de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2005 | 4820.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SOLVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLASTIVORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2005 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIANA ELABORACAO DE PROJETOS E PARACERES A ESTE PODERLEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2005 | 194.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE TELEMAR DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2005 | 26.11 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2005 | 204.05 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2005 | 638.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2005 | 2150.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2005 | 16438.00 | 00029921023420 | MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2005 | 360.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SIENADESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O INSS | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2005 | 1012.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2005 | 200.31 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE TIM DESTE PODER LEGISLATIVOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2005 | 1147.60 | 03530726000124 | RESTAURANTE E PIZZARIA PONTO CHIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM COQUETEL SERVIDO AOS VEREADORES, ASSESSORESE CONVIDADOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA POSSEDA PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2005 | 21.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2005 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEPODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2005 | 478.32 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2005 | 648.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULODESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/02/2005 | 2670.00 | 35497502000154 | CELSO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EM CONFECCAO DE UMA PLACA LEGISLATIVA2005 E CONFECCAO DE 09 PRISMAS EM RESINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/02/2005 | 63.00 | 09321415000131 | TOSCANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REGISTRO DE 02 ATAS 05 AUTENTICACOES E COPIASXEROX DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2005 | 4820.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE PODERLESGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2005 | 16438.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A. FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/02/2005 | 417.50 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/02/2005 | 930.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS VEREADORES E ASSESSORESQUANDO PARTICIPAVA DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2005 | 189.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2005 | 26.11 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2005 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GFIP DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2005 | 2150.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2005 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA NA ELABORACAODE PARECERES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/02/2005 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACOES DE NOTASDE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/02/2005 | 638.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTAS DE GUIAS RECEITAS E DESPESAS RECIBOS DE PAGAMENTO E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/02/2005 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS ADVOCATICIOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O INSS | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2005 | 1012.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE FEFVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/02/2005 | 314.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE CELULAR TIM DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/02/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO PATRIMONIAL E ORCAMENTO PARA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS E BALANCETE MENSAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/02/2005 | 200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E MATERIAS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/02/2005 | 56.00 | 00004154889400 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETA DE VEICULOS SIENADESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2005 | 1077.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS AO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/03/2005 | 157.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/03/2005 | 685.80 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GERMANO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACOES COM CARRO DEPUBLICIDADE DURANTE O PERIODO DE VOTACAO DE PROJETOS E EMENDAS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/03/2005 | 35.00 | 09380692000115 | PALACIO DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ANTENA EXTERNA PARA APARELHO CELULAR DESTA CASALEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/03/2005 | 500.00 | 03208712000199 | A.B.VIDEO FILMAGEM-GEORGE A.PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FILMAGEM EM SOLENIDADE DE DIPLOMACAO E POSSEDOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/03/2005 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/03/2005 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NA ELABORACAODE PROJETO E PARECERES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/03/2005 | 2150.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/03/2005 | 638.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTA DE EMPENHO, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS RECIBO DE PAGAMENTO E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA CASALEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/03/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO PATRIMONIAL E ORCAMENTO PARA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS E BALANCETE MENSAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/03/2005 | 16438.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A. FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/03/2005 | 4820.00 | 00000000000000 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/03/2005 | 89.25 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO A REFEICOES DESTINADO A VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/03/2005 | 684.48 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/03/2005 | 325.00 | 00000000000000 | REI DOS DISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/03/2005 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GFIP DOS SERVIDORES E AGENTESPOLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/03/2005 | 900.00 | 61105987000101 | VINCEZO FREDERICO INDUSTRIA DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL JUNTO A INDUSTRIA E COMERCIO ARTESANATO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/03/2005 | 154.00 | 10942712000183 | PASTELARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALGADOS E TORTAS AOS VEREADORES E CONVIDADOSDURANTE A ELABORACAO DE PROJETOS E VOTACAO DE PARECERES NO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/03/2005 | 450.00 | 03530726000124 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASALAGISLTIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/03/2005 | 1082.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O INSS | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/03/2005 | 1012.