de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 64.50 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 645 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000174, DES- TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO SARIO D/CIDDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA EM CARTUCHO HP28A E HP27A, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE N§.001907 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 1040.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 10.400PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000173, DESTI-NADOS A MINI USINA PRO-LEITE PARA DISTRIBUI -€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 1510.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000713E 000714, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI -COS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 266.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.026729 DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2007 | 95.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA COREIA DENTADA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.017017, DESTINADO AO FIAT FIRE PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2007 | 52.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.026729, EFETUADOS NO FIATUNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2007 | 2500.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.00034400345 E 000346, DESTINADOS AO PACIENTES DOGRUPO DIABETE, HIPERTEN€OS, RITINIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2007 | 499.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 124,800 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.001320, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2007 | 2676.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2007 | 400.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20,22,26,28 E 29/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 01 A 06/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2007 | 1000.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PINTURAE CONSERVA€AO DE CANTEIROS E PRA€AS DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2007 | 550.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE DESO BSTRU€AO DE PEDRAS DO MURO DO CANAL POR TRAZ DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2007 | 265.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000577, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO PAVILAO DESTA CIDADE,POR OCASIAO DAS FESTEJOS DE REIS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2007 | 350.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE PLACAS DESTINADAS AO GRUPO ESCOLAR DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CAR-VALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2007 | 160.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 12/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2007 | 450.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA COM CARGA HORARIA DOBRADA JUNTO A ESCO-LA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUDESIA DECARVALHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2007 | 500.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO CORRO PIPA, NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, DURANTE OS ME- SES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2007 | 160.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DIAS 02 E 04/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/01/2007 | 3300.00 | 00019043210544 | ALBERTO GERALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DE UM SHOW ARTISTICO NAS COMEMORA€OES DE FINAL DE ANO EMPRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2007 | 383.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000636, DES-TINADAS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2007 | 308.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000635, DES-TINADAS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2007 | 980.50 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001422, DESTINADAS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2007 | 245.00 | 00029841852420 | ALCIDES GOUVEIA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 02 ARVARES DE NATAL PARA A ORNAMENTA -€AO DAS PRA€AS DOIS ANTONIO E DOM EPAMINONDASN/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2007 | 510.00 | 00071496815491 | JAILSON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE -DREIRO NO CONSERTO DO TELHADO E REBOUCO DOGRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ST. UMBURNA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2007 | 478.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000079, DESTINA -DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUN-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2007 | 7888.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/ADM E RET. NESTEMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2007 | 400.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS.JRS/MULTAS CONF. COM -PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2007 | 1304.48 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2007 | 4604.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2007 | 1725.99 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA EM ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2007 | 4923.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 080836,DESTINADOS A FARNMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTA EDILIDADE, NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/01/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 08 A 13/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/01/2007 | 54.46 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/01/2007 | 427.70 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2007 | 93.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003311 DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/01/2007 | 2643.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/01/2007 | 493.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGISCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§007461, DESTINADOS AOS LABORATORIOS ODONTOLO-GICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/01/2007 | 2200.00 | 00096510471434 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO TRATOR DESTINADO A COLETA DE LIXO (MATERIAIS IMPLESTAVEIS),DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/01/2007 | 1125.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA A APRESENTA€AO DA BANDATJ SHOW QUANDO NA COBERTURA DA FESTA DE CON -CLUINTES DA 4¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/01/2007 | 500.00 | 00001357987447 | ADRIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SHOW ARTISTICO REALIZADO EM PRA€A PUBLICA POR OCASIAO DO FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/01/2007 | 672.95 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/01/2007 | 254.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 63,5 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001327, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI - TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/01/2007 | 1240.43 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 081132,DESTINADOS A FARNMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/01/2007 | 2090.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.P.E EXTENSAO | IMPORTE RELATIVO AO CURSO DE PEDAGOGIA CONS -TANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.02188,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/01/2007 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA EM CARTUCHO HP28A E HP27A, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE N§.001929 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/01/2007 | 200.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE PORTAS E JANELOES DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO OLIVINA DEQUEIROZ NA R. ANTENOR NAVARRO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/01/2007 | 280.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 15/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/01/2007 | 300.00 | 00007602213750 | ARILSON CONFESSOR COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 100 METROS DERAXINHA (PEDRA) DESTINADAS A CONSERVA€AO DOGRUPO ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOJOAO ALVES DE CARVALHO NA R.DA AREIA N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/01/2007 | 400.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KID.5649.PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DEEDUCA€AO E CULTURA D/CIDADE A CAPITAL (COM ESPERA) PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/01/2007 | 590.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/01/2007 | 2082.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/01/2007 | 2500.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO VICE -PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/01/2007 | 5000.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/01/2007 | 4400.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO CO-ORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/01/2007 | 1230.00 | 00083179062304 | ADERBAL BEZERRA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/01/2007 | 100.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO DIGI-TA€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/01/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 A 20/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/01/2007 | 100.00 | 00005186895490 | FRANCIETE GALDINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/01/2007 | 3733.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/01/2007 | 150.00 | 00008456341436 | ISAC PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€AO DE UMA CARTADE HABILITA€AO PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/01/2007 | 278.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AUTENTICADO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS RELATIVO A TARIFA DE REPROGRAMA€AO DO CONVE- NIO DE N§ 0178681-88/2005 MISTERIO DAS CIDA- DES PARA CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/01/2007 | 700.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/01/2007 | 2802.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PELO CONSU- MO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/01/2007 | 47.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/01/2007 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM.DE LIVROS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM PROJETO MEIO AMBIENTE COMPOSTO POR 5 LIVROS E 5 DVDS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002275 DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/01/2007 | 465.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECATUTAGEM DOS PNEUS DO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO CONSTANTES EM NOTA DE N§.036789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/01/2007 | 880.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 20 VIAGENS NO VEICULOS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/01/2007 | 315.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5668-PE, PRO- CEDENTE DO SITIO PE DE SERRA CONDUZINDO PES- SOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/01/2007 | 500.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CARRETO DAGUA ATRAVES DE PIPA PARA DESTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/01/2007 | 2565.00 | 00003507101475 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DURAN TE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/01/2007 | 186.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.017086 DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/01/2007 | 2401.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000347000348, DESTINADOS AO GRUPO DE PACIENTES HIPERTEN€AO, DIABETE, ASMA E RETINIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/01/2007 | 250.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA PRESTA-€AO DE CONTAS DO PAB, FAE, RELATORIO DE BOLSAFAMILIA E PACTO DOS INDICADORES DE 2006, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/01/2007 | 100.00 | 00004919160437 | FABIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DESTA CIDADEA SAO PAULO ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/01/2007 | 200.00 | 00096511206491 | JOSE HUMBERTO XAVIER | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSA -GEM DE ONIBUS D/CIDADE AO RIO DE JANEIRO ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DEMINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/01/2007 | 200.00 | 00008054743408 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOAO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSA -GEM DE ONIBUS D/CIDADE AO RIO DE JANEIRO,RJ ,ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/01/2007 | 3500.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/01/2007 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/01/2007 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS JUNTO AO PSF II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/01/2007 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO PSF II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/01/2007 | 500.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§. 783 487, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/01/2007 | 236.79 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N§.003307, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/01/2007 | 4394.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.R. DO ROSARIO, REF.AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/01/2007 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/01/2007 | 1570.00 | 00000981728405 | EDJACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII D/ MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/01/2007 | 4250.00 | 00028807960400 | MARIA CLADIRCE ROQUE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA JUNTO AO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JNWIEO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/01/2007 | 1570.00 | 00018136052468 | SELDA MARIA PACOTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL II DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/01/2007 | 1570.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL III DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/01/2007 | 520.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 KG. DECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSADE N§ 609889, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/01/2007 | 605.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LAVAGENS E LUBRIFICA€AO GERAL DAS AMBULANCIAS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/01/2007 | 5730.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/01/2007 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA NO POSTO DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/01/2007 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/01/2007 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/01/2007 | 370.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/01/2007 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL I DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/01/2007 | 158.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/01/2007 | 810.00 | 04759824000109 | JG.DE MARAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 OCULOSCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000101, DESTI-NADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/01/2007 | 500.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, PRO CEDENTE DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS DES TE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/01/2007 | 200.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/01/2007 | 330.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 22 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS-4660-PB PROCE-DENTE DO SITIO RIACHO PRETO ATE O HOSPITALN. SR§ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/01/2007 | 500.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 04 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES RE SIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/01/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/01/2007 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ACOMPA-NHAMENTO E EXECU€AO COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR EMERGENCIAL DA CAIXA -CONSTRU€AO DE MORADIAS, REF.AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/01/2007 | 1201.20 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE REGULAMENTA€AO DE 770 DO SOBLEITO NASRUAS JOSE ALVES DE CARVALHO E ANTONIO CAR -LOS NESTA CIDADE, CONF. CONVENIO 0178681-88/ 2005 MINISTERIO DAS CIDADES PM.CAI€ARA | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000990 | 24/01/2007 | 10460.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 56 MILHEIROS DE PEDRA PARALELEPIPEDOS E 500 MTS. DEMEIO FIO, DESTINADOS A PAVIMENTA€AO DAS RUASJOSE ALVES DE CARVALHO E JOSE ANTONIO DA SIL-VIA, CONF. CONVENIO 0178681-88/2005 MINISTE -RIO DAS CIDADES/PM.CAI€ARA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/01/2007 | 4500.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 250 SACOSDE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002026, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA-€AO DAS RUAS (CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO) NASRUAS JOSE ALVES DE CARVALHO E JOSE ANTONIL DASILVA, CONF. CONVENIO 0178681-88/2005 MINISTERIO DAS CIDADES/PM.CAI€ARA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/01/2007 | 5850.00 | 00002841300447 | JOSÉ SUDENY JUSTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 65 CARRADAS DE AREIA COM 6.MT CUBICO CADA DESTINADAS A PAVIMENTA€AO DAS RUAS JOSE ALVES DE CARVALHO E JOSE AN - TONIO DA SILVA, CONF. CONVENIO 0178681- 88/ 2005 MINISTERIO DAS CIDADES/PMC. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/01/2007 | 7124.00 | 00006819262442 | Wilson Estevam dos Santos | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI- €OS DE CONSTRU€AO DE 274 METROS QUADRADO DE CAL€AMENTO NO TRECHO DA RUA JOSE ALVES DE CARVALHO NO CONJ. SEVERINO ISMAEL NESTA CIDA DE. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/01/2007 | 1232.40 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE REGULAMENTA€AO DE 790 DO SOBLEITO NASRUAS JOSE ALVES DE CARVALHO E ANTONIO CAR -LOS NESTA CIDADE, CONF. CONVENIO 0178681-88/ 2005 MINISTERIO DAS CIDADES PM.CAI€ARA | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/01/2007 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/01/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,REF.AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/01/2007 | 74.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.026979, DESTINADAAO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS ESERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/01/2007 | 372.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/01/2007 | 974.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXA DE N§.000738, DESTINADOS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/01/2007 | 160.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOLS LIGA DOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/01/2007 | 440.49 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS, DESTI-NADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRI -BUUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/01/2007 | 560.00 | 00007944655447 | MARCIA JANAINA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO AO GRUPO JOAO A. DECARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/01/2007 | 537.50 | 07551959000164 | MOREIRA UTILIDADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS, DESTI-NADAS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTA CIDADEPOR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/01/2007 | 274.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 274 AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/01/2007 | 535.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000319, DESTINA -DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/01/2007 | 2880.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/01/2007 | 183.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/01/2007 | 1070.00 | 00035065974420 | FRANS L.C. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOR-6311-PB, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PEDE SERRA AO COLEGIO DESTA CIDADE DURANTE A2¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/01/2007 | 361.27 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS JUNTOA SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/01/2007 | 378.00 | 00022009612434 | JOSE SOARES SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS JUNTOA SEC. DE FINAN€AS, REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/01/2007 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE -SSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILI-DADE, REF.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/01/2007 | 840.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/01/2007 | 617.73 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/01/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REALTIVO AO VENCIMENTO COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/01/2007 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA EM CARTUCHO HP28A E HP27A, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE N§.001942 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/01/2007 | 240.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,08 E 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/01/2007 | 200.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNI- CIPIO, NOS DIAS 18,19 E 23/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/01/2007 | 235.40 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.698992,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/01/2007 | 210.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIµRIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20,21 E 26/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/01/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE JANEIRO/07 CONS -TANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 011711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE FINAN€AS (PENSIONISTA), REF.AO MES DE DE -ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2007 | 379.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2007 | 1339.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2007 | 200.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10,11 E 19/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2007 | 200.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO.2689.PB PROCEDENTE DO SITIO JATUARANAATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE A ULTIMASEMANA DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2007 | 118.65 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2007 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A MANUTEN€AO DE UM SISTEMADE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2007 | 455.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 3.500 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2007 | 120.00 | 00003534800451 | MARINALVA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 20/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2007 | 150.00 | 00040889343420 | JOSE FERNANDO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLO.8589.PB PROCEDENTES AO ST§. UMBURANAQUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO, DURANTE A ULTIMA SEMANA DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2007 | 300.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BLUSAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2007 | 179.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 69 LITROSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003269, DESTINADOS A MOTO XLR PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EEILIDADE, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001741 | 30/01/2007 | 187.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 72 LITROSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003270, DESTINADOS A MOTO XLR PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EEILIDADE, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. TOMADADE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001759 | 30/01/2007 | 137.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 53 LITROSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003271, DESTINADOS A MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE.REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. TOMADADE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001767 | 30/01/2007 | 812.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 430 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003260, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE.REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. TOMADADE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001775 | 30/01/2007 | 500.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 265 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003264, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE.REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. TOMADADE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001783 | 30/01/2007 | 127.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 49 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003272, DESTINADOS A MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE.REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. TOMADADE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2007 | 3464.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS GRU -POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2007 | 2148.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2007 | 43.70 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2007 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.009446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2007 | 1925.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RE- SOVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO D/MU NICIPIO, NOS DIAS 02,03,08,09,11,12,15, 16, 25 E 29/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2007 | 210.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOIE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO NOS DIAS 22 E 24/01/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2007 | 280.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08,09,23 E 24/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2007 | 215.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.017007 DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2007 | 291.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 78,800 KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001328, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI - TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2007 | 120.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 17,24 E 29/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001686 | 30/01/2007 | 473.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 182 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003267, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/2006, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2007 | 1614.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 621 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003265, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PER TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2007 | 2503.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 963 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003266, DESTINADOS AO UNO NOVO PERTENCENT A SEXC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2007 | 832.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 320 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003268, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENT A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2007 | 2084.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.103 LI TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§.003259 DESTINADOS A AMBULANCIA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2007 | 368.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS NO VEI-CULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DE N§.003223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2007 | 1600.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2007 | 155.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.2196-PE CONDU ZINDO O SECRETARIO DE OBRAS PARA VISITAS EM CONSTRU€AO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001791 | 30/01/2007 | 910.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 482 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003261, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCE-TE A ESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006, DURANTE O MES DE DEZEM -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001805 | 30/01/2007 | 854.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 452 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003263, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O01/06 CONTRATO 09/05,DURANTE O MES DE DEZEM -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001813 | 30/01/2007 | 965.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 511 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003262, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O01/06 CONTRATO 09/05,DURANTE O MES DE DEZEM -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUN-TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2007 | 228.80 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOTOS TIRADAS DE OBRAS NESTA CIDADE E ZONA RURAL DE RESPONSABILIDADE D/EDILIDADE CONF. NOTA DE N§.001568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2007 | 670.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER TO DO PO€O ARTESIANO INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS DA LOCALIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2007 | 4782.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2007 | 7794.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDDADE DESTAEDILIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2007 | 280.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB PROCEDENTES DO SITIO CIPOALCONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2007 | 39.45 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELTIVO A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNI-VERSO ONLIN S/A DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2007 | 295.00 | 00082703477449 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE MI-NHA PRIMA, SERLENE ALMEIDA DA SILVA DESTA CI-DADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDE IRA A PROCURADE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2007 | 1750.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2007 | 1281.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2007 | 112.10 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000323, DESTI-NADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIA JU -VENTINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2007 | 338.20 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S: 000321 E000322, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2007 | 254.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.540 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 755, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN - €AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI - VEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2007 | 1316.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA CASA E DE OUTROS, RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2007 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00009-4 DE 03/01/07 POR ERRO DE VALOR AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/01/2007 | 500.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE04 PROTESES DENTARIA DESTINADAS PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2007 | 810.00 | 04759824000109 | JG.DE MARAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 OCULOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000101, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2007 | 672.95 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS PARA DISTRIBUI€ÇO COM ASFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2007 | 2862.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DE EMPENHO DE N§.00196-1 DE 31/01/07 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/01/2007 | 100.00 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CORTE DE CABELO 35 CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JU - VENTINA C. DE OLVIERA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2007 | 59.89 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELTIVO A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNI-VERSO ONLIN S/A DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2007 | 7643.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/01/2007 | 570.00 | 00003099411485 | Wellington Elias da Paz | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DESOBS-TRU€AO DE PEDRS NA RUA JOSE AVES DE CARVALHONESTA CIDADE PARA CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 22 A 27/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2007 | 39.00 | 00020344732487 | JOAO LIBERATO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA UMBURANA A CAI€ARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/01/2007 | 2200.00 | 00096510471434 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO TRATOR DESTINADO A COLETA DE LIXO (MATERIAIS IMPRESTAVEIS)DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2007 | 29038.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2007 | 270.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX.5619.PB PROCEDENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2007 | 6657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2007 | 50.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2007 | 610.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE -SSOR NIVEL II JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2007 | 260.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTâNIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000131 DESTINADAS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2007 | 100.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE 01 COMPRESSORODONTOLOGICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2007 | 150.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE CADEIRA ODON-TOLOGISCA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2007 | 767.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0079953,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€ÇO GRATUIDTA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2007 | 882.63 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO-SARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2007 | 100.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DE 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2007 | 150.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DE 01 CADEIRA ODONTOLOGICA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE ,CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2007 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS EXECUTADOS EMMICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTA EDILIDADE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§001875 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2007 | 767.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0079953DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2007 | 764.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 026902 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2007 | 2999.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE, REFAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2007 | 2885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO- NARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2007 | 43.70 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2007 | 2749.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2007 | 1807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEREF.AO JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2007 | 46328.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2007 | 32961.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2007 | 2349.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DES-TA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2007 | 80.00 | 00008678707453 | HELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO A SERVI€OS DA SEC. DE EDUC. E CULTURADESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2007 | 1420.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO CAMINHAO PI PA DE PLACA MMZ.8299.PB, TRANSPORTANDO AGUA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA RED FUNDA - MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2007 | 200.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE SONO RIZA€AO NA COBERTURA DA CONFRATERNIZA€AO DOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2007 | 816.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS TNT E OXFORD CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001278, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2007 | 2200.00 | 00057041288404 | JOSE QUIRINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO DA APRESENTA€AO DO GRUPO MU-SICAL PµI DEGUA QUANDO NA COBERTURA DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS EM PRA€A PUBLICA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS PRESTA-DOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUC. POR EXEP -CIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF. CONTRATO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2007 | 11390.49 | 00037903500449 | MARIA GUEDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A INDENIZA€AO TRABALHISTA EXAUXILAR DE EDUCA€AO SUPRA QUALIFICADA, DE DE-TERMINADA PELA DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABA-LHO DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2007 | 575.02 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE REALTIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONFEC€AO DE PLACAS E MEDELAS, CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002999 DESTINADOS ADISTRIBUI€AO COM OS PROFESSORES E ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2007 | 104.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000145, EFETUADOS EM COM- PUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2007 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE EXECUTADO EM MICOMPUDOR PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DES- TA EDILIDADE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE DE N§. 001875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2007 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA EM CARTUCHO HP28A E HP27A CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.001891 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO ECULTUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2007 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003284 DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2007 | 172.25 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A REPODU€AO DE DOCUMENTOS DERESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2007 | 1526.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFEI€OES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2007 | 300.00 | 00002435356439 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA COMO AUXILIAR DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2007 | 1526.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFEI€OES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2007 | 500.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSDE HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO ABASTECIMENTODE AGUA NO CARRO PIPA,NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL , DURANTE OSMESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2007 | 300.00 | 00002435356439 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA COMO AUXILIAR DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2007 | 575.02 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE REALTIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONFEC€AO DE PLACAS E MEDALHAS, CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002999 DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM OS PROFESSORES E ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,DURANTEHOMENAGEM AOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2007 | 1055.05 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§002734 DESTINADOS A CONSERVA€ÇO E MANUTEN€ÇODAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2007 | 974.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DEREPOSI€ÇO COSNTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000738,DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2007 | 6939.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2007 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO PENSIO- NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE DEZEMBRO/06 CONS -TANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 011575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO NO D.OFI-CIAL EDI€AO 13/01/07 CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.087297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2007 | 4.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2007 | 1173.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE SERVI€OS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MÒS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2007 | 1476.37 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCA€AO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€AO DE RECURSO APLI-CADO INDEVIDO DA CONTA PEJA EM FAVOR DO FUNDONACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/02/2007 | 3319.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS REF. A DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2007 | 399.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2007 | 1007.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/02/2007 | 357.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2007 | 709.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2007 | 801.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2007 | 376.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2007 | 150.00 | 00096462949449 | ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON -SERTO DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2007 | 89.00 | 00096462949449 | ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON -SERTO DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2007 | 245.00 | 00003506880446 | MARIA GORETTE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA QUANDO NA SUBSTITUI€AO DE MARIA JOSE GOMES POR ENCONTRAR-SE EM PERIODO DE FERIAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2007 | 1018.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO APELOS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2007 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2007 | 1432.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBOR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2007 | 1972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PESLO VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/02/2007 | 2079.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2007 | 714.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2007 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2007 | 357.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2007 | 1020.00 | 00006819262442 | Wilson Estevam dos Santos | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI- €OS DE LOCA€AO E NIVELAMENTO DE 340 METROS LINEARES DE MEIO FIO NAS RUAS JOSE ALVES DE CARVALHO E ANTONIO CARLOS DE CARVALHO, CONF. CONV. 0178681-88/05 MINISTERIO DAS CIDADES / PM CAI€ARA, CONVITE 014/06 | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2007 | 1432.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/02/2007 | 357.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2007 | 80.00 | 00006638773429 | IROMAR MATIAS DINIZ | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR-7468-PB PRO- CEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE O HOSPITAL DE BELEM CONDUZINDO DOENTES PARA FAZEREM TRATA MENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2007 | 80.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZI-0789-PB, PROCEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE O HOSPITAL DA CI-DADE DE BELEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/02/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 29/01 A 03/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/02/2007 | 350.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU- NICIPIO NOS DIAS 24, 25 E 30/01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/02/2007 | 900.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 6.924 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/02/2007 | 3395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/02/2007 | 100.00 | 00018882854434 | NAZARE ANTONIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/02/2007 | 1372.80 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 000730E 000731, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN-€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/02/2007 | 135.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 000733DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIAJUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. RE-CURSOS DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/02/2007 | 972.70 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000732DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/02/2007 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A MANUTEN€AO DE UM SISTEMADE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/02/2007 | 700.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003332 DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/02/2007 | 6400.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UMA MOTA/CG 150 TITANKS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 011621, DESTINADA A SEC. DE EDUCA€AO E CUL- TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/02/2007 | 245.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM POL -DAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/02/2007 | 280.00 | 00003666047408 | JOSE WILTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -SERVA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/02/2007 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO; 0L COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 05/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/02/2007 | 25.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO ONO PERETENCENTE A SEC. DE SAUDE CONSTANTE EM NOTA DE N§.027107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/02/2007 | 714.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.027107 DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/02/2007 | 230.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.017141 DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/02/2007 | 600.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE PLACAS DESTINADAS AS SALAS DE AULASDOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAOALVES DE CARVALHO E MARIA EUDESIA DE CARVALHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/02/2007 | 400.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA ASF.4000.PB, TRANS -PORTANDO MATERIAIS ESCOLAR PARA OS GRUPOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/02/2007 | 130.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS COMO INSTRUTORDA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, REFAO MÒS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/02/2007 | 142.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 142 AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/02/2007 | 100.00 | 00005509510404 | ANA ANGELICA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/02/2007 | 1300.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O 2§ SEMESTREDO ANO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/02/2007 | 292.20 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINAS A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CI- DADE A DO RIO DE JANEIRO PARA O SR. ANTONIO DE LIMA, ONDE IRA A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/02/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPàRTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/02/2007 | 2665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA LGO.4932.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/02/2007 | 1203.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOUGRADOURENSE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.001189, 001190 E 001191, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOSGRUPOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/02/2007 | 1964.00 | 00019105347491 | JOSE GILBERTO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGENS E FORNECIMENTODE REFEI€OES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.200, DESTINADAS AS BANDAS BRASADO FORRO E ELIANE POR OCASIAO DOS FESTEJOS DESANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/02/2007 | 120.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,05 E 08/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/02/2007 | 280.00 | 00002989971424 | VALDEMIR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,05,07 E 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/02/2007 | 400.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS SENDO: 02 A JAO PESSOA E 01 A CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MMN.8137.PB CON- DUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/02/2007 | 370.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA TIO PATINHAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/02/2007 | 660.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.4796, EFETUADOS NO ONIBUS 01PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/02/2007 | 1600.00 | 07892563000180 | RETI PE€AS IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000107, DESTINADAS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC DE EDUC.E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/02/2007 | 443.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000741, EFETUADOS NO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/02/2007 | 269.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/02/2007 | 5130.38 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/02/2007 | 1453.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/02/2007 | 9593.46 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET.INSS CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/02/2007 | 320.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 01,02,05 E 06/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/02/2007 | 416.19 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/02/2007 | 714.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/02/2007 | 280.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIµRIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 03/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/02/2007 | 698.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DA LOCALIDADEDO SITIO NOGUEIRA CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/02/2007 | 3629.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO E PSF I DO CONJUNTO SEVERINO I DA COSTA E OUTROS CONF. COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/02/2007 | 341.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/02/2007 | 310.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/02/2007 | 120.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO C/ O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 05/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/02/2007 | 230.00 | 00007886667468 | ANTONIO MOREIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF.1780.PB SENDO 02 A GUARABIRA E 01 A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/02/2007 | 500.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA RECUPE-RA€AO DE UM PO€O ARTESIANO NA LOCALIDADE DOSITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/02/2007 | 120.00 | 00003504823496 | JOSE JAMILTON ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,23 E 27/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/02/2007 | 4009.20 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE ASSENTAMENTOS DE 1.569 M2 DE PARALELEPIPE-DO GRANITICOS NAS RUAS JOSE ANTONIO DA SILVAE JOSE ALVES DE CARVALHO CONVENIO 0178681-88/2005. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/02/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05 A 10/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/02/2007 | 191.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/02/2007 | 330.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE 15 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZI-0789-PB, PROCEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE O HOSPITAL E MA -TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/02/2007 | 2911.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000350000351, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/02/2007 | 610.00 | 70114509000140 | LUG.SALDANHA IND.E COM.DE MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 61 CAMISACONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004265, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/02/2007 | 400.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REPOSI€AO DE 02 CUICAS CONSTANTES EM NOTA EM NOTA DE N§. 000742, EFETUADO NO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/02/2007 | 2090.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.P.E EXTENSAO | IMPORTE RELATIVO AO CURSO DE PEDAGOGIA CONS -TANTE EM NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/02/2007 | 505.84 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/02/2007 | 1975.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSANTES EM NOTA FISCAL DE N§ .082404DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/02/2007 | 295.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.017160 DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/02/2007 | 525.00 | 00005625126402 | JOELMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMO€OS DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUANDO NOS SER VI€OS DE PAVIMENTA€AO DAS RUAS DO CONJUNTO NOVA CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/02/2007 | 929.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 492.0 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003288, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/02/2007 | 200.00 | 00008586638480 | MANOEL ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/02/2007 | 1113.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 589.0 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003286, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/02/2007 | 958.23 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 507.0 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003287, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO AESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/02/2007 | 250.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-3135-PB, DES TA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS PARA FAZER COMPRAS NA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/02/2007 | 500.00 | 00030767199472 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS NO CONSERTO E REPARO DA ESTRADA QUE LIGA TIMBAUBA A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/02/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/02/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 12 A 17/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/02/2007 | 50.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SA NITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/02/2007 | 100.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMR-3135-PB PROCEDENTE DESTA CIDADE AGUARABIRA (COM ESPERA)CONDUZINDO O SECRETARIODE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/02/2007 | 130.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON- FEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS A EQUIPE QUE ESTAVAM NA ORNAMENTA€AO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/02/2007 | 6181.31 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 00548, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DIS -TRIBUUI€AO COM GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/02/2007 | 1640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/02/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/02/2007 | 80.00 | 00000778657400 | MARIA ADRIANA DE SOUZA | IMPàRTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARAMINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/02/2007 | 615.00 | 00004793573401 | ESPEDITA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES-COLA JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/02/2007 | 500.00 | 00082690057468 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAL, JUNTO A ES- COLA OLIVINA DE QUEIROZ NA RUA ANTENOR NAVA- RRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E 1¦ QUINZENA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/02/2007 | 500.00 | 00003439088405 | MARIA JOSE ALVES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MARIA EUDEZIA DE CARVALHO NA RUA RIO BRANCO N/CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E A 1¦. QUINZENA DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/02/2007 | 430.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES DESTINADAS AOS PROFESSORE QUE PARTICIPA RAM DO ENCONTRO DE INICIO DO ANO, NOS DIAS 30 E 31/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/02/2007 | 320.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RETELHAMENTO DO TELHADO DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVIERA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/02/2007 | 1805.00 | 08242503000185 | DAIANA AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000040, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/02/2007 | 600.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO.2689.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/02/2007 | 365.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CARRETO DAGUA DESTA CIDADE AOS GRUPOS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/02/2007 | 270.00 | 00065187857487 | FRANCISCO REINALDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA ORNA-MENTA€AO DO PAVILHAO DA FESTA DE SANTOS REIS,REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/02/2007 | 651.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/02/2007 | 2297.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/02/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO DE REO,NODIARIO OFICIAL, EDI€AO: 07/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/02/2007 | 1320.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RE- SOVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO D/MU NICIPIO, NOS DIAS 01,02,06,09,13 E 14/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/02/2007 | 250.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMC-3135-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/02/2007 | 50.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 00362-0 DE 15/02/07, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/02/2007 | 50.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/02/2007 | 256.00 | 00048474037468 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOJUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/02/2007 | 500.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECATUTAGEM DOS PNEUS DO TRATOR LOCADO A ESTA EDILIDA- DE CONSTANTES EM NOTA DE N§.037097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/02/2007 | 680.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DO PO€O ARTESIANO DA LOCALIDADE CANCAO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/02/2007 | 615.00 | 00002422520448 | REGINALDO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO REPA-RO E CONSERVA€AO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PITOMBAS A BEIRA RIO VIA NOGUEIRA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/02/2007 | 350.00 | 00022564489400 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA JATUARANA,ZEVELHO E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/02/2007 | 125.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -FEC€AO DE 04 JALECOS DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/02/2007 | 1230.00 | 00083179062304 | ADERBAL BEZERRA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA II DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/02/2007 | 2800.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 260 CONSULTAS OFTAMOLOGICANOS POSTOS DOS PSFs I, II E III, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE FEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/02/2007 | 11978.97 | 00037903500449 | MARIA GUEDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO INDENIZA€ÇO TRABALHISTA CONCEDIDA CONFORME PROCESSO DE N§.517199610300 EGUIA DE DEPàSITO JUDICIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/02/2007 | 500.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE RECAUCHUTAGENS EFETUADO NO ONIBUS 02 PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ .009837 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/02/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/02/2007 | 52.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/02/2007 | 2825.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PELO CONSU- MO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/02/2007 | 80.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA DOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/02/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REALTIVO AO VENCIMENTO COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/02/2007 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE -SSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILI-DADE, REF.AO MES DE FEVEREIR0/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/02/2007 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES-SOR JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE DU RANTE O MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/02/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/02/2007 | 672.95 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS PARA DISTRIBUI€ÇO COM ASFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/02/2007 | 1253.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001124 DESTINADO A DISTRIBUI€OES COM PARTURIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/02/2007 | 2663.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/02/2007 | 300.00 | 00008140435422 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/02/2007 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/02/2007 | 100.00 | 00060096284749 | ORLANDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/02/2007 | 805.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO PELO FGORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001455,DESTI NADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANSO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/02/2007 | 400.00 | 00063169258400 | JOSE SEVERINO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONSERVA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/02/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 19 A 24/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/02/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUN-TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/02/2007 | 285.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA ASF.4000.PB, QUANDONO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA -DOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CASASA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/02/2007 | 120.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,02 E 05/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/02/2007 | 439.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.003460 E 003459, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/02/2007 | 376.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.003461 E 003458, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCEN- TE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/02/2007 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA DE N§.001140 EFETUADOS NO PAMPA PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/02/2007 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/02/2007 | 370.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/02/2007 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/02/2007 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO CO-ORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/02/2007 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS JUNTO AOPSF II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE REF. AOMES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/02/2007 | 1570.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL III DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/02/2007 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL I DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/02/2007 | 4250.00 | 00028807960400 | MARIA CLADIRCE ROQUE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA JUNTO AO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/02/2007 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/02/2007 | 520.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 KGSCARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.709577, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/02/2007 | 3500.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/02/2007 | 1570.00 | 00000981728405 | EDJACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII D/ MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/ 07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/02/2007 | 5730.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/02/2007 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/02/2007 | 1570.00 | 00018136052468 | SELDA MARIA PACOTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL II DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/02/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/02/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/02/2007 | 596.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 149.100Kgs. DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§ 001352, DESTINADOS A ALIMENTA€AODOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOS-PITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/02/2007 | 187.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONF.COMP. EM ANEXO, (CENTRO COMERCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/02/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE FEVEREIRO/07 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 011804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/02/2007 | 343.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N§. 709580 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/02/2007 | 35.60 | 41123175000173 | FÁBIO RODRIGO CARNEIRO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATE -RIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0029318 DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/02/2007 | 510.00 | 00006527939400 | RODRIGO COSTA AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DE MI -NHA PROPRIEDADE DE PLACA MXQ-1514-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO SERRINHA PA-RA A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/02/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORES JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIADDE REF.AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/02/2007 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ,MPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/02/2007 | 155.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/02/2007 | 160.00 | 00048473669487 | LUCINHA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA, NOS DIAS 16 E 29/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/02/2007 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,23 E 26/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/02/2007 | 968.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000369, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/02/2007 | 585.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGISCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§007522, DESTINADOS AOS LABORATORIOS ODONTOLO-GICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/02/2007 | 400.00 | 00019105347491 | JOSE GILBERTO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES INCLUSIVE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DES TA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/02/2007 | 4394.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.R. DO ROSARIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/02/2007 | 400.00 | 00096510838400 | NILZA DE SENA PENHEIRO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/02/2007 | 900.00 | 00024584002215 | LUIS CARLOS NUNES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS NA BOM-BA INJETORA E REVISAO NO SISTEMA DE ALIMENTA-€AO DO COMBUSTIVEL DO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/02/2007 | 280.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB PROCEDENTES DO SITIO CIPOALCONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/02/2007 | 190.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB PRO CEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FA- ZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/02/2007 | 250.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/02/2007 | 310.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 30 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.4660.PB PROCEDENTES DO SITIO RIA- CHO PRETO ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. S DO ROSARIO D/CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO NO MES- MO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/02/2007 | 270.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/02/2007 | 240.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5668-PE, PRO- CEDENTE DO SITIO PE DE SERRA CONDUZINDO PES- SOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/02/2007 | 500.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, PRO CEDENTE DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS DES TE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/02/2007 | 155.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.2196.PE CON- DUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA PARA VISITAS NOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/02/2007 | 561.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002121, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/02/2007 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAM- PINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, NO DIA 23/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/02/2007 | 250.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE UMA TOCATA QUANDO NA COBERTURA DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS D/MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/02/2007 | 3011.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000350 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/02/2007 | 2008.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000243, DESTINADOS A CONSERVA€AO DE GRUPOS DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/02/2007 | 130.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/02/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/02/2007 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.009479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/02/2007 | 499.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/02/2007 | 43.70 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/02/2007 | 2428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO- NARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/02/2007 | 2785.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE FEVERIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/02/2007 | 1094.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/02/2007 | 3367.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE, REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/02/2007 | 339.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/02/2007 | 1197.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/02/2007 | 6939.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/02/2007 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO PENSIO- NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/02/2007 | 700.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPI NA GRANDE E A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC E CULTURA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVE - REIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/02/2007 | 1319.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000727, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004821 | 28/02/2007 | 1137.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 602 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003294, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONF. TOMADADE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004855 | 28/02/2007 | 1098.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 581 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003295, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONF. TOMADADE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/02/2007 | 72.66 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE (SEC. DE EDUC. E CULTURA) CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/02/2007 | 1266.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS GRU -POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/02/2007 | 736.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/02/2007 | 1365.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 39 BUTI- JOES DE GAS (SO GAS) CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.002181, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/02/2007 | 1807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEREF.AO FEVERIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/02/2007 | 2349.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DES-TA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/02/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/02/2007 | 46876.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/02/2007 | 32680.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/02/2007 | 120.00 | 00056461631704 | MARIA MARGARETE DE L.L MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PRO OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 21/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/02/2007 | 590.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/02/2007 | 700.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DE MINHA BAN-DA (TAILSON DOS TECLADOS E NAIDE STAR) QUANDONA COMEMORA€AO DE FESTA DE FINAL DE ANO REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/02/2007 | 2104.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUSDESTINADOS AO VEÖCULO âNIBUS ( NOVO ) UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/02/2007 | 1119.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/02/2007 | 357.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/02/2007 | 500.00 | 00082690057468 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A ESCOLA OLIVINA DE QUEIROZ NA RUA ANTENOR NAVARRO,NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO E 1¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/02/2007 | 600.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE PLACAS DESTINADAS AS SALAS DE AULASDOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAOALVES DE CARVALHO E MARIA EUDESIA DE CARVALHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/02/2007 | 510.00 | 00006527939400 | RODRIGO COSTA AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DE MI -NHA PROPRIEDADE DE PLACA MXQ-1514-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO SERRINHA PA-RA A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/02/2007 | 357.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/02/2007 | 500.00 | 00082690057468 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A ESCOLA OLIVINA DE QUEIROZ NA RUA ANTENOR NAVARRO,NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO E 1¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/02/2007 | 600.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE PLACAS DESTINADAS AS SALAS DE AULASDOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAOALVES DE CARVALHO E MARIA EUDESIA DE CARVALHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/02/2007 | 500.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM EFETUADO NO ONIBUS 02 PERTENCENTEA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADECONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§009837 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/02/2007 | 610.00 | 70114509000140 | LUG.SALDANHA IND.E COM.DE MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 61 CAMISACONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004265, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/02/2007 | 561.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALESPORTIVO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002121 DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVASDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/02/2007 | 149.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/02/2007 | 2892.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/02/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIAL SOCIAL REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/02/2007 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREI RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/02/2007 | 310.00 | 00004393547497 | CRISTIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZADOS CANTEIROS E PRA€AS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/02/2007 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004839 | 28/02/2007 | 1661.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 879 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003296, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O01/06 CONTRATO 09/05,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004847 | 28/02/2007 | 1366.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 723 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003297, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O01/06 CONTRATO 09/05,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/02/2007 | 2178.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDDADE DESTAEDILIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/02/2007 | 2527.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/02/2007 | 7673.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/02/2007 | 15000.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DECONCRETO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000508, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE DRENAGEM DOLOTEAMENTO DA NAVA CAI€ARA, CONF. CONVENIO DEN§.0178681-88/2005 MINISTERIO DAS CIDADES PMC | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/02/2007 | 300.00 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA | IMPORTE RELATIVO DE ELABORA€AO DE PROJETOS REFERENTE A CONSTRU€OES DE CASAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/02/2007 | 219.90 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.709583,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/02/2007 | 275.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/02/2007 | 127.50 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.275 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 179, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MA- TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/02/2007 | 120.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICI - PIO, NOS DIAS 15,23 E 28/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/02/2007 | 1068.