de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRA-TO BANCARIO, DEBITADO NA C/C 1.078. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 70.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIO AN-TERIOR, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2005 | 3600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 13/01/2005 | 840.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 14/01/2005 | 53.34 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON-SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA, XEROX E AU-TENTICACAOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTACAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 18/01/2005 | 14.50 | 00000000000000 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/01/2005 | 2915.00 | 99999999999999 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTEPODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/01/2005 | 1100.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL PRESTADOS A REFERIDA CAMARARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2005 | 46.18 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOSVEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/01/2005 | 116.60 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERI-AL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DESTE PO-DER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 24/01/2005 | 93.40 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A VE-READORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO EM TRANSITO PELA CIDADE DE MONTEI-RO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 25/01/2005 | 1466.60 | 00000000000000 | CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES E AUTEN-TICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE PO-DER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2005. OBS:XEROX SOLICITADAS PELA PROCURADORIA GERALDE JUSTI€A DO ESTADO,REFERENTE AO PROCESSO DEPRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS E FGTS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 25/01/2005 | 2581.95 | 00000000000000 | INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBREFOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTE PODERLEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/02/2005 | 1100.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EMASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 21/02/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LE-GISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 21/02/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTEPODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 21/02/2005 | 1275.00 | 00000000000000 | JERUZ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTEPODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS E FGTS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 21/02/2005 | 2581.95 | 00000000000000 | INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA SOBREA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 21/02/2005 | 54.70 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO CONSUMO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/03/2005 | 60.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE CONFECCAO DE 03(TRES) CARIMBOSDESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/03/2005 | 69.15 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES EFUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 21/03/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 21/03/2005 | 1097.67 | 00000000000000 | JERUZ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO DIGITADOR, VIGILANTE E AU-XILIARES DE SERVICOS GERAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 21/03/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO, SECRETARIO EXECUTIVO E ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 21/03/2005 | 950.00 | 00000000000000 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICOA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 21/03/2005 | 46.40 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 21/03/2005 | 1100.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS E FGTS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 30/03/2005 | 588.90 | 00000000000000 | INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO A PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 04/04/2005 | 63.50 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES EFUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 08/04/2005 | 169.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UM) TONNER LEXMARK, DESTINADOA COMPUTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 20/04/2005 | 950.00 | 00000000000000 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDI-CA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 20/04/2005 | 1100.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 20/04/2005 | 705.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DO VIGILANTE, DIGITADOR E AUXILIAR DE SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/04/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DO TESOUREIRO, SECRETARIO E-EXECUTIVO E ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 20/04/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 27/04/2005 | 143.00 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS E FGTS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 29/04/2005 | 526.05 | 00000000000000 | INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONALRELATIVO A COMPETENCIA 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 30/04/2005 | 97.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO RE REFEICOES AOS VEREADORES EFUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 03/05/2005 | 24.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) PASSAGENS DE SAO JOAO DO TIGRE AMONTEIRO, DESTINADAS A PARLAMENTARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MU-NICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEJOAO DE SIQUEIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/05/2005 | 950.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/05/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DOS PARLAMENTARES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 20/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JERUZ MARQUES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 20/05/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 20/05/2005 | 240.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES) VIAGENS DE MONTEIRO A SAO JOAO DOTIGRE, TRANSPORTANDO O CONTADOR E O ADVOGADODESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 20/05/2005 | 154.80 | 00000000000000 | CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS DE XEROX, ENCADERNACOES, AUTENTICA-COES E PROCURACAO, DESTINADAS AOS TRABALHOSDESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 20/05/2005 | 279.80 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES EFUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/05/2005 | 1100.