de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000019 | 05/01/2005 | 12000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA DEFESA NOS TRIBUNAIS EMQUE ESTA CASA FOR PARTE, PARECER NAS COMISSI-SOES, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No001/2005, E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000027 | 05/01/2005 | 18000.00 | 00002286795401 | SEBASTIAO CESAR PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, NA ELABORACAO DE DEMONSTRATI-VOS CONTABEIS E FINANCEIROS, RELATORIOS EXIGIDOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CON-FORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2005,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 05/01/2005 | 5400.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLETA, MARCA HONDA MODELO CG 125 TITANANO 1998 MOD. 1999, CATEGORIA PARTICULAR DES-TINADA AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS, CONVOCACOES, ENTRE OUTROS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO No 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 05/01/2005 | 7800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERACAO DO SAGRES/2005, RAIS, GFIPNO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO CELEBRADO ENTRE AS PARTES 004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2005 | 11200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTACASA LEGISLATIVA, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAODESTA CASA LEGISLATIVA, MES DE JANEIRO/2005CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 24/01/2005 | 34.50 | 00001838584412 | CARTORIO MARCAL LEITE - JEAN P. LEITE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, NO REGISTRO DE ATA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2005 | 29.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS CORREIOS NO ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, AO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO A ORGAOS E ENTIDA-DES COMUNICANDO A NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, BIENIO 2005/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2005 | 56.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D`AGUA AO PREDIO SEDE DES-TA CASA LEGISLATIVA, FATURA MES DE JANEIRO/05CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 24/01/2005 | 185.00 | 00020535422415 | INACIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, NUM TOTAL DE 37FOTOS DE 15 X 21 CM, EM EVENTO REALIZADO NES-TA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. -QTDE. 37 PRECO UNIT.R$ 5,OO TOTAL R$ 185,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2005 | 72.00 | 00045793123415 | SILVINO ALVES DE LIMA - PRESIDENTE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, SEM PERNOITE COM DESTINOA CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 25/01/2005 | 54.00 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNEIMENTOS DOS MATERIAIS: - QTDE. 02 UND. RESMAS DE PAPEL OFICIO 09UNID. R$ 17,00 TOTAL R$ 34,00 - QTDE. 20 UND. ENVELOPES GRANDE UNID. R$ 0,40 TOTAL R$ 8,00 - QTDE. 10 UND. CANETAS BIC R$ 5,00 - QTDE. 02 CX DE GRAMPOS 26/6 R$ 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 25/01/2005 | 350.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVI-COS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES NA CONFRATERNIZACAO DESTA CASA LEGISLATI-VA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2005 | 264.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, MES DE JANEIRO/2005CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 01/02/2005 | 316.24 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA DE No 484 1066, FATURAJANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2005 | 36.00 | 00055152449404 | JOSE ALVES DA SILVA | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA DESLOCAMENTO ATE ACIDADE DE PATOS PARA COTACAO DE PRECO E AQUI-SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2005 | 252.00 | 00045793123415 | SILVINO ALVES DE LIMA - PRESIDENTE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA DESLOCAMENTO ATE ACIDADE DE PATOS/PB, PARA COTACAO E AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICAE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE REU-NIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL P/DISCUS-SOES E ENTREGA DO SAGRES/2005, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/02/2005 | 11200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTo. SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. IRRF = 30,30 CHEQUE No. 851069 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/02/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/02/2005 | 14.09 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR COMISSIONA-DO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/02/2005 | 250.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, MES DE FEVEREIRO/2005CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 23/02/2005 | 497.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA No 484 1066, FATURA MESNOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 25/02/2005 | 221.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA No 484 1066, FATURA MESDE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/02/2005 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO D`AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, FATURA MES DEFEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/02/2005 | 54.28 | 09095183000140 | SAELPA. S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALFATURA MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/02/2005 | 135.77 | 09095183000140 | SAELPA. S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALFATURA MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 25/02/2005 | 53.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS DA EMBRATEL DALINHA TELEFONICA DE No 484 1066, FATURAS ME-SES DE DEZEMBRO/2004,JANEIRO E FEVEREIRO/2005CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2005 | 19.29 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS E COR-RESPONDENCIAS DOS CORREIOS, NO ENVIO DE DOCU-MENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. RECURSOS TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/03/2005 | 300.00 | 00003602883400 | LUCIENE BRAS DA ROCHA VIANA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FAXINEIRA NA LIMPEZA DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/03/2005 | 500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE FOR-MULARIOS PRE-IMPRESSOS DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 01/03/2005 | 255.30 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA N§ KMD2175, LOCADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2005 | 72.00 | 00045793123415 | SILVINO ALVES DE LIMA - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA DESLO-CAMENTO ATE A CIDADE DE PATOS JUNTO AO ESCRI-TORIO REGIONAL DA SAELPA E CAGEPA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/03/2005 | 250.