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10.680 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 178, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE DES TA CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMI - LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/02/2007 | 1682.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO E PSF I DO CONJUNTO SEVERINO I DA COSTA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004910 | 28/02/2007 | 1703.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 655 LI TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§.003290 DESTINADOS A SAVEIRO PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. TO- MADA PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004928 | 28/02/2007 | 1406.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 541 LI TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§.003291 DESTINADOS AO FIAT UNO PER- TECENTE A SEC. DE SAUDE D/EILIDADE CONF. TO- MADA PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/05, REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004936 | 28/02/2007 | 1042.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 401 LI TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§.003292 DESTINADOS A PAMPA PER- TECENTE A SEC. DE SAUDE D/EILIDADE CONF. TO- MADA PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/05, REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004944 | 28/02/2007 | 1617.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 856 LI TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§.003293 DESTINADOS A AMBULANCIA PER TECENTE A SEC. DE SAUDE D/EILIDADE CONF. TO- MADA PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/05, REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/02/2007 | 1.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00305-1 DE 06/02/07 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/02/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/02/2007 | 29562.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/02/2007 | 465.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 012001 DESTI-NADOS A LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/02/2007 | 2036.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000 705 E 000706, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUCINARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/02/2007 | 820.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000341, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/02/2007 | 1173.80 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGISCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§007522, DESTINADOS AOS LABORATORIOS ODONTOLO-GICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/02/2007 | 2565.00 | 00003507101475 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DURAN TE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/02/2007 | 927.12 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED.LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS CENTROS DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.001557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/02/2007 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTROSONOGRAFIA DO PSF II PARA ATEN€AO BA SICA DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/02/2007 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA NO POSTO DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/02/2007 | 6372.87 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSANTES EM NOTA FISCAL DE N§S.082413,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/02/2007 | 0.60 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00518-5 DE 28/02/07 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/02/2007 | 596.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 149.100 KGS.DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.001352,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOS PITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/02/2007 | 2036.60 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000705 E000706,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOSFUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/02/2007 | 256.36 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000930 E000931, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA CDE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/02/2007 | 1300.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE FISCALIZA€AO ATRAVES DE VISITAS NOS DOMICILIOS DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARACOMPROVA€AO DAS INFORMA€OES DECLARADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/02/2007 | 200.00 | 00241812000129 | FREDERICO LEONARDO M. SERRANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ESSENCIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003018, DES- TINADAS A MINI USINA PRO LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/02/2007 | 250.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PA-RA MINHA E OUTROS CONF. COMPROVANTES EM ANE -XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/02/2007 | 180.00 | 01424938000100 | RESISTENCIA C.ASSIST.TEC.E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA RESISTENCIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000758,DESTINADA A MINI USINA PRO LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/02/2007 | 1756.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRAS CONF. COM -PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/03/2007 | 320.00 | 00072694483453 | NADJA SOLANGE PAULO DE CARVALHO AVELINO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS09, 13, 21 e 27/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/03/2007 | 392.10 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS, DESTI-NADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/03/2007 | 350.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05, 08 E 13/02/07 | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/03/2007 | 200.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILI DADE NOS DIAS 07, 13, 22 E 26/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/03/2007 | 307.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTESDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/03/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§ 009/05 DE 18/03/05, CONTRATO 023/05 DE 21 / 03/05, NO PERIODO DE 26/02 A 03/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 02/03/2007 | 640.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -FEC€AO DE 100 METROS DE LAGE DESTINADOS A DRENAGEM DO CONJUNTO NOVA CAI€ARA NA CONSTRU€AODE CAL€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/03/2007 | 1320.00 | 00006819262442 | Wilson Estevam dos Santos | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI- €OS DE ACENTAMENTO DE 66 METROS QUADRADOS DE CAL€AMENTO EM PARTE DA CONCLUSAO DA RUA JOSE AMERICO NESTA CIDADE. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/03/2007 | 372.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 93 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001333, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI- TAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/03/2007 | 1319.25 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 001152 E001153, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRADESTA CIDADE, RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/03/2007 | 544.30 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001151,DESTINADOS A MANUTEN€AO (LIMPEZA) DA CRECHE MA -RIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE,RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/03/2007 | 3403.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 05/03/2007 | 102.00 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N§.003375, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/03/2007 | 410.00 | 00049618555453 | EDSON QUERINO DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELETRIFICA€AO DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS N/ CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 06/03/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N. MUNICI-PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/03/2007 | 190.00 | 00002379890773 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/03/2007 | 222.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.220 KGSPAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000036DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/03/2007 | 200.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/03/2007 | 100.00 | 00053713877491 | MARIA DO ROSARIO ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ME ENCONTRAR DO-ENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 07/03/2007 | 2304.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSENTAMENTO DE 240 METROS LINEARES DE TUBOS DECONCRETO NA DRENAGEM DO CONJUNTO NA NOVA CAI-€ARA CONF. CONV. 0178681-88/05 M. CIDADE/PMC | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 07/03/2007 | 721.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000325, DESTINADOA MOTO XLR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 07/03/2007 | 796.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000745DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 07/03/2007 | 319.83 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO IMPLACAMENTO DA MOTO 150PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTAEDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 08/03/2007 | 2100.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000401DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ .DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 08/03/2007 | 50.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 08/03/2007 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO COOR-DENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/03/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05 A 09/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 09/03/2007 | 95.00 | 00004393547497 | CRISTIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DE UMA MOTO, CON- DUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOSCOM O FIM DE FAZER VISITAS EM OBRAS REALIZA -DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 09/03/2007 | 300.00 | 00040794520472 | MARINALDO BEZERRA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO LEVANTAMENTO DE INQUERITO SANITARIO PARA ELABORA€AODE PROJETOS DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIA -RES N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 09/03/2007 | 145.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REVI SAO DE PARTE ELETRICA DO TRATOR 275 PERTEN - CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/03/2007 | 168.00 | 08298267000119 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTE RELATIVO DE 102 AUTENTICA€OES EFETUA DAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 09/03/2007 | 350.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO C/ OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09, 13 E 14/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 09/03/2007 | 1052.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/03/2007 | 3790.32 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 09/03/2007 | 8025.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/03/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA- DAS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU- NICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/03/2007 | 2725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/03/2007 | 100.00 | 00043674240491 | LUZINETE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA RADIOGRAFIA REALIZADA EMMINHA PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 12/03/2007 | 785.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000384, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 12/03/2007 | 480.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 13/03/2007 | 350.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE LAGE DESTINADOS A COBERTURA DA DRENAGEM DO CONJ. NOVA CAI€ARA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/03/2007 | 200.00 | 00005327206440 | ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/03/2007 | 840.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000036, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 14/03/2007 | 100.00 | 00003343813478 | JOSE ROBERTO FLORENCIO DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/03/2007 | 424.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 106 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA DE N§ 001334, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN- €AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLI- VEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 14/03/2007 | 741.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 14/03/2007 | 280.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 14/03/2007 | 500.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO PELO FGORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001492,DESTI NADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBNOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 14/03/2007 | 800.00 | 00003791223402 | JOSE HILDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE 30 METROS DE GALERIA EMPEDRA DE MURO NA DRENAGEM DO CONJUNTO NOVACAI€ARA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 14/03/2007 | 1010.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DA CASA DO SR.DENILSON DALOCALIDADE PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 14/03/2007 | 75.00 | 41144338000102 | MARCOS FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TERMOME -TRO E LUVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000006, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/03/2007 | 1010.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 25 VIAGENS NO VEICULOS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/03/2007 | 45.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/03/2007 | 247.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NA AUTENTICACOES DE 247 DOCUMEN- TOS DE RESONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 14/03/2007 | 276.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO PSF CONSTANTEEM NOTA DE N§ 027360 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/03/2007 | 129.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00305-1 DE 06/02/07 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 14/03/2007 | 250.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO P�LO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001292, DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO COMO CENTRO DE SAUDE, PSFs E HOSPITAL E MATERNI-DADE N, SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 14/03/2007 | 200.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 200 LITROSDE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 760507, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 14/03/2007 | 6720.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000351 E 000352, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 14/03/2007 | 267.05 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/03/2007 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A MANUTEN€AO DE UM SISTEMADE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/03/2007 | 48.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/03/2007 | 670.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-CANICO QUANDO NA MONTAGEM DO MOTOR DO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/03/2007 | 1800.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC-3182-PE, DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SEC .DE EDUCA€AO E CULTURA E 05 A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A EQUIPE PEDAGOGICA PARA CAPACITA€AO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 14/03/2007 | 215.00 | 00045794715472 | JOSE ADEMAR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZA DO PATIO E RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 14/03/2007 | 350.00 | 00006824967408 | MARCELA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA SUBS-TITUI€AO DA PROFESSORA JOSENE CARLECIA CESA -RIO POR A MESMA SE ENCONTRAR EM LICEN€A MATERNIDADE, JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHONA RUA DA AREIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 14/03/2007 | 1000.00 | 00003791223402 | JOSE HILDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERTO DO TELHADO DO GRUPO JOANA AL-VES DE MENEZES E JOAO ALVES DE CARVALHO N/CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 14/03/2007 | 1324.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 620 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 187, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NESTE MES/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/03/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORES JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/03/2007 | 2300.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS, ANO81 MARCA MERCEDES BENZ PLACA KFF-9127-PB OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTESEM CAJAZEIRAS E UMBURANA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA QUEOFERECEM A SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTALEM NOSSO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 04/2007 ECONTRATO 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/03/2007 | 1570.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ-6194-PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA A ZONA URBANA (VICE-VERSA) NOPERIODO DE 12/02 A 12/03/07, CONF.CONVITE 04/07 E CONTRATO 07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/03/2007 | 6218.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 00581, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DIS -TRIBUUI€AO COM GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 14/03/2007 | 240.00 | 00002250988498 | LUCIANO CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 BOLAS DE COURO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 726272, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICI PAM DE EDUCA€AO FISICA NO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 14/03/2007 | 90.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CARRETODAGUA DESTA CIDADE PARA O ABASTECER O GRUPOESCOLAR NA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA, DU -RANTE O MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 14/03/2007 | 500.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE INSTALA€AO DE UM SISTEMA POSTO-MULTI-PONTO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO, CONSTANTES ME NOTA FIS - CAL DE SERVI€OS DE N§ 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 14/03/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 14/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 14/03/2007 | 364.22 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/03/2007 | 385.58 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 14/03/2007 | 1132.04 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A UMA PASSAGEM AEREA DA CAPITAL DO ESTADO-PB A BRASILIA-DF (VICE-VERSA) ,PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM O FIMDE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA ADMINISTRA -€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 15/03/2007 | 271.94 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO IMPLACAMENTO DA MOTO CG 150 I PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 15/03/2007 | 480.28 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO IMPLACAMENTO DO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES TE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 15/03/2007 | 376.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO IMPLACAMENTO DO ONIBUS IIPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 15/03/2007 | 310.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR NOS SABADOS E DOMINGOS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 16/03/2007 | 424.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.017295 DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 16/03/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 12 A 17/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 16/03/2007 | 205.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURALNA 2¦ QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 16/03/2007 | 310.00 | 00003099411485 | Wellington Elias da Paz | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZA DO PATIO E RETELHAMENTO DA ESCOLA OLIVINADE QUEIROZ NA RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 16/03/2007 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/03/2007 | 435.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA EM CARTUCHO HP28A E HP27A E OUTROS, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§ 002012, DESTINADOS A SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 19/03/2007 | 1746.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§012344 DESTINADOS AO AOHOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO E CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 19/03/2007 | 765.80 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 005125, DES- TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/03/2007 | 1407.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/03/2007 | 600.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5668-PE, PRO- CEDENTE DO SITIO PE DE SERRA CONDUZINDO PES- SOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/03/2007 | 378.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVOPEL€OS MEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/03/2007 | 9202.52 | 00037903500449 | MARIA GUEDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A INDENIZA€ÇO TRABALHISTACONCEDIDA CONFORME PROCESSO DE N§517199610300E GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/03/2007 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455.PB CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SERRINHAATE ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12/02 A12/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/03/2007 | 570.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/03/2007 | 2055.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/03/2007 | 45.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/03/2007 | 856.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO NISTA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEM- BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 21/03/2007 | 120.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08 E 09/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 21/03/2007 | 210.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO:01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EIDLIDADE, NOS DIAS 07 E 12/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 21/03/2007 | 450.00 | 07301464000187 | EGEP-ESC.BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A TAXA DEINSCRI€AO PARA PAR-TICIPAR DE UM SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDU-CA€AO O QUE MUDA COM FUNDEB REALIZADO NO DIA22/03/07 NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 21/03/2007 | 2839.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PELO CONSU- MO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 21/03/2007 | 700.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE PLACA KFF-9127PB QUANDO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO PE DESERRA A CAI€ARA COM O FIM DE ASSISTIREM AULASNO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 21/03/2007 | 1570.10 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000753DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 21/03/2007 | 400.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA ASF.4000.PB, TRANS -PORTANDO MATERIAIS ESCOLAR PARA OS GRUPOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 21/03/2007 | 120.00 | 00003534800451 | MARINALVA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. NOS DIAS 05, 06 E 07/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 21/03/2007 | 280.00 | 00048473502434 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO C/ O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05, 06, 07 E 13/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 21/03/2007 | 80.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 21/03/2007 | 1925.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RE- SOVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO D/MU NICIPIO, NOS DIAS 02,05,07,08,12,13,14,15 , 16,19 E 20/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 21/03/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 21/03/2007 | 240.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 12,13 E 19/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 21/03/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 21/03/2007 | 120.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE , NOS DIAS 13 E 14/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 21/03/2007 | 100.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KFP-8437-PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA CONDUZINDO O CARENTE JOSEMAR SOARES DA SILVA COM O FIM DE FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 21/03/2007 | 700.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 07, 08, 14 E 19/03/ 07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 21/03/2007 | 420.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, PRO CEDENTE DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS DES TE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 21/03/2007 | 180.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MZI.0789.PB, PROCEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO RO-SARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTECOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOMESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 21/03/2007 | 200.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A ALUGEUL DO VEICULO DE MI NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT-1362-PB PROCE- DENTE DO SITIO CAJAZEIRAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE , CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FA- ZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 21/03/2007 | 80.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CA- PITALDO ESTADOCOM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBA- NOS DESTA EDILIDADE. NOS DIA 09/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 21/03/2007 | 305.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DO CANAL QUE FICA PORTRAZ DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 21/03/2007 | 400.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DE UM TRATOR QUAN-DO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS(LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 21/03/2007 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ACOMPA-NHAMENTO E EXECU€AO COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR EMERGENCIAL DA CAIXA -CONSTRU€AO DE MORADIAS, REF.AO MES DE MAR€O /07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 21/03/2007 | 2160.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 06 POS-TES EM CONCRETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000697, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DOCONJUNTO D. EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 21/03/2007 | 440.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LAVAGENS E LUBRIFICA€AO GERAL DAS AMBULANCIAS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 21/03/2007 | 180.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A SEC. DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 21/03/2007 | 200.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNI- CIPIO, NOS DIAS 08,19 E 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 21/03/2007 | 240.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 05, 09 E 14/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 21/03/2007 | 157.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 21/03/2007 | 200.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES (DIVERSOS) QUE IREI ME SUBMETER NACAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 21/03/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVOA AUXILIO FINANCEIRO DESTINA-DO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 22/03/2007 | 150.00 | 00052562255453 | ELIZABETE INACIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE DIVERSOS EXAMES QUE IREI SUB-METER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 22/03/2007 | 100.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MINHA PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 22/03/2007 | 1815.58 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 084080 E 0084073, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 22/03/2007 | 490.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CASA DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 23/03/2007 | 60.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM (COM ESPERA)NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC- 4103-PB, DESTA CIDADE A DE GUARABIRA CONDU - ZINDO O TESOUREIRO COM O FIM DE RESOLVER AS- SUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 23/03/2007 | 619.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 709587,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHEMARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/03/2007 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/03/2007 | 160.00 | 00066086744734 | PEDRO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE RETE-LHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/03/2007 | 386.60 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000363 DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/03/2007 | 1188.90 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE N§S 000361 E000362, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/03/2007 | 1596.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOUGRADOURENSE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000199,DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/03/2007 | 580.68 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001702, DESTI NADO A CONSERVA€AO DE GRUPOS ESCOLARES DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/03/2007 | 800.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE GRADES DE FERRO DESTINADOS AOS GRUPOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/03/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE MAR€O/07. CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 011918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/03/2007 | 624.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAAMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE CONS -TANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 027566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/03/2007 | 2565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AAUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAM SERVI€OSJUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs NA ATEN€AOBASICA DE SAUDE, DURANTE OMES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/03/2007 | 4394.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.R. DO ROSARIO, REF.AO MES DE MAR€ODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/03/2007 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES-SOR JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE DU RANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/03/2007 | 425.00 | 00019105347491 | JOSE GILBERTO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES INCLUSIVE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DES TA CIDADE, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/03/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,REF.AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 29/03/2007 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/03/2007 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 29/03/2007 | 2580.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 METROSCUBICO DE 12.126 PEDRAS PARALELEPIPEDAS, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 709594, DESTINADO ACONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUAS JOSE FRAZAOJOSE ANTONIO DA SILVA, ANDRE S. PESSOA E OU -TRAS CONF. CONVENIO 0178681-88/2005 | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 29/03/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/03/2007 | 31.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 207 C0PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/03/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REALTIVO AO VENCIMENTO COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 29/03/2007 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.009522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/03/2007 | 270.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/03/2007 | 196.00 | 00007452208439 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRO DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE A DORIO DE JANEIRO ONDE IREI A PROCURA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/03/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOAUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 29/03/2007 | 100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTODE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/03/2007 | 3468.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/03/2007 | 1098.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA CASA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/03/2007 | 672.95 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM ASFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/03/2007 | 386.60 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000363,DESDESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS ALUNOS DACRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/03/2007 | 2785.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/03/2007 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE -SSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILI-DADE, REF.AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/03/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/03/2007 | 3367.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE, REFAO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/03/2007 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADOCOM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/03/2007 | 1867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. CULTURA (CRECHE) DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/03/2007 | 46608.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/03/2007 | 32758.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/03/2007 | 385.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 310,0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003317, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRA-TO 012/07, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/03/2007 | 200.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMP§ DE N§ 00738/2 DE 30/03/07, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/03/2007 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ,MPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE MAR€O /07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/03/2007 | 286.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/03/2007 | 155.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/03/2007 | 969.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/03/2007 | 155.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.2196.PE CON- DUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA PARA VISITAS NOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/03/2007 | 962.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS GRU -POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/03/2007 | 1134.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 600 LI TROS OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003316, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PER - TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES - TA EDILIDADE, CONF. TOMADA PRE€O 01/07 E CONTRATO 012/07, DURANTE O MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/03/2007 | 317.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 310 LI TROS OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003317, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PER - TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES - TA EDILIDADE, CONF. TOMADA PRE€O 01/07 E CONTRATO 012/07, DURANTE O MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/03/2007 | 319.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 123 LI TROS OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003324, DESTINADOS A MOTO XLR PERTEN- CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF.TO MADA PRE€O 01/07 E CONTRATO 012/07, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/03/2007 | 2362.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/03/2007 | 30000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€OES ARTISTICAS DAS BANDAS BRASA DO FORRO, PAROARA DO ARCOR DION E PAI DEGUA EM COMEMORA€AO DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO E ENEXIBILIDADE DE N§.001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/03/2007 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2006E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/03/2007 | 7335.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/03/2007 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO PENSIO- NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/03/2007 | 1309.82 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/03/2007 | 363.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/03/2007 | 263.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00651-3 DE 20/03/2007 POR ERRO DE VALOR AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/03/2007 | 19.87 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/03/2007 | 1116.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA INCIDENTE SOBRE OSSERVI€OS RELATIVOS AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL CORRESPONDENTE AO MÒS DE MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/03/2007 | 2839.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/03/2007 | 7643.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/03/2007 | 1257.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 665.6 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003320, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO AESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 ECONTRATO 012/07, REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/03/2007 | 1358.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 719 LITROS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 003319, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/03/2007 | 1710.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 905 LITROS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 003318, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 012/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/03/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 26 A 31/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/03/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUN-TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/03/2007 | 2337.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/03/2007 | 2130.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDDADE DESTAEDILIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/03/2007 | 512.28 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 023653, DES- TINADOS AO CONSERTO DO CARRO€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007749 | 30/03/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/03/2007 | 410.00 | 00049618555453 | EDSON QUERINO DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ELETRIFICA€ÇO DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/03/2007 | 1820.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECAUTCHUTAGEM DOS PNEUS DO TRATOR 265 LOCADO A ESTA EDILIDADE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.037351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/03/2007 | 3992.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/03/2007 | 300.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 11 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5668-PE, PRO- CEDENTE DO SITIO PE DE SERRA CONDUZINDO PES- SOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/03/2007 | 315.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB PROCEDENTES DO SITIO CIPOALCONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/03/2007 | 360.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 36 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS-4660-PB PROCE-DENTE DO SITIO RIACHO PRETO ATE O HOSPITALN. SR§ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/03/2007 | 330.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIADOS COM BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/03/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/03/2007 | 30349.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE AOMES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/03/2007 | 1784.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 994 DEOLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003315, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PERTEN -CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF .TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 012/07, REF.AO MES DE MAR€O/07, ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/03/2007 | 1716.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 660 LITROS DE GASOLINA CONST. EM NOTA FISCAL DE N§.003321, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO PSF PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE,CONFORME TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 012/07REF. AOMES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/03/2007 | 1726.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 664 LITRODE GASOLINA CONST.EM NOTA FISCAL DE N§.003322DESTINADOS AO VEICULO AM,BULANCIA PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, EM ATEN€AO /BASICA, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRA-TO 012/07 REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/03/2007 | 993.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 382 LITRODE GASOLINA CONST.EM NOTA FISCAL DE N§.003323DESTINADOS AO VEICULO PAMPA PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 012/07, REF. AO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/03/2007 | 274.20 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 709588,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/03/2007 | 384.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/03/2007 | 1258.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, CENTRO DE SAUDE , POSTO MEDICO DO SITIONOGUEIRA E FARMACIA BASICA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/03/2007 | 809.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 012345 DESTI-NADOS A LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/03/2007 | 350.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIµRIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/03/2007 | 900.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 6.923 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/03/2007 | 3039.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAL DE N§ .000350,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/03/2007 | 3799.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 084117,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/03/2007 | 520.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 KGSCARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.726275, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/03/2007 | 1784.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 994 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.0033315 DESTINADOS AO VEICULO DUCATOPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE CONF.TOMADA PRE€O 01/07 E CONTRATO 012/07, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/03/2007 | 350.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIµRIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05,08 E 13/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 02/04/2007 | 1234.15 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS de n§ 000191, 000192, 000193, 000194, 000195, 000196, 000197,000198, 000200, 000201 E 000202, DESTINADO ASEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 02/04/2007 | 858.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 005060, DESTINADOAO CONSERTO DO PO€O ARTESIANO DA PRA€A VALDE-MIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 03/04/2007 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO PSF II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 03/04/2007 | 729.50 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 7.295 PAESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000769, DES -TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 03/04/2007 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVE R ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 19 E 23/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 03/04/2007 | 120.00 | 00003757429486 | LENICE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 13 E 22/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 03/04/2007 | 3500.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 03/04/2007 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO CO-ORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 03/04/2007 | 5730.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 03/04/2007 | 4250.00 | 00028807960400 | MARIA CLADIRCE ROQUE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA JUNTO AO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 03/04/2007 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA NO POSTO DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE,REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 03/04/2007 | 200.00 | 00241812000129 | FREDERICO LEONARDO M. SERRANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ESSENCIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002995, DES- TINDAS A MINI USINA PRO LEITE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 03/04/2007 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS JUNTO AO PSF II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE REF. AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 03/04/2007 | 200.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA PRESTA-€AO DE CONTAS DO PAB, FAE, RELATORIO DE BOLSAFAMILIA E PACTO DOS INDICADORES DE 2006, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 03/04/2007 | 450.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 03/04/2007 | 450.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 03/04/2007 | 450.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 03/04/2007 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 03/04/2007 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 03/04/2007 | 1570.00 | 00000981728405 | EDJACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII D/ MUNICIPIO, REF. AO MES DE MR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 03/04/2007 | 342.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 85.50 KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 001340, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI- TAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 03/04/2007 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL I DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 03/04/2007 | 1570.00 | 00018136052468 | SELDA MARIA PACOTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL II DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 03/04/2007 | 1570.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL III DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 03/04/2007 | 1020.00 | 00094225222420 | CUSTODIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADENOGUEIRA, GRAVATµ E PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 03/04/2007 | 441.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 110,400KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.001343, DESTINADOS PARA A ALIMENTA€ÇODOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO REALIZADONESTA CIDADE NO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 03/04/2007 | 540.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9890-PB, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 03/04/2007 | 749.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFE -SSORA JUNTO A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 03/04/2007 | 312.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. A 13§ SALARIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 03/04/2007 | 1104.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 03/04/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 03/04/2007 | 1050.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 04/04/2007 | 100.00 | 00003037175486 | JOSENILDO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DESPESA COM A COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSA -GEM DE ONIBUS D/CIDADE AO RIO DE JANEIRO ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 04/04/2007 | 190.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE AO RIO DE JANEIRO ONDE IREI A PROCURADE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 04/04/2007 | 2737.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 04/04/2007 | 600.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA €AO DA GEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA- DE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVERIERO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 04/04/2007 | 200.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO.2461.PB CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SI -TIOS CACHOEIRA A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO,DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 04/04/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.003/06 DE 07/06 06, CONTRATO 015/06 DE 12/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 09/04/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 09/04/2007 | 169.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 09/04/2007 | 2150.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS NO CONSERTOGERAL DO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 09/04/2007 | 500.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE CARRETO DE AGUA NO CARRO PIPA DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MZM-4325-RN, PARA OS GRUPOS SENDO:01PITOMBAS, 01 PARA NOGUEIRA, 01 PARA CIPOAL E 02 A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 09/04/2007 | 1364.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000390, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 09/04/2007 | 350.00 | 00049618555453 | EDSON QUERINO DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REVI-SAO NA REDE ELETRICA DOS GRUPOS JOAO ALVES DECARVALHO E MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 09/04/2007 | 631.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 09/04/2007 | 200.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAR-€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 10/04/2007 | 200.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 LI -TROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.754829, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRAD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 10/04/2007 | 100.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/04/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/04/2007 | 100.00 | 00004078423493 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 10/04/2007 | 1770.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A BRASI - LIA DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 10,11,12 E 13/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 10/04/2007 | 1100.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO: 04 SEMPERNOITES E 03 COM PERNOITE POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EGUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 10/04/2007 | 50.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA N/MUNI CIPIO, REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/04/2007 | 343.94 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 10/04/2007 | 81.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 81 AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 10/04/2007 | 896.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 112 KGS DEQUEIJO DE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 709632, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 10/04/2007 | 500.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE PLACAS DESTINADAS AOS PSFS E CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 10/04/2007 | 1377.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 10/04/2007 | 4958.63 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/04/2007 | 8625.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/ADM E RET. NESTEMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 10/04/2007 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO COOR-DENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 10/04/2007 | 1193.50 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000354 DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO BASICA MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 10/04/2007 | 1800.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000353 DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO BASICA MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/04/2007 | 400.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000406 DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO BASICA MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 11/04/2007 | 486.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000770 DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO BASICA MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 11/04/2007 | 650.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§709596, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 11/04/2007 | 2134.40 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS,DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 11/04/2007 | 700.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CARRETODE AGUA EM CARRO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MMZ.8299.PB, DESTINADO AOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 11/04/2007 | 207.96 | 00096512520491 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 12/04/2007 | 100.00 | 00007504984477 | MICARLA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETEREM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 12/04/2007 | 200.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE E ESTRELA AZUL DA CIDADE DE BELEM QUE SE REALIZR- SENO DIA 15/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 12/04/2007 | 449.71 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 12/04/2007 | 553.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 138.250 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.001344, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 12/04/2007 | 480.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000058 DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO BASICA MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 13/04/2007 | 500.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000085 ,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO BASICA MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 13/04/2007 | 536.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 67 KGSCARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.821222, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 13/04/2007 | 1820.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM NOTA DE N§. 0373 51, EFETUADOS NO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 13/04/2007 | 310.00 | 00027687848500 | LAVIGE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA MYB.1368.RN QUANDO NA COBERTURA DAS COMEMORA€OES DA SEMANA SANTA REALIZADA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 13/04/2007 | 350.00 | 00006824967408 | MARCELA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA SUBS-TITUI€AO DA PROFESSORA JOSENE CARLECIA CESA -RIO POR A MESMA SE ENCONTRAR EM LICEN€A MATERNIDADE, JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHONA RUA DA AREIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 16/04/2007 | 3583.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000252, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS JOAO ALVES DECARVALHO E MARIA EUDESIA N/CIDADE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 16/04/2007 | 263.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 1754 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EUDC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 16/04/2007 | 1560.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO DE 07 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC-3182-PE, SENDO03 A CAPITAL DO ESTADO E 04 A CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, DURANTE O MES DE MAR€O E 1¦.QUINZENA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 16/04/2007 | 300.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA LGO.4932.PB DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO OS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE CURSOS DE PEDAGOGIA NAQUELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 16/04/2007 | 1435.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 41 BOTI-JOES DE GAS (GLP/13 KG) CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 002225, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA DISTRI -BUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, DURNTE O MES DE MAR€ODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 16/04/2007 | 1270.00 | 00004289096476 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNJ.4707.PB, CONDUZINDO MERENDA ESCOLAR PARA OS GRUPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE ESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 16/04/2007 | 427.80 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N§. 709634 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 16/04/2007 | 81.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 543 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EUDC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 16/04/2007 | 512.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 EMPRESSO -RAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000003DESTINADAS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 16/04/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVAO A PUBLICA€AO-ATO CONVOCATO-RIO EDITAL DE AVISO, NO D.OFICIAL, EDI€AO 28/03/07, CONSTANTES EM NOTA DE N§.088929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 16/04/2007 | 245.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM POL -DAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 16/04/2007 | 475.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDDE DE PLACA KID.5649.PB SENDO 04 A JOAO PESSOA E 01 GUARABIRA CONDUZINDO, O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 16/04/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.003/06 DE 07/06 06, CONTRATO 015/06 DE 12/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 16/04/2007 | 100.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG.7317.PB PROCEDENTES DO SITIO NO - GUEIRA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 16/04/2007 | 260.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB PRO CEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FA- ZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 16/04/2007 | 275.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 16/04/2007 | 60.00 | 00082646619472 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE UM VENTILADOR PERTENCENTE AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 16/04/2007 | 968.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGISCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§007687, DESTINADOS AOS LABORATORIOS ODONTOLO-GICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 16/04/2007 | 590.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.017387 DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 16/04/2007 | 1970.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ .000356,DESTINADOS AOS PACIENTES DO GRUPO DE HIPERTEN€AO, RITINIA, DIABETES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 16/04/2007 | 198.50 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000059, DESTINA -DOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MA -RIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 16/04/2007 | 650.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG.8868.PB CONDUZINDO A EQUIPE DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO PARA RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIA -RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA ZONA RIRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 16/04/2007 | 2731.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 16/04/2007 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO CONF.LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 17/04/2007 | 190.00 | 00006303614442 | SEVERINO VICENTE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 17/04/2007 | 500.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DEPROTESES DENTARIA, DESTINADAS A PESSSOAS CA -RENTES RESIDNETES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 17/04/2007 | 244.92 | 00008293148497 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DESTA CIDADE AORIO DE JANEIRO.RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 17/04/2007 | 90.00 | 00071499121415 | JOSE FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCON -TRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 17/04/2007 | 540.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000393, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 17/04/2007 | 180.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000394, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 18/04/2007 | 250.00 | 00000778657400 | MARIA ADRIANA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS NA CONFEC€AODE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DA SEC.DE EDUCE CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 18/04/2007 | 800.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 100 KGS DEQUEIJO DE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 709939, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0009059 | 18/04/2007 | 6814.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000355 E 000356, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 07/07 E CONTRATO 011 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 18/04/2007 | 2090.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.P.E EXTENSAO | IMPORTE RELATIVO AO CURSO DE PEDAGOGIA CONS -TANTE EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 18/04/2007 | 360.00 | 00091670390497 | CONCEI€AO DE MARIA S.DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE OVOS DE PASCAO DESTINADOS AS CRIAN€ASD/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 18/04/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO DE REO,NODIARIO OFICIAL, EDI€AO: 10/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 18/04/2007 | 510.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO E MONTAGEM DO MOTOR DA AMBULANCIA SAVEIRO,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 18/04/2007 | 1430.00 | 00083179062304 | ADERBAL BEZERRA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE 07 PLANTOES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 18/04/2007 | 320.00 | 01399926000164 | TEIXEIRA & MELO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE PERFURA€AO EM 01 COMPRESSOR DE AR NO CONJUNTO DOM EPA- MINONDAS CONSTANTE EM NOTA DE N§.000255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 18/04/2007 | 400.00 | 00007281514727 | ARMANDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 02 CINTOS DE COURO DESTINADOS AO FUN -CIONARIO QUE FAZ MANUTEN€AO DA REDE ELETRUCADA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 18/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 18/04/2007 | 569.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000357,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 18/04/2007 | 190.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE A MINHA ESPESA RO-SILDA SOARES DA S. OLIVEIRA IRA SE SUBMETE EOUTRO CONF. RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 18/04/2007 | 150.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E CRUZEIRODE SERTAOZINHO A REALIZAR-SE NAQUELA CIDADE,NO DIA 22/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 19/04/2007 | 2729.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 19/04/2007 | 175.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ.9080.PB D/CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 19/04/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.003/06 DE 07/06 06, CONTRATO 015/06 DE 12/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 19/04/2007 | 300.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA PINTURADE 03 CASAS NO CONJUNTO HABITACIONAL DOM EPA-MINONDAS DESTA CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 19/04/2007 | 560.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,10,12 E 13/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 19/04/2007 | 2858.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PELO CONSU- MO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 19/04/2007 | 350.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8137.PB COM ESPERA D/CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUC. E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 19/04/2007 | 500.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A30/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 20/04/2007 | 630.00 | 00037440721934 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO: 01 SEM PERNOITE E 04 COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E CA- PITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,09,10 E 17/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 20/04/2007 | 155.00 | 00006316473419 | JOSE AILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DA LOCALIDADE PE DE SERRA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 20/04/2007 | 280.00 | 00048473502434 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 01 SEM PERNOITE E 03 COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,11,12 E 13/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 20/04/2007 | 230.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN -€AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES MAR€OE ABRIL DE 207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 20/04/2007 | 41.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 20/04/2007 | 2496.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 20/04/2007 | 693.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 20/04/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/04/2007 | 2500.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO VICE -PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 20/04/2007 | 3633.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 11 4441, DESTINADOS AO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS N/CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE CASAS NOCONJUNTO DOM EPAMINONDAS N/CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00072695200463 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE CASAS NO CONJUNTO DOMEPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 20/04/2007 | 2200.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA REPO SI€AO DE CAL€AMENTO DA RUA JOAO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 20/04/2007 | 425.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE REVISAOE MANUTEN€AO DO RAIO X DO HOSPITAL E MATERNI-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 20/04/2007 | 400.00 | 05070915000197 | J.P. DA SILVA PADARIA M.E. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ROSCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000351 DES TINADOS A DISTRIBUI€AO COM OS PEDINTES DES TE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 23/04/2007 | 1570.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ.6194.PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 12/03 A 12/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 23/04/2007 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455.PB CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SERRINHAATE ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12/03 A12/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0009369 | 23/04/2007 | 2300.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS, ANO81 MARCA MERCEDES BENZ PLACA KFF-9127-PB OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTESEM CAJAZEIRAS E UMBURANA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA QUEOFERECEM A SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTALEM NOSSO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 04/2007 ECONTRATO 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 24/04/2007 | 222.50 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 24/04/2007 | 150.00 | 00075247615468 | JOAO ANTONIO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS EEXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRARDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 24/04/2007 | 200.00 | 00053714482415 | MANOEL ROSENO BRAZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS EEXAMES POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 25/04/2007 | 679.60 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.709649,709650, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVERIA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 25/04/2007 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 25/04/2007 | 100.00 | 00057092389453 | MANOEL FERNANDES COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 25/04/2007 | 490.00 | 00003439088405 | MARIA JOSE ALVES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS A COMPRA DE RIPAS, CAIBROS E LINHAS PARACONSERVA€AO DE MINHA CASA SITUADA NA AV. RIOBRANCO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 25/04/2007 | 350.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIADOS COM A BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 25/04/2007 | 250.00 | 00076624846704 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (CAIBRORIPAS,TELHAS E OUTROS) DESTINADOS A CONSERVA-€AO DE MINHA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 25/04/2007 | 150.00 | 00000009653406 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA CONDUZIR MINHAMUDAN€A PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO, ATEESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 25/04/2007 | 2054.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0009539 | 25/04/2007 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRILCONFORME CONVITE 02/07 CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 25/04/2007 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 25/04/2007 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ACOMPA-NHAMENTO E EXECU€AO COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR EMERGENCIAL DA CAIXA -CONSTRU€AO DE MORADIAS, REF.AO MES DE ABRIL /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 25/04/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUN-TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 25/04/2007 | 760.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5668-PE, PRO- CEDENTE DO SITIO PE DE SERRA CONDUZINDO PES- SOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 25/04/2007 | 225.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 25/04/2007 | 250.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB PROCEDENTES DO SITIO CIPOALCONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 25/04/2007 | 402.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 25/04/2007 | 1204.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, CENTRO DE SAUDE , POSTO MEDICO DO SITIO NOGUEIRA E FARMACIA BASICA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 25/04/2007 | 480.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LAVAGENS E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 25/04/2007 | 600.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE PLACA KFF-9127PB QUANDO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO PE DESERRA A CAI€ARA COM O FIM DE ASSISTIREM AULASNO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 25/04/2007 | 460.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAN -TERNAGEM EFETUADOS NO ONIBUS 01 PERTENCETE ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 25/04/2007 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 25/04/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 26/04/2007 | 150.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E JUA DEGUARABIRA A REALIZAR-SE NO DIA 28/04/07 NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 26/04/2007 | 615.00 | 00003791223402 | JOSE HILDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REPOSI-€AO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 27/04/2007 | 300.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PINTURA EM CASAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS N/CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 27/04/2007 | 410.00 | 00075180529700 | LOURIVAL LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -SERVA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 27/04/2007 | 300.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS NA ATUALIZA€AO DO CNPJ DA SEC.DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 27/04/2007 | 90.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG.7317.PB PROCEDENTES DO SITIO NO - GUEIRA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/04/2007 | 4645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/04/2007 | 703.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS REF. AO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/04/2007 | 480.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EFETUADONO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRASE SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 003712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/04/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,REF.AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/04/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 28/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/04/2007 | 8195.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/04/2007 | 990.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000253 ,DESTINADOS PARA O ACENTAMENTO DE MEIO FIO NASRUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS NESTA CIDADE | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/04/2007 | 730.00 | 00002311832409 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DA GALERIA DA RUA JOAQUIM DOMICILIA-NO MARQUES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/04/2007 | 1941.00 | 07892563000180 | RETI PE€AS IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000138, DESTINADOAO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS ESERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/04/2007 | 360.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RETIFICA EFETUADO NO MOTOR DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS D/ EDILIDADE, CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§004854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/04/2007 | 685.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ANALISE DE PRO- JETOS DE CASAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/04/2007 | 470.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.003710 DA AMBULANCIA SA-VEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/04/2007 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES-SOR JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE DU RANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/04/2007 | 756.19 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA EM ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/04/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/04/2007 | 32452.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE AOMES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/04/2007 | 4394.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.R. DO ROSARIO, REF.AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/04/2007 | 2565.00 | 00003507101475 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DURAN TE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/04/2007 | 8267.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/04/2007 | 398.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/04/2007 | 909.42 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED.LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.001677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/04/2007 | 234.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.027851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/04/2007 | 113.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.027983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/04/2007 | 112.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOFIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE CONSTANTESEM NOTA DE N§.027983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/04/2007 | 50.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/04/2007 | 2552.69 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.085730, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/04/2007 | 4184.07 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 085745,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/04/2007 | 125.60 | 09197203000194 | FLORESTA - MAG. E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 025563, DES TINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/04/2007 | 500.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€AO DE PLACAS DESTINADAS AOS PSFs ECENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/04/2007 | 540.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFOCOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000393DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/04/2007 | 400.00 | 05070915000197 | J.P. DA SILVA PADARIA M.E. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000351 DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO BASICA MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/04/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONFORME CONTRATRO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/04/2007 | 2880.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/04/2007 | 550.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 137,600KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.001347, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/04/2007 | 200.00 | 00096513691400 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/04/2007 | 11706.23 | 00048473537491 | MARGARIDA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A INDENIZA€ÇO TRABALHISTACONFORME PROCESSO DE N§ 517.199610300 E GUIADE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/04/2007 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE INSTALA€AO DE UM SISTEMA INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO, CONSTANTES ME NOTA FIS - CAL DE SERVI€OS DE N§ 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/04/2007 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNCIPAL,CONSTANTE EM NOTA DE N§.009643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/04/2007 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE INCRI€AO DO MUNICIPAL NA 9¦ COPA CULTURA, CONSTANTES EM NOTA DEN§.007406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/04/2007 | 81.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 543 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EUDC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/04/2007 | 51282.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/04/2007 | 35521.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/04/2007 | 2200.00 | 00004289096476 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNJ.4707.PB, CONDUZINDO MERENDA ESCOLAR PARA OS GRUPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE ESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/04/2007 | 10039.