de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2005 | 8800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS SERV.COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSCONTABEIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2005 | 660.00 | 00040856887404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA KFV 4670/PE REF.AO MES DE JANEIRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2005 | 18.15 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA REF.OUT/NOV-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2005 | 2394.00 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA REF.AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2005 | 10.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO A SERVICO DO LE-GISLATIVO MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL 000797 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2005 | 121.96 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 99727508, CONF,PARCELAMENTO DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2005 | 11.60 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA REF.DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2005 | 188.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE AMORTECEDOR PARA O VEICULO A SERVICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONF.NOTA FISCAL002330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REF.AO FORNECIMENTO DE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/02/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF.AO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/02/2005 | 135.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO FOTOGRAFICO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO 002340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/02/2005 | 873.62 | 24220972000230 | J.F.SOARES &CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL 003979 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/02/2005 | 100.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/02/2005 | 29.50 | 06077769000194 | MARIZELIA FERREIRA CASTRO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICAO CONFORME NOTA FISCAL 000247 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/02/2005 | 31.65 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.CUPON FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/02/2005 | 30.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. 000376 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/02/2005 | 380.00 | 04926110000130 | EKYART IND.E COM.DE MOV.P/ESCRIT.LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOUM BEBEDOURO CONFORME NOTA FISCAL 000491 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/02/2005 | 8800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREAORES REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/02/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS SERV.COMISSIONADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISS.REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/02/2005 | 2394.00 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REF. FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/02/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS DECONTADOR REF. FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/02/2005 | 992.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES &CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.NOTA FISCAL 003996 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/02/2005 | 42.20 | 00919855000110 | J.A.DE SOUZA FILHO & CIA.LTDA. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REVELACAO DEFOTOS COLORIDAS COM MONTAGEM CONF.NOTAFISCAL DE SERVICO 007286 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/02/2005 | 660.00 | 00040856887404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOREIRA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA KFV4670-PE, REF.O MES DE FEVEREI-RO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/03/2005 | 200.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM MURO NA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/03/2005 | 65.00 | 08521924000145 | VALMIR GUEDES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES, CONFORME NOTA FISCAL 019003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/03/2005 | 40.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONF.NOTA FISCAL N000268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/03/2005 | 24.30 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTO LTD | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA, CONFORME NOTA FISCAL 001276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/03/2005 | 16.00 | 02281884000125 | JOAO MARCOS DE FREITAS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL 000277 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/03/2005 | 8800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/03/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS SERV.COMISSIONADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/03/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REF. AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/03/2005 | 660.00 | 00040856887404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOREIRA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA KFV 4670/PE,REF. AO MES DE MAR CO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/03/2005 | 989.59 | 24220972000230 | J.F.SOARES &CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO LEGISLATIVO MUNICIAL, CONF.NOTA FISCAL 004022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/03/2005 | 270.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM MURO, CONFNOTAS FISCAIS N§S.003234 E 003235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/03/2005 | 2394.00 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/03/2005 | 100.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/03/2005 | 230.91 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TERMINAL 9972-7508 REF.AO MES DE JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/03/2005 | 52.00 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES, CONF.NOTA FISCAL 000950 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/03/2005 | 255.00 | 03949923000182 | BORBOREMA COM. DE BATERIAS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL 000128 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/03/2005 | 100.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/03/2005 | 22.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA RIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/04/2005 | 56.95 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TERMINAL 9972-7508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/04/2005 | 55.21 | 00043964532487 | MARIA EULALIA DE SOUZA LEAL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADOS AOS VEREADORES QUE PARTICIPAM DAS COMISSOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/04/2005 | 8800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/04/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS SERV.COMISSIONADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/04/2005 | 660.00 | 00040856887404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOREIRA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA KFV 4670/PE, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2005 | 14.79 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE OS MESES DE FEV E MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2005 | 123.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NIC,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2005 | 126.73 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 9972-7508 REFERENTE O MES DE MAR-CO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2005 | 4.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3346-1104 REFERENTE LIGACOES INTERURBANAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/04/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIC0S DEASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REF.AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/04/2005 | 2394.00 | 00000000000000 | INSS | R.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL,REF.AO MES DE ABRILDE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/04/2005 | 953.72 | 24220972000230 | J.F.SOARES &CIA LTDA | R.