de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2005 | 11400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2005 | 4770.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2005 | 54.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO TERMINAL 313-1105 REF. O MES DE JANEIRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2005 | 18.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2005 | 1001.70 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2005 | 2802.49 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DAPREVIDENCIA SOCIAL REF. A 1¦ PARCELA DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2005 | 476.51 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AOS TERMINAIS 9972-4610 E 9972-6991 REFE -RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/02/2005 | 300.00 | 08704413003346 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA CAMA-RA MUNICIPAL , REF.AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/02/2005 | 280.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTD | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE UM DRIVE HD DESTINADO A MANUTECAO DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CONF.NOTA FISCAL 002689 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/02/2005 | 253.10 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL - PAP.E COPIADORA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NOTA FISCALO 005223, 005221 E 005222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/02/2005 | 55.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOCARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. 000378 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/02/2005 | 11400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/02/2005 | 4910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/02/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS DECONTADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/02/2005 | 110.00 | 00026315696449 | GONZAGA SOARES DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEREPORTAGEM FOTOGRAFICA NO DIA 1§ DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/02/2005 | 467.84 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA REF.LINHAS 9972-6991 E 9972-4610 REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/02/2005 | 16.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/02/2005 | 70.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO TEL.313-1105 REF. JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/02/2005 | 100.00 | 00004363363401 | DIOGENES FARIAS GONZAGA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MA-NUTENCAO DOS MICRO COMPUTADORES DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/02/2005 | 300.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUM ARMARIO DE ACO, CONF.NOTA FISCAL 6795 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/02/2005 | 1031.10 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/03/2005 | 300.00 | 08704413003346 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/03/2005 | 73.68 | 02307198000186 | ROSANGELA DO SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S.00170 AO N§000172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/03/2005 | 118.00 | 02183110000161 | BRINJENDER PAL SINGH NAIM-ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOSUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME NOTAS FISCAIS 017677 E 017675 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/03/2005 | 400.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PLACAS EM ALUMINIO PARA TOMBAMENTO DE BENS, CONFORME NOTA FISCAL 001821 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/03/2005 | 16.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/03/2005 | 157.61 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TERMINAL 9972-6991, REF.AO MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/03/2005 | 76.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TERMINAL 3313-1105, REF.AO MES DE FEV/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/03/2005 | 11400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REF.AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/03/2005 | 4770.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REF.AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/03/2005 | 106.00 | 05562118000127 | RONEY SANTOS BRAGA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL 003092 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/03/2005 | 36.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/03/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA E CONCULTORIA CONTABIL DURANTE O MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/03/2005 | 1001.70 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/03/2005 | 40.00 | 34028316368640 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/03/2005 | 59.46 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 9972-4610, REF. MAR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/04/2005 | 225.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PLACAS INDICATIVAS PARA MESA, CONF.NOTA FISCAL N§ 001833 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/04/2005 | 20.00 | 05562118000127 | RONEY SANTOS BRAGA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE TECIDO PARA TOALHAS, CONF.NOTA FISCAL N§003260 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/04/2005 | 11400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/04/2005 | 4876.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/04/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/04/2005 | 1024.10 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/04/2005 | 137.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO TERMINAL 313-1105,REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/04/2005 | 219.47 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO TERMINAL 9972-6991,REF.AO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/04/2005 | 10.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO TERMINAL 3313-1105,REF.LIGACOES INTERURBA-NAS DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/04/2005 | 31.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/04/2005 | 300.00 | 08704413003346 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/04/2005 | 39.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/05/2005 | 280.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.E COM.DE EQUIP.ELETRONICO LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DEINSTALACAO DE PLACA DE FAX MODEM E IMPLANTACAO DEPROGRAMAS, CONF.NOTA FISCAL 002456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/05/2005 | 37.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/05/2005 | 197.35 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 9972-6991, REF.O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/05/2005 | 130.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3313-1105, REF.O MES DE ABR./2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/05/2005 | 11400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REFERENTE O MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/05/2005 | 4770.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE O MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/05/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS PE-LOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL,REF.AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/05/2005 | 108.00 | 00047570946472 | CARLOS ANTONIO DE MACEDO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MU NICIPAL JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/05/2005 | 150.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEDIVULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MESDE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/05/2005 | 300.00 | 08704413003346 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. O MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/05/2005 | 150.00 | 00064572501491 | JUDITH DE CARVALHO SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DEFARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/05/2005 | 120.00 | 00085433683400 | JONIVON SILVA ARAUJO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TOMBAMENTO E COLOCACAO DE PLAQUETAS NOS BENS PER -TENCENTES A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/05/2005 | 1001.70 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/05/2005 | 55.57 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENENTO DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/06/2005 | 300.00 | 08704413003346 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA REF.AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/06/2005 | 230.