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (FUNDEB 60% ) REF. AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/04/2007 | 1464.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (FUNDEB 40% ) REF. AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/04/2007 | 401.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (MDE) REF. AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/04/2007 | 670.00 | 00002745757440 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REPA RO E CONSERTO DO TELHADO COMPLETO DA ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DO SITIO CA- CHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/04/2007 | 205.00 | 00003526411425 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -SERVA€AO DO TELHADO DA ESCOLA IZABEL MARIA DACONCEI€AO DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/04/2007 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A MANUTEN€AO DE UM SISTEMADE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/04/2007 | 176.25 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES MIS TOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000408,DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/04/2007 | 90.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CARRETODAGUA DESTA CIDADE PARA O ABASTECIMENTO DOGRUPO DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA, REFE -RANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/04/2007 | 1305.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA DE N§.037759, EFETUADOS NO ONIBUS PERTEN -CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/04/2007 | 2150.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS NO CONSERTOGERAL DO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/04/2007 | 150.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E CRUZEIRODE SERTÇOZINHO A REALIZAR-SE-A NAQUELA CIDADENO DIA 22/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/04/2007 | 2907.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE ORA VINCULAMOS PARA ATENDER AO ACONTRIBUI€ÇO AO PASEP DOS SERVIDORES VINCULADOS · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/04/2007 | 400.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE 02 CUICAS NO ONIBUS 02 PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/04/2007 | 460.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAN -TERNAGEM EFETUADOS NO ONIBUS 01 PERTENCETE ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/04/2007 | 200.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO.2461.PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEMUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA E PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/04/2007 | 600.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFF-9127 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PE DE SERRA A CAI€ARA COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NO GRUPO JOAO ALVES DECARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/04/2007 | 1570.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ.6194.PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 12/03 A 12/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/04/2007 | 2150.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO GERAL DO ONIBUS 02 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/04/2007 | 540.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9890-PB, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0010570 | 30/04/2007 | 2300.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS, ANO81 MARCA MERCEDES BENZ PLACA KFF-9127-PB OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTESEM CAJAZEIRAS E UMBURANA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA QUEOFERECEM A SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTALEM NOSSO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 04/2007 ECONTRATO 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/04/2007 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455.PB CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SERRINHAATE ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12/03 A12/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/04/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/04/2007 | 7758.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/04/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO PENSIO- NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/04/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE ABRIL/07. CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 012068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/04/2007 | 45.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/04/2007 | 1431.81 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO CREDOR ACIMA PARA AMORTIZA€ÇO DE D�BITO JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/04/2007 | 1116.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA INCIDENTE SOBRE OSSERVI€OS RELATIVOS AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL CORRESPONDENTE AO MÒS DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/04/2007 | 2858.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/04/2007 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.009573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/04/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REALTIVO AO VENCIMENTO COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/04/2007 | 2903.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/04/2007 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.009643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/04/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-ATO CONVOCATORIO EDITAL DE AVISO,NO DIARIO OFICIAL, EDI€ÇO28/03/2007,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§088929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/04/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO DO REO,NODIARIO OFICIAL,EDI€ÇO 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/04/2007 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.009573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/04/2007 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE -SSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILI-DE, REF.AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/04/2007 | 2916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/04/2007 | 3505.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE, REFAO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/04/2007 | 0.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 00993-8 DE 30/04/07, POR ERRO DE VALOR A ME NOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/04/2007 | 372.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 93 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA DE N§ 001354, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN- €AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLI- VEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/04/2007 | 2752.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/04/2007 | 1566.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE MI-NHA RESIDENCIA E OUTROS CONF. COMPS.EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/04/2007 | 672.95 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM ASFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 02/05/2007 | 254.90 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000373,DESDESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS ALUNOS DACRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTACIDADE, RECURSOS DO GONVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 02/05/2007 | 692.40 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000371 E000372, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA NES-TA CIDADE, RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 02/05/2007 | 3492.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 02/05/2007 | 99.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 02/05/2007 | 1615.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 02/05/2007 | 245.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ESTA DIO FRANCISCO CARNEIRO E O GINASIO O LUIZÇO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 02/05/2007 | 1347.70 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000188 E 000188, DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARADISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 02/05/2007 | 1200.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0033 61, DESTINADAS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRA A MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 02/05/2007 | 1333.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTES DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003360, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 02/05/2007 | 975.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 7.500 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 02/05/2007 | 1777.55 | 12935052000139 | J.S TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000487, DES TINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, QUE IRAM PARTICIPAR DE QUADRILHAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNI NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 02/05/2007 | 250.00 | 00073846538434 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZADO PATIO DA ESCOLA IZABEL MARIA DE CONCEI€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 02/05/2007 | 215.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTES DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003360, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAR€O DE 2007, TOMADA DE PRE€O 001/07 CONT. 013/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/05/2007 | 145.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 56 LITROSDE GASOLINA COMUM CONSTANTE EM NOTA FISCAL DEN§.003355, DESTINADOS A MOTO 150 PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/07, CONF. TOMADA DE PRE€O001/07 CONT. 013/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/05/2007 | 1505.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 43 BOTI-JOES DE GAS (GLP/13 KG) CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 002244, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA DISTRI -BUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/07, CONF.TOMADA DE PRE€O 001/07 CONT.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/05/2007 | 1415.61 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 749 LITRODE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003358, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF. TOMADA DE PRE€O001/07 CONT. 013/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010855 | 02/05/2007 | 963.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 510 LITRODE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003359, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF. TOMADA DE PRE€O001/07 CONT. 013/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010863 | 02/05/2007 | 140.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 54 LITRODE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003356, DESTINADOS A MOTO 150 (NOVA) PER -TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE ABRIL/07 TOMADA DE PRE€O001/07 CONT. 013/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 02/05/2007 | 282.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 02/05/2007 | 1220.50 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGISCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§007723, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLO-GICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 02/05/2007 | 1347.70 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 10.400PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000188 E 00189DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 02/05/2007 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 02/05/2007 | 450.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 02/05/2007 | 1570.00 | 00000981728405 | EDJACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII D/ MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 02/05/2007 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTROSONOGRAFIA DO PSF II PARA ATEN€AO BA SICA DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 02/05/2007 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS JUNTO AOPSF II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE REF. AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 02/05/2007 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA NO POSTO DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 02/05/2007 | 5730.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/05/2007 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO CO-ORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 02/05/2007 | 450.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 02/05/2007 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 02/05/2007 | 450.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 02/05/2007 | 3500.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010839 | 02/05/2007 | 1120.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 431 LITROS DE GASILINA COMUM CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL N§ 003353 DESTINADOS AO VEICULO PAMPAPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE CONF.TOMADA PRE€O 001/07, CONT. 013/07, REF. AOMES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010871 | 02/05/2007 | 2360.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 908 LITROS DE GASILINA COMUM CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL N§ 003352 DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE CONF.TOMADA PRE€O 001/07, CONT. 013/07, REF. AOMES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010880 | 02/05/2007 | 2116.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.120 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003357, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE CONF.TOMADA PRE€O 001/07, CONT. 013/07, REF. AOMES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010898 | 02/05/2007 | 1510.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 581 LI -TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003351, DESTINADOS AO UNO DO PSF PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESDE ABRIL/07 TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO N§013/07, REF.AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 02/05/2007 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL I DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 02/05/2007 | 1570.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL III DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 02/05/2007 | 1295.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDDADE DESTAEDILIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 02/05/2007 | 100.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 02/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 03/05/2007 | 612.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFOCOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000401DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 03/05/2007 | 602.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.20 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 777, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 04/05/2007 | 325.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA ASF.4000.PB, CONDU -ZINDO MERENDA ESCOLAR PARA OS GRUPOS DA DEDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 04/05/2007 | 410.00 | 00004516188406 | MONACI SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER VA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL SOARES DE OLVIERA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 04/05/2007 | 155.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 04/05/2007 | 715.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE GRADES DE FERRO DESTINADOS AOS PREDIOSOLIVINA DE QUEIROZ E MARIA EUDESIA DE CARVA -LHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 04/05/2007 | 200.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE MINHA PROPRIE-DADE DE PALCA MMO.2461.PB TRANSPORTANDO ALU -NOS DO SITIO PE DE SERRA PARA A ESCOLA DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO CACHOEIRAD/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 04/05/2007 | 689.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 04/05/2007 | 1320.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 04/05/2007 | 1670.00 | 00019105347491 | JOSE GILBERTO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGENS E REFEI€OES DAS EQUIPES DO SENARH QUE MINISTRARAM O 1§ CRUSO DE WORKSHOP DE QUALIDADE TOTAL RE ALIZADO N/CIDADE, DURANTE A 2¦ SEMANA CONS TANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 04/05/2007 | 127.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 04/05/2007 | 50.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 04/05/2007 | 280.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIUGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 04/05/2007 | 120.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA DOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. NOS DIAS 03 E 16/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 04/05/2007 | 155.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNG.4103.PB CON- DUZINDO A COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITA RIA DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 04/05/2007 | 210.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIµRIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUA- RABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 23,25 E 30/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 04/05/2007 | 255.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 04/05/2007 | 120.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20,23 E 26/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 04/05/2007 | 320.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALTAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONOS DIAS 23 E 26/04 E 02 E 04 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 04/05/2007 | 1375.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 728 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003362, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/07CONT. 013/07, REF. AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 04/05/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 30/04 A 05/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 04/05/2007 | 155.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND.5831-PB CONDU ZINDO O SECRETARIO DE OBRAS PARA VISITAS EM CONSTRU€AO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 04/05/2007 | 305.00 | 00004393547497 | CRISTIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EMPREI-TADA NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PRA€AS PUBLI -CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 04/05/2007 | 125.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 05/05/2007 | 1881.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001516, DESTINADO AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC DE OBRAS E SERV. URBANO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 05/05/2007 | 720.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 709651DESTINADOS A REFEI€OES DOS PROFESSORES POROCASIAO DE PLANEJAMENTO REALIZADO NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 07/05/2007 | 55.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 370 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EUDC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 08/05/2007 | 188.00 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N§.000278, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM MAES DESTE MUNICIPIOEM COMEMORA€AO A SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 08/05/2007 | 460.77 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A MULTA POR ATRAZO DE INFOR-MA€AO DO DARF JUNTO A SECETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 08/05/2007 | 1024.80 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000414, DESTINADOS A CONFEC€AO DE JALECO, FRALDAS E LEN -€OES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 09/05/2007 | 490.00 | 00007486094401 | FLAVIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NOTRECHO QUE LIGA CAI€ARA AO SITIO RIACHO PRETODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 09/05/2007 | 90.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CARRETODAGUA DESTA CIDADE PARA O ABASTECIMENTO DOGRUPO DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA, REFE -RANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 09/05/2007 | 170.00 | 00052562204468 | SEVERINA VIEIRA DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 09/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 10/05/2007 | 295.00 | 00008087930479 | MARIA DE FATIMA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE A SAO PAULO.SP ONDE IREI A PROCURA DE TRA-BALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 10/05/2007 | 300.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 10/05/2007 | 200.00 | 00005375943450 | IRACEMA AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO A ESCOLA MA- NOEL CARNEIRO NA LOCALIDADE GRAVATA DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 10/05/2007 | 150.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E SAO PAU-LO DE PIRPIRITURA A REALIZAR-SE NAQUELA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 10/05/2007 | 1606.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 10/05/2007 | 2611.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001219 E 001220, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 10/05/2007 | 290.00 | 00048473502434 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO 01 DOS MINISTRANTES DO PLANEJAMENTO ESCOLAR NO MES DE ABRIL DE 2007 COM DURA€AO DE 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 10/05/2007 | 280.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO 01 DOS MINISTRANTES DO PLANEJAMENTO ESCOLAR NO MES DE ABRIL/07 COM DURA€AO DE 40 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 10/05/2007 | 280.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO 01 DOS MINISTRANTES DO PLANEJAMENTO ESCOLAR NO MES DE ABRIL/07 COM DURA€AO DE 40 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 10/05/2007 | 484.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§709665, DESTINADAS A REFEI€OES DOS PROFESSO -RES POR OCASIAO DE TREINAMENTO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 10/05/2007 | 340.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON -SERTO DA FRIZER, GELADEIRA E BEBEDOURO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 10/05/2007 | 1250.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 29 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 10/05/2007 | 512.30 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 10/05/2007 | 221.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 10/05/2007 | 5781.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 10/05/2007 | 1234.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS-JUROS/MULTAS, NESTEMES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 10/05/2007 | 7155.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00049156225415 | NICODEMOS ASSENDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REFORMADE UNIDADES HABITACIONAL DE PESSOAS CARENTES,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE REFORMA EM UNIDADES HABITACIONAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 10/05/2007 | 700.00 | 00001905387407 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REFORMADE UNIDADES HABITACIONAL DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 10/05/2007 | 500.00 | 00072695200463 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REFORMADE UNIDADE HABITACIONAL DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 10/05/2007 | 1680.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES, MORTALHA, GRINALDA E VELA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000040, DESTINADOS AO SEPULTA- MENTO DE PESSOAS CARENTES QUE ERAM DESTE MU- NICIPIO, CONF. DECLARA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 10/05/2007 | 120.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA THN-6260-PE, PROCEDENTE DO SITIO SANTATEREZINHA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 10/05/2007 | 570.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 10/05/2007 | 250.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.9455.PB DESTACIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DONETESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 10/05/2007 | 200.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 200 LITROSDE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 720528, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 10/05/2007 | 210.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFOCOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000405DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO E CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 10/05/2007 | 191.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 10/05/2007 | 265.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO DE 02 VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOAO PESSOA NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KID.5649.PB CONDUZINDOA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 11/05/2007 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,10 E 14/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 11/05/2007 | 384.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.017466 DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCEN- TE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 11/05/2007 | 750.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZAGERAL DE GALERIA DAS RUAS DO CONJUNTO NOVACAI€ARA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 11/05/2007 | 715.00 | 00003501707460 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REFORMADE UNIDADES HABITACIONAL DE PESSOAS CARENTES,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 11/05/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACARDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.003/06 DE 15/06 DE 12/06/06 NO PERIODO DE 07 A 12/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 11/05/2007 | 720.00 | 00003266626427 | LINDELMA D. ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFE- €AO DE TAMBORES E PINTURA DE TAMBORES PARA DISTRIBUIR EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE DESTI NADOS A COLETA DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 11/05/2007 | 490.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUA- RABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS 02,04,07 E 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 11/05/2007 | 2595.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 00730, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DIS -TRIBUUI€AO COM GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 11/05/2007 | 346.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECLADO, CABO DE IMPRESSORA E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000101, DESTINADOS A SEC . DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 11/05/2007 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 11/05/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 11/05/2007 | 2765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 11/05/2007 | 100.00 | 00003505543403 | LINDOMAR LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PA -RA O MEU ESPOSO DE NOME: ROBERTO S. DA SILVA,QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CA-PITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 13/05/2007 | 317.15 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 14/05/2007 | 135.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 15/05/2007 | 2928.87 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS ,DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 15/05/2007 | 4.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 15/05/2007 | 630.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 15/05/2007 | 200.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTEN€AO EM CANETAS ODONTOLOGICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 006019, PERTENCENTE AO CONSULTO RIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 16/05/2007 | 686.01 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI.8763. UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 16/05/2007 | 184.51 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA HWL.0324. DUCATO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 16/05/2007 | 1716.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOUGRADOURENSE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000194, DESTI-NADOS A CONSTRU€AO DE CASAS DO CONJUNTO DOMEPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 16/05/2007 | 190.80 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 16/05/2007 | 350.00 | 00006824967408 | MARCELA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA SUBS-TITUI€AO DA PROFESSORA JOSENE CARLECIA CESA -RIO POR A MESMA SE ENCONTRAR EM LICEN€A MATERNIDADE, JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHONA RUA DA AREIA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE12/04 A 12/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 16/05/2007 | 1050.00 | 00096510471434 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 21 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 16/05/2007 | 200.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 17/05/2007 | 404.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 101 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA DE N§ 001358, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN- €AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLI- VEIRA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 17/05/2007 | 1289.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONFORME LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 17/05/2007 | 100.00 | 00005154725492 | MARIA DAS DORES MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 17/05/2007 | 65.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS DE DIREGENCIAS DE PROCESSOS JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 17/05/2007 | 200.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,07 E 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 17/05/2007 | 240.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,11,14 E 16/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 17/05/2007 | 150.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E SERTAO -ZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 17/05/2007 | 520.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO: 04 COM PERNOITES E 03 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, DURAN TE OS MESES DE ABRIL E 1¦ QUINZENA DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 17/05/2007 | 5950.00 | 00005273305403 | AEDSOM SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI NHA PROPRIEDADE DE PLACA KFJ.2960.PB NO CA - RRETO DE 119 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRU€AO DE 18 CASAS DO CONJUNTO D. EPAMI- NONDAS NESTA CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 17/05/2007 | 1332.10 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000779 DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL E MA -TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 17/05/2007 | 1367.90 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000778 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONA -RIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 17/05/2007 | 520.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 KGSCARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.709666, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 18/05/2007 | 3990.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ .000359,DESTINADOS AOS PACIENTES DO GRUPO DE HIPERTEN€AO, RITINIA, DIABETES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 18/05/2007 | 480.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003738, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 18/05/2007 | 344.60 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED.LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 001702, DESTINADOS AO HOSPITAL E METER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 18/05/2007 | 1436.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 760 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003365, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE.CONF. TOMADA DE PRE€O 001/07 CONT .013/07, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 18/05/2007 | 1564.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 828 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003366, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 0001/07 CONT.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 18/05/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO OPROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§ 003 /07 DE 07/06/06, REF. AO PERIODO DE 14/04 A19/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 18/05/2007 | 90.00 | 00004393547497 | CRISTIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DE UMA MOTO DE MI-NHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS ESERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, PARA VISITASNAS OBRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 18/05/2007 | 500.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONSERVA€AO DE CASAS DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 18/05/2007 | 130.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REVI SAO DA ESTALA€AO ELETRICA DO TRATOR 265, PER TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 18/05/2007 | 200.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA DESO-BSTRU€AO DE PEDRAS NAS RUAS DO CONJUNTO NOVACAI€ARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 18/05/2007 | 615.00 | 00007602213750 | ARILSON CONFESSOR COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE AS- SENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 300 METROS LI- NEARES DE MEIO FIO NAS RUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTA CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 18/05/2007 | 500.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DO SITIO VALENTIM ATE A DI VISA DA CIDADE DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 18/05/2007 | 250.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT-1362-PB, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 18/05/2007 | 180.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG.7317.PB PROCEDENTES DO SITIO NO - GUEIRA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 18/05/2007 | 1280.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 32 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 18/05/2007 | 940.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, PRO CEDENTE DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS DES TE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 18/05/2007 | 599.81 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 18/05/2007 | 2159.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS,NA CONTA DO FPM NESTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 18/05/2007 | 690.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 23 CHUTEIRAS, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§ 005069DESTINADOS AOS JOGADORES DO MUNICIPAL ESPORTECLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 18/05/2007 | 1733.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002176, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JOÇO ALVES DE CARVALHO,DESTA CIDADE,PARA AULAS PRATICAS DE EDUCA€ÇO FÖSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 18/05/2007 | 73.15 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE (SEC. DE EDUC. E CULTURA) CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 18/05/2007 | 2749.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 18/05/2007 | 100.00 | 00053713982449 | BARTOLOMEU CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PORME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 18/05/2007 | 180.00 | 00003232483496 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A TAXA DE INSCRI€AO DE UM CURSO QUE IREI PARTICIPOAR NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, JUNTAMENTE COM AS PROFESSORES: KILVIAKELY L.DA COSTA E EDILANIA VICENTE DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 19/05/2007 | 2000.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.027328, DESTINA -DAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 19/05/2007 | 746.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000330, DESTINADOA MOTO 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 21/05/2007 | 2300.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS, ANO81 MARCA MERCEDES BENZ PLACA KFF-9127-PB OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTESEM CAJAZEIRAS E UMBURANA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA QUEOFERECEM A SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTALEM NOSSO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 04/2007 ECONTRATO 06/07,NO PERIODO DE 12/04 A 12/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 21/05/2007 | 160.00 | 00046685391472 | MOACIR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 17/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 21/05/2007 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455.PB CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SERRINHAATE ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12/04 A12/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 21/05/2007 | 1570.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ.6194.PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 12/04 A 12/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 21/05/2007 | 200.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DO SITIO CACHOEIRA A PE DE SERRA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 21/05/2007 | 49.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 21/05/2007 | 362.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§34198, DESTINADOS AO CONJUNTO DOM EPAMINONDASDESTA CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 21/05/2007 | 700.00 | 00049156225415 | NICODEMOS ASSENDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO UM DOS PEDREIROS NA CONSTRU€AO DE 04 MO DULOS SANITARIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI - PIO, CONVITE 016/2006 E CONVENIO N§. 1362 2005. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0012319 | 21/05/2007 | 480.00 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO UM DOS PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 04 MO DULOS SANITARIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, CONF. CONVITE DE N§.016/2006 DO CONVE - NIO N§.1362/2005. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0012327 | 21/05/2007 | 480.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO UM DOS AJUDANTES DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE DE 04 MODULOS SANITARIO NA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, CONVITE N.016/2006 DO CONTRA TO N§.1362/2005. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 21/05/2007 | 700.00 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO UM DOS PEDREIROS NA CONSTRU€AO DE 04 MO DULOS SANITARIO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO CONVITE DE N§.016/2006 DO CONT. DE N§. 13 62/2005. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 21/05/2007 | 100.00 | 00042559456400 | JOHANES FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADASA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 21/05/2007 | 215.60 | 00003504812451 | JOSE IVANILDO SALES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DESPESAS COM EXAMES INCLUSIVE MEDICAMENTOSPARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 22/05/2007 | 146.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000064, DESTINA -DOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MA -RIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 22/05/2007 | 1170.20 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001160 DESTINADO A DISTRIBUI€OES COM PARTURIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 22/05/2007 | 205.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS EXECUTADOS EMMICROCOMPUTADOR E REC. CARTUCHOS, CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 002089, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 22/05/2007 | 940.00 | 01876405000150 | DD MOTOPE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001961, DES TINADOS A MOTO XLR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 23/05/2007 | 205.00 | 00002339553482 | MARIA ESTELA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE BOLO DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIADAS MAES REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 23/05/2007 | 508.90 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000451 DESTI NADOS A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES REALIZA- DA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 23/05/2007 | 730.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFF-9127 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PE DE SERRA A CAI€ARA COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NO GRUPO JOAO ALVES DECARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO /07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 23/05/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE MAIO /07. CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 012183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 23/05/2007 | 286.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 028131 DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 23/05/2007 | 150.00 | 00075246929434 | JOSE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 25/05/2007 | 1900.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 25/05/2007 | 700.00 | 00075247976487 | MARINEZIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VECIMENTOS REF AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 25/05/2007 | 2751.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 25/05/2007 | 4394.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.R. DO ROSARIO, REF.AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 25/05/2007 | 2615.00 | 00003507101475 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DURAN TE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 25/05/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 25/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 25/05/2007 | 32759.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 25/05/2007 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES-SOR JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE DU RANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 25/05/2007 | 475.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MNQ-9080-PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE VA-CINADORES DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURALPOR OCASIAO DA CAMPµNHA DE VACINA€AO PARA IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 25/05/2007 | 362.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 086239, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSA-RIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 25/05/2007 | 200.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA PRESTA-€AO DE CONTAS DO PAB, REF. AOS MESES DE FEVE-REIRO E MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 25/05/2007 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO COOR-DENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 25/05/2007 | 352.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 25/05/2007 | 814.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, CENTRO DE SAUDE , POSTO MEDICO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 25/05/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 25/05/2007 | 380.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.017518 DESTINADAS AO UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 25/05/2007 | 10.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOUNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE CONSTANTESEM NOTA DE N§.028161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 25/05/2007 | 210.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 028161 DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 25/05/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 25/05/2007 | 8723.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 25/05/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,REF.AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 25/05/2007 | 1260.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSPOR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. CONTA-TO MENCIONADO (AUX.SERV/MOTORISTA), REF. AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 25/05/2007 | 3042.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 39 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ZONA RURAL PARA CONSTRU€AO DE 26 MODULOS SANITARIO CONVENIO PREFEITURA/FUNASA CONV1362/2005. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 25/05/2007 | 3654.85 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NøS 000259,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MODULOSSANITARIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-VENIO PREFEITURA/FUNASA CONV.1362/2005 | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 25/05/2007 | 800.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REPOSI €AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS ANTENOR NAVARRO E JOAO PESSOA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 25/05/2007 | 725.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES DESTINADOS AOS TRATORISTAS, DURANTE OMES DE ABRIL E MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 25/05/2007 | 1809.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 25/05/2007 | 1439.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDDADE DESTAEDILIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 25/05/2007 | 714.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 25/05/2007 | 460.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.34199, DESTI-NADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 25/05/2007 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ACOMPA-NHAMENTO E EXECU€AO COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR EMERGENCIAL DA CAIXA -CONSTRU€AO DE MORADIAS, REF.AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 25/05/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACARDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.003/06 DE 15/06 DE 12/06/06 NO PERIODO DE 21 A 26/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 25/05/2007 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO,CONFORME CONVITE 02/07 CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 25/05/2007 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 25/05/2007 | 4491.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 25/05/2007 | 350.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA EL�TRICA DO PR�DIO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL E MINE USINA PRO-LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 25/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 25/05/2007 | 867.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 25/05/2007 | 8288.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 25/05/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO PENSIO- NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 25/05/2007 | 2866.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PELO CONSU- MO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 25/05/2007 | 805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS REF. AO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 25/05/2007 | 387.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 25/05/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO /07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 25/05/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLI- CO, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 25/05/2007 | 51425.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 25/05/2007 | 35937.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 25/05/2007 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ,MPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 25/05/2007 | 10715.98 | 00048473537491 | MARGARIDA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIARIO TRABA LHISTA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 25/05/2007 | 500.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO :JOANA ALVES E OLIVINA QUEIROZ NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 25/05/2007 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO PELA MANUTEN€AO DE UM SISTE-MA DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 25/05/2007 | 5250.00 | 00003155042427 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS ALFABETIZADORES(PROFESSORES) DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOSREF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 25/05/2007 | 500.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DE PLA CA LOG-4932-PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, COM (ESPERA) CONDUZINDO O SE CRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 25/05/2007 | 1060.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON- FEC€AO DE 130 METROS DE FORRO E RODA TETO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES- TE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVUL SA DE N§209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 25/05/2007 | 10500.00 | 00003155042427 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS ALFABETIZADORES(PROFESSORES) DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOSREF. AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 25/05/2007 | 4180.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.P.E EXTENSAO | IMPORTE RELATIVO AO CURSO DE PEDAGOGIA CONS -TANTE EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 25/05/2007 | 425.85 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM TELEGRAMAS PRE-PAGO E SELOS, PARA A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS.EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 25/05/2007 | 952.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS GRU- POS, CRECHE, PRE ESCOLAR E SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 25/05/2007 | 1257.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000843 DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 25/05/2007 | 590.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 25/05/2007 | 270.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS NO CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA OLIVINA DE QUEIROZ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 25/05/2007 | 150.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E CRUZEIRODE SERTAOZINHO A REALIZAR-SE NESTE DOMINGODIA 27/05/07, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 25/05/2007 | 48.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DO GINASIO DE ESPORTES(O LUIZAO), DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 25/05/2007 | 582.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 25/05/2007 | 1093.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 25/05/2007 | 1051.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS GRU- POS, CRECHE, PRE ESCOLAR E SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 25/05/2007 | 135.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO GINA SIO O LUIZAO E DO ESTADIO FRANCISCOCARNEIRO DESTA CIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 25/05/2007 | 741.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 25/05/2007 | 255.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 25/05/2007 | 32.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000186, DES- TINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 25/05/2007 | 200.00 | 00085515710444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS NO GRUPO MARGARIDA FERNANDESDE OLIVEIRA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOST. PE DE SERRA, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MESDE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 25/05/2007 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARAIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES- TE MUNICIPIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 25/05/2007 | 507.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA EM CARTUCHO HP28A E HP27A E OUTROS, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§ 002062, DESTINADOS A SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 25/05/2007 | 3933.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 25/05/2007 | 120.00 | 00096513276420 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 08, 14, 23/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 25/05/2007 | 463.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRA€AO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 25/05/2007 | 2903.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 25/05/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REALTIVO AO VENCIMENTO COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 25/05/2007 | 162.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 25/05/2007 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 25/05/2007 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.009695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 25/05/2007 | 2500.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO VICE -PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 25/05/2007 | 5000.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 25/05/2007 | 270.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 25/05/2007 | 2916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 28/05/2007 | 268.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000196, DES- TINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 28/05/2007 | 406.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.016 KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.001362, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOSPROFESSORES QUANDO NO PLANEJAMENTO REALIZADA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 28/05/2007 | 1570.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL III DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 28/05/2007 | 450.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 28/05/2007 | 450.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 28/05/2007 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTROSONOGRAFIA DO PSF II PARA ATEN€AO BA SICA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 28/05/2007 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 28/05/2007 | 450.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 28/05/2007 | 5730.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 28/05/2007 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO CO-ORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 28/05/2007 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA NO POSTO DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 28/05/2007 | 3500.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 28/05/2007 | 1570.00 | 00000981728405 | EDJACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII D/ MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 28/05/2007 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS JUNTO AOPSF II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE REF. AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 28/05/2007 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 28/05/2007 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL I DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 29/05/2007 | 1570.00 | 00080471714453 | SILVIA DA CRUZ RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL II D/MU-NICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 29/05/2007 | 2800.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELTIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICOJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 29/05/2007 | 1838.40 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTE NOTAS FISCAIS N§. 000210 E 000 211, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE DES TA CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMI - LIAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 29/05/2007 | 230.00 | 00036603600404 | BERNARDO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA,POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/05/2007 | 301.80 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 709673,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/05/2007 | 350.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIµRIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/05/2007 | 155.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE PLACAS COM NOMES DE RUAS DO CONJUNTOSEVERINO ISMAEL D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/05/2007 | 880.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 110 KGS DEQUEIJO DE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 720519, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/05/2007 | 1230.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/05/2007 | 341.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 31/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 31/05/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 31/05/2007 | 3328.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/ COMPETENCIA DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 31/05/2007 | 4.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 31/05/2007 | 146.61 | 00007525674892 | JOSE DE ALENCAR FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOE FERIAS,REFERENTE AO EXERCICIO DE 1998, PORDECISÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 31/05/2007 | 0.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07.(REFOR€ODO EMPENHO 01359 DE 30/05/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 31/05/2007 | 1119.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA INCIDENTE SOBRE OSSERVI€OS RELATIVOS AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL CORRESPONDENTE AO MÒS DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 31/05/2007 | 2866.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 31/05/2007 | 835.70 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRA€ÇO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 31/05/2007 | 750.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.500 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 792, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 31/05/2007 | 135.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 31/05/2007 | 160.00 | 00085515450434 | MARIA LUCIENE FLORIANO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO NOS DIAS 02 E 14/05/07 COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 31/05/2007 | 245.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DO TELHADO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 31/05/2007 | 1030.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 7.923 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 31/05/2007 | 282.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 31/05/2007 | 479.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N§. 709616 DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS PROFESSORES,QUANDO NO PLANEJAMENTO REALIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013897 | 31/05/2007 | 1365.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 39 BUJOES(SO GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002280, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007CONF. TOMADO 001/2007 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013901 | 31/05/2007 | 1835.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 971 LI -TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA N§. 003388, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF. AOMES DE MAIO/07 CONF. TOMADA PRE€O 001/07 CON-TRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013919 | 31/05/2007 | 1152.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 610 LI -TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA N§. 003387, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF. AOMES DE MAIO/07 CONF. TOMADA PRE€O 001/07 CON-TRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013927 | 31/05/2007 | 54.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 610 LI -TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA N§. 003387, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF. AOMES DE MAIO/07 CONF. TOMADA PRE€O 001/07 CON-TRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013935 | 31/05/2007 | 140.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 54 LI -TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA N§. 003381, DESTINADOS A MOTO 02 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF. AOMES DE MAIO/07 CONF. TOMADA PRE€O 001/07 CON-TRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013943 | 31/05/2007 | 169.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 LI -TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA N§. 003380, DESTINADOS A MOTO CG 150 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF. AOMES DE MAIO/07 CONF. TOMADA PRE€O 001/07 CON-TRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 31/05/2007 | 100.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMR-3135-PB PROCEDENTE DESTA CIDADE AGUARABIRA (COM ESPERA)CONDUZINDO O SECRETARIODE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 31/05/2007 | 80.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 31/05/2007 | 1590.36 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCA€AO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€AO DE RECURSOS NAO APLICADOS NO PERIODO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 31/05/2007 | 616.34 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE RELATIVO A TAXAS PARA LIBERA€AO DECONSTRU€AO DE QUADRA DE ESPORTES DESCOBERTANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 31/05/2007 | 720.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE SOLDAELETRICA E LANTERNAGEM EFETUADO NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 31/05/2007 | 159.36 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCA€AO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€AO DE RECURSOS NAO APLICADOS NO PERIODO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 31/05/2007 | 1615.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 31/05/2007 | 259.49 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE RELATIVO A VISTORIA PREVIA P/CONSTRU-€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 31/05/2007 | 10769.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (FUNDEB 60%) MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 31/05/2007 | 7459.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (FUNDEB 40%) MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 31/05/2007 | 80.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDI- LIDADE, NOS DIAS 18 E 22/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 31/05/2007 | 300.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SEC .DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 31/05/2007 | 155.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.2196.PE CON- DUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE EDUCA - €AO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 31/05/2007 | 270.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DO CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA OLIVINA DE QUEIROZ DESTA CIDADE. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 31/05/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUEESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/FNDEN§.023.,DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 31/05/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUEESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/FNDEN§.023.,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 31/05/2007 | 410.00 | 00004516188406 | MONACI SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONSERVA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL SOARES OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 31/05/2007 | 1093.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 31/05/2007 | 379.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSCOMO PROFESSOR (FUMDEB 60%),REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 31/05/2007 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A MANUTEN€AO DE UM SISTEMADE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 31/05/2007 | 1257.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000843, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 31/05/2007 | 643.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA, RF. A ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 31/05/2007 | 725.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 31/05/2007 | 398.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO DO REO,NODIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 31/05/2007 | 1219.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (GABINETE), REF.AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 31/05/2007 | 380.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA €AO DA GEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA- DE, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 31/05/2007 | 1490.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 31/05/2007 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADOCOM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 31/05/2007 | 1025.00 | 00003111517446 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE REFORMA HABITACIONAL DE PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013862 | 31/05/2007 | 2628.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.391 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003391, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/07 CONF. TO-MADA DE PRE€O 001/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013871 | 31/05/2007 | 3052.35 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.615 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003390, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MIAO DE2007, CONF. TOMADA DE PRE€AO 001/07 E CONTRA-TO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013889 | 31/05/2007 | 2661.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.408 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003392, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE2007, CONF. TOMADA DE PRE€AO 001/07 E CONTRA-TO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 31/05/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACARDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.003/06 DE 15/06 DE 12/06/06 NO PERIODO DE 28/05 A 02/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 31/05/2007 | 1600.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 847 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003389, DESTINADOS AO TRATOR DOADO PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DETRANSPORTES, REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 31/05/2007 | 500.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA COLOCA-€AO DE MEIO FIO E ARRUAMENTO NO CONJUNTO DOMEPAMINONDAS N/CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 31/05/2007 | 1761.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 31/05/2007 | 1792.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 31/05/2007 | 740.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM NOTA DE N§. 0380 24, EFETUADOS NO TRATOR DOADO A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 31/05/2007 | 180.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI.70789, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DOSITIO UMBURANA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, COM O FIM DE FAZE -REM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 31/05/2007 | 80.00 | 00063170868420 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 31/05/2007 | 250.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB PROCEDENTES DO SITIO CIPOALCONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 31/05/2007 | 2370.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 31/05/2007 | 320.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 122,24,29 E 29/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 31/05/2007 | 305.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KID.5649.PB DESTA CIDADE A ZONA RURAL CON-DUZINDO A EQUIPE DE VACINADORES DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 31/05/2007 | 578.00 | 00019105347491 | JOSE GILBERTO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE CONSTANTES EM NOTA DE N§.211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 31/05/2007 | 115.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES DESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES NESTEMES DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013820 | 31/05/2007 | 1742.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 922 LI -TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003386, DESTINADOS A DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESDE ABRIL/07 TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO N§013/07, REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 31/05/2007 | 2015.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 775 LI -TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.003384, DESTINADOS A AMBULANCIA PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DUR.MESDE MAIO /07 TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO N§013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013846 | 31/05/2007 | 1424.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 548 LI -TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.003385, DESTINADOS AO FIAT UNOA PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DUR.MESDE MAIO /07 TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO N§013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013854 | 31/05/2007 | 1198.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 461 LI -TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.003385, DESTINADOS AO PAMPA PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DUR.MESDE MAIO /07 TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO N§013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 31/05/2007 | 835.70 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A MULTA DE INFRA€AO, CONF. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 31/05/2007 | 300.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS DE LANTERNAGEM EFETUADOS NA PAMPA PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 31/05/2007 | 330.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 31/05/2007 | 8390.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 31/05/2007 | 190.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000558, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 31/05/2007 | 1347.70 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTAS FISCAL 000188 E 000188, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 31/05/2007 | 115.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES DESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES NESTEMES DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 31/05/2007 | 909.42 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED.LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§001677,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 31/05/2007 | 1220.50 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§007723 , DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 31/05/2007 | 507.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECARGA EMCARTUCHOS E TONNER,BEM COMO MANUTEN€ÇO EM MICRO E CONSERTO EM MONITOR,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 31/05/2007 | 756.19 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 31/05/2007 | 362.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 31/05/2007 | 5362.19 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 31/05/2007 | 1981.41 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 31/05/2007 | 340.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 MEMORIAS 512 MB,DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 31/05/2007 | 550.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIADOS COM A BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 31/05/2007 | 170.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E JU DEGUARABIRA QUE REALIZAR-SE-A DOMINGO 03/6/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 31/05/2007 | 3502.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 31/05/2007 | 57.00 | 00006895552456 | MARIA CRISTIANA DA SILVA FELIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 31/05/2007 | 1865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 31/05/2007 | 672.95 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM ASFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 31/05/2007 | 7000.00 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.1539, DESTINADOS A CIRURGIA DA PACIENTE DE NOME:ZILDA DI-NIZ MATIAS ROSA RESIDENTE N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 31/05/2007 | 1294.33 | 00001938068432 | MARIA APARECIDA S.DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA E DEOUTORS CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 31/05/2007 | 1680.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOESMORTALHA,GRINALDA E VELA CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 000040,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/06/2007 | 708.10 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000374 E000375, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA NES-TA CIDADE, RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/06/2007 | 361.10 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§. 007376DESTINADOS A LIMPEZA DA CRECHE MARIA JUVENTI-NA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, RECURSOSDO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/06/2007 | 759.40 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAL AVULDA DE N§.769555, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVERIA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/06/2007 | 117.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NA AUTENTICACOES DE 117 DOCUMEN- TOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/06/2007 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO COOR-DENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/06/2007 | 50.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/06/2007 | 2269.00 | 08242503000185 | DAIANA AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000053, DESTINADOS A CONSERVA€AO DAS GALERIAS DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 04/06/2007 | 305.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 05/06/2007 | 300.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL DE DE TREIS VIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000233, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 05/06/2007 | 175.00 | 00005350156403 | JOSE JACIEL MATIAS | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR-7468-PB CONDU-ZINDO A SR¦ ZILDA DINIZ MATIAS ROSA, DO SITIOUMBURANA AT� O HOSPITAL DE BELEM, COM O FILDEFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO, CONF.DECLARA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 05/06/2007 | 1100.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 11, 15, 16, 21 E 22/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 05/06/2007 | 880.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000359 E 000360, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 07/07 E CONTRATO 011 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 05/06/2007 | 445.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE 02 CUICAS DO ESTABILIZADOR, 01 PA-RAFUSO 12X60, SOLDA E PINTURA DOS APARACHOCKSE OUTROS CONSTANTES EM NOTA DE N§.000770 EFE-TUADOS NO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 05/06/2007 | 200.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 LI -TROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.754894, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRAD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 06/06/2007 | 100.00 | 00064515834487 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE EXAMES QUE IREI ME SUBMETERNA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 06/06/2007 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 06/06/2007 | 368.28 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE DIARIO DE CLASSE (1¦ E 4¦ SERIE) EJA CONSTANTES EM NOTA FICAL DE N§. 000412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 06/06/2007 | 615.00 | 00004176365471 | JOSE AILTON CASSIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO E TAPAGEM DE BURACOS NOS TRECHOS DO SI -TIO RIACHO PRETO A JATUARANA E PARTE DE ZE VELHO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 08/06/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACARDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.003/06 DE 15/06 DE 12/06/06 NO PERIODO DE 04 A 09/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 08/06/2007 | 400.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 08/06/2007 | 160.00 | 00030767199472 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN.7810.PB PRO- CEDENTES DO SITIO TIMBAUBA ATE O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA CONDUZINDO A CARENTE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COM O FIM DE FA ZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 08/06/2007 | 340.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5668-PE, PRO- CEDENTE DO SITIO PE DE SERRA CONDUZINDO PES- SOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 08/06/2007 | 370.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS-4660-PB PROCE-DENTE DO SITIO RIACHO PRETO ATE O HOSPITALN. SR§ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 08/06/2007 | 200.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGI-TA€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 08/06/2007 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECARGA EMCARTUCHOS HP 15A, HP 22A PERTENCENTES SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA DEN§.002108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 08/06/2007 | 90.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMP§ DE N§01472-9 DE 05/06/07, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 08/06/2007 | 226.90 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM TELEGRAMAS PRE-PAGO E SELOS, PARA A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS.EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 08/06/2007 | 160.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMV.7820.PB CON DUZINDO OS COORDENADORES PEDAGOGICOS PARA VISITA AOS GRUPOS DA ZONA RURAL D/MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 08/06/2007 | 140.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFRIGERANTES DESTINADOS AOS COMPONENTES DABANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 08/06/2007 | 250.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE UMA TOCATA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA NAS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 08/06/2007 | 72.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 481 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EUDC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 08/06/2007 | 80.00 | 00085516899400 | JOSE JACKSON FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE AGRICULTURA N/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 08/06/2007 | 236.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AOS CUSTOS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DE CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASASCHI, PARA REALIZA€AO DE CAPA-CITA€AO DOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITA€AOESPECIFICAMENTO NA OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA "CIDADE COMPRAS" NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 08/06/2007 | 350.00 | 00059627670472 | WILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO 07 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 08/06/2007 | 1670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 08/06/2007 | 2715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO CONF.LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 08/06/2007 | 150.00 | 00003423390441 | FRANCISCO SALES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE DIVERSOS EXAMES QUE IREI MESUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 11/06/2007 | 300.