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL 004060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/04/2005 | 100.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | R.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINA-DA A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR AS -SUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTOAO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/04/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/04/2005 | 179.54 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TERMINAL 9972-7508, REF.FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/05/2005 | 128.28 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.NOTAS FISCAIS 000632/3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/05/2005 | 10.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3346-1104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/05/2005 | 35.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL-PAP. E COPIADORA LTDA. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/05/2005 | 100.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/05/2005 | 8800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/05/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS SERV.COMISSIONADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/05/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA DO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/05/2005 | 660.00 | 00042400244472 | NADEGE DA SILVA DANTAS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PALIO PLACA MMW 0212/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/05/2005 | 74.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3346-1104 REF.ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/05/2005 | 8.87 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/05/2005 | 892.43 | 24220972000230 | J.F.SOARES &CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL 004089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/05/2005 | 2425.00 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/05/2005 | 175.00 | 01730645000142 | ADILSON COM.E REP. LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE UM GRAVADOR SLIM, CONF.NOTA FISCAL 006192 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/06/2005 | 49.73 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE FECHADURAS P/REPSOSICAO CONF.CUPON FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/06/2005 | 105.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/06/2005 | 48.00 | 00043964532487 | MARIA EULALIA DE SOUZA LEAL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES DURANTE OS TRABALHOS LEGISLATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/06/2005 | 150.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEDIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME NO-TA FISCAL 000485 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/06/2005 | 136.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE;AS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE AO0 PODER LEGISLATIVO, CONF.NF. 0016994 E 0417 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/06/2005 | 8800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REF.AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/06/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS SERV.COMISSIONADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REF.AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/06/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL DURANTE O MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/06/2005 | 100.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/06/2005 | 2415.00 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACAO PRE-VIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/06/2005 | 936.32 | 24220972000230 | J.F.SOARES &CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, CONF.NOTA FISCAL 004134 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/06/2005 | 660.00 | 00000000000000 | NADEGE DA SILVA DANTAS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PALIO, PLACA MNW 0212-PB, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/07/2005 | 122.79 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DO LE-GISLATIVO CONF.NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/07/2005 | 56.95 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/07/2005 | 4.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3346-1104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/07/2005 | 25.01 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/07/2005 | 8800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/07/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS SERV.COMISSIONADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/07/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MES DEJULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/07/2005 | 660.00 | 00042400244472 | NADEGE DA SILVA DANTAS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW0212/PB, DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/07/2005 | 877.80 | 24220972000230 | J.F.SOARES &CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DES-TA CASA, CONF.NOTA FISCAL 004171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/07/2005 | 140.00 | 03688188000109 | RSET-SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DO REGIMENTO INTERNO, CONF.NOTA FISCAL 000465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/07/2005 | 2415.00 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL. PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/07/2005 | 100.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MU-NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/08/2005 | 50.25 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/08/2005 | 201.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3346-1050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/08/2005 | 20.50 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA REF. FEVEREIRO E MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/08/2005 | 894.64 | 24220972000230 | J.F.SOARES &CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 004222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/08/2005 | 330.53 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE;AS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO A SER-VICO DESTA CASA CONF.NOTAS FISCAIS 017137 E 0423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/08/2005 | 56.95 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/08/2005 | 8800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/08/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS SERV.COMISSIONADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/08/2005 | 660.00 | 00042400244472 | NADEGE DA SILVA DANTAS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO, PLACA 0212/PE, REF.AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/08/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/08/2005 | 2415.00 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF.O MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/08/2005 | 155.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS PE-LOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/08/2005 | 130.00 | 00005935873400 | MANOEL SEBASTIAO BEZERRA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DECAMPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO DA SEDE DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/08/2005 | 100.00 | 00001921804440 | VALDEMI BARBOSA RIBEIRO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SEDE DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/08/2005 | 27.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/08/2005 | 100.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/08/2005 | 2.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/09/2005 | 45.00 | 00043964532487 | MARIA EULALIA DE SOUZA LEAL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS VEREADORES E FUNCIONA -RIO DURANTE TRABALHOS EM SESSOES ESPECIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/09/2005 | 110.