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERAN-TES AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/03/2005 | 11200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTo. SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/03/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/03/2005 | 14.09 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR COMISSIONA-DO DESTA CASA LEGISLATIVA, MES DE MARCO/2005CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/03/2005 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO D`AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, FATURA MES DEMARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/03/2005 | 250.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSREFERENTE AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 21/03/2005 | 56.20 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO-ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE FITAS K-7, BATERIA DETELEFONE E PAPEL, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 22/03/2005 | 191.10 | 04518091000102 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 22/03/2005 | 409.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONIA FIXA DA TELAMAR DALINHA N§ (83) 484 1066, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 28/03/2005 | 191.75 | 09095183000140 | SAELPA. S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 29/03/2005 | 446.10 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAP. D. BOSCO -JOAO BOSCO AR. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FITA PARA IMPRESSORA LX300, BOBINA PARA FAX, PAPEL A-4, ENTRE OUTROSDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/03/2005 | 72.00 | 00045793123415 | SILVINO ALVES DE LIMA - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASALEGISLATIVA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADEDE PATOS/PB, PARA COTACAO DE PRECO DE MATERI-AIS DE ESPEDIENTE, E TRATAR DE ASSUNTOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/03/2005 | 36.00 | 00055152449404 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO TESOUREIRO DESTA CASALEGISLATIVA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADEDE PATOS/PB, JUNTO COM O PRESIDENTE PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER E FAZER LAVANTAMENTO DE PRECOS, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/04/2005 | 227.70 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA LOCADA A ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/04/2005 | 60.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS EENCADERNACOES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 20/04/2005 | 300.00 | 00003602883400 | LUCIENE BRAS DA ROCHA VIANA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NALIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, MES DEABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/04/2005 | 11200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTo. SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRILCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/04/2005 | 54.09 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MES DE ABRIL/05CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/04/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 20/04/2005 | 157.45 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, FATURAMARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/04/2005 | 210.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MES DE ABRIL/05CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 20/04/2005 | 180.00 | 04518091000102 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE, BISCOITOS E CAFE DESTINADOS A CANTI-NA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 20/04/2005 | 1000.00 | 00002286795401 | SEBASTIAO CESAR PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DECONTAS ANUAL, EXERCICIO DE 2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/04/2005 | 180.00 | 05992902000175 | LYDIA MARIA S. SILVA MERCADINHO - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) LAMPADASFLUORESCENTES DE EMERGENCIA, DESTINADA AS DE-PENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/04/2005 | 41.80 | 09095183000140 | SAELPA. S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALFATURA OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/04/2005 | 49.87 | 09095183000140 | SAELPA. S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/04/2005 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D`AGUA AO PREDIO SEDE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 26/04/2005 | 189.40 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA LOCADA A ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA TOTAL DE LITROS: 79.9 GASOLINA CONSUMO ABRIL/2005. CHEQUE N§: 851123 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 29/04/2005 | 286.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE ABRIL/2005. CHEQUE N§ 851124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/04/2005 | 54.09 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2005 CHEQUE N§: 851113 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 16/05/2005 | 56.90 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE, BATERIA RAYOVAC 9V, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. CHEQUE N§:851136 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 18/05/2005 | 300.00 | 00003602883400 | LUCIENE BRAS DA ROCHA VIANA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NALIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005 CHEQUE N§:851133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/05/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005 CHEQUE N§:851132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/05/2005 | 54.09 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA:MAIO/2005 CHEQUE N§: 851132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 18/05/2005 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D`AGUA AO PREDIO SEDE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE MAIO/2005. CHEQUE N§:851126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/05/2005 | 11200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTo. SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA MES DE REFERENCIA: MAIO/2005 CHEQUE N§:851125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/05/2005 | 218.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MES DE MAIO/05CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§:851130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 18/05/2005 | 202.00 | 00020535422415 | INACIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, NUM TOTAL DE 04FOTOS DE 10x15 E 5 FOTOS DE 30x4 E 02 POSTERSDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 18/05/2005 | 162.00 | 04518091000102 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE, CAFE, ACUCAR, BISCOITOS, DOCES, CHADESTINADOS E ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851143 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/06/2005 | 322.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE MAIO/2005. CHEQUE N§ 851147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 06/06/2005 | 169.