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO A UM CAIXAO ATAUDE, CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§ 017264, DESTINADO AOSEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE QUE ERADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 11/06/2007 | 240.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS EEXAMES PARA A MINHA PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 11/06/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO DO REO,NODIARIO OFICIAL, CONF. NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 11/06/2007 | 1760.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A BRASILIA- DF COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 14, 15 E 18/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 11/06/2007 | 685.31 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 11/06/2007 | 920.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 003630 003631 E 003632, DESTINADOS AO ONIBUS PER- TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 11/06/2007 | 170.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇORECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO E SERVI€O NO MOTOR ARRANCO, EFETUADO NO VEICULO ONIBUS PER -TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€O001199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 11/06/2007 | 615.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RLATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€OSDE CONSERTO DO TELHADO E LIMPEZA DO PATIO DOGRUPO ESCOLAR MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRADO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 11/06/2007 | 715.00 | 00003508653455 | SEVERINO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON -SERTO DE PORTAS E JANELOES DO GRUPO JOAO AL -VES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 11/06/2007 | 760.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000436, DES TINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA DO GRU PO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 11/06/2007 | 320.00 | 00048473502434 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 04, 06 E 08/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 11/06/2007 | 280.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARAIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES- TE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 05/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 11/06/2007 | 1770.40 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 000793 E000794, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 11/06/2007 | 800.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000792,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL E MA -TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 11/06/2007 | 92.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA THN-6260-PE, PROCEDENTE DO SITIO SANTATEREZINHA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 12/06/2007 | 1789.70 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE BLOCOS DE RE-CEITUARIOS MEDICOS, FICHA DE CARTOES PRE-NA -TAL E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000414, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 12/06/2007 | 160.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 04 E 06/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 13/06/2007 | 268.53 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002640, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTA CIDADEPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADE DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 14/06/2007 | 125.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON -SERTO DE 03 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA PERTEN -CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 14/06/2007 | 703.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 175.900KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.001367, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 14/06/2007 | 505.17 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 14/06/2007 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECARGA EMCARTUCHOS HP 27A, HP 28A PERTENCENTES SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA DESERVI€OS DE N§ 002119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 14/06/2007 | 435.00 | 00007486094401 | FLAVIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NORESTANTE DO TRECHO CAI€ARA A RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 14/06/2007 | 500.00 | 00058089110444 | JOSE ANTONIO SOARES | IMPORTE RELASTIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€ODE MATO DO TRECHO QUE LIGA CAI€ARA AO ST§ SERRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 14/06/2007 | 6400.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 MILHEIROS DE PEDRA PARALELEPIPEDOS, CONF. CONTRATODE REPASSE DE N§ 0178681-88/2005 OGU PAVIMEN-TA€AO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM, CONF. NOTA FISCAL AVULSA 769565. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 14/06/2007 | 600.00 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000069, REF. ACONTRA PARTIDA DO PROGRAMA CARTA DE CREDITOFGTS RES. 460/2004 50 UND.HABITACIONAIS-CAIXAECONOMICA FEDERAL NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 15/06/2007 | 500.00 | 00075180529700 | LOURIVAL LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REFORMA EM UNIDADES HABITACIONAL NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 15/06/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/05 A 16/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 15/06/2007 | 80.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 15/06/2007 | 90.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CARRETODAGUA DESTA CIDADE PARA O ABASTECIMENTO DOGRUPO DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA, REFE -RANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 15/06/2007 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES- TE MUNICIPIO, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 15/06/2007 | 180.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E SAO PAU-LO DE PIRPIRITUBA QUE REALIZAR-SE-A NAQUELACIDADE, NO DIA 17/06/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 15/06/2007 | 1371.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADASAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 15/06/2007 | 2735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 18/06/2007 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVOA AUXILIO FINANCEIRO DESTINA-DO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 18/06/2007 | 750.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO E PINTURA DAS ESTANTES DOS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONS -TANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 18/06/2007 | 60.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DO MOTOR DA MAQUINA DA MINE USINA PRO-LEI-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 18/06/2007 | 200.00 | 00091669898415 | MARIA DO LIVRAMENTO LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 18/06/2007 | 224.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.017601 DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 18/06/2007 | 65.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS DE REPOSI€AO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 028408, EFETUADO NO VEICULO DUCATO PERTENCEN TE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 18/06/2007 | 310.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 028408 DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 20/06/2007 | 1100.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ .000362,DESTINADOS AOS PACIENTES DO GRUPO DE HIPERTEN€AO, RITINIA, DIABETES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 20/06/2007 | 2590.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000363DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ .DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 20/06/2007 | 175.00 | 08242503000185 | DAIANA AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000057, DESTINADOS A CONSERVA€AODO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 20/06/2007 | 1112.57 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000209, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 20/06/2007 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO CO-ORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 20/06/2007 | 180.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 COLCHONETES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002704DESTINADOS AO HOSPITAL DE MATERNIDADE N. SR¦.DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 20/06/2007 | 233.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 20/06/2007 | 91.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -FEC€AO DE 07 CAMISAS, DESTINADOS A EQUIPE DEVACINADORES DO CENTRO DE SAUDE, QUANDO NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A PARALISIA INFAN -TIL, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 20/06/2007 | 387.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, CENTRO DE SAUDE , POSTO MEDICO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 20/06/2007 | 378.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 20/06/2007 | 700.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADOCOM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIALD DESTE MU- NICIPIO, NOS DIAS 11, 13, 14, 18 E 19/06/07 NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 20/06/2007 | 300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT-1362-PB, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 20/06/2007 | 1544.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 817,4 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003394, DESTINADOS AO TRATOR 265, PERTEN -CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 20/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 20/06/2007 | 1455.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 770,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003393, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTEN -CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 20/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 20/06/2007 | 600.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA ASF.4000.PB, QUANDONO CARRETO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AREFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 20/06/2007 | 210.00 | 00008044019421 | TIAGO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE UMA PONTA DA CAPA E CONFEC€AO DE DOIS PINOS DE ARRASTO, EFETUADO NO CARRO€AO DO TRATOR PER TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 20/06/2007 | 400.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000774, EFETUADO NO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 20/06/2007 | 600.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFF-9127 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PE DE SERRA A CAI€ARA COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NO GRUPO JOAO ALVES DECARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 20/06/2007 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455.PB CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SERRINHAATE ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12/05 A12/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 20/06/2007 | 200.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DO SITIO CACHOEIRA A PE DE SERRA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 20/06/2007 | 200.00 | 00002989971424 | VALDEMIR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 12 E 19/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 20/06/2007 | 2300.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS, ANO81 MARCA MERCEDES BENZ PLACA KFF-9127-PB OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTESEM CAJAZEIRAS E UMBURANA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA QUEOFERECEM A SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTALEM NOSSO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 04/2007 ECONTRATO 06/07,NO PERIODO DE 12/05 A 12/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 20/06/2007 | 1570.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ.6194.PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 12/05 A 12/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 20/06/2007 | 883.30 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRA€ÇO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 20/06/2007 | 130.00 | 00003506682482 | MARIA DO ROSARIO ANTERO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOAO PAGAMENTO DE DIVERSOS EXAMES QUE IREI MESUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 21/06/2007 | 585.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DEPROTESES DENTARIA, DESTINADAS A PESSSOAS CA -RENTES RESIDNETES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 21/06/2007 | 2832.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 21/06/2007 | 240.00 | 00003534800451 | MARINALVA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/MUNICIPIO, NOS DIAS 08,13 E 18/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 21/06/2007 | 310.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS-8035-PB, DESTACIDADE A DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO ALUNOSPARA PRESTAREM VESTIBULAR NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 21/06/2007 | 160.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 12/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 21/06/2007 | 370.00 | 00004000328484 | EDILSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV.4258, SENDO 02 D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNI- CIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 21/06/2007 | 520.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 21/06/2007 | 480.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 21/06/2007 | 1100.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 21/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 21/06/2007 | 400.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 11,14,18,20 E 21/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 21/06/2007 | 221.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PRE -DIOS FUNDA€AO V.MIRANDA, CENTRO ESPORTIVO OLUIZAO E OUTROS PERTENCENTES A SEC. DE ADMI -NISTRA€AO D/MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 21/06/2007 | 2175.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 43 1/2 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 21/06/2007 | 500.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZAGERAL DO CANAL LOCALIZADO POR TRAS DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 21/06/2007 | 500.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA GERAL DO CANAL LOCALIZADO POR TRAS DA RUAPREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 21/06/2007 | 510.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PE-QUENOS AGRICULTORES, JUNTO A SEC. DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 21/06/2007 | 155.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, JUN- TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 21/06/2007 | 660.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRASE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 21/06/2007 | 160.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 18/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 21/06/2007 | 951.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DAS PRA€AS, CEMITERIO E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 21/06/2007 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ACOMPA-NHAMENTO E EXECU€AO COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR EMERGENCIAL DA CAIXA -CONSTRU€AO DE MORADIAS, REF.AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 21/06/2007 | 860.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO.2689.PB SEN- DO 03 PROCEDENTES DO ST§. JATUARANA ATE A CAPITAL DO ESTADO E 05 A GUARABIRA CONDU - ZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 21/06/2007 | 600.00 | 00079724140415 | JENEROZA M¦. DORICO MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE INSTRU-TORA DO CURSO ARTICULINARIA, DOCES E SALGADOSPARA O PROJETO DO TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMAURBANIZA€AO, REGULARIZA€AO E INTEGRA€AO DEASSENTAMENTO PRECARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 21/06/2007 | 108.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL E MINIUSINA PRO LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 21/06/2007 | 136.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 21/06/2007 | 1039.90 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000798,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL E MA -TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 21/06/2007 | 1560.70 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000797,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONA -RIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 21/06/2007 | 230.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 21/06/2007 | 360.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIUGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 21/06/2007 | 228.80 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§007855 E 007856, DESTINADOS AOS CONSULTORIOSODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 21/06/2007 | 215.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNG.4103.PB DES- TA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONA - RIOS DA SEC. DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 22/06/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 22/06/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 22/06/2007 | 4491.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 22/06/2007 | 160.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND.5831-PB CONDU ZINDO O SECRETARIO DE OBRAS PARA VISITAS EM CONSTRU€AO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 22/06/2007 | 8723.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 22/06/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO OPROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§ 003 /07 DE 07/06/06, REF. AO PERIODO DE 18/06 A23/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 22/06/2007 | 2916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 22/06/2007 | 160.00 | 00004549885408 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 13/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 22/06/2007 | 3933.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 22/06/2007 | 2903.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 22/06/2007 | 400.00 | 00095359222468 | FABIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCAISAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICI PIO, NOS DIAS 01,05,08,11 E 13/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 22/06/2007 | 615.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNP.9234.PB PROCEDENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE (COM ESPE RA) CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOL - VER ASSUNTOS DE SUA PASTA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 22/06/2007 | 50352.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 22/06/2007 | 35527.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 22/06/2007 | 2200.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 22/06/2007 | 8288.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 22/06/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO PENSIO- NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 22/06/2007 | 515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO CONF.LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 22/06/2007 | 120.00 | 00091670381404 | JOSE RONALDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 22/06/2007 | 200.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERNA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 22/06/2007 | 1900.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 22/06/2007 | 2840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 23/06/2007 | 32759.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 25/06/2007 | 416.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMP§ DE N§ 01585-7 DE 21/06/07, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 25/06/2007 | 3080.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000265, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PARA A LIMPEZA URBANADSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 25/06/2007 | 545.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000898, DESTINADAS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 25/06/2007 | 301.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000898, DESTINADAS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 25/06/2007 | 4921.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000264, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 25/06/2007 | 5000.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 25/06/2007 | 100.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E INCLUSIVE MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 26/06/2007 | 1050.00 | 00003504831405 | JOSE JOSENILDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 21 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RESIDEN-TES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 27/06/2007 | 2500.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO VICE -PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 27/06/2007 | 1065.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 8.192 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 27/06/2007 | 830.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE SONORIZA€AO NA COBERTURA DA FESTA JUNINA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTE "O LUIZAO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 27/06/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE JUNHO/07 , CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 012304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 27/06/2007 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 27/06/2007 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHOCONFORME CONVITE 02/07 CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 27/06/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 27/06/2007 | 270.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS TRATORISTASDESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE CORTE DE TER-RA DE PEQUENOS AGRICULTORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 27/06/2007 | 165.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB PROCEDENTES DO SITIO CIPOALCONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 27/06/2007 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS JUNTO AOPSF II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE REF. AOMES DE JUNHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 27/06/2007 | 450.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 27/06/2007 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA DO POSTO DE ATEN€AO BASICA DE SAUDEREF. AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 27/06/2007 | 450.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 27/06/2007 | 1570.00 | 00000981728405 | EDJACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII D/ MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 27/06/2007 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 27/06/2007 | 5730.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 27/06/2007 | 3500.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 27/06/2007 | 4250.00 | 00085476927468 | AIRTON IDEAO LEITE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 27/06/2007 | 450.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 27/06/2007 | 1663.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 13.860PAES CONST. EM NOTA FISCAL DE N§ 000218 DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 27/06/2007 | 410.00 | 00019105347491 | JOSE GILBERTO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 27/06/2007 | 110.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LGO-4932-PB, DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDU -ZINDO A SECRETµRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 27/06/2007 | 50.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 27/06/2007 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 27/06/2007 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL I DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 27/06/2007 | 1570.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL III DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 28/06/2007 | 200.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KID.5649.PB DESTA CIDADE A ZONA RURAL CON-DUZINDO A EQUIPE DE VACINADORES DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 28/06/2007 | 8454.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 28/06/2007 | 320.00 | 00041232844420 | MARCELINO ANTONIO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOL VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS D/EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MA IO E JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 28/06/2007 | 1620.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO,MATADOURO E OUTROS CONF. COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 28/06/2007 | 465.34 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A MULTA POR ATRAZO DE INFOR-MA€AO DO DARF JUNTO A SECETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 28/06/2007 | 650.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UMA IMPRESSO RA LASER HP.1020 ESTABLILIZ. TENSAOI 300 VA, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES- TE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA DE N§. 0034 84. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 28/06/2007 | 330.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 28/06/2007 | 23.90 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE (SEC. DE EDUC. E CULTURA) CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 28/06/2007 | 136.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DO GINASIO DE ESPORTE E CASA DA ARTE CONF COMPROVANTES E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 28/06/2007 | 250.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZAGERAL DO PATIO DA ESCOLA FRANCISCO DE F. LO -PES QUEIROZ NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANAD/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 28/06/2007 | 10933.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (FUNDEB 60%) MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 28/06/2007 | 3100.50 | 07218245000139 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS MERCEARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRI-BUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE DE ENSINO FUNADAMENTAL (LIMPA) DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 28/06/2007 | 265.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA INSTALA€AO DE INTERNETE VIA RADIO CONSTANTE EM NOTA DE N§.000114, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 28/06/2007 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 28/06/2007 | 2448.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOSPREDIOA FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA E OUTROSCONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 28/06/2007 | 550.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIADOS COM A BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 28/06/2007 | 100.00 | 00000875665403 | ILMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 29/06/2007 | 105.00 | 00004208247401 | ANTONIO ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PA- RA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 29/06/2007 | 240.00 | 00007982743447 | �RICA CRISTINA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS EEXAMES QUE IREI ME SUBMETER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 29/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF. LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 29/06/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 29/06/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 29/06/2007 | 150.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVERSOS EXA -MES QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 29/06/2007 | 1406.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA CASA E DE OUTROS, RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 29/06/2007 | 2874.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 29/06/2007 | 672.95 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM ASFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 29/06/2007 | 338.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOSPREDIOA FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA E OUTROSCONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 29/06/2007 | 1201.04 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A UMA PASSAGEM AEREA DA CAPITAL DO ESTADO-PB A BRASILIA-DF (VICE-VERSA) ,PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM O FIMDE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA ADMINISTRA -€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 29/06/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REALTIVO AO VENCIMENTO COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 29/06/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO DE LICITA€AO CONVITE N§S.010 E 011/07, NO D.OFICIAL EDI€AO-12/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 29/06/2007 | 265.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇODE INTERNET VIA RADIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000114,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 29/06/2007 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE -SSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILI-DADE, REF.AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 29/06/2007 | 135.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS COMO INSTRUTORDA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, REFAO MÒS/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 29/06/2007 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET RADIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000111 DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 29/06/2007 | 1940.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000970,DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 29/06/2007 | 1016.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 127 KGS DEQUEIJO DE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 720604, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 29/06/2007 | 2090.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.P.E EXTENSAO | IMPORTE RELATIVO AO CURSO DE PEDAGOGIA CONS -TANTE EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 29/06/2007 | 873.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PRE- DIOS SEC.DE EDUCA€AO, PRE ESCOLAR E OUTROS CONF. COMPR.EM ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 29/06/2007 | 1641.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DOS PREDIOS PRE ESCOLAR, GRUPO ESCOLAR JOAO ALVES DE CARVALHO E OUTROS CONF. CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 29/06/2007 | 600.00 | 00006824967408 | MARCELA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA SUBS-TITUI€AO DAS PROFESSORAS JOSANE CARLECIA CESARIO E MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA POR ASMESMAS SE ENCONTRAR EM LICENCIA MATERNIDADEJUNTO A AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO NARUA DA AREIA N/CIDADE, DURANTE O MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 29/06/2007 | 5820.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01469-9 DE 05/06/07 POR ERRO DE VALOR AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 29/06/2007 | 2061.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1091 LI -TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA ANEXADESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JUNHO/07,CONF.TOMADA PRE€O 001/07 CON-TRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 29/06/2007 | 960.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 508 LI -TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA ANEXADESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JUNHO/07,CONF.TOMADA PRE€O 001/07 CON-TRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 29/06/2007 | 1201.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 29/06/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUEESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/FNDEN§.023.,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 29/06/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS PRESTA-DOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUC. POR EXEP -CIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF. CONTRATO, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 29/06/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ,MPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 29/06/2007 | 2680.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO COM O GRU-PO DE FORRO A QUADRILHA NA€AO NORDESTINA NASSUAS APRESENTA€OES, EM VARIAS CIDADES DA RE -GIAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 29/06/2007 | 590.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE REVISAO DA INSTALA€AO ELETRICA DE ONI-BUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 29/06/2007 | 200.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14,18 E 21/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 29/06/2007 | 240.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI - PIO, NOS DIAS 20,22 E 26/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 29/06/2007 | 125.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS ESCOLAR PERTENCENTES A SEC.DEEDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 29/06/2007 | 790.00 | 00064515729420 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGENS DA CAPITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE, CONDUZINO MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DE EDUC. E CULTURA E 03 A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE MERENDA ES COLAR NO VEICULO DE PLACA KIL.6184.PB, DU - RANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 29/06/2007 | 590.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMO€O PARA OS PROFSSORES QUE PARTICIPARAM DO PLA NEJAMENTO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 29/06/2007 | 133.70 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000384 DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA LIMPE-ZA DOS GRUPOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 29/06/2007 | 475.10 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.00082 E000383, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS PROFESSORES QUANDO PARTICIPARAM DE UM PLENEJAMENTO NASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 29/06/2007 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET RADIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTI NADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DES EDILIDADE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 29/06/2007 | 12269.97 | 00033595852400 | JOSEFA LIMA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A INDENIZA€AO TRABALHISTA COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA DA REDE DE ENSINO CONFORME PROCESSO DE N§. 517199610 300 E GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 29/06/2007 | 600.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFF-9127 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PE DE SERRA A CAI€ARA COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NO GRUPO JOAO ALVES DECARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 29/06/2007 | 1201.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 29/06/2007 | 12.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 29/06/2007 | 4324.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 29/06/2007 | 8886.51 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/ADM E RET. NESTEMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 29/06/2007 | 998.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 29/06/2007 | 3596.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 29/06/2007 | 402.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 29/06/2007 | 1449.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 29/06/2007 | 49.56 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 29/06/2007 | 4.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 29/06/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 29/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 29/06/2007 | 1110.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO CRE-DOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIADA CONTA CORRENTE DE N§ 1.910-0, (TARIFA PELOPAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 29/06/2007 | 8.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A JUROS EM VIRTUDE DO ATRAZODE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 29/06/2007 | 883.30 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRA€AO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 29/06/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,REF.AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 29/06/2007 | 1738.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 920 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO TRATOR 265, PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 29/06/2007 | 1644.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 870 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO TRATOR DOADO PELO DEPARTA -MENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 29/06/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUN-TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 29/06/2007 | 500.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PINTURA DE MEIO FIO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 29/06/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACARDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.003/06 DE 15/06 DE 12/06/06 NO PERIODO DE 25 A 30/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 29/06/2007 | 180.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA JGL.9495.PB PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE CONDUZINDO A ENGENHEIRA COM O FIM DE FAZER VISITAS EM OBRAS DA ZONA RURAL E URBANA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 29/06/2007 | 450.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 29/06/2007 | 535.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, PRO CEDENTE DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS DES TE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 29/06/2007 | 280.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5668-PE, PRO- CEDENTE DO SITIO PE DE SERRA CONDUZINDO PES- SOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 29/06/2007 | 484.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.017649 DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 29/06/2007 | 860.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 PORTA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.017652, DES- TINADA AO FIAT UNO PERENTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 29/06/2007 | 589.60 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 73.700 KGDE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.769573, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 29/06/2007 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTROSONOGRAFIA DO PSF II PARA ATEN€AO BA SICA DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 29/06/2007 | 90.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 CAIXASDE PAPEL DE 03 VIAS EM NOTA FISCAL DE N§.000233, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 29/06/2007 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES-SOR JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE DU RANTE O MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 29/06/2007 | 2334.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 898 LI -TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DUR.MESDE JUNHO/07 TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO N§013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 29/06/2007 | 2290.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1212 LI-TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DUR.MESDE JUNHO/07 TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO N§013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 29/06/2007 | 993.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 382 LI-TROS DE GASOLINA COMUM,CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO PAMPA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DUR.MESDE JUNHO/07 TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO N§013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 29/06/2007 | 200.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA PRESTA-€AO DE CONTAS DO PAB, REF. AOS MESES DE MAIOE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 29/06/2007 | 1892.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 728 LI TROS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO A DISPOSI - €AO DOS PSF I,II E III PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU - NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 29/06/2007 | 4394.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.R. DO ROSARIO, REF.AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 29/06/2007 | 2615.00 | 00003507101475 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DURAN TE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 29/06/2007 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO COOR-DENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 29/06/2007 | 1570.00 | 00080471714453 | SILVIA DA CRUZ RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL II D/MU-NICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 29/06/2007 | 750.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELTIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICOJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 29/06/2007 | 1249.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 29/06/2007 | 4744.89 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 29/06/2007 | 1125.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAUDE BUCALDOS PSFs I,II,E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 29/06/2007 | 883.30 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A MULTA DE INFRA€AO, CONF. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 02/07/2007 | 420.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIµRIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 09 E 11/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 02/07/2007 | 340.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 34 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS-4660-PB PROCE-DENTE DO SITIO RIACHO PRETO ATE O HOSPITALN. SR§ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 02/07/2007 | 160.00 | 00085515450434 | MARIA LUCIENE FLORIANO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA - €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 12, 19 E 26/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/07/2007 | 490.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E A CAPITAL DO ESTADOCOM O FIM DE RESOLVER AS - SUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11, 13, 18 E 20/ 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 02/07/2007 | 420.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILI DADE, NOS DIAS 20, 27 E 29/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 02/07/2007 | 380.00 | 00001133930409 | MARIA DO ROSARIO CASSIANO DE PAULO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAOPAULO A ESTA CIDADE, PARA MINHA FILHA DE NOMEMARLI FERREIRA BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 03/07/2007 | 902.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000364,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 03/07/2007 | 430.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000044, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTESQUE ERAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 03/07/2007 | 290.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DO RIODE JANEIRO A ESTA CIDADE, PARA MINHA CUNHADADE NOME: JOSEANA DE SOUZA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 03/07/2007 | 200.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 03/07/2007 | 502.48 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 03/07/2007 | 890.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 03/07/2007 | 120.00 | 00003263909444 | EMANUEL MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO. 01 COMPERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 03/07/2007 | 100.00 | 00004352077410 | THAILMA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO, NA RUA DA AREIA NESTA CIDADE, DURANTEUMA SEMANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 03/07/2007 | 6864.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000362E 000363, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 03/07/2007 | 343.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 343 AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 03/07/2007 | 115.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB PRO CEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FA- ZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 03/07/2007 | 250.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 03/07/2007 | 800.00 | 00049618555453 | EDSON QUERINO DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EXTEN- €AO DA REDE ELETRICA DO CONJUNTO DOM EPAMI - NONDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 03/07/2007 | 550.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA E PINTURA GERAL DO CARRO€AO DO TRA TOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBA NOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 03/07/2007 | 1750.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 500 MTS LINEARES DE MEIO FIO,CONSTANTES EM NOTA FIS CAL AVULSA ANEXA, CONF. CONTRATO DE REPASSE DE N§ 0178681-88/2005 OGU PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 03/07/2007 | 1515.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.34886, DESTI-NADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 03/07/2007 | 456.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 114.200 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.001369, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 03/07/2007 | 510.00 | 00048473472420 | FERNANDO LUIZ DE SENA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAN- TERNAGEM E PINTURA DA PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 04/07/2007 | 250.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO DO TRECHO DA LOCALIDADE DO SITIO UM- BURANA A CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 04/07/2007 | 80.00 | 00003501732490 | ARCELIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E SERVI€OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS NOS DIAS 03 E 04/07 / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 04/07/2007 | 5400.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 SACOSDE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002198, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA-€AO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: ANTONIO CAR-LOS DE CARVALHO E ANDREA A. S. PESSOA, CONF .CONTRATO DE REPASSE OGU 0178681-88/05 APOIOAO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DEPEQ.PORTE M.CIDADES/CEF/PM.CAI€ARA | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 04/07/2007 | 280.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIA SENDO: 02 COMPERNOITES E 03 SEM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EGUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, NOS DIAS 06, 11, 25 E 28/06 E 03/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 04/07/2007 | 200.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12, 18 E 20/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 04/07/2007 | 200.00 | 00048473502434 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VI AGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 11 E 13/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 04/07/2007 | 150.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 CON JUNTO DE FANTOCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001711, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 04/07/2007 | 820.00 | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE SEGU-RAN€A, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADONESTA CIDADE NOS DIAS 05 E 06/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 04/07/2007 | 400.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE INSCRI€AO DE 02 FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUE IRAM PAR- TICIPAR DO I CURSO DE REGISTRO DE PRE€O JUN TO A ESTA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 04/07/2007 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 04/07/2007 | 100.00 | 00010652786839 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 04/07/2007 | 100.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 04/07/2007 | 105.00 | 00085514276449 | ANTONIO JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAO MEU FILHO DE NOME: LAVOSIER QUERINO DA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 04/07/2007 | 120.00 | 00021932263420 | TELMA LUCIA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ME ENCON -TRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 05/07/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO CONF.LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 05/07/2007 | 3454.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 05/07/2007 | 893.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 05/07/2007 | 80.00 | 00085516899400 | JOSE JACKSON FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 05/07/2007 | 280.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 04/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 05/07/2007 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 12 A, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 00477, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 05/07/2007 | 120.00 | 00065187342487 | MARIA LUCIA FERNANDES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE NOS DIAS 11 E 21/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 05/07/2007 | 24.60 | 00085516104491 | FABIANA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 246 COPIAS DE XEROX TIRA -DAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 05/07/2007 | 2000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 12 CABINES SANITARIAS NOS DIAS 05,06 E 07 DE JULHO POR OCA -SIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADOS NESTA CIDADE CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DEN§.006081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 05/07/2007 | 120.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 05/07/2007 | 500.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA PINTURADE MEIO FIO E CANTEIROS DAS RUAS: JOAO PESSOAE AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 05/07/2007 | 80.00 | 00069470332768 | JOSE HAMILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TALDO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOL VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPÖO, NOS DIAS 06 E 10 / 07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 05/07/2007 | 750.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DRENA -GEM DA RUA ANTONIO CARLOS DE CARVALHO N/CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 05/07/2007 | 205.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDDE DE PLACA KID.5649.PB DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA ) CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. UR BANOS COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA - DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 05/07/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACARDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.003/06 DE 15/06 DE 12/06/06 NO PERIODO DE 02 A 07/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 05/07/2007 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 05/07/2007 | 500.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DO TELHADO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 05/07/2007 | 120.00 | 00003153651450 | JOSE GILBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORT RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DESAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 18,20 E 27/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 09/07/2007 | 400.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EXTRAS CO-MO TRATORISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDA-DE POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NOSDIAS 05,06 E 07/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 09/07/2007 | 280.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADOCOM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIALD DESTE MU- NICIPIO, NOS DIAS 03 E 09/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 09/07/2007 | 320.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 04 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVR ASSUNTOS LIGA - DOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 25,27,28/06 E 02,04 E 09/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 09/07/2007 | 393.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.930 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 801, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN - €AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI - VEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 10/07/2007 | 490.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N§. 769607 DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 10/07/2007 | 650.00 | 00045031096420 | EDINALDO BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DO GRUPO DE FORRO PE DE SERRA QUANDO NA COBERTURA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTA CIDA DE NO DIA 07/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 10/07/2007 | 100.95 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX,PARA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 10/07/2007 | 1383.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DOS PREDIOS PRE ESCOLAR, GRUPO ESCOLAR JOAO ALVES DE CARVALHO E OUTROS CONF. CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 10/07/2007 | 420.00 | 00004418215450 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DEOLIVEIRA NA LOCALIDADE DO ST§ PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 10/07/2007 | 360.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 10/07/2007 | 150.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 10/07/2007 | 270.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/07/2007 | 324.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 11/07/2007 | 2495.30 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ .000366,DESTINADOS AOS PACIENTES DO GRUPO DE HIPERTEN€AO, RITINIA, DIABETES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 11/07/2007 | 200.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE FILMAGEM DA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADA NESTA CI-DADE, DURANTE OS DIAS 05, 06 E 07/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 11/07/2007 | 615.00 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO SO-FONEIRO QUANDO NA COBERTURA DO FESTIVAL DEQUADRILHAS REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 07/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 11/07/2007 | 90.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CARRETODAGUA DESTA CIDADE PARA O ABASTECIMENTO DOGRUPO DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 11/07/2007 | 265.00 | 00006889270410 | JOSIELSON MARQUES DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO, ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 11/07/2007 | 250.00 | 00008140435422 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E OU-TROS RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 11/07/2007 | 405.00 | 00066122007749 | MANOEL LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA- DAS AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES RE ALIZADOS EM MINHA PESSOA E OUTROS, CONF.RECI BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 12/07/2007 | 265.00 | 00006014847464 | LUIS CARLOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE A SAO PAULO, ONDE IREI A PROCURA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 12/07/2007 | 672.95 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM ASFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 12/07/2007 | 2884.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 12/07/2007 | 735.18 | 00007968844479 | JOSE CLAUDIO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS PELOCONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA E OUTROS, CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 12/07/2007 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA EM CARTUCHO HP27A, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 002128, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 12/07/2007 | 1151.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 12/07/2007 | 832.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000401,00 0399 E 000398, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 12/07/2007 | 860.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE TIMBRE OFICIOENVELOPES C/TIMBRE E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000435, DESTINA -DOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 12/07/2007 | 450.14 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002676, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTA CIDADEPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADE DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 12/07/2007 | 320.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18, 21, 26, 28/06 E 03/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 12/07/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 12/07/2007 | 9171.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/ADM E RET. NESTEMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 12/07/2007 | 4143.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 12/07/2007 | 49.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 12/07/2007 | 160.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BATE- RIA, CONST.EM NOTA FISCAL DE N§.003838, DES- TINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SA- UDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 12/07/2007 | 96.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS DE REPOSI€AO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 028706, EFETUADO NO VEICULO FIAT UNO PERTEN- CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 12/07/2007 | 531.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 028706 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCEN- TE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 12/07/2007 | 704.10 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 001656, 001657, DESTINADO A PAMPA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 12/07/2007 | 180.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE 08 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZI-0789-PB, SENDO02 DO SITIO UMBURANA PARA O HOSPITAL DE BELEME 06 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DOROSARIO DESTA CIDADE, CONSUDINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDENOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 12/07/2007 | 185.00 | 00006300612465 | FLAVIANO PEREIRA JUSTINO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE RO€O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA CAJAZEIRASA ZE VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 12/07/2007 | 390.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001552, DESTINADO AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC DE OBRAS E SERV. URBANO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 13/07/2007 | 205.00 | 00003505866407 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO SANTA TEREZI-NHA A LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 13/07/2007 | 496.80 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO PELA LOCA€AO E NIVELAMENTO DE 920 MT PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NAS RUAS JOSE ANTONIO DA SILVA, ANTONIO CARLOS DE CARVALHO E ANDRE A.S. PESSOA NESTA CIDA- DE CONTRATO REPASSE OGU N§.0178681-88/05 A POIO AO DESENVOLMENTO URBANA DE MUNICIPIOS, DE PEQUENO PORTE M.CIDADES/CEF/PM.CAI€ARA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 13/07/2007 | 235.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -CLUSAO DO RO€O DE MATO DO TRECHO DA LOCALIDA-DE DO ST§. UMBURANA A CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 13/07/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACARDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.003/06 DE 15/06 DE 12/06/06 NO PERIODO DE 09 A 14/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 13/07/2007 | 450.00 | 00007516233420 | FABIO FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE ESCAVA€AO E COLOCA€AO DE TUBOS NA DRE-NAGEM DA RUA ANTONIO DE CARLOS DE CARVALHOS NCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 13/07/2007 | 3084.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE ASSENTAMENTOS DE 1.200 M2 DE PARALELEPIPE-DOS GRANITICOS NAS RUAS ANTONIO CARLOS DECARVALHO E ANDRE A.S. PESSOA N/CIDADE CONTRA-TO DE REPASSE OGU N§.0178681-88/05 APOIO AODESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE M.CIDADES/CEF/PM.CAI€ARA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 13/07/2007 | 1884.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REGULA-MENTA€AO DE 1.200 M2 DO SUBLEITO DAS RUAS AN-TONIO CARLOS DE CARVALHO E ANDRE A.S. PESSOA,CONTRATO REPASSE OGU N§.0178681-88/05 APOIOAO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE M.CIDADES/CEF/PM.CAI€ARA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 13/07/2007 | 1290.00 | 00006819262442 | Wilson Estevam dos Santos | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI- €OS NO ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 430 ME TROS DE MEIO FIO GRANITICO NAS RUAS ANTONIO CARLOS DE CARVALHO E ANDRE A.S. PESSOA, CON- TRATO DE REPASSE OGU N§.0178681-88/05 APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE M.CIDADES/CEF/PM.CAI€ARA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 13/07/2007 | 704.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 028748 DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PERTENCEN- TE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 13/07/2007 | 600.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS DE REPOSI€AO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 028748, EFETUADO NO VEICULO DUCATO PERTEN- CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 13/07/2007 | 540.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRAE ALINHAMENTO EFETUADOS NA AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 13/07/2007 | 349.30 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 769638,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 13/07/2007 | 426.71 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 13/07/2007 | 250.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E SAO PAU-LO DO INGA, A REALIZAR-SE-A NAQUELA CIDADE NODIA 15/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 13/07/2007 | 125.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 125 LI -TROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.784774, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRAD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 13/07/2007 | 395.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.769637 DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHEMARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 14/07/2007 | 630.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO: 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICI - PIO, NOS DIAS 03,07,09,10 E 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 16/07/2007 | 532.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003884, DES- TINADAS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 17/07/2007 | 703.02 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED.LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001760, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 17/07/2007 | 406.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 028777 DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 17/07/2007 | 703.50 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAUDE BUCALPARA ATEN€AO BASICA CONF. NOTAS FISCAIS DE N§007950 E 007951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 17/07/2007 | 330.00 | 00002318122482 | MARINALVA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE 18 COS-TURAS DOS VESTIDOS JUNINOS DOS COMPONENTES DAQUADRILHA MO€A MENINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 17/07/2007 | 350.00 | 00006824967408 | MARCELA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA SUBS-TITUI€AO DA PROFESSORA MARIA DA PENHA GOMESDA SILVA POR ENCONTRAR-SE DE LICENCIA MATERNIDADE, JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHOLOCALIZADO NA RUA DA AREIA, NESTA CIDADE, REFAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 17/07/2007 | 200.00 | 00002409219411 | SERGIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOSPARA MINHA PESSOA, POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 18/07/2007 | 735.05 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 0076803, DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCEN- TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO PARA ATEN€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 18/07/2007 | 685.00 | 09268517000564 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AQUISI€AO DE 01 AR CONDICIO-NADO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.017369,DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/07/2007 | 420.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, PRO CEDENTE DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS DES TE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/07/2007 | 410.00 | 00007516233420 | FABIO FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE DESOBSTRU€AO DE PEDRAS PARA CONCLUSAODA DRENAGEM DA RUA ANTONIO CARLOS DE CARVALHONA NOVA CAI€ARA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 20/07/2007 | 320.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SI-TIO CIPOAL A CACHOEIRA DOS COUTINHO N/MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 20/07/2007 | 920.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA PINTURADE 09 CASAS NO CONJUNTO HABITACIONAL DOM EPA-MINONDAS DESTA CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 20/07/2007 | 615.00 | 00092811647449 | ELIOMAR GOMES PESSOA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM 10 CASAS CONSTRUIDAS NOCONJUNTO DOM EPAMINONDAS N/CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 20/07/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/07 A 21/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 20/07/2007 | 4000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO CO-ORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 20/07/2007 | 1672.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/07/2007 | 49.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 20/07/2007 | 464.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 20/07/2007 | 600.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFF-9127 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PE DE SERRA A CAI€ARA COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NO GRUPO JOAO ALVES DECARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 20/07/2007 | 1570.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ.6194.PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 20/07/2007 | 2300.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS ANO 81 MARCA MERCEDES BENZ PLACA KFF.9127. PB OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESI DENTES EM CAJAZEIRAS E UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA UR- BANO QUE OFERECEM A SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 20/07/2007 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455.PB CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SERRINHAATE ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12/06 A12/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 20/07/2007 | 545.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC-3182-PE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO DESTA CIDADE ACAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/07/2007 | 1320.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A MINAS GE- RAIS.MG PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DE LATICINIOS E XXXV EXPORTQ EM JUIZ DE FORA.MG NOS DIAS 23,24 E 25/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/07/2007 | 2200.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A MINAS GE- RAIS.MG PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DE LATICINIOS E XXXV EXPORTQ EM JUIZ DE FORA.MG NOS DIAS 24,25,26,27 E 30 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 20/07/2007 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DIVULGA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADO NESTA EMIS-SORA DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FIS -CAL DE N§ 007483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 20/07/2007 | 250.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E SAO PAU-LO DE INGA, A REALIZAR-SE-A NESTE DOMINGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 20/07/2007 | 2794.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 23/07/2007 | 265.00 | 00004792918456 | MARIA NEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 23/07/2007 | 160.00 | 00048473502434 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 16 E 17/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 23/07/2007 | 280.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18 E 23/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 23/07/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE JULHO/07 , CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 012388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 24/07/2007 | 500.00 | 08111976000143 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS DE SHOW PIROTECNICO REALIZADOS NO DIA 05-07-07, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE, CONSTANTES NOTA FISCAL DESERVI€OS DE N§ 000026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 24/07/2007 | 590.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 147.600 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.001373, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 25/07/2007 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE FORMATA€AOE REINSTALA€AO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADECONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 002154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 25/07/2007 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXAS DESOM E MEMORIA 512 MB, CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§ 003520, DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 26/07/2007 | 23.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CABO DEEMBREAGEM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003910, DESTINADOS A AMBULANCIA PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 26/07/2007 | 1260.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSPOR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. CONTA-TO MENCIONADO (AUX.SERV/MOTORISTA), REF. AOMES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 27/07/2007 | 100.00 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTESNO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 27/07/2007 | 8723.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 27/07/2007 | 240.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 27/07/2007 | 1000.00 | 00075180529700 | LOURIVAL LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SR. ANASTA -CIO ELIAS DA PAZ RESIDENTE NA RUA SAO MIGUELDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 27/07/2007 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO OPROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§ 003 /07 DE 07/06/06, REF. AO PERIODO DE 23 A 28/072007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 27/07/2007 | 1734.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DO PREIDO DA FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA,MATADOURO E OUTROS CONF. COMPRS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 27/07/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,REF.AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 27/07/2007 | 1439.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO,MATADOURO E OUTROS CONF. COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 27/07/2007 | 4491.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 27/07/2007 | 150.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA THN-6260-PE, PROCEDENTE DO SITIO SANTATEREZINHA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 27/07/2007 | 85.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL E MINIUSINA PRO LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 27/07/2007 | 65.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA EL�TRICA DO PR�DIO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL E PASTORAL DA CRIAN€A CONF. COMPS. EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 27/07/2007 | 4394.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.R. DO ROSARIO, REF.AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 27/07/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 27/07/2007 | 2615.00 | 00003507101475 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DURAN TE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 27/07/2007 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA NO POSTO DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 27/07/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 27/07/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 27/07/2007 | 32783.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 27/07/2007 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO PSF I II e III DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JU - LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 27/07/2007 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS JUNTO AO PSF II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 27/07/2007 | 450.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 27/07/2007 | 450.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 27/07/2007 | 450.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 27/07/2007 | 982.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, CENTRO DE SAUDE , POSTO MEDICO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 27/07/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01915-1 DE 27/07/07 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 27/07/2007 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL I DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 27/07/2007 | 1570.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL III DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 27/07/2007 | 1570.00 | 00080471714453 | SILVIA DA CRUZ RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL II D/MU-NICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 27/07/2007 | 5730.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 27/07/2007 | 1570.00 | 00000981728405 | EDJACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII D/ MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 27/07/2007 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 27/07/2007 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 27/07/2007 | 3500.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 27/07/2007 | 211.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI USINA PROLEITE DESTA CIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 27/07/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUEESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/FNDEN§.023.,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 27/07/2007 | 249.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS FOTOGRAFICOS DI- GITAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000332, TIRADAS DA FESTIVIDADE JUNINAS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 27/07/2007 | 64.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 CARRE-GADOR E PILHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000013, DESTINADA A MAQUINA FOROGRAFICAPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 27/07/2007 | 20000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€OES ARTISTICAS DA BANDA ABRA A MALA E SOLTE O SOM E O CANTOR DUQUINHA EM COMEMORA€AO DA FESTIVIDA DE JUNINAS REALIZADA NESTA CIDADE, CONSTAN- TES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 27/07/2007 | 9411.86 | 00033595852400 | JOSEFA LIMA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A SENTEN€A JUDICIARIA REFE- RENTE A PRECATORIAS CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 27/07/2007 | 200.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIA SENDO: 02 COMPERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EGUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, NOS DIAS 11,18 E 23/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 27/07/2007 | 51067.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 27/07/2007 | 35527.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 27/07/2007 | 420.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150 KGS DE RASPADURA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.769641, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 27/07/2007 | 250.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E CRUZEIRODE PILOES A REALIZAR-SE NO DIA 29/07/07 NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 27/07/2007 | 400.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 27/07/2007 | 867.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PRE- DIOS SEC.DE EDUCA€AO, PRE ESCOLAR E OUTROS CONF. COMPR.EM ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 27/07/2007 | 8438.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000370E 000371, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 27/07/2007 | 535.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON -SERTO DE 02 FRIZER INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE-€AS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 27/07/2007 | 380.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 27/07/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLI- CO, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 27/07/2007 | 2580.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 27/07/2007 | 142.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ESTA -DIO FRANCISCO CARNEIRO E CENTRO ESPORTIVO OLUIZAO CONF. COMPS. EM ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 27/07/2007 | 50.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ES PORTES DESTA CIDADE CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 27/07/2007 | 10403.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 27/07/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REALTIVO AO VENCIMENTO COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 27/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 27/07/2007 | 172.10 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE AD MINISTRA€AO QUE SE ENCONTRAVAM NA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DESTA EDILIDADE NO DIA 26/ 07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 27/07/2007 | 3940.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 27/07/2007 | 134.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE CONF. COMPEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 27/07/2007 | 105.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE CONF. COMPEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 27/07/2007 | 2916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 27/07/2007 | 270.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 27/07/2007 | 8334.