de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2004 | 1191.56 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS APARELHOS DE NUMEROS, 5317067, 4450, 4383, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, INSTALADOS NA SECRETARIA DE GOVENO E ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2004 | 3721.14 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICA€OES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 08/12 A 07/01/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2004 | 15.53 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS APARELHOS DE NUMEROS 5314383 E 5313323, INSTALADOS NESTA EDILIDADE, REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2004 | 3.45 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO 5314450, INSTALADO NESTA EDILIDADE, REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2004 | 120.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DURANTE SEIS HORAS EM DIVULGACAO DE EVENTOS NATALINO DO BAIRRO PIO X, NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/01/2004 | 400.00 | 00002049675461 | ALANDEILSON BATISTA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 775/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/01/2004 | 650.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SHOW PIROTECNICO, NAS FESTIVIDADES DO REVEILLOM 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2004 | 1930.27 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS APARELHOS DE NUMEROS, 5010054, 5315669, 4383 E 4384, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, INSTALADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2004 | 9.59 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO, 5315669, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2004 | 4655.52 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONFORME FATURAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/01/2004 | 105.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TRES PLACAS DE REDE 10/100 DIGITRON, DESTINADAS A COMUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000121, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2004 | 302.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2000 E 13º SALARIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2004 | 975.13 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS APARELHOS DE NUMEROS, 5313323, 5702, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, INSTALADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2004 | 19.83 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO, 5315702, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, INSTALADO NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 600.00 | 00015127273420 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE UM VEÍCULO FIESTA, DESTINADO AOS TRABALHOS TÉCNICOS DO PROJETO BOQUEIRÃO/SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO No. 625/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2004 | 280.00 | 00012345678909 | FOPAG - CRECHES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 132.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUZA MIUDEZAS | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA DESTINADO AO CURSO DE VAGONITE, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, A PESSOAS DA COMUNIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000006 E 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2004 | 698.64 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO DE NUMERO, 5311487, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, INSTALADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2004 | 250.00 | 09306176000140 | ADDISON BARBOSA GANEM-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) URNA MORTUARIA ENVERNIZADA, ESPECIFICADA NA NFS. No. 000802, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2004 | 650.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALISADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2004 | 448.50 | 09356692000180 | D. GALVAO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSTURA, LINHA, AGULHAS E TECIDOS, DESTINADOS AO CURSO DE VAGONITE PROMOVIDO PELA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, COMFORME NOTA FISCAL N. 2197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2004 | 27.50 | 00012345678909 | ASSOCIA€AO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X | CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DO BAIRRO PIO X, CONFORME DEPOSITO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2004 | 2605.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS, ORIRNTADOR E INSTRUTORES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO DE SOCIAL E HUMANO, REFENTE AO PERIDO DE 20/12/2003 A 20/01/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 237.11 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 85.53 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DISPENSARIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 40.89 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE USF MULTIRÃO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2003 E JANEIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 21.63 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PSF DE ENGENHEITO AVIDOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 22.63 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PSF DE ENGENHEITO AVIDOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 165.01 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-7130, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFEENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE DIVULGACÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO(CAMPANHAS DE ACÕES ESTRATÉGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 1221.90 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E LABORATORIAL, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE Nº00144, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 495.00 | 00004348862893 | INACIO ALBUQUERQUE BARBOSA | CORRESPONDENTE AO LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VW GOL DESTINSDO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES CARENTES DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 600.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFRMEIROS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 528.00 | 00075958740415 | FRANCISCO JOSE DE ANCHIETA R. DE MOURA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFRMEIROS PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES NAS UNIDADES DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2004 | 220.00 | 00080527604453 | MARCIO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO BIZ DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2004 | 1205.00 | 00051874903468 | ROBERTO WAGNER RICARTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA FORD F1000 PLACA HVA3696, DESTINADA AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFRMEIROS PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES NAS UNIDADES DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2004 | 1568.91 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS APARELHOS DE NUMEROS 5314451, 4399, 4770 E 7066, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, INSTALADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 177.99 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICA€OES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO, 93152294, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, INSTALADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2004 | 12.15 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO, 5314399, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2004 | 10132.80 | 04696105000188 | TRAUMED-COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 25, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, E 5, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA POLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 7.37 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO 5314399, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2004 | 7.55 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO 5314451, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE CENTRAL DE MARCACAO REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2004 | 600.00 | 00026855879187 | RENO BARROS DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO No. 651/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2004 | 247.47 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DOS MEDICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2004 | 479.00 | 00009442944487 | JOSE MARCELINO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE PLUS DESTINADOS AOS SERVICOS SE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES CARENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2004 | 738.40 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO OPALA, DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES CARENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2004 | 1200.00 | 00091840333472 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SIDUADO À RUA: JOSÉ NECO DE SOUSA, S/N,QUADRA 06,LOTE 39, CONJUNTO MUTIRÃO,CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF/MULTIRÃO,COM INICIO EM 02 DE JANEIRO DE 2004 E SEU TERMINO EM 31 DE DEZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2004 | 400.00 | 00001974444821 | DOMINGOS SAVIO PEDRO | CORRESPONDENTE A MARCAÇÃO DE 08 POÇOS ARTESIANO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº. 000914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0000063 | 02/01/2004 | 10646.55 | 09094962000121 | C. VELOSO-DENTAL REAL | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE NUMEROS 2592, 2985, 2986, 2987 E 3010 EM ANEXO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/01/2004 | 1691.00 | 09199878000172 | LAB.DE ANAL. CLIN.DR. ISAAC LORDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO NUMERO 000082, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 02/01/2004 | 3188.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NO PEDIDO NUMERO 013062 EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA POLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/01/2004 | 320.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 006953, DESTINADOS A POLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/01/2004 | 1900.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE PLACA HUH 7128/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO MANILHAS E OUTROS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSOS LOGRADORES DA CIDADE, CONFORME CONTRATO NUMER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/01/2004 | 1690.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO, BASCULANTE, PLACA MOR 0068/PB, DESTINADOS A TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO(MANILHAS E OUTROS), PARA RECUPERACÃO DE ESGOTOS EM DIVERSOS LOGRADORES DA CIDADE, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 02 DE FE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/01/2004 | 800.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE UM VEICULO TIPO OPALA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00002032906406 | JOAQUIM HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BEZERRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCÃO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/01/2004 | 14952.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANILHAS, DESTINADAS A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS SINGELOS E BUEIROS EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, VISANDO O CONTROLE DE DOENCAS EDEMICAS A POPULACAO, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 20.79 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MATIAS DUARTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 243.13 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 118.17 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2004 | 250.00 | 00008649960472 | ALBERTO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REINSTALACAO DO PABX DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº757/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2004 | 887.46 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO DE NUMERO, 5311548, 3707, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, INSTALADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2004 | 2517.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 81 CARGAS DE BUTIJOES GLP DE 13 KG E 03 CARGAS DE BUTIJOES P 45, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME NF. No. 000902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0000059 | 02/01/2004 | 1100.00 | 00003646200480 | FABIO LIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARG/CAMINHONETA/PICK-UP PLACA MZI1600/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO NUMERO 539/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 377.50 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM., IND., E SERVICOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE NUMERO 000051, DESTINADO A REPAROS NO VEICULO F1000 MNF0702, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, UTILIZADO PARA OS TRABALHOS DA COORDENACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/01/2004 | 390.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SEVICOS PRESTADOS DE REVISAO E CONSERTO DOS VEICULOS KOBI PLACAS MNF0447, MNF0587, MNF0577 E F1000 MNF0702, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, UTILIZADOS NOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2004 | 360.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E COLOCACAO DE MANCHÕES, NOS VEICULOS KOMBI MNF0447, MNF0577, MNF0587, MNO5092, MNT0436 E SPRINTER MXR0332, QUE TRANSPORTAM PROFESSORES E ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 650.00 | 04460214000100 | FUNDAÇÃO DE CULTURA "IVAN BICHARA" | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO FEITO EM FAVOR DO CREDOR, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE TRABALHO E MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 467.74 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 420.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ALTERNADOE 24V, ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE Nº00290, DESTINADO A REPESICAO NA MAQUINA PATROL-120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 180.00 | 23531940000102 | BOSCHIL COMERCIAL DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MANCAL 075.050.102, ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE Nº0643, DESTINADO A GRADE DE ARADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 1255.00 | 23531940000102 | BOSCHIL COMERCIAL DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL Nº0640, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR DE PNAU FORD 6610-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 350.00 | 05462057000126 | C. A. SERVI€OS MECANICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA, PLACA MNJ 0444, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2004 | 400.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº040, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2004 | 34.40 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO, 5314479, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, INSTALADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 1200.00 | 00000945447434 | JOSE NELLO ZERINHO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/01/2004 | 308.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS NUMEROS 000107 E 000109, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/01/2004 | 607.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E COLOCACAO DE MANCHÕES, DOS VEICULOS PATROL 120 B, PA MECANICA 55, RETRO 80-3 E CACAMBA MNJ 0644, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 27.13 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/01/2004 | 2011.00 | 23531940000102 | BOSCHIL COMERCIAL DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL NUMERO 0642, DESTINADO A REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS 6610-02 E GRADE PARA CORTE DE TERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIVENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 05/01/2004 | 120.00 | 00983013000128 | SANDRO BATERIAS-SANDRO DIAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA MP 70KD/70AH, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI PLACA MNJ0436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000728, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2004 | 8.24 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 8173-6, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2004 | 11.86 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 8.172-8, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2004 | 11.29 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 8.180-9, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 05/01/2004 | 1750.00 | 00003628397430 | VIVIANE PEREIRA TAVARES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/MAMIONETA/CARR. ABERT., MARCA FORD/F1000, PLACA MZL 0425/PB, ANO/MODELO 91/92, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No. 080/2004, NO PERIODO DE 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2004 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE A.PIRANH | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CISAP, RELATIVO A EXAMES E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 05/01/2004 | 4825.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000094, 000095 E 000097, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 05/01/2004 | 360.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS FIAT UNO, PLACA MOL5630, FIAT UNO PLACA MOL5640, SAVEIRO(AMBULANCIA) PLACA MOQ2544, E SAVEIRO PLACA MOT2300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 0000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2004 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 8.181-7, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2004 | 29.90 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 4.019-3, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2004 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 9.136-7, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2004 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 8.170-1, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2004 | 100.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORREIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONVENIO Nº 006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2004 | 100.00 | 00003189824479 | FRANCISCA MARCIA MONTEIRO LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORREIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGº AVIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONVENIO Nº 006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 05/01/2004 | 3500.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO 1.1T/132/CV, PLACA MNJ95/PB DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME CONTRATO Nº078/2004, NO PERIODO DE 02/01 A 02/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2004 | 22.18 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO TELEFONICOS DOS SITIOS RIACHO FUNDO E CAJAZEIRAS VELHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 06/01/2004 | 2250.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA E ACESSORIOS, DESTINADO A INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO PARA ATENDIMENTO COM AGUA DE BOA QUALIDADE A COMUNIDADES RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001778, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2004 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 6 E 7/01/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 06/01/2004 | 3622.50 | 04358604000165 | EDITORA E GRµFICA VITORIANO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº000562, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 06/01/2004 | 600.00 | 00002896263403 | SERGIO MURILO SATIRO | CORRESPONDENTE A CONSERTO DE BOMBAS EM POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE BOA QUALIDADE A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2004 | 18215.34 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7(12), REFERENTE AO PARCELAMENTO 027/120 PARCELA E PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCARIO. PARCELAMENTO 27a./120 12.848,12 PROJ. EFICIENTIZAÇÃO 17a. 5.367,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 06/01/2004 | 530.00 | 00002107798451 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE ROCHAS NAS RUAS MAX ALBERTO PEREIRA E JOAQUIM SOARES DE SOUZA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 07/01/2004 | 250.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SEVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº00521, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 07/01/2004 | 2941.50 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS, ESPECIFICADOS NO PEDIDO DE COMPRAS No. 013072, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE PLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 08/01/2004 | 1940.43 | 03051558000194 | POSTO MAGALHÃES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2004 | 750.00 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 1001137, EM FAVOR DO CREDDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 08/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 08/01/2004 | 325.00 | 00001834919479 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | CORRESPONDENTE A CONSERTO, MANUTENCAO, E SUBSTITUICAO DA CABECA DE IMPRESSAO EM UMA IMPRESSORA LX-300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO Nº344, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2004 | 15.10 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 283.144-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA, NO DIA 05/01/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 09/01/2004 | 1057.00 | 09199878000172 | LAB.DE ANAL. CLIN.DR. ISAAC LORDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SEVICOS DE ANALISES CLINICAS, RALIZADOS EM PESSOAS CARENTES CONFORME RELACAO E NOTA FICAL DE SERVICO Nº000092, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2004 | 2643.71 | 00012345678909 | SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ATERRO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2004 | 19863.55 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2004 | 18668.97 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/RET), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2004 | 3195.80 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2004 | 360.00 | 00012345678909 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2004 | 480.00 | 00012345678909 | MINISTERIO PUB.ESTADO-PROC.GERAL JUSTI€A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO E EXTRATO BANCARIO, EM 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2004 | 12000.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRINESUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE AO REPASSE, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 16 DA LEI 4.320/64, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 10/01/2004 | 2880.00 | 00064659860434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, MODELO IMP/DAELIM ALTINO, PLACA MZM 1140/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO No. 012/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 10/01/2004 | 2105.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFS. 021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 10/01/2004 | 2880.00 | 00080527604453 | MARCIO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, MODELO HONDA/CG 125 TITAN KSE, PLACA MOR 0015/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO No. 013/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 10/01/2004 | 3240.00 | 00000440310415 | HUMBERTO DANTAS CARTAXO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SOBREIRA ROLIM, S/N, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DOS MÉDICOS DO PSF, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO No. 004/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 10/01/2004 | 12000.00 | 00002032906406 | JOAQUIM HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TRAV. FRANCISCO BEZERRA, S/N, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CAPS, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO No. 006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 10/01/2004 | 3600.00 | 00004681231134 | ANTONIETA ALTA DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO RAFAEL, 301, CASTELO BRANCO/PB, CUJA FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, NA CAPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 02/01 A 31/12/2004, CONFORME CONTRATO Nº0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 10/01/2004 | 1800.00 | 00026855879187 | RENO BARROS DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO No. 069/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 10/01/2004 | 2880.00 | 00019272958822 | JOSE VALDO ANDRADE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO MODELO HONDA CG125 TITAN, PLACA MOP 7180/PB, DESTINADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE 02/01 A 31/12/2004, CONFORME CONTRATO Nº011/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 10/01/2004 | 972.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 08(OITO) TONER ED. 2060, DESTINADOS A MAQUINA XEROX, PARA OS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL No. 001476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 10/01/2004 | 6000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 647, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO PERIODO DE 02/01 A 31/12/2004, CONFORME CONTRATO Nº003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2004 | 4800.00 | 00007550210888 | FRANCISCO SAVIO GOMES ALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA VICTOR JUREMA, 247, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO No. 004/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/01/2004 | 2850.00 | 02901096000194 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAN-ESTRUTURA, CONFORME NFS. 001028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 10/01/2004 | 7200.00 | 00000945447434 | JOSE NELLO ZERINHO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A BR230, DISTRITO INDUSTRIAL, NESTE MUNICIPIO, CUJA FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 02/01 A 31/10/2004, CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 12/01/2004 | 2815.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nos. 012909, 012908 E 012907, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 12/01/2004 | 4911.55 | 04831490000129 | F. E. CONSTRU€OES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA JOSÉ TEMOTEO DE CARVALHO DO SITIO PAU D'ARCO, CONFORME NFS. No. 033 E PLANILHA DE CUSTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 12/01/2004 | 13832.14 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA(SITIO PATAMUTE) E JOSÉ DANIEL DE SOUSA(SITIO BARREIRO), CONFORME NFS. No. E PLANILHA DE CUSTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | CONS.,AMP.,REFOR.,E CONSERV. DOS PRÉDIOS DA SEC. DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 12/01/2004 | 7002.86 | 04831490000129 | F. E. CONSTRU€OES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO VILA NOVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº034, E PLANILHA DE CUSTO, ANEXAS. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 12/01/2004 | 982.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADO NAS NOTAS FISCAIS DE Nº012912 E 012913, EM ANEXO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 12/01/2004 | 160.00 | 00012345678909 | JOSE AUGUSTO NETO | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 08 E 09/01/2004, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA EFETUAR COMPRAS DE PECAS PARA VARIOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2004 | 362.79 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA A RUA SAO RAFAEL, EM JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, E DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BEZERRA, 02, NESTA CIDADE, REFERENT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2004 | 24777.12 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR (HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE CLINICA PEDIATRICA EM CARATER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMACAO DOS ATENDIMENTOS NA FORMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 14/01/2004 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 14/01/2004 | 2213.00 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL AVULSA No. 455705, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL INFANTIL, COMO TAMBEM DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2004 | 25761.18 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE CLINICA PEDIATRICA EM CARATER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMACAO DOS ATENDIMENTOS NA FORMA D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 14/01/2004 | 498.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COM.MOVEIS, EQUIP.P/ESCR.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS ARMARIOS ESP. AP 408/M PANDIN, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001905, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2004 | 9.50 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 1001137, REFERENTE A TARIFA COBRADA NO DIA 14/01/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2004 | 21.00 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 1001137, REFERENTE A TARIFA COBRADA NO DIA 12/01/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 14/01/2004 | 3600.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO PREVENTIVA E EVOLUTIVA(NOVAS VERSOES, ATUALIZACAO DE LEGISLACAO, ETC), DOS SISTEMAS APLICATIVOS, ADMNISTRACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, ADMINISTRACAO DE RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 14/01/2004 | 3600.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO PREVENTIVA E EVOLUTIVA(NOVAS VERSOES, ATUALIZACAO DE LEGISLACAO, ETC), DOS SISTEMAS APLICATIVOS, ADMNISTRACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, ADMINISTRACAO DE RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2004 | 33.02 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2004 | 61.27 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, LOCALIZADO A PCA. DOM JOAO DA MATA, 60, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 14/01/2004 | 40.00 | 08801193000191 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE TRES QUADROS DE INOX, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº063, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 14/01/2004 | 300.00 | 00004795104409 | MARIA DUTRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MINISTRACAO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO NO PERIODO DE 05/11 A 05/12/2003, CONFORME CONTRATO Nº785, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 14/01/2004 | 240.00 | 00031491790415 | IRISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DO CURSO DE MANICURE, ATRAVES DO PROJETO MORAR MELHOR E VIDA EM CONSTRUCAO, REALIZADO NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2003, CONFORME CONTRATO Nº687, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 14/01/2004 | 520.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | CORRESPONDENTE A SEVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº042, E OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2004 | 630.21 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2004 | 110.42 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. ANTONIO DE S. DIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2004 | 33.25 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 14/01/2004 | 835.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COM.MOVEIS, EQUIP.P/ESCR.LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) FAX SMILE OFX 540, ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL No. 001906, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 14/01/2004 | 400.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIAO NAC.D.MUN.DE EDUCA€AO PB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DOS INTERESSE COMUNS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO DE 2004, CONFORME NFS. No. 000547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 14/01/2004 | 200.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES COM AGUA MINERAL C/20 LITROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000707. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2004 | 650.00 | 04460214000100 | FUNDAÇÃO DE CULTURA "IVAN BICHARA" | CORRESPONDENTE AO REPASSE MENSAL FEITO A ESTA FUNDACAO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE TRABALHO E MANUTENCAO, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 14/01/2004 | 135.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CHAVES E FECHADURA COMPLETA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, CONFORME NOTA FISCDAL DE SERVICO Nº000248, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2004 | 243.51 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA LOCALIZADA A RUA PEDRO AMERICO, S/N, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2004 | 158.13 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2004 | 158.13 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2004 | 33.39 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2004 | 126.39 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. ANTONIO DE S. DIAS, LOCALIZADA NO SITIO COCOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 16/01/2004 | 350.00 | 09306176000140 | ADDISON BARBOSA GANEM-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FUNERAL DO SR. FRANCISCO PEREIRA, FALECIDO AM 13 DE JANEIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000807, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2004 | 10.75 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA PSF DE ENG AVIDOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2004 | 660.00 | 00012345678909 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 16/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2004 | 349.00 | 00012345678909 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 16/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2004 | 441.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO SR. RAIMUNDO NONATO SARAIVA TAVARES NO PERIODO DE 2001/2002 E 2002/2003, CONFORME AVISO DE RECIBO DE FERIAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2004 | 620.48 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA A RUA SAO RAFAEL, 301, CASTELO BRANCO, JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, E JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 19/01/2004 | 7094.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001713, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2004 | 2495.30 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 20/01/2004 | 2527.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nos. 000160, 000161, 000162 E 000162, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/01/2004 | 1500.00 | 01569163000233 | RADIO COMUNITARIA FM CIDADE | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NA DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 20/01/2004 | 545.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFS. No. 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/01/2004 | 5725.00 | 05533992000136 | COLVEL-CONST., LIMP., VIG.E ELETRIF.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DOS TELHADOS, FORRO DE GESSO, RETOQUES DE PINTURA EM PAREDES, PORTAS E JANELAS, REPAROS DE PISOS DOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS A RUA DR. COELHO E BAIRRO CAPOEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº003, E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/01/2004 | 7800.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA POLI-CLINICA ORCINO GUEDES E PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000436, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/01/2004 | 600.00 | 00003270781466 | EDUARDO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 03(TRES) POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO COM AGUA TRATADA, VISANDO ASSIM PROTEÇÃO A SAÚDE DA POLULAÇÃO, CONFORME NFS. No. 001158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/01/2004 | 2100.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS LAGEADAS PARA REPAROS E CONSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS SINGELOS EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, VISANDO O CONTROLE DE DOENCAS EDEMICAS A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2004 | 540.00 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE CLINICA PEDIATRICA EM CARATER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMACAO DOS ATENDIMENT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/01/2004 | 4501.56 | 02205134000174 | JOSEFA FERREIRA DE ALBUQUERQUE & CIA.LTD | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº000060, ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0000205 | 20/01/2004 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NFS. No. 038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/01/2004 | 10673.60 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/01/2004 | 77915.28 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA PSF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2004 | 7840.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DO PEVA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/01/2004 | 25220.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2004 | 939.40 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº9.640-7 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 20/01/2004 | 500.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS NOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO-PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO(PSH), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2004 | 3.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NAS CONTAS CORRENTES, 8.436-0 E 58.083-X REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2004 | 27.59 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº5.086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2004 | 2264.94 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2004 | 1732.69 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC./ADM) DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2004 | 240.00 | 00012345678909 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DO TIRO DE GUERRA 07/011, COM SEDE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, DE ACORDO COM O ITEM I DO ART 58 DO R-138 E 1º DO ART 59 DA LEI Nº 4.375, DE 17 DE AGOSTO DE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2004 | 808.26 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A ARRECADACAO ORCAMENTARIA DO MES DE DEZEMBRO, CONFORM DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2004 | 855.70 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A ARRECADACAO ORCAMENTARIA DO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/01/2004 | 690.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM KIT DE INTERNET VIA RADIO, NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/01/2004 | 2000.00 | 00039645193400 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/01/2004 | 75.00 | 08801193000191 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA MOLDURA PARA FOTO DO CRISTO REDENTOR DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2004 | 262.60 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2004 | 6520.79 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 20/01/2004 | 1820.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 0756, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 20/01/2004 | 978.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nos. 000164 E 000165, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTAM PROFESSORES E ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/01/2004 | 80.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - EPP | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE UM AMORTECEDOR DO VEICULO SPRINTER PLACA MXR0332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº0303, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2004 | 4750.00 | 00012345678909 | FOPAG - PARAMENTROS EM A€AO | CORRESPONDENTE DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSISIONAL CONTINUADO - PARÂMETRO EM AÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2004 | 6150.00 | 00012345678909 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE DOS PROFESSORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/01/2004 | 1050.00 | 00093121210491 | AECIO FLAVIO DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DAS MAQUINAS(COMPUTADORES), DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 5.086-5, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PEQUENOS PROJETOS DE REFORMA DAS ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 20/01/2004 | 836.00 | 00037413210444 | DOMACILIO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL(SÍTIO BÉ) PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2004 | 12560.69 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/01/2004 | 197.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS E ACESSORIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000166, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 21/01/2004 | 2012.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001291, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2004 | 2488.20 | 00012345678909 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINIST.DO MEIO AMB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DAS 100(CEM) CASAS POPULARES DO PSH, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 21/01/2004 | 5000.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº000384, EM ANEXO, DESTINADO AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 21/01/2004 | 1105.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº001290, ANEXA, DESTINADO A INSTALACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE CURSOS DE RECICLAGEM PARA PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 21/01/2004 | 1143.41 | 00044186037434 | CARMEN SERVILLA GONCALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE UM CURSO DE FORMACAO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM UMA CARGA HORARIA DE 4(QUATRO) HORAS-AULA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2004, NO II ENCONTRO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 21/01/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | O NORTE | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2004 | 1000.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, SENDO 02 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE E 03 PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2004 | 2880.00 | 00012345678909 | FOPAG - PRECATORIOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 14º parcela do acordo homologado na justiça do trabalho, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 21/01/2004 | 195.80 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA SE SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 21/01/2004 | 3525.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE Nº001289, ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO E REPAROS DE ESGOTOS SINGELOS EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, OBJETIVANDO A PREVENCAO DE DOENCAS EDEMICAS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2004 | 1486.94 | 00012345678909 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO REFERENTE AOS RECURSOS DEVOLVIDOS FORA DO PRAZO DE VIGENCIA DEVIDAMENTE CORRIGIDO, DO CONVENIO Nº871/97, CELEBRADO COM FUNDO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 22/01/2004 | 918.00 | 00012345678909 | FRANCISCO LACERDA PEDROZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS(COMPUTADORES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2004 | 660.00 | 00012345678909 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SETENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2004 | 349.00 | 00012345678909 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SETENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 23/01/2004 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE NIVEL SUPERIOR EM NOME DE DR EDUARDO VICENTE LOURENCO COELHO, SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA PPI NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2004 | 185.76 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | REALIZACAO DE RECUPERACAO DEASFALTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000222 | 23/01/2004 | 14550.00 | 01791741000109 | ASFALTOS NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 15(QUINZE) TONELADAS DE ASFALTO EMULSIONADO RM-1C, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No. 3714. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 23/01/2004 | 760.00 | 23531940000102 | BOSCHIL COMERCIAL DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A AQISICAO DE QUATRO MANCAL 075.050102, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº0652, ANEXA, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 23/01/2004 | 1360.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 16 DISCOS RECORT. 24X1/4, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRIUCULTURA NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000805, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 26/01/2004 | 6000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nos. 000424 000425, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS DO HOSPITAL INFANTIL, COMO TAMBÉM LIMPEZA E HIGIENE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0000230 | 26/01/2004 | 71019.51 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVICOS TERCERIZADOS DE APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME CONTRATO Nº102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 26/01/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E CADASTRO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº007164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2004 | 279.00 | 00069207640406 | LUCIANA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 26/01/2004 | 108.00 | 04174947000170 | HJ-HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES , REINSTALACAO DO SERVIDOR DE INTERNET E COMPARTILHAMENTO, CONFIGURACAO DA REDE CONSERTO DA IMPRESSORA HP692C, DESMOTAGEM COMPLETA PARA LIMPEZA E LUBRIFICACAO, SUBSTITUICAO DO ABSOLVER DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 26/01/2004 | 388.24 | 00069207640406 | LUCIANA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA AS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2004 | 3926.88 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2004 | 825.05 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 27/01/2004 | 80.00 | 00010997440406 | ARNALDO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MONITOR E UM ESTABILIZADOR DE UM COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 27/01/2004 | 1035.00 | 02683280000105 | JOSE ALVES FARMACIA | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº000218, DESTINADOS A DEDETIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 27/01/2004 | 740.00 | 00073858030406 | ANTONIO MACIEL PEREIRA | CORRESPONDENTE A PEQUENOS CONSERTOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CRISPIM COELHO, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE REPOSICAO DE FORRO DE GESSO CONSERTO DE PORTAS, CARTEIRAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 27/01/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E CADASTRO SOCIAL, PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº007049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2004 | 1218.80 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS CRECHES E ABRIGOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2004 | 56.86 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2004 | 965.15 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 27/01/2004 | 1194.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E ACESSORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 27/01/2004 | 5265.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PE€AS LTDA. | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002700, 002701 E 002704, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2004 | 14250.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIIQUIAT.E PSICOLOG. E CAJ.LTDA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO NA AREA DE SAUDE(HOSPITALAR), NA ESPECIALIDADE DE CLINICA PSIQUIATRICA, INTEGRANTE DA REDE DE SERVICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOS DE SISTEMA UNICO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 27/01/2004 | 1200.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE UM SEMINARIO DE CONTAS PUBLICAS DANDO ENFOQUE AS DESPESAS E RECEITAS PUBLICAS, OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 27/01/2004 | 2305.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DO FUMACE REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 25/09/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº000210, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 27/01/2004 | 405.96 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nº012914 E 012911, EM ANEXO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 27/01/2004 | 203.06 | 00012345678909 | FOPAG - PEVA/ECD | CORRESPONDENRE A LOCAÇÃO DE UM FIAT PALIO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PEVA/ECD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2004 | 300.00 | 00012345678909 | FOPAG - PEVA/ECD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 27/01/2004 | 2880.00 | 00002440867454 | JONILSON FEITOSA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS, PLACA MNO5693/PB PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS TRABALHOS DO PEVA, NO PERIODO DE 02/01 A 31/12/2004, CONFORME CONTRATO N. 014/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2004 | 8289.13 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 27/01/2004 | 300.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE TRES PORTOES E UMA GRADE DE SEGURANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000033, EM ANEXO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CANAIS PARA DRENAGEM DE AREA ALAGADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 28/01/2004 | 9217.68 | 04831490000129 | F. E. CONSTRU€OES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO EDO ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO DE BOUQUEIRAO, REFERENTE AO RESTANTE DA PRIMEIRA MEDICAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS Nº038, EM ANEXO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 28/01/2004 | 231.25 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NF. No. 000426, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 28/01/2004 | 1312.50 | 08790792000157 | W. MATIAS ROLIM-COM.VAREJISTA.DE TECIDOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLCHOES, TOALHAS, LENCOIS E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE Nº001610, EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA QUE ABRIGA PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETEM A TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 28/01/2004 | 400.