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAP. D. BOSCO -JOAO BOSCO AR. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITA PARA MAQUINA DA-TILOGRAFICA ELETRICA, CARTUCHOS PARA IMPRESSORA A TINTA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATI-VA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851148 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 10/06/2005 | 194.97 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA LOCADA A ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAPLACA N§: MNZ-3479/PB TOTAL DE LITROS: 82.2 GASOLINA CONSUMO MAIO/2005. CHEQUE N§: 851149 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 17/06/2005 | 990.00 | 35497502000154 | EBPE - EMPRESA BRASILEIRA DE P. EDUCATIV | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 11 CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS AOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/06/2005 | 11200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTo. SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA MES DE REFERENCIA: JUNHO/2005 CHEQUE N§:851150 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/06/2005 | 57.53 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2005 CHEQUE N§: 851151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/06/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2005 CHEQUE N§:851151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/06/2005 | 211.97 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA LOCADA A ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAPLACA N§: MNZ-3479/PB TOTAL DE LITROS: 89.44 GASOLINA CONSUMO JUNHO/2005. CHEQUE N§: 851157 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 20/06/2005 | 300.00 | 00003602883400 | LUCIENE BRAS DA ROCHA VIANA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NALIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2005 CHEQUE N§:851155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/06/2005 | 215.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§:851159 MES DE REFERENCIA: JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/06/2005 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D`AGUA AO PREDIO SEDE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE JUNHO/2005. CHEQUE N§:851161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 21/06/2005 | 84.00 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§:851162 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/06/2005 | 378.72 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE JUNHO/2005. CHEQUE N§ 851163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 21/06/2005 | 160.85 | 04518091000102 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE, CAFE, ACUCAR, BISCOITOS, DOCES, CHADESTINADOS E ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851165 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/06/2005 | 72.00 | 00045793123415 | SILVINO ALVES DE LIMA - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, SEM PERNOITE, PARA DES-LOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATI-VA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA LEVANTAMEN-TO DE PRECO, E AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE E INFORMATICA, NO DIA 07/06/2005, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851166 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/07/2005 | 11200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTo. SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA MES DE REFERENCIA: JULHO/2005 CHEQUE N§:851168 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/07/2005 | 57.53 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2005 CHEQUE N§: 851169 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/07/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2005 CHEQUE N§:851169 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/07/2005 | 300.00 | 00003602883400 | LUCIENE BRAS DA ROCHA VIANA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NALIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2005 CHEQUE N§:851173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/07/2005 | 215.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§:851178 MES DE REFERENCIA: JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/07/2005 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D`AGUA AO PREDIO SEDE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE JULHO/2005. CHEQUE N§:851175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 22/07/2005 | 500.00 | 02162745000182 | DETEL CELULAR LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO CELULARMARCA MOTOROLA MOD. V-60, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 29/07/2005 | 211.75 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA LOCADA A ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAPLACA N§: MNH-2475/PB TOTAL DE LITROS: 89.35 GASOLINA CONSUMO JULHO/2005. CHEQUE N§: 851186 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/08/2005 | 36.00 | 00055152449404 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA DESLO-CAMENTO DE SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA ACIDADE DE PATOS - COTACAO DE PRECO E AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO DIA 03/08CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851191 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/08/2005 | 72.00 | 00045793123415 | SILVINO ALVES DE LIMA - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, SEM PERNOITE, PARA DES-LOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATI-VA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COTACAO DEPRECO, E AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/08/2005 | 371.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE JULHO/2005. CHEQUE N§ 851189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/08/2005 | 72.00 | 00045793123415 | SILVINO ALVES DE LIMA - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, SEM PERNOITE, PARA DES-LOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATI-VA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA LEVANTAMEN-TO CADASTRAL DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO ARECEITA FEDERAL, NO DIA 04/08/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851195 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/08/2005 | 133.71 | 09095183000140 | SAELPA. S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO 2005 CHEQUE No. 851196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 09/08/2005 | 70.00 | 00006612893460 | VICENTE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DEPRATELEIRAS EM MADEIRA, SUSPENSAS, DESTINADASA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/08/2005 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE AGOSTO/2005. CHEQUE N§:851205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/08/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2005 CHEQUE N§:851199 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/08/2005 | 57.53 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2005 CHEQUE N§: 851199 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/08/2005 | 11200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTo. SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2005 CHEQUE N§:851198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/08/2005 | 215.