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRO-NAL,DESTE PODER LEGISALTIVO RELATIVO AO MES DE MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/03/2005 | 98.46 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTACASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/03/2005 | 274.55 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE TIM DESTE PODER LEGISLATIVORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/03/2005 | 100.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIA DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/03/2005 | 20.00 | 03670954000108 | GUARA PLACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE UMA PLACA PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/03/2005 | 250.00 | 00018595430497 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DETETIZACAO E HIGIENIZACAO DO PREDIO DESTA CASALEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE UMAMAQUINA DATILOGRAFIA ELETRICA, PRAXIS 201-II, PER-TENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2005 | 4820.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2005 | 16438.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A. FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2005 | 150.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA COROA DEFLORES DESTINADA AO FUNERAL DO EX-PREFEITO SR.AGRIIPINO RIBEIRO FRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL, PARA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHO E GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2005 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIANA ELABORACAO DE PROJETOS E PARECERES DESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2005 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2005 | 2150.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2005 | 638.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTAS DE EMPENHO, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS, RECIBOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2005 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES, EMISSAO DE GFIP DOS SER-VIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2005 | 100.71 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2005 | 26.11 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2005 | 547.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIO-NAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2005 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, VEICULADO DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2005 | 707.14 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM ALIMENTACAO FORNECIDAS AO SRA.PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2005 | 804.14 | 03530726000124 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O INSS | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2005 | 1012.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRO-NAL (EMPREGADOR), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/04/2005 | 1098.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINADESTINADO AO VEICULO SIENA, PERTENCENTE A ESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/04/2005 | 1.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TAXAS BANCARIAS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/05/2005 | 273.60 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS CELULAR PERTEN-CENTE A ESTA PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/05/2005 | 201.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS FISO CONVENCIO-NAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO VEICULO SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/05/2005 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICADO VEICULO SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/05/2005 | 25.00 | 00000000000000 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE SOMAR ELETRICA, AURORA 12D PR640, PERTENCENTE A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/05/2005 | 15.00 | 00000000000000 | GRAFICA JL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CARIMBODE CNPJ PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/05/2005 | 49.33 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM ALIMENTACAO SERVIDA A SRA. PRESI-DENTE E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/05/2005 | 5.85 | 34028316518471 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS DE TARIFAS POSTAIS COM SEDEX PARA EN-VIO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA A CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/05/2005 | 16438.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A. FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/05/2005 | 4820.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DES-TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2005 | 2150.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2005 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2005 | 638.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL, ELABORACAOE EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITASE DESPESAS E RECIBOS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2005 | 181.94 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2005 | 29.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARAO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2005 | 987.34 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2005 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA DA FOLHA DE PAGA-MENTO E EMISSAO DE GFIP DOS SERVIDORES DESTA CASAREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2005 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIANA ELABORACAO DE PROJETOS E PARECERES PRESTADOS AESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/05/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA (PROGRAMA) DE CONTABILIDADE,PARA EMISSAO DE EMPENHOS E GERACAO DOS BALANCETESMENSAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/05/2005 | 158.90 | 00004379538400 | SIMONE MARIA R. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE SALGADOS E TORTAS SERVIDAS AOS SRS.VEREADORES E ASSESSORES DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/05/2005 | 1198.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADA AO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/05/2005 | 270.20 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES SER-VIDAS A PRESIDENCIA, VEREADORES E ASSESSORES DESTACASA LEGISLATIVA DURANTE O MES MAIO DO CORRENTE DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O INSS | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/05/2005 | 1012.20 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA-TRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORESDESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/05/2005 | 255.80 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICO DE DIVERSOS MATERIAIS DE MANUTENCAO DESERVICOS DE INFORMATICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/05/2005 | 363.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVENCIO-NAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/05/2005 | 273.58 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS MOVEL CELULARDESTA CASA LEGIALTIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/05/2005 | 56.00 | 00004154889400 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM 08 LAVAGENS COMPLETA REA-LIZADAS NO VEICULO SIENA PERTENCETE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/05/2005 | 1.