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 27/07/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO PENSIO- NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 27/07/2007 | 469.54 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A MULTA POR ATRASO DE INFOR-MA€AO DO DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 27/07/2007 | 1900.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 27/07/2007 | 2897.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 27/07/2007 | 600.00 | 04759824000109 | JG.DE MARAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 OCULOSDE GRAUS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 27/07/2007 | 4250.00 | 00085476927468 | AIRTON IDEAO LEITE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/07/2007 | 640.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOESMORTALHA,GRINALDA E VELA CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 000045, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/07/2007 | 222.60 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 000390DESTINADOS A LIMPEZA DA CRECHE MARIA JUVENTI-NA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/07/2007 | 711.60 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§. 000388E 000389, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN-€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/07/2007 | 450.00 | 08329088000282 | ORTOCAL.ORTOPEDIA CAMPINSENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 APARE-LHO TUTOR LONGO UNILATERAL CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE N§.000420, DESTINADO A LEANDRO PE -REIRA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/07/2007 | 408.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/07/2007 | 1470.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/07/2007 | 817.18 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/07/2007 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/07/2007 | 135.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS COMO INSTRUTORDA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, REFAO JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/07/2007 | 200.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DO SITIO CACHOEIRA A PE DE SERRA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/07/2007 | 930.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 7.154 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/07/2007 | 155.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.2196.PE CON- DUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE EDUCA - €AO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/07/2007 | 1664.40 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTE NOTA FISCAL DE N§.000223, DESTI- NADOS A USINA PRO LEITE PARA DISTRIBUI€AO, COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/07/2007 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHOCONFORME CONVITE 02/07 CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/07/2007 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/07/2007 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ACOMPA-NHAMENTO E EXECU€AO COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR EMERGENCIAL DA CAIXA -CONSTRU€AO DE MORADIAS, REF.AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/07/2007 | 775.00 | 00003343813478 | JOSE ROBERTO FLORENCIO DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NOTRECHO QUE LIGA CAI€ARA AO SITIO JATOBA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 31/07/2007 | 1500.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 794 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 003438, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/07, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 012/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 31/07/2007 | 841.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 445 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 003434, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 012/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 31/07/2007 | 1181.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 625 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 003435, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 012/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 31/07/2007 | 160.00 | 00003504823496 | JOSE JAMILTON ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 17/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 31/07/2007 | 765.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A 25 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CASAS NOCONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNL.0966.PB. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 31/07/2007 | 182.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LONA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 016260, DES- TINADO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 31/07/2007 | 900.00 | 17681701000136 | CASA RURAL DE LAMBARI LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UMA RO€ADEIRACG 330B GARTHEN CONSTANTE EM NOTA FISCAL DEN§.001593, DESTINADA A SEC. DE OBRAS E SERVURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 31/07/2007 | 615.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DE ESCADARIA DE ACESSO AO BAIRRO NOVA CAI€ARA - ZONA URBANA. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 31/07/2007 | 920.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DE ESCADARIA DE ACESSO AO BAIRRO NOVA CAI€ARA - ZONA URBANA. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 31/07/2007 | 165.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 31/07/2007 | 320.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB PROCEDENTES DO SITIO CIPOALCONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 31/07/2007 | 1265.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 30 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 31/07/2007 | 160.00 | 00091669898415 | MARIA DO LIVRAMENTO LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 31/07/2007 | 1952.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 751 LITRODE GASOLINA CONST.EM NOTA FISCAL DE N§.003429DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 012/07, REF. AO MES DE JULHO/07, PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 31/07/2007 | 300.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.0076803, EFETUADOS NA AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE PARAATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 31/07/2007 | 1354.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 521 LITRODE GASOLINA CONST.EM NOTA FISCAL DE N§.003428DESTINADOS AO VEICULO PAMPA PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 012/07, REF. AO MES DE JULHO/07, PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 31/07/2007 | 2529.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 973 LITRODE GASOLINA CONST.EM NOTA FISCAL DE N§.003427DESTINADOS AO VEICULO UNO PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 012/07, REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 31/07/2007 | 1744.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 923 LI-TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE N§ 003433, DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE, DURANTE OMES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 31/07/2007 | 20.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 02008-7 DE 31/07/2007 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 31/07/2007 | 290.00 | 00028848950434 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONERTODO SUGADOR DA CUSPIDEIRA E OUTROS DOS CONSUTORIOS DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§.000273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 31/07/2007 | 520.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE BLOCOS DE RE-CEITUARIOS MEDICOS, CARIMBOS E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§. 000431,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 31/07/2007 | 8739.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 31/07/2007 | 394.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 31/07/2007 | 858.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 286 GARAFOES DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE N§ 003439, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF.TOMADA DEPRE€O 01/07 E CONTRATO 012/07, DURANTE OS ME-SES DE JUNHO E JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 31/07/2007 | 1505.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 43 BOTI-JOES DE GAS (GLP/13 KG) CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 002361, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA DISTRI -BUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 31/07/2007 | 377.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 145 LI -TROS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 003430, DESTINADOS A MOTO CG 125, PERTEN -CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 31/07/2007 | 406.35 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 215 LI -TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003436, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 31/07/2007 | 304.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 117 LI -TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003431, DESTINADOS A MOTO XLR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 31/07/2007 | 197.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 76 LITROSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§003432, DESTINADOS A MOTO CG 150 PERTENCENTEA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 31/07/2007 | 1750.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 926 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003437, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 31/07/2007 | 460.00 | 00004393547497 | CRISTIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE AUXI -LIAR JUNTO A ESCOLA OLIVINA DE QUEIROZ NESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO E 1¦. QUINZENADE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 31/07/2007 | 600.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000121 QUANDO DO FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET VIA RADIO JUNTOA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 31/07/2007 | 28.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000454, DES- TINADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 31/07/2007 | 600.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA ASF.4000.PB, CONDU -ZINDO MERENDA ESCOLAR PARA OS GRUPOS DA DEDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 31/07/2007 | 615.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA ASF.4000.PB, CONDU -ZINDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSER-VA€AO DE GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPI NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 31/07/2007 | 480.00 | 00060860219453 | JOSE VALDEREDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA KLI.0575 CONDUZINDO O SEC. DE EDUC. E CULTURA COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 31/07/2007 | 815.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC €AO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 31/07/2007 | 510.00 | 00005267697427 | SEVERINA FONTES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS JUNTO A ESCOLA MARIA EUDEZIADE CARVALHO, DURANTE O MES DE MAIO E 1¦ QUIN-ZENA DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 31/07/2007 | 175.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA FORMATA€AO EFETUADO EM 15 COMPUTADORES E CONFEC€AODE FAIXAS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 31/07/2007 | 10573.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (FUNDEB 60%) MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 31/07/2007 | 656.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 82 KGS DEQUEIJO DE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 720569, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 31/07/2007 | 250.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE DO - BRA DE CARGA HORARIA COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 31/07/2007 | 1095.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ARQUEAMENTOS E REPOSI€åES DE PE€AS, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVI€OS 000789, EFETUADO NOONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 31/07/2007 | 350.00 | 00040794520472 | MARINALDO BEZERRA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DETETIZA€AO DO GRUPO ESCOLAR JOAO ALVES DE CARVALHO DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 31/07/2007 | 150.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 CON JUNTO DE FANTOCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001711, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 31/07/2007 | 1383.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 31/07/2007 | 265.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE INSTALA€AO DE UM SISTEMA MONO-PONTO JUNTO AO GRUPO ES COLAR MARIA EDUDESIA DE CARVALHO DESTA CI- DADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 31/07/2007 | 265.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE INSTALA€AO DE UM SISTEMA MONO-PONTO JUNTO AO GRUPO ES COLAR JOAO ALVES DECAVALHO DESTA CI- DADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 31/07/2007 | 2196.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 15 CARTEIRAS E 01 FICHARIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000138, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (ZONA RURAL E URBANO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 31/07/2007 | 100.00 | 00004352077410 | THAILMA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DURANTE A SEGUNDASEMANA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 31/07/2007 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE FORMATA€ÇOE REISTALA€ÇO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§002154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 31/07/2007 | 2496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO LEI N§.275/07 NO F. OFICIAL, EDI€AO 25/07/2007, CONSTAN- TE EM NOTA DE N§.091678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 31/07/2007 | 817.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESW DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 31/07/2007 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILI DADE, NOS DIAS 27 E 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 31/07/2007 | 1.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 31/07/2007 | 4.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 31/07/2007 | 1182.82 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMP§ DE N§ 01994-1 DE 30/07/07, POR ERRO DE VALOR A ME NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 31/07/2007 | 1116.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO CRE- DOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFA RELATIVA A ADMINSTRA€AO FINANCEIRA DA FOLHA DE PESSOALREFERENTE AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 31/07/2007 | 2780.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 31/07/2007 | 180.00 | 00001355663474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA A REFORMA DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 31/07/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 31/07/2007 | 100.00 | 00036603821400 | HELENO M. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 31/07/2007 | 203.50 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.035 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0000 71, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA, D/CIDADE, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 31/07/2007 | 2010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA- DAS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU- NICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE MORA- DIAS, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 31/07/2007 | 320.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SEVI€OS EFETUADO NA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE PA-RA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA DESERVI€OS DE N§0076803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 31/07/2007 | 270.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/08/2007 | 2205.07 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO NESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.092430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/08/2007 | 5320.93 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/08/2007 | 235.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNA.3216.PB PRO- CEDENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZIN- DO A SECRETARIA DE SAUDE COM O FIM DE RESOL VER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA (COM ESPE- RA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/08/2007 | 998.60 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000816,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL E MA -TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 01/08/2007 | 280.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIµRIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/08/2007 | 520.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, PRO- CEDENTES D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDU- ZINDO A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/08/2007 | 150.00 | 00096513721415 | ROBERTO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERNA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/08/2007 | 100.00 | 00003504672420 | JOSE CARDOSO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM MEDICMENTOS DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/08/2007 | 100.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETEREM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 01/08/2007 | 100.00 | 00044123175449 | GERALDO LINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/08/2007 | 53.30 | 00071498389449 | JOSINEIDE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE MINHA CA-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/08/2007 | 1412.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 01/08/2007 | 78.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERNA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/08/2007 | 205.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS REALIZADOSNA SECRETARIA DE FINAN€AS NA ORGAMIZA€AO DEDOCUMENTOS DE CONVENIO DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/08/2007 | 301.29 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.027540, DESTINA -DAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/08/2007 | 700.00 | 08991192000157 | FERNADES SANTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004277, DES TINADOS A MOTO XLX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/08/2007 | 106.60 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX,PARA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/08/2007 | 413.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REVISAODA INSTALA€AO ELETRICA DO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/08/2007 | 80.00 | 00030097991449 | JOSE AUGUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE TROCA DE PNEUS EFETUADOS NO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/08/2007 | 800.00 | 00079157173400 | MONICA MARIA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PRO -FESSORA C/CARGA HORARIA DOBRADA, JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 01/08/2007 | 80.00 | 00085515450434 | MARIA LUCIENE FLORIANO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 01/08/2007 | 715.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS E O PESSOAL DE APOIO QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 05 E 06/07/07 POR OCASIAO DO SAO PEDRO REALIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/08/2007 | 360.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 36 VIAGENS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS.4660.PB, CONDUZINDO PE-SSOAS DOENTES DO SITIO RIACHO PRETO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/08/2007 | 639.85 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 354431, DESTINADOS A REPOSI€AO DA ILUMINA€AO PU-BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 01/08/2007 | 510.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDDE DE PLACA KID.5649.PB DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA ) CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. UR BANOS COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA - DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 02/08/2007 | 190.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 02/08/2007 | 420.00 | 00004418215450 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DEOLIVEIRA NA LOCALIDADE DO ST§ PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 02/08/2007 | 280.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 06,09,16,18,23,26 E 30/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 02/08/2007 | 200.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 02/08/2007 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 24,27 E 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 02/08/2007 | 320.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 02/08/2007 | 649.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§. 769 615, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 03/08/2007 | 520.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 KGSCARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.679618, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 03/08/2007 | 70.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTâNIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE VELA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000 249, DESTINADO AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 03/08/2007 | 40.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARA- BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NO DIA 26/07 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 03/08/2007 | 150.00 | 00005717440448 | EDUARDO PESSOA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E INCLUSIVE MEDICAMEN-TOS PARA A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 03/08/2007 | 316.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 39.500 KGDE CARNE BOVINA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DEN§.769617, DESTINADO A ALIMENTA€AO DAS CRIAN-€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA,D/CIDADE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 03/08/2007 | 305.00 | 00006949493452 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMDE ONIBUS D/CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 03/08/2007 | 2812.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO CONF.LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 03/08/2007 | 250.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E CRUZEIRODE PILOES A REALIZAR-SE NO DIA 05/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 03/08/2007 | 95.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE REPOSI-€AO DE PE€AS NA MOTO CG 150 PERTENCENTE A SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 03/08/2007 | 70.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS ESCOLAR PERTENCENTES A SEC.DEEDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 03/08/2007 | 552.00 | 00006819262442 | Wilson Estevam dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 184 MTS DE MEIO FIOGRANITICO NA RUA ANDRE A.S. PESSOA, CONTRATODE REPASSE OGU N§.0178681-88/05 APOIO AO DE -SENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUENOPORTE M.CIDADES/CEF/PM.CAI€ARA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 03/08/2007 | 833.04 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REGULA-MENTA€AO DE 534 METROS QUADRADOS DO SUB-LEITODA RUA ANDRE A.S. PESSOA CONTRATO REPASSE OGUN§.0178681-88/05 APOIO AO DESENVOLVIMENTO UR-BANO DE MUNICIPIOS DE PEQUENOS PORTE M.CIDA -DES/CEF/PM.CAI€ARA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 03/08/2007 | 1372.38 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ASSENTAMENTO DE 534 METROS QUADRADOS EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NA RUA ANDE A.S. PESSOA N/CIDADECONTRATO REPASSE OGU N§.0178681-88/05 APOIOAO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DEPEQUENO PORTE M.CIDADES/CEF/PM.CAI€ARA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 03/08/2007 | 1000.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CONS-TRU€AO DE 10 MULETAS PARA POSI€AO DE CAIXA DEENERGIA ELETRICA DAS CASAS DO CONJ. DOM EPAMENONDAS D/CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 03/08/2007 | 1750.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 500 MTS LINEARES DE MEIO FIO,CONSTANTES EM NOTA FIS CAL AVULSA DE N§.769619, DESTINADOS AOS SER VI€OS DE PAVIMENTA€AO DA RUA MANOEL VALDEVI NO E OUTRAS NO CONJUNTO NOVA CAI€ARA DESTE MUNICIPIO, CONT. DE REPASSE OGU N§ 0178681- 88/05 APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MU CIPIO DE PEQUENO PORTE M.CIDADES/CEF/PMC. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 06/08/2007 | 600.00 | 00003502881430 | ERANDIR DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO 01 DOS AJUDANTES DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 04 CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. OBJETO DE CONTRATO DE N§.0171807-41 M.CIDA - DES/CEF/PMC, OGU URBANIZA€AO, REGULARIZA€AO E INTEGRA€AO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 06/08/2007 | 1600.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO 01 DOS PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 04 CASAS SEN DO 03 NA ZONA RURAL E 01 NA ZONAR URBANA D/MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE N§.017180-41 M.CIDADES/CEF/PMC., OGU URBA- NIZA€AO, REGULARIZA€AO E INTEGRA€AO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 06/08/2007 | 600.00 | 00085513903415 | JOSE ALVES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO 01 DOS AJUDANTES DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 04 CASAS NA ZONA URBANA D/MUNICIPIO, OBJE-. TO DE REPASSE N§.0171807-41 M.CIDADES/CEF/ PMC, OGU URBANIZA€AO, REGULARIZA€AO E INTE GRA€AO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 06/08/2007 | 600.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO 01 DOS AJUDANTES DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 04 CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, OBJE TO DE CONTRATO DE REPASSE N§.0171807-41 M. CIDADES/CEF/PMC, OGU URBANIZA€AO, REGULARI ZA€AO E INTERGRA€AO DE ASSENTAMENTO PRECA- RIOS. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 06/08/2007 | 600.00 | 00006895545409 | ERIVALDO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO 01 DOS AJUDANTES DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 04 CASAS NA ZONA URBANA D/MUNICIPIO, OBJE- TO DE CONTRATO DE REPASSE N§.0171807-41 M. CIDADES/CEF/PMC, OGU URBANIZA€AO, REGULARI ZA€AO E INTEGRA€AO DE ASSENTAMENTO PRECA - RIOS. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 06/08/2007 | 400.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ELETRICISTA NA INSTALA€AO ELETRICA DE 04 CASASSENDO 01 NA ZONA URBANA E 03 NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO REPASSE DE N§.0171807-41 M.CIDADE/CEF/PMC, OGUURBANIZA€AO, REGULARIZA€AO E INTEGRA€AO DEASSENTAMENTO PRECARIOS. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 06/08/2007 | 250.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENCA-NADOR DE 04 CASAS SENDO 03 NA ZONA RURAL E01 NA ZONA URBANA D/MUNICIPIO, OBJETO DE CON-TRATO DE REPASSE N§.0171807-41 M.CIDADES/CEF/PMC, OGU URBANIZA€AO, REGULARIZA€AO E INTEGRA€AO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0021172 | 06/08/2007 | 2187.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 06/08/2007 | 1600.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO 01 DOS PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 04 CASAS SEN DO 03 NA ZONA RURAL E 01 NA ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO REPASSE N§. 0171807-41 M. CIDADES/CEF/PMC. OGU URBANIZA €AO, REGULARIZA€AO E INTEGRA€AO DE ASSENTA- MENTOS PRECARIOS. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 06/08/2007 | 3070.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOSE BRITA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000273, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DECASAS NA ZONA URBANA E RURAL D/MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE N§.017807-41 M.CIDADES/CEF/PMC, OGU URBANIZA€AO E INTEGRA€AODE ASSENTAMENTO PRECARIOS. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 06/08/2007 | 700.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 06/08/2007 | 393.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA JUNTO A CRECHE PRE-ESCOLAR MARIA JUVENTINA DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 06/08/2007 | 80.00 | 00003507116405 | MARIA LUCIA M. DOS SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 06/08/2007 | 1918.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 06/08/2007 | 80.00 | 00004704429482 | MARIA DO ROSARIO LUCI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 07/08/2007 | 1170.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 003730 003731,003732,003733 E 003734, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 07/08/2007 | 55.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DO ALTERNADOR E INSTALA€AO ELETRICA EFETUADOS NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES TE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA DE N§.001225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 07/08/2007 | 285.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000343, DESTINADOA MOTO XLR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 07/08/2007 | 822.13 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO HUMANO DA ZONA RURAL NO PERI ODO DA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0021261 | 07/08/2007 | 2187.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 06 A 11/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 08/08/2007 | 150.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, PRO CEDENTE DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS DES TE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 08/08/2007 | 200.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 LI -TROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.784852, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRAD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 08/08/2007 | 2500.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ .000372,DESTINADOS AOS PACIENTES DO GRUPO DE HIPERTEN€AO, RITINIA, DIABETES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 08/08/2007 | 120.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03 E 06/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 09/08/2007 | 445.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 111.400 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.001375, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 09/08/2007 | 100.00 | 00004352077410 | THAILMA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO, NA RUA DA AREIA NESTA CIDADE, DURANTE2¦ SEMANA DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 09/08/2007 | 370.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS TNT E MURIM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001346, A CONFEC€AO DE FAIXAS DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS REALIZADA NES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 09/08/2007 | 168.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000342, DESTINADOA MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 10/08/2007 | 150.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE FAIXAS, DESTINADAS AS COMEMORA€OES DODIA DOS PAIS REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA11/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 10/08/2007 | 450.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE UMA TOCATA POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, RE ALIZADO NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 10/08/2007 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 10/08/2007 | 320.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 01,03,07 E 09/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 10/08/2007 | 460.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 769668DESTINADOS A FESTA DO DIA DOS PAIS REALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 10/08/2007 | 291.17 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOSDE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 10/08/2007 | 378.00 | 07431774000116 | GRACIANY FREITAS L. OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 94,5 KGS DE CARNE COM OSSO CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000201, DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS REALIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 10/08/2007 | 6740.00 | 00756280000162 | CLÓVIS CORREIA LIMA JÚNIOR AÇO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000500, DESTI NADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRI - BUI€AO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 10/08/2007 | 447.48 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 10/08/2007 | 1100.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,06,08,10 E 13/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 10/08/2007 | 446.20 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 10/08/2007 | 350.00 | 00003099411485 | Wellington Elias da Paz | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DESOBS-TRU€AO DE PEDRS NA RUA ANDRE A.S.PESSOA NOCONJUNTO NOVA CAI€ARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 10/08/2007 | 150.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 10/08/2007 | 510.00 | 00071497455472 | MANOEL FERREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA ZE VELHO A JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 10/08/2007 | 850.00 | 00007602213750 | ARILSON CONFESSOR COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17 CARRA-DAS DE PEDRAS RACHAO CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL AVULSA DE N§.721273, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CASAS NO CONJ. DOM EPAMINONDAS N/CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 10/08/2007 | 218.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 10/08/2007 | 145.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA EFETUADO NO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 10/08/2007 | 80.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 KGSCARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.679618, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 10/08/2007 | 1045.80 | 00085515655400 | SEVERINA DOS RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO DE INCENTIVO AOS VACINADORESE REGISTRADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VOCI-NA€AO DE INFLUENZA (GRIPE) E 1¦ E 2¦ ETAPASDE POLIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 10/08/2007 | 8.20 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02170-9 DE 14/08/2007 POR ERRO DE VALOR A ME-NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 10/08/2007 | 150.00 | 00008880637410 | MARIA DE FATIMA VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 10/08/2007 | 400.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AS DESPESAS COM UMA PASSAGEM AEREA DESTACIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE IREI A PRO-CURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 10/08/2007 | 150.00 | 00047224355453 | ANTONIA DE SAUZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA- DA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 10/08/2007 | 100.00 | 00035749903400 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 10/08/2007 | 245.00 | 00008909374438 | RENE RAMON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 10/08/2007 | 245.00 | 00091670799468 | ROSANGELA COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS PARA O MEU FILHO DE NOME: JOSELIO CAR-LOS DE ARAUJO, QUE IRA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO.RJ A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 10/08/2007 | 2836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 13/08/2007 | 240.00 | 00043379443700 | JOSE DURE SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 13/08/2007 | 200.00 | 00002036849407 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DORIO DE JANEIRO.RJ ATE ESTA CIDADE PARA O MEUFILHO DE NOME: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 13/08/2007 | 400.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO:03 COM PERNOITES E 04 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 09,12,17,18,23 E 25/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 13/08/2007 | 147.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 983 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EUDC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 14/08/2007 | 350.00 | 00006824967408 | MARCELA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA SUBS-TITUI€AO DA PROFESSORA MARIA DA PENHA GOMESDA SILVA POR ENCONTRAR-SE DE LICENCIA MATERNIDADE, JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHOLOCALIZADO NA RUA DA AREIA, NESTA CIDADE, REFA 2¦ QUINZENA DO MES DE JULHO E 1¦ DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 14/08/2007 | 401.80 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO A ESCOLA SEMEAO FERREIRA DA COSTA D/MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 14/08/2007 | 380.00 | 05330771000160 | SC SERVI€OS DE CLIPPIG LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LEITURA,RECORTES E MONTA- GEM DE PUBLICA€OES DO DIARIO DA JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O PERIODO DE 15/082007 CONSTANTE EM NOTA DE N§.000583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 14/08/2007 | 420.00 | 00091668859491 | SEVERINO MARCULINO ELIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NA ESTRADA DO SITIO SERRINHA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 14/08/2007 | 1242.00 | 07190404000134 | IVONALDO CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 69 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0 00133, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE CASAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFOR ME OBJETO DE CONTRATO REPASSE DE N§.0171807- 41 M.CIDADES/CEF/PMC, OGU URBANIZA€AO, REGU- LARIZA€AO E INTEGRA€AO DE ASSENTAMENTOS PRE- CARIOS. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 14/08/2007 | 155.00 | 00095728562787 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA O SI -TIO CACHOEIRA A CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 14/08/2007 | 930.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A 31 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CASAS NOCONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNL.0966.PB. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 14/08/2007 | 225.00 | 00008044019421 | TIAGO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS COMPLETO NO EIXO DO CARRO€AO PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 14/08/2007 | 2550.00 | 00019105347491 | JOSE GILBERTO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGENS E FORNECIMENTODE REFEI€OES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.222, DESTINADAS AOS COMPONENTESDAS BANDAS SAIA RODADA, CAVALEIROS DE NOITE ECELIONE DAVID, POR OCASIAO DE FESTEJOS JUNI -NOS N/CIDADE NOS DIAS 05,06 E 07 DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 14/08/2007 | 709.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.090 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 807, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 14/08/2007 | 333.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000454, DES- TINADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 15/08/2007 | 7854.00 | 00002841300447 | JOSÉ SUDENY JUSTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 77 CARRADAS DE AREIA COM 6.M3 CADA DESTINADAS A CONTRU€AO DE CASAS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. OBJETO DE CONTRATO REPASSE DE N§ 017 1807-41 CIDADES/CEF/PMC, 0GU URBANIZA€AO,RE GULARIZA€AO E INTERGRA€AO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 15/08/2007 | 204.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 016295, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 16/08/2007 | 300.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PA-LESTRANTE NA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL REALIZADA NESTA DATA NA FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 16/08/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO AVISO, NO D.O.,ED: 03/08/07, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§091901, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 17/08/2007 | 3200.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO, DESTINADOS APAVIMENTA€AO DA RUA MANOEL VALDEVINO NO CON -JUNTO NOVA CAI€ARA-PB, CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL AVULSA DE N§ 769658, CONTRATO DE REPASSEOGU N§0178681-88/05 APOIO AO DESENVOLVIMENTOURBANO DE MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE M.CIDADE/CEF/PM.CAICARA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 17/08/2007 | 1955.77 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE ASSENTAMENTO DE 761 M2 EM PARALELEPIPEDOGRANITICO NA RUA MANOEL VALDIVINO NESTA CIDA-DE, CONTRATO REPASSE OGU 0178681-88/05 APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DEPEQUENO PORTE M. CIDADES/CEF/PM.CAI€ARA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 17/08/2007 | 816.00 | 00006819262442 | Wilson Estevam dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 272 MTS DE MEIO FIOGRANITICO NA RUA MANOEL VALDIVINO, CONTRATODE REPASSE OGU N§.0178681-88/05 APOIO AO DE -SENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUENOPORTE M.CIDADES/CEF/PM.CAI€ARA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 17/08/2007 | 1187.16 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REGULA-MENTA€AO DE 761 M2 DO SUB-LEITO NA RUA MANOELVALDIVINO, CONTRATO REPASSE OGU N§ 0178681-8805, APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUINI-CIPIO DE PEQUENOS PORTE M. CIDADES/CEF/PM.CAI€ARA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 17/08/2007 | 300.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACO DA ESTRADA QUE LIGA UMBURANA A CAI€ARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 17/08/2007 | 300.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO PITOMBAS A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 17/08/2007 | 2187.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 13 A 18/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 17/08/2007 | 427.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000995, DESTINADAS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 17/08/2007 | 143.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE FAIXAS, DESTINADAS A COMEMORA€AO DODIA DOS PAIS REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA11/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 17/08/2007 | 255.00 | 00052562336453 | CECILIA PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON FEC€AO DE ROUPAS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA DO GRUPO ESCOLAR JOANA ALVES DE CARVALHO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 17/08/2007 | 90.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CARRETODAGUA DESTA CIDADE PARA O ABASTECIMENTO DOGRUPO DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 17/08/2007 | 125.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS COMO INSTRUTORDA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 17/08/2007 | 4180.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.P.E EXTENSAO | IMPORTE RELATIVO AO CURSO DE PEDAGOGIA CONS -TANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 01416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 17/08/2007 | 160.00 | 00071497811449 | MARIA JOSE ANTERO CASSIANO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 10, 18 E 26/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 17/08/2007 | 690.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON- FEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS AOS COMPONENTESDO FESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 07/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 17/08/2007 | 300.00 | 00001241790450 | JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL,PEDRO PEREIRA DA SILVA DO SITIO CAJAZEIRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 17/08/2007 | 376.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000994, DES-TINADAS A AMBULANCIA PAMPA, PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 17/08/2007 | 200.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,03, 07, 09 E 14/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 17/08/2007 | 170.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ROLA -MENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§003980DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 17/08/2007 | 1230.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 17/08/2007 | 4000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO CO-ORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 17/08/2007 | 1011.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 17/08/2007 | 2814.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 20/08/2007 | 15.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE MAO DE OBRA E-FETUADO NO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC .DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 028827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 20/08/2007 | 320.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 028827 DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 20/08/2007 | 264.40 | 08098243000116 | MORGANA DE ALMEIDA SOUZA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A REVELA€AO DE FOTOS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 20/08/2007 | 195.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 016304, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 20/08/2007 | 2790.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 21/08/2007 | 1760.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A BRASILIA- DF, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 21/08/2007 | 1503.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ .000373,DESTINADOS AOS PACIENTES DO GRUPO DE HIPERTEN€AO, RITINIA, DIABETES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 21/08/2007 | 2300.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS ANO 81 MARCA MERCEDES BENZ PLACA KFF.9127. PB OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESI DENTES EM CAJAZEIRAS E UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA UR- BANO QUE OFERECEM A SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL EM NOSSO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/07 A 12/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 21/08/2007 | 1570.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ.6194.PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 12/07 A 12/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 21/08/2007 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455.PB CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SERRINHAATE ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12/07 A12/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 21/08/2007 | 120.00 | 00005633787439 | SEVERINA JANUARIO DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS EEXAMES QUE IREI ME SUBMETER PORME ENCONTRARDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 22/08/2007 | 265.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA CI-DADE A DO RIO DE JANEIRO-RJ ATE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 22/08/2007 | 200.00 | 00003504831405 | JOSE JOSENILDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMEN-TOS PARA A MINHA FILHA DE NOME: LARISSA JANI-CE POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO NACAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 22/08/2007 | 180.00 | 00064515834487 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO COM AS DESPESAS COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCON -TRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 22/08/2007 | 200.00 | 00002152920732 | JOSENILDO FELIX DA COSTA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF.RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 22/08/2007 | 3480.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000373DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 22/08/2007 | 970.00 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVOI AO FORNECIMENTO DE MALHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000211, DES TINADOS A FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 22/08/2007 | 2279.00 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | IMPORTE RELATIVOAO FORNECIMENTO DE MALHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000691, DES TINADOS A FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 22/08/2007 | 3517.72 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MALHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003951,DES TINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 22/08/2007 | 80.75 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX,PARA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 22/08/2007 | 1320.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 22/08/2007 | 150.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVA - LHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 22/08/2007 | 850.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS COMEMORA€AOES REALIZADA NO O LUIZAO POR OCASIAO DO DIAS DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 22/08/2007 | 1056.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PRE-DIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 22/08/2007 | 720.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LAVAGENS E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE JUNHO E JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 22/08/2007 | 782.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, CENTRO DE SAUDE , POSTO MEDICO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 22/08/2007 | 296.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ECENTRO DE SAUDE CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 22/08/2007 | 478.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 119.700 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.001375, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 22/08/2007 | 913.00 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE RELATIVO A ART.DA OBRA DE CONSTRU€AO DAS CASAS DO CONJ.DOM EPAMINONDAS E PAVIMEN- TA€AO DA RUA DO CANAL E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 22/08/2007 | 225.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DE CANTEIROS DA RUA JOAO PESSOA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 22/08/2007 | 350.00 | 00049618555453 | EDSON QUERINO DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EXTEN- €AO DA REDE ELETRICA DO CONJUNTO DOM EPAMI - NONDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 22/08/2007 | 320.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.490, DESTINA-DOS AO CONSERTO DO AR CONDICIONADO PERTENCEN-TE A REPITIDORA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 22/08/2007 | 400.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA REPITIDORA DESTA CIDADE CONF. NOTA DE N§.490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 22/08/2007 | 180.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5668-PE, PRO- CEDENTE DO SITIO PE DE SERRA CONDUZINDO PES- SOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 22/08/2007 | 295.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA PINTURA GERAL E REPOSI€AO DE PE€AS DA GELADEIRA DACRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 22/08/2007 | 390.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 17 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MZI.0789.PB, SENDO: 05 PARA O HOSPITALDE BELEM E 12 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 22/08/2007 | 270.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 27 VIAGENS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS.4660.PB, CONDUZINDO PE-SSOAS DOENTES DO SITIO RIACHO PRETO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 22/08/2007 | 360.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 22/08/2007 | 705.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 22/08/2007 | 480.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, PRO CEDENTE DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS DES TE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 23/08/2007 | 4491.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 23/08/2007 | 119.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL E MINIUSINA PRO LEITE DESTA CIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 23/08/2007 | 342.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA EL�TRICA DO PR�DIO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, PASTORAL DA CRIAN€A E OUTROS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 23/08/2007 | 320.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB PROCEDENTES DO SITIO CIPOALCONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 23/08/2007 | 255.00 | 00065188217449 | JOSE HONORIO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO QUE LIGA CAI€ARA A LOCALIDADEDE UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 23/08/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 23/08/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 23/08/2007 | 378.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.769669,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 23/08/2007 | 360.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB DESTA CIDADE A ZONA RU RAL CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 23/08/2007 | 1743.90 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000824,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONA -RIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 23/08/2007 | 2089.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 23/08/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE - SSOR JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 23/08/2007 | 32795.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 23/08/2007 | 2615.00 | 00003507101475 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DURAN TE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 23/08/2007 | 10403.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 23/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 23/08/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REALTIVO AO VENCIMENTO COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 23/08/2007 | 1066.04 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A UMA PASSAGEM AEREA DA CAPITAL DO ESTADO-PB A BRASILIA-DF (VICE-VERSA) ,PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM O FIMDE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA ADMINISTRA -€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 23/08/2007 | 3940.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 23/08/2007 | 41.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS DE DILIGENCIAS DE PROCESSOS JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 23/08/2007 | 231.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE CONF. COMPEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 23/08/2007 | 2916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 23/08/2007 | 1020.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 22 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 23/08/2007 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE -SSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILI-DADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 23/08/2007 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFES-SORA JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DEOLIVEIRA D/CIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 23/08/2007 | 50948.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 23/08/2007 | 35559.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA ( AUXILIAR -FUNDEF) REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 23/08/2007 | 700.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 23/08/2007 | 165.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM UMA TOCATA POR OCASIAO AS COMEMORA€OES REALIZA- DO NO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 23/08/2007 | 250.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DO SITIO CACHOEIRA A PE DE SERRA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 23/08/2007 | 600.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFF-9127 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PE DE SERRA A CAI€ARA COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NO GRUPO JOAO ALVES DECARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 23/08/2007 | 1000.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE SONORIZA€AO DO GRUPO TJ SHOW QUANDO NAS COMEMORA€AOES DO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 23/08/2007 | 153.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ESTA- DIO FRANCISCO CARNEIRO E O LUIZAO, CONF. COM PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 23/08/2007 | 236.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINµSIO DE ESPORTE E BIBLIOTECA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 23/08/2007 | 145.50 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 004684,DESTINADAS AS COMEMORA€OES DO DIA DOS PAISDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 23/08/2007 | 17128.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (FUNDEB 60%) MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 23/08/2007 | 255.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 NO-BREAK 600VA 220/110 BEGE SNS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000575, DESTINADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 23/08/2007 | 793.00 | 35715234000957 | Fiori Veícolo Ltda | IMPORTE RELATIVO AQUISI€AO DE UM RADIO E SEUSASSESSORIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0020570, DESTINADO AO VEICULO FIOT PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 23/08/2007 | 1297.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004441 DES TINADOS A BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 23/08/2007 | 13000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE PALCO, ILUMINA-€AO, SONORIZA€AO PARA OS FESTEJOS JUNINOSNOS DIAS 05,06 E 07 DE JULHO DE 2007,CONSTAN-TE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 23/08/2007 | 50000.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO ARTISTICAS DAS BANDAS: SAIA RODADA, CELIONE DAVID E CAVALEIROS DA NOITE NOS FESTEJOS JUNINOS N/CIDADE, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO / 2007 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 23/08/2007 | 70.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DOMUNICIPAL DE CAI€ARA NO TORNEIO INICIO DA CO-PA RURAL DE FUTSAL, A REALIZAR-SE EM SERTAOZINHO NO DIA 25/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 23/08/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLI- CO, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 23/08/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ,MPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 23/08/2007 | 1383.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 23/08/2007 | 4979.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 23/08/2007 | 9369.87 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/ADM E RET. NESTEMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 23/08/2007 | 451.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 23/08/2007 | 1623.51 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 23/08/2007 | 8334.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 23/08/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO PENSIO- NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 23/08/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS-CONTABEEIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COMREPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REME -SSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAI-BA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAISLIGADOS AOS INSTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 23/08/2007 | 155.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AOS CUSTOS COM PASSAGEM,HOS-PEDAGEM E ALIMENTA€AO DE CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASCCHI, PARA REALIZA€AO DO PRIMEIRO PREGAO ELETRONICO, ESPECIFICAMENTE NA OPE-RA€AO DO SISTEMA "CIDADE COMPRAS" NO DIA 06DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 23/08/2007 | 1900.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 23/08/2007 | 927.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.769670 DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHEMARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 23/08/2007 | 2804.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 23/08/2007 | 672.95 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM ASFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 23/08/2007 | 300.00 | 00096513136415 | MARILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVER -SOS (CAIBROS,RIPAS,CIMENTO E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 23/08/2007 | 100.00 | 00005965887477 | JOSILENE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 23/08/2007 | 285.00 | 00008061366428 | ERIANY MARIA DE OLIVEIRA ESTEVAM | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 23/08/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 23/08/2007 | 8723.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 23/08/2007 | 364.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA E REPOSI€AO DE CANTONEIRAS EFETUA- DOS NO CARRO€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 23/08/2007 | 2187.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 20 A 25/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 23/08/2007 | 1042.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DO PREIDO DA FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA,MATADOURO E OUTROS CONF. COMPRS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 23/08/2007 | 1297.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO,MATADOURO E OUTROS CONF. COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 23/08/2007 | 410.00 | 00004363412470 | MANOEL GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO CAI€ARA A SERRINHA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 23/08/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 23/08/2007 | 5328.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 296 SACOSDE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002277, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA-€AO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: ANTONIO CAR-LOS DE CARVALHO E ANDRE A. S. PESSOA, CONF .CONTRATO DE REPASSE OGU 0178681-88/05 APOIOAO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DEPEQ.PORTE M.CIDADES/CEF/PM.CAI€ARA | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 23/08/2007 | 1000.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO A 20 HORAS DE TRATOR NA TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA CAI€ARA ANOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 24/08/2007 | 140.00 | 00007309004442 | ROSEANA MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (CAIBRORIPAS), DESTINADOS A CONSERVA€AO DE CASA NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 24/08/2007 | 385.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNQ-9080-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 24/08/2007 | 500.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE -DREIRO NA CONSERVA€AO DO GRUPO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO, NORUA DA AREIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 24/08/2007 | 188.98 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO IMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNX.4027.PB FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 24/08/2007 | 530.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA ABERTU-RA DE LETRAS EM 03 PLACAS EM CHAPA DE ZINCODE CONVENIO FIRMADO COM A FUNASA/PREFEITURAMUNICIPAL DE CAI€ARA.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 24/08/2007 | 680.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE TELEVISORES, ANTENAS PARABOLICAS DASPRA€AS DE RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 27/08/2007 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 27/08/2007 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO PSF I II e III DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOS TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 27/08/2007 | 5730.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 27/08/2007 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS JUNTO AO PSF II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 27/08/2007 | 1570.00 | 00000981728405 | EDJACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII D/ MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 27/08/2007 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA DO POSTO DE ATEN€AO BASICA DE SAUDEREF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 27/08/2007 | 450.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 27/08/2007 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 27/08/2007 | 450.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 27/08/2007 | 450.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 27/08/2007 | 4394.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO, REF.AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 27/08/2007 | 1570.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL III DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 27/08/2007 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL I DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 27/08/2007 | 1570.00 | 00080471714453 | SILVIA DA CRUZ RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL II D/MU-NICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 27/08/2007 | 3500.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 27/08/2007 | 4250.00 | 00085476927468 | AIRTON IDEAO LEITE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 27/08/2007 | 160.00 | 00003534800451 | MARINALVA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 10/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 27/08/2007 | 350.00 | 00037440721934 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO C/ O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,13 E 20/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 27/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 28/08/2007 | 110.00 | 00010863574777 | MARIA GORETE IZIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADE AO RIO DE JANEIRO. RJPARA O MEUS ESPOSO DE NOME: JEOVA VICENTE DASILVA QUE IRA A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 28/08/2007 | 100.00 | 00061193372704 | JOSE HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 28/08/2007 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 28/08/2007 | 1020.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 22 HORAS DE TRATOR NA LIM-PEZA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 28/08/2007 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ACOMPA-NHAMENTO E EXECU€AO COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR EMERGENCIAL DA CAIXA -CONSTRU€AO DE MORADIAS, REF.AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 28/08/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 28/08/2007 | 420.00 | 00004418215450 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DEOLIVEIRA NA LOCALIDADE DO ST§ PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 28/08/2007 | 710.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 16 HORAS DE TRATOR NOCORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 28/08/2007 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 28/08/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE AGOSTO DE 07 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 012509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 29/08/2007 | 150.00 | 00006904489456 | MARIA BETANIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/08/2007 | 265.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE A SAO PAULO.SP ONDE IREIA PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/08/2007 | 100.00 | 00004205446403 | FABIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTACAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADE A DO RIO DE JANEIRO.RJ ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/08/2007 | 772.10 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§. 000398E 000399, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN-€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/08/2007 | 274.40 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000400,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIAJUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/08/2007 | 620.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECAUTUTAGEM DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA DES-TINADOS AO CORRA€AO DO TRATOR PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/08/2007 | 1856.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO PELO FGORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.001562 E 001574, DESTINADAS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/08/2007 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOS-TO CONF. CONVITE 02/07 CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/08/2007 | 474.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A MULTA POR ATRASO DE INFOR-MA€AO DO DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/08/2007 | 301.55 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/08/2007 | 1085.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/08/2007 | 380.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA €AO DA GEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA- DE, DURANTE OS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/08/2007 | 400.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ELE- TRICISTA NA REVISAO DO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO DE CULTURA DESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/08/2007 | 1000.00 | 12935052000139 | J.S TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000599, DES TINADOS AOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/08/2007 | 510.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.027653, DESTINA -DAS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/08/2007 | 160.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.2196.PE CON- DUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE EDUCA - €AO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/08/2007 | 185.00 | 00091670381404 | JOSE RONALDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AS COMEMORA€OES AO DIA DOS PAIS REALIZADO N/CIDADE NO O LUIZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/08/2007 | 160.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 29/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/08/2007 | 1807.20 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTE NOTA FISCAL DE N§.000224, DESTI- NADOS A USINA PRO LEITE PARA DISTRIBUI€AO, COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/08/2007 | 100.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 029107 DESTINADOS AO VEICULO PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/08/2007 | 1850.10 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.005402 E 005403 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/08/2007 | 640.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 029073 DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/08/2007 | 498.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 124,5 KGSDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001386, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 31/08/2007 | 543.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.017851 DES- TINADAS AO FIAT DUCATO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 31/08/2007 | 160.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SEVI€OS EFETUADO NA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE PA-RA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA DESERVI€OS DE N§0079090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 31/08/2007 | 172.94 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 0079090, DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCEN- TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 31/08/2007 | 663.00 | 00019105347491 | JOSE GILBERTO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES E HOSPEDAGEM DOS ODONTOLOGAS E ENFER- MEIRAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023990 | 31/08/2007 | 1627.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 861 LI TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL EM ANEXA, DESTINADA A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE PARA ATEN€AO BA- SICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS- TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024031 | 31/08/2007 | 2337.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 899 LI TROS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024040 | 31/08/2007 | 2113.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 813 LI TROS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADA AO FIAT UNO DO PSF, PER- TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024058 | 31/08/2007 | 1248.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 480 LI TROS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADA AO VEICULO PAMPA, PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURAN TE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 31/08/2007 | 1310.00 | 00005625126402 | JOELMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAL JUNTO AO HOSPITAL EMATENIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE NO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 31/08/2007 | 300.00 | 00027687848500 | LAVIGE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO CORRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYB.1638 RN, QUANDO NA COBERTURA DA CAMPANHA DE VACINA - €AO REALIZADA NESTE CIDADE, NO DIA 25/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 31/08/2007 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES- SOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, REF. O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 31/08/2007 | 795.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROASARIO, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/08/2007 | 1310.00 | 00005625126402 | JOELMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAL JUNTO AO HOSPITAL EMATENIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE NO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 31/08/2007 | 190.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 31/08/2007 | 160.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE, NOS DIAS 07 E 14/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 31/08/2007 | 822.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO IMàVEL SITUADO NO CJ.ANTONIO MARIZ,02S/N DE PROPRIEDADE DA SR¦ MARIA DO L.DIAS DEARAUJO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 ,QUANDO DO FORNECIMENTO D AGUA AOPESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 31/08/2007 | 135.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS COMO INSTRUTORDA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 31/08/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUEESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/FNDEN§.023.,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 31/08/2007 | 3844.66 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 00972, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DIS -TRIBUUI€AO COM GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 31/08/2007 | 80.00 | 00096513691400 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 23/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024066 | 31/08/2007 | 156.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 LI -TROS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA ANEXADESTINADOS A MOTO XLR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF. AOMES DE AGOSTO DE 07 TOMADA PRE€O 001/07 CON-TRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024074 | 31/08/2007 | 231.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 89 LI -TROS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA ANEXA DESTINADOS A MOTO XLR CG 150 II PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF. AOMES DE AGOSTO DE 07 TOMADA PRE€O 001/07 CON-TRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024082 | 31/08/2007 | 88.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 34 LI -TROS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA ANEXA DESTINADOS A MOTO XLR CG 150 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF. AOMES DE AGOSTO DE 07 TOMADA PRE€O 001/07 CON-TRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024091 | 31/08/2007 | 14435.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 41 BUJOESSO O GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA DES-TINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 207, CONF. TOMADA DE PRE€AO 001/2007 CON -TRATO 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024104 | 31/08/2007 | 2566.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.358 LI TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL EM ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS II PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE AGOST0 DE 2007, CONF. TOMA-DA DE PRE€O 001/2007 E CONTRATRO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024112 | 31/08/2007 | 1435.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 41 BOTI-JOES DE GAS (GLP/13 KG) CONSTANTES EM NOTAFISCAL EM ANEXA DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUI€AOCOM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2007 ECONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024121 | 31/08/2007 | 960.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 508 LI TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL EM ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS I PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE AGOST0 DE 2007, CONF. TOMA-DA DE PRE€O 001/2007 E CONTRATRO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 31/08/2007 | 1542.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI - €OES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXA, DESTINADAS AOS POLICIAS QUE SE ENCONTRAVAM DANDO SEGURAN€A NOS DIAS 05 E 06/07/07 POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 31/08/2007 | 3100.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 26 VIAGENS AOS SABADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA KFF 9127.PB, SENDO 01 EM CADA TURNO OU SEJA MA NHA E TARDE P/REPOSI€AO DE AULAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTA REGIAO, DOS SITIOS CAJAZEIRAS E UMBURANA P/AS ESCOLAS D/ CIDADE QUE OFERECEM A 2¦ FASE DO ENSINO FUN- DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 31/08/2007 | 510.00 | 00040889343420 | JOSE FERNANDO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLO.8589.PB PROCEDENTES AO ST§. PE DE SERRA ATE ESTA CIDADE, QUANDO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DURANTEA 1¦ QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 31/08/2007 | 510.00 | 00040889343420 | JOSE FERNANDO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLO.8589.PB PROCEDENTES DO ST§. PE DE SERRA ATE ESTA CIDADE, QUANDO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DURANTEA 1¦ QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 31/08/2007 | 10614.40 | 00028547551468 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIARIO TRABA-LHISTA COMO AUXILIAR DE SERVI€O, JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE UM VEÖCULO POPULAR UTILITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0024341 | 31/08/2007 | 9280.00 | 35715234000957 | Fiori Veícolo Ltda | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 VEICULOUNO MILLE FIRE,4P, 05 PASSAGEIROS 2007/2008DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE UM VEÖCULO POPULAR UTILITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0024350 | 31/08/2007 | 14500.00 | 35715234000957 | Fiori Veícolo Ltda | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 VEICULOUNO MILLE FIRE,4P, 05 PASSAGEIROS 2007/2008DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 31/08/2007 | 700.00 | 08991192000157 | FERNADES SANTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004277, DES TINADAS A MOTO XLX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/08/2007 | 188.98 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO IMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNX.4027.PB FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 31/08/2007 | 1095.