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§:851208 MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 19/08/2005 | 300.00 | 00003602883400 | LUCIENE BRAS DA ROCHA VIANA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NALIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2005 CHEQUE N§:851202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 22/08/2005 | 112.50 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPORTES EMACO PARA PRATELEIRAS SUSPENSAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§:851212 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 22/08/2005 | 196.50 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA LOCADA A ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAPLACA N§: MNH-2475/PB TOTAL DE LITROS: 82.09 GASOLINA CONSUMO AGOSTO/2005. CHEQUE N§: 851211 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 22/08/2005 | 158.00 | 04518091000102 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE, CAFE, ACUCAR, BISCOITOS, DOCES, CHADESTINADOS E ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851210 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/08/2005 | 38.77 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA LINHATELEFONICA DE No. 9986 3147, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: AGOSTO/2005 CHEQUE No. 851213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS SERVICOS DE CHEQUE DE BAIXO VALORCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. DEB. AUT. BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 01/09/2005 | 379.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE AGOSTO/2005 CHEQUE N§ 851214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 05/09/2005 | 365.90 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAP. D. BOSCO -JOAO BOSCO AR. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITA K-7 PARA GRAVA-CAO DE SESSOES LEGISLATIVAS, LAPIS TINTA, PA-PAL A-4, DISQUETE DE 3/2, PAPEL CARBONO FILMEPASTA AZ, GRAMPOS TRILHO, CORRETIVOS HELIOSCLIPES E MARCA TEXTOS DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851215 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/09/2005 | 36.00 | 00055152449404 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA DESLO-CAMENTO DE SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA ACIDADE DE PATOS - PARA AQUISICAO E PAGAMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851216 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/09/2005 | 72.00 | 00045793123415 | SILVINO ALVES DE LIMA - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, SEM PERNOITE, PARA DES-LOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATI-VA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851216 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/09/2005 | 11200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTo. SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2005 CHEQUE N§:851217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/09/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2005 CHEQUE N§:851218 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/09/2005 | 57.53 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2005 CHEQUE N§: 851218 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 22/09/2005 | 300.00 | 00003602883400 | LUCIENE BRAS DA ROCHA VIANA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NALIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2005 CHEQUE N§:851219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/09/2005 | 197.19 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA LINHATELEFONICA DE No. 9986 3147, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: SETEMBRO/2005 CHEQUE No. 851228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/09/2005 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE SETEMBRO/2005. CHEQUE N§:851227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 22/09/2005 | 175.50 | 04518091000102 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE, CAFE, ACUCAR, BISCOITOS, DOCES, CHAE GAS TIPO GLP, DESTINADOS A ESTA CASA LEGIS-LATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851230 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/09/2005 | 215.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§:851223 MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 28/09/2005 | 218.00 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA LOCADA A ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAPLACA N§: MNH-2475/PB TOTAL DE LITROS: 87.20 GASOLINA CONSUMO SETEMBRO/2005. CHEQUE N§: 851231 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/09/2005 | 240.00 | 00002286795401 | SEBASTIAO CESAR PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARADESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LE-GISLATIVA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO, NO PERIODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 07/10/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORTH AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DEMICRO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 07/10/2005 | 285.97 | 00669430000109 | IMPORTH AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SEGUINTES MATERIAISPAPEL REPORT ALCAL 210 x 297 A-4, DISQUETESPENGO, PAPEL RELATORIOS DE 01 E 02 VIAS SEMDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 07/10/2005 | 990.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INF. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MARCAHP, LASER, DESTINADA AOS SERVICOS DESTA CASALEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/10/2005 | 75.00 | 00055152449404 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA DESLO-CAMENTO DE SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA ACIDADE DE PATOS - PARA LEVAR CARRTUCHOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 11/10/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851233 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 11/10/2005 | 190.00 | 00002819351492 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS COLO-RIDOS E PRETOS DESTINADOS A IMPRESSORA, MODE-LO 3420, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/10/2005 | 300.00 | 00003602883400 | LUCIENE BRAS DA ROCHA VIANA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NALIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2005 CHEQUE N§:851248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/10/2005 | 87.30 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA LINHATELEFONICA DE No. 9986 3147, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: OUTUBRO/2005 CHEQUE No. 851246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/10/2005 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE OUTUBRO/2005. CHEQUE N§:851246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/10/2005 | 70.47 | 09095183000140 | SAELPA. S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MESES DE AGOSTO/SETEMBRO 2005 CHEQUE No. 851246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/10/2005 | 57.53 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2005 CHEQUE N§: 851237 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/10/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2005 CHEQUE N§:851237 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/10/2005 | 11200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTo. SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2005 CHEQUE N§: 851236 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/10/2005 | 215.