de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
GABINETE DO PREFEITO | 0000007 | 0000001 | 20.00 | 03/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000003 | 0000001 | 3.40 | 03/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000006 | 0000001 | 1.60 | 03/01/2005 | 000000066079 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/6.607-9 | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000004 | 0000001 | 50.00 | 03/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000005 | 0000001 | 60.00 | 03/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000008 | 0000001 | 54.00 | 04/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000010 | 0000001 | 124.30 | 05/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000011 | 0000001 | 9.84 | 05/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000012 | 0000001 | 90.00 | 05/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000013 | 0000001 | 6.57 | 05/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000016 | 0000001 | 80.00 | 06/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000015 | 0000001 | 90.00 | 06/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000019 | 0000001 | 100.00 | 06/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000017 | 0000001 | 110.00 | 06/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000018 | 0000001 | 50.00 | 06/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000020 | 0000001 | 300.00 | 06/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 851983 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000014 | 0000001 | 440.00 | 06/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 851982 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000021 | 0000001 | 90.00 | 07/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000027 | 0000001 | 90.00 | 10/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000048 | 0000001 | 1029.84 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000158 | 0000001 | 565.80 | 10/01/2005 | 000000161845 | 007595 | 850072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 16.184-5 (PNAT) |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000146 | 0000002 | 34.20 | 10/01/2005 | 000000161845 | 007595 | 850064 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 16.184-5 (PNAT) |
SERVICO DE FAZENDA | 0000024 | 0000001 | 0.35 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000028 | 0000001 | 10.00 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000029 | 0000001 | 1236.57 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000031 | 0000001 | 5448.03 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000035 | 0000001 | 426.00 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000022 | 0000001 | 840.00 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 851986 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000037 | 0000001 | 766.50 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000046 | 0000001 | 3000.00 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 851987 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000047 | 0000001 | 3750.00 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 851988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000002 | 0000001 | 2450.00 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 851985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000036 | 0000001 | 105.00 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000038 | 0000001 | 210.00 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000039 | 0000001 | 128.10 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000040 | 0000001 | 273.00 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000045 | 0000001 | 6919.50 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000049 | 0000001 | 982.80 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000025 | 0000001 | 90.00 | 10/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000026 | 0000001 | 100.00 | 10/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000042 | 0000001 | 273.00 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000043 | 0000001 | 54.60 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000044 | 0000001 | 163.80 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000034 | 0000001 | 260.00 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 851989 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000041 | 0000001 | 105.00 | 10/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000050 | 0000001 | 60.00 | 11/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000051 | 0000001 | 100.00 | 11/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000052 | 0000001 | 288.00 | 11/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 851991 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000056 | 0000001 | 1320.48 | 12/01/2005 | 000000580252 | 007595 | 850680 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 58.025-2 (FUNDEF) |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000057 | 0000001 | 150.00 | 12/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000058 | 0000001 | 95.52 | 12/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000064 | 0000001 | 681.42 | 12/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000068 | 0000001 | 563.45 | 12/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE FAZENDA | 0000053 | 0000001 | 52.24 | 12/01/2005 | 000000165972 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 16.597-2 (CIDE) | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000054 | 0000001 | 300.00 | 12/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852033 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE FAZENDA | 0000066 | 0000001 | 2367.03 | 12/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000059 | 0000001 | 8583.56 | 12/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000067 | 0000001 | 357.62 | 12/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000055 | 0000001 | 440.00 | 12/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 851992 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000063 | 0000001 | 781.99 | 12/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000061 | 0000001 | 383.48 | 12/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000060 | 0000001 | 288.22 | 12/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000062 | 0000001 | 142.77 | 12/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000065 | 0000001 | 113.89 | 12/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000071 | 0000001 | 50.00 | 13/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000075 | 0000001 | 1950.00 | 13/01/2005 | 000000068640 | 007595 | 850098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.864-0 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000069 | 0000001 | 60.00 | 13/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000072 | 0000001 | 50.00 | 13/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000070 | 0000001 | 86.42 | 13/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000074 | 0000001 | 141.50 | 13/01/2005 | 000000068640 | 007595 | 850098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.864-0 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000089 | 0000001 | 17.00 | 14/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000090 | 0000001 | 222.00 | 14/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000076 | 0000001 | 4680.00 | 14/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850136 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000079 | 0000001 | 1981.00 | 14/01/2005 | 000000580481 | 007595 | 850137 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 58.048-1 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000081 | 0000001 | 24300.00 | 14/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850136 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000082 | 0000001 | 7650.00 | 14/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850136 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000085 | 0000001 | 4680.00 | 14/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850136 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000088 | 0000001 | 40.00 | 14/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000023 | 0000001 | 2534.99 | 14/01/2005 | 000000580481 | 007595 | 850140 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 58.048-1 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000032 | 0000001 | 805.50 | 14/01/2005 | 000000580481 | 007595 | 850138 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 58.048-1 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000033 | 0000001 | 272.00 | 14/01/2005 | 000000580481 | 007595 | 850139 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 58.048-1 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000077 | 0000001 | 600.00 | 14/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000078 | 0000001 | 2500.00 | 14/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000080 | 0000001 | 600.00 | 14/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000083 | 0000001 | 2500.00 | 14/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000084 | 0000001 | 180.00 | 14/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000086 | 0000001 | 100.00 | 14/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000087 | 0000001 | 180.00 | 14/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000092 | 0000001 | 590.00 | 17/01/2005 | 000000063347 | 007595 | 850122 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S/A 6.334-7 (PAC) |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000100 | 0000001 | 181.80 | 17/01/2005 | 000000063347 | 007595 | 850123 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S/A 6.334-7 (PAC) |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000101 | 0000001 | 36.00 | 17/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000102 | 0000001 | 2690.00 | 17/01/2005 | 000000109460 | 007595 | 850124 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S/A 10.946-0 (PETI) |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000129 | 0000001 | 770.60 | 17/01/2005 | 000000063347 | 007595 | 850121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S/A 6.334-7 (PAC) |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000155 | 0000001 | 525.00 | 17/01/2005 | 000000109460 | 007595 | 850122 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S/A 10.946-0 (PETI) |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000134 | 0000001 | 1560.00 | 17/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000135 | 0000001 | 3930.00 | 17/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000136 | 0000001 | 260.00 | 17/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000137 | 0000001 | 100.00 | 17/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000142 | 0000001 | 200.00 | 17/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000105 | 0000001 | 2.00 | 17/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852036 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000106 | 0000001 | 24.00 | 17/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852036 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000108 | 0000001 | 260.00 | 17/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850681 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000130 | 0000001 | 780.00 | 17/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000109 | 0000001 | 500.00 | 17/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE FAZENDA | 0000110 | 0000001 | 1160.00 | 17/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE FAZENDA | 0000116 | 0000001 | 3390.92 | 17/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852038 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE FAZENDA | 0000141 | 0000001 | 533.32 | 17/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000114 | 0000001 | 820.00 | 17/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000112 | 0000001 | 7440.00 | 17/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000161 | 0000001 | 770.00 | 18/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852037 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000148 | 0000001 | 240.00 | 18/01/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000149 | 0000001 | 500.00 | 18/01/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) | |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000143 | 0000002 | 34.20 | 18/01/2005 | 000000161845 | 007595 | 850069 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 16.184-5 (PNAT) |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000144 | 0000002 | 34.20 | 18/01/2005 | 000000161845 | 007595 | 850067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 16.184-5 (PNAT) |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000145 | 0000001 | 1200.00 | 18/01/2005 | 000000161845 | 007595 | 850065 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 16.184-5 (PNAT) |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000167 | 0000002 | 49.59 | 18/01/2005 | 000000113328 | 007595 | 850085 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000168 | 0000001 | 726.11 | 18/01/2005 | 000000113328 | 007595 | 850082 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000168 | 0000002 | 43.89 | 18/01/2005 | 000000113328 | 007595 | 850083 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000115 | 0000001 | 600.00 | 18/01/2005 | 000000161845 | 007595 | 850059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 16.184-5 (PNAT) |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000150 | 0000001 | 450.15 | 18/01/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000152 | 0000001 | 5696.51 | 