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTD | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE UM SCANNER, CONF.NOTA FISCAL 002975 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/06/2005 | 150.00 | 00080453589472 | FAUSTINO VITORINO NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DURANTE A REALIZACAO DA 1¦ SESSAO SOLENE,REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2005NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 10§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/06/2005 | 301.25 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 9972-6991, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/06/2005 | 192.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3313-1105, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/06/2005 | 39.38 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/06/2005 | 72.98 | 00841714000122 | JUSSARA OLIVEIRA GONZAGA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF.NOTAS FISCAIS 002927/28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/06/2005 | 11400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REF.AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/06/2005 | 4770.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REF.AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/06/2005 | 762.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/06/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS DECOLSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DEJUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/06/2005 | 300.00 | 08704413003346 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REF.AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/06/2005 | 1001.70 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE JU-NHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/06/2005 | 160.65 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REF.AO 13§ SALA -RIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/06/2005 | 150.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEDIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/06/2005 | 56.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE AO MES JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/07/2005 | 33.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/07/2005 | 250.97 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA REF.AO MES DE JULHO/2005,DO TERMINAL NUMERO 9972-6991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/07/2005 | 191.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA REF.AO MES DE JULHO/2005,DO TERMINAL NUMERO 3313-1105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/07/2005 | 300.00 | 08704413003346 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/07/2005 | 11400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES REFERENE AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/07/2005 | 4770.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENE AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/07/2005 | 1620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO, 1¦ PARCELA,DOS SERVIDORES REFERENE AO MES DE JULHODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/07/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/07/2005 | 1001.70 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/07/2005 | 340.20 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REF.AO 13§ MES, 1§PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/07/2005 | 150.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEDIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/07/2005 | 30.00 | 41597832000114 | C.A.M. DO CARMO-EPP | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DECARTOGRAFIA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/07/2005 | 57.11 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA SOBRE SERVICOS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFAO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/08/2005 | 1000.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NOTA FISCAL 0011219 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/08/2005 | 129.50 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL - PAP.E COPIADORA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NOTA FISCAL 005383 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/08/2005 | 157.15 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 9972-6991,REF AO MES DE AGOS-TO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/08/2005 | 151.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3313-1105,REF AO MES DE AGOS-TO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/08/2005 | 22.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA ,REF AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/08/2005 | 300.00 | 08704413003346 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE U IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF.AO MES DE AGOS TO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/08/2005 | 71.40 | 02307198000186 | ROSANGELA DO SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSUMO CONF.NOTA FISCAL 000232/233 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/08/2005 | 150.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRABALHO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/08/2005 | 11400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/08/2005 | 4770.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/08/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/08/2005 | 56.12 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI-COS BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/08/2005 | 1001.70 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/09/2005 | 155.70 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 9972-6991, REF.AO MES DE SET/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/09/2005 | 282.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3313-1105, REF.AO MES DE SET/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/09/2005 | 34.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE EBERGIA ELETRICA, REF.AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/09/2005 | 4770.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/09/2005 | 11400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/09/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MES DESETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/09/2005 | 300.00 | 08704413003346 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DACAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/09/2005 | 150.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEDIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/09/2005 | 200.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE TONNER REMOUL LEXMARK E-310, CONF.NOTA FISCAL 3076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/09/2005 | 1001.70 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/09/2005 | 39.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/09/2005 | 50.00 | 00013259652434 | MOACIR SAMPAIO DE ARAUJO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/10/2005 | 300.00 | 08704413003346 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOSLEGISLATIVO REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/10/2005 | 285.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.E COM.DE EQUIP.ELETRONICO LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR, CONF.NOTA FISCAL 002716 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/10/2005 | 215.88 | 02307198000186 | ROSANGELA DO SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA, CON-FORME NOTA FISCAL 000242/243 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/10/2005 | 11400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/10/2005 | 4770.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/10/2005 | 1620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/10/2005 | 1300.00 | 00019132050453 | ROSELI0 BENTO DE SOUZA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA E CONSTRUCAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICI -PAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/10/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRLOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/10/2005 | 150.