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTO LTD | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO A SERVICO DESTA CASA, CONF.NOTA FISCAL 001134 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/09/2005 | 3.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3346-1050, REF.LIGACOES INTERURBANAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/09/2005 | 107.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3346-1050, REF.SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/09/2005 | 200.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO A SERVICO DESTA CASA CONF.NOTA FISCAL 000103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/09/2005 | 75.85 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/09/2005 | 113.90 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA REF.PARCELAMENTO DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/09/2005 | 126.48 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NOTA FISCAL 004414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/09/2005 | 8800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/09/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS SERV.COMISSIONADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/09/2005 | 660.00 | 00042400244472 | NADEGE DA SILVA DANTAS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW0112/PB,REF.AO MES DE SET/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/09/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/09/2005 | 899.80 | 24220972000230 | J.F.SOARES &CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, CONF.NOTA FISCAL 004272 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/09/2005 | 2415.00 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REF. O MES DE SE -TEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/09/2005 | 15.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE UM CARIMBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/09/2005 | 100.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/09/2005 | 97.52 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MADEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/09/2005 | 63.42 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL-PAP. E COPIADORA LTDA. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NOTA FISCAL 003028 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/09/2005 | 3.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA POR SERVICOS PRESTADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/10/2005 | 876.04 | 24220972000230 | J.F.SOARES &CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL CONF.NOTA FISCAL 004275 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/10/2005 | 103.86 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/10/2005 | 103.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO TERMINAL 3346-1050, REF. SET/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/10/2005 | 56.95 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/10/2005 | 114.02 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL-PAP. E COPIADORA LTDA. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES, CONF.NOTA FISCAL 003046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/10/2005 | 8800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/10/2005 | 3150.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS SERV.COMISSIONADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/10/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA CONTABIL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/10/2005 | 2509.50 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REF. OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/10/2005 | 200.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA.LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE QUADROS CONF.NOTA FISCAL 002180 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/10/2005 | 100.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/10/2005 | 180.00 | 24109167000153 | ARTVIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MOLDURAS, CONF.NOTA FISCAL 000745 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/10/2005 | 219.00 | 03688188000109 | RSET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOMATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF.NOTA FISCAL 000495 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/10/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/11/2005 | 550.00 | 00027231178715 | JOSE ANTONIO BARBOSA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DESTINADOS A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, BOQUEIRAO E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/11/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/11/2005 | 119.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA REF.AO TERMINAL3346-1050, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/11/2005 | 99.41 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/11/2005 | 94.82 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA, CONF.NOTA FISCAL 000640 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/11/2005 | 8800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/11/2005 | 3150.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS SERV.COMISSIONADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/11/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/11/2005 | 60.00 | 00043964532487 | MARIA EULALIA DE SOUZA LEAL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LANCHES E REFEICOES DURANTE TRABALHOS LEGISLATIVOS ESPECIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/11/2005 | 55.50 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL-PAP. E COPIADORA LTDA. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF.NOTA FISCAL 005465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/11/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS SERV.COMISSIONADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/11/2005 | 100.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/11/2005 | 2509.50 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/11/2005 | 441.00 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REF.AO 13§ SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/12/2005 | 28.55 | 00000987720406 | ADRIANO MARCOS MARTINS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/12/2005 | 100.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/12/2005 | 8800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREDORES REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/12/2005 | 3150.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS SERV.COMISSIONADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/12/2005 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS SERV.COMISSIONADOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§SALARIO DOS SERVIDORES REFERENE AO ANO DE DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/12/2005 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C.ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIDOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/12/2005 | 620.00 | 00027231178715 | JOSE ANTONIO BARBOSA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZACAO DE VIAGEM A C.GRANDE/J.PESSOA/BOQUEIRAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/12/2005 | 182.54 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 9972-7508, REF. NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/12/2005 | 56.95 | 02322271000199 | TIM(CELULAR) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 9972-7508, REF. PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/12/2005 | 105.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3346-1050, REF. NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/12/2005 | 205.24 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/12/2005 | 2509.50 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE DEZEM-BRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/12/2005 | 121.80 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REF.AO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/12/2005 | 272.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA, CONF NOTA FISCAL 000644 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICPALDE BARRA DE SANTANA | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/12/2005 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024