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE TAXAS BANCARIA NA CONTA CORRENTE DODUODECIMO, CONFORME EXTRA EM FAVOR DO BANCO DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/06/2005 | 44.77 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM ALIMENTACAO SERVIDA A SRA. PRESI-DENTE E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/06/2005 | 700.00 | 03208712000199 | A.B.VIDEO FILMAGEM-GEORGE A.PESSOA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE FILMAGENS EM VHS DA SESSA DE ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PERIODO DO EXERCICIO DE 2005,COM COPIAS EM DVD PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/06/2005 | 420.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DOIS PNEUS 185/70 R 13 TL P400-85TDESTINADOS AO VEICULO SIENA, PERTENCENTE A ESTA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/06/2005 | 16438.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A. FRANCA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/06/2005 | 7230.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E 50 POR CENTO DO DECIMO TERCEIROSALARIO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/06/2005 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2005 | 2150.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTEPODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/06/2005 | 638.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS E ELABORACAO DERECIBOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/06/2005 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES, EMISSAO DA GFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/06/2005 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AESTE PODER LEGISLATIVO EM CONSULTORIA NA ELABORA-CAO DE PROJETOS E PARECERES REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/06/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, PATRIMONIAL E ORCAMENTARIO, PARA EMISSAO DE NOTAS DE EMEPNHOS E E-LABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/06/2005 | 29.36 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERFCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/06/2005 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LE-GISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O INSS | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/06/2005 | 1005.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA-TRONAL (EMPRESA), DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/06/2005 | 87.52 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIODESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/06/2005 | 296.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE SERVICOS TELEFONICO CONVENCIONAL INSTA-LADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOMES DE JUNHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/06/2005 | 440.42 | 02322271000199 | TIM CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE SERVICOS TELEFONICO MOVEL CELULAR PER-TENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE JUNHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/06/2005 | 1188.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GERMANO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM VEICULO DE PUBLICIDADE DE PLACAS MMS-2598 DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/06/2005 | 596.80 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM ALIMENTACAO SERVIDAS A SRA.PRESI-DENTE, VEREADORES E ASSESSORES A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/06/2005 | 1190.10 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM ALIMENTACAO SERVIDAS A SRA.PRESI-DENTE, VEREADORES E ASSESSORES DURANTE AS REUNIOESDAS COMISSOES DE LEIS E PARECERES DESTA CASA LEGISLATIVA E ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/07/2005 | 3.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TAXA BANCARIA NA CONTABANCARIA N.2.750-2 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/07/2005 | 127.00 | 00003399927436 | JOSE ARNALDO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO EREDE DE ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/07/2005 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/07/2005 | 389.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/07/2005 | 102.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DESEM-PENO PRESTADOS NO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/07/2005 | 68.72 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONUMIDA NESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O INSS | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/07/2005 | 1012.20 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL POR PARTE DAEMPRESA (PATRONAL), ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2005 | 363.05 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TARIFA DE SERVICO TELEFONICO MOVEL CELULAR PER-TENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2005 | 40.70 | 00054970091404 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS ME-SES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/07/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL, INCLUINDO TAMBEM EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS E GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/07/2005 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GFIP DOS SERVIDORES E AGENTESPOLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/07/2005 | 2150.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/07/2005 | 638.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTAS DE EMPENHOS, RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS E DEDESPESAS RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/07/2005 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/07/2005 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PARECERES LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/07/2005 | 4820.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SOLVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/07/2005 | 16438.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A. FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/07/2005 | 1188.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/07/2005 | 982.44 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | EQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/07/2005 | 11880.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 054 CADEIRAS FIXA APROXIMACAO CON-CHA UNICA, 09 CADEIRAS GIRATORIA SECRETARIA S/BRA-CO (ESTRUT.PRETA), 09 CONJUNTO ESTOFADO INJ.TODOSTECIDOS E 01 CADEIRA PRESIDENTE COM BRACO CA10 BGAR1, DESTINADAS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/07/2005 | 87.00 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM ALIMENTACAO SERVIDA A SRA. PRESI-DENTE E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/07/2005 | 132.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVENCIO-NAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/07/2005 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EM DIVULGACAO DE INFORMATIVO PUBLICI-TARIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/08/2005 | 39.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO PAGAMENTO DOSSERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MESJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/08/2005 | 5.60 | 34028316518471 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS UTILIZADOS POR ESTE PODER PO-DER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/08/2005 | 2150.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTEPODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/08/2005 | 638.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DESTACASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/08/2005 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DA GFIP E FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/08/2005 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS AESTE PODER LEGISLATIVO EM CONSULTORIA, NA ELABORA-COA DE PROJETOS E PARECERES, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/08/2005 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/08/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FINANCEIRA, ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL, PARA EMISSAODE NOTAS DE EMPENHOS E GERACAO DOS BALANCETES MEN-SAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/08/2005 | 16438.