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARQUEAMENTO E REPOSI€ÇO DE PE€AS,CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVI€OS 000789,EFETUADO NOONIBUS 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 31/08/2007 | 150.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MTZ-3743-PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARISCO,A FIM DE RECUPERAR AULAS NO FINAL DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 31/08/2007 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILI DADE, NOS DIAS 10 E 14/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 31/08/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO AVISO, NO D.O.,DE NOTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 31/08/2007 | 0.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 31/08/2007 | 1.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 31/08/2007 | 95.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 02 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA PERTENCENTEA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 31/08/2007 | 350.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUA- RABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS 02,03 E 15/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 31/08/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 31/08/2007 | 50.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 31/08/2007 | 1113.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO CRE- DOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFA RELATIVA A ADMINSTRA€AO FINANCEIRA DA FOLHA DE PESSOALREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 31/08/2007 | 4.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/08/2007 | 817.18 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE JULHO/2007 OQUAL FOI EMPENHADO SOB O N§ 01994 E ANULADOINDEVIDAMENTE,QUE ORA ESTAMOS CONTABILIZANDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 31/08/2007 | 240.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 31/08/2007 | 305.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS TRATORISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 31/08/2007 | 2660.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 27 A 31/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 31/08/2007 | 205.00 | 00057091080491 | JOSE ERIVALDO SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZAGERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 31/08/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADO JUNTO ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS CONF. COMP. EMANEXO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024007 | 31/08/2007 | 1527.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 808 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTA EDILI-DADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024015 | 31/08/2007 | 1305.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 691 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024023 | 31/08/2007 | 1563.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 827 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 31/08/2007 | 1510.00 | 00043159982491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REPOSI-€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS ANTENOR NAVARRO,JOAO PESSOA, AREIA E EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 31/08/2007 | 100.00 | 00058088571472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 31/08/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 31/08/2007 | 2844.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 31/08/2007 | 116.87 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 935 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000080, DES- TINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 31/08/2007 | 2297.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA E OU-TROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 31/08/2007 | 500.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (CAIBRORIPAS E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVA€AO DEMINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 31/08/2007 | 180.92 | 00078962072491 | VERA LUCIA ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE MINHARESIDENCIA CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 31/08/2007 | 20.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPPENHO DE N§ 02392-2 DE 31/05/2007 EM VIRTUDE DE EN- PENHO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 31/08/2007 | 350.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIADOS COM A BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 31/08/2007 | 661.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTE N/MUNICI -PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 31/08/2007 | 108.00 | 00058088709415 | SERGIO TOMAZ DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 03/09/2007 | 1990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIAS CONFLEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 03/09/2007 | 100.00 | 00096515252404 | EVERALDA SALUSTIANO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 03/09/2007 | 110.00 | 00048475041434 | CLOVES ANANIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 03/09/2007 | 120.00 | 00048473502434 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, NOS DIAS 17,23 E 30/08 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 03/09/2007 | 2749.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001312,001314, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CUL -TURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (ASSEIODO MESMO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 03/09/2007 | 1210.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 9.308 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 03/09/2007 | 1252.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 029205 DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 03/09/2007 | 3844.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO NESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTASFISCAIS EM ANEXAS PARA ATEN€AO BASICA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 03/09/2007 | 3908.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 04/09/2007 | 335.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE CARIMBOS E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000 441, DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS D/MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 04/09/2007 | 155.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE INSTALA€AO ELETRICA DO TRATOR 275 PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 05/09/2007 | 960.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 32 CHUTEIRAS DE COURO REFOR€ADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.005301, DESTINADOS AOS JOGADORES DOMUNICIPAL ESPORTE CLUBE DE CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 05/09/2007 | 28.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000710, DES- TINADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 05/09/2007 | 75.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E ESQUECI-DOS DE GUARABIRA DURANTE A COPA RURAL DE FUT-SAL, A REALIZAR EM GUARABIRA NO DIA 12/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 05/09/2007 | 979.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 05/09/2007 | 371.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO NESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.095446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 06/09/2007 | 330.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJP.1180.PB, CONDUZINDO OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DE GURINHEM ATE ESTA CIDADE POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DO DIA 07 DE SE TEMBRO REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 06/07 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 06/09/2007 | 1233.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 137 KGS DEQUEIJO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§.784841, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 06/09/2007 | 5528.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000374E 000375, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 06/09/2007 | 300.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE PINTURA GERAL DO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0024660 | 06/09/2007 | 2660.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 03 A 08/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 06/09/2007 | 200.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 06/09/2007 | 2824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 10/09/2007 | 400.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIADOS COM A BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 10/09/2007 | 1375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 10/09/2007 | 480.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DEPROTESES DENTARIA, DESTINADAS A PESSSOAS CA -RENTES RESIDNETES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 10/09/2007 | 150.00 | 00096513721415 | ROBERTO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERNA CIDADE DE GUARABIRA POR ME ENCONTRAR DOEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 10/09/2007 | 150.00 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS EEXAMES QUE IREI ME SUBMETER NA CIDADE DE GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 10/09/2007 | 660.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38 KG DECARNE BOVINA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§769700, DESTINADO A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA,DES-TA CIDADE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 10/09/2007 | 411.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE LATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI N§ 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 10/09/2007 | 500.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001603, DES- TINADAS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 10/09/2007 | 1010.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS TRATORISTAS QUANDO NO SERVI€OSDE CONSERTO DAS ESTRADAS VISINAIS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 10/09/2007 | 970.00 | 00003343813478 | JOSE ROBERTO FLORENCIO DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHO DE CAI€ARA AMASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 10/09/2007 | 660.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE PINTURA EM MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 10/09/2007 | 123.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM UMA TOCATA POR OCASIAO DA COMEMORA€AO DO DIA DO FOLCLORE REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 27/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 10/09/2007 | 207.20 | 08298267000119 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTE RELATIVO DE 148 AUTENTICA€OES EFETUA DAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 10/09/2007 | 1118.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 10/09/2007 | 1044.96 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE FAIXAS E BANNERS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVI€OS DE N§.00002, DESTINADO AOPROJETO ESPORTIVO DO GRUPO JOAO ALVES DE CAR-LHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 10/09/2007 | 347.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOSDE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 10/09/2007 | 103.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 693 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EUDC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 10/09/2007 | 280.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 05/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 10/09/2007 | 600.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOG.4932.PB SENDO: 02 A CAPITAL DO ES TADO E 02 PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 10/09/2007 | 280.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 03,04,06 E 10/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 10/09/2007 | 703.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.030 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 830, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 10/09/2007 | 1274.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 10/09/2007 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 10/09/2007 | 335.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE CARIMBOS E TALOES DE TRIBUTOS CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.000441, DESTINADOS A SEC. DE FI- NAN€AS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 10/09/2007 | 4589.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 10/09/2007 | 7286.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/ADM E RET. NESTEMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 10/09/2007 | 485.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAUDE BUCALPARA ATEN€AO BASICA CONF. NOTA FISCAL DE N§.008099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 10/09/2007 | 295.60 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000825,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONA -RIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 10/09/2007 | 350.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIµRIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 06 E 10/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 10/09/2007 | 200.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA PRESTA-€AO DE CONTAS DO PAB E SIAB DA SEC. DE SAUDE,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 10/09/2007 | 8530.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 10/09/2007 | 818.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE BLOCOS DE RE-CEITUARIOS MEDICOS, REG. DIARIO SERV. AUTIVE-TORIAL E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESERVI€OS DE N§ 000442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 10/09/2007 | 760.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE BLOCOS DE EXAMES, CADASTRO USUARIOS DOMICILIARES E OUTROS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§000443, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 10/09/2007 | 56.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 10/09/2007 | 210.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA THN-6260-PE, PROCEDENTE DO SITIO SANTATEREZINHA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 27 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB.9850.PB, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 10/09/2007 | 360.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MZI.0789.PB, SENDO: 08 PARA O HOSPITALDE BELEM E 06 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 11/09/2007 | 1154.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA E OUTRAS, TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 11/09/2007 | 100.00 | 00052562255453 | ELIZABETE INACIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 11/09/2007 | 100.00 | 00065187326449 | JOSE ROSENDO DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI SUBMETER-MEEM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 12/09/2007 | 660.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MOUSE USB,TECLADO PS/2 SLIM E OUTROS, CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§ 003556, DESTINADOS A SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 12/09/2007 | 400.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECALCUTAGEMCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 039265, EFETUADO NO CARRO€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 12/09/2007 | 579.34 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000498,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO€OES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 12/09/2007 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECARGA EMCARTUCHOS HP DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 002210, DESTINADOS ASEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 12/09/2007 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 MEMORIAS 512 MB,DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 12/09/2007 | 513.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000370, DESTINADOA MOTO XLX, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 12/09/2007 | 542.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 135.700KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.001389, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 12/09/2007 | 830.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECARGA DECARTUCHO DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 002202, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 12/09/2007 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADO HP 78A, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003560, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 12/09/2007 | 1158.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002239, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 13/09/2007 | 117.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13 COLETEVOADOR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§002244DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 14/09/2007 | 500.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NO CONSERTODE TELHADO E MADEIRAMENTO DO GRUPO JOAO ALVESDE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 14/09/2007 | 190.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DA GELADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA -€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 14/09/2007 | 1030.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA ASF-4000-PB, SENDO01 DE GUARABIRA E 03 DE JOAO PESSOA A CAI€ARATRANSPORTANDO MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOSA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI -€OES COM OS GRUPOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 14/09/2007 | 70.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS-8035-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PA RA FAZEREM PROVAS DO PSS NA CIDADE DE GUARA BIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 14/09/2007 | 300.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, CONDUZINDO OS COORDENADORESDA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 14/09/2007 | 350.00 | 00006824967408 | MARCELA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA SUBS-TITUI€AO DA PROFESSORA MARIA DA PENHA GOMESDA SILVA POR ENCONTRAR-SE DE LICENCIA MATERNIDADE, JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHOLOCALIZADO NA RUA DA AREIA, NESTA CIDADE, REFAO PERIODO DE 13/08 A 13/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 14/09/2007 | 150.00 | 00004644062421 | ELIANE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA NEUZA FIRMINO BE ZERRA DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICI - PIO, NO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 14/09/2007 | 75.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTSAL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA X PALMEIRADA SERRA DA RAIZ A REALIZAR-SE EM SERRA DARAIZ NO DIA 15/09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 14/09/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 14/09/2007 | 2660.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 10 A 15/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 14/09/2007 | 500.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REPOSI-€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS TENENETE MARCOLINOE PREF.ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 14/09/2007 | 320.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€ODE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DO TRECHO QUE LIGA NOGUEIRA A CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 14/09/2007 | 260.00 | 00072694386415 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS NO CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO JATUARANA A CA- JAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 14/09/2007 | 245.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO NOGUEIRA A CAI€ARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 14/09/2007 | 2827.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 14/09/2007 | 100.00 | 00006865797477 | EDVAN QUERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 14/09/2007 | 1401.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 17/09/2007 | 100.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOAO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JU-LHO E AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 18/09/2007 | 2778.55 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 18/09/2007 | 55.80 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 002129, DESTI-NADA AOS COMPONENTES DA QUADRILHA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 18/09/2007 | 1980.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 24, 27 E 28/08 E 03, 05, 10, 11, 12 E 13/09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 19/09/2007 | 1570.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ.6194.PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 12/08 A 12/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 19/09/2007 | 250.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DO SITIO CACHOEIRA A PE DE SERRA DESTE MU-NICIPIO, NO PERIO DE 12/08 A 12/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 19/09/2007 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455.PB CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SERRINHAATE ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12/08 A12/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 19/09/2007 | 2300.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS, ANO 81 MARCA MERCEDES BENZ PLACA KFF-9127-PB,OB- JETTIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESI - DENTES EM CAJAZEIRAS E UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA UR- BANA QUE OFERECEM A SEGUNDA FASE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM NOSSO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/08 A 12/09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 19/09/2007 | 600.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFF-9127 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PE DE SERRA A CAI€ARA COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NO GRUPO JOAO ALVES DECARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/08 A 12/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 19/09/2007 | 150.00 | 00071499008449 | VALTO ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (CAIBRORIPAS E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVA€AO DEMINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 19/09/2007 | 260.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 260 LI -TROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.787654, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRAD/CIDADE, COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 19/09/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 19/09/2007 | 6154.07 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000278, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DECASAS NA ZONA URBANA E RURAL D/MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE N§.017807-41 M.CIDADES/CEF/PMC, OGU URBANIZA€AO E INTEGRA€AODE ASSENTAMENTO PRECARIOS. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 19/09/2007 | 300.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 METROSDE ACRILON CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 061953, DESTINADOS A DRENAGEM DAS RUAS DO CON -JUNTO NOVA CAI€ARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 19/09/2007 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ACOMPA-NHAMENTO E EXECU€AO COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR EMERGENCIAL DA CAIXA -CONSTRU€AO DE MORADIAS, REF.AO MES DE SETEM -BRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 19/09/2007 | 740.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE PNEUS RECAU CHUTAGEM DE 04 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.039569 PERTENCENTES AO CARRO - €AO TRUCATO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 20/09/2007 | 245.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CONTINUA€AO DO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOSDO TRECHO QUE LIGA O SITIO NOGUEIRA A CAI€ARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 20/09/2007 | 8340.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 20/09/2007 | 195.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO QUE LIGA JATUARANA A ZE VELHO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 20/09/2007 | 295.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€ODE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DO TRECHO QUE LIGA NOGUEIRA A CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 20/09/2007 | 205.00 | 00072694386415 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS NA CONTINUA- €AO DO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA JATUARA NA A CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 20/09/2007 | 672.95 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM ASFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 20/09/2007 | 1900.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 20/09/2007 | 150.00 | 00003508651401 | SEVERINO FLORENCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 20/09/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 20/09/2007 | 60.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFIGURA€AO DOS COMPUTADORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 20/09/2007 | 145.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.016376, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 20/09/2007 | 778.00 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000219, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 20/09/2007 | 50418.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 20/09/2007 | 37063.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 20/09/2007 | 90.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CARRETODAGUA DESTA CIDADE PARA O ABASTECIMENTO DOGRUPO DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 20/09/2007 | 9727.78 | 00028547551468 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIARIO TRABA-LHISTA COMO AUXILIAR DE SERVI€O, JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 20/09/2007 | 305.00 | 00096513136415 | MARILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO GRUPO JOAO ADE CARVALHO NA RUA DA AREIA D/CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 20/09/2007 | 2916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 20/09/2007 | 10403.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 20/09/2007 | 488.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PRE -DIO FUNDA€AO V.MIRANDA DESTA CIDADE CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 20/09/2007 | 3940.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 20/09/2007 | 235.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A UMA ESCRITURA PUBLICA DE DOA€AO DE UM TERRENO SITUADO NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 20/09/2007 | 475.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 20/09/2007 | 1712.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 20/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 20/09/2007 | 2786.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 20/09/2007 | 8253.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 20/09/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO PENSIO- NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 20/09/2007 | 309.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 20/09/2007 | 74.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE BALANCIAMENTOE ALIAMENTO EFETUADOS NO AMBULANCIA SAVEIROCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.029415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 20/09/2007 | 788.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 029415 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 20/09/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 20/09/2007 | 31607.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 20/09/2007 | 94.00 | 08298291000158 | CARTORIO REGISTRO CIVIL - NOTAS | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOSDE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 20/09/2007 | 3850.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO CO-ORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 20/09/2007 | 360.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 20/09/2007 | 210.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 20/09/2007 | 175.00 | 00008044019421 | TIAGO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA, TORNO E PINTURA EFETUADOS NA PENEIRA DE SOJA DA MµQUINA DA MINE USINA PRO LEITE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 20/09/2007 | 4491.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 21/09/2007 | 840.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 10, 12, 14,17 E 20/09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 21/09/2007 | 170.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DISCO DE FREIO, BARRA DE DIRE€AO E OUTRO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 004063, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 21/09/2007 | 1133.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000823,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL E MA -TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 21/09/2007 | 55.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 21/09/2007 | 200.00 | 00096513276420 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 06, 10, 15, 23 E 30/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 21/09/2007 | 220.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 10/09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 21/09/2007 | 1015.61 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 21/09/2007 | 75.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTSAL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA X PORTAL ESPORTE CLUBE A REALIZAR-SE NO DIA 22/09/07NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 21/09/2007 | 401.70 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 133,900 KGS DE CACHORRO QUENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 000608, DESTINADOS AOS COMPONEN TES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 21/09/2007 | 518.57 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004959, DES- TINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 21/09/2007 | 2820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 21/09/2007 | 426.90 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PAES, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000607 E 000606, DESTINADOS AOS BENE FICIARIOS DO PROGRAMA FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 21/09/2007 | 2660.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 17 A 22/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 21/09/2007 | 480.00 | 00007516233420 | FABIO FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DACARENTE DE NOME: RUTE MARIA DA SILVA NA TRAV.RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 21/09/2007 | 520.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REPOSI-€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS TENENETE MARCOLINOE EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 21/09/2007 | 632.14 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC €AO DE PLACA (ABERTURA E PINTURA DE LETRAS ) EM CHAPA DE ZINCO, CONF. CONTRATO DE REPASSE 0198.481-87 M.CIDADES - PROGRAMA PROMUNICI - PIO - RECURSOS OGU. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 21/09/2007 | 5384.30 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 239MTS DEMEIO FIO E 25 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A PAVIMENTA€AO DE CAL€AMENTOS DARUA JOAO QUEIROZ NO CONJ. ANTONIO MARIZ NESTACIDADE, CONF. CONTRATO DE REPASSE 0198.481-8706 M. CIDADES-PROMUNICIPIO-RECURSOS OGU. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 24/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 24/09/2007 | 80.00 | 00044694555472 | JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 24/09/2007 | 700.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA CONF. NOTA FISCAL DE N§. 000 155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 24/09/2007 | 33.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS DE DILIGENCIAS DE PROCESSOS JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 25/09/2007 | 370.80 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000815, DES- TINADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 25/09/2007 | 200.00 | 00002989971424 | VALDEMIR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,06,10 E 13/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 25/09/2007 | 3500.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ .000375,DESTINADOS AOS PACIENTES DO GRUPO DE HIPERTEN€AO, RITINIA, DIABETES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 25/09/2007 | 1229.15 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001222 DESTINADO A DISTRIBUI€OES COM PARTURIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 25/09/2007 | 300.00 | 00057392250434 | VIRGINIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOA COMPRA DE CAIBRO, RIPAS E TELHAS PARA CON -SERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 26/09/2007 | 485.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS RECAUCHUTAGEM DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 039669 EFETUADOS NO CARRO€AO TRUCATO PERTEN CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 26/09/2007 | 720.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A 24 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CASAS NOCONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNL.0966.PB. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 26/09/2007 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0026379 | 26/09/2007 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOS-TO CONF. CONVITE 02/07 CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 26/09/2007 | 1570.00 | 00080471714453 | SILVIA DA CRUZ RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL II D/MU-NICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 26/09/2007 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL I DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 26/09/2007 | 1570.00 | 00000981728405 | EDJACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII D/ MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 26/09/2007 | 5730.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 26/09/2007 | 4250.00 | 00085476927468 | AIRTON IDEAO LEITE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 26/09/2007 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA DO POSTO DE ATEN€AO BASICA DE SAUDEREF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 26/09/2007 | 450.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 26/09/2007 | 450.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 26/09/2007 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 26/09/2007 | 450.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 26/09/2007 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO PSF I II e III DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SE - TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 26/09/2007 | 1570.00 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 26/09/2007 | 1570.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL III DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 26/09/2007 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS JUNTO AO PSF II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 26/09/2007 | 160.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.2196.PE CON- DUZINDO OS DIRIGENTES PARA VISITAS NAS ESCO LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 26/09/2007 | 9.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 26/09/2007 | 32.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 27/09/2007 | 560.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILI- DADE, NOS DIAS 10,13,17 E 20/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 27/09/2007 | 72.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 27/09/2007 | 20.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 27/09/2007 | 803.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.030 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 855, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 27/09/2007 | 73.15 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE (SEC. DE EDUC. E CULTURA) CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 27/09/2007 | 250.00 | 00007271516492 | AUCILENE MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DA PROFESSORA VERIDIANA FRA- CISCO DA SILVA POR A MESMA SE ENCONTRAR EM LICENCIA MATERNIDADE, JUNTO AO GRUPO MANOEL CARNEIRO DE OLIVEIRA NO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 27/09/2007 | 73.70 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX,PARA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 27/09/2007 | 80.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP.4936.PB CONDUZINDO A MERENDA ESCOLARPARA DISTRIBUI€AO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 27/09/2007 | 38.54 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 27/09/2007 | 1600.80 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTE NOTA FISCAL DE N§.000277, DESTI- NADOS A USINA PRO LEITE PARA DISTRIBUI€AO, COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 27/09/2007 | 80.00 | 00096510803453 | ADRIANA COELLI FRAZAO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 27/09/2007 | 50.00 | 00003295755469 | FERNANDO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON -SERTO DA MAQUINA SECADORA PERTENCENTE AO HOS-PITAL E MATERNIDADE N.SR¦. DO ROSARIO D/CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 27/09/2007 | 2615.00 | 00003507101475 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DURAN TE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 27/09/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 27/09/2007 | 100.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE TROCA DE RECEPTOR DE ANTENAS PARABOLICAS DA PRA€A DA RUA GOV. JOSE AMERICO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 27/09/2007 | 95.00 | 00004000328484 | EDILSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMV.4258 D/CIDADE A CAMPINA GRANDE COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS COM O FIM DE RESOL - VER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 27/09/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUN-TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 27/09/2007 | 3510.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 195 SA-COS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA -€AO DE RUAS DO CONJ. SEVERINO ISMAEL CONF.CONTRATO DE REPASSE N§.0198.481-8/06 M.CIDADES -PROGRAMA PROMUNICIPIO RECURSOS OGU. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 27/09/2007 | 1955.00 | 00004257433493 | Auricélio Pereira Frazão | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 115 METROCUBICOS DE AREIA DESTINADO AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO DE RUAS DO CONJUNTO SEVERINO ISMA-EL NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO DE REPASSE,0198.481.87/06 M.CIDADES-PROGRAMA PROMUNICI -PIOS-RECURSOS OGU. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 27/09/2007 | 2930.31 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE 678 METROS QUADRADOS DE REGULARIZA€AO MANUAL NO SBLEITE E 101.70 METROS CUBICOS DE ESPALHA- MENTO E ADENSAMENTO MANUAL DE AREIA DO COL- CHAO EM RUAS DO CONJ. SEVERINO ISMAEL N/CI- DADE. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 27/09/2007 | 200.00 | 00002092143417 | LIDIA VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 27/09/2007 | 686.00 | 00051295040468 | FRANCINETE DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRO DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFRECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 27/09/2007 | 150.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS EEXAMES PARA A MINHA PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 27/09/2007 | 200.00 | 00072694386415 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM OS ATLETAS DO ESPORTE CLUBEDE CAJAZEIRAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 27/09/2007 | 1566.29 | 00028825608420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE MI-NHA CASA E OUTROS CONF. RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 28/09/2007 | 220.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA RE -FORMA DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 28/09/2007 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 28/09/2007 | 1371.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOAOS SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTES QUEERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 28/09/2007 | 150.00 | 00065187148400 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 28/09/2007 | 195.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO QUE LIGA JATUARANA A CAJAZEI -RAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 28/09/2007 | 195.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 28/09/2007 | 240.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€ODE MATO NO TRECHO QUE LIGA PITOMABAS A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 28/09/2007 | 276.00 | 00003196310442 | JOSE EDNALDO MARQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONCLU-SAO DO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA JATUARANA A CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 28/09/2007 | 2660.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 24 A 29/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 28/09/2007 | 240.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -CLUSAO DO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOSDO TRECHO QUE LIGA O SITIO NOGUEIRA A CAI€ARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 28/09/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 28/09/2007 | 255.00 | 00000571873472 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO PE DE SERRA ACACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026981 | 28/09/2007 | 1663.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 880 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027006 | 28/09/2007 | 1865.43 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 987 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 28/09/2007 | 450.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REPOSI-€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS FRANCISCO CARNEIROE PREFEITO ANTONIO MIRANDA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 28/09/2007 | 2800.00 | 00037399543453 | PEDRO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADA DO TRECHO QUELIGA CAI€ARA A VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 28/09/2007 | 255.00 | 00085515159420 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO PE DE SERRA ACACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 28/09/2007 | 240.00 | 00006042199463 | MARIA ROBERLANY QUEIROZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE VISTURIA AMBIENTAL REALIZADO EM OBRAS DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 28/09/2007 | 1126.65 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE RELATIVO A LICEN€A DE OPERA€AO E DRE NAGEM URBANA E PAVIMENTA€AO DAS RUAS: ANDRE PESSOA, JOSE ANTONIO DA SILVA E ANTONIO CAR- LOS DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 28/09/2007 | 426.90 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000606 E 000607, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA CC FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 28/09/2007 | 160.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 24/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 28/09/2007 | 335.00 | 00019105347491 | JOSE GILBERTO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 28/09/2007 | 486.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 121,5 KGSDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001394, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 28/09/2007 | 710.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N§. 769747 DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 28/09/2007 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNCIPAL,CONSTANTE EM NOTA DE N§.009930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 28/09/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLI- CO, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE SETEM - BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 28/09/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ,MPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE SETEM -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 28/09/2007 | 125.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 04 FAIXAS DESTINADA AO DESFILE DI DIA07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 28/09/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUEESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/FNDEN§.023.,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027031 | 28/09/2007 | 1137.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 602 LI TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL EM ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS I PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 CONF. TOMA-DA DE PRE€O 001/2007 E CONTRATRO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027049 | 28/09/2007 | 1710.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 905 LI TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL EM ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTEN CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 CONF. TOMA-DA DE PRE€O 001/2007 E CONTRATRO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027057 | 28/09/2007 | 182.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70 LTS DEGASOLINA CONSTANTE EM NOTA DE N§.003474 DESTINADOS A MOTO CG 150 02 PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007 CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07,E CONTRATRO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027065 | 28/09/2007 | 88.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 34 LTS DEGASOLINA CONSTANTE EM NOTA DE N§.003473 DESTINADOS A MOTO CG 150 01 PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007 CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07,E CONTRATRO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027073 | 28/09/2007 | 124.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48 LTS DEGASOLINA CONSTANTE EM NOTA DE N§.003472 DESTINADOS A MOTO XLR PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007 CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07,E CONTRATRO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027081 | 28/09/2007 | 1580.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 608 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§003471, DESTINADOS AO VEICULO UNO NOVO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI-PIO CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO013/07, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027120 | 28/09/2007 | 2660.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 76 BOTI-JOES DE GAS (GLP/13 KG) CONSTANTES EM NOTAFISCAL EM ANEXA DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUI€AOCOM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2007, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2007 ECONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 28/09/2007 | 2000.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000440, 000441, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AODE GRUPOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 28/09/2007 | 5.00 | 00004644062421 | ELIANE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMP§ DE N§ 02533-0 DE 14/09/07, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 28/09/2007 | 10699.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (FUNDEB 60%) MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 28/09/2007 | 1010.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A ALUGEUL DO VEICULO DE PLA-CA KTO-9065-PB, CONDUZINDO ALUNOS DA ESCOLAJOAO ALVES DE CARVALHO ATE A CAPITAL DO ESTA-DO PARA VISITA A PATRIMONIO HISTORICO DEBATI-DO EM SALA DE AULA, DURANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 28/09/2007 | 570.00 | 00007281514727 | ARMANDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE CON- SERTO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 28/09/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOAO GRUPO ESCOLAR MANOEL CARNEIRO DE OLIVEIRANO SITIO GRAVATA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007,COMO SUBSTITUTA DAPROFESSORA VERIDIANA FRANCISCO DA SILVA , QUEENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 28/09/2007 | 1180.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 9.077 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 28/09/2007 | 4394.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO, REF.AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 28/09/2007 | 520.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 KGS DECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.769699, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 28/09/2007 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES- SOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, REF. O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027022 | 28/09/2007 | 2216.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 1.173 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003475, DESTINADOS A AMBULAN - CIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027090 | 28/09/2007 | 1089.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 419 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003469, DESTINADOS AO VEICULO PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027103 | 28/09/2007 | 2316.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 891 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003470, DESTINADOS A AMBULAN - CIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027111 | 28/09/2007 | 1924.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 740 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003468, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 28/09/2007 | 610.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.007547, DESTINADOS A DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 28/09/2007 | 1621.67 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO NESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.099927 E 099928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 28/09/2007 | 6169.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE N§S 099942 E 099943 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 28/09/2007 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 28/09/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REALTIVO AO VENCIMENTO COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 28/09/2007 | 1126.65 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A UMA PASSAGEM AEREA DA CAPITAL DO ESTADO-PB A BRASILIA-DF (VICE-VERSA) ,PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM O FIMDE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA ADMINISTRA -€AO, NESTE MES/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 28/09/2007 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO E DIVULGA€ÇO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 009930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 28/09/2007 | 478.57 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A MULTA POR ATRASO NA ENTRE-GA DA DIRF CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 28/09/2007 | 270.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 28/09/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007 ,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 28/09/2007 | 1.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 28/09/2007 | 4.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 28/09/2007 | 420.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 28/09/2007 | 1512.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 28/09/2007 | 1110.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO CRE- DOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFA RELATIVA A ADMINSTRA€AO FINANCEIRA DA FOLHA DE PESSOALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 29/09/2007 | 150.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTSAL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA X SUNDOWNMOTOS DE GUARABIRA E SAO PAULO DE DUAS ESTRA-DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 29/09/2007 | 796.30 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000220,00 0221,000222 E 000223, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/10/2007 | 441.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 01/10/2007 | 382.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINµSIO DE ESPORTE E BIBLIOTECA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/10/2007 | 1465.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/10/2007 | 621.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PRE-ESCOLAR, GRUPO JOAO ALVES E DE OUTRAS ESCOLAS ,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/10/2007 | 182.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ESTA- DIO E CENTRO O LUIZAO DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/10/2007 | 2107.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -FEC€AO DE 1600 BLUSAS PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/10/2007 | 125.00 | 00020680260404 | JOSE VELOSO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE BANDEIRAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCA -€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/10/2007 | 1030.00 | 00073960306415 | GILVANILDO DA FONSECA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE CAPS FEMENINO E MASCOLINOS CONSTANTESEM NOTA DE SERVI€OS DE N§.030013, DESTINADOSAOS COMPONENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 01/10/2007 | 470.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA EM ANE-XA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 01/10/2007 | 120.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVR ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 24 E 27/09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 01/10/2007 | 515.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS ONIBUS, MOTOS EFIAT, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 01/10/2007 | 180.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOSDE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/10/2007 | 319.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ECENTRO DE SAUDE CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/10/2007 | 925.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, CENTRO DE SAUDE , POSTO MEDICO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 01/10/2007 | 382.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000837,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL E MA -TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/10/2007 | 400.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/10/2007 | 160.00 | 00002231936402 | LUIS HENRIQUE CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19,21,25 E 28/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 01/10/2007 | 266.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000668, DES TINADOS AO VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/10/2007 | 310.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 01/10/2007 | 3520.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELTIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICOJUNTO DA ATEN€AO BASICA DA UNIDADE DE SAUDEDO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/10/2007 | 277.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA EL�TRICA DO PR�DIO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, PASTORAL DA CRIAN€A E OUTROS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/10/2007 | 113.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA MINE- USINA DE LEITE E SEC. DE ASSISTENCIA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/10/2007 | 160.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB PRO CEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FA- ZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 01/10/2007 | 540.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO.2689.PB SEN- DO:04 PROCEDENTES DO ST§. JATUARANA ATE O HOSPITAL DE JOAO PESSOA E 02 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 01/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/10/2007 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO AVISO DE LICITA€OES - TOMADAS DE PRE€OS N§ 02, 03, 04 E 05/2007, NO D. OFICIAL DODIA 11/10/07, CONF. NO-TA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 01/10/2007 | 400.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO NOS DIAS 03,05,10,12 E 17/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/10/2007 | 1323.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO,MATADOURO E OUTROS CONF. COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/10/2007 | 1614.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DO PREDIO DA FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA,MATADOURO E OUTROS CONF. COMPRS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 01/10/2007 | 325.00 | 00004393547497 | CRISTIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZA DE CANTEIROS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/10/2007 | 313.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2504 PAESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000081, DES-TINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHEMARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/10/2007 | 160.00 | 00002114078442 | JOSE HUMBERTO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/10/2007 | 400.00 | 00031551580420 | CELSO LUIZ DE OLIVIERA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (CAI -BROS, RIPAS E OUTROS), PARA CONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 01/10/2007 | 100.00 | 00003508350479 | ROSILENE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES PARA MEU ESPOSO DE NOME: LUIS CARLOS DA SILVA POR SE EN-CONTRAR DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 02/10/2007 | 300.00 | 00001839800429 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU€AO PARA REFORMA DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 02/10/2007 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO E CULTU RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 02/10/2007 | 100.00 | 08649451000751 | SAINODA-COM.DE REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE NAVALHASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 014872, DESTINADOS A ENCILADEIRAS QUE ESTA FAZENDO SILOSDE FORRAGEM DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 02/10/2007 | 1117.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000838,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONA -RIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 02/10/2007 | 41.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMP§ DE N§ 02748-1 DE 01/10/07, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 02/10/2007 | 420.00 | 00004418215450 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DEOLIVEIRA NA LOCALIDADE DO ST§ PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 03/10/2007 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 27/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 03/10/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-LICEN€A DE OPE RA€AO N§ 2239/2007, NO D.OFICIAL E J.A UNIAO DO DIA 03/10/07, CONF. NOTA DE SERVI€O 093285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 03/10/2007 | 270.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 270 LI -TROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000390, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRAD/CIDADE, COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 03/10/2007 | 367.00 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000435,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIAJUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 03/10/2007 | 733.00 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000433E 000434, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CIAN -€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 03/10/2007 | 80.00 | 00058089462472 | ANTONIO PAULINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 04/10/2007 | 1195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 04/10/2007 | 200.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES SETEM -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 04/10/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO DE RREO NO D.OFICIAL, EDI€AO: 04/10/07, CONF. NOTA DE N§ 093396 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 05/10/2007 | 318.02 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED.LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001811, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 05/10/2007 | 315.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 039783, DESTINADOA PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 05/10/2007 | 370.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE CADEIRA, SUGADOR E OUTROS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOSPSFs CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 05/10/2007 | 236.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000871, DES- TINADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 05/10/2007 | 1877.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REPOSI€AO DEPE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000814,EFETUADO NO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 05/10/2007 | 706.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REPOSI€AO DEPE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000813,EFETUADO NO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 05/10/2007 | 160.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIA SEM PERNOITES,POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, NOS DIAS 19, 21, 24 E 27/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 05/10/2007 | 100.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA MAE PORENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 05/10/2007 | 200.00 | 00003508863425 | TEREZA CRISTINA DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€OES (CAIBROSRIPAS E OUTROS) PARA CONSERVA€AO DE MINHA CA-SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 05/10/2007 | 2769.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 05/10/2007 | 200.00 | 00005633787439 | SEVERINA JANUARIO DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERNA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 05/10/2007 | 100.00 | 00048473480449 | ANTONIO TEODOSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CA-PITAL DO ESTADO, ONDE IREI SUBMETER-ME A EXA-MES EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 05/10/2007 | 2660.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 01 A 06/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 05/10/2007 | 275.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NOS TRECHOS QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO E AO SITIO TIMBAU- BA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 05/10/2007 | 700.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DA CAPA DO CARRO€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 05/10/2007 | 300.00 | 00003196310442 | JOSE EDNALDO MARQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NO RO€O DEMATO E TAPAGEM DE BURACO DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO CAJAZEIRAS ATE ZE VELHO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 08/10/2007 | 150.00 | 00004695285401 | ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA RE -FORMA DE MINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 08/10/2007 | 290.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000381,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 08/10/2007 | 6760.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000379E 000380, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 08/10/2007 | 85.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 570 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EUDC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 08/10/2007 | 640.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000840,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 08/10/2007 | 260.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDROS LATERAIS E TRASEIROS, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 007673, DESTINADO AO DUCATO PERTENCENTEA SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 09/10/2007 | 265.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.018006 DES- TINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 09/10/2007 | 320.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB PROCEDENTES DO SITIO CIPOALCONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 09/10/2007 | 334.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000903, DES- TINADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 09/10/2007 | 500.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000049, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTESQUE ERAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 09/10/2007 | 205.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 09/10/2007 | 245.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 10/10/2007 | 180.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001627, DESTINADAS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 10/10/2007 | 2754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 10/10/2007 | 300.00 | 00063169738453 | MARCOS ANTONIO MAXIMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA RE -FORMA DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 10/10/2007 | 979.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAL AVULDA DE N§.720960, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVERIA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 10/10/2007 | 2010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA- DAS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU- NICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE MORA- DIAS, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 10/10/2007 | 150.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM DUAS PARTIDAS DE FUTSAL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA X CIDADENOVA E.CLUB DE SERTAOZINHO A REALIZAR-SE NODIA 10/10 E COM O PALMEIRAS DE SERRA DA RAIZNO DIA 13/10/07, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 10/10/2007 | 520.03 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N§.000369, DESTINADOS A FESTA DE COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 10/10/2007 | 488.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 720959,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 10/10/2007 | 7688.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/ADM E RET. NESTEMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 10/10/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO /07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 10/10/2007 | 4101.55 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 10/10/2007 | 1139.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 11/10/2007 | 420.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO NOS DIAS 01,04 E 09/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 11/10/2007 | 900.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000874, DES- TINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO RO SARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 11/10/2007 | 390.50 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAUDE BUCALPARA ATEN€AO BASICA CONF. NOTA FISCAL DE N§.008195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 11/10/2007 | 540.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.8035.PB COM ESPERA SENDO: 01 A CA PITAL DO ESTADO COM CARENTES PARA SEPULTA - MENTO DE PARENTE E 02 DE CAMPINA GRANDE ATE ESTA CIDADE, CONDUZINDO MUDAN€AS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 11/10/2007 | 1090.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 22 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO SENDO 20 AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, 01 PARA O HOSPITAL DE GUARABIRA E 01 AO HOSPITAL AHU NA CAPITAL DO ES-TADO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DEFAZEREM TRATAMENTO NOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 11/10/2007 | 440.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, PRO CEDENTE DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS DES TE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 11/10/2007 | 155.00 | 00040889343420 | JOSE FERNANDO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIQ.8589-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOASPARA VISITAS A FAMILIARES EM HOSPITAIS DAQUE-LA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 11/10/2007 | 240.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA THN-6260-PE, PROCEDENTE DO SITIO SANTATEREZINHA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 11/10/2007 | 430.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE 19 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZI-0789-PB, SENDO05 DO SITIO UMBURANA PARA O HOSPITAL DE BELEME 14 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DOROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDENOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 11/10/2007 | 380.00 | 00048473502434 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA CAPACITA€AO DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO PRO-LETRAMENTO REALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 11/10/2007 | 815.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE SONORIZA€AO DO GRUPO TJ SHOW QUANDO NAS COMEMORA€AOES DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 11/10/2007 | 340.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EMPREI-TADA NA CONSERVA€AO DO GRUPO ESCOLAR DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO ST§.RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 11/10/2007 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 08/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 11/10/2007 | 160.00 | 00096513608449 | ADENILDA JOSE DE PAULA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AULAS MINISTRADA SUBISTI- TUINDO A PROFESSARA ROSEANE GOMES, NO PERIO- DO DE 05/08 A 05/09/07 NA ESCOLA PEDRO PEREI RA NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 11/10/2007 | 340.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PRO- FESSOR JUNTO A ESCOLA JOANA ALVES NESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 11/10/2007 | 360.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPA -REM DE TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE CULTURA D/EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 11/10/2007 | 90.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CARRETODAGUA DESTA CIDADE PARA O ABASTECIMENTO DOGRUPO DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 11/10/2007 | 100.00 | 00004352077410 | THAILMA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO, NA RUA DA AREIA NESTA CIDADE, DURANTEA ULTIMA SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 11/10/2007 | 360.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO A UMA PALESTRA EDUCATIVA COMALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCO-LA JOAO ALVES DE CARVALHO REALIZADO NO GINA-SIO DE ESPORTE DESTA CIDADE NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 11/10/2007 | 380.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE CAPACI-TA€AO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOPRO-LETRAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 11/10/2007 | 405.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N§. 720942, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 11/10/2007 | 106.13 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0081413, DES-TINADOS AO VEICULO UNO NOVO PERTENCENTE A SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 11/10/2007 | 0.80 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMPENHO DE N§. 02848-7 DE 11/10/2007 POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 11/10/2007 | 380.00 | 00048473502434 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVICOS DA CAPA-CITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,PRO-LETRAMENTO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 11/10/2007 | 672.95 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM ASFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 11/10/2007 | 200.00 | 00001905387407 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (CAIBRORIPAS E OUTROS) DESTINADOS A CONSERVA€AO DEMINHA CASA NA LOCALIDADE DO ST§. RIACHO PRETODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 11/10/2007 | 258.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENEGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONFORME RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 11/10/2007 | 100.00 | 00003524379443 | IRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DESPESAS COM DIVERSOS EXAMES QUE MINHA MAESE SUBMETEU NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 11/10/2007 | 200.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NOS RECA- DASTRAMENTO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOL SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SE TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 11/10/2007 | 1749.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0028428 | 11/10/2007 | 2660.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 08 A 13/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 16/10/2007 | 250.00 | 00008030172435 | GERLANDIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA SR¦. ELIZABETETOMAZ DA COSTA, JUNTO A ESCOLA MARIA EUDESIADE CARVALHO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 16/10/2007 | 250.00 | 00071499377487 | JOSEFA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESORA NA SUBSTITUI€AO DA SR¦. MARIA ZELIA DOS SANTOS, JUNTO A ESCOLA OLIVINA QUE IROZ DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 16/10/2007 | 403.58 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 17/10/2007 | 538.18 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 17/10/2007 | 3520.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELTIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICOJUNTO DA ATEN€AO BASICA DA UNIDADE DE SAUDEDO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 17/10/2007 | 155.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 17/10/2007 | 140.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 CARROSDE MAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000285DESTINADOS A DOA€AO COM BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COM RE -CURSOS DO IGD/BF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 18/10/2007 | 150.00 | 00096995475453 | GILBERTO CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA FILHA DE NOME GILMARA SANTOS DA SILVAPOR ENCONTRAR SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 18/10/2007 | 350.00 | 00006824967408 | MARCELA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA SUBS-TITUI€AO DA PROFESSORA MARIA DA PENHA GOMESDA SILVA POR ENCONTRAR-SE DE LICENCIA MATERNIDADE, JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHOLOCALIZADO NA RUA DA AREIA, NESTA CIDADE, REFAO PERIODO DE 13/09 A 13/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 19/10/2007 | 540.00 | 00091670381404 | JOSE RONALDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.080 CA-CHORRO QUENTE CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OSEM ANEXA, DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIADAS CRIAN€AS REALIZADOS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 19/10/2007 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455.PB CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SERRINHAATE ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12/09 A12/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 19/10/2007 | 1570.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ.6194.PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 12/09 A 12/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 19/10/2007 | 2300.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS, ANO 81 MARCA MERCEDES BENZ PLACA KFF-9127-PB,OB- JETTIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESI - DENTES EM CAJAZEIRAS E UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA UR- BANA QUE OFERECEM A SEGUNDA FASE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM NOSSO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/09 A 12/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 19/10/2007 | 600.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFF-9127 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PE DE SERRA A CAI€ARA COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NO GRUPO JOAO ALVES DECARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/09 A 12/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 19/10/2007 | 245.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DO SITIO CACHOEIRA A PE DE SERRA DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 12/09 A 12/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 19/10/2007 | 125.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.029711 DES TINADAO AO VEICULO DE DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 19/10/2007 | 3850.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO CO-ORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 19/10/2007 | 280.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENSM DESTA CIDADE A CA- PITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE NOS DIAS 02,04,09,15,19,24 E 29/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 19/10/2007 | 1773.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 19/10/2007 | 1632.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 19/10/2007 | 2781.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 19/10/2007 | 2754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 19/10/2007 | 2660.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 15 A 20/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 19/10/2007 | 305.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NAS RUAS DO CONJUNTO DOMEPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 19/10/2007 | 1125.00 | 00043159982491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA EMPREI-TADA NO ARRUAMENTO DA RUA ANTONIO SOARES NOCONJ. ANTONIO MARIZ N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 20/10/2007 | 1737.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 20/10/2007 | 1309.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO,MATADOURO E OUTROS CONF. COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 20/10/2007 | 360.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE -DREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DE PESSOAS CARENTES CONF. DECLARA€AO EM ANEXA RESIDENTES NMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 20/10/2007 | 2200.00 | 00003099411485 | Wellington Elias da Paz | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PAVIMENTA€AO DE 115 METROS QUADRADOSDE CAL€AMENTO NA RUA JOAO ALVES DE CARVALHON/CIDADE. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 20/10/2007 | 8340.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 20/10/2007 | 3400.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RECUPE-RA€AO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VALENTIMA NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 20/10/2007 | 1900.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 20/10/2007 | 650.