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS E FGTS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 23/05/2005 | 508.20 | 00000000000000 | INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL)RELATIVO A COMPETENCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 27/05/2005 | 40.00 | 03043211000108 | RESTAURANTE MOXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARLAMENTA-RES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 27/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM DE SAO JOAO DO TIGRE A ARCOVERDE-PENO DIA 27 DE MAIO DE 2005, COM O PRESIDENTE EO TESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 27/05/2005 | 934.45 | 10099877000135 | COMERCIAL PRIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 27/05/2005 | 93.50 | 00714587000109 | INFORSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINA-DO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 27/05/2005 | 270.00 | 70065206000185 | HIAGO MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FOGAO DAKO 4BC., DESTINADO AESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 27/05/2005 | 66.90 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 27/05/2005 | 800.00 | 02810904000108 | IMPERIO DAS MOLDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE UMA GALERIA, NO TAMANHO 78X98CM, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 01/06/2005 | 98.22 | 00000000000000 | LISTEL LISTAS TELEFONICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ANUNCIO ANUAL NA LISTA TELEFONICA OFICIAL,DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 20/06/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DOS PARLAMENTARES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 20/06/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 20/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JERUZ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS E FGTS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 20/06/2005 | 632.82 | 00000000000000 | INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL)RELATIVO A COMPETENCIA 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/06/2005 | 950.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/06/2005 | 1100.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/06/2005 | 80.80 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARALAMENTA-RES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/06/2005 | 947.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 20/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM DE SAO JOAO DO TIGRE A ZABELE, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 20/06/2005 | 66.10 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 20/06/2005 | 55.00 | 00081698011415 | JOSE JOSUE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE CONCERTO DE MAQUINA DE DATILO-GRAFAR, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 22/06/2005 | 160.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES) VIAGENS DE MONTEIRO A SAO JOAO DOTIGRE, TRANSPORTANDO O CONTADOR E O ADVOGADODESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 01/07/2005 | 246.00 | 03873930000148 | SALY DE SOUSA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 01/07/2005 | 299.40 | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS ASSINATURAS DAS REVISTAS ISTOE EDINHEIRO, DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/07/2005 | 76.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMANAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 13/07/2005 | 24.00 | 99999999999999 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS DE SAO JOAO DO TIGRE A MONTEIRO, PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DESTA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 20/07/2005 | 140.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEPARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 20/07/2005 | 58.20 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES EFUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 20/07/2005 | 64.50 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMANAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/07/2005 | 1100.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/07/2005 | 950.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS E FGTS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 20/07/2005 | 510.30 | 00000000000000 | INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL)RELATIVO A COMPETENCIA 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 20/07/2005 | 820.00 | 00000000000000 | JERUZ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/07/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DOS PARLAMENTARES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 22/07/2005 | 740.00 | 00000000000000 | WALDEMI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS DEPEN-DENCIAS DO PREDIO DESTE CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 27/07/2005 | 48.92 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS DE MANDADO DE SEGURANCA IMPETRADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO EMDESFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 27/07/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 01/08/2005 | 50.40 | 00000000000000 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICACOES E PROCU-RACOES DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 03/08/2005 | 100.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM DE SAO JOAO DO TIGRE A ARCOVERDE, NODIOA 03 DE AGOSTO DE 2005, TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 22/08/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 22/08/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DOS PARLAMENTARES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 22/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JERUZ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 22/08/2005 | 1100.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 22/08/2005 | 950.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 22/08/2005 | 90.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 01(UM) QUADRO CONTENDO 12(DOZEFOTOS DE UMA REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DAFUNASA NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS E FGTS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 22/08/2005 | 508.20 | 00000000000000 | INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL)RELATIVO A COMPETENCIA 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 24/08/2005 | 76.00 | 00000000000000 | CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS DE XEROX, ENCADERNACOES, AUTENTICA-COES E PROCURACAO, DESTINADAS AOS TRABALHOSDESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 24/08/2005 | 24.00 | 99999999999999 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS DE SAO JOAO DO TIGRE A MONTEIRO, PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DESTA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 24/08/2005 | 218.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARALAMENTA-RES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/08/2005 | 23.00 | 00000000000000 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/08/2005 | 107.00 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/09/2005 | 98.00 | 00000000000000 | MULTICOISAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MALETA PARA DOCUMENTOS, DESTINADAA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 08/09/2005 | 160.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) VIAGENS DE MONTEIRO A SAO JOAO DOTIGRE, TRANSPORTANDO O CONTADOR E O ADVOGADODESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/09/2005 | 110.30 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE AGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZAE GENEROS ALIMENTICIOSOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 20/09/2005 | 53.25 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 20/09/2005 | 60.00 | 99999999999999 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARCO-VERDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 20/09/2005 | 950.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 20/09/2005 | 1100.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 20/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JERUZ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 20/09/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DOS PARLAMENTARES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS E FGTS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 20/09/2005 | 528.36 | 00000000000000 | INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL)RELATIVO A COMPETENCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 21/09/2005 | 140.00 | 00000000000000 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 21/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRA, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPALPARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 21/09/2005 | 1616.00 | 99999999999999 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 25/09/2005 | 0.30 | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTO DO SUB-EMPENHO 3-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 28/09/2005 | 90.00 | 00000000000000 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 03 GLP ENVAZADO, PARA USO DESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 06/10/2005 | 27.94 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES EFUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMO TAMBEM, COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 12/10/2005 | 41.