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA O NUCLEO DE ZOONESE, NA CAPTURA DE CAES E GATOS INFECTADOS DE DOENCAS NAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 28/01/2004 | 65.00 | 05895239000190 | INFOTECH | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE FONTE EM UM MICROCOMPUTADOR, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS. No. 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 28/01/2004 | 2598.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARGAS DE BUTIJÕES DE GAS P/13 E P/45, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF. No. 000914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2004 | 360.00 | 00012345678909 | PAULO MACIEL CARDOSO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 26 A 30 DE JANEIRO DE 2004, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO NA AREA DE INFORMÁTICA, DIRIGINDO AS ESCOLAS PARCEIRAS DO PROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE CURSOS DE RECICLAGEM PARA PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 29/01/2004 | 367.57 | 00002533159484 | RAIMUNDA DE FATIMA NEVES COELHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MINISTRACAO DE UM CURSO DE FORMACAO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM UMA CARGA HORARIA DE 08(OITO)HORAS AULAS, NO DIA 31 DE JANEIRO/2004, NO SEGUNDO ENCONTRO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE CURSOS DE RECICLAGEM PARA PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 29/01/2004 | 262.50 | 00048623636449 | BELIJANE MARQUES FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MINISTRACAO DE UM CURSO DE FORMACAO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM UMA CARGA HORARIA DE 08(OITO)HORAS AULA, NO DIA 31 DE JANEIRO/2004, NO II ENCONTRO PADAGOGICO E ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 29/01/2004 | 295.15 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS 13X7.00 PP CARGA, DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL No. 001162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 29/01/2004 | 2800.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS(PEDRAS), DESTINADAS A RECUPERACAO DE ESGOTOS E BUEIROS EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, OBJETIVANDO O CONTROLE DE DOENCAS EDEMICAS A POPULACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2004 | 6512.52 | 00012345678909 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO No. 017/2004, DA VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, EM FAVOR DE MARIA DO CARMO PINHEIRO FERREIRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2004 | 691.90 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2004 | 1440.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2004 | 2880.00 | 00012345678909 | FOPAG - PRECATORIOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO A 15a. PARCELA DO ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2004 | 13006.83 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2004 | 22757.35 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2004 | 9629.07 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 30/01/2004 | 7686.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2004 | 89.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, COM EXCEÇÃO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2004 | 25686.82 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2004 | 3100.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2004 | 1600.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo tipo PASS AUTOMOVEL - MARCA GM OPALA - PLACA MWF2549 ANO 76/76gasolina, cor branco, para os serviços de transporte de médicos e enfermeiros, para atendimento ás comunidades carente através do pro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2004 | 5134.10 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2004 | 900.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo tipo ASS/AUTOMOVEL - MARCA VW PARATIS - PLACA MMS8150/PB ANO 85/86 gasolina, cor branco, para os serviços de transporte de médicos e enfermeiros, para atendimento ás comunidades carente através d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2004 | 1060.00 | 00075958740415 | FRANCISCO JOSE DE ANCHIETA R. DE MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo tipo PASS AUTOMOVEL - MARCA VW/VOYAGE GL - PLACA MNC8449 ANO 89/89 ALCOOL , cor marrom, para os serviços de transporte de médicos e enfermeiros, para atendimento ás comunidades carente através do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2004 | 57.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2004 | 2410.00 | 00051874903468 | ROBERTO WAGNER RICARTE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo tipo car/camioneta/c - MARCA ford/f1000hsd xl - PLACA HVA3696 ANO 96/97 DIESEL, cor verde, para os serviços de transporte de médicos e enfermeiros, para atendimento ás comunidades carente através | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00004348862893 | INACIO ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo tipo vw gol - PLACA BRB7711 ANO 94/95 gasolina, cor prata, para os serviços de transporte de médicos e enfermeiros, para atendimento ás comunidades carente através do programa de saúde as famíli | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2004 | 960.00 | 00009442944487 | JOSE MARCELINO GOMES | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo tipo PASS AUTOMOVEL - MARCA VW/VOYAGE PLUS - PLACA BOI6578 ANO 86/86 ALCOOL, cor AZUL, para os serviços de transporte de médicos e enfermeiros, para atendimento ás comunidades carente através do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2004 | 192.63 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | valor que se empenha correpondente a tarifa de enegia eletrica no predio onde funiona o caps-centro de atenção psicossocial referente ao mes de janeiro/2004, nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2004 | 67595.69 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2004 | 30520.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2004 | 2904.00 | 09286824000144 | KI PAO M.A. BATISTA | valor que se emenha correspondente ao fornecimento de paes, masss folhada, salgados, biscoitos e bolacha comum, destinados ao laches dos pacientes carente enternados no hospital infantil desta cidade, conforme nota fiscal nº00212 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2004 | 50.00 | 00002391545410 | SUELDO FERREIRA DE SOUSA | valor que se empenha correspondente ao serviço de rebobinamento do motor da cadeira odontologica da unidade de saude programa saude nas familias - PSF do dom bosco, que atende pessoas carentes da quele bairro, confore nota fiscal avulsa nº001175 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2004 | 1292.20 | 00099270285472 | MANOEL LAURENTINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a locação tipo CAR/CAMINHÃO ABERTO marca FORD/F600 placa BB5679 ano 79/79 diesel, cor branco destinado aos servição da secretaria de saude durante a mes de janeiro/2004 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2004 | 1360.00 | 09505215000996 | R. CAMILO TECIDOS LTDA. | valor quse empenho correspondente a aquisição de 80 camisas destinados ao fardamentos dos servidores do ECD - EPDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS, conforme nota fiscal nº004924 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2004 | 2297.50 | 00012345678909 | FOPAG | valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude/CAPS, refernte ao mes de janeiro/2004, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 30/01/2004 | 7200.00 | 00002049675461 | ALANDEILSON BATISTA DE FIGUEIREDO | CORRESSPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, MODELO M.BENZ/321, ANO 1966, PLACA AGF4253/PR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MENINOS DO PETI, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31/12/2004, CONFORME CONTRATO Nº076/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2004 | 11467.48 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2004 | 10673.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL,(CRECHES) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2004 | 15.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2004 | 19087.39 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2004 | 950.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO(ADM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVACAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2004 | 3320.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2004 | 3825.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/PROF.INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2004 | 3320.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA), REFERENTE AO MES JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 30/01/2004 | 2400.00 | 00089345819487 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE F1000, MOD.1998, PLACA KCH4158, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2004 | 94.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2004 | 13.20 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2004 | 110.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM/FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2004 | 10.20 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2004 | 115.78 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | valor que se empenha correspondente a tarifa de enegia eletrica da quadra poliesportiva localizada na coronel guimaraes,173 nesta cidade, referente ao mes de janeiro/2004, conforme nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 30/01/2004 | 2000.00 | 00097688738849 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETE, MARCA VW/SAVEIRO CL 1.8 ML, PLACA MOL6005/PB, MOD.2001, PARA OS TRABALHOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DE ENSINO DA REDE FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DE CAJAZEIRAS, NO PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2004 | 5600.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2004 | 134718.94 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2004 | 49095.45 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM/FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2004 | 11469.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2004 | 320.00 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | valor que se empenha correspondente a 40 filmes, destimados ao documento de curso proferitos as escolas da rede municipal do ensino fundamental deste municipio no periodo de dezembro/2003, conforme nota fiscal nº0948 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2004 | 6174.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2004 | 485.80 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | valor que se empenha correspondente ao serviço de revelação de filmes fotograficos de cursos proferidos as escolas da rede municipal de ensino fundamental, conforme nota fiscal nº0884 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2004 | 6000.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material escolar, destinados a todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino fudamental deste municipio, conforme nota fiscal nº000386 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2004 | 15834.50 | 00012345678909 | FOPAG | valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educação/ensino infantil, referente ao mes de janeiro/2004, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2004 | 23733.87 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2004 | 560.52 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | valor que se empenha correspondente a tarifa de enegia eletrica dos semaforos das ruas padre jose tomaz, eng. carlos pires de sa, padre rolim e germiniano de souza, referente ao mes de janeiro/2004, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2004 | 650.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de pedras lajeadas para recuperação de bueiras em diversas arterias da cidade, conforme nota fiscal avulsa nº001181 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2004 | 26428.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2004 | 6347.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2004 | 300.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA/MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 31/01/2004 | 237.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CARTUCHOS STY 777 E CABOS ELETRONICOS SPARES, ESPECIFICADOS NA NF. No. 000250, DESTINADOS A COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2004 | 11856.40 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/EJA, REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 31/01/2004 | 250.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDER'S DO PROFESSOR, ESPECIFICADOS NA NFS. No. 454, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 31/01/2004 | 60.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) BLOCOS DE RECEITA AZUL, ESPECIFICADOS NA NFS. No. 455, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 02/02/2004 | 140.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA E22MD, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOL5640, QUE TRANSPORTA MEDICOS E ENFERMEIROS AOS PSF DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000032, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 02/02/2004 | 14980.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR D-4E/SR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS: 70 HORAS NO ATERRO SANITÁRIO(ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO LIXO); E 144 HORAS(ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL DE 1: CATEGORIA PARA RECOBRIMENTO DO LIXO E ESPALHAMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 02/02/2004 | 5000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE, ESPECIFICADOS NA NF. No. 000427, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PARCIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL INFANTIL E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 02/02/2004 | 60.00 | 04775890000164 | MARIA ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LANCHONETE, PRESTADOS DURANTE REUNIAO DE FARMACEUTICOS NO DIA 31 DE OUTUBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 02/02/2004 | 379.55 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NF. No. 000504, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PARCIENTES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2004 | 200.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, NOS SERVICOS DE FECHAMENTO DO ORCAMENTO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2004 | 200.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, NOS SERVICOS DE FECHAMENTO DO ORCAMENTO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2004 | 200.00 | 00091832608468 | NILVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 02/02/2004 | 280.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DUAS BATERIAS E22ME, DESTINADA AOS VEICULOS F1000, PLACA KHC4158, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000031, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 02/02/2004 | 2300.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUT DE PENEUS, CAMARA E PROTETOR, NA MAQUINA PA MECANICA 55 A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NFS. No. 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | REALIZACAO DE OBRAS DE ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 02/02/2004 | 400.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A CASCARINHO PARA CONFECCAO DE PLACAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DE ESGOTOS E BUEIROS EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, PREVININDO DOENCAS A POPULACAO ATINGIDA PELAS CHUVAS. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE CURSOS DE RECICLAGEM PARA PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 03/02/2004 | 850.00 | 09286824000144 | KI PAO M.A. BATISTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITACAO , PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 03/02/2004 | 750.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIAGRAMACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ELABORACAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2004 | 103.59 | 00091831946491 | MARIA APARECIDA RAMOS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2000, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 03/02/2004 | 100.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DOS TRABALHOS REALIZADOS EM ENGo. AVIDOS E DIVINOPOLIS, EM COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/02/2004 | 1200.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CASCARINHO, ESPECIFICADO NA NF. No. 000211, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE COBERTURA DE ESGOTOS E BUEIROS EM VIAS PUBLICAS, EVITANDO DOENÇAS A COMUNIDADE - CONTRA-PARTIDA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 03/02/2004 | 225.00 | 00009851372404 | VALDIRAN PAULO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DE COMBATE A AIDS, SORTEIO DE IPTU PREMIADO E DIA NACIONAL DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00007080549434 | LUZINETE FORMIGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 03/02/2004 | 13500.00 | 04291966000186 | CONCISE-CONSTRU€AO CIVIL E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E BUEIROS, SINGELOS DE CANAL EM DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS ATIGIDOS PELAS CHUVAS, CONFORME NFS. No. 024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 03/02/2004 | 1000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DO PROJETO DE MODERNIZACAO DO MERCADO PUBLICO E FEIRA LIVRE, VISANDO ESCLARECER A POPULACAO DA IMPORTANCIA DA HIGIENE E CONTROLE NO ATENDIMENTO POR OCASIAO DAS VENDAS AMBULANTES, FEIRAS LIVRES E MERCA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 03/02/2004 | 2539.89 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REPRESENT. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(IMPRESSORA E SCANNER), ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº006450, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2004 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 05 DE FEVEREIRO/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2004 | 300.00 | 00012345678909 | TEREZINHA SEIXAS BATISTA | CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 05/02/2004 | 5599.70 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DO CAPS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº000256, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2004 | 203.00 | 08801193000191 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | valor que se empenha correspondente a aquisição de vidros transparente, silicone p/vidro e moldura, destinados a policlinica alcino guedes, conforme nota fiscal em nº069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 06/02/2004 | 2254.35 | 00073858030406 | ANTONIO MACIEL PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESGOTOS, BUEIROS E DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS EM DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE, ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATENCAO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 06/02/2004 | 200.00 | 00076005895400 | EVILANILDES FREIRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NA RUA JOÃO TEBERGES, PREVININDO A INFESTAÇÃO DE DOENÇAS A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2004 | 240.00 | 00096556633453 | EDINETE ALVES BEZERRA | valor que se empenha correspondente 04 diarias em favor da mesma para participar de um treinamento de epidemiologia realizado nos dia 09, 10, 11 e 12 do mes em curso na cidade de patos - PB, conforme oficio e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 06/02/2004 | 330.00 | 04955172000170 | F &F kAPACHOS PRETO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAPETES SINTETICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0357, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 06/02/2004 | 143.33 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE NUMERO 5211186, PERTENCENTE AO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 06/02/2004 | 250.00 | 00012345678909 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TECOMUNICAÇÕES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO-TFF-CODIGO-1329(ANATEL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2004 | 445.29 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO INDRUSTRIA LTDA | valor que se empenha correpondente a aquisição de 02 tooner, destinados a maquina de xerox, pertencente a secretaria de educação, para os trabalho das escolas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE CURSOS DE RECICLAGEM PARA PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 06/02/2004 | 315.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 45(QUARENTE E CINCO) CAMISAS, DESTINADAS AO II ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2004 | 304.00 | 00012345678909 | REGINAL PEREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente fornecimento de pedra para recuperação de buracos em diversas arterias da cidade atigidas pelas chuvas, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE CURSOS DE RECICLAGEM PARA PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2004 | 5155.00 | 08542409000141 | FERNANDO ALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente ao serviço de capacitação para professores da rede municipal de ensino fundamento na area de educação indusiva, conforme nota fiscal nº00042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000360 | 10/02/2004 | 50000.00 | 04291966000186 | CONCISE-CONSTRU€AO CIVIL E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO CAIC, CONFORME NFS. No. 025 E PLANILHA DE MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2004 | 6042.30 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | valor que se empenha correspondente ao pagamento tarifas telefonicas dos aparelho pertencente a esta edilidade, conforme demostrativo de fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 10/02/2004 | 1360.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS 0,60 X 1,00 MM, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001751, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E BUEIROS EM DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2004 | 4252.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de um microcomputador athlon xp 2200+ amd,01 impressora matricial epson lx-300+, 01 impressora hp laserjet 1015, destinados a atende as necessidade da mesma, conforme notas ficais nº003870 e 003869 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000363 | 12/02/2004 | 6000.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | valor que se empenha correpondente a carne moida, costela e figado, destinados ao hostipal infantil desta cidade para o treparo da alimentação do dos paciente carente enternados na quela unidade, conforme nota fiscal º00098 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000365 | 12/02/2004 | 15010.32 | 00604184000107 | FARMÁCIA WILSON LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisiçao medicamento, destinado a famacia basica para distribuição em todos os postos de saude do municipio, conforme nota fiscal nº0001007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000366 | 12/02/2004 | 40000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamento, destinado a famacia basica para a distribuição nas unidades de saude deste municipio, conforme notas fiscais nº000439,000440,000441 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000368 | 12/02/2004 | 60000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, GRAXA E OLEOS LUBRIFICANTES, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nos. 005298, 005446 E 000271, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(AMBULANCIA E TRANSPORTE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000367 | 12/02/2004 | 20000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO MUNICIPIO QUE PRESTAM SERVICO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005444, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000364 | 12/02/2004 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS DIESEL, ESPECIFICADOS NA NF. No. 005443, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2004 | 5014.00 | 01843743000196 | F.J.ALEXANDRE REPRESENTACOES | valor que se empenha correspondente a confecção de 03 banners, 09 faixas publicitaria em night day, 08 locações de equipamentos de projeção multimidia, 14 copias em vhs de programa profa, 10 filmagens em vhs em eventos da secretaria de educação, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 13/02/2004 | 12100.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CASCARINHO, AREIA, MEIO-FIO, PEDRA CAPIAÇO, BRITA E OUTROS, ESPECIFICADDOS NA NF. No. 000012, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PLACAS P/RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, BUEIROS, GALERIAS EM DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE, ATIGIDAS PELAS FOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 16/02/2004 | 7091.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIFICADOS NA NOTAS FISCAIS DE NUMEROS 001465 E 001466, EM ANEXO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO HOSPITAL INFANTIL, CAPS E CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 16/02/2004 | 6154.00 | 03351997000112 | CLEONµCIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA POLICLINICA ORCINO GUEDES E UNIDADES DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL Nº00545, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 16/02/2004 | 9000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NUMEROS, 002720, 002718, 002719, 002722, 002721 E 002717, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2004 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE A.PIRANH | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004 RELATIVOS A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS POR ESTA CIDADE DE ACORDO COM A LEI Nº1.239-GP/2001, QUE AUTORIZA O MUNICIPIO SUPRA CITADO A PARTICIPAR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522003 | 0000376 | 16/02/2004 | 16000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA ORCINO GUEDES E PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000444 E 000445, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2004 | 5000.00 | 08800328000102 | EMCONVI- EMPRESA DE LIMP.DE IMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COLETORA ESTACIONARIA DE LIXO, DESTINADA A REPOSIÇÃO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 16/02/2004 | 3720.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CASCARINHO, ESPECIFICADOSD NA NOTA FISCAL No. 000212, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PLACAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS EM DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE, EVITANDO DOENÇAS EDÊMICAS A POPULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 16/02/2004 | 7910.00 | 01843743000196 | F.J.ALEXANDRE REPRESENTACOES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REG. VHS DE EVENTOS, ENT. CARTAO SUS, CAMPANHA EDUCACIONAL DE CONTROLE A NATALIDADE, ATIVIDADES DA POLICLINICA, CAPS, 14 POSTOS DE SAUDE, ATIVIDADE EDUCACIONAL E PREVENTIVA DE EPIDEMIAS CAUSADAS PELOS EFEITOS DAS CHUVAS ENTR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 16/02/2004 | 845.00 | 00012345678909 | JULIO KUNZILI FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 16/02/2004 | 1500.00 | 00004681231134 | ANTONIETA ALTA DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCACÁO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SAO RAFAEL, CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, CUJA FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO No. 787/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2004 | 160.00 | 00078945097449 | EDILSON SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 13/02/2004, CONDUZINHO O SR. PREFEITO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 16/02/2004 | 2880.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM PROFESSORES E ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002724, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2004 | 2120.00 | 00048627763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS E PINTURA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMQ 7781, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2004 | 7530.00 | 01843743000196 | F.J.ALEXANDRE REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇO DE REG.EM VHS: EDUC. ESPECIAL P/DEFICIENTE, INICIO ANO LETIVO DO EEF, EMCONTRO PEDAGOG., CAMPANHA EDUC.DA MATRIC.ESCOLAR. 28 COPIAS VHS PROG PROFA. 3.000 XEROX PROG. PROFA, CONF.5 BANNER, 15 FX INFORM.75 HS CAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000383 | 16/02/2004 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM PROFESSORES E ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000273, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 16/02/2004 | 830.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO PUBLICITARIA NA DIVULGACAO DAS MATRICULAS E CURSOS/2004 DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000013, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 16/02/2004 | 1100.00 | 00031214266487 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA TAVARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DESENHO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO BERNADINO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO ARARA 01, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000382 | 16/02/2004 | 16000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº272, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 17/02/2004 | 686.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DISCOS RECORTADO 26 X 1/4, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000809, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 17/02/2004 | 480.00 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 6264, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ MECANICA 55-A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 17/02/2004 | 10417.11 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.I.E.F. AUGUSTO BERNADINO DE SOUSA, LOCALIZADA NA SERRA DA ARARA, CONFORME PLANILHA E NFS. No. 000530. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 17/02/2004 | 3451.69 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.F. MANOEL FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NO SÍTIO VACA MORTA, CONFORME PLANILHA E NFS. No. 000529. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 17/02/2004 | 6000.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PARA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 02 DE AGOSTO/2004, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 17/02/2004 | 440.00 | 00011524073172 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO YAMAHA YBR 125, PLACA MNJ 1853-PB, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO No. 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 17/02/2004 | 7000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 20(VINTE) CABINES SANITÁRIAS MÓVEIS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNVALESCA, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NFS. No. 000578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 17/02/2004 | 2000.00 | 00031289398453 | LÚCIO SERGIO DE OLIVEIRA VILAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCUMENTÁRIO QUE SERVIRÁ PARA EXIBIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCENTIVO A CULTURA REGIONANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 17/02/2004 | 500.00 | 00027894711420 | MARIA DE LOURDES BATISTA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, MOD. M. BENZ, PLACA BXC9653-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO Nº002/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2004 | 3772.18 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DA OBRA-003-04-00281 - EMPRÉSTIMO DE TRAFO PARA ATENDER FESTEJOS CARNAVALESCOS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 17/02/2004 | 1000.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRINESUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART.16 DA LEI 4.320/64, PELA CONVENENTE À CONVENIADA, DESTINANDO-SE OS RECURSOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESPECIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS, VISANDO O ATENDIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2004 | 480.00 | 00012345678909 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, EM FAVOR DO TIRO DE GUERRA 07-011 COM SEDE NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME ART. 58, DO R-138, DA LEI DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 17/02/2004 | 1200.00 | 00015127273420 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FORD FIESTA, ANO 1996, PLACA HVJ 4809/CE, DESTINADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE AS FAMÍLIAS - PSF, NO PERÍODO DE 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 17/02/2004 | 4000.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS, PRESTADOS NO PROJETO SOCIAL, VIDA SAUDÁVEL/MORAR MELHOR, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 02 DE JULHO/2004, CONFORME PLANILHA E CONTRATO No. 071/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 17/02/2004 | 180.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DE 02(DOIS) PNEUS UNIDADE MÓVEL AGRALE , PLACA MNJ 9400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL No. 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 17/02/2004 | 1050.00 | 00037436180444 | JOAO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS, CANAIS, GALERIAS E BUEIROS EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, OBSTRUIDOS DEVIDO AS FORTES CHUVAS, VISANDO A PREVENCAO DE DOENCAS EDEMICAS A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 17/02/2004 | 800.00 | 00002634420471 | MARCOS ANTONIO SIMAO VERISSIMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS, CANAIS, GALERIAS E BUEIROS EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, OBSTRUIDOS DEVIDO AS FORTES CHUVAS, VISANDO A PREVENCAO DE DOENCAS EDEMICAS A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 17/02/2004 | 2430.00 | 08842684000180 | P. ALMEIDA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PÂES FRANCES, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000337, DESTINADOS A LANCHES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL INFANTIL E CAPS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 17/02/2004 | 300.00 | 00076081001415 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DR. COELHO, 216, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO No. 297/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000417 | 17/02/2004 | 2682.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 5972, DESTINADOS A POLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 17/02/2004 | 1300.00 | 02611095000105 | A. A. SOUZA - AUTO ELÉTRICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 003554, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ODONTOMÉTICA DE PLACA MOR 0003, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 17/02/2004 | 3600.00 | 00089349768453 | JOSÉ TARCISIO MENDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA DR. COELHO, 216, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA "MARIA JOSÉ DE JESUS", NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 17/02/2004 | 850.00 | 00019270046400 | EDUARDO ROLIM VILLA VERDE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SONDAGEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A LOCALIZAÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS, PARA ARMAZENAMENTO D'AGUA TRATADA À POPULAÇÃO, EVITANDO A POLIFERAÇÃO DE DOÊNCIAS EDÊ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2004 | 1800.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES, DOORDENADOR E ASSISTENTE/COORD. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2004 | 7500.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2004 | 280.00 | 00012345678909 | FOPAG - CRECHES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO REPASSE PARA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 17/02/2004 | 6000.00 | 00006860656468 | NELSOMARIA PALETO RAMOS MACIEL | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA JOÃO DA MATA, No. 60 - CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO No. 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2004 | 2610.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES, BOLSISTAS E ORIENTADOR DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES JOVENS DE DES. SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0000422 | 20/02/2004 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2004, CONFORME NFS. No. 039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 20/02/2004 | 100.00 | 00064658848449 | FRANCISCA DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, DESTE MUNICIPIO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO No. 17/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 20/02/2004 | 1500.00 | 01569163000233 | RADIO COMUNITARIA FM CIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MAIS PRECISAMENTE NA DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000430 | 20/02/2004 | 17730.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TUBOS E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001309, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 20/02/2004 | 500.00 | 00044194994434 | LAERSON DINIZ BRASILEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE JOÃO PESSOA A CAJAZEIRAS-PB, PARA A FARMÁRCIA BASICA, QUE ATENDE AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000432 | 20/02/2004 | 3840.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO EXAMES LABORATORIAIS NA POLICLINICA "ORCINO GUEDES", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 189/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2004 | 180.00 | 00012345678909 | ANGELO JOSE NEPONUCERO | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E PASSAGENS, QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA, NOS DIAS 16, 17 E 18/02/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO A EMPRESA ASFALTO NORDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 20/02/2004 | 660.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE 10.09.2003, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REGULARIZAR A SITUACAO DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, LEVANTAMENTO DE DADOS PARA PARCELAMENTO, SENDO A FORMA DE PAGAMENTO DISCRIMINADO NA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/02/2004 | 7500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO NAS AREAS DE SAUDE, EDUCACAO E SERVICOS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº952, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000429 | 20/02/2004 | 11000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1312, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000428 | 20/02/2004 | 4970.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001310, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 26/02/2004 | 1064.00 | 00025663349863 | ADEMAR CAROLINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNF 0560-PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO No. 218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 26/02/2004 | 684.00 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA AEI 3082-PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO No. 219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 26/02/2004 | 437.00 | 00016076171880 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA HUW 5869-PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 220/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 26/02/2004 | 342.00 | 00015432971453 | ASSIS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA CIV 9366, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 221/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 26/02/2004 | 475.00 | 00067475396487 | CARLOS GUTTEMBERG GON€ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA HUY 9599-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 223/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 26/02/2004 | 627.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA RHD 2470-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 225/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 26/02/2004 | 760.00 | 00067617751400 | CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA CNY 6299-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 226/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 26/02/2004 | 836.00 | 00037413210444 | DOMACILIO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA HUJ 4867, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 227/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 26/02/2004 | 304.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNC 7013-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 229/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 26/02/2004 | 1045.00 | 00001066971455 | CICERO MARCOLINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KIF 5038-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 224/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 26/02/2004 | 665.00 | 00008274703472 | FRANCISCO CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA HUE 6180-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 230/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 26/02/2004 | 437.00 | 00003451331454 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA HUE 7730-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 231/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 26/02/2004 | 475.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAM PESSOA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMO 8972-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 232/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 26/02/2004 | 532.00 | 00050047612487 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMZ 7149-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 233/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 26/02/2004 | 494.00 | 00026157544830 | IVO JOSE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA HUJ 4277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 235/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 26/02/2004 | 760.00 | 00004193244458 | JAILSON LINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMX 8784-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 236/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 26/02/2004 | 475.00 | 00013148672453 | JANDUI EPITACIO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNF 0080-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 237/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 26/02/2004 | 855.00 | 00013950541420 | JATHET MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MYY 0095-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 238/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 26/02/2004 | 1330.00 | 00043706673487 | JOAO CARLOS FEITOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KOD 0664-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 239/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 26/02/2004 | 1045.00 | 00015756050159 | JOAO MANOEL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA BXB 2141-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 240/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 26/02/2004 | 1045.00 | 00098131320430 | JOSE ALEXANDRO OLIVEIRA DE MORAES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA HUE 3628-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 241/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 26/02/2004 | 665.00 | 00043703569468 | JOSE ALVES FURTADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA BMG 2465-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 242/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 26/02/2004 | 608.00 | 00007625723453 | JOSE CAROLINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA HXL 0139-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 243/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 26/02/2004 | 912.00 | 00012337595404 | JOSE CAROLINO NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA HXL 0139-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 244/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 26/02/2004 | 855.00 | 00016152182468 | JOSE FERNANDES PEQUENO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KJP 1830-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 245/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 26/02/2004 | 836.00 | 00002015467955 | JOSE LINS NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOA 2270-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 248/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 26/02/2004 | 684.00 | 00014213753468 | JOSE PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA HWD 4471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 249/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 26/02/2004 | 950.00 | 00060140895434 | JUDIVAN DA SILVA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MZI 2109-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 251/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 26/02/2004 | 1330.00 | 00012337021491 | JURANDI DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA HVK 5919-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 252/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 26/02/2004 | 304.00 | 00003121822446 | LUCINDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA CPR 3790-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 255/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 26/02/2004 | 380.00 | 00002062240449 | MACEDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA HVK 7218-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 257/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 26/02/2004 | 475.00 | 00012839292874 | MARCILIO LE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNR 5410-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 258/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 26/02/2004 | 760.00 | 00060097035491 | MARIA EUMA LIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA HUL 6318-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 260/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 26/02/2004 | 589.00 | 00002456180402 | MOZIEL FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA BOO 0375-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 262/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 26/02/2004 | 950.00 | 00088557812434 | NAILSON CLAUDINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMW 1823-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 263/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 26/02/2004 | 855.00 | 00007268076487 | ORLANDO DE SOUZA CAROLINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNF 0662-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 264/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 26/02/2004 | 1064.00 | 00060096373415 | PETRONIO FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOG 7650-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 265/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 26/02/2004 | 266.00 | 00083943072487 | SANDOVAL PEREIRA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNJ 0419-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 266/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 26/02/2004 | 855.00 | 00002970382490 | VALDERES PEREIRA DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA UTI 4112-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 269/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 26/02/2004 | 665.00 | 00007270844453 | JOSE DE ASSIS CABRAL | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA HVO 7051, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 271/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 26/02/2004 | 437.00 | 00003019156440 | RIVAILTON ABREU CAROLINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA AE 0385-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 273/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 26/02/2004 | 3170.00 | 03726743000131 | TECNOVIEW LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ULTRASSON MARCA ALOKA, MODELO SSD-500 QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA POLICLINICA "ORCINO GUEDES", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SERIE A, No. 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 26/02/2004 | 15000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIIQUIAT.E PSICOLOG. E CAJ.LTDA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE(HOSPITALAR), NA ESPECIALIDADES DE CLÍNICA PSIQUIATRICA, INTEGRANTE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2004 | 300.00 | 00012345678909 | FOPAG - PEVA/ECD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A EQUIPE DO PEVA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000499 | 27/02/2004 | 1600.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TIRA DE GLICEMIA POC, ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL No. 6041, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANGUE, NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2004 | 137.36 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APAREILHO 531-4770, INSTALADO NA SEC.SAUDE/VIGILANCIA,REFERENTE AO MËS DE JANEIRO E FERVEREIRO/2004,COMFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 27/02/2004 | 9339.90 | 04696105000188 | TRAUMED-COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS , ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS, EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA POLICLINICA "ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2004 | 243.48 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-7066, INSTALADO NA SEC.SAUDE/CAPS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, COMFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2004 | 51.13 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2004 | 125.67 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2004 | 90.85 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE SAO FRANCISCO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2004 | 177.38 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-4451/531-4399 INSTALADO NA SEC.SAUDE/CENTRAL,REFERENTE AO MES JANEIRO/2004, COMFORME COMPROVANTES,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2004 | 68.57 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2004 | 320.41 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-4399 INSTALADO NA SEC.SAUDE,REFERENTE AO MES JANEIRO/ 2004, COMFORME COMPROVANTES,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2004 | 35.22 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2004 | 167.77 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APAREILHO 531-4451 INSTALADO NA SEC.SAUDE/CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS,REFERENTE AO MES FERVEREIRO/2004,COMFORME COMPROVANTES,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2004 | 240.00 | 00060152184449 | VALDICE CAROLINA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO AO ATENDIMENTO E SUPERVISAO AOS PACIENTES DE HANSENIASE NO ESTADO, O N.D.S/SES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000548 | 27/02/2004 | 7990.