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE RIPAS, CAIBROS, LINHA E TELHAS PARA A REFORMA DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 20/10/2007 | 4.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 20/10/2007 | 0.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 20/10/2007 | 0.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 20/10/2007 | 8183.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 20/10/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO PENSIO- NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 20/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 20/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 20/10/2007 | 10403.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 20/10/2007 | 3959.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 20/10/2007 | 2916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 20/10/2007 | 913.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO NESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.098050,098265 E 098359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 20/10/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 20/10/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 20/10/2007 | 31932.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 20/10/2007 | 1200.00 | 00043638708268 | NUZIA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFEC€AO DE MO- DA INTINA COMO ATIVIDADE DE GERA€AO DE RENDA AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO SOCIAL DO PRO - GRAMA DE CARTA DE CREDITO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 20/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA MINE- USINA DE LEITE E SEC. DE ASSISTENCIA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 20/10/2007 | 169.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA EL�TRICA DO PR�DIO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, PASTORAL DA CRIAN€A E OUTROS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 20/10/2007 | 4491.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 20/10/2007 | 262.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ESTA- DIO FRANCISCO CARNEIRO E CENTRO ESPORTIVO O LUIZAO CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 20/10/2007 | 587.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE, BIBLIOTECA E OUTROSDESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 20/10/2007 | 50197.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 20/10/2007 | 36631.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 20/10/2007 | 9699.07 | 00028547551468 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIARIO TRABA-LHISTA COMO AUXILIAR DE SERVI€O, JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 20/10/2007 | 710.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 177.600 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.001456, DESTINADOS A MERENDA ESCO LAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 20/10/2007 | 4180.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.P.E EXTENSAO | IMPORTE RELATIVO AO CURSO DE PEDAGOGIA CONS -TANTE EM NOTA FISCAL DE N§.02456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 20/10/2007 | 80.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 08/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 20/10/2007 | 1071.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 119 KGS DEQUEIJO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§.000389, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 22/10/2007 | 100.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 23/10/2007 | 910.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZAGERAL NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 23/10/2007 | 964.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS GRU- POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 23/10/2007 | 416.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 23/10/2007 | 1194.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DMUNICIPIO.CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 23/10/2007 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 23/10/2007 | 480.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS ONIBUS 01 E 02 EMOTOS XLR, CG 150 01 E 02 PERTENCENTES A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 23/10/2007 | 134.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 23/10/2007 | 307.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ECENTRO DE SAUDE CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 23/10/2007 | 977.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, CENTRO DE SAUDE , POSTO MEDICO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 23/10/2007 | 238.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 23/10/2007 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO E DIVULGA€ÇO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 009987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 23/10/2007 | 922.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 23/10/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE OUTUBRO DE 07 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 012718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 24/10/2007 | 420.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICI PIO, NOS DIAS 01,04 E 08/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 24/10/2007 | 500.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-8137-PB, SENDO 02 A CAPITAL DO ES- TADO E 02 A CAMPINA GRANDE COM ESPERA CONDU- ZINDO A SECRETARIA DE SAUDE COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 24/10/2007 | 2521.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ .000377,DESTINADOS AOS PACIENTES DO GRUPO DE HIPERTEN€AO, RITINIA, DIABETES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 24/10/2007 | 150.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA THN-6260-PE, PROCEDENTE DO SITIO SANTATEREZINHA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 24/10/2007 | 200.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE UM BURANA ATE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 24/10/2007 | 680.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE SOLDAELETRICA E FEIXE DE MOLA EFETUADOS NO ONIBUS01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 24/10/2007 | 240.00 | 00028843053434 | ANA MARIA ESTEVAM DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICI PIO, NOS DIAS 01,09 E 15/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 24/10/2007 | 320.00 | 00085515450434 | MARIA LUCIENE FLORIANO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA, NOS DIAS 03,08,18, E 23/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 24/10/2007 | 240.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM ERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 10,18 E 24/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 24/10/2007 | 230.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVA - LHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 24/10/2007 | 205.05 | 00091670659453 | MARINALDO VERISSIMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 769 709, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALU - NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 24/10/2007 | 230.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOG.4932.PB PROCEDENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O COORDENADOR DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DES TE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 24/10/2007 | 255.00 | 00085514276449 | ANTONIO JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZAGERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 24/10/2007 | 150.00 | 00008044019421 | TIAGO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS COMPLETO NO EIXO DO CARRO€AO TRUDADO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 24/10/2007 | 325.00 | 00072694572472 | MARIA LUCIMAR TOMAZ DE CARVLHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA ACONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 24/10/2007 | 161.25 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.290 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 141, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN - €AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI - VEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 24/10/2007 | 540.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 09 PROTESES DENTARIA DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 24/10/2007 | 100.00 | 00057091668472 | MANOEL SANTANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (CAIBRORIPAS, TELHAS E OUTROS) PARA A CONSERVA€AO DEMINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 26/10/2007 | 2749.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 26/10/2007 | 5760.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 36.000 MIL PEDRAS PARALELEPIPEDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.769724, DESTINA - DOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€AMEN TO NESTA CIDADE CONFORME CONVENIO DE N§. 01768681-88/05 MINISTERIO DAS CIDADES/P.M. CAI€ARA, RECURSOS OGU PRO-MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 26/10/2007 | 2660.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 22 A 27/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 26/10/2007 | 159.00 | 06276057000102 | FRANCINETE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000166, DESTINADAS A MOTO CG 150 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 26/10/2007 | 250.00 | 00063169746472 | JOSEMAR SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA-CA MMO.2220.PB CONDUZINDO A EQUUIPE DO NOGUEIRA ESPORTE CLUBE COM O FIM DE PARTICIPAREM DEJOGOS COM AS EQUIPES DAS REFERIDAS CIDADESPEDRO REGES, JACARAU E PEDRO VELHO.RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 26/10/2007 | 420.00 | 00004418215450 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DEOLIVEIRA NA LOCALIDADE DO ST§ PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 26/10/2007 | 165.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP.4936.PB CONDUZINDO A MERENDA ESCOLARPARA DISTRIBUI€AO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 26/10/2007 | 160.00 | 00006855865453 | EXPEDITO P DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 NO VEICULO DE PLACA MMO2318.PB PROCEDENTES DE BELEM ATE ESTA CIDADE,NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 29/10/2007 | 450.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 29/10/2007 | 1570.00 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 29/10/2007 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA DO POSTO DE ATEN€AO BASICA DE SAUDEREF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 29/10/2007 | 4250.00 | 00085476927468 | AIRTON IDEAO LEITE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 29/10/2007 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS JUNTO AO PSF II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 29/10/2007 | 450.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 29/10/2007 | 450.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 29/10/2007 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 29/10/2007 | 5730.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 29/10/2007 | 1570.00 | 00000981728405 | EDJACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII D/ MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 29/10/2007 | 1570.00 | 00080471714453 | SILVIA DA CRUZ RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL II D/MU-NICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 29/10/2007 | 1570.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL III DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 29/10/2007 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL I DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 29/10/2007 | 700.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM LINK JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§.000174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 29/10/2007 | 250.00 | 00007271516492 | AUCILENE MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE VERIDIANA FRANCISCO DASILVA QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNIDADEJUNTO AO GRUPO MANOEL CARNEIRO DE OLIVEIRA DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 29/10/2007 | 6300.00 | 00002841300447 | JOSÉ SUDENY JUSTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 70 CARRADAS DE AREIA COM 6 METROS CUBICOS CADA DESTINADAS A PAVIMEN- TA€AO DE RUAS DO CONJUNTO NOVA CAI€ARA CON- FORME CONVENIO DE N§.01786881-88/2005 MINIS TERIO DAS CIDADES/P.C.CAI€ARA OGU PRO-MUNI- CIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 29/10/2007 | 2180.06 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002344, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DECAL€AMENTO CONFORME CONVENIO DE N§.0178681-882005 MINISTERIO DAS CIDADES/P.M CAI€ARA, RE -CURSOS OGU PRO-MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 29/10/2007 | 696.85 | 41141540000172 | N.L VILAR & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 006264,DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO IGB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 29/10/2007 | 100.00 | 00003070241484 | AURISTELA COUTINHO ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAO MEU FILHO POR O MESMO SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/10/2007 | 150.00 | 00004975785498 | IEDA GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0029696 | 30/10/2007 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOS-TO CONF. CONVITE 02/07 CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 30/10/2007 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ACOMPA-NHAMENTO E EXECU€AO COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR EMERGENCIAL DA CAIXA -CONSTRU€AO DE MORADIAS, REF.AO MES DE OUTU -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 30/10/2007 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 30/10/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADO JUNTO ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS CONF. COMP. EMANEXO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 30/10/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE - SSOR JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 30/10/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUEESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/FNDEN§.023.,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 30/10/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ,MPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE OUTU -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 30/10/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS PRESTA-DOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUC. POR EXEP -CIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF. CONTRATO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 30/10/2007 | 160.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.2196.PE CON- DUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE EDUCA - €AO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 30/10/2007 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES- SOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, REF. O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 30/10/2007 | 105.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000724 DES- TINADOS AO VEICULO PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 30/10/2007 | 2615.00 | 00003507101475 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DURAN TE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 30/10/2007 | 4394.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 30/10/2007 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 22/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 30/10/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS E DE ASSESSORAMENTO AO PODEREXECUTIVO EM ASSUNTOS RELATIVOS A EXECU€AO OR€AMENTARIA E FINANCEIRA PATRIMONIAL, COM RES-PANSABILIDADE TECNICA PERANTE O TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 30/10/2007 | 1624.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 30/10/2007 | 451.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 30/10/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REALTIVO AO VENCIMENTO COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 30/10/2007 | 380.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA €AO DA GEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA- DE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 30/10/2007 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE -SSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILI-DADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 31/10/2007 | 482.25 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A MULTA POR ATRASO NA ENTRE-GA DA DIRF CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 31/10/2007 | 2.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N.1699-3 PDDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 31/10/2007 | 1760.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 16,20,22,23,26,28 E 29/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 31/10/2007 | 864.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 31/10/2007 | 6.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 31/10/2007 | 55.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 31/10/2007 | 1.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 31/10/2007 | 1.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 31/10/2007 | 49.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 31/10/2007 | 1107.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO CRE- DOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFA RELATIVA A ADMINSTRA€AO FINANCEIRA DA FOLHA DE PESSOALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 31/10/2007 | 405.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000725 DES- TINADOS AO VEICULO UNO PSF PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 31/10/2007 | 1804.80 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTE NOTA FISCAL DE N§.000309, DESTI- NADOS A USINA PRO LEITE PARA DISTRIBUI€AO, COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 31/10/2007 | 1181.00 | 00003153651450 | JOSE GILBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGENS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOSPSFS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE SERVI€OSEM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 31/10/2007 | 495.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 123,750 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.001464, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 31/10/2007 | 1210.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 9.308 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE A€OES DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030244 | 31/10/2007 | 1706.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 903 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003516, DESTINADOS A AMBULAN - CIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030252 | 31/10/2007 | 1034.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 398 LITROS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003515, DESTINADOS AO VEICULO PAMPA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030261 | 31/10/2007 | 2238.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 861 LITROS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003514, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEI- RO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030279 | 31/10/2007 | 1848.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 711 LITROS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003513, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTEN- CENTE AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 31/10/2007 | 8744.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 31/10/2007 | 419.70 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAUDE BUCALPARA ATEN€AO BASICA CONF. NOTA FISCAL DE N§.008194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 31/10/2007 | 200.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA PRESTA-€AO DE CONTAS DO PAB E SIAB DA SEC. DE SAUDE,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 31/10/2007 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO PSF I II e III DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTU BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 31/10/2007 | 490.00 | 00023718293404 | LUIS ANTONIO DA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO DURANTE OS DIAS 10, 13, 26/09 E 15, 23, 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 31/10/2007 | 420.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIµRIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TO LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO DURANTE OS DIAS O1, 04 E 09/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 31/10/2007 | 590.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, PRO CEDENTE DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS DES TE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 31/10/2007 | 250.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5668-PE, PRO- CEDENTE DO SITIO PE DE SERRA CONDUZINDO PES- SOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 31/10/2007 | 275.00 | 00002313103404 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX.5619.PB CON- DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | REFORMA DO PREDIO DA SEC. DEACAO SOCIAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 31/10/2007 | 3481.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MOVEIS DESTI-NADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, PARA MELHOR ATENDER OS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | REFORMA DO PREDIO DA SEC. DEACAO SOCIAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 31/10/2007 | 3548.80 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESSTINADOS A RE-FORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | REFORMA DO PREDIO DA SEC. DEACAO SOCIAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PRO -GRAMA BOLSA FAMILIA. | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | REFORMA DO PREDIO DA SEC. DEACAO SOCIAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PRO -GRAMA BOLSA FAMILIA. | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 31/10/2007 | 155.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 31/10/2007 | 184.60 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX,PARA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 31/10/2007 | 150.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM DUAS PARTIDAS DE FUTSAL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA X ESQUECI-DOS DE GUARABIRA E PALMEIRA DE SERRA DA RAIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 31/10/2007 | 443.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 31/10/2007 | 491.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFE -SSORA JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHOREF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 31/10/2007 | 918.25 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000680, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO GRUPO DO SITIO NOGUEI-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 31/10/2007 | 292.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030139 | 31/10/2007 | 712.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 274.16 LITROS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.003509, DESTINADOS AO UNO PERTEN CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNI CIPIO CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONT. 013/07, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030147 | 31/10/2007 | 1715.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 49 BOTI-JOES DE GAS (GLP/13 KG) CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002560 DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUI€AOCOM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2007, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2007 ECONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030155 | 31/10/2007 | 83.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 32 LITROSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003510, DESTINADOS A MOTO CG 150 N§.02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIOCONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONT.013/07DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030163 | 31/10/2007 | 49.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 19 LITROSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003511, DESTINADOS A MOTO XLR PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIOCONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONT.013/07DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030171 | 31/10/2007 | 80.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 31 LITROSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003512, DESTINADOS A MOTO CG 150 N§.02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIOCONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONT.013/07DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030180 | 31/10/2007 | 1629.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 862 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003521, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCEN TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONT.013/07DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030198 | 31/10/2007 | 982.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 520 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003522, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCEN TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONT.013/07DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 31/10/2007 | 10587.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (FUNDEB 60%) MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 029009 DE 20/10/07, POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 31/10/2007 | 100.00 | 00004352077410 | THAILMA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DURANTE A SEGUNDASEMANA DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 31/10/2007 | 85.00 | 00002990908412 | DARCY GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMU-9504-PB, DESTACIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAREM DE JOGOS ESTUDANTIS NA MESMA,NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 31/10/2007 | 926.50 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 9.265 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 890, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMP§ DE N§ 02746-4 DE 01/10/07, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 31/10/2007 | 160.00 | 00096513608449 | ADENILDA JOSE DE PAULA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AULAS MINISTRADA SUBISTI- TUINDO A PROFESSoRA ROSEANE GOMES, NO PERIO- DO DE 05/08 A 05/09/07 NA ESCOLA PEDRO PEREI RA NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 31/10/2007 | 100.00 | 00004352077410 | THAILMA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DURANTE A ULTIMASEMANA DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 31/10/2007 | 416.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 31/10/2007 | 964.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS GRU- POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 31/10/2007 | 292.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 31/10/2007 | 480.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS ONIBUS 01 E 02 EMOTOS XLR, CG 150 01 E 02 PERTENCENTES A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 31/10/2007 | 0.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02878-9 DE 20/10/07 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030201 | 31/10/2007 | 1487.43 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 787 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003518, DESTINADOS AO TRATO LOCADO A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 013/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030210 | 31/10/2007 | 1243.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 658 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003517, DESTINADOS AO TRATO CEDIDO A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 013/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030228 | 31/10/2007 | 1135.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 601 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003519, DESTINADOS AO TRATO 265 PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO013/07, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030236 | 31/10/2007 | 1470.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 778 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003520, DESTINADOS AO TRATO 275 PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO013/07, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 31/10/2007 | 735.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDDE DE PLACA KID.5649.PB SEN- DO 02 A CAPITAL DO ESTADO E 03 A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0030325 | 31/10/2007 | 2660.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 29/10 A 03/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 31/10/2007 | 595.00 | 00006819262442 | Wilson Estevam dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 238 MTS DE MEIO FIONAS RUAS DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL CONTRATODE REPASSE N§.01948187/2006 M. CIDADESPROGRAMA PRO-MUNICIPIO RECURSSOS OGU. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 31/10/2007 | 100.00 | 00048475041434 | CLOVES ANANIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 31/10/2007 | 150.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE TIJOLHOS DESTINA-DOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 31/10/2007 | 305.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENER -GIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONFORME RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 31/10/2007 | 2757.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 31/10/2007 | 1483.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 31/10/2007 | 1458.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 31/10/2007 | 150.00 | 00001241790450 | JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA CAJAZEIRAS A ZE VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 31/10/2007 | 45.00 | 00005532958459 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR- MEDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 31/10/2007 | 2297.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRAS, CONF.COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 31/10/2007 | 5.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO RFOR€O DO EMPENHO DE N§ 028177 DE 10/10/2007 EM VIRTUDE DE ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 31/10/2007 | 300.00 | 00008140435422 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DA A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIBRO RI-PA TELHAS E OUTROS PARA A COSERVA€AO DE MI-NHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/11/2007 | 400.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO QUE LIGA JATUARANA A CAJAZEI -RAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/11/2007 | 290.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ.9080.PB D/CIDADE A GUARABIRA E CA PITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/11/2007 | 120.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MTZ-3743-PB, PROCEDENTES DO SITIO ARISCO ATE ESTA CIDADE CONDU-ZINDO PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO NESTAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/11/2007 | 560.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTE EM NOTA ANEXA, DESTINADOS A ALIMEN TA€AO DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE PLANEJAMEN- TO REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/11/2007 | 620.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS SENDO: 03 A CAMPINA GRANDE E 02 A JOAO PESSOA, NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, CONDUZINDO O SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/11/2007 | 220.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZI-0789-PB, SENDO02 DO SITIO UMBURANA PARA O HOSPITAL DE BELEME 08 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DOROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDENOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/11/2007 | 1445.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000843,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/11/2007 | 555.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000845,DESTINADOS A LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NSR¦ DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/11/2007 | 490.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIµRIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS TA, NOS DIAS 24, 26, 29 E 30/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/11/2007 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 29/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/11/2007 | 200.00 | 00096513276420 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 02, 10, 16, 22 E 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 05/11/2007 | 5.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 05/11/2007 | 70.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DOSAO MIGUEL ESPORTE CLUBE E INTERNACIONAL DEARA€AGI REALIZADO NO DIA 04/11/2007 NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 05/11/2007 | 1110.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI - €OES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXA, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DOPLANEJAMENTO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 05/11/2007 | 180.00 | 00003766693492 | LENICE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 05/11/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 05/11/2007 | 350.00 | 00003032073456 | MARIA DE FATIMA ROSENO FLOR | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A ACOMPRA DE MATERIAIS (CAI -BROS, RIPAS E OUTROS) PARA CONSERVA€AO DE MI-NHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 05/11/2007 | 80.00 | 00004704429482 | MARIA DO ROSARIO LUCI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 06/11/2007 | 100.00 | 00004002077454 | MARIA DAS NEVES LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 06/11/2007 | 4220.00 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 07/11/2007 | 298.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.018089 DES- TINADAS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 08/11/2007 | 300.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000387,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 08/11/2007 | 50.00 | 00004838281498 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 09/11/2007 | 200.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES OUTUBRODE DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 09/11/2007 | 250.00 | 00003508513440 | SEBASTIAO DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA ACONSERVA€ÇO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 09/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 09/11/2007 | 2770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 09/11/2007 | 590.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 09/11/2007 | 510.00 | 00002702142400 | GILVANDO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON -SERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DA BALAN€A DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0031020 | 09/11/2007 | 2660.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 05 A 10/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 09/11/2007 | 80.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENSM DESTA CIDADE A CA- PITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 09/11/2007 | 520.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 KGSCARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.720912, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 09/11/2007 | 1947.93 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO NESTA CIDADE, CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE N§.099492, 100458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 09/11/2007 | 4902.51 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRI-BUI€AO COM DOENTES D/MUNICIPIO, CONSTANTES EMNOTA DE N§. 099484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 09/11/2007 | 700.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO, NOS DIAS 30,31/10 E 01 05 E 07/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 09/11/2007 | 785.00 | 00078961351400 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMO RA€AO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO BALNEARIO NA LOCALIDADE DO ST§.. BARRO BRAN- CO NO MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 09/11/2007 | 350.00 | 00006824967408 | MARCELA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHIO D/CIDADE, REFERENTE NO PERIO DO DE 13/10 A 13/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 09/11/2007 | 105.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A INSTALA€AO DE UM CABO DE DADOS UTP COM 70 MTS CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.000169, NA SEC. DE EDUC. E CULTU- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 09/11/2007 | 243.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOSDE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 09/11/2007 | 100.00 | 08298291000158 | CARTORIO REGISTRO CIVIL - NOTAS | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICA€OES DE DOCUMEN- TOS, 2¦ VIAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 09/11/2007 | 5655.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 09/11/2007 | 166.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INS/JRS/MUTAS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 09/11/2007 | 7920.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/RET.INSS NESTEMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 09/11/2007 | 1571.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 12/11/2007 | 0.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 12/11/2007 | 255.00 | 00008030172435 | GERLANDIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA SR¦. ELIZABETETOMAZ DA COSTA, JUNTO A ESCOLA MARIA EUDESIADE CARVALHO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 12/11/2007 | 520.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM QUANDO NASCOMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE JATUARANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 12/11/2007 | 490.00 | 00002339553482 | MARIA ESTELA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE BOLO DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIADAS CRIAN€AS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 12/11/2007 | 132.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 881 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EUDC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 12/11/2007 | 255.00 | 00071499377487 | JOSEFA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESORA NA SUBSTITUI€AO DA SR¦. MARIA ZELIA DOS SANTOS,JUNTO A ESCOLA OLIVINA QUEI ROZ DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA DE, REF. AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 12/11/2007 | 560.00 | 00005585974408 | MARIA FIRMINO DA SILVA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA "JOAO AL-VES DE CARVALHO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 12/11/2007 | 155.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 12/11/2007 | 420.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 12/11/2007 | 320.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB PROCEDENTES DO SITIO CIPOALCONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 12/11/2007 | 310.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 31 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS-4660-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREMCONSULTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 12/11/2007 | 920.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 22 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIODESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 12/11/2007 | 250.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB PRO CEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FA- ZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 12/11/2007 | 120.00 | 00057022933472 | MARCOS AURELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 06 E 09/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 12/11/2007 | 255.00 | 00006819262442 | Wilson Estevam dos Santos | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA REPO-SI€AO DE CAL€AMENTO NA RUA JOAO PESSOA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 12/11/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO CONF. LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 12/11/2007 | 239.80 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000438 DESTINADOS A LIMPEZA DA CRECHE MARIA JUVENTINA CDE OLIVEIRA D/MUNICIPIO, RECURSOS DO GOVERNOFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 12/11/2007 | 760.00 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000436E 000437, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN-€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA,D/MUNICIPIO RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 12/11/2007 | 280.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 280 LI -TROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.787752, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRAD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 12/11/2007 | 300.00 | 00043189490449 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA CON-SERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 12/11/2007 | 160.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 12/11/2007 | 150.00 | 00003507030438 | MARIA JOSE LAURENTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 12/11/2007 | 100.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 12/11/2007 | 500.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVER -SOS(CAIBROS, RIPAS E OUTROS), PARA CONSERVA -€AO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 12/11/2007 | 430.00 | 00006191219474 | LUCAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA CON-SERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 12/11/2007 | 100.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 12/11/2007 | 170.00 | 00006048100400 | ROSANGELA DA COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (TELHASTIJOLOS E CIMENTOS), PARA CONSERVA€AO DE MI -NHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 12/11/2007 | 300.00 | 00003509084438 | VERA LUCIA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CAIBROS,RIPAS, TIJOLOS E OUTROS) PARA CONSERVA€AO DEMINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 12/11/2007 | 115.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 12/11/2007 | 100.00 | 00002393888446 | ANTONIO BRAZ DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 12/11/2007 | 250.00 | 00002277222488 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO S.S.BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA CON-SERVA€AO DE MINHA CASA SITUADA NA RUA JOSE ANTONIO DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 12/11/2007 | 185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO E MEDICA-MENTOS PARA MIM E OUTRA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 13/11/2007 | 200.00 | 00007648550423 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUSDESTA CIDADE A SAO PAULO-SP, ONDE IREI A PRO-CURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 13/11/2007 | 200.00 | 00072694874487 | MARIA DO ROSARIO XAVIER | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUSDESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA OMEU ESPOSO DE NOME: JOSE AILTON C. DE SOUZA ,QUE IRA A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 13/11/2007 | 200.00 | 00002142855458 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CAIBROS,TELHAS, RIPAS E OUTROS), PARA CONSERVA€AO DEMINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 13/11/2007 | 120.00 | 00003946115438 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CAIBROS,RIPAS E OUTROS) PARA CONSERVA€AO DE MINHA CA-SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 13/11/2007 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PASSAGEM PARAMIM E OUTRAS PESSOAS. CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 13/11/2007 | 1611.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE MI -NHA CASA E OUTRAS, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 13/11/2007 | 150.00 | 00001196695440 | FATIMA D. DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (CAIBROTIJOLOS, RIPAS E OUTROS) PARA CONSERVA€AO DEMINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 13/11/2007 | 200.00 | 00096513500400 | MARIA CLENILDA TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (TIJOLOS,CIMENTO E OUTROS) PARA CONSERVA€AO DE MINHACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 13/11/2007 | 196.00 | 00008745691410 | MARIA MONICA EUGENIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO ( TIJOLOSE TELHAS) PARA CONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 13/11/2007 | 860.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 21 HORAS DE TRATOR TRANS -PORTANDO MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 13/11/2007 | 140.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NO RO€O DEMATO E TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO RIACHO PRETO A CAJAZEIRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 13/11/2007 | 80.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 12/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 14/11/2007 | 1020.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA EM- PREITADA NO RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 14/11/2007 | 560.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 18, 25 E 26/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 14/11/2007 | 190.00 | 00091670365468 | JOSE JOSENALDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAA DESPESAS COM A ACOMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ, ON-DE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 14/11/2007 | 100.00 | 00004713461440 | MERCIA BETANIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DA COMPRA DE UM OCULOS CONF.COMPROVANTE EM ANEXO, DESTINADO A MINHA FILHADE NOME: ALINE DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 16/11/2007 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA- DAS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU- NICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE MORA- DIAS, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 16/11/2007 | 200.00 | 00003507107406 | MARIA LéCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMIM E OUTRA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 16/11/2007 | 100.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA POR EMCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 16/11/2007 | 100.00 | 00008792102492 | KALLYANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CADAS- TRAMENTO DOS BENEFICARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 16/11/2007 | 345.60 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 43.200 KGDE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.720913, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DE CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEI-RA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 16/11/2007 | 2787.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 16/11/2007 | 625.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 16/11/2007 | 1000.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CONS-TRU€AO DE CASAS NO CONJUNTO DOM EPAMINONDASDESTA CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 16/11/2007 | 205.00 | 00057091080491 | JOSE ERIVALDO SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZAGERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 16/11/2007 | 1000.00 | 00092811647449 | ELIOMAR GOMES PESSOA FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE PINTURA EM 10 CASAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS N/CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 16/11/2007 | 2660.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 12 A 17/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 16/11/2007 | 100.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP.4936.PB CONDUZINDO A MERENDA ESCOLARPARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 16/11/2007 | 80.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 02 FAIXAS DESTINADA A COMEMORA€AO DODIA DAS CRIAN€AS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 16/11/2007 | 6758.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000385E 000386, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 16/11/2007 | 1089.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 121 KGS DEQUEIJO DE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§.787751, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 16/11/2007 | 250.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 16/11/2007 | 165.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS JOAO A. DE CAR-VALHO, MARIA EUDESIA DE CARVALHO, CRECHE MA -RIA JUVENTINA C. DE OLVEIRA E JOANA ALVES DECARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 16/11/2007 | 160.00 | 00075310228420 | CHISTIANA MARIA SILVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO NOS DIAS 08 E 13/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 16/11/2007 | 90.00 | 00007977799499 | LEANDRO MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CARRETODAGUA D/CIDADE ATE O GRUPO ESCOLAR DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO ST§.SERRINHA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 16/11/2007 | 140.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 16/11/2007 | 1869.77 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 16/11/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 16/11/2007 | 206.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE CONF. COMPEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 19/11/2007 | 160.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO NOS DIAS 13 E 19/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 19/11/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 19/11/2007 | 200.00 | 00006072934463 | MARIA SUELY NEVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA CON-SERVA€AO DE MINHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 20/11/2007 | 150.00 | 00006086077460 | CARLOS ANTONIO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPLEMENTA€AO DE UMA CARTADE HABILITA€AO PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 20/11/2007 | 130.00 | 00002509092430 | VALDIR NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS PARA AMINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 20/11/2007 | 215.00 | 00096512652487 | MARIA DA LUZ VITAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM DIVERSOS EXAMES E MEDICAMEN -TOS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 20/11/2007 | 426.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 20/11/2007 | 1536.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 20/11/2007 | 2300.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS, ANO 81 MARCA MERCEDES BENZ PLACA KFF-9127-PB,OB- JETTIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESI - DENTES EM CAJAZEIRAS E UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA UR- BANA QUE OFERECEM A SEGUNDA FASE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM NOSSO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/10 A 12/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 20/11/2007 | 250.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DO SITIO CACHOEIRA A PE DE SERRA DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 12/10 A 12/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 20/11/2007 | 600.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFF-9127.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PE DE SERRA A CAI€ARA COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NO GRUPO JOAO ALVES DECARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/10 A 12/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 20/11/2007 | 1570.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ.6194.PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 12/10 A 12/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 20/11/2007 | 2183.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000443 DESTI-NADO A CONSERVA€AO DE GRUPOS ESCOLARES DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 20/11/2007 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455.PB CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SERRINHAATE ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12/10 A12/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 20/11/2007 | 11692.53 | 00028547551468 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIARIO TRABA-LHISTA COMO AUXILIAR DE SERVI€O, JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 21/11/2007 | 100.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTSAL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA X PIRPIRI-TUBA, REALIZADO NO DIA 20/11/07 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 21/11/2007 | 305.00 | 00049156225415 | NICODEMOS ASSENDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DA CASA DA CARENTE DE NOME: GIVANIZAACINDINO DA SILVA, NA LOCALIDADE DO SITIO SAOMIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 21/11/2007 | 150.00 | 00003980963411 | JAKSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNC.5873.PB SENDO 02 VIAGENS A GUARABIRA E01 AO SITIO UMBURANA CONDUZINDO PESSOAS PARAFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 21/11/2007 | 4.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 21/11/2007 | 180.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA ACONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 21/11/2007 | 100.00 | 00005151362470 | SEVERINA DE FATIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 21/11/2007 | 830.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM 20 HO -RAS DE TRATOR NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 21/11/2007 | 245.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 21/11/2007 | 2419.20 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE 472 METROS QUADRADOS DE REGULARIZA€AO MANUAL NO SBLEITE E 143 METROS CUBICOS DE ESPALHAMEN- TO MANUAL DE AREIA DO COLCHAO EM RUAS DO CONJ. SEVERINO ISMAEL N/CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0198.481-87/06. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 21/11/2007 | 5175.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 1.150 METROS QUADRA -DOS EM PARALELEPIPEDOS CONF. CONTRATO 0198.481.87/06 M.CIDADE PROGRAMA PRO MUNICIPIO RECURSOS OGU. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 21/11/2007 | 3832.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 160 MTS DE MEIO FIO E 18 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPE DOS, DESTINADOS A PAVIMENTA€AO DE CAL€AMEN- TO DA RUA JOAO QUEIROZ NO CONJ. ANTONIO MA- RIZ N/CIDADE CONF. CONTRATO DE REPASSE N§. 0198.481-87/06 M. CIDADES PRO MUNICIPIOS RECURSOS OGU. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 21/11/2007 | 3690.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 205 SA-COS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA -€AO DE RUAS DO CONJ. SEVERINO ISMAEL CONF.CONTRATO DE REPASSE N§.0198.481-87/06 M.CIDADES-PROGRAMA PROMUNICIPIO RECURSOS OGU. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 21/11/2007 | 77.13 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTA€AO PELOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PLACA (ABERTURA E PINTURA) DE LETRAS EM CHAPA DE ZINCO CONF CONTRATO DE REPASSE 0198.481.87/06 M.CIDADES PROGRAMA PRO MUNICIPIOS RECURSOS OGU. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 21/11/2007 | 3145.00 | 00004257433493 | Auricélio Pereira Frazão | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE 185 METROS CUBICOS DE AREIA DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO DE RUAS DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL N/CIDADE CONF. CONTRATO DE REPASSE 0198.481-87/06 M.CIDADES PROGRAMA PRO MUNI- CIPIOS- RECUROS OGU. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 21/11/2007 | 1263.65 | 00006819262442 | Wilson Estevam dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CAIA€AODE 120 MTS LINEARES DE MEIO FIO, 170 DE ASSENTAMENTO E 1.150 METROS QUADRADOS DE LIMPEZAFINAL CONF. CONTRATO 0198.481-87/06 M.CIDADESPROGRAMA PRO-MUNICIPIO RECURSSOS OGU. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 22/11/2007 | 170.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.360 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 178, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN - €AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI - VEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 22/11/2007 | 54.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 22/11/2007 | 620.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI- €OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA CARENTE DE NOME: OTACIANA FERNANDES DOS SAN- TOS SITUADA A RUA TENENTE MARCOLINO N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 22/11/2007 | 200.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE UM- BURANA ATE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 22/11/2007 | 160.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 14/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 22/11/2007 | 510.00 | 00048474347491 | CLEONICE ALVES DOS SANTOS | IMOIRTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DURANTE O MES DE OUTUBRO E 1¦ QUIN- ZENA DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 23/11/2007 | 120.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTSAL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA X PIRPIRI-TUBA A REALIZAR-SE-A NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 23/11/2007 | 80.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 23/11/2007 | 500.00 | 00037399543453 | PEDRO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE -DREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO CARENTE DENOME JOAO LAURENTINO RESIDENTE N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 23/11/2007 | 735.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO.2689.PB SEN- DO:05 A JOAO PESSOA,02 A CAI€ARA, E 03 A GUARABIRA CONDUZINDO DOENTES COM O FIM FAZE- REM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS MES MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 23/11/2007 | 295.00 | 00048473472420 | FERNANDO LUIZ DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM EFETUADA NA PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAU- DE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 23/11/2007 | 4000.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000380DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ .DO ROSARIO DESTA CIDADE, PARA ATEN€AO BASICADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 23/11/2007 | 420.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILI- DADE, NOS DIAS 09,19 E 23/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 23/11/2007 | 200.00 | 00002092143417 | LIDIA VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (CAIBRORIPAS E TEJOLOS) DESTINADOS A CONSERVA€AO DEMINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 23/11/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 23/11/2007 | 480.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 16 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRU€AO DE CASAS NO CONJUNTO DOMEPAMINONDAS N/CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 26/11/2007 | 1558.20 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001408 DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE -CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLVIERA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 26/11/2007 | 110.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERNA CAPITAL DO ESTADO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 26/11/2007 | 4394.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO, REF.AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 26/11/2007 | 2615.00 | 00003507101475 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 26/11/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ,MPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE NOVEM -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 26/11/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLI- CO, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEM - BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 26/11/2007 | 941.80 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001409DESTINADAS A LIMPEZA DA SEC.DE EDUC. E CULTU-RA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 26/11/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUEESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/FNDEN§.023.,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 26/11/2007 | 80.00 | 00003263909444 | EMANUEL MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 26/11/2007 | 295.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA ORNAMENTA€AO DO GINASIO POR OCASIAO DAS COMEMORA€OESDA EMANCIPA€AO POLITICA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 27/11/2007 | 310.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE -DREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA CARENTE DENOME MAIA ELZA DA SILVA NA RUA DA AREIA N/CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 27/11/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS E DE ASSESSORAMENTO AO PODEREXECUTIVO EM ASSUNTOS RELATIVOS A EXECU€AO OR€AMENTARIA E FINANCEIRA PATRIMONIAL, COM RES-PANSABILIDADE TECNICA PERANTE O TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 27/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 27/11/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0032450 | 28/11/2007 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/07CONF. CONVITE 02/07 CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 28/11/2007 | 352.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA REVI-SAO DA INSTALA€AO ELETRICA INCLUSIVE REPOSI -€AO DE PE€AS DO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 28/11/2007 | 8340.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 28/11/2007 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 28/11/2007 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ACOMPA-NHAMENTO E EXECU€AO COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR EMERGENCIAL DA CAIXA -CONSTRU€AO DE MORADIAS, REF.AO MES DE NOVEM -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 28/11/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 28/11/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUN-TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 28/11/2007 | 270.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001636, DESTINADO AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC DE OBRAS E SERV. URBANO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 28/11/2007 | 1900.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 28/11/2007 | 740.00 | 04759824000109 | JG.DE MARAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 OCULOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000105, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 28/11/2007 | 8383.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 28/11/2007 | 2736.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO PENSIO- NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 28/11/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007CONSTANTES EM NOTA DE N§.12825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 28/11/2007 | 10403.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO- NARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 28/11/2007 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO E DIVULGA€ÇO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONFORMENOTA FISCAL DE N§.010037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 28/11/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REALTIVO AO VENCIMENTO COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 28/11/2007 | 3993.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 28/11/2007 | 2916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 28/11/2007 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE -SSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILI-DADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 28/11/2007 | 4491.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 28/11/2007 | 450.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 28/11/2007 | 450.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 28/11/2007 | 1570.00 | 00000981728405 | EDJACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII D/ MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 28/11/2007 | 450.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 28/11/2007 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 28/11/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 28/11/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 28/11/2007 | 31932.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 28/11/2007 | 4250.00 | 00085476927468 | AIRTON IDEAO LEITE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 28/11/2007 | 5730.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 28/11/2007 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA DO POSTO DE ATEN€AO BASICA DE SAUDEREF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 28/11/2007 | 520.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 KGS DECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.827530, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 28/11/2007 | 1570.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL III DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 28/11/2007 | 1570.00 | 00080471714453 | SILVIA DA CRUZ RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL II D/MU-NICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 28/11/2007 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL I DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 28/11/2007 | 3850.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO CO-ORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 28/11/2007 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES- SOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 28/11/2007 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS JUNTO AO PSF II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 28/11/2007 | 1570.00 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 28/11/2007 | 850.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE BLOCOS DE EXAMES, CADASTRO USUARIOS DOMICILIARES E OUTROS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§000450, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 28/11/2007 | 180.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 011198, DESTINA -DOS A MANUTEN€AO DOS EXTITORES PERTENCENTE AOAO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO RODARIODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 28/11/2007 | 124.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.018141 DES- TINADAS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 28/11/2007 | 420.00 | 00004418215450 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DEOLIVEIRA NA LOCALIDADE DO ST§ PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 28/11/2007 | 51270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE EDUCA€AO (PROFESSOR FUNDEB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 28/11/2007 | 36646.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 28/11/2007 | 250.00 | 00007271516492 | AUCILENE MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DA PROFESSORA VERIDIANA FRA- CISCO DA SILVA POR A MESMA SE ENCONTRAR EM LICENCIA MATERNIDADE, JUNTO AO GRUPO MANOEL CARNEIRO DE OLIVEIRA NO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 28/11/2007 | 160.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.2196.PE CON- DUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE EDUCA - €AO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 28/11/2007 | 633.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE MEDALHAS E BANER CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVI€OS DE N§.00011, DESTINADO ASCOMEMORA€OES DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 28/11/2007 | 537.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS TNT E MURIM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001387 DESTINAOS A CONFEC€AO DE FAIXAS PARA AS COMEMORA€OES DO 7 DE SETEMBRO REALI ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 28/11/2007 | 844.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001095 E 01150 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 30/11/2007 | 1972.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DMUNICIPIO.CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 30/11/2007 | 1158.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS GRU- POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 30/11/2007 | 125.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MUA.3736.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO UM DOS COORDENADORES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (COM ESPERA) C/ O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 30/11/2007 | 135.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 30/11/2007 | 423.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO E REPOSI€AO DE PE€AS DE BEBEDOUROS DAS ES-COLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 30/11/2007 | 205.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB QUANDONO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 30/11/2007 | 656.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO E PINTURA DE GRADES E PORTAS DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 30/11/2007 | 205.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA FORMATA€AO EFETUADOS EM COMPUTADORES PERTENCENTES ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 30/11/2007 | 400.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09,17,24,09 E 19/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 30/11/2007 | 200.00 | 00006855897495 | GECIENE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS SUBSTITUI-DO A PROFESSORA VANESSA DINIZ NO GRUPO ESCO -LAR DA LOCALIDADE UMBURANA QUE A MESMA ENCON-TRAR-SE DE LINCEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 30/11/2007 | 160.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITES POR OCASAIO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 26 29 E 30/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 30/11/2007 | 800.00 | 00064515311468 | MARIA CRUZ RAMOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA 07DE NOVEMBRO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 30/11/2007 | 225.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZADO PATIO DA ESCOLA FUNDAMENTAL JOANA ALVES DEMENEZES N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 30/11/2007 | 310.00 | 00085513504472 | ADEMIR CASSIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE -DREIRO NA CONSERVA€AO DO PREDIO DA SECRETARIADE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 30/11/2007 | 265.00 | 00006824967408 | MARCELA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA SUBS-TITUI€AO DE PROFESSORES JUNTO A ESCOLA MARIAEUDESIA DE CARVALHO NA AV. RIO BRANCO N/CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 30/11/2007 | 320.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA INSCRI€AO DA5¦ COPA REGIONAL DE FUTEBOL NESTA REGIAO IN -CLUSIVEL UMA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES DO SAOMIGUEL ESPORTE CLUBE E JUVENTUDE DE CURRAL DECIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 30/11/2007 | 80.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP.4936.PB CONDUZINDO A MERENDA ESCOLARPARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 30/11/2007 | 80.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS-8035-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO GRUPO JOAO A.DE CARVALHO DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO PARA PRATICAR ESPORTE NO COLE GIO NOSSA SENHORA DA LUZ NA CIDADE DE GUARA BIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033588 | 30/11/2007 | 1908.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.010 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003536, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCEN TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONT.013/07DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033596 | 30/11/2007 | 945.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 500 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003537, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCEN TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONT.013/07DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033600 | 30/11/2007 | 1404.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 540 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003532, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCEN TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONT.013/07DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033618 | 30/11/2007 | 72.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 28 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003533, DESTINADOS A MOTO XLR PERTENCEN TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONT.013/07DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033626 | 30/11/2007 | 119.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 46 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003533, DESTINADOS A MOTO CG 150 PERTEN - CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONT.013/07DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033634 | 30/11/2007 | 91.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 35 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003533, DESTINADOS A MOTO CG 150 02 PER - TENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/MUNICI - PIO CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONT.013/07 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033642 | 30/11/2007 | 1330.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38 GASDE BUJOES (SO O GAS) CONSTANTE EM NOTA FISCALN§.002503, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM O GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, CONF. TOMADADE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033731 | 30/11/2007 | 0.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§. 03358-8 DE 30/011/07 POR ERRO DE VA LOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 30/11/2007 | 165.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE MIMIOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO: JOAO ALVES DE CARVALHO, MARIA EUDESIA DE CARVALHO, CRECHE MA -RIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA E JOANA ALVES DECARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 30/11/2007 | 3884.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (FUNDEB 60%) MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 30/11/2007 | 510.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSERTO DEPORTAS, JANELOES E GRADES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 30/11/2007 | 970.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA ASF-4000-PB, SENDO01 DE GUARABIRA E 03 DE JOAO PESSOA A CAI€ARATRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 30/11/2007 | 715.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS VIAGENS PROCEDEN-TE DO SITIO PITOMBAS NO VEICULO DE MINHA PR0-PRIEDADE DE PLACA KIB-4048-PB, CONDUZINDO AEQUIPE DE FUTEBOL PARA ENFRENTAR AS EQUIPESDAS CIDADES DE PEDRO REGIS, JACARAU, MONTA-NHAS E LAGOA DE DENTRO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 30/11/2007 | 510.00 | 00005464033440 | SEVERINO MIRANDA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RETELHAMENTO DO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 30/11/2007 | 10778.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (FUNDEB 60%) MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 30/11/2007 | 871.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 217.8 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.001477, DESTINADOS A MERENDA ESCO LAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 30/11/2007 | 593.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N§. 827503, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 30/11/2007 | 792.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 88 KGS DEQUEIJO DE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§.787669, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 30/11/2007 | 1860.00 | 05096677000199 | CONSELHO DA EMEF MARIA E. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL NOPROJETO DE MELHORIA ESCOLAR EXECUTADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,EM PARCERIA COM O FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 30/11/2007 | 1860.00 | 05096677000199 | CONSELHO DA EMEF MARIA E. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL NOPROJETO DE MELHORIA ESCOLAR EXECUTADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,EM PARCERIA COM O FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 30/11/2007 | 785.00 | 00078961351400 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHESSALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS PARA CONSUMO DURANTE COMEMORA€ÇO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO BALNEARIO NA LOCALIDADE DOST§ BARRO BRANCO,NO MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 30/11/2007 | 200.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE UM- BURANA ATE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 30/11/2007 | 510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DURANTE O MES DE OUTUBRO E 1¦ QUINZENA DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 30/11/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA PROFESSORA VERIDIANA FRANCISCODA SILVA POR A MESMA SE ENCONTRAR DE LICEN€AMATERNIDADE,JUNTO AO GRUPO MANOEL CARNEIRO DEOLIVEIRA,NO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO,NESTE MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 30/11/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA PROFESSORA VANESSA DINIZ NO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE UMBURANA QUE A MESMAENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 30/11/2007 | 633.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE MEDALHAS E BANER CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVI€OS DE N§.00011, DESTINADO ASCOMEMORA€OES DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 30/11/2007 | 362.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ECENTRO DE SAUDE CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 30/11/2007 | 1125.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, CENTRO DE SAUDE , POSTO MEDICO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 30/11/2007 | 804.00 | 00019105347491 | JOSE GILBERTO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES E HOSPEDAGENS DOS MEDICOS E FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 30/11/2007 | 332.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 30/11/2007 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO PSF I II e III DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NO- VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 30/11/2007 | 1014.00 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000233, DESTIAOS PSFS PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 30/11/2007 | 490.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LAVAGENS E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 30/11/2007 | 320.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 09,13,22 E 29/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 30/11/2007 | 325.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/11/2007 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 29/11/17. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033651 | 30/11/2007 | 1924.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 1.0181 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.003534 DESTINADOS AO VEICULO DUCA- TO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033669 | 30/11/2007 | 1835.