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 13/10/2005 | 140.00 | 99999999999999 | BARTOLOMEU DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE JOAO PES-SOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 13/10/2005 | 85.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) VIAGEM DE MONTEIRO A SAO JOAO DO TIGRE, TRANSPORTANDO O CONTADOR E O ADVOGADODESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 18/10/2005 | 69.08 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES EFUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 18/10/2005 | 23.00 | 00000000000000 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/10/2005 | 24.00 | 99999999999999 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS DE SAO JOAO DO TIGRE A MONTEIRO, PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DESTA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/10/2005 | 1616.00 | 99999999999999 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/10/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DOS PARLAMENTARES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/10/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JERUZ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/10/2005 | 1100.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 20/10/2005 | 950.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS E FGTS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/10/2005 | 528.36 | 00000000000000 | INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL)RELATIVO A COMPETENCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 20/10/2005 | 41.30 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARLAMENTA-RES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 20/10/2005 | 114.55 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE AGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZAE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 27/10/2005 | 85.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) VIAGEM DE MONTEIRO A SAO JOAO DO TIGRE, TRANSPORTANDO O CONTADOR E O ADVOGADODESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 12/11/2005 | 25.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA TELEFONICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 12/11/2005 | 750.00 | 01186098000186 | METALCOURO IND. COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 15 PORTA DOCUMENTOS DE COURO,DESTINADOS AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 14/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM DE ENCOMENDA FEITA POR ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 18/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | REJANE APARECIDA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2005, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DESTA CAMA-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 21/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JERUZ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 21/11/2005 | 1616.00 | 99999999999999 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 21/11/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DOS PARLAMENTARES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 21/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | VALDIRO JOSE TUTU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2005, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DESTA CAMA-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 21/11/2005 | 950.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 21/11/2005 | 1100.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 21/11/2005 | 38.00 | 00000000000000 | CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 21/11/2005 | 93.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 21/11/2005 | 84.85 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES EFUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS E FGTS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 22/11/2005 | 528.36 | 00000000000000 | INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL)RELATIVO A COMPETENCIA 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 22/11/2005 | 106.15 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE AGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZAE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 23/11/2005 | 69.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARLAMENTA-RES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 23/11/2005 | 29.00 | 00000000000000 | CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 24/11/2005 | 85.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) VIAGEM DE MONTEIRO A SAO JOAO DO TIGRE, TRANSPORTANDO O CONTADOR E O ADVOGADODESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 24/11/2005 | 57.60 | 00000000000000 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DESTE CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 06/12/2005 | 140.00 | 00000000000000 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2005, PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 13/12/2005 | 132.00 | 00000000000000 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ENCOMENDA, ENVIADA VIA SEDEX POR ESTA CAMA-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS E FGTS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 20/12/2005 | 428.36 | 00000000000000 | INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL)RELATIVO A COMPETENCIA 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS E FGTS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/12/2005 | 528.36 | 00000000000000 | INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL)RELATIVO A COMPETENCIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/12/2005 | 1100.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/12/2005 | 950.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 20/12/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DOS PARLAMENTARES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 20/12/2005 | 1616.00 | 99999999999999 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 20/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JERUZ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 20/12/2005 | 2516.00 | 99999999999999 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 21/12/2005 | 140.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2005, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 22/12/2005 | 7900.00 | 00023794011449 | EDIVALDO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UM) AUTOMOVEL DE MARCA FIAT U-NO, DE PLACA MMN0179/PB, DESTINADO A ESTA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 26/12/2005 | 123.52 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES EFUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 27/12/2005 | 1600.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 27/12/2005 | 26.80 | 00000000000000 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DESTE CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 28/12/2005 | 50.00 | 99999999999999 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 28/12/2005 | 100.00 | 01186098000186 | METALCOURO IND. COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PORTA DOCUMENTOS DE COURO, DESTI-NADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÇO DA POLITICA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 29/12/2005 | 154.64 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE AGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZAE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024