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A. FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/08/2005 | 4820.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE PODE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/08/2005 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASALUSIVA AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/08/2005 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/08/2005 | 1013.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADO AO VEICULO SIENA, PERTENCENTE A ESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/08/2005 | 327.95 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDA A SRA.PRESIDEN-TE, VEREADORES E ASSESSORES QUANDO DA REALIZACAODE DIVERSOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/08/2005 | 488.24 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CAMA-RA MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/08/2005 | 250.00 | 03530726000124 | RESTAURANTE E PIZZARIA PONTO CHIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGA-DOS SERVIDA A PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES,DURANTE A REALIZACAO DAS SESSOES ORDINARIAS, NESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/08/2005 | 338.12 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAA SRA.PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES, QUANDODA PARTICIPACAO DE REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTE PARA ELABORACAO DE PARECERES SOBRE OS PROJETOSQUE TRAMITAVAM NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/08/2005 | 253.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O INSS | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/08/2005 | 1012.20 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRO-NAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/08/2005 | 29.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/08/2005 | 54.61 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/08/2005 | 74.20 | 00004379538400 | SIMONE MARIA R. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE SALGADOS E TORTAS SERVIDAS AOS VEREADORES E CONVIDADOS DURANTE AELABORACAO DE PARECERES E VOTACAO DE PROJETOS, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/08/2005 | 189.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVENCIO-NAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GERMANO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, PELASMENSAGENS ALUSIVAS AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/08/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADUOECIMO DESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/09/2005 | 5.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTEDUODECIMO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/09/2005 | 40.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIA PELOSSERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/09/2005 | 95.00 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAA SRA.PRESIDENTE, VEREDORES E ASSESSORES QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/09/2005 | 16438.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A. FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/09/2005 | 4820.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/09/2005 | 2150.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTEPODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/09/2005 | 638.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, RECIBOS, GUIAS DE RECEITA E DESPESAS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/09/2005 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DA GFIP E ENCAR-GOS SOCIAIS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMCONTRA-CHEQUES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/09/2005 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/09/2005 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/09/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O INSS | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/09/2005 | 1012.20 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/09/2005 | 250.00 | 03208712000199 | A.B.VIDEO FILMAGEM-GEORGE A.PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE FILMAGENS EM VHS E DVD DAS COMEMO-RACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/09/2005 | 423.36 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE SERVICOS TELEFONICO CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/09/2005 | 22.40 | 34028316518471 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGIS-LATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/09/2005 | 145.80 | 00004379538400 | SIMONE MARIA R. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE TORTAS E SAL-GADOS, SERVIDAS AOS AGENTES POLITICOS E CONVIDADOSDURANTE A REALIZACAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTACASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/09/2005 | 250.00 | 03530726000124 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM LANCHES DESTINADOS AOS SRS.VEREA-DORES E ASSESSORES QUANDO DA ELABORACAO DE PARECE-RES DE PROJETOS PARA AS COMISSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/09/2005 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA VEICULACAO DE NOTAS PUBLICITARIAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/09/2005 | 40.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIA PELOSSERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/09/2005 | 1016.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DES-TINADOS AO VEICULO SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/09/2005 | 800.00 | 00003399927436 | JOSE ARNALDO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO EPINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/09/2005 | 480.00 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/09/2005 | 29.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/09/2005 | 84.66 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/09/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTEDUODECIMO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/10/2005 | 5.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DUODECIMO DE TARI-FA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/10/2005 | 80.69 | 01970699000185 | LACERDA & GRISI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTACAO SERVIDA ASRA.PRESIDENTE E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/10/2005 | 27.50 | 00054970091404 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/10/2005 | 16438.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A. FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/10/2005 | 4820.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/10/2005 | 2150.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTEPODER LEGISLATIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/10/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/10/2005 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/10/2005 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DA GFIP E ENCAR-GOS SOCIAIS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMCONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/10/2005 | 638.