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§:851239 MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 21/10/2005 | 80.40 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO-ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 402(QUATROCENTOS E DUAS) COPIAS XEROCO-PIADAS, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 24/10/2005 | 163.80 | 04518091000102 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE, CAFE, ACUCAR, BISCOITOS, DOCES, CHADESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/10/2005 | 108.00 | 00045793123415 | SILVINO ALVES DE LIMA - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, SEM PERNOITE, PARA DES-LOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATI-VA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JURUJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ENTRE OUTRASDE INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA. CHEQUE N§: 851252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 24/10/2005 | 181.50 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA LOCADA A ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAPLACA N§: MNH-2475/PB TOTAL DE LITROS: 72.60 GASOLINA CONSUMO OUTUBRO/2005. CHEQUE N§: 851251 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 26/10/2005 | 95.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE BALANCETESDE DESPESA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMESOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLICO. CHEQUE No. 851253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 11/11/2005 | 275.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€åESAOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA LE-GISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 851297 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/11/2005 | 75.00 | 00055152449404 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA DESLO-CAMENTO DE SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA ACIDADE DE PATOS - PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL, NO DIA 16/11/2005, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE No. 851255 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/11/2005 | 11200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTo. SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2005 CHEQUE N§: 851256 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/11/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2005 CHEQUE N§:851257 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/11/2005 | 57.53 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2005 CHEQUE N§: 851257 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 21/11/2005 | 300.00 | 00003602883400 | LUCIENE BRAS DA ROCHA VIANA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NALIMPEZA DO PREDIO E DECORA€ÇO NATALINA DA CA-MARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§:851261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 22/11/2005 | 182.70 | 04518091000102 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE, CAFE, ACUCAR, BISCOITOS, DOCES, CHAE BUTIJÇO DE GAS TIPO GLP, DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851264 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 22/11/2005 | 202.75 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA LOCADA A ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAPLACA N§: MNH-2475/PB TOTAL DE LITROS: 81.1 GASOLINA CONSUMO NOVEMBRO/2005. CHEQUE N§: 851265 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/11/2005 | 240.00 | 00002286795401 | SEBASTIAO CESAR PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARADESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LE-GISLATIVA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO, NO PERIODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO/05CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/11/2005 | 215.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851269 MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/11/2005 | 108.00 | 00045793123415 | SILVINO ALVES DE LIMA - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, SEM PERNOITE, PARA DES-LOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATI-VA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 851272 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/12/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: 13o. SALARIO CHEQUE N§: 851298 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/12/2005 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE NOVEMBRO/2005 CHEQUE N§: 851310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/12/2005 | 73.65 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA LINHATELEFONICA DE No. 9986 3147, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: NOVEMBRO/2005 CHEQUE No. 851310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 20/12/2005 | 300.00 | 00003602883400 | LUCIENE BRAS DA ROCHA VIANA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NALIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARAMUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§:851308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/12/2005 | 11200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTo. SUBSIDIOS VEREADORES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2005 CHEQUE N§: 851299 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/12/2005 | 488.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851301/851304 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/13o. SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/12/2005 | 57.53 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2005 CHEQUE N§: 851300 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/12/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ SERVIDORES COMISSIONADOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2005 CHEQUE N§: 851300 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 28/12/2005 | 73.00 | 04518091000102 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE, CAFE, ACUCAR, BISCOITOS, AGUA MINE-RAL, CHA-MATE E CHA-ERVA DOCE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024