18/01/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000153 | 0000001 | 435.00 | 18/01/2005 | 000000109460 | 007595 | 850125 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S/A 10.946-0 (PETI) |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000174 | 0000001 | 248.00 | 19/01/2005 | 000000068640 | 007595 | 850099 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.864-0 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000176 | 0000001 | 250.00 | 19/01/2005 | 000000113328 | 007595 | 850079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000180 | 0000001 | 90.00 | 19/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000184 | 0000001 | 50.00 | 19/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000171 | 0000001 | 1263.57 | 19/01/2005 | 000000113328 | 007595 | 850078 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000178 | 0000001 | 100.00 | 19/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000182 | 0000001 | 80.00 | 19/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000186 | 0000001 | 80.00 | 19/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000169 | 0000001 | 30.00 | 19/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000170 | 0000001 | 50.00 | 19/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000172 | 0000001 | 39.00 | 19/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000173 | 0000001 | 50.00 | 19/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000175 | 0000001 | 50.00 | 19/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000177 | 0000001 | 100.00 | 19/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000179 | 0000001 | 100.00 | 19/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000181 | 0000001 | 50.00 | 19/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000183 | 0000001 | 200.00 | 19/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000185 | 0000001 | 50.00 | 19/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000187 | 0000001 | 100.00 | 19/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE FAZENDA | 0000188 | 0000001 | 470.99 | 20/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000189 | 0000001 | 3153.59 | 20/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000196 | 0000001 | 238.33 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE FAZENDA | 0000200 | 0000001 | 92.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE FAZENDA | 0000203 | 0000001 | 500.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE FAZENDA | 0000207 | 0000001 | 1650.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE FAZENDA | 0000213 | 0000001 | 0.61 | 21/01/2005 | 000000066079 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/6.607-9 | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000218 | 0000001 | 21.17 | 21/01/2005 | 000000068640 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.864-0 | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000229 | 0000001 | 480.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE FAZENDA | 0000230 | 0000001 | 1420.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000190 | 0000001 | 2870.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000193 | 0000001 | 1484.16 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000197 | 0000001 | 513.33 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000202 | 0000001 | 1040.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000206 | 0000001 | 1340.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000210 | 0000001 | 150.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000216 | 0000001 | 24.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000220 | 0000001 | 94.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000221 | 0000001 | 87.70 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000224 | 0000001 | 2.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000228 | 0000001 | 23055.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000235 | 0000001 | 350.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000191 | 0000001 | 11250.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000194 | 0000001 | 520.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000198 | 0000001 | 440.01 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000217 | 0000001 | 3478.06 | 21/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000232 | 0000001 | 1751.66 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000234 | 0000001 | 1029.99 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
GABINETE DO PREFEITO | 0000192 | 0000001 | 1250.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
GABINETE DO PREFEITO | 0000195 | 0000001 | 1000.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
GABINETE DO PREFEITO | 0000199 | 0000001 | 200.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
GABINETE DO PREFEITO | 0000231 | 0000001 | 3388.33 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000204 | 0000001 | 3050.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000208 | 0000001 | 2000.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000211 | 0000001 | 270.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000226 | 0000001 | 1000.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000227 | 0000001 | 1764.16 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000233 | 0000001 | 1193.40 | 21/01/2005 | 000000113328 | 007595 | 850091 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000201 | 0000001 | 6113.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000205 | 0000001 | 260.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000209 | 0000001 | 1491.67 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000212 | 0000001 | 2990.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000225 | 0000001 | 1600.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000214 | 0000001 | 260.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000215 | 0000001 | 300.00 | 21/01/2005 | 000000113328 | 007595 | 850092 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000219 | 0000001 | 60.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000222 | 0000001 | 751.66 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000223 | 0000001 | 2600.00 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000237 | 0000001 | 300.00 | 24/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852046 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000240 | 0000001 | 793.00 | 24/01/2005 | 000000068640 | 007595 | 850100 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.864-0 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000241 | 0000001 | 180.00 | 24/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852044 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000238 | 0000001 | 200.00 | 24/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852046 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000247 | 0000001 | 660.00 | 25/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000248 | 0000001 | 556.00 | 25/01/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000073 | 0000001 | 368.00 | 25/01/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000242 | 0000001 | 450.00 | 25/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852047 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000243 | 0000001 | 10000.00 | 25/01/2005 | 000000580481 | 007595 | 850162 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 58.048-1 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000244 | 0000001 | 7650.00 | 25/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850161 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000245 | 0000001 | 24300.00 | 25/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850161 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000249 | 0000001 | 4680.00 | 25/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850161 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000250 | 0000001 | 70.00 | 25/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000257 | 0000001 | 23.06 | 26/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000255 | 0000001 | 96.00 | 26/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000258 | 0000001 | 100.00 | 26/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000259 | 0000001 | 250.00 | 26/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000262 | 0000001 | 14.30 | 26/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000260 | 0000001 | 15.77 | 26/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000254 | 0000001 | 106.11 | 26/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000261 | 0000001 | 80.59 | 26/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000251 | 0000001 | 23.96 | 26/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000263 | 0000001 | 35.08 | 26/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000256 | 0000001 | 23.06 | 26/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000265 | 0000001 | 3226.31 | 27/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000288 | 0000001 | 50.00 | 27/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000290 | 0000001 | 3650.00 | 28/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000297 | 0000001 | 5000.00 | 28/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000294 | 0000001 | 460.88 | 28/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000292 | 0000001 | 75.00 | 28/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000295 | 0000001 | 30.00 | 28/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000296 | 0000001 | 30.00 | 28/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000298 | 0000001 | 90.00 | 29/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000272 | 0000001 | 1820.00 | 30/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
GABINETE DO PREFEITO | 0000367 | 0000001 | 144.20 | 30/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000371 | 0000001 | 76.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000001 | 0000001 | 344.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852064 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000001 | 0000002 | 56.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852065 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000269 | 0000001 | 1760.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
GABINETE DO PREFEITO | 0000276 | 0000001 | 9000.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
GABINETE DO PREFEITO | 0000281 | 0000001 | 2203.23 | 31/01/2005 | 000000113328 | 007595 | 850096 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
GABINETE DO PREFEITO | 0000283 | 0000001 | 649.86 | 31/01/2005 | 000000113328 | 007595 | 850096 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
GABINETE DO PREFEITO | 0000300 | 0000001 | 172.40 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852075 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000326 | 0000001 | 300.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852058 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000284 | 0000001 | 361.15 | 31/01/2005 | 000000113328 | 007595 | 850096 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000323 | 0000001 | 30.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000351 | 0000001 | 258.90 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852061 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000358 | 0000001 | 100.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000375 | 0000001 | 770.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852049 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000376 | 0000001 | 400.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852056 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000293 | 0000001 | 393.60 | 31/01/2005 | 000000204080 | 007595 | 850008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000301 | 0000001 | 696.27 | 31/01/2005 | 000000161845 | 007595 | 850081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 16.184-5 (PNAT) |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000302 | 0000001 | 445.35 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852053 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000303 | 0000001 | 565.80 | 31/01/2005 | 000000161845 | 007595 | 850079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 16.184-5 (PNAT) |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000303 | 0000002 | 34.20 | 31/01/2005 | 000000161845 | 007595 | 850080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 16.184-5 (PNAT) |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000309 | 0000001 | 320.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000312 | 0000001 | 188.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000318 | 0000001 | 450.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852077 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000322 | 0000001 | 190.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000332 | 0000001 | 168.50 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852061 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000333 | 0000001 | 46.80 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852068 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000336 | 0000001 | 80.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000339 | 0000001 | 135.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852068 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000341 | 0000001 | 80.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000345 | 0000001 | 80.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000350 | 0000001 | 80.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000354 | 0000001 | 50.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000360 | 0000001 | 100.