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS, BUEIROS E CANAIS, ATINGIDOS PELAS CHUVAS, EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE,VISANDO O CONTROLE DE DOENCAS EDEMICAS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº0040 E 00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 27/02/2004 | 2629.00 | 09286824000144 | M.A. BATISTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 27/02/2004 | 160.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO FIAT, PLACA MMS8395, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000036, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2004 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E VISITA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA-PLANEJAMENTO E FUNASA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 27/02/2004 | 1200.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CASCARINHO, DESTINADO A CONFECCAO DE PLACAS PARA RECUPERACAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000214, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 27/02/2004 | 756.00 | 01340808000180 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLA ISLENE HOLA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº025, 026 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 27/02/2004 | 1172.30 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000101, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 27/02/2004 | 684.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COM.MOVEIS, EQUIP.P/ESCR.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 27/02/2004 | 302.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 27/02/2004 | 699.00 | 09199878000172 | LAB.DE ANAL. CLIN.DR. ISAAC LORDAO LTDA | CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL Nº000094, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 27/02/2004 | 445.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CART. STY 777 E CD´S VIRGEM, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000235, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2004 | 36.81 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 27/02/2004 | 700.00 | 02381140000182 | MANOEL DELFINO FILHO | CORRESPONDENTE A SEVICOS MECANICOS E PINTURA DO VEICULO FIORINO(AMBULANCIA) PLACA MMB5395, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 27/02/2004 | 2000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS AO HOSPITAL INFANTIL DO MUNICIPIO E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 27/02/2004 | 2000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2004 | 300.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A 03(TREIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM,REFEICOES E PASSAGENS,NOS DIAS 02,03,04/02/2004,A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNÃO E ACOMPANHAR PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2004 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE A.PIRANH | CORRESPONDENTE AO REPASSE MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS POR ESTA CIDADE, DE ACORDO COM A LEI No 1.239-GP/2001, QUE AUTORIZA O MUNICIPIO SUPRA CITADO A PARTICIPAR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2004 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM,REFEIÇÕES E PASSAGENS,NOS DIAS 16 E 17/02/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 27/02/2004 | 3380.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE, PLACA MOR0068, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE ESGOTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE, NO PERIODO DE 02 DE mar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 27/02/2004 | 3800.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA FORD CARGA 1317 PLACA HUH7128/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000594 | 27/02/2004 | 50000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 005511, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 27/02/2004 | 2175.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PACIENTES DO CAPS, CONFORME NTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 27/02/2004 | 7800.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA, PLACA MNO4935, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL, CONFORME CONTRATO No. 455/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2004 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIIQUIAT.E PSICOLOG. E CAJ.LTDA | CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE ACOES DE SAUDE (HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DE CLINICA PSIQUIATRICA PELO CONTRATADO, INTEGRANTE DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No.442/2004, EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2004 | 5474.10 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 27/02/2004 | 2500.00 | 00012345678909 | ALAM MOURA FERNANDES | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000522, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 27/02/2004 | 2460.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | REFERENTE A DOACAO DE CAIXOES FUNERARIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00600 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0000518 | 27/02/2004 | 240.00 | 04442181000167 | MARIA LUIVANIA F. DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE 50 g, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000018, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE FRANCISCA LEANDRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2004 | 160.00 | 00052645576400 | GERIZAN DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 A 12/03/2004, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2004 | 160.00 | 00012345678909 | KELLY DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 A 12/03/2004, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 27/02/2004 | 2500.00 | 00000913958441 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS E PROFESSORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2004 | 173.27 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APAREILHO 531-1487 INSTALADO NA SEC.CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL REFERENTE AO MES JANEIRO/2004, COMFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 27/02/2004 | 3600.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PERUA, MARCA KOMBI PLACA MMW1407/PB PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO PETI, NO PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, COM INICIO EM 02 DE FEVEREIRO E TERMINO EM 30 DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO Nº456/2004, EM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 27/02/2004 | 3500.00 | 00539559000194 | NOVITEX - COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2004 | 212.75 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-1487,INSTALADO NA SEC.CIDADENIA E PROMOÇÂO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME COMPROVANTE,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 27/02/2004 | 910.00 | 00012345678909 | RENE MOESIA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTROS RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E FORNECIMENTO DE CERTIDOES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 27/02/2004 | 1341.50 | 00023640049420 | MARIA DOLORES LIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTROS RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E FORNECIMENTO DE CERTIDOES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2004 | 3825.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF.INFANTIL-PETI), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2004 | 240.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E REFEICOES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MARCO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, JUNT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2004 | 160.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E REFEICOES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE MARCO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, JUNTO A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2004 | 132.03 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-3323, INSTALADO NA SEC.FAZENDA PUBLICA REFERENTE MËS JANEIRO/2004, COMFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2004 | 550.54 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-5702, INSTALADO NA SEC.FAZENDA PUBLICA REFERENTE AO MËS JANEIRO E FERVEREIRO/2004, COMFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2004 | 39.57 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-5702, INSTALADO NA SEC.FAZENDA PUBLICA,REFERENTE AO MES FERVEREIRO E MARCO/2004,COMFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2004 | 363.10 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-3323 INSTALADO NA SEC.FAZENDA PUBLICA REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2004 COMFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2004 | 500.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, NAO RECEBIDA EM CONTRA-CHEQUE, DE ACORDO COM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 27/02/2004 | 800.00 | 69009389000132 | EDITORA VOLTTA DE CARVALHO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO NA AREA JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2004 | 140.64 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO 531-7067, INSTALADO NA SEC.COMUNICÄO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, COMFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2004 | 7000.00 | 00045101329487 | AFRANIO GONDIM JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MOD. 2001/2002, PLACA MNO 5282-PB, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO No. 562/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2004 | 275.59 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-4450, INSTALADO NA SEC.DE GOVERNO E ARTC.PULITICA,REFERENTE MËS JANEIRO 2004,COMFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2004 | 250.00 | 00012345678909 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TECOMUNICAÇÕES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, RELATIVO A ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TV - CODIGO 800, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2004 | 6.65 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA Nº5314450, INSTALADA NA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2004 | 2947.30 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICA€OES | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, INERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2004 | 3377.86 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICA€OES | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2004 | 2600.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 08(OITO)DIARIAS,SENDO:05(CINCO) A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E 03(TRES) A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR DE PROJETOS JUNTO AOS ORGAOS OFICIAIS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2004 | 278.11 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-4450,INSTALADO SEC.DE GOVERNO E ALTICULAÇÂO POLITICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2004 | 500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12/03/2004, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO TCE, TRIBUNAL DE J | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2004 | 400.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12/03/2004, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2004 | 717.32 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-4383, INSTALADO NA SEC.PREFEITURA/PABX,REFERENTE AO MËS DE JANEIRO/2004,COMFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2004 | 226.07 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA0 DO APAREILHO 531-5669 INSTALADO NA SEC.ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES JANEIRO E FERVEREIRO/2004,COMFURME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2004 | 556.84 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APAREILHO 531-4383 INSTALADO NA PREFEITURA-CENTRAL, REFERENTE AO MES FERVEREIRO/2004, COMFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2004 | 617.85 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APAREILHO 531-4384 INSTALADO NA PREFEITURA CENTRAL,REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FERVEREIRO/2004 COMFORME OMPROVANTES,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2004 | 2987.82 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA (PARCELAMENTO)DOS APARELHOS PERTECENTES A ESTA EDIBIDADE REFERENTE MES FERVEREIRO/2004,COMFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2004 | 13.27 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA(ALUG.CIRC.RADIODIFUCAO A2 FIOS),REFERENTE AO MES JANEIRO/2004, COMFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2004 | 2880.00 | 00012345678909 | FOPAG - PRECATORIOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS TRABALHISTAS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO A 16a PARCELA(FEVEREIRO), DO ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTICA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2004 | 1440.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000515 | 27/02/2004 | 5000.00 | 11735586000159 | FUNDA€AO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 4a. PARCELA DO CONTRATO No. 704/2002, REFERENTE AOS SERVIÇÕES PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR, LEGISLAÇÃO URBANISTICA, CÓDIGO DE POSTURA, CODIGO TRIBUTÁRIO, ZONEAMENTO DA ÁREA URB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2004 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS,100.113-7,EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO, 05/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2004 | 4096.13 | 00012345678909 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS,ATRAVES DE MANDADO DA JUSTIÇA DO TRBALHO Nº036/2004 DE 11/02/2004,DEBITADO NA C/C DO FPM 3.965-9,RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 11/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2004 | 206.81 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 27/02/2004 | 550.00 | 00005838991453 | JOSE DIAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MZI 0062-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 272 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 27/02/2004 | 475.00 | 00007270100420 | ZILMAU CAROLINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HUX 3205-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE O MËS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 27/02/2004 | 855.00 | 00018159923449 | VALDEMAR LINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMN 3046-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE O MËS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 27/02/2004 | 532.00 | 00067473989472 | TEOTONIO DE SOUZA MACIEL NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMQ 0605-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE O MËS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 27/02/2004 | 950.00 | 00064656497487 | MERONILDO QUEIROGA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HUQ 7781-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE O MËS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 27/02/2004 | 646.00 | 00018114369434 | MANOEL VIEIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA AGB 8074-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE O MËS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 27/02/2004 | 1045.00 | 00006992366300 | LUIZ CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HUR 6381-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE O MËS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 27/02/2004 | 950.00 | 00000976136490 | LOURIVAN DE FREITAS QUIRINO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNE 0192-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE O MËS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 27/02/2004 | 380.00 | 00013946441831 | LEODIVAN SIMAO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HUJ 9285-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE O MËS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 27/02/2004 | 874.00 | 00039515974453 | JOSE UILTON BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HUV 9400-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE O MËS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 27/02/2004 | 399.00 | 00000982559836 | JOSE LINS DE MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA CCJ 0927-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE O MËS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 27/02/2004 | 380.00 | 00003834382418 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA CAQ 9505-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE O MËS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 27/02/2004 | 342.00 | 00005893275420 | GERSON PESSOA DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNJ 0699-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE O MËS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 27/02/2004 | 665.00 | 00039515940478 | EDUARDO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KFN 8171-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE O MËS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 27/02/2004 | 684.00 | 00003859499440 | CARLINDO JOSE MARCIEL GON€ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HUD 2851-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE O MËS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 27/02/2004 | 1994.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADO A CONFECCAO DE XEROX DE MATERIAL DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº001551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2004 | 650.00 | 04460214000100 | FUNDAÇÃO DE CULTURA "IVAN BICHARA" | CORRESPONDENTE AO REPASSE MENSAL A REFERIDA FUNDACAO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE TRABALHO E MANUTENCAO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 27/02/2004 | 80.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PE€AS E SERVI€OS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO SPRINTER, PLACA MXR0332, QUE SE ENCONTRA TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº00427, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 27/02/2004 | 85.00 | 05895239000190 | INFOTECH | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOEME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 27/02/2004 | 130.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PE€AS E SERVI€OS LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E REBOQUE DO VEICULO SPRINTER, PLACA MXR0332, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000341, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2004 | 140.17 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2004 | 123.49 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2004 | 457.17 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-3707, INSTALADO NA SEC, DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, COMFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2004 | 93.58 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M.ANTONIO DE S.DIAS LOCALIZADA NO SITIO COCOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2004 | 301.81 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA Nº5311548 INSTALADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2004 | 300.72 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA Nº5311548, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 27/02/2004 | 226.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,(DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 27/02/2004 | 149.00 | 04174947000170 | HJ-HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINAS IMPRESSORAS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 27/02/2004 | 1200.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 27/02/2004 | 300.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO DE CART. TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 100/1200, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 000467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 27/02/2004 | 1215.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GAS BUTANO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 27/02/2004 | 2595.20 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL NO.023318, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 27/02/2004 | 3600.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO F1000 DE PLACA KHC 4158/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO Nº 457/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 27/02/2004 | 35002.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL NO.013153, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0000587 | 27/02/2004 | 873.00 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0000588 | 27/02/2004 | 1487.98 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000592 | 27/02/2004 | 30000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000286, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000596 | 27/02/2004 | 45250.00 | 04528406000100 | BEILDO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS, SHOWS ARTISTICOS E ATRACOES PARA O CARNAVAL/2004, ENTRE OS DIAS 20 A 24 DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO No.185/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000597 | 27/02/2004 | 45250.00 | 04528406000100 | BEILDO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS, SHOWS ARTISTICOS E ATRACOES PARA O CARNAVAL/2004, ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO No.185/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVACAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2004 | 3320.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESC./MUSICA/SANTA CECILIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2004 | 4850.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ADM/CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2004 | 22435.33 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS.FUNDAMENTAL/CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 27/02/2004 | 2500.00 | 00012345678909 | ALAM MOURA FERNANDES | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PNEUS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000521, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTAM PROFESSORES E ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 27/02/2004 | 104.82 | 08760449000160 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DES SERVICOS Nº061, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | REALIZACAO DE RECUPERACAO DEASFALTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000508 | 27/02/2004 | 14550.00 | 01791741000109 | ASFALTOS NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) TONELADAS DE ASFALTO EMULSIONADO RM-1C, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No. 3760, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2004 | 332.91 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2004 | 120.66 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2004 | 509.59 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 27/02/2004 | 5100.00 | 00004949964470 | CRISTIANO TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA PLACA JTA7469, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, COM INICIO EM 02 DE FEVEREIRO E TERMINO EM 30 DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000590 | 27/02/2004 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 005512, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2004 | 27240.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2004 | 13.12 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULLTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2004 | 84.75 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APAREILHO 531-5211 INSTALADO NA SEC.AGRICULTURA,REFERENTE AO MES FERVEREIRO/2004,COMFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2004 | 6242.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2004 | 2.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE APOIOAO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 28/02/2004 | 243.00 | 00050047752491 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS, LAVANCAS FOICE E ROCADEIRAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2004 | 600.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2004 | 6400.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2004 | 523.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2004 | 904.78 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2004 | 753.13 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000612 | 28/02/2004 | 8940.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001324, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2004 | 14166.47 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C 6.940-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2004.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2004 | 8791.08 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 6.940-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D`AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2004.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2004 | 18292.43 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 100.113-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO 027/120 PARCELA E PROJETO DE EFICIENTIZACAO, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO. PARCELAMENTO 027/120 = 12.925,21 PROJ. EFICIENTIZACAO = 5.367,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 28/02/2004 | 7000.00 | 00075958651404 | SINEZIO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR.ABERT., MODELO M.BENZ/LK, PLACA KIN 6206/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO/2004, CONFORME CONTRATO No. 462/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2004 | 26969.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2004 | 21.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2004 | 300.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA/MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 28/02/2004 | 1800.00 | 00000945447434 | JOSE NELLO ZERINHO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, BR 230, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É: O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | IMPLANTACAO DA USINA DE RECIC. DE LIXO E AREA DEGRADADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0000773 | 28/02/2004 | 50469.89 | 04831490000129 | F. E. CONSTRU€OES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE A 2a. MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL No. 049. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 28/02/2004 | 690.00 | 03939268000181 | RAQUEL MACENA TORRES | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000331, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL 120 B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2004 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.8657-6(BANCO DO BRASIL), REFERENTE A TARIFA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000610 | 28/02/2004 | 6260.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001327, DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTOS EM UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2004 | 22435.33 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS. FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2004 | 6150.00 | 00012345678909 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2004 | 4750.00 | 00012345678909 | FOPAG - PARAMENTROS EM A€AO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO(PARÂMETRO EM AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2004 | 180.00 | 00067618430497 | EDNA TELMA BRAGA CALDAS | REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2004 | 180.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA LEITE ROLIM | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS PASSAGENS, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19/03/2004, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2004 | 180.00 | 00091837197415 | VANIA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 2a.ETAPA PRESENCIAL DO PROGRAMA MELHORIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 09 A 12 DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2004 | 319.07 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2004 | 16.32 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 8.173-6,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,NO MÊS FEVEREIRO 2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2004 | 6.56 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 8172-8,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,NO MÊS FEVEREIRO 2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 28/02/2004 | 35.00 | 03483841000195 | FRANCINALDA DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL No.000080, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2004 | 262.22 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C 6.940-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2004.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2004 | 4040.87 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 6.940-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2004.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 28/02/2004 | 489.70 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C 6.940-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D`AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2004 | 3640.95 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C 6.940-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D`AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2004.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2004 | 16.32 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 8.173-6, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 25/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000688 | 28/02/2004 | 7864.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 28/02/2004 | 735.00 | 10752764000278 | JOSE INALDO DE LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRITES 9 mm, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 00425, DESTINADOS A UTILIZACAO DE DIVISORIAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2004 | 45.99 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2004 | 9191.60 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000706 | 28/02/2004 | 5000.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000565, DESTINADOS A CONSERTO E REPAROS EM ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO DE 04 CRECHES(ENGo.AVIDOS,DIVINOPOLIS E SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 28/02/2004 | 13451.46 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRA€A LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE FRANCISCA LEANDRO BEZERRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDO - CONVENIO COM A SETRAS - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇO UNITÁRIO, NFS. No. 000206 E C | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2004 | 11675.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2004 | 52512.62 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM/FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2004 | 157847.34 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2004 | 6683.33 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2004 | 17109.96 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2004 | 5600.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2004 | 110.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM/FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2004 | 94.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2004 | 10.20 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2004 | 12.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 28/02/2004 | 1055.00 | 00013662405881 | JULIO KUNZLI FERNANDES | CORRESPONDENTE A SEVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS, COMO JOGOS ESCOLARES E CURSOS PEDAGOGICOS, VOLTADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 28/02/2004 | 266.00 | 00002425218432 | JUSSIER PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS INSTAÇÃO, CONSERTO NOS MOTORES DE PARTIDA E ALTERNADOR, NOS VEÍCULOS: KOMBIS DE PLACAS MNF 0577, MNF 0587, MNJ 0436 E SPRINTER, PLACA MXR 0332, QUE TRANSPORTAM PROFESSORES E ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 28/02/2004 | 160.00 | 00060096241420 | ANTONIO LEITE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA(DESENHOS INFANTIS), NAS PAREDES DAS DEPENDENCIAS DO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No.001271, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2004 | 23320.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA PARTE DO EMPREGADOR (13,6555%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60% FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2004 | 9380.98 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPAM DA PARTE DO EMPREGADOR(16.65%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL(40% FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 28/02/2004 | 400.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, PRESTADOS À ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES, RELATIVO AOS MESES DE DEZENBRO/2003 E JANEIRO/2004, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS No. 067 E 079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 28/02/2004 | 750.00 | 05053618000133 | MOURA & MOURA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAY-OUTS DO PROGRAMA "EDUCAÇÃO CIDADÃO", JUNDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2004 | 18141.83 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2004 | 2097.22 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2004 | 5266.66 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2004 | 660.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2004 | 240.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2004 | 116.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2004 | 2020.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2004 | 812.09 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2004 | 650.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2004 | 1.33 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 6.701-6,EM FAVOR DO PASEP,DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 25/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2004 | 61.56 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 16.322-8,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2004 | 18.04 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 283.144-9,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2004 | 1504.60 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3.965-9,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2004 | 186.77 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3.965-9,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2004 | 3588.18 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3.965-9,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2004 | 445.43 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2004 | 37569.82 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3.965-9,EM FAVOR DO INSS(EMPRESA) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2004 | 614.27 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(MULTA), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/02/2004, REF.13o.SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2004 | 1750.60 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3.965-9,EM FAVOR DO INSS(PARC-ADM) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2004 | 19464.03 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC-RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/02/2004, REF MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2004 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 17/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2004 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA AMAP, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 09/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2004 | 15.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA AOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2004 | 22757.35 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2004 | 9629.07 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2004 | 18.04 | 00012345678909 | PASEP | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 283144-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2004 | 0.56 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 6.701-6, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2004 | 58.96 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 16.322-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2004 | 14326.83 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2004 | 8.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2004 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 9.640-7, EM FAVOR DA AMAP, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2004 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA 9.640-7 DO ICMS, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 28/02/2004 | 360.00 | 00004766423453 | FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO EM 90(NOVENTA ATIRADORES) DO TIRO DE QUERRA 07-011, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003, CONFORME CONTRATO No. 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2004 | 240.00 | 00012345678909 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO TIRO DE GUERRRA 07-011, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME LEI DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2004 | 20.06 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6701, FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2004 | 2542.70 | 02012862000160 | TAM-LINHAS AEREAS S.A | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO E AO SECREATRIO DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2004 | 357.00 | 00003189824479 | FRANCISCA MARCIA MONTEIRO LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORREIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004, CONFORME CONVENIO No. 006/2001, FIRMADO NETRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2004 | 357.00 | 00019446601860 | MARIA GIRLEIDE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORREIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004, CONFORME CONVENIO No. 006/2001, FIRMADO NETRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2004 | 357.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORREIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004, CONFORME CONVENIO No. 006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2004 | 500.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, QUANDO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO MÊS DE FEVEREIRO/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÌPIO, JUNTO A MINISTÉRIOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2004 | 360.00 | 00012345678909 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2004 | 1216.00 | 08271660000208 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 17/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2004 | 3216.00 | 08271660000208 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, EM 17/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2004 | 320.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE 04 A 07/03/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2004 | 25130.16 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇAO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2004 | 7.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇAO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2004 | 224.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA 9.640-7 DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 27/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2004 | 1326.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA 9.640-7 DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 27/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2004 | 896.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA 9.640-7 DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 27/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2004 | 160.00 | 00012345678909 | A UNIÇO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA 9.640-7 DO ICMS, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 22/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2004 | 160.00 | 00012345678909 | JOSE AUGUSTO NETO | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM FAVOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE RECIFE, PARA EFETUAR COMPRAS DE PECAS PARA VARIOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2004 | 80.00 | 00006317090459 | FRANCISCA PEREIRA MARTINS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, NO DIA 11/02/2004, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2004 | 7606.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2004 | 2.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 28/02/2004 | 1980.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PRESTANDO INFORMAÇÕES ATRAVES DA GFIP E/OU SEFIP, REFERENTE AO RESTANTE DAS PARCELAS DO CONTRATO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 28/02/2004 | 7920.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PRESTANDO INFORMAÇÕES ATRAVES DA GFIP E/OU SEFIP, COM INÍCIO EM 16 DE FEVEREIRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2004 | 800.00 | 00031214223400 | MARIA CLEONICE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DO PROCESSO No. 00747.1993.017.13.00-7, DA VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2004 | 905.80 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 28/02/2004 | 1500.00 | 00039645193400 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 0000307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2004 | 480.00 | 00012345678909 | MINISTERIO PUB.ESTADO-PROC.GERAL JUSTI€A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3.965-9, EM FAVOR DO REFERIDO CREDOR, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO E EXTRATO BANCARIO, EM 13/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2004 | 3100.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2004 | 160.00 | 00078945097449 | EDILSON SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E PASSAGENS, QUANDO DE VIAGEM NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/03/2004, CONDUZINDO O SR. PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 28/02/2004 | 3500.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETE MODELO 1.T/132/CV, ANO 2003/2004, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2004 | 382.00 | 00012345678909 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 8281-3,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,NO MÊS FEVEREIRO 2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2004 | 21.00 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 100.113-7,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,NO MÊS FEVEREIRO 2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2004 | 9.50 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 100.113-7,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,NO MÊS FEVEREIRO 2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2004 | 29.90 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 4.019-3,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,NO MÊS FEVEREIRO 2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 283.144-9,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,NO MÊS FEVEREIRO 2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2004 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 8.174-4,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,NO MÊS FEVEREIRO 2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2004 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 58.083-X,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,NO MÊS FEVEREIRO 2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2004 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 8.436-0,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,NO MÊS FEVEREIRO 2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2004 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 8.181-7,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,NO MÊS FEVEREIRO 2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2004 | 28.95 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 8.180-9,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,NO MÊS FEVEREIRO 2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2004 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 8.170-1,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,NO MÊS FEVEREIRO 2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2004 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.136-7,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,NO MÊS FEVEREIRO 2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2004 | 15.00 | 00012345678909 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 0035-0,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,NO MÊS FEVEREIRO 2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2004 | 2.01 | 00012345678909 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 135-7,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,NO MÊS FEVEREIRO 2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2004 | 10.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 7001148-9, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2004 | 25.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 58083-X, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2004 | 9.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIA FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2004 | 838.97 | 00012345678909 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 35-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2004 | 19528.24 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2004 | 15.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3.965-9, RELETIVO A TARIFA BANCARIA, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2004 | 6.00 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BACARIA DA C/C 1001140-6 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2004 | 275.00 | 00091839378468 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE PEREIRA | REFERENTE A ISSQN DE RESTITUICAO RELATIVO A NOTA FISCAL AVULSA No001256, RETIDO NA FONTE INDEVIDAMENTE, CONFORME DAM 2004/00032745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 28/02/2004 | 266.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, PRESTADOS À SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO No.068 e 078, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000818 | 28/02/2004 | 58200.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE, A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO/2004 A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.117/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2004 | 342.63 | 00012345678909 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 8281-3(2060), REFERENTE A TARIFAS E SEGURO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 28/02/2004 | 560.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CORTE E COSTURA E COSTURA, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nos. 000098 E 008861, DESTINADOS A CURSO DE CORTE E CUSTURA MINISTRADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2004 | 2610.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2004 | 798.19 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C 6.940-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBlICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2004.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2004 | 1395.86 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C 6.940-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D`AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2004.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000696 | 28/02/2004 | 3000.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, FIGADO E COSTELAS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000455, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2004 | 12063.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2004 | 8.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2004 | 10913.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2004 | 14.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2004 | 1200.00 | 00012345678909 | FOPAG-PROG.DEFICIENTE FISICO-PRO-DENESP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO - APOIO AO DEFICIENTE FÍSICO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PRO-DENESP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2004 | 1200.00 | 00012345678909 | FOPAG-PROG.DEFICIENTE FISICO-PRO-DENESP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO - APOIO AO DEFICIENTE FÍSICO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PRO-DENESP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 28/02/2004 | 4275.00 | 08842684000180 | P. ALMEIDA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL 00335, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2004 | 1800.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES, COORDENADOR E ASSISTENTE/COORD. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2004 | 7500.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 28/02/2004 | 90.00 | 04442181000167 | MARIA LUIVANIA F. DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000021, DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000611 | 28/02/2004 | 7910.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001326, DESTINADOS A CONSERTOS E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE(PSF), E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, CANAIS E BUEIROS EM DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2004 | 27225.62 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITALAR, QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA ÁREA DE CLINICA PEDRIÁTRICA EM CARÁTER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMAÇÃO DOS ATENDIMENTO NA FORMA DE AIH E AMBULATORIAIS DE URG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 28/02/2004 | 4134.57 | 03051558000194 | POSTO MAGALHÃES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 00987, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 28/02/2004 | 120.