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 706 GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.003531 DESTINADOS AO FIAT UNO PER TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033677 | 30/11/2007 | 1822.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 701 GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.003531 DESTINADOS A SAVEIRO PER TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033685 | 30/11/2007 | 962.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 370 GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.003531, DESTINADOS A PAMPA PER TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 30/11/2007 | 2505.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ .000382,DESTINADOS AOS PACIENTES DO GRUPO DE HIPERTEN€AO, RITINIA, DIABETES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 30/11/2007 | 90.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE N§.000882 E 000886, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 30/11/2007 | 4220.00 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 30/11/2007 | 452.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.001177 E001178, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE AA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 30/11/2007 | 355.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.001179,001180 E 001175, DESTINADAS AO VEICULO UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 30/11/2007 | 834.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.001176,001174, DESTINADAS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 30/11/2007 | 6691.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 30/11/2007 | 1776.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 14.800 PAES CONST. EM NOTA FISCAL DE N§ 000311 DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE PARA DISTRIBUI€AOCOM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 30/11/2007 | 106.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA EL�TRICA DO PR�DIO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, PASTORAL DA CRIAN€A E OUTROS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 30/11/2007 | 360.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 18 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MZI.0789.PB, PROCEDENTE DO ST§.UMBURANAATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIOD/CIDADE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 30/11/2007 | 120.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5668-PE, PRO- CEDENTES DO SIT. PE DE SERRA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE CONDU ZINDO O CARENTE DE NOME MARCELO MARTINS DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 30/11/2007 | 530.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 30/11/2007 | 181.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 30/11/2007 | 735.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 21 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, PRO CEDENTE DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS DES TE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 30/11/2007 | 1776.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14.800 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 311, DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE DES TA CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 30/11/2007 | 510.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE -DREIRO NA CONSERVA€AO DO PREDIO DA CRECHE MA-RIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 30/11/2007 | 920.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 23 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB.9850.PB, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 30/11/2007 | 125.00 | 00004209549452 | LEONICIS FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 30/11/2007 | 80.00 | 00006638773429 | IROMAR MATIAS DINIZ | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR-7468-PB PRO- CEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE O HOSPITAL DE BELEM CONDUZINDO DOENTES PARA FAZEREM TRATA MENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00003791223402 | JOSE HILDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES RESI-DENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 30/11/2007 | 180.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA THN-6260-PE, PROCEDENTE DO SITIO SANTATEREZINHA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 30/11/2007 | 255.00 | 00002601145455 | JOEL MANOEL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM PROCEDENTE DO ST§. BOM JESUS PERTENCENTE A ILHA DE ITAMA RACA.PE CONDUZINDO PESSOAS PARA VISITAS A FAMILIARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 30/11/2007 | 328.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO CENTRO COMERCIAL, JUNTO MILITAR E OUTROSCONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 30/11/2007 | 419.70 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 30/11/2007 | 1954.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFCOMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 30/11/2007 | 520.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINE TE DO PREFEITO , NOS DIAS 05,08,12,19,20 22 E 26/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 30/11/2007 | 38.33 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 30/11/2007 | 444.72 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 30/11/2007 | 1.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 30/11/2007 | 1600.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 30/11/2007 | 4.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 30/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 30/11/2007 | 2832.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 30/11/2007 | 1107.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO CRE- DOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFA RELATIVA A ADMINSTRA€AO FINANCEIRA DA FOLHA DE PESSOALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 30/11/2007 | 1235.55 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO 9.504 COPIAS DE DOCUMENTOS DAS A€OES DA SEC. DE A€AO SOCIAL (BOLSA FA- MILIA), DURANTE OS MESES DE JUNHO A NOVEM - BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 30/11/2007 | 300.00 | 00095173986700 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDE IREI A PRO -CURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 30/11/2007 | 230.00 | 00008868276470 | GERLANE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMEN-TOS QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADOPOR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 30/11/2007 | 2778.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 30/11/2007 | 150.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPLEMENTA€AO DE UMA CARTADE HABILITA€AO PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/11/2007 | 2334.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/11/2007 | 588.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERNA CIDADE DE GUARABIRA E OUTROS CONF. RECIBOSEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 30/11/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 30/11/2007 | 2779.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 30/11/2007 | 333.60 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 41.700 KGDE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.827531, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DE CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEI-RA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 30/11/2007 | 703.64 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM ASFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 30/11/2007 | 135.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DESTINADA AS DESPE- SAS COM MATERIAIS (CAIBRO, TELHAS E OUTROS), PARA CONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 30/11/2007 | 400.00 | 00003507997410 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL-9096-PB, CONDUZIN- DO FUNCIONARIOS PARA RECADASTRAMENTO DOS BE NEFICIARIOS DA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 30/11/2007 | 270.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 270 LI -TROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.787670, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRAD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 30/11/2007 | 1545.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE DIVER-SOS PREDIOS (CEMITERIO, RODOVIARIA E OUTROS )PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 30/11/2007 | 1519.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO,MATADOURO E OUTROS CONF. COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 30/11/2007 | 400.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA DESO BSTRU€AO DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA CAI€A RA A UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 30/11/2007 | 2660.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 19 A 24/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 30/11/2007 | 215.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZAE CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 30/11/2007 | 835.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESLANCHES DESTINADOS AOS TRATORISTAS QUANDO EMSERVI€OS DE CONSERTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 30/11/2007 | 100.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€ODE MATO NO TRECHO QUE LIGA CIPOAL A PE DE SE-RRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033693 | 30/11/2007 | 1530.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 810 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003535, DESTINADOS AO TRATO 275 PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO013/07, DURANTE O MES DE NOVEMVRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033707 | 30/11/2007 | 1228.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 650 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003535, DESTINADOS AO TRATO 265 PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO013/07, DURANTE O MES DE NOVEMVRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033715 | 30/11/2007 | 963.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 510 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003535, DESTINADOS AO TRATO LOCADO A ESTAEDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONT.013/07, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033723 | 30/11/2007 | 1307.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 692 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003535, DESTINADOS AO TRATOR COMODATO ASEC. OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 30/11/2007 | 2660.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 26/11 A 01/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 30/11/2007 | 250.90 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE VERIFICA€AO EM UMA BALANCA PERTENCENTE AO MATADOURO PU - BLICO DESTA CIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 30/11/2007 | 587.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§. 003873 E 003874, DESTINADOS AO TRATOR PERTEN CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 30/11/2007 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.001268, EFETUADOS NO TRATOR265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ASSISTENCIA A COMUNIDADES RURAIS | IMPLANTA€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 30/11/2007 | 896.40 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE UMA PLACA EM CHAPA DE ZINCO, DESTINADA A IMPLANTA€ÇO DE CISTERNA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 2059/06FUNASA/P.M.CAI€ARA. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ASSISTENCIA A COMUNIDADES RURAIS | IMPLANTA€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 30/11/2007 | 1610.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRU€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE TIJOLOS DESTINADOS A IMPLANTA€ÇO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.FISCAL DE N§004594. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ASSISTENCIA A COMUNIDADES RURAIS | IMPLANTA€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 30/11/2007 | 722.70 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA IMPLANTA€ÇO DE CISTERNASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO 2059/06,FUNASA/P.M.CAI€ARA. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ASSISTENCIA A COMUNIDADES RURAIS | IMPLANTA€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 30/11/2007 | 1713.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRU€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE LAJES E CALHADESTINADAS A IMPLANTA€ÇO DE CISTERNAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.FISCAL DE N§004610. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ASSISTENCIA A COMUNIDADES RURAIS | IMPLANTA€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 30/11/2007 | 820.00 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA IMPLANTA€ÇO DE CISTERNASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO 2059/06,FUNASA/P.M.CAI€ARA. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ASSISTENCIA A COMUNIDADES RURAIS | IMPLANTA€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 30/11/2007 | 2307.70 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA IMPLANTA€ÇO DE CISTERNASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO 2059/06,FUNASA/P.M.CAI€ARA.(CONCLUSÇO DAS04 PRIMEIRAS CISTERNAS). | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ASSISTENCIA A COMUNIDADES RURAIS | IMPLANTA€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 30/11/2007 | 9315.60 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 003024,DESTINADOS A IMPLANTA€ÇO DE CISTERNAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ASSISTENCIA A COMUNIDADES RURAIS | IMPLANTA€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 30/11/2007 | 2608.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRU€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE TIJOLOS E LAJES DESTINADOS A IMPLANTA€ÇO DE CISTERNAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.FISCAISDE N§s 004662 E 004685. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ASSISTENCIA A COMUNIDADES RURAIS | IMPLANTA€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 30/11/2007 | 1925.00 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA IMPLANTA€ÇO DE 02 CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , CONFORMECONVENIO 2059/06,FUNASA/P.M.CAI€ARA. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 03/12/2007 | 443.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.827467 DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHEMARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 03/12/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADASAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 03/12/2007 | 150.00 | 00008891676489 | MARIA DE LOURDES FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 03/12/2007 | 2772.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 03/12/2007 | 1760.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS; 05, 07, 13, 16, 19, 21, 26 E 30/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A 1¦ PARCELA INDIVIDUALIZA- €AO DO FGTS EM ATRASO, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 004570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 03/12/2007 | 360.00 | 00040889343420 | JOSE FERNANDO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE PLACA KIQ-8589-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOASPARA VISITAS A FAMILIARES EM HOSPITAIS DAQUE-LA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 03/12/2007 | 656.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS,CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 827465E 827466, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI -COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMAERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 03/12/2007 | 250.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 03/12/2007 | 346.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOSDE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 03/12/2007 | 40.00 | 00096513608449 | ADENILDA JOSE DE PAULA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA ,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 05/12/2007 | 700.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE UM LINK VIA RADIO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU RA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE SERVI€OS DE N§ 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 05/12/2007 | 390.00 | 00005989033486 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDFA FINANCEIRA DESTINA-DA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRU€AO (CIMENTO, TIJOLOS E OUTROS) PARA ACONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 06/12/2007 | 300.00 | 00065188217449 | JOSE HONORIO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CAIBROS, RIPAS, TIJOLOS E OUTROS) PA-RA CONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 06/12/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 07/12/2007 | 2774.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 07/12/2007 | 504.40 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ . 000461DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIAJUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 07/12/2007 | 100.00 | 00022491562472 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MINHA PESSOA,PORENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 07/12/2007 | 200.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NO -VEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 07/12/2007 | 490.00 | 00006956951428 | THIANE DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA COOR-DENA€AO DE UM CURSO DE MANICURE PARA PESSOASBENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 07/12/2007 | 100.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 07/12/2007 | 100.00 | 00075957329487 | MIGUEL TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADANA COMPLEMENTA€AO DE UM OCULOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 07/12/2007 | 500.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NOS RECA- DASTRAMENTO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOL SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NO VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 07/12/2007 | 1018.00 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000459E 000460, DESTINADO A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 07/12/2007 | 2660.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 03/12 A 08/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 07/12/2007 | 600.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE LIMPEZA DO CANAL LOCALIZADO POR TRAS DARUA PREF. ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 07/12/2007 | 310.00 | 00020679416404 | CICERO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICA€AO COMO OPERADORDA MAQUINA PERTENCENTE AO DER, QUANDO NO CON-SERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO VALENTIMA JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 07/12/2007 | 410.00 | 00004779025451 | MARIA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O, JUNTO A ESCOLA JOANA ALVESDE MENEZES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 07/12/2007 | 435.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 108.850 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.001485, DESTINADOS A MERENDA ESCO LAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 07/12/2007 | 100.00 | 00004352077410 | THAILMA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DURANTE A ULTIMASEMANA DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 07/12/2007 | 239.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHO, CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001307, DESTINA -DOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 07/12/2007 | 536.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000445 DESTI-NADO A CONSERVA€AO DE GRUPOS ESCOLARES DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 07/12/2007 | 680.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA EM ANE-XA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 07/12/2007 | 565.50 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5.655 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 923, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 07/12/2007 | 244.20 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 083889, DESTINADOAO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 07/12/2007 | 4102.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 102125, PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 07/12/2007 | 2595.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO NESTA CIDADE, CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE N§.103017, 102092, PARA ATEN€AO BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 07/12/2007 | 2500.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ .000383,DESTINADOS AOS PACIENTES DO GRUPO DE HIPERTEN€AO, RITINIA, DIABETES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 07/12/2007 | 1748.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000384DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ .DO ROSARIO DESTA CIDADE, PARA ATEN€AO BASICADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 07/12/2007 | 854.30 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000857,DESTINADOS A LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NSR¦ DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 07/12/2007 | 1145.70 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000855E 000856, DESTINADA A ALIMENTA€AO DOS MEDICOSFUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 10/12/2007 | 75.00 | 00003295755469 | FERNANDO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON -SERTO DO AUTOCLOVE PERTENCENTE AO HOSPITAL EMATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 10/12/2007 | 345.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB PRO CEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FA- ZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 10/12/2007 | 320.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB PROCEDENTES DO SITIO CIPOALCONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 10/12/2007 | 480.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 16 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT-1362-PB, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 10/12/2007 | 200.00 | 00064516059487 | SEVERINO CARLOS VITURINO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ-2821-PB, SENDO02 VIAGENS A GUARABIRA, 01 A JATUARANA E 01 ACAI€ARA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS MESMOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 10/12/2007 | 90.00 | 00007977799499 | LEANDRO MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CARRETODAGUA D/CIDADE ATE O GRUPO ESCOLAR DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO HOLANDINA LEAL DA LOCA-LIDADE ST§ SERRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 10/12/2007 | 310.00 | 00004695285401 | ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZA DO PATIO DO GRUPO JOANA ALVES DE MENEZESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 10/12/2007 | 570.00 | 00007281514727 | ARMANDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON- SERTO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 10/12/2007 | 440.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE 30 BLUSAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 10/12/2007 | 1464.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000446, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 10/12/2007 | 200.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20, 23 E 27/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 10/12/2007 | 1895.82 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 10/12/2007 | 6602.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 10/12/2007 | 7499.55 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/ADM E RET. NESTEMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 10/12/2007 | 1258.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 10/12/2007 | 178.22 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS.JRS/MULTAS CONF. COM -PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 10/12/2007 | 5730.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000391,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 10/12/2007 | 300.00 | 00096513870410 | MARIA DA PENHA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUSDESTA CIDADE A SAO PAULO-SP, ONDE IREI A PRO-CURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 10/12/2007 | 500.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE CAIBRO, RIPAS, CIMENTO E OUTROS,DESTINADOS A REFORMA DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 10/12/2007 | 500.00 | 00055212603404 | ANTONIO PEREIRA ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE CIMENTO, PORTA E OUTROS DESTINA -DOS A REFORMA DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 10/12/2007 | 290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE CAIBROS, CIMENTO,E OUTROS, DESTINADOS A REFORMA DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 10/12/2007 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA- DAS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU- NICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE MORA- DIAS, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 10/12/2007 | 300.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS (TIJOLOS, CIMENTO E OU-TROS) PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 10/12/2007 | 200.00 | 00004713459461 | MARIA DE FATIMA CRUZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PA RA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 10/12/2007 | 670.00 | 00060079339468 | CICERA MARIA BENEDITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (TIJOLOS,CIMENTO, CAIBROS E OUTROS), DESTINADOS A RE -FORMA DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 10/12/2007 | 300.00 | 00004126441425 | JOSE CARLOS SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA CARTA DE HABILITA€AO,PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 10/12/2007 | 190.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 10/12/2007 | 2216.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADA AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI- PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 10/12/2007 | 470.00 | 00002000848443 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | IMPàRTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA MEDICAMENTOS, EXAMES E PASSAGEM, PARA MIM EOUTROS PESSOAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 11/12/2007 | 71.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EFETUADO NO FIAT UNO NOVO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 030277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 11/12/2007 | 139.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 PNEUCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 030277, DESTINADO AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 12/12/2007 | 200.00 | 00008678707453 | HELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS S/ PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE., NOS DIAS 03, 05, 06, 10 E12/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 12/12/2007 | 1020.00 | 00075246660478 | JOSE EDNALDO PERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE PINTURA E MANUTEN€AO DO GRUPO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 12/12/2007 | 255.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AOGRUPO ESCOLAR JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 12/12/2007 | 500.00 | 00006824967408 | MARCELA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA EM 40 HORAS AULAS, JUNTO A ESCOLAJOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 12/12/2007 | 245.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO PROFESSORA, JUNTO AESCOLA JOAOA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 12/12/2007 | 460.00 | 00003505866407 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE RETE-LHAMENTO DO GRUPO ALFREDO MARTINS DE OLIVEIRANA LOCALIDADER DO ST§ ARISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 12/12/2007 | 400.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 12, 20, 29/11 E 03, 06 E 11/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 12/12/2007 | 1200.00 | 00085360104449 | SILVANO NERI CARLOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS CONTA - BEIS NA INFORMA€AO DA GEFIP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 12/12/2007 | 300.00 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO, ONDE IREI VISITAR FA-MILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 12/12/2007 | 200.00 | 00003509082494 | VERA LUCIA CASTILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOSA REFORMA DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 12/12/2007 | 300.00 | 00006273880433 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA RE -FORMA DE MINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 12/12/2007 | 180.00 | 00005883395473 | MARIA ELIANE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA RE-FORMA DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 12/12/2007 | 300.00 | 00082690260425 | MARIA CELIA HONORIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO ONDE IREI VISITAR FAMILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 12/12/2007 | 810.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS TRATORISTAS QUANDO NO SERVI€OSDE CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 13/12/2007 | 121.00 | 00050023152753 | FRANCISCO SEBASTIAO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA RE -FORMA DE MINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 13/12/2007 | 1.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 13/12/2007 | 3.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 14/12/2007 | 90.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON -SERTO DE UM BUREAUX E UMA CADEIRA PERTENCENTEA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 14/12/2007 | 0.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 14/12/2007 | 2.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 14/12/2007 | 392.92 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 14/12/2007 | 245.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5584-PB, PROCEDENTE DO SITIO JATUARANA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DOROSARIO DESTA CIDADE, CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES EM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 14/12/2007 | 55.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFRIGERANTES DESTINADOS AOS COMPONENTES DABANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 14/12/2007 | 120.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR-8093-PB,DES TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 14/12/2007 | 109.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 729 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EUDC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 14/12/2007 | 500.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO ONIBUS ANO81 MARCA MERCEDES BENZ DE PLACA KFF-9127-PBCONDUZINDO ALUNOS RESIDENTES NA LOCALIDADE SITIO PE DE SERRA A ESTA CIDADE, DURANTE OSDIAS 19 A 23/11/2007, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 14/12/2007 | 458.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 14/12/2007 | 185.00 | 00030097991449 | JOSE AUGUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE TROCA DE PNEUS EFETUADOS NOS ONIBUS 01 E 02, PER- TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 14/12/2007 | 920.00 | 00030766907449 | SONIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA OLIVINA DEQUEIROZ DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OU-TUBRO, NOVEMBRO E 1¦ QUINZENA DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 14/12/2007 | 200.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER TO DE UMA PLACA PERTENCENTE AO GINASIO DE ES PORTE O LUIZAO NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 14/12/2007 | 825.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC-3182-PE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO DESTA CIDADE ACAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 14/12/2007 | 255.00 | 00071499377487 | JOSEFA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRETADOS COMO PROFESSORA NA SUBSTITUI€AO DA SR¦ MARIA ZELIA DOS SANTOS, JUNTO A ESCOLA OLIVINA DE QUEIROZ DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 14/12/2007 | 255.00 | 00008030172435 | GERLANDIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA SR¦ JANDIRA VI-TAL, JUNTO A ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHODA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 14/12/2007 | 310.00 | 00005749986403 | ADALGISA DA COSTA SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE 15 HORAS AULA COMO PROFESSORA JUNTO AO GRUPO JOAOALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 14/12/2007 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMIM E OUTRA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 14/12/2007 | 200.00 | 00003578418404 | MARIA DO ROSARIO SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMA DE MINHA CASA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 14/12/2007 | 150.00 | 00058090711472 | JOSE ANDRE SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMA DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 14/12/2007 | 150.00 | 00096513721415 | ROBERTO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERNA CAPITAL DO ESTADO, POR ENCONTRAR-ME DOEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 14/12/2007 | 2772.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 14/12/2007 | 310.00 | 00020679416404 | CICERO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICA€AO COMO OPERADORDA MAQUINA PERTENCENTE AO DER, QUANDO NO CON-SERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CAJAZEI -RAS A PE DE SERRA VIA JATUARANA DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 14/12/2007 | 670.00 | 00003791223402 | JOSE HILDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA REFORMA DA CASA DA CARENTE JOSEFALUCIANO DA PAZ RESIDENTE A RUA DA AREIA NESTACIDADE. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 14/12/2007 | 670.00 | 00075180529700 | LOURIVAL LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REFORMA DA CASA DA CARENTE MARIA DE FATIMA SILVADA CRUZ, RESIDENTE A RUA JOAO FONSECA SILVANESTA CIDADE. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 17/12/2007 | 585.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 146,250 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.001488, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 17/12/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007CONSTANTES EM NOTA DE N§.12934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 18/12/2007 | 540.00 | 00003155042427 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VACINADORES E REGISTRADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€AO CONTRARAIVA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 19/12/2007 | 170.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.018212 DES- TINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 19/12/2007 | 160.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.030394 DES TINADAO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,PER TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 19/12/2007 | 36.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE MAO DE OBRA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 030394,EFE TUADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 19/12/2007 | 1000.00 | 00058090657400 | IOLANDA SOARES GON€ALO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€O, JUNTO A ESCOLA OLI-VINA DE QUEIROZ NESTA CIDADE, DURANTE OS ME -SES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 19/12/2007 | 220.00 | 00063168758434 | JOSE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS NA CONSERVA -€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO TIOPATINHAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 19/12/2007 | 615.00 | 00003508565408 | SEVERINA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA, JUNTO AO PRE ESCOLAR TIO PA-TINHAS NESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 19/12/2007 | 1197.59 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 19/12/2007 | 160.00 | 00096513454468 | JOSANIELLE M¦ FERREIRA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MINHA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 19/12/2007 | 2660.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 17/12 A 22/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 19/12/2007 | 300.00 | 00003507727463 | OLIVETE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES E MEDICAMENTOS PARA MINHA MAE: GERA-CIR, POR ENCONTRAR-SE DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 20/12/2007 | 703.64 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM ASFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 20/12/2007 | 130.00 | 00008586637408 | APARECIDA CASTILHO FARIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CIMENTO,CAL, TINTA E OUTROS), DESTINADO A REFORMA DEMINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 20/12/2007 | 370.00 | 00053714482415 | MANOEL ROSENO BRAZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CAIBRO ,RIPA E TELHAS) PARA REFORMA DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 20/12/2007 | 2660.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 10/12 A 15/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 20/12/2007 | 8340.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 20/12/2007 | 8340.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 20/12/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 20/12/2007 | 2100.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 50 HORAS DE TRATOR NA LIM-PEZA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 20/12/2007 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/07CONF. CONVITE 02/07 CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 20/12/2007 | 5.01 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTE RELATIVO A JUROS POR ATRASO DE PAGA MENTO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 20/12/2007 | 10403.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 20/12/2007 | 2903.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE13§ SALARIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 20/12/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REALTIVO AO VENCIMENTO COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 20/12/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO DE RREO NO D.OFICIAL, EDI€AO: 06/12/07, CONF. NOTA DE N§ 094805 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 20/12/2007 | 950.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO DE LICITA€AO, JULGAMENTO DE IMPUGNA€AO E TOMADAS DEPRE€O NO D.OFICIAL DOS DIAS 21, 22 E 24/11/07CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 094431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 20/12/2007 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE EXTRATO DECONTATO, AVISO DE RESULTADO DE LICITA€AO, ANULA€AO DE LICITA€AO E AVISO DE RESULTADO DE HABILITA€AO, NOS DIAS 30/11 E 01/12/07, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 094655 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 20/12/2007 | 723.95 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 20/12/2007 | 3993.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 20/12/2007 | 3993.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REF13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 20/12/2007 | 2916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 20/12/2007 | 2916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 20/12/2007 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE -SSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILI-DADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 20/12/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 20/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 20/12/2007 | 8465.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 20/12/2007 | 8465.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AO13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 20/12/2007 | 2736.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO PENSIO- NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 20/12/2007 | 2736.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO PENSIO- NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS E DE ASSESSORAMENTO AO PODEREXECUTIVO EM ASSUNTOS RELATIVOS A EXECU€AO OR€AMENTARIA E FINANCEIRA PATRIMONIAL, COM RES-PANSABILIDADE TECNICA PERANTE O TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 20/12/2007 | 4100.32 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 20/12/2007 | 1139.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 20/12/2007 | 2826.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 20/12/2007 | 2300.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELA LOCA€AO DE 01 ONIBUS,ANO 81 MARCA MERCEDES BENZ PLACA KFF-9127-PB,OBJETIVANDO O TRANSP. DE ESTUDANTES RESIDENTEEM CAJAZEIRAS E UMBURANA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA QUE O-FERECEM A SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTALEM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 20/12/2007 | 296.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 74 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.001487, DESTINADOS A CONFRATERNI- ZA€AO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 20/12/2007 | 1120.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFF-9127.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARISCO, SANTA TEREZINHA E CATOLEA CAI€ARA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NOGRUPO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO AL -VES DE CARVALHO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE12/11 A 12/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 20/12/2007 | 2772.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001415, DESTINADOS A LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 20/12/2007 | 250.00 | 00003980963411 | JAKSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-5873-PB, DES TA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 20/12/2007 | 540.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REVISAODA INSTALA€AO ELETRICA ENCLUSIVE REPOSI€AO DEPE€AS DOS ONIBUS 01 E 02 PERTENCENTE A SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 20/12/2007 | 200.00 | 00003388325480 | ELIENE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR JUNTO AO PRE ESCOLAR TIO PATI -NHAS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 20/12/2007 | 510.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZAE CONSERVA€AO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 20/12/2007 | 665.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA APRESENTA€AO DA BANDA TJ SHOW, QUANDO NA REALIZA€AO DO PROJETO DE DAN€A DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 20/12/2007 | 50795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE EDUCA€AO (PROFESSOR FUNDEB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 20/12/2007 | 51175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE EDUCA€AO (PROFESSOR FUNDEB), REFERENTE AO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 20/12/2007 | 36726.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 20/12/2007 | 36726.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) REF. AO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 20/12/2007 | 200.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIB-4048-PB, CON- DUZINDO PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 20/12/2007 | 480.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS ONIBUS 01 E 02 EMOTOS XLR, CG 150 01 E 02 E FIAT UNO PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 20/12/2007 | 1570.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ.6194.PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 12/11 A 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 20/12/2007 | 250.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DO SITIO CACHOEIRA A PE DE SERRA DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 12/11 A 12/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 20/12/2007 | 320.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS-8035-PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTSAL PARA JOGAR NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 20/12/2007 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SER RINHA ATE ESTA CIDADE, NO PERIODO DE 12/11 A 12/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 20/12/2007 | 360.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP.4936.PB CONDUZINDO A MERENDA ESCOLARPARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 20/12/2007 | 545.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO NESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 20/12/2007 | 3451.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 01166, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DIS -TRIBUUI€AO COM GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 20/12/2007 | 360.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 PISCACONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001492, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS PRA€AS DESTA CIDADEPOR OCASIAO NATALINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 20/12/2007 | 150.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVA - LHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 20/12/2007 | 559.00 | 00064516059487 | SEVERINO CARLOS VITURINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 827544, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 20/12/2007 | 330.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOG.4932.PB, SENDO: 02 PARA JOAO PES- SOA E 02 A GUARABIRA, CONDUZINDO OS COORDE- NADORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 20/12/2007 | 1474.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS GRU- POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 20/12/2007 | 1516.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DMUNICIPIO.CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 20/12/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 20/12/2007 | 7231.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 20/12/2007 | 32132.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 20/12/2007 | 32132.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 20/12/2007 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES- SOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 20/12/2007 | 560.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNG.4103.PB, SEN DO: 02 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E 01 A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 20/12/2007 | 267.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 20/12/2007 | 200.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA PRESTA-€AO DE CONTAS DO PAB E SIAB DA SEC. DE SAUDE,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 20/12/2007 | 510.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 30 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS-4660-PB PROCE-DENTE DO SITIO RIACHO PRETO ATE O HOSPITALN. SR§ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 20/12/2007 | 4491.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 20/12/2007 | 4491.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 20/12/2007 | 330.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 11 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA THN-6260-PE, PROCEDENTE DO SITIO SANTATEREZINHA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 20/12/2007 | 780.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 12 PROTESES DENTARIAS, CONF. DECLARA -€AO ANEXA, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 21/12/2007 | 540.00 | 00049156225415 | NICODEMOS ASSENDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONSERVA€AO DE CASAS DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 21/12/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA MINE- USINA DE LEITE E SEC. DE ASSISTENCIA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 21/12/2007 | 95.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 15 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA JOAOALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 21/12/2007 | 125.00 | 00008413518482 | ROSANIA MARIA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA ALFREDO MAR -TINS DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE ST§ ARISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 21/12/2007 | 510.00 | 00063170540459 | MARIA DALVA FERNANDES COSTA | IMPORTE RELATIVO DE DOBRA DE CARGA HORARIA, JUNTO A ESCOLA SEMEAO FERREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E 1¦ QUINZENA DE DEZEMBRO / 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 21/12/2007 | 302.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO LUIZAOE ESTADIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 21/12/2007 | 58.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 21/12/2007 | 80.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 21/12/2007 | 1050.00 | 00007516233420 | FABIO FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE MANU-TEN€AO E CONSERVA€AO DO PREDIO DA CRECHE MA -RIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 21/12/2007 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 21/12/2007 | 510.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA REFORMA DA CASA DO CARENTE DE NOME:GERSON SOARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 21/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 21/12/2007 | 480.60 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.38169, DESTI-NADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 21/12/2007 | 830.00 | 00043159982491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REGU-LAMENTA€AO DO TERRENO PARA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA RUA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 21/12/2007 | 1585.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE DIVER-SOS PREDIOS (CEMITERIO, RODOVIARIA E OUTROS )PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 21/12/2007 | 200.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DA MOTO DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA MND-5831-PB, CONDU- ZINDO OS RECADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA PA RA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 21/12/2007 | 350.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIADOS COM A BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 24/12/2007 | 787.20 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 98,4 KGSDE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.827566, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DE CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEI-RA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 24/12/2007 | 5.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 24/12/2007 | 499.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N§. 827564, DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES,JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 26/12/2007 | 120.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS NA MANUTEN€AOE CONFIGURA€AO EM UM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 26/12/2007 | 115.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001311, DES- TINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 26/12/2007 | 90.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON -SERTO DE 02 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA PERTEN -CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 26/12/2007 | 1265.20 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000859,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONA -RIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N,SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 26/12/2007 | 1588.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000858,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL E MA -TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 26/12/2007 | 3850.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO CO-ORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 26/12/2007 | 1807.80 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTE NOTA FISCAL DE N§.000365, DESTI- NADOS A USINA PRO LEITE PARA DISTRIBUI€AO, COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 26/12/2007 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS JUNTO AOPSF II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE REF. AOMES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 26/12/2007 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 26/12/2007 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17, 20 E 26/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 26/12/2007 | 1570.00 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 26/12/2007 | 450.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 26/12/2007 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL I DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 26/12/2007 | 1570.00 | 00080471714453 | SILVIA DA CRUZ RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL II D/MU-NICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 26/12/2007 | 1570.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL III DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 26/12/2007 | 5730.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 26/12/2007 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO PSF I II e III DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 26/12/2007 | 450.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 26/12/2007 | 4220.00 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 26/12/2007 | 4394.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO, REF.AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 26/12/2007 | 2615.00 | 00003507101475 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DURAN TE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 26/12/2007 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA NO POSTO DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 26/12/2007 | 450.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 26/12/2007 | 4250.00 | 00085476927468 | AIRTON IDEAO LEITE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 26/12/2007 | 1570.00 | 00000981728405 | EDJACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII D/ MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 26/12/2007 | 820.80 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000860,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIANA€S DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 26/12/2007 | 1404.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 26/12/2007 | 400.00 | 00075247992415 | ADEMAR DANTAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE CONS -TRU€AO E PASAGENS PARA MIM E OUTRAS PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 27/12/2007 | 208.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.664 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 214, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN - €AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI - VEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 27/12/2007 | 281.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 281 LI -TROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.840659, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRAD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 27/12/2007 | 1962.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI- PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 27/12/2007 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 27/12/2007 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ACOMPA-NHAMENTO E EXECU€AO COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR EMERGENCIAL DA CAIXA -CONSTRU€AO DE MORADIAS, REF.AO MES DE DEZEM -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 27/12/2007 | 420.00 | 00004418215450 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DEOLIVEIRA NA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 27/12/2007 | 184.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004643 DES TINADOS A BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 27/12/2007 | 147.00 | 08298267000119 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTE RELATIVO DE 105 AUTENTICA€OES EFETUA DAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 27/12/2007 | 200.00 | 00006855897495 | GECIENE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS SUBSTITUI-DO A PROFESSORA VANESSA DINIZ NO GRUPO ESCO -LAR DA LOCALIDADE UMBURANA QUE A MESMA ENCON-TRAR-SE DE LINCEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 27/12/2007 | 380.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA €AO DA GEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA- DE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 28/12/2007 | 1637.00 | 00019105347491 | JOSE GILBERTO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMO€O, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 240 DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONA RIOS ENTERNOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 28/12/2007 | 557.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO CENTRO COMERCIAL, FUNDA€AO E OUTROS, CONFCOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A 1¦ PARCELA INDIVIDUALIZA-€AO DO FGTS EM ATRASO, CONF. NOTA FISCAL DEN§ 004570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 28/12/2007 | 6.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA DE COPIA DE DOCUMEN-TOS MICROFILMADO DA CONTA DE N§.60064-2 (PFM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 28/12/2007 | 990.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 28/12/2007 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO E DIVULGA€ÇO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONFORMENOTA FISCAL DE N§.010080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS E DE ASSESSORAMENTO AO PODEREXECUTIVO EM ASSUNTOS RELATIVOS A EXECU€AO OR€AMENTARIA E FINANCEIRA PATRIMONIAL, COM RES-PANSABILIDADE TECNICA PERANTE O TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 28/12/2007 | 2320.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 28/12/2007 | 644.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 28/12/2007 | 4.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 28/12/2007 | 1.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 28/12/2007 | 2199.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO CRE- DOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFA RELATIVA A ADMINSTRA€AO FINANCEIRA DA FOLHA DE PESSOALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 28/12/2007 | 235.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE UMA PLACA DESTINADA A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 28/12/2007 | 550.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 28/12/2007 | 150.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS COMO INSTRUTORDA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 28/12/2007 | 1146.30 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 28/12/2007 | 240.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ABER-TURA E PINTURA DE LETRAS DAS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 28/12/2007 | 1620.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 12.461 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 28/12/2007 | 450.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE MAS SARANDUBA ATE ESTA CIDADE, NO TURNO DA MA - NHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 28/12/2007 | 160.00 | 00006824967408 | MARCELA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL COMOPROFESSORA EM 40 HORAS AULA, JUNTO A ESCOLAJOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 28/12/2007 | 500.00 | 00003263909444 | EMANUEL MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSOR EM DOBRA DE CARGA HORARIA, JUNTO A ES-COLA JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 28/12/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLI- CO, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE DEZEM - BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 28/12/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE DEZEM -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 28/12/2007 | 5000.00 | 00005174127485 | LUZITANIA DA SILVA MARTINS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS ALFABETIZADORES(PROFESSORES) DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOSREF. AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 28/12/2007 | 170.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE HORASEXTRAS TRABALHADAS, JUNTO A SEC. D EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA MANU-TEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA ZONA RU -RAL DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 28/12/2007 | 100.00 | 00004352077410 | THAILMA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DURANTE A 1¦ QUINZENA DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 28/12/2007 | 50.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA GRAVA€AO DA VINHETA DA FESTA DE SANTOS REIS, QUEREALIZAR-SE-A NOS DIAS 04, 05 E 06/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA ASF-4000-PB, SENDO04 DE GUARABIRA E 03 A BELEM, CONDUZINDO MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA CONSERVA€AO DE TODOSOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 28/12/2007 | 2201.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.165 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003575, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 28/12/2007 | 1230.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 651 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003576, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 28/12/2007 | 1565.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 602 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003566, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 28/12/2007 | 132.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 51 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003567, DESTINADOS AS MOTOS CG-150 01PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 28/12/2007 | 111.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 43 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003568, DESTINADOS A MOTO CG-150 02PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 28/12/2007 | 106.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 41 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003569, DESTINADOS A MOTO XLR PERTEN -CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 28/12/2007 | 2400.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (FUNDEB 40%) MES DE NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 28/12/2007 | 68.20 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX,PARA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 28/12/2007 | 931.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI- CANTES DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003577, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCEN TE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILI- DADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 28/12/2007 | 1020.00 | 00004919162480 | RISONILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA 4¦ SERIE JUNTO A ESCOLAMARIA EUDESIA DE CARVALHO, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E 1¦ QUINZENA DE DEZEM -BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 28/12/2007 | 1330.00 | 00091668859491 | SEVERINO MARCULINO ELIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS: OLIVI-NA DE QUEIROZ, JOAO ALVES DE CARVALHO, MARIAEUDESIA E PRE ESCOLAR JOANA ALVES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 28/12/2007 | 1040.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA KFF-9127-PB, QUANDO NO TRANSPORTE DEALUNOS DAS LOCALIDADES: ARISCO, CATOLE E SAN-TA TERZINHA, ATE AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP-9234-PB, SENDO03 A CAMPINA GRANDE E 02 A CAPITAL DO ESTADO,COM ESPERA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 28/12/2007 | 48.28 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE (SEC. DE EDUC. E CULTURA) CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 28/12/2007 | 17309.94 | 00044896158415 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIARIO TRABA-LHISTA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS, JUNTO A SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 28/12/2007 | 10766.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (FUNDEB 60%) MES DE NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 28/12/2007 | 206.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 IMPRES. HP DESKJET, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001254, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 28/12/2007 | 1541.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000449 DESTI-NADO A MUNUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS GRUPOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 28/12/2007 | 1340.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA MANU-TEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA ZONA RU -RAL DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 28/12/2007 | 0.60 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 03785-1 DE 28-12-2007 EM VIRTE DE ERRO DE VA LOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 28/12/2007 | 410.00 | 00003928275496 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PLEOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS, JUNTO A ESCOLA JOANA ALVES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 28/12/2007 | 1464.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTTES EM NOTA FISCAL N§ 000446, DESTINADOS A CONSERVACAO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 28/12/2007 | 5730.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000391 ,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 28/12/2007 | 1040.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA KFF-9127-PB, QUANDO NO TRANSPORTE DEALUNOS DAS LOCALIDADES: ARISCO, CATOLE E SAN-TA TEREZINHA, ATE AS ESCOLAS DA ZONA URBANA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 28/12/2007 | 450.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE MAS SARANDUBA ATE ESTA CIDADE, NO TURNO DA MA - NHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 28/12/2007 | 499.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N§. 827564, DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES,JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 28/12/2007 | 1570.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ.6194.PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 12/11 A 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 28/12/2007 | 270.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 270 LI-TROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.787670, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA PRE ESCOLA/CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 28/12/2007 | 51514.68 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS CORRESPONDENTESAOS PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EM 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 28/12/2007 | 350.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID-5649-PB, DES- TA CIDADE A DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 28/12/2007 | 1034.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, CENTRO DE SAUDE , POSTO MEDICO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 28/12/2007 | 332.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ECENTRO DE SAUDE CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 28/12/2007 | 140.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE MAO DE OBRA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 030485,EFE TUADO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 28/12/2007 | 1028.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.030485 DES TINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PER TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 28/12/2007 | 2067.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.094 LI-TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE N§ 003570, DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 28/12/2007 | 1508.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 580 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE N§ 003564, DESTINADO A AMBULANCIA SAVERO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 28/12/2007 | 1066.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 410 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE N§ 003565, DESTINADO A AMBULANCIA PAM-PA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 28/12/2007 | 1838.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 707 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE N§ 003563, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 28/12/2007 | 447.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTES DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE N§ 003578, DESTINADO AOS VEICULOS PER-TENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 28/12/2007 | 80.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 035025 DE 12/012/07, EM VIRTUDE DE VA- LOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 28/12/2007 | 150.70 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMP§ DE N§ 03426-6 DE 03/12/07, EM VIRTUDE DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 28/12/2007 | 640.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000745 DESTI NADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 28/12/2007 | 2681.20 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOS PSFs I E III DESTE MUNICI - PIO, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§008351 E 008352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 28/12/2007 | 8394.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 28/12/2007 | 224.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veiculos Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO PAMPA, CONSTANTE EM NO- TA FISCAL DE N§.142416, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 28/12/2007 | 472.19 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veiculos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.142416, DESTINADOS AO VEICULO PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 28/12/2007 | 0.70 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veiculos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.03790-7 DE 28/12/07 POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 28/12/2007 | 2067.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.094 LI-TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE N§ 003570, DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 28/12/2007 | 1838.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 707 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003563, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 28/12/2007 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO PSF I II e III DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 28/12/2007 | 1170.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA CARENTE LI -VRAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 28/12/2007 | 420.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 28/12/2007 | 270.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 27 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.4660.PB PROCEDENTES DO SITIO RIA- CHO PRETO ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. S DO ROSARIO D/CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO NO MES- MO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 28/12/2007 | 280.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5668-PE, PRO- CEDENTES DO ST§. PE DE SERRA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE CONDU ZINDO O CARENTE DE NOME MARCELO MARTINS DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 28/12/2007 | 375.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, SENDO: 02 VIAGENS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES TA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS MES - MOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 28/12/2007 | 900.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 21 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIODESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 28/12/2007 | 410.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, PRO CEDENTE DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS DES TE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 28/12/2007 | 170.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 28/12/2007 | 91.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA EL�TRICA DO PR�DIO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, PASTORAL DA CRIAN€A E OUTROS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 28/12/2007 | 6.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMP§ DE N§ 03760-5 DE 28/12/07, POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 28/12/2007 | 3100.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UM COMPUTADORCOMPLETO, IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LONGARINA,BIRO E CADEIRAS FIXAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000149, DESTINADOS A SEC. DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVICOS COMO PE-DREIRO NA REFORMA DA CASA DO CARENTE DE NOME:GERSON SOARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 28/12/2007 | 1050.00 | 00007516233420 | FABIO FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVICOS DE MANU-TENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 28/12/2007 | 2660.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE N§026/2007 DE31/07/07 DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECONVITE DE N§.013/2007 DE 31/07/07, NO PERIO-DO DE 24/12 A 29/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 28/12/2007 | 250.00 | 00003099411485 | Wellington Elias da Paz | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DESOBS-TRU€AO DE PEDRA NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 28/12/2007 | 410.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS COMO TRATORISTA NO TRANSPORTE DE MATERI-AIS IMPRESTAVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 28/12/2007 | 1160.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NO CONJUNTO DOM EPAMINONDASNESTA CIDADE. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 28/12/2007 | 400.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON- SERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE , DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -SERVA€AO DE CANTEIROS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 28/12/2007 | 200.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 06, 10, 13 E 19 / 12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 28/12/2007 | 245.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 28/12/2007 | 1260.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSPOR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. CONTA-TO MENCIONADO (AUX.SERV/MOTORISTA), REF. AOMES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 28/12/2007 | 285.00 | 00005795469424 | JOSE HUMBERTO FURTUNATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERBVI€OS NA CON-SERVA€AO DE ESTRADAS DO ST§ QUE LIGA UMBURANAA CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 28/12/2007 | 320.00 | 00069470332768 | JOSE HAMILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TALDO ESTADO E C. GRANDE COM O FIM DE RESOL VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 28/12/2007 | 1177.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 623 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 003573, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 28/12/2007 | 538.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 285 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§003574,DESTINADOS AO TRATOR COMODATO A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 28/12/2007 | 946.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 501 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§003572,DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTEA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 28/12/2007 | 1338.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 708 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§003571,DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTEA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 28/12/2007 | 884.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI- CANTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0035 79,DESTINADOS AOS TRATORES 275, 265, LOCADO E COMODATO, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 28/12/2007 | 1531.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO,MATADOURO E OUTROS CONF. COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ASSISTENCIA A COMUNIDADES RURAIS | IMPLANTA€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 28/12/2007 | 1925.00 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA IMPLANTA€ÇO DE 02 CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , CONFORMECONVENIO 2059/06,FUNASA/P.M.CAI€ARA. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 28/12/2007 | 476.00 | 08098243000116 | MORGANA DE ALMEIDA SOUZA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A REVELA€AO DE FOTOS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS E NOVA CAI€ARA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 28/12/2007 | 850.00 | 00028432576468 | ANTONIO JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE IMAGEM DE N¦ SR¦ DO ROSARIO IMPLANTADA NA RUA JOSE ALVES DE CARVALHO, NO CONJUNTO NOVA CAICARA. | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 28/12/2007 | 1952.80 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 37916, DESTINADOS A REPOSI€AO DA ILUMINA€AO PU -BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 28/12/2007 | 510.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 28/12/2007 | 2826.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO COSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 28/12/2007 | 2772.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 28/12/2007 | 211.25 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOSAOS ALUNOS DO CURSO DE MANICURE A BENEFICIA -RIOS DO BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 19 A 30/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 28/12/2007 | 130.00 | 00004210022470 | MARIA JANEIDE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DESPESA COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DO RIODE JANEIRO A ESTA CIDADE, PARA MEU IRMAO JOSECARDOSO, QUE IRA VOLTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 28/12/2007 | 250.00 | 00006145586460 | CARLOS EDUARDO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CAIBROS,RIPAS E OUTROS) PARA A CONSERVA€AO DE MINHACASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 28/12/2007 | 4345.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXAO A-TAUDE COM MORTALHAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 000050, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DEPESSOAS RESIDENTES QUE ERAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 28/12/2007 | 2106.02 | 00055460810400 | MARIA DAS DORES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENER GIA ELETRICA DE MINHA CASA E OUTRAS, CONF . RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002365423469 | IVAM MATIAS DINIZ E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERNA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 28/12/2007 | 2501.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADA AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI- PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 28/12/2007 | 2770.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E E-NERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 28/12/2007 | 211.25 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE LANCHESCONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO CURSO DE MANICURE E BENEFI-CIARIOS DO BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 19 A30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 3813
Última atualização: 11/06/2024