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000364 | 0000001 | 80.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000009 | 0000001 | 1120.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852076 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000236 | 0000001 | 2100.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850683 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000239 | 0000001 | 22610.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850683 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000372 | 0000001 | 1.95 | 31/01/2005 | 000002831414 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/C C/C 283.141-4 | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000268 | 0000001 | 3910.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000267 | 0000001 | 1820.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000387 | 0000001 | 250.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000299 | 0000001 | 351.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000304 | 0000001 | 676.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000307 | 0000001 | 160.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852073 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000311 | 0000001 | 510.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000313 | 0000001 | 297.50 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852070 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000315 | 0000001 | 460.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852071 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000316 | 0000001 | 154.18 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852074 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000320 | 0000001 | 98.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000324 | 0000001 | 156.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000325 | 0000001 | 104.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000328 | 0000001 | 696.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000330 | 0000001 | 238.40 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852061 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000331 | 0000001 | 101.50 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852061 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000334 | 0000001 | 55.60 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852068 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000335 | 0000001 | 417.40 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852068 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000340 | 0000001 | 2119.20 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852061 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000343 | 0000001 | 180.90 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852068 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000344 | 0000001 | 36.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852061 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000348 | 0000001 | 72.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852061 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000349 | 0000001 | 1103.31 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852051 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000349 | 0000002 | 66.69 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852052 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000352 | 0000001 | 1432.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852069 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000353 | 0000001 | 50.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000355 | 0000001 | 90.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000357 | 0000001 | 50.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000361 | 0000001 | 100.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000366 | 0000001 | 144.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000370 | 0000001 | 35.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000374 | 0000001 | 2900.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000377 | 0000001 | 5656.34 | 31/01/2005 | 000000580481 | 007595 | 850163 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 58.048-1 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000329 | 0000001 | 270.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000337 | 0000001 | 53.40 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852068 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000338 | 0000001 | 67.40 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852068 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000342 | 0000001 | 64.80 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852068 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000356 | 0000001 | 1525.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000363 | 0000001 | 100.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000365 | 0000001 | 70.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000270 | 0000001 | 1700.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000274 | 0000001 | 1300.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000286 | 0000001 | 312.38 | 31/01/2005 | 000000113328 | 007595 | 850096 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000305 | 0000001 | 168.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000306 | 0000001 | 826.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000308 | 0000001 | 250.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000310 | 0000001 | 253.40 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000314 | 0000001 | 855.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000317 | 0000001 | 450.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000321 | 0000001 | 75.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000327 | 0000001 | 375.00 | 31/01/2005 | 000000043656 | 007595 | 852057 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000346 | 0000001 | 1740.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000347 | 0000001 | 45.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 850094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000359 | 0000001 | 100.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000369 | 0000001 | 50.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000271 | 0000001 | 2060.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 852055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000291 | 0000001 | 4185.00 | 01/02/2005 | 000000130397 | 007595 | 850019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000373 | 0000001 | 2511.00 | 01/02/2005 | 000000130397 | 007595 | 850019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000252 | 0000001 | 2835.00 | 01/02/2005 | 000000130397 | 007595 | 850019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000266 | 0000001 | 3915.00 | 01/02/2005 | 000000130397 | 007595 | 850019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000117 | 0000001 | 21219.16 | 01/02/2005 | 000000130397 | 007595 | 850020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000121 | 0000001 | 80000.00 | 01/02/2005 | 000000163821 | 007595 | 850002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000118 | 0000001 | 13.00 | 01/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000122 | 0000001 | 1.60 | 02/02/2005 | 000000066079 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000124 | 0000001 | 4.50 | 02/02/2005 | 000010013476 | 001187 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000123 | 0000001 | 126.00 | 02/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000120 | 0000001 | 50.00 | 02/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000125 | 0000001 | 208.40 | 03/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000126 | 0000001 | 3500.00 | 03/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 852079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000379 | 0000001 | 129.00 | 04/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000378 | 0000001 | 50.00 | 04/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000381 | 0000001 | 100.00 | 04/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000382 | 0000001 | 150.00 | 04/02/2005 | 000000113328 | 007595 | 850098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000383 | 0000001 | 230.00 | 04/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 852080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000384 | 0000001 | 1300.00 | 04/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 850026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000127 | 0000001 | 3996.20 | 04/02/2005 | 000000002457 | 000558 | 000021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000380 | 0000001 | 90.00 | 04/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000388 | 0000001 | 50.00 | 07/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000389 | 0000001 | 92.00 | 07/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000390 | 0000001 | 1145.08 | 09/02/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000391 | 0000001 | 250.00 | 10/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 852084 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000394 | 0000001 | 250.00 | 10/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 852084 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000425 | 0000001 | 982.80 | 10/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000392 | 0000001 | 55.00 | 10/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 852088 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000396 | 0000001 | 139.00 | 10/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 852088 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000405 | 0000001 | 7998.11 | 10/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000415 | 0000001 | 382.20 | 10/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000414 | 0000001 | 159.60 | 10/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000409 | 0000001 | 1320.48 | 10/02/2005 | 000000580252 | 007595 | 850685 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000417 | 0000001 | 659.40 | 10/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000426 | 0000001 | 758.10 | 10/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000407 | 0000001 | 1175.54 | 10/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000416 | 0000001 | 821.10 | 10/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000517 | 0000001 | 284.69 | 10/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000412 | 0000001 | 196.00 | 10/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 852088 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000421 | 0000001 | 432.60 | 10/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000395 | 0000001 | 830.00 | 10/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 852084 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000399 | 0000001 | 790.00 | 10/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 852084 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000403 | 0000001 | 100.00 | 10/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000418 | 0000001 | 273.00 | 10/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000419 | 0000001 | 306.60 | 10/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000420 | 0000001 | 109.20 | 10/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000430 | 0000001 | 309.63 | 11/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 852089 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000486 | 0000001 | 1590.00 | 14/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 000012 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000449 | 0000001 | 9.71 | 14/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000456 | 0000001 | 200.00 | 14/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 852091 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000489 | 0000001 | 240.00 | 15/02/2005 | 000000113328 | 007595 | 850101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000497 | 0000001 | 61.85 | 15/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000500 | 0000001 | 5188.45 | 15/02/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000491 | 0000001 | 90.00 | 15/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000493 | 0000001 | 362.57 | 15/02/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000496 | 0000001 | 425.15 | 15/02/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000499 | 0000001 | 780.00 | 15/02/2005 | 000000113328 | 007595 | 23.