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS: MAMOGRAFIA BILATERAL E ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO(MARIA DE FATIMA FERREIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2004 | 180.00 | 00046746390420 | NORMA MARIA ALVES VIANA | REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE SAUDE MENTAL E REPRESENTAR O CAPS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 28/02/2004 | 550.00 | 00018866239453 | JOSEFA DE SOUZA FELIX | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, CUJA FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO No. 181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 28/02/2004 | 750.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONERS REMANUFATURADOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.000488, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2004 | 2140.39 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C 6.940-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2004.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2004 | 577.54 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C 6.940-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D`AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2004.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 28/02/2004 | 250.00 | 03213031000119 | ARLINDO SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PABX 10040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No.3991, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 28/02/2004 | 170.00 | 03213031000119 | ARLINDO SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No.1949 ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO DO PABX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 28/02/2004 | 4000.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E REVISAO DA SUSPENSAO, FREIOS E SOLDAS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2004 | 2870.47 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 28/02/2004 | 5500.00 | 00091839378468 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS, FAIXAS E BOTONS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No. 001256, DESTINADAS A CAMPANHA DA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 28/02/2004 | 1000.00 | 00003270781466 | EDUARDO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCALIZACAO(MARCACAO), DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA A POPULACAO, AFIM DE EVITAR A PROLIFERACAO DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000697 | 28/02/2004 | 4000.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DIVERSAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No. 000456, DESTINADAS AO HOSPITAL INFANTIL E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2004 | 11133.60 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2004 | 73400.86 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PROGRAMA PSF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2004 | 25500.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(AGENTES DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2004 | 7720.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(AGENTES DO PEVA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 28/02/2004 | 3300.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, MODELO FIAT/PALIO EL, PLACA JWM 8136/CE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(EDC - PEVA), NO PERÍODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 198/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2004 | 56.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2004 | 34621.42 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2004 | 68689.69 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(GRATIFICAÇÃO PSF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2004 | 2297.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2004 | 0.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2004 | 2870.47 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 28/02/2004 | 1741.00 | 00012345678909 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 574325, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2004 | 2870.47 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2004 | 26.87 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2004 | 40.26 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA A USF SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 28/02/2004 | 200.00 | 00002398035409 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA SOLENIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 28/02/2004 | 630.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE AÇÃO ESTRATÉGICA, TUBERCULOSE, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000778 | 28/02/2004 | 2240.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA POLICLINICA "ORCINO GUEDES"(AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICENIA), CONFORME CONTRATO No. 189/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000807 | 28/02/2004 | 4480.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO ABX MICRO 60 - ABX DIAGNÓSTICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA POLICLINICA "ORCINO GUEDES"(AQUISIÇÃO DE TIRA DE GLICENIA), CONFORME CONTRATO No. 189/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 28/02/2004 | 630.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE AÇÃO ESTRATEGICA, TUBERCULOSE, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 28/02/2004 | 400.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | CORRESPONDENTE, AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, PRESTADOS À SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004, CONFORME NOTAS FISCAIS No. 069 E 077, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000822 | 28/02/2004 | 14960.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) COPIADORA TOSHIBA ED 2060 E ACESSÓRIOS, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL No. 001537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 28/02/2004 | 640.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) REVELADOR E 01(UM) TONER ED 2060, DESTINADOS A COPIADORA TOSHIBA ED 2060, INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL No. 001537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 28/02/2004 | 12948.28 | 04831490000129 | F. E. CONSTRU€OES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 050 E BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 01/03/2004 | 126.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INSTALADOS NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No.024494, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 01/03/2004 | 3934.67 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM 02(DOIS) POÇOS ARTESIANOS, CONFORME NOTA FISCAL No. 087, QUE SERVIRÃO DE ABASTECIEMTNO C/ÁGUA TRATADA ÀS COMUNIDADES DE POÇOS E BARREIRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 01/03/2004 | 140.00 | 00051838761420 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA, ESPECIFICADA NA NOTA FISCAL No. 000037, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI, PLACA MMQ 7761, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 01/03/2004 | 3600.00 | 00004766423453 | FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DE CABELO MENSAL DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07011, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO No. 461/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 01/03/2004 | 281.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INSTALADOS NO CAIC, ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No.024495, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 01/03/2004 | 47.00 | 08605347000170 | ANDRIOLA & LEITE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO BOTAS, LUVAS E OUTRO, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000657, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 02/03/2004 | 2400.00 | 00001038347459 | FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG125 TITAN, PLACA MNR2210/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE 02/MARCO A 31/DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.404/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 05/03/2004 | 1330.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASON,T.STa.TEREZINHA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONAGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 078 E RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 05/03/2004 | 1229.20 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES QUE SE SUBMETEM A TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL No.000036, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 05/03/2004 | 2137.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE AS FATURAS DE No. 0001308934-0 E 0012308711-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 10/03/2004 | 517.00 | 09199878000172 | LAB.DE ANAL. CLIN.DR. ISAAC LORDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES(ANÁLISES CLÍNICAS) EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 000101 E RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 10/03/2004 | 250.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS E LIMPEZA NOS VEICULOS CACAMBA PLACA MNT 0644, TRATOR DE PNEU 6610.03 E PA MECANICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No.1156, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 11/03/2004 | 150.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A SERVICO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMP.LASER HP1015, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 11/03/2004 | 1478.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No. 000265, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 11/03/2004 | 142.60 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E HAVALINE 5J 1 LT, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CAPITAL DO ESTADO A FIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL No.00051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 11/03/2004 | 190.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS RECAUCHUTADOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 11/03/2004 | 44.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000264, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 11/03/2004 | 1154.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N00264, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 12/03/2004 | 3044.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS BUTANO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PREPARO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL No.000939, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 15/03/2004 | 2236.00 | 00007256787472 | MARIA FIRMINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, ESPECIFICADAS NAS NOTAS FISCAIS AVULSAS DE Nos. 491683, 491684, 491685 E 491686, DESTINADAS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 16/03/2004 | 125.00 | 00030932904491 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE CHOCOLATES DE PASCOA DURANTE UM CURSO OFERECIDO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.025, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 16/03/2004 | 1500.00 | 24498164000159 | SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A POLICLINICA "ORCINO GUEDES", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 1196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 17/03/2004 | 150.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE EM DIVERSOS MICROCOMPUTADOES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 17/03/2004 | 615.00 | 00076891917468 | RICARDO LOURENCO COELHO | CORRESPONDENTE,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No.001261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 17/03/2004 | 550.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA SWITCH MICROPROCESSADOR 10/100 MBPS BENQ 8P E PLACA DE REDE 10/100 MBPS ENCORE, DESTINADOS A REPOSICAO NOS MICROCOMPUTADORES E REDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.000049, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0000851 | 18/03/2004 | 7980.80 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001936, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 19/03/2004 | 670.50 | 05508991000131 | EDVANDRO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.000037, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 19/03/2004 | 339.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR KITALO TOTAL 2220 NOKIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.023328, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0000855 | 19/03/2004 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NO PERÍMENTO URBANO DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/02 A 20/03/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/03/2004 | 240.00 | 00012345678909 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE, AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO TIRO DE GUERRA TG 07/011, CONFORME LEI DO SERVIÇO MILITAR No 4.375,DE 17 DE AGOSTO DE 1964 E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 22/03/2004 | 1908.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AOS LEITOS DO HOSPITAL INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.023326, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/03/2004 | 100.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE MARÇO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA COM GESTORES E TÉCNICOS DA UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO - USP DA PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 22/03/2004 | 1400.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES DO PEVA, QUANDO EM SEVICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No.000265, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 22/03/2004 | 2870.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE DE 01(UM) COMPUTADOR E ACESSÓRIOS E 01(UMA) IMPRESSORA, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000122, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 23/03/2004 | 700.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE UM KIT DE INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No.103, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 23/03/2004 | 2723.20 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000430, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 23/03/2004 | 5750.00 | 00033914087404 | FRANCISCA ELIZETE GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE, CONFECÇÃO E PINTURA DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS(LENÇOIS ELASTICO, LUVA, FRONHAS, CAPAS P/COLCHOES, JALECOS, CAPAS P/BERÇOS, TOALHAS, FARDAMENTO DO PESSOAL DE APOIO E ADMINISTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 23/03/2004 | 1300.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS EM FORMATOS DIVERSOS, PARA UTILIZACAO NA RECUPERACAO DE ESGOTOS, GALERIAS E VALAS EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No.001294, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000865 | 23/03/2004 | 80000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA, HOSPITAL INFANTIL E PSF`S DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS No.000498, 000497 E 000499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0000866 | 23/03/2004 | 45000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPILAR, DESTINADOS AO TRATAMENTO PREVENTIVO E CURATIVO DAS DOENÇAS CONSIDERADAS COMOP DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000867 | 23/03/2004 | 8001.00 | 00604184000107 | FARMÁCIA WILSON LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL No.001016, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 23/03/2004 | 3305.98 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE SUBMETEM A TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL No.013542 E 013536, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 23/03/2004 | 2537.49 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT. DE CONSTRU€ÇO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(TUBOS, JOELHOS, CIMENTO E OUTROS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No. 7629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2004 | 1750.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO QUE PRESTA SERVICOS NO USF - SOL NASCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/03/2004 | 2018.21 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO DA USF - SOL NASCENTE, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 23/03/2004 | 9980.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | CORRESPONDENTE DO RESTADOS DO EMPENHO DE No. 325/2004, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR D-4E/SR, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS: 70 HORAS NO ATERRO SANITÁRIO(ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO LIXO); E 144 HORAS(ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL DE 1:CA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 23/03/2004 | 8026.70 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001851, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2004 | 108.27 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÀGUA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2001, AGOSTO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2003, JANEIRO A MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/03/2004 | 70.55 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/03/2004 | 12.16 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/03/2004 | 10.71 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA U S F MULTIRÃO, LOCALIZADA A RUA JOSÉ NECO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 23/03/2004 | 1139.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COM.MOVEIS, EQUIP.P/ESCR.LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE(MESA, CADEIRA, GAVETEIRO E OUTROS), ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 002036, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 23/03/2004 | 350.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE(LAVADEIRA DE ROUPAS), ESPECIFICADA NA NOTA FISCAL No. 001438, DESTINADA AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000896 | 23/03/2004 | 4219.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 6273, DESTINADOS A POLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 23/03/2004 | 500.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 002740, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MOL 5630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 23/03/2004 | 350.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE ZOONOSE ( SETIRADA DE CAES DAS VIAS PUBLICAS), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2004.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº001310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 23/03/2004 | 615.00 | 00076891917468 | RICARDO LOURENCO COELHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº001261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 23/03/2004 | 599.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TELEVISOR PHILCO 20 POL. DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL No.001436, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/03/2004 | 0.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS) REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/03/2004 | 34760.98 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(GRATIFICAÇÃO - PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/03/2004 | 71198.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/03/2004 | 2297.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/03/2004 | 11845.02 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2004 | 9400.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(AGENTES DO PEVA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2004 | 75359.98 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PROGRAMA PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2004 | 24960.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(AGENTES DE SAUDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/03/2004 | 56.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/03/2004 | 8.18 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 23/03/2004 | 345.00 | 00006142858442 | MACIEL BEZERRA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E CONFECCAO DE FAIXAS, PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A TUBERCULOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/03/2004 | 110.41 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No. 531-4770, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE(VIGILÂNCIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/03/2004 | 106.70 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,DO APARELHO No.531-7066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/03/2004 | 114.27 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DO APARELHO No.531-7130 SITUADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/03/2004 | 6238.40 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OTIMIZACAO DOS RECURSOS HUMANOS | REALIZACAO DE CURSOS DE CAPAC.DOS SERV. DA REDE MUN. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/03/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8436-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA,CONFORME EXTRATO EM 03/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/03/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8181-7(BANCO DO BRASIL) REFERENTE A TARIFAS COBRADAS EM 04/03/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/03/2004 | 579.01 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D`AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 23/03/2004 | 200.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000058, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO, DE PLACA MOQ 2544, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 23/03/2004 | 1829.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇAO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇAO NAS AREAS DE SAUDE (CAMPAHNAS ESTRATEGICAS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No.043571, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 23/03/2004 | 250.00 | 08605347000170 | ANDRIOLA & LEITE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BOTAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No.000658,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO PEVA(ECD).0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 23/03/2004 | 204.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTO DE LIMPEZA, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000433, DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 23/03/2004 | 4798.20 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000432, DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 23/03/2004 | 700.00 | 00042494052491 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A UM CAFE DA MANHÃ, OFERECIDO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 001288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/03/2004 | 11176.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL (CRECHES) REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/03/2004 | 8.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/03/2004 | 11967.88 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/03/2004 | 14.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/03/2004 | 1440.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/03/2004 | 160.00 | 00052645576400 | GERIZAN DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL/2004, A DIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/03/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58083-x, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA,CONFORME EXTRATO EM 04/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/03/2004 | 507.87 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 23/03/2004 | 1087.90 | 08606295000318 | HOTEL POUSADA BEIRA RIO LTDA | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA EMPRESA SIMPLESTEC, RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATIZACAO, NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No.000448, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 23/03/2004 | 845.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUXO-TONNER PARA EMPRESSOURA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/03/2004 | 18205.41 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2004 | 9.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/03/2004 | 200.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30/03/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/03/2004 | 350.37 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No. 531-5702, INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/03/2004 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8179-5(BANCO DO BRASIL) REFERENTE A TARIFAS COBRADAS EM 11/03/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/03/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8176-0(BANCO DO BRASIL) REFERENTE A TARIFAS COBRADAS EM 04/03/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/03/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 9136-7(BANCO DO BRASIL) REFERENTE A TARIFAS COBRADAS EM 04/03/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/03/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8170-1(BANCO DO BRASIL) REFERENTE A TARIFAS COBRADAS EM 04/03/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/03/2004 | 4.50 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8179-5(BANCO DO BRASIL) REFERENTE A TARIFAS COBRADAS EM 11/03/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2004 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8179-5(BANCO DO BRASIL) REFERENTE A TARIFAS COBRADAS EM 11/03/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/03/2004 | 54.75 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ELT.RURAL.VAL.R.DO PEIXE LT | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICOS DOS SITIOS RIACHO FUNDO, CAJAZEIRAS VELHA E ALMAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/03/2004 | 1583.39 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-4410, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 23/03/2004 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA XEROX COPIADORA, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 23/03/2004 | 145.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BICICLETA, DESTINADA AOS SERVICOS DO ALMOXARIFADO, CONFORME NOTA FISCAL No.001435, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/03/2004 | 22777.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/03/2004 | 9629.07 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/03/2004 | 13267.71 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/03/2004 | 8.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/03/2004 | 14.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/03/2004 | 792.20 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/03/2004 | 140.36 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No. 531-5669, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/03/2004 | 266.86 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No. 531-4384, INSTALADO NA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/03/2004 | 1182.56 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DO APARELHO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/03/2004 | 54.64 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICA€OES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA No.721603778(CONSOLIDADO) PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2004 | 62.13 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 16.322-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 22/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2004 | 211.74 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/03/2004 | 1705.72 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/03/2004 | 2677.64 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/03/2004 | 884.54 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 01/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/03/2004 | 109.80 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 01/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/03/2004 | 332.39 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/03/2004 | 349.00 | 00012345678909 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTICA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/03/2004 | 660.00 | 00012345678909 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTICA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/03/2004 | 349.00 | 00012345678909 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTICA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/03/2004 | 660.00 | 00012345678909 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTICA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/03/2004 | 20602.92 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3965-9, EM FAVOR DO INSS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2004 | 21714.12 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3965-9, EM FAVOR DO INSS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/03/2004 | 1765.82 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3965-9, EM FAVOR DO INSS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/03/2004 | 454.06 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/03/2004 | 56.36 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 23/03/2004 | 1360.00 | 00049146416404 | FERNANDO HILTON TEIXEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSULTORIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DANIFICADOS DURANTE FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, OCORRIDO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No.001324, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 23/03/2004 | 490.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS | CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL"GAZETA DO ALTO PIRANHAS", DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL FATURA No. 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2004 | 450.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ABRAP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/03/2004 | 25333.83 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFEENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/03/2004 | 1450.35 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO JOÃO PESSOA/CURITIBA/CURITIBA/JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTESSE DO MUNICÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/03/2004 | 7.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/03/2004 | 2000.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/03/2004 | 56.23 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DO APARELHO No.531-7067,SITUADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2004 | 360.00 | 00012345678909 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 9.965-9, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 23/03/2004 | 695.50 | 00039579549400 | JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO EFETUADO PELO MESMO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DA TP No. 09, 010 E 011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/03/2004 | 3100.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFEENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2004 | 480.00 | 00012345678909 | MINISTERIO PUB.ESTADO-PROC.GERAL JUSTI€A | CORRESPONDENTE A DEBITO FETUADO NA CONTA CORRENTE 3.965-9, EM FAVOR DO REFERIDO CREDOR, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO E EXTRATO BANCARIO, EM 16/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/03/2004 | 7686.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/03/2004 | 2.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0000868 | 23/03/2004 | 17000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001914, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000869 | 23/03/2004 | 30000.00 | 04291966000186 | CONCISE-CONSTRU€AO CIVIL E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/03/2004 | 23.59 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DOS SITIOS POCOS E CALIXTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 23/03/2004 | 7025.70 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001850, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTAM PROFESSORES E ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/03/2004 | 249.68 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-1548, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004,CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/03/2004 | 51.32 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA A. M. ANTONIO DE S. DIAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 23/03/2004 | 339.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UM KIT CELULAR NOKIA 2220 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO( DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 023327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 23/03/2004 | 400.00 | 00089346181400 | ELIZETE DE SOUZA FELIX | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA, No. 001306, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/03/2004 | 66.03 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2003 E JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 23/03/2004 | 1044.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS ESPECIFICADA NA NOTA FISCAL DE Nº 002739 DESTINADAS A REPOSIÇAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-0587, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 23/03/2004 | 150.00 | 08793390000106 | EXPEDITO DE Sµ MOREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOLHAS DE FORMICA E CHAPAS DE COMPENSADO, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No. 000643, DESTINADOS A DIVISORIAS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 23/03/2004 | 190.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº001437, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/03/2004 | 6560.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES (BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/03/2004 | 5600.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES (ADMINISTRACAO), REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/03/2004 | 16561.26 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES (ENS. INFANTIL), REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2004 | 155282.09 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES (ENS.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2004 | 11549.20 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES (MERENDEIRAS), REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2004 | 50659.84 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES (ADM.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/03/2004 | 83.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(ADM.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2004 | 12.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE(ENS.INFANTIL), REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/03/2004 | 10.20 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/03/2004 | 95.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/03/2004 | 26.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/03/2004 | 15.39 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS SERRA DA ARARA E SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/03/2004 | 5400.00 | 00012345678909 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/03/2004 | 4750.00 | 00012345678909 | FOPAG - PARAMENTROS EM A€AO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO - PARÂMETROS EM AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 23/03/2004 | 600.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS, ANTONIO TABOSA(CAIC), PAULO PIRES FERREIRA E MANOEL PEREIRA DA COSTA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, NO PERIODO DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/03/2004 | 26.29 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No. 531-1548, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 23/03/2004 | 4800.00 | 00097688738849 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA-MARCA VW/SAVEIRO CL 1.8 MI - PLACA MOL6005/PB. MODELO 2001, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, A SERVICO DA ACAO PEDAGOGICA, NO PERIODO DE 02 DE MARCO A 02 DE J | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 23/03/2004 | 6800.00 | 00007270844453 | JOSE DE ASSIS CABRAL | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS-MARCA M.B.M.BENZ LPO1113, PLACA BXC9653/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O GINASIO D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/03/2004 | 271.30 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DO APARELHO No.531-3707 SITUADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 23/03/2004 | 5500.00 | 00005838991453 | JOSE DIAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA FIAT/UNO MILLE EP, PLACA MZI0062/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, NO PERIODO DE 01 DE MARÇO A 3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVACAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/03/2004 | 3320.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/03/2004 | 9797.53 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(EJA), REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2004 | 36824.82 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTRES (ENS.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2004 | 4400.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(PROF.INFANTIL-PETI), REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2004 | 5330.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(ADM CONTRATO), REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/03/2004 | 15.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 58.026-0(BANCO DO BRASIL), REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, EM 17/03/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/03/2004 | 27.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8180-9(BANCO DO BRASIL) REFERENTE A TARIFAS COBRADAS EM 16/03/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/03/2004 | 15.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58026-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA,CONFORME EXTRATO EM 17/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/03/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8180-9(BANCO DO BRASIL) REFERENTE A TARIFAS COBRADAS EM 04/03/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/03/2004 | 7.97 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 8172-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA,CONFORME EXTRATO EM 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/03/2004 | 19.01 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 8173-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA,CONFORME EXTRATO EM 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/03/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 8174-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA,CONFORME EXTRATO EM 04/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/03/2004 | 2341.91 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/03/2004 | 263.78 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DA SEDE DA BANDA DE MÚSICA, GINÁSIO DE ESPORTE E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 23/03/2004 | 280.00 | 03213031000119 | ARLINDO SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS TELEFONICOS, DESTINADOS A REPOSIÇAO NOS APARELHOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NOTAS FISCAIS Nos. 1974 E 1969, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/03/2004 | 149.04 | 00067529690434 | MARIA LUCIA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 23/03/2004 | 2537.70 | 00012345678909 | CONSTATINO FRANCISCO NOGUEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO EMPENHO 00134-1/2003, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 23/03/2004 | 2537.70 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT. DE CONSTRU€ÇO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO EMPENHO No. 00134-1/2003, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2004 | 189.20 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/03/2004 | 112.11 | 00012345678909 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO No. 1506/2001, FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/03/2004 | 121.72 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMAFAROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/03/2004 | 99.36 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/03/2004 | 353.72 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICOS, UNIDADES MEDICAS E POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO, FEVEREIRO/2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 23/03/2004 | 105.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR MONOFASICO DE 2 CV,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL No.000083,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2004 | 27109.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/03/2004 | 300.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/03/2004 | 21.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/03/2004 | 106.46 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/03/2004 | 27550.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/03/2004 | 9294.59 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 23/03/2004 | 1590.00 | 03939268000181 | RAQUEL MACENA TORRES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇAO NA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL No.000333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2004 | 5.94 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DÀGUA DO SITIO ALMAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2004 | 13.36 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÀGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO /2004 , CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2004 | 6396.83 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTREG. DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/03/2004 | 2.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/03/2004 | 64.63 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITÁRIO SERRA DA ARARA, MATEUS E POSTO TELEFONICO DO SITIO PRENSA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | DESENV.DAS ATIV.DE APREND.ESPECIAL P/CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 26/03/2004 | 4375.80 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000431, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/03/2004 | 400.00 | 00012345678909 | SUELENE LOPES FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29, 30, 31/03, 01 E 02/04/2004, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO EM INFORMACOES DE INTERESSE A AUDITORIA DO MUNICIPIO, NA ÁRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 29/03/2004 | 2997.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.000189, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2004 | 1677.16 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 29/03/2004 | 632.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS: SAVEIROS, PLACA MOT 2300 E MOQ 2544, FIESTA MNJ 1248, FIATs UNO MOL 5640 E MOL 5630, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO Nos.000032 E 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2004 | 847.05 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONPROVANTES E EXTRATO BANCARIO EM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 29/03/2004 | 1738.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, ESPECIFICADOS NAA NOTAS FISCAIS Nos. 000185, 000186 E 000187, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 29/03/2004 | 50.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA OXIGENIO, ESCAPAMENTO E CATALIZADOR, REALIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF 0587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2004 | 3473.30 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO DUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2004 | 1340.57 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA, SEDE DA BANDA DE MÚSICA E OUTRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2004 | 245.40 | 00064671070472 | VANDERLUCIA DE ALENCAR F. E OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS, A FIM DE VIABILIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ADMINISTRATIVO-PEDAGOGICO COM TECNICOS DO MINISTERIO DA EDUCACAO ACERCA DE PROCEDIMENTOS VOLTADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2004 | 245.40 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS, A FIM DE VIABILIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ADMINISTRATIVO-PEDAGOGICO COM TECNICOS DO MINISTERIO DA EDUCACAO ACERCA DE PROCEDIMENTOS VOLTADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 29/03/2004 | 1282.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, ESPECIFICADOS NAA NOTAS FISCAIS Nos. 000182 E 000182 E 000183, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2004 | 9207.74 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONPROVANTES, EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 30/03/2004 | 5057.00 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No. 6353, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/03/2004 | 5443.00 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No. 6354, DESTINADAS A REPOSICAO NA PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2004 | 168.93 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMAFAROS, LOCALIZADOS A RUA TENENTE ARSENIO, S/N, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 30/03/2004 | 40.00 | 00001834919479 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR, REINSTALACAO DO WINDOWS, CORRECAO DE ERRO DE REGISTRO, REINSTALACAO DE TODOS OS PROGRAMAS E CONFIGURACAO DA INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2004 | 828.00 | 00012345678909 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO- LABORES DOS CONSELHEIROS DO CME-GESTAO 2003/2005, REFERENTE AS REUNIOES DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2004, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 30/03/2004 | 570.00 | 02409577000187 | MEDEIROS DE CARVALHO LTDA- ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MARMORE), DESTINADO À RESTAURAÇAO DE TÚMULO DO CEMITÉRIO NOSSA Sra. APARECIDA, CONFORME NOTA FISCAL No. 112, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 30/03/2004 | 66.90 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA RETAGULAR, ESPECIFICADA NA NOTA FISCAL No. 023330, DESTINADA AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 30/03/2004 | 533.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No. 096, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 30/03/2004 | 9720.35 | 00073858030406 | ANTONIO MACIEL PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CANAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO BAIRRO SAO FRANCISCO, MELHORANDO AS CONDICOES DE VIDA DOS MORADORES E EVITANDO A PROLIFERACAO DE DOENCAS PARASITARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No. 1339 E PLANILHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 30/03/2004 | 2400.00 | 00023641053404 | HAROLDO DANTAS CARTAXO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTO, MODELO HONDA/CG 125 TITAN KS, PLACA MNJ1601/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 466/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2004 | 2870.47 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM 09/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2004 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2004 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA AMAP, CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2004 | 454.06 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM No.3965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2004 | 56.36 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM No.3965-9, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2004 | 915.95 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2004 | 6.27 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA, RELATIVO AO ALUGUEL CIRCUITO/RADIOFUSÃO A 2 FIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2004 | 1726.55 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA CONSOLIDADO No. 12684882, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 31/03/2004 | 465.00 | 00008649960472 | ALBERTO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E REISTALAÇÃO DO PABX, LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No.574/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 31/03/2004 | 465.00 | 00008649960472 | ALBERTO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E REISTALAÇÃO DO PABX, LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No.574/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 31/03/2004 | 465.00 | 00008649960472 | ALBERTO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E REISTALAÇÃO DO PABX, LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No.574/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2004 | 2880.00 | 00012345678909 | FOPAG - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17a PARCELA DO ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORMME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2004 | 4739.99 | 00360305000104 | EMBRATUR - INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO OGU - PROINTUR CAJAZEIRAS-PB CT 0131629-44/2001, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 31/03/2004 | 2000.00 | 00039645193400 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No.0000408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2004 | 320.00 | 00012345678909 | JOSE AUGUSTO NETO | CORRESPONDENTE A DIARIAS EM FAVOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO REFERIDO DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001067 | 31/03/2004 | 13000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.000309, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2004 | 669.00 | 09150830000170 | CLIMEFIC-CLINICA MED.FISIOT.CAJAZEIR.LTD | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLIMEFIC-CLINICA MEDICA DE FISIOTERTAPIA DE CAJAZEIRAS LTDA., DEBITADO NA C/C 6.333-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2004 | 8.34 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF (MULTIRÃO) REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2004 | 14.40 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF(MULTIRÃO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2004 | 193.41 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 31/03/2004 | 6000.00 | 00007080549434 | LUZINETE FORMIGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GREGORIO BEZERRA, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO No.005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 31/03/2004 | 2488.00 | 09286824000144 | KI PAO M.A. BATISTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000226, DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2004 | 44.84 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 31/03/2004 | 1098.29 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL No.000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 31/03/2004 | 3132.00 | 09286824000144 | KI PAO M.A. BATISTA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL E CAPS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL No.000204, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 31/03/2004 | 2132.00 | 09286824000144 | KI PAO M.A. BATISTA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL E CAPS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 31/03/2004 | 2012.