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE AGOSTODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/10/2005 | 50.00 | 00013259652434 | MOACIR SAMPAIO DE ARAUJO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/10/2005 | 1001.70 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REF.OUT/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/10/2005 | 340.20 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REF.OUT/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/10/2005 | 197.80 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 9972-6991, REF.OUT/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/10/2005 | 335.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3313-1105, REF.OUT/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/10/2005 | 36.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE SET/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/10/2005 | 60.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PLOTAGEM E XEROX DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO PRE -DIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL N§003028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/10/2005 | 120.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND.E COM. LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL GRAFICO, CONF.NOTA FISCAL 008621 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/10/2005 | 108.00 | 00047570946472 | CARLOS ANTONIO DE MACEDO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA A FIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/10/2005 | 39.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/11/2005 | 100.00 | 00026315696449 | GONZAGA SOARES DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEREPORTAGEM FOTOGRAFICA DURANTE A SESSAO SOLENE DE LANCAMENTO DO PROJETO ARQUITETONICO DO PREDIO SEDEDO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/11/2005 | 130.00 | 00095008870459 | MARIA DAS DORES MEDEIROS BRITO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DOFORNECIMENTO DE SALGADINHOS DURANTE A SESSAO SOLE-NEDURANTE O LANNCAMENTO DO PROJETO ARQUITETONICO DO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/11/2005 | 300.00 | 08704413003346 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO LEGISLATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/11/2005 | 90.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE CARTUCHOS REMANUFATURADO CONF.NOTA FISCAL 3130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/11/2005 | 50.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COPIAS XEROGRAFICAS CONF.NOTA FISCAL 003038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/11/2005 | 420.00 | 07219096000122 | ALEXANDRE AUGUSTO TEIXEIRA PEREIRA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA INSTALACAO DE EQUIPAMENTO PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONF.NOTA FISCAL 0045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/11/2005 | 50.00 | 00013259652434 | MOACIR SAMPAIO DE ARAUJO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/11/2005 | 11400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/11/2005 | 4770.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/11/2005 | 765.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES REFERNTE AO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/11/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/11/2005 | 150.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEDIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/11/2005 | 160.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND.E COM.DE VIDROS E MOLD.LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOLDURAS CONF.NOTA FISCAL 000845 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/11/2005 | 293.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3313-1105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/11/2005 | 198.26 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 9972-6991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/11/2005 | 37.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/11/2005 | 39.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/11/2005 | 1001.70 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/11/2005 | 160.65 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL REF.AO 13§MES DE DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/12/2005 | 109.85 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL - PAP.E COPIADORA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NOTA FISCAL 003074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/12/2005 | 170.00 | 00026315696449 | GONZAGA SOARES DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPORTAGEM FOTOGRAFICA DURANTE A REALIZACAO DE SE-SSAO SOLENE PARA ENTREGA DE MEDLHAS DE HONRA AO MERITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/12/2005 | 300.00 | 00039618706400 | MADSON JOSE PEREIRA DA SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE SONORIZACAO DURANTE A REALIZACAO DE SESSAO SOLENE PARA ENTREGA DE MEDLHAS DE HONRA AO MERITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/12/2005 | 300.00 | 08704413003346 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/12/2005 | 60.00 | 00019133871434 | JOSE CLOVES CARVALHO BERTINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CADEIRAS PARA A REALIZACAO DE UMA SESSAO ESPE -CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/12/2005 | 70.28 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TENOGRAFICOS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS CONF.NOTA FISCAL 092816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000162 | 15/12/2005 | 12558.02 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DASOBRAS DE CONSTRUCAO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICI-PAL, CONF.NOTA FISCAL 000370 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/12/2005 | 50.00 | 00013259652434 | MOACIR SAMPAIO DE ARAUJO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/12/2005 | 11400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/12/2005 | 4770.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/12/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/12/2005 | 34.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/12/2005 | 218.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3313-1105REF.MES/NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/12/2005 | 90.00 | 00004430973482 | JOSE LEONARDO CUNHA SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DEUMA MAQUETE DO PROJETO DE CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/12/2005 | 1001.70 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/12/2005 | 150.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/12/2005 | 70.00 | 07219096000122 | ALEXANDRE AUGUSTO TEIXEIRA PEREIRA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF.NOTA FISCAL 0049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000173 | 26/12/2005 | 11181.68 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DECONSTRUCAO DA 1¦ ETAPA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, 2¦MEDICAO, CONF.NOTA FISCAL 000372 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/12/2005 | 109.70 | 02307198000186 | ROSANGELA DO SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NOTA FISCAL 000259 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/12/2005 | 55.62 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REF.PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/12/2005 | 204.10 | 02307198000186 | ROSANGELA DO SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NOTA FISCAL 000258 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/12/2005 | 172.80 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE AGENDAS, CONF.NOTA FISCAL 001527 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/12/2005 | 950.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE QUADRO COM FOTO E NOME DOS VEREADORES DA 3¦ LE-GISLATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/12/2005 | 0.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA- RIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024