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000502 | 0000001 | 660.00 | 15/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 852093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000503 | 0000001 | 500.00 | 15/02/2005 | 000000113328 | 007595 | 850100 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000508 | 0000001 | 150.00 | 16/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000510 | 0000001 | 70.00 | 16/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000509 | 0000001 | 100.00 | 16/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000513 | 0000001 | 85.00 | 18/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000519 | 0000001 | 3166.19 | 18/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000521 | 0000001 | 400.00 | 18/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000520 | 0000001 | 300.00 | 18/02/2005 | 000000043656 | 007595 | 852092 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000512 | 0000001 | 20.00 | 18/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000514 | 0000001 | 25.10 | 18/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000522 | 0000001 | 46.34 | 19/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000742 | 0000001 | 33.00 | 04/03/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000746 | 0000001 | 90.00 | 07/03/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000744 | 0000001 | 12.00 | 07/03/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000748 | 0000001 | 1320.00 | 07/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 852145 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000749 | 0000001 | 1862.63 | 07/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 852146 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000743 | 0000001 | 80.00 | 07/03/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000747 | 0000001 | 65.00 | 07/03/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000745 | 0000001 | 4.50 | 07/03/2005 | 000010013476 | 001187 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000753 | 0000001 | 135.00 | 08/03/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000752 | 0000001 | 572.54 | 08/03/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000756 | 0000001 | 100.00 | 09/03/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000757 | 0000001 | 100.00 | 09/03/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000767 | 0000001 | 315.00 | 10/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000769 | 0000001 | 982.80 | 10/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000770 | 0000001 | 483.00 | 10/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000773 | 0000001 | 1071.00 | 10/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000666 | 0000001 | 3836.91 | 10/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 852149 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000408 | 0000001 | 2137.61 | 10/03/2005 | 000000162701 | 007595 | 850009 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000763 | 0000001 | 1239.10 | 10/03/2005 | 000000113328 | 007595 | 850116 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000776 | 0000001 | 5066.39 | 10/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000762 | 0000001 | 932.80 | 10/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000766 | 0000001 | 926.10 | 10/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000764 | 0000001 | 264.60 | 10/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000768 | 0000001 | 468.00 | 10/03/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000765 | 0000001 | 470.40 | 10/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000428 | 0000001 | 690.00 | 10/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 852148 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000777 | 0000001 | 109.20 | 10/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000779 | 0000001 | 273.00 | 10/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000780 | 0000001 | 338.10 | 10/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000787 | 0000001 | 16.73 | 11/03/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000631 | 0000001 | 410.00 | 16/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 852156 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000860 | 0000001 | 129.10 | 17/03/2005 | 000000113328 | 007595 | 850121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000863 | 0000001 | 24300.00 | 17/03/2005 | 000000000000 | 000000 | 850168 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000865 | 0000001 | 7650.00 | 17/03/2005 | 000000000000 | 000000 | 850168 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000866 | 0000090 | 90.00 | 17/03/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000867 | 0000001 | 20.00 | 17/03/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000862 | 0000001 | 1696.80 | 17/03/2005 | 000000113328 | 007595 | 850121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000861 | 0000001 | 676.20 | 17/03/2005 | 000000113328 | 007595 | 850121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000868 | 0000001 | 260.00 | 17/03/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000869 | 0000001 | 150.00 | 18/03/2005 | 000000113328 | 007595 | 850122 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000873 | 0000001 | 341.00 | 18/03/2005 | 000000113328 | 007595 | 850122 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000751 | 0000001 | 1843.00 | 18/03/2005 | 000000068640 | 007595 | 850102 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000871 | 0000001 | 7828.17 | 18/03/2005 | 000000580481 | 007595 | 850169 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000872 | 0000001 | 787.34 | 18/03/2005 | 000000162701 | 007595 | 850010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000874 | 0000001 | 400.00 | 18/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000870 | 0000001 | 3178.43 | 18/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000875 | 0000001 | 574.76 | 18/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000876 | 0000001 | 60.00 | 19/03/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000877 | 0000001 | 50.00 | 19/03/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000878 | 0000001 | 90.00 | 19/03/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000881 | 0000001 | 600.00 | 21/03/2005 | 000000113328 | 007595 | 850123 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000887 | 0000001 | 433.67 | 21/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 852163 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000899 | 0000001 | 98.35 | 21/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 852163 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000879 | 0000001 | 366.67 | 21/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 852164 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000885 | 0000001 | 310.40 | 21/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 852164 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000886 | 0000001 | 3.67 | 21/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 852164 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000897 | 0000001 | 528.09 | 21/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 852163 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000890 | 0000001 | 4835.13 | 21/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000891 | 0000001 | 16.80 | 21/03/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000892 | 0000001 | 30.00 | 21/03/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000287 | 0000002 | 4000.00 | 21/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 852162 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000800 | 0000001 | 250.00 | 22/03/2005 | 000000000000 | 000000 | 852165 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001055 | 0000001 | 80.30 | 31/03/2005 | 000000043656 | 007595 | 852179 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001159 | 0000001 | 120.00 | 11/04/2005 | 000000000000 | 000000 | 852215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001164 | 0000001 | 100.00 | 11/04/2005 | 000000000000 | 000000 | 852215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001169 | 0000001 | 150.00 | 11/04/2005 | 000000000000 | 000000 | 852215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001172 | 0000001 | 100.00 | 11/04/2005 | 000000000000 | 000000 | 852215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001177 | 0000001 | 300.00 | 11/04/2005 | 000000043656 | 007595 | 852213 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001184 | 0000001 | 300.00 | 12/04/2005 | 000000204080 | 007595 | 850027 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001190 | 0000001 | 100.00 | 12/04/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001194 | 0000001 | 1000.00 | 12/04/2005 | 000000043656 | 007595 | 852221 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001178 | 0000001 | 2181.40 | 12/04/2005 | 000000055565 | 007595 | 850039 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001192 | 0000001 | 43.80 | 12/04/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001193 | 0000001 | 70.00 | 12/04/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001205 | 0000001 | 300.00 | 13/04/2005 | 000000043656 | 007595 | 852222 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001207 | 0000001 | 5.60 | 13/04/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001208 | 0000001 | 1194.00 | 13/04/2005 | 000000043656 | 007595 | 852224 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001214 | 0000001 | 50.00 | 18/04/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001220 | 0000001 | 100.70 | 19/04/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001237 | 0000001 | 780.00 | 19/04/2005 | 000000113328 | 007595 | 23.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0001241 | 0000001 | 240.00 | 19/04/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001226 | 0000001 | 20.91 | 19/04/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001229 | 0000001 | 5.64 | 19/04/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001228 | 0000001 | 2.80 | 19/04/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001230 | 0000001 | 2500.00 | 19/04/2005 | 000000000000 | 000000 | 850002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001231 | 0000001 | 600.00 | 19/04/2005 | 000000000000 | 000000 | 850005 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001257 | 0000001 | 61.44 | 20/04/2005 | 000000043656 | 007595 | 852228 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001258 | 0000001 | 139.56 | 20/04/2005 | 000000043656 | 007595 | 852228 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000287 | 0000003 | 5000.00 | 20/04/2005 | 000000043656 | 007595 | 852226 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0001259 | 0000001 | 584.05 | 20/04/2005 | 000000043656 | 007595 | 852228 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001271 | 0000001 | 560.00 | 22/04/2005 | 000000043656 | 007595 | 852233 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001261 | 0000001 | 219.70 | 22/04/2005 | 000000187445 | 007595 | 850006 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001270 | 0000001 | 85.00 | 22/04/2005 | 000000187445 | 007595 | 850008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001274 | 0000001 | 813.81 | 22/04/2005 | 000000187445 | 007595 | 850007 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001276 | 0000001 | 250.00 | 25/04/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001533 | 0000001 | 380.00 | 10/05/2005 | 000000043656 | 007595 | 852266 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001537 | 0000001 | 150.00 | 11/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0001534 | 0000001 | 300.00 | 11/05/2005 | 000000113328 | 007595 | 850130 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001536 | 0000001 | 100.00 | 11/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001292 | 0000001 | 479.00 | 12/05/2005 | 000000043656 | 007595 | 852291 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001553 | 0000001 | 458.00 | 12/05/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0001554 | 0000001 | 717.17 | 12/05/2005 | 000000043656 | 007595 | 852292 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001293 | 0000001 | 1733.53 | 12/05/2005 | 000000068640 | 007595 | 850106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001557 | 0000001 | 25.00 | 13/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001556 | 0000001 | 10000.00 | 13/05/2005 | 000000204080 | 007595 | 850030 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001558 | 0000001 | 245.00 | 13/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001566 | 0000001 | 2000.00 | 16/05/2005 | 000000055565 | 007595 | 850048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001570 | 0000001 | 450.00 | 16/05/2005 | 000000121304 | 007595 | 850022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 12.130-4 (ALF. SOLIDARIA) |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001571 | 0000001 | 1000.00 | 16/05/2005 | 000000043656 | 007595 | 852293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001577 | 0000001 | 244.50 | 16/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001563 | 0000001 | 4420.00 | 16/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 850178 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001564 | 0000001 | 24300.00 | 16/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 850178 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001576 | 0000001 | 290.00 | 16/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001580 | 0000001 | 442.53 | 17/05/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001594 | 0000001 | 3.02 | 17/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001595 | 0000001 | 12.96 | 17/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001581 | 0000001 | 5113.32 | 17/05/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001583 | 0000001 | 720.00 | 17/05/2005 | 000000113328 | 007595 | 850134 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001585 | 0000001 | 600.00 | 17/05/2005 | 000000113328 | 007595 | 850133 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001587 | 0000001 | 610.00 | 17/05/2005 | 000000043656 | 007595 | 852294 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001597 | 0000001 | 12.96 | 17/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001579 | 0000001 | 794.14 | 17/05/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001592 | 0000001 | 2.99 | 17/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001598 | 0000001 | 34.29 | 17/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0001582 | 0000001 | 240.00 | 17/05/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0001599 | 0000001 | 49.85 | 17/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0001589 | 0000001 | 757.00 | 17/05/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001588 | 0000001 | 2500.00 | 17/05/2005 | 000000113328 | 007595 | 850135 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001590 | 0000001 | 4.32 | 17/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001596 | 0000001 | 12.96 | 17/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE FAZENDA | 0001601 | 0000001 | 300.00 | 18/05/2005 | 000000043656 | 007595 | 852297 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001593 | 0000001 | 12.94 | 18/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0001600 | 0000001 | 440.00 | 18/05/2005 | 000000043656 | 007595 | 852296 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001603 | 0000001 | 160.00 | 18/05/2005 | 000000043656 | 007595 | 852298 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001584 | 0000001 | 30000.00 | 18/05/2005 | 000000163821 | 007595 | 850004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001604 | 0000001 | 50.00 | 18/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001609 | 0000001 | 7828.17 | 18/05/2005 | 000000580481 | 007595 | 850180 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001610 | 0000001 | 1300.00 | 19/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 850031 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001614 | 0000001 | 600.00 | 19/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 850010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001623 | 0000001 | 528.83 | 19/05/2005 | 000000043656 | 007595 | 852299 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001586 | 0000001 | 650.00 | 19/05/2005 | 000000043656 | 007595 | 852300 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001648 | 0000001 | 118.00 | 20/05/2005 | 000000158070 | 007595 | 850007 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001649 | 0000001 | 412.53 | 20/05/2005 | 000000186759 | 007595 | 850002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 18.675-9 (PAC) |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001632 | 0000001 | 194.00 | 20/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001651 | 0000001 | 40.00 | 22/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001658 | 0000001 | 300.00 | 23/05/2005 | 000000121304 | 007595 | 850024 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 12.130-4 (ALF. SOLIDARIA) |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001653 | 0000001 | 150.00 | 23/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001655 | 0000001 | 770.00 | 23/05/2005 | 000000043656 | 007595 | 852304 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001656 | 0000001 | 650.00 | 23/05/2005 | 000000043656 | 007595 | 852304 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001662 | 0000001 | 320.77 | 24/05/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001661 | 0000001 | 1238.05 | 24/05/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001083 | 0000001 | 126.00 | 24/05/2005 | 000000580252 | 007595 | 850718 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001081 | 0000001 | 305.50 | 24/05/2005 | 000000580252 | 007595 | 850718 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001659 | 0000001 | 160.00 | 24/05/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001666 | 0000001 | 117.26 | 25/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001667 | 0000001 | 15.00 | 25/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001675 | 0000001 | 121.50 | 27/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001700 | 0000001 | 290.00 | 27/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001669 | 0000001 | 550.00 | 27/05/2005 | 000000043656 | 007595 | 852306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001556 | 0000002 | 2500.00 | 27/05/2005 | 000000204080 | 007595 | 850034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001680 | 0000001 | 40.00 | 27/05/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001841 | 0000001 | 250.00 | 01/06/2005 | 000000014036 | 007595 | 850429 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001842 | 0000001 | 440.00 | 01/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852315 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001833 | 0000001 | 40.18 | 01/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001843 | 0000001 | 100.00 | 01/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001835 | 0000001 | 100.00 | 01/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001836 | 0000001 | 10.00 | 01/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001839 | 0000001 | 300.00 | 01/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852316 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001840 | 0000001 | 514.52 | 01/06/2005 | 000000113328 | 007595 | 850139 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001844 | 0000001 | 200.00 | 02/06/2005 | 000010013476 | 001187 | 507802 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0001847 | 0000001 | 4.50 | 02/06/2005 | 000010013476 | 001187 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0001848 | 0000001 | 1.60 | 02/06/2005 | 000000066079 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001852 | 0000001 | 444.00 | 03/06/2005 | 000000055565 | 007595 | 850050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001853 | 0000001 | 300.00 | 03/06/2005 | 000000158143 | 007595 | 850006 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001854 | 0000001 | 100.00 | 06/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001856 | 0000001 | 90.00 | 07/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001857 | 0000001 | 50.00 | 07/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001858 | 0000001 | 1494.49 | 08/06/2005 | 000000162701 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001861 | 0000001 | 100.00 | 08/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001862 | 0000001 | 600.00 | 08/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 850018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001863 | 0000001 | 2500.00 | 08/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 850004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001864 | 0000001 | 100.00 | 08/06/2005 | 000010013476 | 001187 | 507804 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001865 | 0000001 | 100.00 | 10/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 852328 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001893 | 0000001 | 336.00 | 10/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001948 | 0000001 | 136.50 | 10/06/2005 | 000000186759 | 007595 | 850008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001822 | 0000001 | 68.50 | 10/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852331 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001823 | 0000001 | 54.30 | 10/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852331 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001824 | 0000001 | 89.60 | 10/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852331 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001916 | 0000001 | 600.00 | 10/06/2005 | 000000204080 | 007595 | 850035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001849 | 0000001 | 60.00 | 10/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 852328 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001440 | 0000001 | 350.00 | 10/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852326 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001817 | 0000001 | 157.50 | 10/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852331 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0001869 | 0000001 | 3563.87 | 10/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852324 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0001874 | 0000001 | 6975.84 | 10/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0001882 | 0000001 | 938.04 | 10/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0001903 | 0000001 | 934.50 | 10/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001868 | 0000001 | 575.40 | 10/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852322 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001871 | 0000001 | 73.00 | 10/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 852328 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001881 | 0000001 | 160.00 | 10/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0001910 | 0000001 | 1029.00 | 10/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0001573 | 0000001 | 220.00 | 10/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 852328 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001873 | 0000001 | 93.20 | 10/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 852328 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001883 | 0000001 | 5626.10 | 10/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001789 | 0000001 | 54.10 | 10/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852331 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001794 | 0000001 | 60.00 | 10/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852331 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001815 | 0000001 | 30.00 | 10/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 852328 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001961 | 0000001 | 643.50 | 13/06/2005 | 000000187445 | 007595 | 850021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001962 | 0000001 | 287.70 | 13/06/2005 | 000000186759 | 007595 | 850009 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001993 | 0000001 | 40.00 | 15/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002000 | 0000001 | 4.92 | 16/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0001997 | 0000001 | 30.00 | 16/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0002001 | 0000001 | 49.85 | 16/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001996 | 0000001 | 90.00 | 16/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001999 | 0000001 | 2.99 | 16/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0002003 | 0000001 | 15.00 | 17/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0002012 | 0000001 | 26.50 | 20/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0002022 | 0000001 | 585.39 | 20/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002009 | 0000001 | 7816.13 | 20/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002011 | 0000001 | 400.00 | 20/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002028 | 0000001 | 207.25 | 20/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001611 | 0000001 | 1233.80 | 20/06/2005 | 000000204080 | 007595 | 850040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0002007 | 0000001 | 25.72 | 20/06/2005 | 000000068640 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0002015 | 0000001 | 909.82 | 20/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0002016 | 0000001 | 3227.46 | 20/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0002027 | 0000001 | 369.09 | 20/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002004 | 0000001 | 450.00 | 20/06/2005 | 000000121304 | 007595 | 850026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002010 | 0000001 | 283.40 | 20/06/2005 | 000000158143 | 007595 | 850007 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002006 | 0000001 | 200.00 | 20/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002017 | 0000001 | 167.41 | 20/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002018 | 0000001 | 81.84 | 20/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002019 | 0000001 | 64.91 | 20/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002020 | 0000001 | 80.00 | 20/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001655 | 0000002 | 770.00 | 20/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852334 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002032 | 0000001 | 1329.97 | 21/06/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002029 | 0000001 | 425.31 | 21/06/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002033 | 0000001 | 423.32 | 21/06/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002030 | 0000001 | 931.01 | 21/06/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002034 | 0000001 | 1192.18 | 21/06/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002036 | 0000001 | 192.00 | 21/06/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002038 | 0000001 | 30.00 | 21/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002148 | 0000001 | 537.51 | 21/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852338 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002148 | 0000002 | 32.49 | 21/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852337 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002035 | 0000001 | 780.00 | 21/06/2005 | 000000113328 | 007595 | 23.