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETE),CONFORME NOTA FISCAL No.000459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 31/03/2004 | 2012.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),CONFORME NOTA FISCAL No.000459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2004 | 405.00 | 00012345678909 | ASSOCIA€AO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS IDOSOS DO BAIRRO SAO JOSE, DEBITADO NA C/C No. 6.327-4, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2004 | 1215.00 | 09247065000100 | ASSOCIA€AO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, DEBITADO NA C/C No.6.320-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2004 | 202.50 | 00012345678909 | ASSOCIA€AO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X, DEBITADO NA C/C No. 6327-4,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 31/03/2004 | 2488.00 | 09286824000144 | KI PAO M.A. BATISTA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004, CONFORME NOTA FISCAL No. 000226, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2004 | 13.00 | 00012345678909 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 35-0, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MARCO/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2004 | 20.00 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.1001140, REFERENTE A TARIFA COBRADA NO MES 03/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2004 | 6.50 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.8179, REFERENTE A TARIFA COBRADA NO MES 03/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 31/03/2004 | 1500.00 | 28194652002177 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPARO REALIZADO EM DUAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SETOR DE TRIBUTAÇAO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS Nos.001919 E 001920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2004 | 330.00 | 00012345678909 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS PROFESSORES NO PROGRAMA ESTUDANTE - CONVÊNIO REDE PÚBLICA - PEC, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2004 | 20.98 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA TARIFA DEBITADA NA CONTA DE N. 58026-0 DO FUNDEF CONFORME EXTRATO BANCARIO QUE O VALOR CORRETO E DE R$.35,98 E FOI FEITO EMPENHO DE R$ 15,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | DESENV.DAS ATIV.DE APREND.ESPECIAL P/CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 31/03/2004 | 912.60 | 09286824000144 | KI PAO M.A. BATISTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(PÃES), DESTINADOS AS CRECHES SÃO JOSE(CAIC) E NOSSA SENHORA DA PIEDADE(CSU),CONFORME NOTA FISCAL No.000225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2004 | 0.20 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE No. 805/2004, REFERENTE A DIFERENÇAO DO REPASSE FINANCEIRO DA PARTE DO EMPREGADOR(13,65%) DE DEZEMBRO/2003, DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(60% FUNDEF), DO CHEQUE DE No. 081004 DA C/C 8.176-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2004 | 18395.83 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO, 28/120 PARCELA E PROJETO DE EFICIENTIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 31/03/2004 | 1100.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CAMARA DE AR E UM PNEU RECAUCHUTADO, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA FB-80.3, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2004 | 167.75 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-5211, INSTALADO NA SECRETARIA DE DESENV. INTEGRADO DA AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 01/04/2004 | 6000.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPÍO DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE SETEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2004 | 73.90 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-1548, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | DESENV.DAS ATIV.DE APREND.ESPECIAL P/CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 01/04/2004 | 300.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COM.MOVEIS, EQUIP.P/ESCR.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4(QUATRO) VENTILADORES DE TETO ARGE, DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE (CAIC), CONFOREME NOTA FISCAL No.002042, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 01/04/2004 | 741.00 | 02683280000105 | JOSE ALVES FARMACIA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSETICIDAS DESTINADAS A DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL No.000252, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2004 | 130.38 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA L.R REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2004 | 650.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO DE CULTURA "IVAN BICHARA" | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO IVAN BICHARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE TRABALHO E MANUTENÇÃO DA REFERIDA FUNDAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2004 | 420.87 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-3323, INSTALADO NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2004 | 277.82 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2004 | 15000.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2004 | 177.29 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA A RUA SAO RAFAEL, 301, EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2004 | 133.23 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-4451, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRAL DE CONSULTAS), REFERENTE AO MES DE MARCO/2004,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2004 | 287.82 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No. 531-4399, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 01/04/2004 | 187.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTA€OES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VALVULAS INTERRUPTORAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL No. 000730, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2004 | 27719.20 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO E FUNCIOAMENTO DA UNIDADE HOSPITALAR(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTAM SEUS SERVICOS NA AREA DE CLINICA PEDIATRICA EM CARATER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMECAO DOS ATENDIMENTOS NA FORMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 01/04/2004 | 149.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COM.MOVEIS, EQUIP.P/ESCR.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1(UM) BALCAO DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL No.002045, EM ANEXO, DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 01/04/2004 | 780.10 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL No.000524, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 01/04/2004 | 1405.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COM.MOVEIS, EQUIP.P/ESCR.LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(MESAS, SUPORTE P/CPU, ARMÁRIO E OUTROS), ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 2046, 2044 E 2043, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001141 | 01/04/2004 | 15861.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DETINADAS A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No.000017, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2004 | 915.05 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-4450, INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2004 | 240.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIAS EM FAVOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO, REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 07 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2004 | 4458.38 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICA€OES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 28/02/04 A 27/03/04. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2004 | 649.92 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-4383, INSTALADO NESTA EDILIDADE (CENTRAL),REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2004 | 222.54 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-2203, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 01/04/2004 | 1994.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 16 TONERS ED2060, DESTINADOS A MAQUINA XEROX PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No.001629, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/04/2004 | 1583.39 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA (PARCELAMENTO), INERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2004, REFERENTE A LINHA No.53144410, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 02/04/2004 | 345.00 | 04442181000167 | MARIA LUIVANIA F. DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DO DISTRITO DE BOUQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL No.000023, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 02/04/2004 | 420.00 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL No.6386, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 05/04/2004 | 2139.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD GUINCHO PLACA OM0852 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 05/04/2004 | 490.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS NA PATROL, CONSERTO GERAL NA PARTIDA DO CAMINHAO E SUSTACAO DO GUINCHO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL No. 065, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 05/04/2004 | 2419.00 | 00034261818434 | ROBERLITA DA ROCHA ALVES MOESIA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS COMO, REGISTROS, CERTIDOES E OUTROS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 05/04/2004 | 200.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNDOS TECNICOS LIGADOS AO SISTEMAS DE CONTABILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 05/04/2004 | 160.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNDOS TECNICOS LIGADOS AO SISTEMAS DE CONTABILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/04/2004 | 100.00 | 08271660000208 | A UNIAO | .......................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 05/04/2004 | 160.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNDOS TECNICOS LIGADOS AO SISTEMAS DE CONTABILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 05/04/2004 | 160.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNDOS TECNICOS LIGADOS AO SISTEMAS DE CONTABILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 05/04/2004 | 753.80 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS DESTINADOS AS CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 05/04/2004 | 289.00 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.0962, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 05/04/2004 | 337.50 | 00009851372404 | VALDIRAN PAULO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VOLANTE EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA ÁREA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 05/04/2004 | 400.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO F1000 DE PLACA MNF0702, QUE PRESTA SERVIÇO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 05/04/2004 | 1512.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13Kg COPAGAZ, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL No.000948, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 05/04/2004 | 2500.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇÃS PARA O VEICULO F1000 PLACA MNF0702, QUE PRETA SERVIÇO AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 05/04/2004 | 1100.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER PLACA MXR0332, QUE TRANSPORTA ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL No.0776, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 05/04/2004 | 400.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA BOMBA INJETORA DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MXR0332 QUE TRANPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 05/04/2004 | 260.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS: F1000 E KOMBI, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001160 | 05/04/2004 | 8737.30 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.000573, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/04/2004 | 5434.00 | 00026157544830 | IVO JOSE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA /CARR ABERTA, PLACA KFN 8171, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 516/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/04/2004 | 8360.00 | 00004193244458 | JAILSON LINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA /CARR ABERTA, PLACA MNX 8784, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 517/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/04/2004 | 6688.00 | 00002721552414 | JANIO DIAS DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA /CARR ABERTA, PLACA MNF 0080, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 518/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | DESENV.DAS ATIV.DE APREND.ESPECIAL P/CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 06/04/2004 | 1118.00 | 00051875080406 | MARIA FIRMINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/04/2004 | 9405.00 | 00013950541420 | JATHET MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA /CARR ABERTA, PLACA MYY 0095, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 519/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/04/2004 | 11495.00 | 00098131320430 | JOSE ALEXANDRO OLIVEIRA DE MORAES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL/CARR ABERTA, PLACA HUE 3628, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 521/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/04/2004 | 11495.00 | 00015756050159 | JOAO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M.B./M.BENZ - BXB2141, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 06/04 A 31/12/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/04/2004 | 8569.00 | 00043703569468 | JOSE ALVES FURTADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA /CARR ABERTA, PLACA BMG 2465, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 522/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/04/2004 | 10032.00 | 00012337595404 | JOSE CAROLINO NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA /CARR ABERTA, PLACA HXL 0139, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 524/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/04/2004 | 6688.00 | 00007625723453 | JOSE CAROLINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO/CAMINHONETA/C. ABERTA - MARCA GM/CHEVROLET PLACA HUZ3213 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/04/2004 | 9405.00 | 00003753061450 | EDBERTE ASSIS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARGA/CAMINHONETA/PICK-UP MARCA GM/D20 CUSTOMS - PLACA MXL5199, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | DESENV.DAS ATIV.DE APREND.ESPECIAL P/CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 06/04/2004 | 345.00 | 04442181000167 | MARIA LUIVANIA F. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME, NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/04/2004 | 4180.00 | 00003834382418 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA /CARR ABERTA, PLACA BVS 9975, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 526/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/04/2004 | 4180.00 | 00003859969420 | COSMO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CARR. ABERTA - MARCA IMP GM D20 CONQUEST - PLACA MMW1823, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/04/2004 | 6897.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA /CARR ABERTA, PLACA KHD 2470, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 502/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/04/2004 | 6061.00 | 00067475396487 | CARLOS GUTTEMBERG GON€ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/CARR ABERTA, PLACA MNZ 5591, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 501/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/04/2004 | 4389.00 | 00000982559836 | JOSE LINS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CARRO/ CAMINHONETA/C. ABERTA- MARCA GM/D20 CUSTOM DE LUXE PLACA CCJ0927, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/04/2004 | 8360.00 | 00003859499440 | CARLINDO JOSE MARCIEL GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CARR. ABERT. MARCA FORD F1000, PLACA HUD2051 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/04/2004 | 4180.00 | 00015432971453 | ASSIS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA/CARR ABERTA, PLACA HVP 7958, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 498/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/04/2004 | 4389.00 | 00099187256800 | ANGELO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA /CARR ABERTA, PLACA CJH 1380, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 496/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/04/2004 | 5852.00 | 00016076171880 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CARR. ABERT. MARCA GM/CHEVROLET D10.PLACA HUW5869, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/04/2004 | 8778.00 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA /CARR ABERTA, PLACA AEI 3082, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 495/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/04/2004 | 7524.00 | 00002015467955 | JOSE LINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MIS/AUTOMOVEL - MARCA VW/GOL CLI - PLACA BVN5424,DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 06 D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/04/2004 | 22990.00 | 00002440087440 | ELIAS BEZERRA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M.BENZ/OF - PLACA HUL6318, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 06/04 A 31/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/04/2004 | 6479.00 | 00002456180402 | MOZIEL FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA /CARR ABERTA, PLACA BOO 0375, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 542/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/04/2004 | 10450.00 | 00064656497487 | MERONILDO QUEIROGA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA /CARR ABERTA, PLACA BTS 7635, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 526/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/04/2004 | 5852.00 | 00050047612487 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA /CARR ABERTA, PLACA MMZ 7149, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 514/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/04/2004 | 3762.00 | 00005893275420 | GERSON PESSOA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MIS/CAMINHONETA/C ABERTA MARCA GM/CHEVROLET D10 PLACA MNJ0699, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/04/2004 | 8360.00 | 00014213753468 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CARRO/CAMINHONETA/PICK-UP MARCA GM/CHEVROLET PLACA EL9185, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIOD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/04/2004 | 5225.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAM PESSOA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA /CARR ABERTA, PLACA MMO 8972, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 513/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/04/2004 | 3344.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO/CAMINHONETA/C ABER. MARCA GM/CHEVROLET C10, PLACA MNC6886, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/04/2004 | 4807.00 | 00003451331454 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA/CARR ABERTA, PLACA JED 1256, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 511/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/04/2004 | 10032.00 | 00002840026406 | FABIO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA /CARR ABERTA, PLACA MMO 7160, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 509/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/04/2004 | 7315.00 | 00008274703472 | FRANCISCO CAROLINO BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO CAMINHONETA/ABERTA MARCA GM/CHEVROLET D20, PLACA HUE6080 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/04/2004 | 9614.00 | 00039515974453 | JOSE UILTON BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CARRO/CAMINHONETA/C ABERTA MARCA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM PLACA HUU9400, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/04/2004 | 4598.00 | 00002541713460 | ALBERTO OLIVEIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA /CARR ABERTA, PLACA MNJ 0419, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 547/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/04/2004 | 9405.00 | 00018159923449 | VALDEMAR LINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO/CAMINHONETA/C ABERTA, MARCA GM/D20 CUSTOM PLACA BHC5655, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/04/2004 | 10450.00 | 00060140895434 | JUDIVAN DA SILVA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCARGA/CAMINHONETA/PICK-UP MARCA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM PLACA MZI21090, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/04/2004 | 10450.00 | 00009600642818 | JOSE SIMAO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA /CARR ABERTA, PLACA MMW 1823, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 543/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/04/2004 | 5434.00 | 00013946441831 | LEODIVAN SIMAO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CARGA/CAMINHONETA/ MARCA GM/CHEVROLET D10 CUSTOM PLACA MYH7923, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/04/2004 | 5852.00 | 00067473989472 | TEOTONIO DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO CAMINHAO/C ABERTA MARCA FORD F4000 - PLACA MMQ8605, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/04/2004 | 5225.00 | 00007270100420 | ZILMAU CAROLINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/CARR ABERTA, PLACA HUX 3205, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 551/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/04/2004 | 10450.00 | 00001835180477 | ANTONIO DA COSTA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CARRO/CAMINHONETA/C ABERTA MARCA GM/CHEVROLET D10 PLACA MNF0192 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/04/2004 | 6897.00 | 00003019156440 | RIVAILTON ABREU CAROLINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA /CARR ABERTA, PLACA MZI 0928, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 546/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/04/2004 | 8360.00 | 00060096373415 | PETRONIO FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO/AUTOMOVEL, MARCA FORD DEL REY BELINA, PLACA HUP0297 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/04/2004 | 11495.00 | 00002065573457 | LUCIANO ALEXANDRE MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MIS/CAMINHONETA/C FECHADA MARCA VW/KOMBI PLACA HVD8041, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/04/2004 | 9405.00 | 00007268076487 | ORLANDO DE SOUZA CAROLINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA /CARR ABERTA, PLACA MNF 0662, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 544/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/04/2004 | 3344.00 | 00003121822446 | LUCINDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CARRO/CAMINHONETA/C ABERTA MARCA GM/CHEVROLET D20 PLACA CPR3790, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/04/2004 | 7106.00 | 00018114369434 | MANOEL VIEIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA /CARR ABERTA, PLACA AGB 8074, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 539/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/04/2004 | 9405.00 | 00002970382490 | VALDERES PEREIRA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MIS/CAMINHONETA/C ABERTA, GM/D20 LUXO PLACA JTI4112, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/04/2004 | 11495.00 | 00006992366300 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CARRO/CAMINHONETA/C ABERTA MARCA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM PLACA HUR6381, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/04/2004 | 14630.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS/C FECHADA, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MMO6788 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/04/2004 | 4180.00 | 00002062240449 | MACEDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CARRO/CAMINHONETA/C ABERTA MARCA IMP/CHEVROLET D20 CUNQUEST PLACA HVK7218, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/04/2004 | 5225.00 | 00012839292874 | MARCILIO LE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CARRO/CAMINHONETA/C ABERTA MARCA GM/CHEVROLET A20 CUSTOM PLACA MNR5410, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/04/2004 | 3344.00 | 00030085594415 | EDVALDO DIAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA /CARR ABERTA, PLACA huj 7469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 506/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/04/2004 | 7315.00 | 00039515940478 | EDUARDO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO/CAMINHONETA/C. ABERTA, MARCA GM/CHEVROLET D10, PLACA HUH4513 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, N | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/04/2004 | 11495.00 | 00003028821460 | AURELIANO ABREU DE SOUZA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA /CARR ABERTA, PLACA MNF 0560, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 499/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/04/2004 | 8360.00 | 00061140856120 | JULIANO BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA /CARR ABERTA, PLACA CNY 6299, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 504/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/04/2004 | 9196.00 | 00037413210444 | DOMACILIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO/CAMINHONETA/C ABERTA, MARCA FORD 1000SS, PLACA HUJ4867 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 06/04/2004 | 149.04 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001236 | 06/04/2004 | 43630.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nos. 012687 E 012686, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 06/04/2004 | 820.00 | 05698090000150 | EDILSON VASCONCELOS VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS, FICHAS E ENVELOPES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 06/04/2004 | 30.00 | 00002391545410 | SUELDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DO COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF DO SITIO COCOS, CONFORME NOTA AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 06/04/2004 | 60.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO WINDOWS 2000 PRO E CONFIRAÇÃO DE 02 TERMINAIS EM REDE NO DAT-DAPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 06/04/2004 | 15.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE SERIAL CLONE, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 06/04/2004 | 460.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS PARA O PROGAMA PAIXÃO PELA CIDADANIA, CONFORME NOTA AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 06/04/2004 | 7500.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DE COORDENADORES E INTRUTORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 06/04/2004 | 7500.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES E INSTRUTORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 06/04/2004 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL,DESTINADOS A ASSOCIAÇAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/04/2004 | 160.40 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICA€OES | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CONSOLIDADO No. 721603778, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 08/03 A 07/04/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 07/04/2004 | 1653.00 | 00023640049420 | MARIA DOLORES LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES, ESCRITURAS, E CERTIDOES DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 07/04/2004 | 600.00 | 04172176000181 | CAJAZEIRAS BRITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA CONFECÇÃO DE PLACAS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS ARTERIAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/04/2004 | 270.00 | 00003342639482 | IUSEF PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 08 A 10 DE MARÇO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO AO ATENDIMENTO E SUPERVISÃO AOS PACIENTES DE HANSENÍASE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2004 | 17268.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOS POSTO DE SAUDE, POLICLINICA, ESGOTOS E BUEIROS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 10/04/2004 | 7500.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.1488, DESTINADOS AO PROGAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 10/04/2004 | 2380.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REVISÃO DA SUSPENSÃO, FREIOS, SOLDA, TROCA DE OLEO E ESCAPAMENTO EM DIVERSOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2004 | 16106.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2004 | 7900.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 12/04/2004 | 249.68 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-1548, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 12/04/2004 | 800.00 | 03483841000195 | FRANCINALDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/04/2004 | 240.00 | 00046746390420 | NORMA MARIA ALVES VIANA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS, EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE/SÃO PAULO, NO PERIODO DE 27 A 29/04/2004, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/04/2004 | 766.00 | 00046746390420 | NORMA MARIA ALVES VIANA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE/SÃO PAULO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO NACIONAL DE CAPS, NO PERIODO DE 27 A 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 13/04/2004 | 1400.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE A.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CISAP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004, DE ACORDO COM LEI 1.239-GP/2001, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 14/04/2004 | 80.00 | 24291858000110 | LAB.ANAL.CLIN. DR. IVAN CAVALCANTI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 14/04/2004 | 490.00 | 00064659860434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO PAIXÃO PELA CIDADANIA, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 14/04/2004 | 3700.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇAO NOS SEGUINTES VEICULOS: F100 MNF0702, F1000MZL0425,KOMBI MNJ0436, KOMBI MNO5092,KOMBI MNF0447, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 14/04/2004 | 3526.02 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DA REDE ELETRICA PARA ATENDER AO POÇO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA II, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL No.102, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001258 | 15/04/2004 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001259 | 15/04/2004 | 30000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ESPECIFICADOS NAS NOTAIS FISCAIS Nos. 000314, 005565 E 005544, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 15/04/2004 | 200.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No.107, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 15/04/2004 | 133.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No.109, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 15/04/2004 | 200.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No.108, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001255 | 15/04/2004 | 40000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS E LUBIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 15/04/2004 | 21105.08 | 04831490000129 | F. E. CONSTRU€OES LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS REFORMAS DOS POSTOS DE SAUDE HIGINO DIAS MOREIRA(SITIO COCOS) E JOSE ANTONIO PESSOA(SITIO RIACHO DO MEIO) NESTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No.000115, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 15/04/2004 | 30.07 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPTU/2004 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF MARIA JOSE DE JESUS,CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 17/04/2004 | 400.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CASCALHINHO, DESTINADO A RECUPERACAO DA MALHA ASFALTICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No.000217, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 19/04/2004 | 310.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COM.MOVEIS, EQUIP.P/ESCR.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM ARMARIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,ESCOLA CECILIA STOLANO MEIRELES, CONFORME NOTA FISCAL No.002112, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0001263 | 19/04/2004 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 20/04/2004 | 2000.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 0579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0001264 | 20/04/2004 | 25000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS Nos.001494 E 001495, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 20/04/2004 | 1000.00 | 03351997000112 | CLEONµCIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL No.0578, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 20/04/2004 | 510.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA AREA DE ORTOPEDIA, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No.000001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 20/04/2004 | 765.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No.0580, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/04/2004 | 6398.98 | 00019117418453 | MARIA CAROLINA DE ABREU MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PROCESSO DE No. 2001.009278-9 AGRAVO 2001.011513-4, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 22/04/2004 | 3500.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA, MODELO 1.T/132/CV, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, NO PERIODO DE 02/03 A 02/04/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 22/04/2004 | 25500.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA- MIDIA XXI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 22/04/2004 | 300.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO AO PROJETO CIDADANIA ALCANCE DO POVO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 22/04/2004 | 3186.00 | 00023640049420 | MARIA DOLORES LIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE UM LOTEAMENTO SITUADO NO BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE - CONTRA-PARTIDA PSH, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/04/2004 | 1800.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORE/ASSISTENTE/COORD. E INSTRUTORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/04/2004 | 1650.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORE/ASSISTENTE/COORD. E INSTRUTORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 22/04/2004 | 900.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PEDRAS DE ALVENARIA, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL No.001366, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 22/04/2004 | 30000.00 | 04291966000186 | LINS, VIEIRA E SILVA LTDA.(ROTHEIA) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TERCEIRA MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES(CAIC), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No.030, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00097688738849 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETE, MARCA VW/SAVEIRO CL 1.8 ML, PLACA MOL6005/PB, MOD.2001, PARA OS TRABALHOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DE ENSINO DA REDE FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DE CAJAZEIRAS, NO PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 22/04/2004 | 1100.00 | 00003646200480 | FABIO LIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARG/CAMINHONETA/PICK-UP, PLCA MZI 1600/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 22/04/2004 | 30000.00 | 04291966000186 | LINS, VIEIRA E SILVA LTDA.(ROTHEIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERCEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES(CAIC), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 030, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/04/2004 | 1673.26 | 00097688738849 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA, MARCA VW/SAVEIRO CL 1.8 ML, PLACA MOL6005/PB, PARA OS TRABALHOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DE ENSINO DA REDE FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/04/2004 | 1192.00 | 00097688738849 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA, MARCA VW/SAVEIRO CL 1.8 ML, PLACA MOL6005/PB, PARA OS TRABALHOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DE ENSINO DA REDE FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 22/04/2004 | 900.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PEDRAS DE ALVENARIA, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE ESGOTOS NO BAIRRO DOS REMEDIOS, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No.001365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 22/04/2004 | 1710.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/03/2004, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 000277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0001273 | 22/04/2004 | 8001.40 | 00604184000107 | FARMµCIA WILSON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA POLICLINICA, POSTOS DE SAUDE E FAFMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 22/04/2004 | 548.00 | 00076092186420 | HEVELTER RODRIGUES GUEDES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA PROCESSO DE CONTROLE DE EMISSAO DE AIHs, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No.001363, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 22/04/2004 | 1144.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nos. 000278 E 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 22/04/2004 | 1339.00 | 09199878000172 | LAB.DE ANAL. CLIN.DR. ISAAC LORDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISES CLINICA(EXAMES), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/04/2004 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIIQUIAT.E PSICOLOG. E CAJ.LTDA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE(HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DE CLINICA PSIQUIATRICA PELO CONTRATADO, INTEGRANTE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME CONTRATO No. 442/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0001282 | 22/04/2004 | 25000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nos. 001494 E 001495, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 22/04/2004 | 800.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo tipo PASS AUTOMOVEL - MARCA GM OPALA - PLACA MWF2549 ANO 76/76gasolina, cor branco, para os serviços de transporte de médicos e enfermeiros, para atendimento ás comunidades carente através do pro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 22/04/2004 | 450.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo tipo ASS/AUTOMOVEL - MARCA VW PARATIS - PLACA MMS8150/PB ANO 85/86 gasolina, cor branco, para os serviços de transporte de médicos e enfermeiros, para atendimento ás comunidades carente através d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 22/04/2004 | 530.00 | 00075958740415 | FRANCISCO JOSE DE ANCHIETA R. DE MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo tipo PASS AUTOMOVEL - MARCA VW/VOYAGE GL - PLACA MNC8449 ANO 89/89 ALCOOL , cor marrom, para os serviços de transporte de médicos e enfermeiros, para atendimento ás comunidades carente através do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 22/04/2004 | 1205.00 | 00051874903468 | ROBERTO WAGNER RICARTE E SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo tipo car/camioneta/c - MARCA ford/f1000hsd xl - PLACA HVA3696 ANO 96/97 DIESEL, cor verde, para os serviços de transporte de médicos e enfermeiros, para atendimento ás comunidades carente através | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 22/04/2004 | 500.00 | 00004348862893 | INACIO ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo tipo vw gol - PLACA BRB7711 ANO 94/95 gasolina, cor prata, para os serviços de transporte de médicos e enfermeiros, para atendimento ás comunidades carente através do programa de saúde as famíli | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 22/04/2004 | 480.00 | 00009442944487 | JOSE MARCELINO GOMES | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo tipo PASS AUTOMOVEL - MARCA VW/VOYAGE PLUS - PLACA BOI6578 ANO 86/86 ALCOOL, cor AZUL, para os serviços de transporte de médicos e enfermeiros, para atendimento ás comunidades carente através do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 22/04/2004 | 600.00 | 00015127273420 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FORD FIESTA, ANO 1996, PLACA HVJ 4809/CE, DESTINADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE AS FAMÍLIAS - PSF, NO PERÍODO DE 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 22/04/2004 | 900.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PEDRAS DE ALVENARIA , DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL No.001364, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/04/2004 | 113.25 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO SEMAFORO LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE TOMAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/04/2004 | 145.11 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO SEMAFORO LOCALIZADO A RUA PADRE ROLIM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/04/2004 | 118.52 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO SEMAFORO LOCALIZADO A RUA ENGENHEIRO CARLOS PIRES DE SA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/04/2004 | 102.11 | 03353358000196 | OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO COVENIO No.1506/2001,CONFORME OFICIO No.135/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/04/2004 | 21.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/04/2004 | 300.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(MEIO AMBIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/04/2004 | 27290.20 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/04/2004 | 29120.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 23/04/2004 | 7760.00 | 12721494000182 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE DIVIN | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: 194 HORAS DE TRATOR, NO TRABALHO DE PREPARAÇÃO DA TERRA PARA O PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO No. 640/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 23/04/2004 | 8162.40 | 12721817000138 | ASSOCIA€AO CONMUNITARIA DO PATAMUTE | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: 204.6 HORAS DE TRATOR, NO TRABALHO DE PREPARAÇÃO DA TERRA PARA O PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO No. 639/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 23/04/2004 | 12612.00 | 12722682000125 | ASSOCIA€AO COMUNIT. R. DE RIACHO FUNDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE: 315.3 HORAS DE TRATOR, NO TRABALHO DE PREPARAÇAO DA TERRA PARA O PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME CONTRATO No.638/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 23/04/2004 | 7088.00 | 12724530000161 | ASSOCIACAO CUMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO SI | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: 177.2 HORAS DE TRATOR, NO TRABALHO DE PREPARAÇÃO DA TERRA PARA O PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO No. 641/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/04/2004 | 1.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇAO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/04/2004 | 5413.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇAO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001299 | 23/04/2004 | 40000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS HOSPITAL INFANTIL, POSTOS DE SAUDE, FARMACIA BASICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/04/2004 | 2870.47 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 14/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/04/2004 | 2007.00 | 09150830000170 | CLIMEFIC-CLINICA MED.FISIOT.CAJAZEIR.LTD | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLIMEFIC-CLINICA MEDICA DE FISIOT. DE CAJAZEIRAS LTDA, DEBITADO NA C/C 6.333-9, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2004, CONFORME OFICIO No. 160/2004 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 23/04/2004 | 5500.00 | 00040889114404 | MARTA ELIZABETE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ALBERTO DE BRITO, 242 - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, NO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 081/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/04/2004 | 12.16 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/04/2004 | 42.81 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 23/04/2004 | 2628.09 | 03051558000194 | POSTO MAGALHÃES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA E OLEOS DIESEL), ESPECIFICADOS NA NOTAL FISCAL No. 000988, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE SUBMETEREM A TRATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/04/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.8181-7, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA CONFORME EXTRATO EM 02 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001338 | 23/04/2004 | 5998.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 0046, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 23/04/2004 | 2853.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE PECAS, REVISAO NA SUSPENÇAO, FREIOS,TROCA DE JUNTAS DE MOTOR E SOLDAS EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001347 | 23/04/2004 | 4989.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATORIO(TIRA DE GLICEMIA E OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA "ORCINO GUEDES", COM CESSÃO GRATUIDA DE 15(QUINZE) EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDASDES DA REFERIDA POLICLINICA, CON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001351 | 23/04/2004 | 22000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO GRAFICA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS E CADASTROS DE FAMILIAS ASSISTIDAS PELO SUS,CONFORME NOTA FISCAL No.000614, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 23/04/2004 | 7960.00 | 01843743000196 | F.J.ALEXANDRE REPRESENTACOES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICICADE PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO CAMPANHAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 1392, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/04/2004 | 72787.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/04/2004 | 34890.39 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO - PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/04/2004 | 56.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/04/2004 | 2302.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/04/2004 | 0.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/04/2004 | 9190.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DO PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/04/2004 | 11835.02 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/04/2004 | 87234.73 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/04/2004 | 24960.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/04/2004 | 6238.40 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001298 | 23/04/2004 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A TODOS OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0001317 | 23/04/2004 | 18000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE No.001961 E 000479, EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 23/04/2004 | 4000.00 | 08842684000180 | P. ALMEIDA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE No. 000344, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/04/2004 | 139.92 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA A RUA CORONEL GUIMARÃES, 173, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/04/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.8180-9,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA CONFORME EXTRATO EM 02 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 23/04/2004 | 2850.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA SUSPENSAO, FREIOS, RETIRADA DE VAZAMENTOS NA CAIXA DE MACHAS E DO MOTOR E SOLDAGENS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/04/2004 | 5629.72 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO FINANCEIRO DO CONVENIO 62/03, CONFORME OFICIO No.167/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 23/04/2004 | 6701.98 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT. DE CONSTRU€ÇO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAIS FISCAIS DE No. 007071, 007070, 007068, 007067, 006806, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 23/04/2004 | 2000.00 | 00015233464420 | EDINALDO ALCIDES DA ROCHA | CORRESPONDEDNTE AOS SERVIÇOS DE UM VIDEO INSTITUCIONAL, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001350 | 23/04/2004 | 8000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRµFICA VITORIANO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE IMPRESSAO GRAFICA, DESTINADO AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No. 000613, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 23/04/2004 | 300.00 | 00041459075404 | LUIZ DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(PME), CONFORME OFICIO No.075/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/04/2004 | 21158.18 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARTE DO EMPREGADOR(13,65%) DO MÊS DE JANEIRO/2004, RELATIVO A 60% FUNDEF, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2004 | 53089.92 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM. FUNDAMENTAL)-FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/04/2004 | 84.