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTAS DE EMPENHO, RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/10/2005 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O INSS | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/10/2005 | 1012.22 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS ENCARGOS SOCIAIS DA PARTE PATRONAL(EMPRESA)ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/10/2005 | 20.00 | 09380692000115 | PALACIO DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO CE-LULAR DIGITAL, MOTOROLA T120 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/10/2005 | 484.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PEOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVEN-CIONAL INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/10/2005 | 220.44 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELU-LAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/10/2005 | 346.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA DES-TINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/10/2005 | 1287.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/10/2005 | 150.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIULGACAO DE NOTAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/10/2005 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/10/2005 | 93.02 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/10/2005 | 265.75 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS REALIZADAS C/REFEICOES SERVIDAS A SRAPRESIDENTE E VEREADORES, QUANDO DA PARTICIPACAO DOI SEMINARIO DE MARKENTING POLITICO E DIREITO MUNI-CIPAL NA CIDADE DE PRINCESA IZABEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/10/2005 | 139.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULOSIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/10/2005 | 1.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TAXAS BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/11/2005 | 16438.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A. FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/11/2005 | 4820.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/11/2005 | 2150.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTEPODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/11/2005 | 638.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHO RECIBOS,GUIADE RECEITAS E DESPESAS, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/11/2005 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE CONTRA - CHEQUES EDA GFIP DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS E ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/11/2005 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PARECERES E PROJETOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/11/2005 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/11/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS E GERACAO DOSBALANCETE MENSAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/11/2005 | 2.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FA-VOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/11/2005 | 41.00 | 00000000000000 | J.FIGUEIREDO (CARTORIO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/11/2005 | 160.40 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE SERVICOS TELEFONICOS MOVEL CELULAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/11/2005 | 29.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/11/2005 | 7.65 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELO SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVENCIONAL INSTALADOS NO PREDIO NESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/11/2005 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/11/2005 | 383.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVENCIO-NAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/11/2005 | 588.32 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS E DIVERSOS MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/11/2005 | 40.00 | 00000000000000 | J.FIGUEIREDO (CARTORIO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/11/2005 | 200.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E DITORA DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS VEICULADA ASERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/11/2005 | 34.00 | 00000000000000 | RONILDO LEOBINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO VEI-CULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/11/2005 | 40.00 | 00003525982470 | JOSINALDO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE GARCONS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO DURANTE A SESSAO SOLENE DO DIA 18 DE NO-VEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/11/2005 | 115.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA R. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE SALGADOS ETORTAS, SERVIDAS AOS SRS. VEREADORES E CONVIDADOSDURANTE AS SESSOES DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/11/2005 | 464.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/11/2005 | 36.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SIENAPERTENCETE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/11/2005 | 1107.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DES-TINADO AO VEICULO SIENA PERTENCETE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/11/2005 | 402.22 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDAS A SRA.PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES, QUANDO A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O INSS | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/11/2005 | 1012.22 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRO-NAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/12/2005 | 10.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA C0NFECCAO DE UM CARIMBO DE BORRACHA DESTINADO AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/12/2005 | 1.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS EM FA-VOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/12/2005 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS EM CO-PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/12/2005 | 81.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/12/2005 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS C/EMISSAO DE TED/DOC, EM FAVOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/12/2005 | 2150.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTEPODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/12/2005 | 638.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, NA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, RECIBOS,GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/12/2005 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO C/EMISSAO DE CONTRA-CHEQUES E DA GFIP DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/12/2005 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PARECERES E PROJETOS, PRESTADOS AO PODER LEGIS-LATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/12/2005 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/12/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS E GERACAO DOSBALANCETES MENSAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/12/2005 | 16438.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A. FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/12/2005 | 4820.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DOLEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/12/2005 | 2410.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ULTIMA PARCELA (50%) DO DECIMO TERCEIRO SALARIO(13§)DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA O INSS | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/12/2005 | 1518.30 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VIN-CULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO E DECIMO TERCEI-RO SALARIO(13§) DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 271
Última atualização: 11/06/2024