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0002037 | 0000001 | 150.00 | 21/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0001765 | 0000001 | 847.50 | 22/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852339 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002041 | 0000001 | 163.93 | 22/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002044 | 0000001 | 120.00 | 22/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001766 | 0000001 | 375.45 | 22/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852339 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002042 | 0000001 | 197.00 | 22/06/2005 | 000000014036 | 007595 | 850432 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002039 | 0000001 | 2681.35 | 22/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852340 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002043 | 0000001 | 1500.00 | 22/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 850032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002045 | 0000001 | 46.50 | 22/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001761 | 0000001 | 801.37 | 22/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852339 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001762 | 0000001 | 2953.56 | 22/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852339 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001764 | 0000001 | 701.68 | 22/06/2005 | 000000043656 | 007595 | 852339 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002052 | 0000001 | 12.96 | 27/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002058 | 0000001 | 100.00 | 27/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002060 | 0000001 | 150.00 | 27/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002048 | 0000001 | 150.00 | 27/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002049 | 0000001 | 11.53 | 27/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002055 | 0000001 | 14.10 | 27/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002063 | 0000001 | 15.75 | 27/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002050 | 0000001 | 134.55 | 27/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002053 | 0000001 | 40.44 | 27/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002054 | 0000001 | 26.11 | 27/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002051 | 0000001 | 25.63 | 27/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002057 | 0000001 | 5.40 | 27/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002047 | 0000001 | 280.00 | 27/06/2005 | 000000204080 | 007595 | 850042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002061 | 0000001 | 392.00 | 27/06/2005 | 000000204080 | 007595 | 850041 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002062 | 0000001 | 2300.00 | 27/06/2005 | 000000113328 | 007595 | 850142 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002040 | 0000001 | 2200.00 | 27/06/2005 | 000000113328 | 007595 | 850141 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002064 | 0000001 | 70.55 | 29/06/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002065 | 0000001 | 380.00 | 30/06/2005 | 000000113328 | 007595 | 850144 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0002220 | 0000001 | 1.60 | 04/07/2005 | 000000066079 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002187 | 0000001 | 600.00 | 11/07/2005 | 000000161845 | 007595 | 850131 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002301 | 0000001 | 731.50 | 11/07/2005 | 000000043656 | 007595 | 852400 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002366 | 0000001 | 440.00 | 12/07/2005 | 000000043656 | 007595 | 852402 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002368 | 0000001 | 100.00 | 12/07/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002161 | 0000001 | 1937.19 | 12/07/2005 | 000000580252 | 007595 | 850753 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002367 | 0000001 | 100.00 | 12/07/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002369 | 0000001 | 50.00 | 12/07/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002392 | 0000001 | 4842.55 | 19/07/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002414 | 0000001 | 40.00 | 20/07/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002421 | 0000001 | 600.00 | 20/07/2005 | 000000043656 | 007595 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002198 | 0000001 | 55.00 | 20/07/2005 | 000000204080 | 007595 | 850046 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002199 | 0000001 | 222.00 | 20/07/2005 | 000000204080 | 007595 | 850046 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002626 | 0000001 | 119.25 | 04/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002628 | 0000001 | 80.00 | 04/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002629 | 0000001 | 50.00 | 04/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002630 | 0000001 | 139.21 | 04/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002632 | 0000001 | 90.00 | 08/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002633 | 0000001 | 100.00 | 08/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002639 | 0000001 | 2610.98 | 08/08/2005 | 000000068640 | 007595 | 850111 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002638 | 0000001 | 1320.00 | 08/08/2005 | 000010013476 | 001187 | 507808 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0002635 | 0000001 | 461.69 | 08/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0002636 | 0000001 | 4.62 | 08/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002634 | 0000001 | 1800.00 | 08/08/2005 | 000000055565 | 007595 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002637 | 0000001 | 1060.00 | 08/08/2005 | 000000055565 | 007595 | 850057 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002640 | 0000001 | 2402.00 | 08/08/2005 | 000000055565 | 007595 | 850058 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001960 | 0000001 | 2000.00 | 09/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002287 | 0000001 | 600.00 | 10/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 852425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002354 | 0000004 | 1500.00 | 10/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 852425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002355 | 0000001 | 3300.00 | 10/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 852425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002669 | 0000001 | 315.00 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002670 | 0000001 | 693.00 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002671 | 0000001 | 5502.00 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002672 | 0000001 | 1134.00 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002673 | 0000001 | 1606.50 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002674 | 0000001 | 126.00 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002682 | 0000001 | 1700.24 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002686 | 0000001 | 40.05 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002718 | 0000001 | 250.00 | 10/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 852425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002727 | 0000001 | 700.00 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002290 | 0000001 | 1900.00 | 10/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 852425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002683 | 0000001 | 1199.20 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002356 | 0000001 | 2100.00 | 10/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 852425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002075 | 0000002 | 550.00 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 852428 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002679 | 0000001 | 315.00 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002680 | 0000001 | 252.00 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002283 | 0000001 | 1500.00 | 10/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 852425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002289 | 0000001 | 1800.00 | 10/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 852425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002357 | 0000001 | 300.00 | 10/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 852425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002725 | 0000001 | 200.00 | 10/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 852425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001859 | 0000002 | 750.00 | 10/08/2005 | 000000580252 | 007595 | 850757 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0002687 | 0000001 | 7628.43 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0002688 | 0000001 | 1040.86 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0002352 | 0000001 | 2800.00 | 10/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 852425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0002517 | 0000002 | 138.00 | 10/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0002280 | 0000002 | 600.00 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 852429 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002690 | 0000001 | 160.00 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0002631 | 0000001 | 609.00 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002295 | 0000001 | 9000.00 | 10/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 852425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001573 | 0000003 | 220.00 | 10/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 852425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002665 | 0000001 | 487.20 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002689 | 0000001 | 6752.03 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002719 | 0000001 | 300.00 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 852433 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002349 | 0000001 | 420.00 | 10/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 852425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002361 | 0000001 | 1900.00 | 10/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 852425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001588 | 0000002 | 2000.00 | 10/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 852424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002733 | 0000001 | 244.50 | 12/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002059 | 0000001 | 40.00 | 12/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002732 | 0000001 | 160.00 | 12/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002765 | 0000001 | 30.00 | 15/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002771 | 0000001 | 130.00 | 15/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002779 | 0000001 | 100.00 | 16/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002785 | 0000001 | 240.00 | 16/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002781 | 0000001 | 4793.11 | 16/08/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002599 | 0000001 | 920.44 | 16/08/2005 | 000000113328 | 007595 | 850157 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002782 | 0000001 | 414.21 | 16/08/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002601 | 0000001 | 1243.97 | 16/08/2005 | 000000113328 | 007595 | 850157 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002603 | 0000001 | 2481.01 | 16/08/2005 | 000000113328 | 007595 | 850157 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002783 | 0000001 | 672.64 | 16/08/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002784 | 0000001 | 890.00 | 16/08/2005 | 000000580252 | 007595 | 850759 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002780 | 0000001 | 780.00 | 16/08/2005 | 000000113328 | 007595 | 23.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0002786 | 0000001 | 240.00 | 16/08/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0002600 | 0000001 | 925.31 | 16/08/2005 | 000000113328 | 007595 | 850157 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002788 | 0000001 | 600.00 | 17/08/2005 | 000000204080 | 007595 | 850052 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002787 | 0000001 | 750.00 | 17/08/2005 | 000000204080 | 007595 | 850053 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002789 | 0000001 | 580.00 | 17/08/2005 | 000000204080 | 007595 | 850055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002791 | 0000001 | 670.00 | 17/08/2005 | 000000204080 | 007595 | 850054 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002790 | 0000001 | 15.00 | 17/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002794 | 0000001 | 26.00 | 18/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002796 | 0000001 | 1514.65 | 18/08/2005 | 000000162701 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002793 | 0000001 | 150.00 | 18/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0002792 | 0000001 | 150.00 | 18/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002795 | 0000001 | 100.00 | 18/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002801 | 0000001 | 553.53 | 19/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 852458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002805 | 0000001 | 419.48 | 19/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 852458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002806 | 0000001 | 207.33 | 19/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 852458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002559 | 0000001 | 32.00 | 19/08/2005 | 000000204080 | 007595 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002537 | 0000001 | 531.50 | 19/08/2005 | 000000204080 | 007595 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002541 | 0000001 | 124.50 | 19/08/2005 | 000000204080 | 007595 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002555 | 0000001 | 160.00 | 19/08/2005 | 000000204080 | 007595 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002803 | 0000001 | 697.46 | 19/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 852458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002612 | 0000002 | 200.00 | 19/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002802 | 0000001 | 210.42 | 19/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 852458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002811 | 0000001 | 40.00 | 19/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002812 | 0000001 | 30.00 | 19/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002815 | 0000001 | 600.00 | 19/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002816 | 0000001 | 3262.26 | 19/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE FAZENDA | 0002817 | 0000001 | 399.07 | 19/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0002818 | 0000001 | 3262.94 | 19/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002807 | 0000001 | 293.73 | 19/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 852458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002810 | 0000001 | 527.04 | 19/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 852458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002553 | 0000001 | 251.60 | 19/08/2005 | 000000204080 | 007595 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002566 | 0000001 | 180.00 | 19/08/2005 | 000000204080 | 007595 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002550 | 0000001 | 78.30 | 19/08/2005 | 000000204080 | 007595 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002554 | 0000001 | 45.30 | 19/08/2005 | 000000204080 | 007595 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002558 | 0000001 | 619.80 | 19/08/2005 | 000000204080 | 007595 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002799 | 0000001 | 67.07 | 19/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 852458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002800 | 0000001 | 126.39 | 19/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 852458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002808 | 0000001 | 87.48 | 19/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 852458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002809 | 0000001 | 62.10 | 19/08/2005 | 000000043656 | 007595 | 852458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002814 | 0000001 | 1130.00 | 19/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002827 | 0000001 | 65.00 | 22/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE FAZENDA | 0002834 | 0000001 | 2.50 | 22/08/2005 | 000000161845 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002825 | 0000001 | 150.00 | 22/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002821 | 0000001 | 2095.90 | 22/08/2005 | 000000580252 | 007595 | 850772 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002845 | 0000001 | 100.00 | 23/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002505 | 0000001 | 15.00 | 23/08/2005 | 000000204080 | 007595 | 850058 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002510 | 0000001 | 64.90 | 23/08/2005 | 000000204080 | 007595 | 850058 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0002846 | 0000001 | 1.32 | 23/08/2005 | 000000066079 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002493 | 0000001 | 81.00 | 23/08/2005 | 000000204080 | 007595 | 850058 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002494 | 0000001 | 53.00 | 23/08/2005 | 000000204080 | 007595 | 850058 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002483 | 0000001 | 127.00 | 23/08/2005 | 000000204080 | 007595 | 850058 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002835 | 0000001 | 101.00 | 23/08/2005 | 000000204080 | 007595 | 850060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002843 | 0000001 | 170.00 | 23/08/2005 | 000000068640 | 007595 | 850112 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002853 | 0000001 | 26.00 | 25/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002854 | 0000001 | 30.08 | 26/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002855 | 0000001 | 109.00 | 26/08/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002501 | 0000001 | 32.00 | 29/08/2005 | 000000204080 | 007595 | 850065 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002870 | 0000001 | 430.20 | 12/09/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0003136 | 0000001 | 550.00 | 12/09/2005 | 000000043656 | 007595 | 852470 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003143 | 0000001 | 844.00 | 13/09/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0003146 | 0000001 | 244.00 | 13/09/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0003186 | 0000001 | 240.00 | 20/09/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003219 | 0000001 | 2500.00 | 26/09/2005 | 000000000000 | 000000 | 850007 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003223 | 0000001 | 600.00 | 26/09/2005 | 000000000000 | 000000 | 850037 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003218 | 0000001 | 200.00 | 26/09/2005 | 000000000000 | 000000 | 852481 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002885 | 0000001 | 1069.71 | 30/09/2005 | 000000043656 | 007595 | 852497 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003257 | 0000001 | 56.00 | 30/09/2005 | 000000000000 | 000000 | 852482 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003284 | 0000001 | 1000.00 | 30/09/2005 | 000000043656 | 007595 | 852483 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002964 | 0000001 | 180.00 | 30/09/2005 | 000000043656 | 007595 | 852502 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002944 | 0000001 | 1116.30 | 30/09/2005 | 000000043656 | 007595 | 852497 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003471 | 0000001 | 230.00 | 11/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003331 | 0000001 | 45.00 | 11/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003462 | 0000001 | 796.00 | 11/10/2005 | 000000186759 | 007595 | 850024 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003481 | 0000001 | 132.00 | 13/10/2005 | 000000186759 | 007595 | 850026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003488 | 0000001 | 119.32 | 13/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0003487 | 0000001 | 407.00 | 13/10/2005 | 000000068640 | 007595 | 850117 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003549 | 0000001 | 200.00 | 24/10/2005 | 000000204080 | 007595 | 850088 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003557 | 0000001 | 231.05 | 25/10/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003556 | 0000001 | 447.75 | 25/10/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003558 | 0000001 | 22.20 | 26/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0003559 | 0000001 | 140.00 | 27/10/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003560 | 0000001 | 13.00 | 27/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0003561 | 0000001 | 334.00 | 27/10/2005 | 000000068640 | 007595 | 850119 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003562 | 0000001 | 4304.35 | 28/10/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003564 | 0000001 | 5000.00 | 28/10/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0003563 | 0000001 | 483.09 | 28/10/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0003591 | 0000001 | 1.95 | 31/10/2005 | 000002831414 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0003593 | 0000001 | 3.03 | 31/10/2005 | 000000158143 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003587 | 0000001 | 25.00 | 31/10/2005 | 000000043656 | 007595 | 852526 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003603 | 0000001 | 125.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003289 | 0000001 | 300.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 852524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003292 | 0000001 | 700.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 852524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0003288 | 0000001 | 300.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 852524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003577 | 0000001 | 550.00 | 31/10/2005 | 000000043656 | 007595 | 852523 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003585 | 0000001 | 40.00 | 31/10/2005 | 000000043656 | 007595 | 852526 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003609 | 0000001 | 60.95 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0003154 | 0000001 | 2100.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 852524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001556 | 0000006 | 2500.00 | 31/10/2005 | 000000043656 | 007595 | 852523 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003104 | 0000001 | 420.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 852524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003151 | 0000001 | 1900.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 852524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003473 | 0000001 | 2400.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 850787 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003464 | 0000001 | 1200.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 850787 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003465 | 0000001 | 8500.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 850787 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003441 | 0000001 | 32400.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 850787 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003583 | 0000001 | 1268.68 | 31/10/2005 | 00000019221X | 007595 | 850006 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003581 | 0000001 | 89.37 | 31/10/2005 | 00000019221X | 007595 | 850006 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003149 | 0000001 | 4800.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 852524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003419 | 0000001 | 2.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 850496 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003421 | 0000001 | 355.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 850496 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003369 | 0000001 | 400.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 850787 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003371 | 0000001 | 23330.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 850787 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003372 | 0000001 | 166.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 850787 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003357 | 0000001 | 804.15 | 31/10/2005 | 000000043656 | 007595 | 852525 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003599 | 0000001 | 450.00 | 31/10/2005 | 000000121304 | 007595 | 850031 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003605 | 0000001 | 57.80 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0003589 | 0000001 | 142.00 | 31/10/2005 | 000000043656 | 007595 | 852526 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0003607 | 0000001 | 62.40 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0003616 | 0000001 | 1591.04 | 31/10/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0003142 | 0000001 | 2100.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 852524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003356 | 0000001 | 865.05 | 31/10/2005 | 000000043656 | 007595 | 852525 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003116 | 0000001 | 600.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 852524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003126 | 0000001 | 300.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 852524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003127 | 0000001 | 1500.00 | 31/10/2005 | 000000000000 | 000000 | 852524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003016 | 0000001 | 51.00 | 01/11/2005 | 000000204080 | 007595 | 850095 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002965 | 0000001 | 76.40 | 01/11/2005 | 000000204080 | 007595 | 850094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002966 | 0000001 | 45.00 | 01/11/2005 | 000000204080 | 007595 | 850091 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002970 | 0000001 | 87.80 | 01/11/2005 | 000000204080 | 007595 | 850093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002971 | 0000001 | 42.40 | 01/11/2005 | 000000204080 | 007595 | 850094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002974 | 0000001 | 49.65 | 01/11/2005 | 000000204080 | 007595 | 850093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002975 | 0000001 | 55.30 | 01/11/2005 | 000000204080 | 007595 | 850093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002991 | 0000001 | 58.00 | 01/11/2005 | 000000204080 | 007595 | 850091 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002996 | 0000001 | 57.80 | 01/11/2005 | 000000204080 | 007595 | 850093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002999 | 0000001 | 9.00 | 01/11/2005 | 000000204080 | 007595 | 850093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003629 | 0000001 | 160.00 | 01/11/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002929 | 0000001 | 67.70 | 01/11/2005 | 000000204080 | 007595 | 850091 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002987 | 0000001 | 20.60 | 01/11/2005 | 000000204080 | 007595 | 850091 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002990 | 0000001 | 89.50 | 01/11/2005 | 000000204080 | 007595 | 850092 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002960 | 0000001 | 25.00 | 01/11/2005 | 000000204080 | 007595 | 850093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003468 | 0000001 | 219.20 | 23/11/2005 | 000000162701 | 007595 | 850018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003909 | 0000001 | 300.00 | 24/11/2005 | 000000014036 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE FAZENDA | 0003914 | 0000001 | 429.12 | 25/11/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003912 | 0000001 | 300.00 | 25/11/2005 | 000000113328 | 007595 | 850160 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003916 | 0000001 | 100.00 | 27/11/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0003918 | 0000001 | 150.00 | 28/11/2005 | 000000068640 | 007595 | 850123 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003923 | 0000001 | 109.25 | 29/11/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003924 | 0000001 | 3.00 | 29/11/2005 | 000000580252 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003726 | 0000001 | 30465.00 | 29/11/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003729 | 0000001 | 8500.00 | 29/11/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003732 | 0000001 | 2400.00 | 29/11/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003734 | 0000001 | 400.00 | 29/11/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003737 | 0000001 | 560.00 | 29/11/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE FAZENDA | 0003922 | 0000001 | 417.59 | 29/11/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0003930 | 0000001 | 3.03 | 30/11/2005 | 000000158143 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0003936 | 0000001 | 1.95 | 30/11/2005 | 000002831414 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0003937 | 0000001 | 4.52 | 30/11/2005 | 000000002392 | 000558 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0003941 | 0000001 | 427.49 | 30/11/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0003959 | 0000001 | 225.00 | 30/11/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0003960 | 0000001 | 15.00 | 30/11/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0003961 | 0000001 | 15.00 | 30/11/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0003546 | 0000001 | 300.00 | 30/11/2005 | 000000000000 | 000000 | 852582 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003938 | 0000001 | 5000.00 | 30/11/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0003935 | 0000001 | 189.36 | 30/11/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0003939 | 0000001 | 37.24 | 30/11/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0003940 | 0000001 | 13.00 | 30/11/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0003949 | 0000001 | 250.00 | 30/11/2005 | 000000000000 | 000000 | 852582 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0003449 | 0000001 | 2100.00 | 30/11/2005 | 000000000000 | 000000 | 852582 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001556 | 0000007 | 2500.00 | 30/11/2005 | 000000043656 | 007595 | 852584 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003948 | 0000001 | 168.54 | 30/11/2005 | 000000000000 | 000000 | 852582 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003460 | 0000001 | 1500.00 | 30/11/2005 | 000000000000 | 000000 | 852582 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003463 | 0000001 | 600.00 | 30/11/2005 | 000000000000 | 000000 | 852582 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0003980 | 0000001 | 312.00 | 05/12/2005 | 000000158143 | 007595 | 850013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0003983 | 0000001 | 13.00 | 05/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE FAZENDA | 0003982 | 0000001 | 136.52 | 05/12/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003981 | 0000001 | 26.00 | 05/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003984 | 0000001 | 26.00 | 05/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003985 | 0000001 | 463.00 | 07/12/2005 | 000010013476 | 001187 | 045255 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004042 | 0000001 | 100.00 | 12/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 852605 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004043 | 0000001 | 3940.00 | 12/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 852605 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0004082 | 0000001 | 1200.00 | 13/12/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0004109 | 0000001 | 220.00 | 16/12/2005 | 000000204080 | 007595 | 850103 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004111 | 0000001 | 686.19 | 16/12/2005 | 000000204080 | 007595 | 850102 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0004128 | 0000001 | 90.00 | 20/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0004146 | 0000001 | 240.00 | 20/12/2005 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004147 | 0000001 | 600.00 | 20/12/2005 | 000000055948 | 007595 | 850184 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004148 | 0000001 | 553.53 | 20/12/2005 | 000000204080 | 007595 | 850107 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004149 | 0000001 | 600.00 | 20/12/2005 | 000000161845 | 007595 | 850196 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004152 | 0000001 | 190.00 | 21/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0004154 | 0000001 | 60.19 | 21/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004150 | 0000001 | 600.00 | 21/12/2005 | 000000187445 | 007595 | 850043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004153 | 0000001 | 509.00 | 21/12/2005 | 000000187445 | 007595 | 850045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004156 | 0000001 | 1346.00 | 21/12/2005 | 000000187445 | 007595 | 850044 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004158 | 0000001 | 1745.00 | 21/12/2005 | 000000187445 | 007595 | 850045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004151 | 0000001 | 40000.00 | 21/12/2005 | 000000217786 | 007595 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 21.778-6 (REF. DE MATERNIDADE) |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004155 | 0000001 | 160.00 | 21/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 852616 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004157 | 0000001 | 50.00 | 21/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004161 | 0000001 | 100.00 | 23/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004163 | 0000001 | 7828.17 | 23/12/2005 | 000000580481 | 007595 | 850205 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004166 | 0000001 | 100.00 | 23/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0004160 | 0000001 | 150.00 | 23/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0004164 | 0000001 | 200.00 | 23/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0004159 | 0000001 | 15.00 | 23/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0004162 | 0000001 | 34.35 | 23/12/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0004165 | 0000001 | 15.00 | 23/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0004168 | 0000001 | 565.00 | 23/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 850110 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004167 | 0000001 | 70.00 | 23/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 850110 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004067 | 0000001 | 400.00 | 23/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004068 | 0000001 | 14725.06 | 23/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004049 | 0000001 | 560.00 | 23/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004026 | 0000001 | 2400.00 | 23/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004027 | 0000001 | 21000.00 | 23/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004031 | 0000001 | 31165.00 | 23/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004035 | 0000001 | 8500.00 | 23/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004038 | 0000001 | 2800.00 | 23/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004170 | 0000001 | 60.00 | 24/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004176 | 0000001 | 3750.00 | 26/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 850009 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004177 | 0000001 | 600.00 | 26/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 850046 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004180 | 0000001 | 50.00 | 26/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003873 | 0000001 | 600.00 | 26/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 850046 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0004208 | 0000001 | 290.00 | 27/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0003883 | 0000001 | 2800.00 | 27/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0004172 | 0000001 | 22.50 | 27/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE FAZENDA | 0003861 | 0000001 | 300.00 | 27/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 852616 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0004028 | 0000001 | 1500.00 | 27/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004192 | 0000001 | 200.00 | 27/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 852616 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004197 | 0000001 | 100.00 | 27/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 852616 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004198 | 0000001 | 250.00 | 27/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 852616 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004235 | 0000001 | 600.00 | 27/12/2005 | 000000043656 | 007595 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004236 | 0000001 | 10384.72 | 27/12/2005 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004030 | 0000001 | 8300.00 | 27/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003859 | 0000001 | 1900.00 | 27/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003946 | 0000001 | 300.00 | 27/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 852616 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003884 | 0000001 | 420.00 | 27/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 852616 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0004200 | 0000001 | 300.00 | 27/12/2005 | 000000043656 | 007595 | 852617 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004201 | 0000001 | 662.00 | 27/12/2005 | 000000204080 | 007595 | 850117 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004203 | 0000001 | 1736.41 | 27/12/2005 | 000000043656 | 007595 | 852620 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004204 | 0000001 | 700.00 | 27/12/2005 | 000000043656 | 007595 | 852624 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004206 | 0000001 | 266.00 | 27/12/2005 | 000000204080 | 007595 | 850117 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004211 | 0000001 | 80.00 | 27/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
GABINETE DO PREFEITO | 0003353 | 0000001 | 709.20 | 27/12/2005 | 000000043656 | 007595 | 852620 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0004032 | 0000001 | 2100.00 | 27/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0004072 | 0000001 | 1300.00 | 29/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004113 | 0000001 | 6975.00 | 29/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 850799 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004114 | 0000001 | 1000.00 | 29/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 850799 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004077 | 0000001 | 3450.00 | 29/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004050 | 0000001 | 1800.00 | 29/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004080 | 0000001 | 600.00 | 29/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004081 | 0000001 | 1500.00 | 29/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004079 | 0000001 | 2100.00 | 29/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004282 | 0000001 | 1581.01 | 30/12/2005 | 000000043656 | 007595 | 852631 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004278 | 0000001 | 1613.20 | 30/12/2005 | 000000043656 | 007595 | 852631 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004280 | 0000001 | 600.00 | 30/12/2005 | 000000043656 | 007595 | 852632 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004286 | 0000001 | 1727.45 | 30/12/2005 | 000000043656 | 007595 | 852631 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003039 | 0000002 | 0.80 | 30/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004272 | 0000001 | 1276.75 | 30/12/2005 | 000000187445 | 007595 | 850048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004274 | 0000001 | 723.25 | 30/12/2005 | 000000187445 | 007595 | 850049 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004283 | 0000001 | 1010.00 | 30/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004287 | 0000001 | 995.00 | 30/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004288 | 0000001 | 400.00 | 30/12/2005 | 000000187445 | 007595 | 850050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004275 | 0000001 | 2333.14 | 30/12/2005 | 000000580252 | 007595 | 850803 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004279 | 0000001 | 1475.00 | 30/12/2005 | 000000580252 | 007595 | 850804 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004285 | 0000001 | 1190.16 | 30/12/2005 | 000000580252 | 007595 | 850803 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004289 | 0000001 | 3020.00 | 30/12/2005 | 000000580252 | 007595 | 850805 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004284 | 0000001 | 1628.34 | 30/12/2005 | 000000043656 | 007595 | 852631 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0004281 | 0000001 | 124.00 | 30/12/2005 | 000000217786 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 21.778-6 (REF. DE MATERNIDADE) | |
GABINETE DO PREFEITO | 0004277 | 0000001 | 100.00 | 31/12/2005 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
Quantidade de Registros: 4450
Última atualização: 11/06/2024