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ADM. FUNDAMENTAL)-FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/04/2004 | 11735.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MERENDEIRAS)-FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/04/2004 | 26.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MERENDEIRAS)-FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/04/2004 | 155540.53 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENS. FUNDAMENTAL)-FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/04/2004 | 95.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENS. FUNDAMENTAL)-FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/04/2004 | 600.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(IVAN BICHARA SOBREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/04/2004 | 4400.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROF.INFANTIL-PETI)- MDE INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/04/2004 | 7177.20 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(BIBLIOTECA-MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/04/2004 | 10.20 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(BIBLIOTECA-MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/04/2004 | 15461.41 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS-INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/04/2004 | 12.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS-INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/04/2004 | 5800.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ADMINISTRACAO) - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/04/2004 | 9922.53 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVACAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/04/2004 | 3320.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/04/2004 | 38366.47 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENS.FUNDAMENTAL)- 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/04/2004 | 5720.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM) - 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/04/2004 | 607.00 | 00012345678909 | ASSOCIA€AO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X, DEBITADO NA C/C 6.327-4, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2004, CONFORME OFICIO No. 158/2004 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/04/2004 | 1215.00 | 08842148000185 | ASSOCIA€AO MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DEBITADO NA C/C 6.327-4, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2004, CONFORME OFICIO No. 159/2004 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/04/2004 | 3645.00 | 09247065000100 | ASSOCIA€AO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, DEBITADO NA C/C 6.320-7, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2004, CONFORME OFICIO No. 161/2004 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/04/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.9136-7,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME EXTRATO EM 02 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/04/2004 | 1150.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGAMA DENESP- APOIO AO DEFICIENTE FISICO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/04/2004 | 2610.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE FORMAÇAO AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MARCO/2004 A 20 DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/04/2004 | 1150.00 | 00012345678909 | FOPAG-PROG.DEFICIENTE FISICO-PRO-DENESP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DENESP APOIO AO DEFICIENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/04/2004 | 13236.63 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/04/2004 | 7.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/04/2004 | 12125.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. SOCIAL(CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/04/2004 | 14.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL(CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/04/2004 | 29.90 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 4.019-3, REFERENTE A TARIFA COBRADA EM 05/04/2004 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/04/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.58053-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/04/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.8436-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/04/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.8174-4, REFERENTE A TARIFA COBRADA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/04/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.8170-1,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA CONFORME EXTRATO EM 02 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/04/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.8176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME EXTRATO EM 02 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/04/2004 | 19.00 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.1001137,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME EXTRATO EM 13 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/04/2004 | 21.00 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.1001137,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME EXTRATO EM 12 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/04/2004 | 21144.25 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/04/2004 | 9.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/04/2004 | 440.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/04/2004 | 360.00 | 00012345678909 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/04/2004 | 2746.00 | 08271660000208 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, EM FAVOR DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 23/04/2004 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS,1001137, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 23/04/2004 | 1170.00 | 00064658848449 | FRANCISCA DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE COURAS, ENGENHEIRO AVIDOS,MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL A SERVIÇO DA COMUNIDADE DE ENGENHEIRO AVIDOS,REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE ABRIL/2004 A 31 DE DEZEMBRO/2004,CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/04/2004 | 600.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SENHOR PREFEITO A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇAO MUNNCIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME OFICIO No.139/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 23/04/2004 | 600.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DO SENHOR PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME OFICIO No. 139/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/04/2004 | 120.00 | 00078945097449 | EDILSON SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO O SENHOR PREFEITO, PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 23/04/2004 | 3500.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA, MODELO 1.T/132/CV, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, NO PERÍODO DE 02 DE ABRIL A 02 DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/04/2004 | 25565.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/04/2004 | 7.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/04/2004 | 480.00 | 00012345678909 | MINISTERIO PUB.ESTADO-PROC.GERAL JUSTI€A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO E EXTRATO BANCÁRIO, EM 19/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/04/2004 | 1735.12 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/04/2004 | 2004.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/04/2004 | 7686.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/04/2004 | 2.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/04/2004 | 3122.56 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/04/2004 | 23714.04 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PAR/RET), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/04/2004 | 1785.28 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PAR/ADM), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/04/2004 | 387.63 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/04/2004 | 20602.92 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(EMPRESA), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/04/2004 | 1610.61 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/04/2004 | 199.93 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/04/2004 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/04/2004 | 14220.56 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/04/2004 | 8.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/04/2004 | 9922.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/04/2004 | 22777.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/04/2004 | 14.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/04/2004 | 1200.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004, DOS CONSEILHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2004 | 222.54 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No. 531-2203,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 30/04/2004 | 1628.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DO KIT DE INTERNET VIA RADIO E MENSALIDADES,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS Nos.033,046,047,048,066,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2004 | 240.00 | 00012345678909 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE SUBVENCAO DESTINADO AO TIRO DE GUERRA 07-011 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME OFICIO No.44. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 30/04/2004 | 2355.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL No.000273, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2004 | 0.40 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 6701-6, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 22/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2004 | 18.04 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 283144, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 30/04/2004 | 147.50 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No.000244, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2004 | 73.90 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2004 | 595.37 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 16322-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 22/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2004 | 56.85 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 16322-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 22/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 30/04/2004 | 588.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇAO DE 196 FOTOS 10 x 15, PARA REGISTROS DE SOLENIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No.001414, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2004 | 105.76 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICA€OES | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CONSOLIDADO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2004 | 7.07 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 5010054(ALUGUEL CIRC.RADIOFUSAO A 2 FIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2004 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-5669, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2004 | 427.89 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-4384, INSTALADO NA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2004 | 774.91 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CONSOLIDADO 12222377(PARCELAMENTO), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2004 | 1153.08 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CONSOLIDADDO 12231796, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2004 | 1702.87 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CONSOLIDADDO 12684882(PARCELAMENTO), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 30/04/2004 | 4062.50 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA- MIDIA XXI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS,CONFORME NOTA FISCAL No.253, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2004 | 849.80 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 30/04/2004 | 4500.00 | 00002432670450 | FRANK HERIK ALEXANDRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 1(UM) TEODOLITO WILD-T1, 1(UM) NIVEL WILD, 2(DOIS) TRIPES,1(UM) MIRA E 3(TRES) BALISAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No.593/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00016073363400 | LUIZ PINTO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DA PARTE DO AÇUDE GRANDE (III ETAPA DA URBANIZAÇÃO DO AÇUDE GRANDE, CONFORME NOTAL FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00016073363400 | LUIZ PINTO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO ESTRUTURAL DA PARTE DO ACUDE GRANDE (III ETAPA DA URBANIZACAO DO ACUDE GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No. 001407 - CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO No. 016075598/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 30/04/2004 | 150.00 | 00080599800410 | ROBERTO MACIEL MANGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE DIVERSOS PROJETOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 30/04/2004 | 150.00 | 00064659860434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE DIVERSOS PROJETOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00016073363400 | LUIZ PINTO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DA PARTE DO AÇUDE GRANDE (III ETAPA DA URBANIZAÇÃO DO AÇUDE GRANDE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2004 | 630.00 | 00360305000104 | EMBRATUR - INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO OGU PROINTUR CAJAZEIRAS-PB CT 013162944/2001, DA CONTA 260-4 CEF(CÓDIGO 2129), CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 30/04/2004 | 1900.00 | 00039645193400 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No.0000431, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 30/04/2004 | 2000.00 | 00039645193400 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 0000431, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 30/04/2004 | 160.00 | 00012345678909 | JOSE AUGUSTO NETO | CORRESPONDENTE A DIARIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE EFETUAR COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 30/04/2004 | 3515.81 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE AS FATURAS No.00.03.30.9362-8 E 00.02.30.9221-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2004 | 112.86 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PATAMUTE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 30/04/2004 | 318.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇAO DE 90 FOTOGRAFIAS 3x4 DOS ATIRADORES DO TG 07-011 E 20 FOTOS 15x21 UTILIZADAS NO PROJETO DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No.001415, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 30/04/2004 | 3297.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAS€OES OBJET.PUB.JUDID. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISICAO MANUAIS INFORMATIVOS DE DIREITOS ADMINISTRATIVO, CONTABILIDADE PUBLICA E OUTROS, ESPECIFICADOS NA FATURA DE VENDA No. 648937, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2004 | 14.72 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-4450,INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2004 | 403.05 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-7067,INSTALADO NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇAO ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 30/04/2004 | 283.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No.124, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 30/04/2004 | 829.80 | 05097869000110 | MARIA DANTAS DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS TECNICOS DA EMPRESA SIMPLESTEC, À SERVICO DESTA EDILIDADE, NA MANUTANCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2004 | 5.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 4019-3, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 26/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 30/04/2004 | 90.00 | 09246471000159 | MARIA MENDES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM E REFEICOES DO PESSOAL DE APOIO DA SIMPLESTEC, QUANDO DA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2004 | 517.67 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-5702, INSTALADO NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 30/04/2004 | 886.80 | 04715570000119 | PALMEIRA COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TECIDOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000429, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 30/04/2004 | 4680.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL No.00624 E RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2004 | 525.52 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCÁRIO, EM 13/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 30/04/2004 | 900.00 | 00004795104409 | MARIA DUTRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, NO PERÍDO DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO/2004, CONFORME CONTRATO No. 591/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 30/04/2004 | 88.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SEVICOS DE INFORMATICA VIA RADIO PRESTADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No.125, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 30/04/2004 | 1532.45 | 08790792000157 | W. MATIAS ROLIM-COM.VAREJISTA.DE TECIDOS | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COLCHOES E TECIDOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001617, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 30/04/2004 | 76.00 | 02502637000101 | JOSÉ ADELMO DIAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000043, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ESCOLA MARIA GUIMARÃES COELHO, NESTA CIDADE. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 30/04/2004 | 1509.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000278, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO DEPARTEMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 30/04/2004 | 370.00 | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DOS FOGOÕES DAS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL E URBANA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 001391. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2004 | 6150.00 | 00012345678909 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. - 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2004 | 4900.00 | 00012345678909 | FOPAG - PARAMENTROS EM A€AO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO - PARÂMETRO EM AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. - 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2004 | 64.27 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA M. ANTONIO DE S. DIAS, LOCALIZADA NO SÍTIO COCOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2004 | 89.78 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA A RUA CORONEL GUIMARAES,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2004 | 5772.44 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCÁRIO, EM 20/04/2004. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2004 | 227.89 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(BIBLIOTECA E SEDE DA BANDA DE MÚSICA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2004 | 483.10 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(BIBLIOTECA, SEDE DA BANDA DE MÚSICA E OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCÁ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2004 | 2211.30 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCÁRIO, EM 13/04/2004. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 30/04/2004 | 200.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 122. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 30/04/2004 | 120.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA, ESPECIFICADA NA NOTA FISCAL No. 000039, DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 30/04/2004 | 255.00 | 04442181000167 | MARIA LUIVANIA F. DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÃES, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000024, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE FRANCISCA LEANDRO(ENGENHEIRO AVIDOS). - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2004 | 51.84 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 30/04/2004 | 342.00 | 08793390000106 | EXPEDITO DE Sµ MOREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 0,50 CM3 DE COMPENSADO E DOIS GALAO DE COLA, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL No.000648- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 30/04/2004 | 225.08 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇAO ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000574, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DA ESCOLA MARIA GUIMARÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 30/04/2004 | 1365.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GAS(GLP EM BOTIJÃO 13 Kg),DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL No.000956, EM ANEXO.- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2004 | 5000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, FEITO EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 30/04/2004 | 250.00 | 00089345819487 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEOS DIESEL, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001901, DESTINADOS AO ABSTECIMENTOS EM VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 30/04/2004 | 1000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECCAO DO ESTATUTO DO IDOSO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No. 003209. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 30/04/2004 | 60.00 | 08270555000165 | BRISEPAL | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBONGOS 30 X 30, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000277, DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 30/04/2004 | 169.00 | 05895239000190 | INFOTECH | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No. 000018. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2004 | 261.27 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/04/2004 | 290.00 | 00008649960472 | ALBERTO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO E REINSTALACAO DO PABX NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 12 A 22 DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO No. 624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 30/04/2004 | 269.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COM.MOVEIS, EQUIP.P/ESCR.LTDA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01(UM) ARMARIO, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 002117, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2004 | 441.16 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-3707,INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 30/04/2004 | 14399.47 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA ELIZA BEZARRA LEANDRO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO No.647, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2004 | 3.40 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58026-0 REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2004 | 3.45 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58026-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001539 | 30/04/2004 | 15000.00 | 04291966000186 | LINS, VIEIRA E SILVA LTDA.(ROTHEIA) | CORRESPONDENTE A 4a(QUARTA) MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ANTONIO TABOZA RODRIGUES,CONFORME NOTA FISCAL No.031, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001543 | 30/04/2004 | 5000.00 | 04291966000186 | LINS, VIEIRA E SILVA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 5a. MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 032, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001546 | 30/04/2004 | 30000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEOS DIESEL), ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 000329 E 005621, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00002748306473 | JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETOCITY CAJAZEIRAS, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2004 | 740.00 | 00003832494499 | FRANCISCA INACIO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA- PROJETO OFICINA EM EVA-ARTESANATO, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00083946314449 | JOSE TEODOSIO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA- PROJETO DEZ ANOS NO PÉ DE SERRA, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2004 | 800.00 | 00007268327404 | CIPRIANO MIGUEL PEREIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO TRIO PÉ DE SERRA, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00000895472414 | ROMEU MOREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO BANDA DANOS MORAIS, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2004 | 800.00 | 00013958284825 | JOSE MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO TRIO FORRÓ ZANGADO, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00091832608468 | NILVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO BAIÃO DE DOIDO-BANDA, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO CAJAZEIRAS E SUA HISTÓRIA, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00060140674420 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA VILAR | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO OFICINA DE RÁDIO E COMUNICAÇÃO, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2004 | 800.00 | 00069111359404 | RINALDO DOS SANTOS MOREIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO A MEMÓRIA EU TRAGO EM ROCK-CD, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2004 | 800.00 | 00004098801400 | ALTIERES FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE CDs, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00008648808472 | AGUINALDO BATISTA ROLIM | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO CAJÁ VIDEO RAIZES, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00034262121453 | SEVERINO CABRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO O PÃO DA MEMÓRIA- LIVRO, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00040373258372 | IVANILDO DUNGA GON€ALVES | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO CHAMA-FESTIVAL DE TALENTOS, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2004 | 800.00 | 00006352885403 | ARIOSVALDO PIRES LEITE | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO OS BÁRBAROS- MONTAGEM DE ESPETÁCULOS DE DANÇA, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00076076679468 | HEBER ROLIM MEIRELES | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO CONSÓCIO RIMA, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00002273350406 | MARIA DE LOURDES SARAIVA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO FESTIVAL LITERÁRIO, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00002273350406 | MARIA DE LOURDES SARAIVA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO FESTIVAL LITERARIO, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2004 | 8400.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO DE CULTURA "IVAN BICHARA" | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO MANUTENÇAO DO FUMINC, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00064674738415 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO CADERNO C - COMUNICAÇÃO, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00030032482353 | RAIMUNDO MEIRELES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO SONORIZAÇÃO, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2004 | 626.40 | 00006562380464 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO ARTE E CULTURA- DANÇA, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00036744930478 | ORLANDO DE QUEIROZ MAIA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO OFICINA MONTAGEM-TEATRO, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2004 | 700.00 | 00000091636469 | JOSÉ NETO FERREIRA FARIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO MEU PRIMEIRO AMOR- LIVRO, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00003198589444 | DELANIO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO SE MEU PONTO G FALASSE, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00057015996472 | AGUINALDO JOSE CARDOZO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-PROJETO TRINCA MAS NÃO QUEBRA, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00059679956849 | FRANCISCO AUGUSTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA- PROJETO CONHECENDO CAJAZEIRAS- LIVRO, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00003451710471 | JOEL FREIRA DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA- PROJETO FENERD FESTIVAL- FEST. NORDESTINO DE DANCAS, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2004 | 533.60 | 00043354394668 | RAIMUNDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA- PROJETO PAU E PEDRA, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00007940980378 | FRANCISCO ANCHIETA MARTINS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA- PROJETO TRINTA E SEIS ANOS ENCANTANDO, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRE MOESIA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA- PROJETO CAJA ROCK- FESTIVAL, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00006635545433 | IRALANDIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA- PROJETO OFICINAS DE PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 30/04/2004 | 199.50 | 04715570000119 | PALMEIRA COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TOALHAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No. 000428, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 30/04/2004 | 4240.00 | 00060141263415 | RONOALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA FIAT/UNO MILLE, ANO 92/93, PLACA HVY 3819-CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE AS FAMÍLIA - PSF, NO PER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2004 | 2445.42 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCÁRIO, EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2004 | 1032.26 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCÁRIO, EM 13/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2004 | 233.49 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 30/04/2004 | 66.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 30/04/2004 | 12100.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, BRITA CASCARINHO E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTAL FISCAL No. 000013, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2004 | 11.30 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA USF MULTIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 30/04/2004 | 864.50 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE SEGURAÇA PARA CAMA DE FERRO, ESPECIFICADAS NA NOTAL FISCAL No. 000499, DESTINADAS AO USO NA UNIDADE DO PSF DO SÍTIO COCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 30/04/2004 | 200.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001458 | 30/04/2004 | 9386.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DIVERSAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No. 000460, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO HOSPITAL INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 30/04/2004 | 3887.36 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000268, DESTINADOS A POLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00076891917468 | RICARDO LOURENCO COELHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No.001412, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 30/04/2004 | 1500.00 | 01340808000180 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLA ISLENE HOLA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.031, EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 30/04/2004 | 168.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.026350,DESTINADOS A REPOSIÇAO NO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO MMS-5395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 30/04/2004 | 489.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01(UM) TELEVISOR, ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL No. 023335, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 30/04/2004 | 295.15 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001207, DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2004 | 1542.00 | 08923971000115 | FOPAG - CAMPANHA DE VACINA€AO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS CONTRA A INFLUENZA, NO PERIODO DE 17 A 30 DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 30/04/2004 | 300.00 | 01475521000168 | LABOR. E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM 01(UM) ELETROCARDIOGRAMA, PERTENCENTE A POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No. 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 30/04/2004 | 1817.25 | 08790792000157 | W. MATIAS ROLIM-COM.VAREJISTA.DE TECIDOS | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TOALHAS, BRAMANTES, TRAVERSEIROS, LENCOIS E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001616, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2004 | 600.00 | 00012345678909 | FOPAG - PEVA/ECD | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PEVA/ECD, REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E ABRIL/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2004 | 142.43 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-7130,INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2004 | 209.19 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-7066,INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2004 | 58.87 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-4770,INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 30/04/2004 | 2553.43 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA BASE DE CAIXA D'AGUA ELEVADA NO SITIO MATEUS, NESTE MUNICÍPIO, PARA ARMAZENAMENTO D'AGUA DE BOA QUALIDADE, EVITANDO DOENÇAS A POPULACAO DO REFERIDO SÍTIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO No. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2004 | 2920.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHARÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 30/04/2004 | 480.00 | 00009442944487 | JOSE MARCELINO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASS AUTOMOVEL - MARCA VW/VOYAGE PLUS, PLACA BOI 6578, DESTINADOS AO TRANSPORTE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS JUNHO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001545 | 30/04/2004 | 30000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos.000328 E 005620, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 30/04/2004 | 1205.00 | 00051874903468 | ROBERTO WAGNER RICARTE E SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C MARCA FORD/F1000HSD XL- PLACA HVA3696. ANO 96/97 DIESEL, COR VERDE,PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001548 | 30/04/2004 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA), ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000328, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVICOS AS UNIDADES DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 30/04/2004 | 530.00 | 00075958740415 | FRANCISCO JOSE DE ANCHIETA R. DE MOURA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASS/AUTOMOVEL- MARCA VW/VOYAGE GL-PLACA MNC8491/PB, ANO 89/89, ALCOOL, COR MARROM, PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001550 | 30/04/2004 | 20000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA E OLEOS DIESEL), ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 005620, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 30/04/2004 | 800.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASS/AUTOMOVEL- MARCA GM OPALA PLACA MWF2549, ANO 76/76, GASOLINA, COR BRANCA, PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE AS FA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 30/04/2004 | 500.00 | 00004348862893 | INACIO ALBUQUERQUE BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO VW GOL - PLACA BRB7711, ANO 94/95, GASOLINA, COR PRATA, PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE AS FAMILIAS-PSF, BEM COMO, A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 30/04/2004 | 480.00 | 00009442944487 | JOSE MARCELINO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL - MARCA VW/VOYAGE PLUS - PLACA BOI6578/PB, ANO 86/86,ALCOOL, COR AZUL, PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 30/04/2004 | 450.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASS/AUTOMOVEL - MARCA VW PARATI S - PLACA MMS8150/PB, ANO 85/86, ALCOOL, COR BRANCA, PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 30/04/2004 | 3450.00 | 01751052000162 | RAEX IND. COM.REPRES. E DISTR. DE EQUIPAMENTOS MED | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM CONJUNDO DE PEÇAS DE RAIO-X DE 200 MA ANODO GIRATORIO DISPARADOR, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No. 001511, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO PERTENCENTE A POLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 30/04/2004 | 3300.00 | 38048013000103 | MICROMED BIOTECNOLOGIA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO de 01(UM) ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL, ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL No. 15782, DESTINADO AO USO NA POLICLINICA "ORCINO GUEDES" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2004 | 10.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 8.180-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 27/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2004 | 180.00 | 00012345678909 | SUELENE LOPES FERREIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE - CADSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2004 | 100.00 | 00012345678909 | CRISANTO SIMAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SOUSA-PB, NO DIA 28/04/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/04/2004 | 1820.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2004 | 40.64 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-5211, INSTALADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 30/04/2004 | 2800.00 | 02874845000131 | ROCDRILL COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTON BITS 4.1/2", ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL No. 004809, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PERFURATRIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENV. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2004 | 110.63 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, LOCALIZADOS A RUA GERMINIANO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2004 | 100.42 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, LOCALIZADOS A RUA PADRE JOSE TOMAZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2004 | 140.17 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, LOCALIZADOS A RUA TENENTE ARSENIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2004 | 10096.20 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCÁRIO, EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2004 | 6811.66 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCÁRIO, EM 13/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 30/04/2004 | 2750.00 | 07197718000169 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PNEU 13X24-12L S/CAMARA E CAMARA TRELLEBORG 13.00-24 TR220, CONFORME NOTA FISCAL No.040649, EM ANEXO, DESTINADOS A REPOSICAO NA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | RECUPERACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 30/04/2004 | 5830.00 | 00007187378491 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DA PRACA IRMAR FERNADA, LOCALIZADA NAS CASAS POPULARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No. 000018. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 30/04/2004 | 6266.00 | 03643232000156 | CATPEL-COMERCIO DE P. PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA PATROL 120B E TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.1042, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2004 | 18536.54 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO 34a./120 PARCELA E PROJETO DE EFIENTIZACAO, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 06/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 30/04/2004 | 3094.00 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PECAS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.6432,DESTINADAS A REPOSIÇAO NA MAQUINA PATROL 120B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 30/04/2004 | 2453.00 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.6433,DESTINADOS A REPOSIÇAO NO VEICULO CAMINHÃO HVH 7128,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 30/04/2004 | 3740.00 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS (1000x20- BFT-T-615), DESTINADO A REPOSIÇAO NO VEICULO CAMINHÃO HVH 7128,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL No.6430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 30/04/2004 | 1300.00 | 03643232000156 | CATPEL-COMERCIO DE P. PARA TRATORES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECA(UMA CORRENTE 2Y-2500), ESPECIFICADA NA NOTA FISCAL No. 1034, DESTINADA A REPOSICAO NA MAQUINA PATROL 120 B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 30/04/2004 | 150.00 | 00019309279400 | ANTONIO VALERIO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇAO NA LAMINA DA MAQUINA DE ASFALTO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No.001385, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 30/04/2004 | 390.00 | 00043963781491 | JOSE EDEELDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PLACA PARA A PRACA IRMA FERNANDA, LOCALIZADA NAS CASAS POPULARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No. 001397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 30/04/2004 | 1890.00 | 00016239520420 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAMENTO DO MOTOR E TROCA DE VOLANTE E CONJUNTO DE EMBREAGEM DA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL No.000006, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 30/04/2004 | 340.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS CACAMBA, PLACA MNJ 0644, F. GUINCHO, PLACA 0853 E PA MECANICA 55A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 30/04/2004 | 750.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA RETIRADA DE PEDRAS DE PAEALELEPIPEDOS, DESTINADAS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No. 001418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 30/04/2004 | 731.00 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No.6448,DESTINADAS A REPOSIÇAO NA MAQUINA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2004 | 200.38 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 30/04/2004 | 1485.84 | 03939268000181 | RAQUEL MACENA TORRES | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No. 000335, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 30/04/2004 | 520.00 | 23531940000102 | BOSCHIL COMERCIAL DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS(10 DENTES 3585860), ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 0672, DESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 30/04/2004 | 1100.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 30/04/2004 | 2200.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DUAS) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001544 | 30/04/2004 | 15000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEOS DIESEL), ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 005622, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 03/05/2004 | 30435.95 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR (HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTAM SEUS SERVICOS NA AREA DE CLINICA PEDIATRICA EM CARATER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMACAO DOS ATENDIMENTOS NA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 03/05/2004 | 1690.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO, BASCULHANTE ,PLACA MOR 0068/PB, A DIESEL ,PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- MANILHAS E OUTROS,PARA RECUPERAÇAO DE ESGOTOS EM DIVERSOS LOGRADOUR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 03/05/2004 | 1900.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, MARCA FORD CARGA 1317, PLACA HUH 7128/PB, ANO 86/87, A DIESEL ,PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- MANILHAS E OUTROS,PARA RE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 03/05/2004 | 2036.40 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000537, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00005865655400 | SAUL JOBERTH SOARES | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - PROJETO BANDA KARAVELOS, COMO LEI 1.528/2003 DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 03/05/2004 | 2000.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM ALUMINIO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 40x60 CADA PLACA, DESTINADAS A INAUGURACOES DAS ESCOLAS, GALDINO PIRES FERREIRA,CRISPIM COELHO,AUGUSTO BERNARDINO, JOSE ANTONIO DE NASCIMENTO, LUIZ ROLIM,JOSE LEITE E MARIA GUIMARAES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 03/05/2004 | 650.00 | 04460214000100 | FUNDAÇÃO DE CULTURA "IVAN BICHARA" | CORRESPONDENTE A REPASE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE TRABALHO E MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0001604 | 03/05/2004 | 9280.92 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001993, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/05/2004 | 150.00 | 00012345678909 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SRa. MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, RELATIVO AO PROGRAMA ESTUDANTE - PEC - RP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 03/05/2004 | 3143.86 | 05097869000110 | MARIA DANTAS DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEGEM E ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001608 | 03/05/2004 | 18446.94 | 04291966000186 | LINS, VIEIRA E SILVA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 6a. MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 033, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/05/2004 | 7500.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/05/2004 | 1950.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES E COODENADORES DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/05/2004 | 180.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS,ALIMENTACAO E TRANSPORTE, PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NO SETOR DE INDENTIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/05/2004 | 500.00 | 00091832608468 | NILVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12,13,14,17 E 18/05/2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/05/2004 | 2880.00 | 00012345678909 | FOPAG - PRECATORIOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO ( INATIVOS E PENSIONISTAS) RELATIVO A 18ª PARCELA DO ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 03/05/2004 | 3200.00 | 00002890233430 | CATHARINE ROLIM NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO E ACOMPANHAMENTO AOS TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE MAIO/2004 A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0001613 | 04/05/2004 | 12140.00 | 41218454000110 | FIR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E 01(UMA) IMPRESSORA, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 002036 E 002037, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0001615 | 19/05/2004 | 22974.04 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA EMPG DR. PAULO PIRES FERREIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 000533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0001614 | 19/05/2004 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/05/2004 | 160.00 | 00001019836466 | CHRISTIANE GAMBARRA ARAÚJO DANTAS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21/05/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 19/05/2004 | 300.00 | 00012345678909 | STERLANE TAVARES ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, AFIM DE REALIZAR TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 19/05/2004 | 3300.00 | 00007040750325 | LUIZ LEITE DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/MEC.OPER, MARCA FORD F700- PLACA HTZ 5426/PB, ANO 79, COR CINZA, CAP/POT/CIL 2,0T/145CV/2EX, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE MAIO/2004 A 19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E AQUISIÇAO DE PEDRAS DE ALVENARIAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No.001448EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 20/05/2004 | 3500.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, BRITA, CASCARINHO E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0001687 | 20/05/2004 | 5010.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001375, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 20/05/2004 | 7900.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELO, BRITA, AREIA E PÓ DE PEDRA, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000014, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/05/2004 | 4.80 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-5702,INSTALADO NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 20/05/2004 | 19.00 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDETE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS,100113-7(BANCO REAL), REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 13 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 20/05/2004 | 24.00 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS,100113-7(BANCO REAL),REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 20/05/2004 | 12.00 | 00012345678909 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.35-0,(CAIXA ECONOMICA FEDERAL), REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 20/05/2004 | 4128.68 | 00012345678909 | VERONICA DANTAS MACAMBIRA COELHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO TAIS COMO: CERTIDÕES DE CASAMENTO E DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/05/2004 | 53.19 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.5086-5,REFERENTE A TARIFA COBRADA NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 18 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/05/2004 | 15.76 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.5086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 17 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/05/2004 | 7.88 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.5086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 14 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/05/2004 | 1.97 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.5086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 12 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/05/2004 | 1.97 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.5086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 11 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/05/2004 | 3.94 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.5086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 06 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/05/2004 | 5.91 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.5086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 05 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/05/2004 | 23.64 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.5086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/05/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.8180-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/05/2004 | 11.87 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.5086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 03 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/05/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.8174-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/05/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.9136-7, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/05/2004 | 29.90 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.4019-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 05 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/05/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.8170-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/05/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.8176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO EM 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/05/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.8179-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO EM 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/05/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.58083-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO EM 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/05/2004 | 1801.92 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.3965-9,EM FAVOR DO INSS(PARC.ADM.), DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO EM 10 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/05/2004 | 19191.72 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.3965-9,EM FAVOR DO INSS(PARC.RETENÇAO), DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO EM 10 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/05/2004 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 9640-7,EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 18 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2004 | 25740.70 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.3965-9,EM FAVOR DO INSS, DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO EM 10 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2004 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 9640-7, EM FAVOR DA AMAP, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 10 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/05/2004 | 485.55 | 00012345678909 | PASEP | CORERESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.3965-9,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/05/2004 | 3911.40 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.3965-9,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2004 | 132.64 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-1434, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07-011, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/05/2004 | 360.00 | 00012345678909 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.3965-9, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 20/05/2004 | 590.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DO PROGRAMA CIDADANIA EM AÇÃO(SETE EDIÇÕES) E DE OUTROS 03(TRES) SPOTS PUBLICITÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 20/05/2004 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS,100113-7 ,EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 20/05/2004 | 262.50 | 00009851372404 | VALDIRAN PAULO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/05/2004 | 480.00 | 00012345678909 | MINISTERIO PUB.ESTADO-PROC.GERAL JUSTI€A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO E EXTRATO BANCARIO, EM 10 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 20/05/2004 | 25.00 | 08667024000100 | CREA-PB CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO PROJETO E EXECUÇAO DE 01(UMA) PRAÇA COM AREA DE 2.365,00 M2, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRETO BRAGA ESQUINA COM A RUA VITAL C. ROLIM, NO BAIRRO DAS POPULARES, CONFORME ART- ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, EM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/05/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.8436-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/05/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.8181-7, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/05/2004 | 2870.47 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS No.9640-7 EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO EM 11 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 20/05/2004 | 80375.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATA, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No.023, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2004 | 450.00 | 00060152184449 | VALDICE CAROLINA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28/05/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES EM HANSENÍASE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/05/2004 | 450.00 | 00002066253405 | ZELIA MARIA ANDRIOLA LEITE | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28/05/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES EM HANSENÍASE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 20/05/2004 | 15505.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0001686 | 20/05/2004 | 11085.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELÉTRICOS E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001374, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 20/05/2004 | 1610.00 | 02683280000105 | JOSE ALVES FARMACIA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INCETICIDAS, DESTINADAS A DEDETIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL No.000268, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 20/05/2004 | 270.75 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA NA COMUNIDADE DE SERRA DA ARARA EFETUADO NO DESALINIZADOR,CONFORME NOTA FISCAL No.000059, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 20/05/2004 | 1956.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 000289 E 000290, DESTINADOS AO USO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/05/2004 | 1.70 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.58026-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/05/2004 | 28.65 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.8173-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 20/05/2004 | 150.00 | 00003639387457 | THIAGO LIBERATO DE OLIVEIRA MACIEL | CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE UM CARTUCHO DA HP 1.200, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 001454. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 20/05/2004 | 1000.00 | 09427428000190 | BRASCORDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) REDE TITAN POLIET 30/36X100X100X50, ESPECIFICADA NA NOTA FISCAL No. 052924, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL COROLINO DE SOUSA NETO DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 20/05/2004 | 2110.00 | 00013662405881 | JULIO KUNZLI FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS, REALIZADOS EM VARIAS DATAS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No.001446, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2004 | 5000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, FEITO EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 20/05/2004 | 160.00 | 00045595526491 | kATIA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇAO EM REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, QUE REALIZAR-SE À NA CAPITAL JOAO PESSOA, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO, NA QUAL TRATARÃO DE ASSUNTOS RELEVANTES PARA A CULTURA DA CIDADE DE CAJAZEI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 20/05/2004 | 1800.00 | 01286765000100 | R. VICENTE & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADA, ESPECIFICADAS NAS NOTASI FISCAIS Nos. 001680 E 001681, DESTINADAS DE ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 20/05/2004 | 3500.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE BUTIJÕES P/13(GAS DE COZINHA, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No. 000966, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E CAIC. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | DESENV.DAS ATIV.DE APREND.ESPECIAL P/CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0001692 | 20/05/2004 | 4315.60 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000435, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001693 | 24/05/2004 | 7000.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 0048, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 24/05/2004 | 1600.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 032. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | DESENV.DAS ATIV.DE APREND.ESPECIAL P/CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0001696 | 24/05/2004 | 15000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 001508 E 001509, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 24/05/2004 | 58927.14 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO EXERCICIO 2004,PARA IMCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 24/05/2004 | 7251.66 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO EXERCICIO 2004,PARA IMCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 24/05/2004 | 14636.66 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO EXERCICIO 2004,PARA IMCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 24/05/2004 | 1980.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO EXERCICIO 2004,PARA IMCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 24/05/2004 | 1060.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO EXERCICIO 2004,PARA IMCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 24/05/2004 | 356.20 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO EXERCICIO 2004,PARA IMCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 24/05/2004 | 7948.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO EXERCICIO 2004,PARA IMCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 24/05/2004 | 2678.77 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO EXERCICIO 2004,PARA IMCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 24/05/2004 | 61.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO EXERCICIO 2004,PARA IMCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/05/2004 | 200.00 | 00078945097449 | EDILSON SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEGAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/05/2004 | 180.00 | 00012345678909 | ANGELO JOSE NEPONUCERO | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/05/2004 | 660.00 | 00012345678909 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO DA RECLAMATÓRIA No. 01.0580/97, ENTRE AS PARTES ANA MARIA DE SOUSA E PREFEITURA DE CAJAZEIRAS, DA VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME MANDADO No. 576, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/05/2004 | 660.00 | 00012345678909 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO DA RECLAMATÓRIA No. 01.0580/97, ENTRE AS PARTES ANA MARIA DE SOUSA E PREFEITURA DE CAJAZEIRAS, DA VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME MANDADO No. 576, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/05/2004 | 5048.45 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICA€OES | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 28 DE MARCO A 27 DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 24/05/2004 | 9.85 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE No.5086-5,REFERENTE A TARIFA COBRADA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 24/05/2004 | 5.91 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE No.5086-5,REFERENTE A TARIFA COBRADA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 21 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 24/05/2004 | 9.85 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE No.5086-5,REFERENTE A TARIFA COBRADA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 19 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/05/2004 | 4.50 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.5086-5,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 25 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/05/2004 | 4.50 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.5086-5,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 26 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/05/2004 | 68.69 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No.EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 26/05/2004 | 500.00 | 00031214266487 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA TAVARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DAS PRAÇAS: CASAS POPULARES(COMPLEMENTO) E PRAÇA DOS ANTIGOS BARRACOS DA CAMILO DE HOLANDA, NO PERÍODO DE 25/04 A 26/05/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001717 | 27/05/2004 | 5220.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO OLEOS DIESEL, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001985, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/05/2004 | 28571.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/05/2004 | 21.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/05/2004 | 300.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/05/2004 | 6641.80 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO MES DE ABRIL/2004, DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO EM 18/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/05/2004 | 18659.02 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO E PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 04/05/2004. PARCELAMENTO 13.291,80 PROJETO EFICIENTIZ. 5.6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/05/2004 | 32780.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/05/2004 | 5406.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEG. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/05/2004 | 1.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEG. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/05/2004 | 1800.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ.DE TRANSP. E TRANSITO( SCTRANS), RELATIVOS OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/05/2004 | 19860.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ.DE TRANSP. E TRANSITO( SCTRANS), RELATIVOS OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/05/2004 | 2196.81 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ.DE TRANSP. E TRANSITO( SCTRANS), RELATIVOS OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/05/2004 | 2679.37 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ.DE TRANSP. E TRANSITO( SCTRANS), RELATIVOS OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/05/2004 | 5108.11 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ.DE TRANSP. E TRANSITO( SCTRANS), RELATIVOS OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/05/2004 | 3008.43 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ.DE TRANSP. E TRANSITO( SCTRANS), RELATIVOS OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/05/2004 | 532.17 | 00012345678909 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE SEQUESTRO No. 126/2004, DA VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, EM FAVOR DA SRa. IRACI MARIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/05/2004 | 901.25 | 00012345678909 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE SEQUESTRO No. 138/2004, DA VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, EM FAVOR DA SRa. MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/05/2004 | 0.15 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6701-6, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 21 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/05/2004 | 10689.34 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/05/2004 | 8.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/05/2004 | 24370.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS INATIVOS(APOSENTADOS) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/05/2004 | 14.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS INATIVOS(APOSENTADOS) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/05/2004 | 14419.23 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/05/2004 | 1300.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/05/2004 | 2514.00 | 08271660000208 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9640-7(BANCO DO BRASIL) EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM 25 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/05/2004 | 25756.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/05/2004 | 7.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/05/2004 | 7734.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/05/2004 | 2.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/05/2004 | 2103.64 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/05/2004 | 950.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 5086-5, EM FAVOR DA JIREH INFORMÁTICA LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO EM 20/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/05/2004 | 20754.17 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/05/2004 | 9.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/05/2004 | 79.85 | 00012345678909 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 8.281-3, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 19/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/05/2004 | 13.00 | 00012345678909 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 35-0, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 27/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/05/2004 | 707.59 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 27/05/2004 | 490.00 | 00064659860434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE A REVELAÇAO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE O PROGRAMA PAIXAO PELA CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA No.001350, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 27/05/2004 | 338.00 | 00064659860434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FOTOGRAFICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA No.001416, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/05/2004 | 13429.23 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/05/2004 | 7.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/05/2004 | 11992.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL(CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/05/2004 | 14.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL(CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/05/2004 | 1745.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS DE DES. SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/05/2004 | 800.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES E ORIENTADORA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS DE DES. SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/05/2004 | 300.00 | 00012345678909 | TEREZINHA SEIXAS BATISTA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR COMO DELEGADA DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES QUE SE REALIZARA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/05/2004 | 180.00 | 00012345678909 | MARIA EDINILZA FELINTO LOPES | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR COMO DELEGADA DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES QUE SE REALIZARA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2004, COMO TAMB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/05/2004 | 600.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSISTENTES E COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/05/2004 | 7500.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DOS BOLSISTAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/05/2004 | 1200.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/05/2004 | 811.45 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No 9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO MÊS DE ABRIL/2004, DOS PRÉDIO PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO EM 18/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001718 | 27/05/2004 | 15000.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001984, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/05/2004 | 15354.78 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL). - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/05/2004 | 12.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL). - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2004 | 800.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(FUNDAÇÃO IVAN BICHARA SOBREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/05/2004 | 5800.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004,DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(ADMINISTRACAO). - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/05/2004 | 11788.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004,DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(MERENDEIRAS). - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/05/2004 | 26.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004,DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(MERENDEIRAS). - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/05/2004 | 7213.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(BIBLIOTECA). - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/05/2004 | 10.20 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004,DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(BIBLIOTECA). - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/05/2004 | 53553.04 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(ADM. FUNDAMENTAL). - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/05/2004 | 84.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004,DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(ADM.FUNDAMENTAL). - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/05/2004 | 160643.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/05/2004 | 97.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/05/2004 | 3215.54 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No 9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO MÊS DE ABRIL/2004, DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO EM 18/05/2004. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/05/2004 | 1090.51 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO MES DE ABRIL/2004, DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(BIBLIOTECA SEDE DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECILIA E OUTROS), CONFORME COMPROV | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 27/05/2004 | 180.00 | 00003859969420 | COSMO LAURENTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CARR. ABERTA -MARCA IMP GM D20 CONQUEST- PLACA MMW 1823. COR AZUL, ANO/MODELO 96/96 PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 27/05/2004 | 240.00 | 00039515974453 | JOSE UILTON BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO/CAMINHONETA/C ABERTA- MARCA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM- PLACA HUU9400. COR PRETA, ANO/MODELO 91/91, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 27/05/2004 | 300.00 | 00013946441831 | LEODIVAN SIMAO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARGA/CAMINHONETA- MARCA GM/CHEVROLET D10- PLACA MYH7923. COR AZUL, ANO/MODELO 81/81, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 27/05/2004 | 180.00 | 00030085594415 | EDVALDO DIAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO/CAMINHONETA/C ABERTA- MARCA GM/CHEVROLET C1404- PLACA HUJ7469. COR MARROM, ANO/MODELO 78/78, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVACAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/05/2004 | 3320.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS BOLSISTAS DA ESCOLA MÚSICA SANTA CECÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/05/2004 | 40194.03 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/05/2004 | 6320.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM). - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/05/2004 | 4970.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROF. INFANTIL - PETI). - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/05/2004 | 11128.76 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001719 | 27/05/2004 | 10301.15 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001986, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 27/05/2004 | 4200.00 | 00015127273420 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FORD FIESTA, ANO 96, PLACA HVJ 4809/CE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE AS FAMÍLIAS - PSF, DURANTE O PERÍODO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/05/2004 | 10000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTA CIDADE EVITANDO ASSIM TRAMISSÃO DE DOENÇAS QUE PREJUDICAM A POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/05/2004 | 9830.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA SAÚDE(AGENTES DO PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/05/2004 | 15073.64 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA SAÚDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/05/2004 | 26960.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/05/2004 | 89780.63 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/05/2004 | 63995.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/05/2004 | 46.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/05/2004 | 44498.49 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2004 | 9.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/05/2004 | 2356.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004,DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/05/2004 | 0.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004,DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/05/2004 | 887.35 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No 9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO MÊS DE ABRIL/2004, DOS PRÉDIO PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO EM 18/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/05/2004 | 6737.33 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 28/05/2004 | 7090.01 | 04831490000129 | F. E. CONSTRU€OES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE FRANCISCO NUNES DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO AZEVÉM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO No. 705/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/05/2004 | 150.00 | 00098129066491 | JACQUELINE MACIEL GONCALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE JUNHO/2004. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/05/2004 | 150.00 | 00058312064400 | JACQUELINE DIAS CAVALCANTE ABREU | CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE JUNHO/2004. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | REALIZACAO DE MELHORIA EM QUADRAS POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 28/05/2004 | 1511.12 | 00012345678909 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINIST.DO MEIO AMB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES E LAZER, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/05/2004 | 765.31 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/05/2004 | 95.00 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/05/2004 | 18.04 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/05/2004 | 3120.00 | 00012345678909 | FOPAG - PRECATORIOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO A 19ª PARCELA DO ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2004 | 0.15 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6701-6, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2004 | 320.00 | 00012345678909 | JOSE AUGUSTO NETO | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE JUNHO/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2004 | 5048.45 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICA€OES | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/04 A 27/05/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2004 | 1017.14 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2004 | 210.61 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICA€OES | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO No. 1834, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/04 A 27/05/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0001828 | 31/05/2004 | 31500.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA, POTÊNCIA DO MOTOR 1.1T/132 CV , DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 29 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 669/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2004 | 257.00 | 00003189824479 | FRANCISCA MARCIA MONTEIRO LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORREIO, NA LOCALIDADE DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME CONVENIO No. 006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2004 | 306.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58083-X(BANCO DO BRASIL), REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 11 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2004 | 9.50 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No.101137, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 25/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 31/05/2004 | 660.00 | 00045088233434 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001497, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 31/05/2004 | 7955.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS PEDAGÓGICOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 013665, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2004 | 100.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DIA 07 DE JUNHO/2004, AS 13h30, SEDE DO SECRETARIADO RELIGIOSO,CUJA PAUTA SERA A DISCURSSAO EM TORMO DA IMPLANTAÇAO DO CURSO DE PEDAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2004 | 14.70 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 18/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2004 | 6435.33 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 18/05/2004. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0001831 | 31/05/2004 | 51223.76 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO, CONFORME NFS. 000543, PLANILHA E CONTRATO DE No. 704/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 31/05/2004 | 1900.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, PLACA HUH 7128/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(MANILHAS E OUTROS), PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSOS LOGRADORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 31/05/2004 | 1690.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, BASCULANTE, PLACA MOR 0068/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(MANILHAS E OUTROS), PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSOS LOGRADORES DA CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2004 | 2685.79 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7, REFERENTE AO CONDUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL,CONFORME EXTRARO BANCARIO EM 18 DE MAIO/2004 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2004 | 30615.11 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITALAR(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA ÁREA DE CLINICA PEDIÁTRICA EM CARÁTER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMAÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA FO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 31/05/2004 | 3000.00 | 08800328000102 | EMCONVI- EMPRESA DE LIMP.DE IMOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) CAÇAMBAS ESTACIONARIAS, PARA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 31/05/2004 | 307.00 | 00045088233434 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001456, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001836 | 31/05/2004 | 4219.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 6941 E 6942, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA POLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001839 | 31/05/2004 | 770.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE No. 1836, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nos. 6941 E 6942, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA POLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0001841 | 31/05/2004 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2004 | 10161.28 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7, REFERENTE AO CONDUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME EXTRARO BANCARIO EM 18 DE MAIO/2004 E COMPROV | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | RECUPERACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0001825 | 31/05/2004 | 21727.08 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRA€A LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS - MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO No. 645/2004. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 31/05/2004 | 2100.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No.001493, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2004 | 600.00 | 00013272349472 | FRANCISCO SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINÁRIO, COMO MOTORISTA, A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2004 | 559.22 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-4399, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2004 | 3.53 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-4399, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2004 | 146.34 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-4451, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2004 | 464.13 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-4399, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2004 | 58.00 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-4770, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA),REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2004 | 117.85 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-7130, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2004 | 126.35 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-7066, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS),REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2004 | 40000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIIQUIAT.E PSICOLOG. E CAJ.LTDA | CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE ACOES DE SAUDE(HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DE CLINICA PSIQUIATRICA PELO CONTRATADO, INTEGRANTE DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2004 | 1205.00 | 00051874903468 | ROBERTO WAGNER RICARTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/C-MARCA FORD/ F1000HSD XL- PLACA HVA3696, ANO 96/97, DIESEL,COR VERDE,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2004 | 450.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASS/AUTOMOVEL- MARCA VW PARATI S -PLACA MM8150/PB,ANO 85/86, ALCOOL,COR BRANCA,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE AS FA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2004 | 480.00 | 00009442944487 | JOSE MARCELINO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PAS/ AUTOMOVEL- MARCA VW/VOYAGE PLUS- PLACA BOI6578/PB,ANO86/86,ALCOOL COR AZUL,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE AS FA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2004 | 500.00 | 00004348862893 | INACIO ALBUQUERQUE BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VW GOL-PLACA BRB7711,ANO 94/95, GASOLINA, COR PRATA ,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE AS FAMILIAS-PSF, BEM COMO, ATEND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2004 | 800.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASS/AUTOMOVEL - MARCA GM OPALA- PLACA MWF 2549, ANO 76/76, GASOLINA, COR BRANCA ,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE AS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2004 | 530.00 | 00075958740415 | FRANCISCO JOSE DE ANCHIETA R. DE MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASS/AUTOMOVEL-MARCA VW/VOYAGE GL- PLACA MNC8491/PB, ANO 89/89, ALCOOL, COR MARROM,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE AS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2004 | 6300.00 | 00012345678909 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDEDNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2004 | 5100.00 | 00012345678909 | FOPAG - PARAMENTROS EM A€AO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLIVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO PARAMETRO EM ACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2004 | 274.10 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-1548, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2004 | 71.59 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-1548, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2004 | 303.70 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-3707, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2004 | 249.68 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-1548, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 01/06/2004 | 2394.00 | 00000985254840 | FRANCIMARIO LACERDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CARR ABERTA, PLACA KFK 7196, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 728/2004. - FUNDEF 40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2004 | 233.43 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-13323, INSTALADO NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2004 | 290.71 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-3323, INSTALADO NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2004 | 533.07 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-5702, INSTALADO NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA(CONTABILIDADE),REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2004 | 1250.00 | 00012345678909 | FOPAG-PROG.DEFICIENTE FISICO-PRO-DENESP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO- APOIO AO DEFICIENTE FISICO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS(BOLSISTAS, COORDENADOR E ORIENTADORA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2004 | 307.37 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-1487, INSTALADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2004 | 262.53 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-1487, INSTALADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2004 | 257.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORRESIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONVENIO No. 006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2004 | 209.87 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-4450, INSTALADO NESTA EDILIDADE(GABINETE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2004 | 285.00 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-4450, INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2004 | 112.42 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-7067, INSTALADO NA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2004 | 160.00 | 00084095881453 | ROGERIO SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME OFICIO No. 313/2004, EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2004 | 160.00 | 00041267060468 | ANTONIO RAIMUNDO DE HOLANDA FILHO | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME OFICIO No. 312/2004, EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2004 | 774.91 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CONSOLIDADO No.12222377, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2004 | 16.47 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CONSOLIDADO No.12231796, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2004 | 1170.52 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CONSOLIDADO No.12231796, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2004 | 6.80 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL CIC. RADIODIFUSAO A 2 FIOS DO APARELHO, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2004 | 489.92 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-4383, INSTALADO NESTA EDILIDADE(CENTRAL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2004 | 1583.39 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CONSOLIDADO No.38424721, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2004 | 425.77 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-4383, INSTALADO NESTA EDILIDADE(CENTRAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2004 | 146.48 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-5669, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2004 | 1702.87 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CONSOLIDADO No.12684882, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2004 | 222.54 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CONSOLIDADO No.36560184, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-1434, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/011 SITUADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2004 | 300.05 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO No.531-4384, INSTALADO NESTA EDILIDADE(CENTRAL),REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/06/2004 | 260.00 | 00012345678909 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO TIRO GUERRA 07-011, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME ART. 58, DO R-138, DA LEI DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/06/2004 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS No.100113-7,EM FAVOR DA AMAP,CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO EM 09 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/06/2004 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 15 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/06/2004 | 500.00 | 00031214266487 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUANDO DE VIAGEM REALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROJETOS DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 02/06/2004 | 992.91 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE A FATURA No. 00.04.30.9571-2, CONFORME CONTRATO No. 1893 COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/06/2004 | 645.00 | 00012345678909 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DBITO EFETUADO NA C/C DO FPM No.3965-9,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 09 DE JUNHO/2004, EM 09 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/06/2004 | 712.50 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS No.10037, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 01 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/06/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58083-x(BANCO DO BRASIL), REFERENTE A TARIFA COBRADA DURANTE O MES DE JUNHO/2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 02/06/2004 | 39.55 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C.5086-5(BANCO DO BRASIL), REFERENTE A TARIFA COBRADA NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 09 DE JUNHO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 01 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/06/2004 | 2.00 | 00012345678909 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.35-0(CAIXA ECONOMICA FEDERAL), REFERENTE A TARIFA COBRADA NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 01 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/06/2004 | 29.90 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.4019-3(BANCO DO BRASIL), REFERENTE A TARIFA COBRADA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/06/2004 | 10.00 | 00012345678909 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8281-3(BRADESCO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 08 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/06/2004 | 57.15 | 00012345678909 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8281-3(BRADESCO), REFERENTE A TARIFA COBRADA NO MES DE JUNHO/2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/06/2004 | 24.00 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137(BANCO REAL), REFERENTE A TARIFA COBRADA DURANTE O MES DE JUNHO/2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 11 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/06/2004 | 9.50 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137(BANCO REAL), REFERENTE A TARIFA COBRADA DURANTE O MES DE JUNHO/2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 09 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/06/2004 | 6.00 | 00012345678909 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 35-0(CAIXA ECONOMICA FEDERAL), REFERENTE A TARIFA COBRADA NO PERÍODO DE 02 A 14/06/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/06/2004 | 230.94 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/06/2004 | 43.61 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/06/2004 | 87.71 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/06/2004 | 90.96 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA A RUA CORONEL GUIMARAES 173 S/N, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0001901 | 02/06/2004 | 10000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 002042, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/06/2004 | 650.00 | 04460214000100 | FUNDAÇÃO DE CULTURA "IVAN BICHARA" | CORRESPONDENTE AO PEPASSE MENSAL FEITO EM FAVOR DA FUNDACAO ACIMA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE TRABALHO E MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0001903 | 02/06/2004 | 9554.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001519, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 02/06/2004 | 3013.38 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA GALDINO PIRES, NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 02/06/2004 | 2086.24 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) MANDALAS, NAS ESCOLAS DO CAIC E CIRINEUS DO CAMINHO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS REFERIDAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001913 | 02/06/2004 | 10433.76 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAl No. 002021, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 02/06/2004 | 4014.74 | 00004445876402 | CIELIO ABREU DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA E.M.E.I.F. CEL. JULIO MARQUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO FREI DAMIÃO - ZONA RURAL - CAJAZEIRAS - PB, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/06/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9136-7(BANCO DO BRASIL), REFERENTE A TARIFA COBRADA DURANTE O MES DE JUNHO/2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/06/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8180-9(BANCO DO BRASIL), REFERENTE A TARIFA COBRADA DURANTE O MES DE JUNHO/2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/06/2004 | 4518.59 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIO(SOM MECANICO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2004, NA QUADRA DO XAMEGÃO, NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2004, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 02/06/2004 | 2051.49 | 08848483000190 | POSTO DE SERVIÇOS N. S. DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 005266, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAÚDE ESPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/06/2004 | 24.00 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/06/2004 | 50.66 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF MULTIRAO E VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/06/2004 | 40.13 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/06/2004 | 220.12 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/06/2004 | 1400.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE A.PIRANH | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CISAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, DE ACORDO COM LEI No. 1.239-GP/2001, CONFORME OFÍCIO No. 06/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/06/2004 | 180.00 | 00028850149468 | MARGARIDA MARIA LIMA ROLIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18/06/2004, A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE AÇÕES DE CONTROLE DA HANSENÍASE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0001908 | 02/06/2004 | 70000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 517, 518 E 519, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, FARMPARCIA BÁSICA E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 02/06/2004 | 540.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÕES DE AÇÕES DE SAUDE, NA ESPECIALIDADE DE FRATURAS E ORTOPEDIA, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, INTEGRANTE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, AOS USUÁRIOS DO SIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 02/06/2004 | 930.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASON,T.STa.TEREZINHA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÕES DE AÇÕES DE SAUDE, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASON, GINECOLOGIA, PEQUENAS CIRURGIA E OUTROS, INTEGRANTE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 02/06/2004 | 380.00 | 02975145000133 | CEMEC-CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÕES DE AÇÕES DE SAUDE, NA AREA DE UROLOGIA, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIDADE EM UROLOGIA E ULTRASONOGRAFIA , INTEGRANTE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, AOS USUÁR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 02/06/2004 | 943.00 | 09199878000172 | LAB.DE ANAL. CLIN.DR. ISAAC LORDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISES CLINICAS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 02/06/2004 | 395.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTA€OES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000775, DESTINADOS A POLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 02/06/2004 | 1080.00 | 00076891917468 | RICARDO LOURENCO COELHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 02/06/2004 | 475.00 | 01340808000180 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLA ISLENE HOLA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS(EXAMES) REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 02/06/2004 | 1845.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO REALIZADA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO E NOTA FISCAL No.029, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 02/06/2004 | 1050.00 | 02205134000174 | JOSEFA FERREIRA DE ALBUQUERQUE & CIA.LTD | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS CARRENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 000062, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 02/06/2004 | 27023.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/06/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8181-7(BANCO DO BRASIL), REFERENTE A TARIFA COBRADA DURANTE O MES DE JUNHO/2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/06/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8436-0(BANCO DO BRASIL), REFERENTE A TARIFA COBRADA DURANTE O MES DE JUNHO/2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/06/2004 | 38580.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | IMPLANT.DE PROG.DE PROM.,PREVENCAO,PROTECAO E ASSIST.A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/06/2004 | 1778.00 | 08923971000115 | FOPAG - CAMPANHA DE VACINA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUPERVISORES, COORDENADOR, VACINADORES E MOTORISTAS, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO, SARAMPO, CAXUMBA E RUBEOLA, NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2004, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0001944 | 02/06/2004 | 10000.00 | 00604184000107 | FARMÁCIA WILSON LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001048, DESTINADOS AO PROGRAMA DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/06/2004 | 259.53 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/06/2004 | 216.79 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/06/2004 | 86.52 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE TOMAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/06/2004 | 126.35 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO S/N, SN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/06/2004 | 101.93 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS LOCALIZADO A RUA GERMINIANO DE SOUZA SN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 07/06/2004 | 435.00 | 00009851372404 | VALDIRAN PAULO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0001946 | 07/06/2004 | 8827.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000411, DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS(EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001947 | 11/06/2004 | 150300.00 | 12741062000133 | EDEM REPRESENTA€OES ARTISTICAS | CORRESPONDENTES A CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS PARA APRESENTAÇÕES E SHOW ARTÍSTICO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO/2004, NA PRAÇA DO XAMEGÃO, NO PERÍODO DE 19 A 28 DE JUNHO DE 2004, CONFORME DISCRIMINADAS NO CONTRATO No. 727/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 11/06/2004 | 2140.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VENENO E OUTROS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000267, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PEVA-ECD PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 11/06/2004 | 190.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.000140, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 11/06/2004 | 340.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.000138, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001952 | 11/06/2004 | 30000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 005659 E 000381, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 11/06/2004 | 2140.00 | 02683280000105 | JOSE ALVES FARMACIA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VENENO E OUTROS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000267,DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PEVE-ECD PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 11/06/2004 | 2000.00 | 00039645193400 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 0000451, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082004 | 0001956 | 22/06/2004 | 19375.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA- MIDIA XXI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/06/2004 | 147.07 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9(FPM), EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/06/2004 | 1184.75 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9(FPM), EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/06/2004 | 295.07 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 09 DE JUNHO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/06/2004 | 2377.01 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 09 DE JUNHO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/06/2004 | 660.00 | 00012345678909 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DAS SENTECAS DO TRABALHO No.151/2001, DE 05/10/2001,DEBITADO NA C/C DO FPM 3.965-9. RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 18 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/06/2004 | 200.00 | 00099888416553 | GEIZIANE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADO, JUNTO A EMPRESA SIM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 22/06/2004 | 14300.00 | 04291966000186 | LINS, VIEIRA E SILVA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 22/06/2004 | 9200.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, PEDRAS PARA MEIO FIO E LAGEADOS PARA COBERTURA DE ESGOTO GINGELO EM DIVERSAS ARTEREAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No.000015, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001959 | 22/06/2004 | 25000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(BLOCOS DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO, ESTATÍSTICA, PRESCRIÇÃO E OUTROS), ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nos. 000644 E 000645, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/06/2004 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 17 E 18/06/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 22/06/2004 | 5000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS INDIVIDUAIS E DIARIOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL No.000646, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 22/06/2004 | 1600.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E CONFECÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 23/06/2004 | 2150.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/06/2004 | 33530.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 23/06/2004 | 6413.26 | 00089345819487 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.002036, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM, ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 23/06/2004 | 1000.00 | 00013662405881 | JULIO KUNZLI FERNANDES | CORRESPONDENTE A EVENTOS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 23/06/2004 | 335.00 | 00050047752491 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE DUAS(02) GELADEIRAS, SENDO: UMA DA ESCOLA CAROLINO DE SOUZA NETO E OUTRA DA ESCOLA IRMÃ NIVANDA LEITE(AGROVILA) DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/06/2004 | 10595.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES PEVA/ECD),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/06/2004 | 320.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TCE E A EMPRESA SIMPLESTEC, DURANTE OS DIAS 25, 26, 27 E 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/06/2004 | 739.52 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA ESTRURURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/06/2004 | 1754.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/05 A20/06/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/06/2004 | 800.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS(INSTRUTORES E ORIENTADOR), REFERENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. - CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/06/2004 | 1625.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS(BOLSISTAS), REFERENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/06/2004 | 120.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS(BOLSISTAS), REFERENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. - CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 23/06/2004 | 2592.00 | 00001795000152 | LISNATEL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LISTA TELEFONICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.007871, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/06/2004 | 1300.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/06/2004 | 160.00 | 00078945097449 | EDILSON SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 18, 21, 22 E 23/06/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2004 | 24625.85 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2004 | 7.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2004 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137(2106), EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 30/06/2004 | 1280.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE A FATURA No.0006300058, CONFORME CONTRATO No.1893 COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2004 | 776.00 | 08271660000208 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9640-7(BANCO DO BRASIL), EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2004 | 800.00 | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRE MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA REVISTA ".COM", CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2004 | 1709.76 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2004 | 6339.47 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2004 | 2.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2004 | 15441.71 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2004 | 25557.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2004 | 10689.34 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENCIONISTAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2004 | 12.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2004 | 8.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2004 | 18.04 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283144-9(BANCO DO BRASIL), EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2004 | 466.79 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM No.3.965-9(BANCO DO BRASIL), EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2004 | 63.00 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16322-8(BANCO DO BRASIL), EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 21 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2004 | 57.94 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C FPM No.3965-9(BANCO DO BRASIL), EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2004 | 21140.16 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM No.3965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/PET), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2004 | 1819.26 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM No.3965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC.ADM), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 09 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2004 | 26874.95 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM No.3965-9, EM FAVOR DO INSS(EMPRESA), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 09 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 30/06/2004 | 250.00 | 00006142858442 | MACIEL BEZERRA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE DUAS FAIXAS E QUATRO LETREIROS, NOS SEGUINTES LOCAIS: SANTO ANTONIO, AZEVEM, ASSENTAMENTO FREI DAMIÃO E ESCOLA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, NO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 30/06/2004 | 225.00 | 00006142858442 | MACIEL BEZERRA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E COLOCAÇÃO DE 05(CINCO) FAIXAS DO 1º CIDADE DA PAZ, REALIZADO PELO CONSELHO DOS PASTORES EVANGELICOS DE CAJAZEIRAS E COM APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001552 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2004 | 72.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FAVOR DA SRa. SANTINA PESSOA DE ABREU, REFERENTE A 09(NOVE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME ALVARÁ - PROC. No. 0132004000006-2, DA COMARCA DE CAJAZEIRAS - JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2004 | 260.00 | 00012345678909 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME ART. 58, DO R-138, DA LEI DO SERVICO MILITAR, CONFORME OFICIO No.62-TG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2004 | 989.50 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRRECADAÇÃO DO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2004 | 14252.64 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2004 | 12794.63 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL(CRECHES),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2004 | 14.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2004 | 7.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 30/06/2004 | 3862.00 | 09286824000144 | M.A. BATISTA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000249, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2004 | 1800.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES E INSTRUTORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2004 | 7500.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MENINOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2004 | 1105.87 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 30/06/2004 | 3900.04 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME NOTA FISCAL No.002070, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 30/06/2004 | 2000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME NOTA FISCAL No.001527, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2004 | 450.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2004 | 633.15 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2004 | 20782.56 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2004 | 9.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2004 | 47.50 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFA COBRADA NO MES DE JUNHO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2004 | 18.20 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS No.9640-7(BANCO DO BRASIL), REFERENTE A TARIFA COBRADA, NO MES DE JUNHO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 24 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2004 | 14.20 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5086-5(BANCO DO BRASIL), REFERENTE A TARIFA COBRADA, NO MES DE JUNHO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 23 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2004 | 27.78 | 00012345678909 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8281-3(BRADESCO), REFERENTE A TARIFA COBRADA, NO MES DE JUNHO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 24 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2004 | 47.50 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137(2106), REFERENTE A TARIFA COBRADA NO MES DE JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2004 | 100.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NÃO RECIBIDA NO CONTRA CHEQUE DO MÊS DE JUNHO, EM FAVOR DO SR. JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2004 | 160.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA DISCUTIR SOBRE A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC No. 04/2004, DISCIPLINANDO REGRAS QUE MUDARÃO A AP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2004 | 160.00 | 00003627130499 | MARICÉLIA DE OLIVEIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA DISCUTIR SOBRE A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC No. 04/2004, DISCIPLINANDO REGRAS QUE MUDARÃO A AP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2004 | 3.20 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7(BANCO DO BRASIL), REFERENTE A TARTIFA COBRADA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 30/06/2004 | 405.00 | 02521147000152 | MARCELO ROCHA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PINO DE CHUMBO FÊMEA, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000537, DESTINADOS A POLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2004 | 27210.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE/PACS),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2004 | 86668.60 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2004 | 7667.33 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2004 | 15423.64 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 30/06/2004 | 350.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ZOONOSE(RETIRADA DE CÃES DAS VIAS PÚBLICAS), DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2004 | 2540.24 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2004 | 0.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2004 | 71423.86 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2004 | 47.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2004 | 50.00 | 00013636979434 | AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 25/06/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA POLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2004 | 41407.89 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2004 | 9.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 30/06/2004 | 4800.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MIS/AUTOMOVEL - MARCA FORD/FIESTA, PLACA MNI 4330/PB, ANO 96/96, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, BEM COMO ATENDER OUTRAS NECESSIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2004 | 29635.28 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITALAR(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA ÁREA DE CLINICA PEDIÁTRICA EM CARÁTER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMAÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA FO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0002078 | 30/06/2004 | 25130.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSOS LOGRADORES DA CIDADE. - 1. CAMINHÃO BASCULANTE MARCA MERCEDES BENZ 1113, ANO/MO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002079 | 30/06/2004 | 2400.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 7254, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NA POLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002080 | 30/06/2004 | 2589.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 7255, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NA POLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 30/06/2004 | 7453.50 | 09094962000121 | C. VELOSO-DENTAL REAL | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 004001, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E POLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 30/06/2004 | 1560.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2004 | 1142.27 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002091 | 30/06/2004 | 49000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS E MEDICAMENTOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 684 E 685, DESTINADOS ÀS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0002094 | 30/06/2004 | 50000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 527, 528 E 529, DESTINADOS ÀS ANIDADES DO PSF, CAPS, POLICLINICA E HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 30/06/2004 | 450.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIESTA, PLACA MNJ 1248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 30/06/2004 | 450.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA MOT 2300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 30/06/2004 | 2370.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE PECAS, REVISÃO DA SUSPENSÃO, TROCA DE JUNTA DE MOTOR, SERVICOS DE SOLDAS E OUTROS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL No.038, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 30/06/2004 | 2400.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADAS NAS NOTAS FISCAIS Nos.000101 e 000102, DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2004 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIIQUIAT.E PSICOLOG. E CAJ.LTDA | CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE ACOES DE SAUDE(HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DE CLINICA PSIQUIATRICA PELO CONTRATADO, INTEGRANTE DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO No. 442/2004, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 30/06/2004 | 4300.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM. MAT. DE CONST.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.7726, DESTINADOS A RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002117 | 30/06/2004 | 12007.06 | 00604184000107 | FARMÁCIA WILSON LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVAS E AGULHAS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.001050, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2004 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E DE JULHO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA PPI NO SETOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 30/06/2004 | 5120.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNANDES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000529, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 30/06/2004 | 500.00 | 00004348862893 | INACIO ALBUQUERQUE BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VW GOL, PLACA BRB 7711, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ÁS COMUNIDADES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE AS FAMÍLIAS - PSF, BEM COMO, ATENDER OUTRAS NECESSIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 30/06/2004 | 800.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASS AUTOMOVEL, MARCA GM OPALA, PLACA MWF 2549, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ÁS COMUNIDADES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE AS FAMÍLIAS - PSF, BEM COMO, A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 30/06/2004 | 530.00 | 00075958740415 | FRANCISCO JOSE DE ANCHIETA R. DE MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASS/AUTOMÓVEL, MARCA VW/VOYAGE, PLACA MNC 8491/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ÁS COMUNIDADES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE AS FAMÍLIAS - PSF, BEM COM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 30/06/2004 | 480.00 | 00009442944487 | JOSE MARCELINO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASS/AUTOMÓVEL, MARCA VW/VOYAGE PLUS, PLACA BOI 6578/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ÁS COMUNIDADES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE AS FAMÍLIAS - PSF, BE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 30/06/2004 | 450.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASS/AUTOMÓVEL, MARCA VW PARATI S, PLACA MMS 8150/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ÁS COMUNIDADES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE AS FAMÍLIAS - PSF, BEM C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 30/06/2004 | 1205.00 | 00051874903468 | ROBERTO WAGNER RICARTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C, MARCA FORD/F1000HSD, PLACA HVA 3696, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ÁS COMUNIDADES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE AS FAMÍLIAS - PSF, BEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 30/06/2004 | 1663.40 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES E PORTOES ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000086, DESTINADOS A RECUPERACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO AZEVEN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0002139 | 30/06/2004 | 20000.00 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA PRESTSERCOORPER LTDA. DO MES DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 30/06/2004 | 100.00 | 00091840333472 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ DE SOUSA, S/N, QUADRA 06, LOTE 39, CONJUNTO MULTIRÃO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/MULTIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO No. 19/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA A C/C No. 10.322-5, EM FAVOR DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, ATRAVES DO OFÍCIO No. 279/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2004 | 2040.38 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2004 | 8360.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. CONTRATO),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVACAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2004 | 3320.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2004 | 4560.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF.INFANTIL-PETI),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2004 | 41269.50 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS. FUNDAMENTAL),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2004 | 12546.83 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2004 | 200.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, EM FAVOR DA SERVIDORA KATIA CRISTINA RIBEIRO SOBREIRA, QUE PRESTA SERVIÇOS A FUNDAÇÃO IVAN BICHARA SOBREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2004 | 800.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDAÇÃO IVAN BICHARA SOBREIRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2004 | 15851.67 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2004 | 12.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2004 | 58821.83 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. - 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2004 | 84.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. - 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2004 | 13060.37 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. - 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2004 | 26.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. - 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2004 | 166751.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. - 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2004 | 98.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. - 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2004 | 7662.55 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2004 | 10.20 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2004 | 6300.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM.), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 30/06/2004 | 304.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CARR.ABERT.-MARCA GM/CHEVROLET-PLACA MNC7013/PB. COR AZUL, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A I9(DEZENOVE) DIAS DO MES DE MAIO/2004, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 30/06/2004 | 475.00 | 00002970382490 | VALDERES PEREIRA DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MIS/CAMINHONETA/CARR.ABERT.-MARCA GM/CHEVROLET/D20/LUXO -PLACA UTI4112/PB. COR AZUL, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A I9(DEZENOVE) DIAS DO MES DE MAIO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2004 | 760.00 | 00060096373415 | PETRONIO FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CARR.ABERT.-MARCA GM/CHEVROLET C10 -PLACA MOG7650/PB. COR LARANJA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A I9(DEZENOVE) DIAS DO MES DE MAIO/2004, C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 30/06/2004 | 589.00 | 00002456180402 | MOZIEL FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C.ABERT.-MARCA FORD/PAMPA 1.8 L-PLACA BOO0375/PB. COR DOURADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A I9(DEZENOVE) DIAS DO MES DE MAIO/2004, CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 30/06/2004 | 950.00 | 00064656497487 | MERONILDO QUEIROGA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C.ABERT.-MARCA GM/CHEVROLET/C10 -PLACA HUQ7781/PB. COR VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A I9(DEZENOVE) DIAS DO MES DE MAIO/2004, CON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 30/06/2004 | 646.00 | 00018114369434 | MANOEL VIEIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C.ABERT.-MARCA GM/CHEVROLET - PLACA AGB8074/PB. COR BRANCA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A I9(DEZENOVE) DIAS DO MES DE MAIO/2004, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 30/06/2004 | 475.00 | 00012839292874 | MARCILIO LE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CARR.ABERT. - MARCA GM/CHEVROLETA20 CUSTOM-PLACA MNR5410/PB. COR MARROM, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A I9(DEZENOVE) DIAS DO MES DE MAIO/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 30/06/2004 | 1045.00 | 00006992366300 | LUIZ CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C .ABERT.- MARCA GM/CHEVROLET D20 -PLACA HUR6381/PB. COR BEGE DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A I9(DEZENOVE) DIAS DO MES DE MAIO/2004, CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 30/06/2004 | 760.00 | 00014213753468 | JOSE PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CARR. ABERT.-MARCA GM/CHEVROLET C10-PLACA HWD4471/PB. COR AZUL, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A I9(DEZENOVE) DIAS DO MES DE MAIO/2004, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 30/06/2004 | 684.00 | 00002015467955 | JOSE LINS NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL.- MARCA VW/GOL CL -PLACA MOA2270/PB. COR BRANCA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A I9(DEZENOVE) DIAS DO MES DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO No. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 30/06/2004 | 779.00 | 00043703569468 | JOSE ALVES FURTADO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CARR.ABERT.-MARCA GM/D20/CUSTOM S -PLACA BMG2465/PB. COR VERDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A I9(DEZENOVE) DIAS DO MES DE MAIO/2004, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2004 | 1309.30 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2004 | 900.00 | 00012345678909 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES DOS CONSELHEIROS DO CME - GESTÃO 2003/2005, REFERENTE ÀS REUNIÕES NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2004 | 2643.50 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA, DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0002089 | 30/06/2004 | 14999.90 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 002068, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0002090 | 30/06/2004 | 4200.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001524, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 30/06/2004 | 2186.24 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MANDALAS NO CIRINEU DO CAMINHO - ZONA RURAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REFERIDA ESCOLA, CONFORME PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0002097 | 30/06/2004 | 5000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000437, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0002098 | 30/06/2004 | 15000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001526, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0002112 | 30/06/2004 | 148706.46 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. MATALÚRGICOS, CONSTRUÇÃO E COM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MÓDULO II - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO, SAÚDE E PROTENÇÃO A CRIANÇA, MÓDULO III - CASTELO D'ÁGUA, MÓDULO V - GINASIO E MÓDULO VI - ÁREA EXTERNA, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/09/2004, CONFORME CONTRATO No. 747 | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 30/06/2004 | 568.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA, UM HD 40GB, UMA PLACA DE REDE 10/100 DIGITRON E UMA PLACA SUPORTE USB/ PS2, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NOTAS FISCAIS Nos.000291 e 000288, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 30/06/2004 | 1651.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000296, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 30/06/2004 | 673.10 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000297, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0002133 | 30/06/2004 | 9000.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COM.SERV.E REPRESENTACAO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 300(TREZENTAS) CARTEIRAS ESCOLAR FORMICADA, EM TUBO DE 7/8, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No. 003011, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2004 | 5100.00 | 00012345678909 | FOPAG - PARAMENTROS EM A€AO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO PARAMETROS EM ACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2004 | 6600.00 | 00012345678909 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES BOLSISTA DO PEC/RP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 30/06/2004 | 1900.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAVES PARA FUTSAL, DESTINADOS A ESCOLA CAROLINO DE SOUSA NETO, CONJUNTO DE POSTES PARA VOLEIBOL, DESTINADOS AS ESCOLAS, COSTA E SILVA, AUGUSTO BERNARDINO, MATIAS DUARTE E CAROLINO DE S. NETO, PAR DE S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 30/06/2004 | 428.83 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES E GRADES ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000084, DESTINADOS A EMEIF Dr. PAULO PIRES FERREIRA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132004 | 0002142 | 30/06/2004 | 13997.92 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 013718, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 30/06/2004 | 1575.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARGAS DE BUTIJÕES P/13 COPAGAZ, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | DESENV.DAS ATIV.DE APREND.ESPECIAL P/CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0002150 | 30/06/2004 | 480.00 | 04442181000167 | MARIA LUIVANIA F. DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÃES, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 000025 E 000026, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2004 | 4596.37 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2004 | 266.53 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 30/06/2004 | 157.89 | 00076893286449 | CARLOS ANTONIO ALVES DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA LOGOMARCA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NAS DEPENDENCIAS DO SAMEGÃO/2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No. 001590, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2004 | 43165.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL IPAM, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2004 | 5074.44 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL IPAM, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2004 | 12175.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL IPAM, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2004 | 1319.50 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL IPAM, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2004 | 480.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL IPAM, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2004 | 4700.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL IPAM, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2004 | 1907.69 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL IPAM, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2004 | 129.50 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL IPAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2004 | 30379.93 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2004 | 21.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2004 | 300.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2004 | 7572.12 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 30/06/2004 | 3898.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - EPP | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 0791, 0792 E 0793, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MAQUINA PÁ MECANICA - 75 III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 30/06/2004 | 851.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 015333, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120B 1, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 30/06/2004 | 6854.00 | 03643232000156 | CATPEL-COMERCIO DE P. PARA TRATORES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 1068, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ MECANICA 75111, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 30/06/2004 | 992.60 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 6514, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 30/06/2004 | 153.40 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 6517, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 30/06/2004 | 295.00 | 03643232000156 | CATPEL-COMERCIO DE P. PARA TRATORES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS(JOGO DE LONA C/REBITES), ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 1070, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 30/06/2004 | 550.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MÁQUINA PÁ MECANICA 75 III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 0320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2004 | 18811.87 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9640-7 (BANCO DO BRASIL), REFERENTE AO PARCELAMENTO E PROJETO DE EFICIENTIZACAO, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | REALIZACAO DE RECUPERACAO DEASFALTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002141 | 30/06/2004 | 13580.00 | 01791741000109 | ASFALTOS NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) TONELADAS DE ASFALTO EMULSIONADO RM-LC, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL No. 4100. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2004 | 7066.69 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2004 | 600.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. CAJA. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2004 | 8548.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2004 | 815.95 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2004 | 1370.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2004 | 188.15 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2004 | 904.80 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2004 | 5838.20 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG.DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2004 | 1.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2004 | 677.84 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142004 | 0002183 | 07/07/2004 | 89200.00 | 02273912000162 | IVECO FIAT BRASIL TTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MICRO ONIBUS COM 21 + 1 LUGARES, AR CONDICIONADO, MOTOR 814043 S/ CICLO DIESEL, SISTEMA DE INJECAO ELETRONICO, 4 CILINDROS, POTENCIA DE 125CV/3600RPM, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 13/07/2004 | 2100.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE BOTIJAO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL No.000992, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 13/07/2004 | 1526.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARGA DE BOTIJAO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONMFORME NOTA FISCAL No.000979, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 13/07/2004 | 1357.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL No.013298, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 13/07/2004 | 6414.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 000206, 000207, 000208, 000209, 000210 E 000211, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE PRESTAM SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL N | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 13/07/2004 | 763.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS: KOMBYS DE PLACAS MNF 0587, MMQ 7761, MNF 0447, MNS 0436 E MNF 0577, QUE PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 000035 E 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 13/07/2004 | 45.00 | 05895239000190 | INFOTECH | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 13/07/2004 | 140.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, ESPECIFICADA NA NOTA FISCAL No. 000042, DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 13/07/2004 | 488.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, ARMARIOS E CONFECÇÃO DE CHAVES DAS ESCOALS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nos. 000259 E 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0002211 | 13/07/2004 | 910.76 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No. 000132, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRA PARTIDA PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 13/07/2004 | 1118.00 | 00051875080406 | MARIA FIRMINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL AVULSA No. 491882, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES - CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 13/07/2004 | 621.95 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 13/07/2004 | 1630.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS A 23 CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVAULSA No. 001544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/07/2004 | 201.14 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 13/07/2004 | 160.00 | 05895239000190 | INFOTECH | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO GERAL, INSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 98 SEGUNDA EDICAO, INSTALACAO DE SOFTWARES APLICATIVOS E UTILITARIOS,REALIZADOS EM DOIS MICROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 13/07/2004 | 1150.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PAR DE TRAVES DE CANO PARA A PRATICA DE FUTEBOL, DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, CONFORME NOTA FICAL No.000081,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 13/07/2004 | 200.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO E MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME NOTA FISCAL No.146, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/07/2004 | 84.00 | 12722682000125 | ASSOCIA€AO COMUNIT. R. DE RIACHO FUNDO | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA TRAJANO BORGES, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS VELHA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | DESENV.DAS ATIV.DE APREND.ESPECIAL P/CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 13/07/2004 | 344.50 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES,CONFORME NOTA FISCAL No.000121, EM ANEXO - CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 13/07/2004 | 280.00 | 00002013603495 | LINDUARDO FERREIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA A OXIGENIO E ELETRICA, NO MONOBLOCO DA KOMBI MNF 0447, COMO TAMBEM SERVICO DE SOLDA NO ASSOALHO DA KOMBI MNF 0587, CONFORME NOTA FISCAL No.001509, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 13/07/2004 | 250.00 | 05982526000138 | PL SOLAR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ANTENA PARABOLICA, QUE SERVE AO SETOR DE ACAO PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, MAIS ESPECIFICAMENTE AO PROGRAMA TV ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL NO.172, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 13/07/2004 | 404.00 | 08667024000100 | CREA-PB CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ART/CREA, REFERENTE A III ETAPA DA URBANIZAÇÃO DO AÇUDE GRANDE - CENTRO DE ATENÇÃO AO TURISTA, NO LOCAL DO ANTIGO 1o. DE MAIO, EM CAJAZEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 13/07/2004 | 119.00 | 08667024000100 | CREA-PB CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. | CORRESPONDENTE AO PROJETO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS DO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME ART - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, EM ANEXO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0002180 | 13/07/2004 | 100000.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRA€A LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS DO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERÍODO DE 13 DE JULHO A 13 DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO No. 746/2004. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 13/07/2004 | 315.00 | 00076893286449 | CARLOS ANTONIO ALVES DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DA PLACA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No. 001593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 13/07/2004 | 158.45 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS TELEFONICOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 13/07/2004 | 244.92 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPATAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 13/07/2004 | 1500.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PNEUS RECAUCHUTADO, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA FB.80.3 E TRATOR PNEU 6610-02, CONFORME NOTA FISCAL No.000027, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 13/07/2004 | 675.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CASCARINHO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL No.000218, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 13/07/2004 | 378.63 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS COMUNITÁRIOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2003, MARÇO, ABRIL E MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 13/07/2004 | 1550.00 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA, ESPECIFICADA NA NOTA FISCAL No. 001378, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA INSTAÇÃO DE POÇO TUBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 13/07/2004 | 380.00 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01(UM) TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 05 KVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/07/2004 | 150.00 | 00075959020459 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA RESARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 13/07/2004 | 3990.00 | 00002657701493 | JOSÉ LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOÇÃO DE UM VEÍCULO TIPOCAR/CAMINHONETA/CARR. ABERT., PLACA BQF 1815, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE 25 ALUNOS DO ASSENTAMENTO VALDECI SANTIAGO, LOCALIZADO NO SÍTIO COCHOS PARA A EMEF JOSÉ ANTONIO DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 13/07/2004 | 650.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PALIO PLACA MOM7411, SAVEIROS PLACA MOT2300 E MOQ2544, FIESTA PLACA MNJ1248, UNOS PLACA MOL5640 E MOL5630, E FIORINO PLACA MMS5395, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 13/07/2004 | 1950.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADAS NAS NOTAS FISCAIS Nos.000224, 000223 E 000227, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 13/07/2004 | 3248.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADAS NAS NOTAS FISCAIS Nos.000212, 000213, 000214 E 000215 DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002174 | 13/07/2004 | 46000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000393, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 13/07/2004 | 1590.00 | 00045088233434 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | CORRWESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 05 CARTUCHOS A LASER 15A C.T./C. 01 12A E 01 12A, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No. 001585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0002184 | 13/07/2004 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 13/07/2004 | 999.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA PERFURADORA ESPIRAMATIC E UMA GUILHOTINA FACÃO E ACESSORIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 000150 E 000151, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE> | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 13/07/2004 | 1994.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONER ED. 2060, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001728, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 13/07/2004 | 1690.00 | 09199878000172 | LAB.DE ANAL. CLIN.DR. ISAAC LORDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL No.000116, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 13/07/2004 | 880.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASON,T.STa.TEREZINHA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS,EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.092, EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 13/07/2004 | 460.20 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO GAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFOEME NOTA FISCAL No.001237, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 13/07/2004 | 1830.00 | 00076891917468 | RICARDO LOURENCO COELHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFTALMOLOGICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/07/2004 | 1400.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE A.PIRANH | CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO MENSAL,EM FAVOR DO CISAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS POR ESTA CIDADE,CONFORME OFICIO No.07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 13/07/2004 | 240.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLCHONETE, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL No.000940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 13/07/2004 | 150.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PE€AS E SERVI€OS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BANDEJA DESTINADO A SUBSTITUICAO NA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2544,CONFORME NOTA FISCAL No.000494, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 13/07/2004 | 80.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PE€AS E SERVI€OS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DA BANDEJA NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2544, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No.000387, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0002199 | 13/07/2004 | 614.38 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL No.000133, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0002200 | 13/07/2004 | 867.65 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL No.000120, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 13/07/2004 | 1538.00 | 09199878000172 | LAB.DE ANAL. CLIN.DR. ISAAC LORDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME NOTA FISCAL No.000112, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 13/07/2004 | 113.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E REALIZACAO DE CONSERTOS, EM DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.000261, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 13/07/2004 | 4435.00 | 05698090000150 | EDILSON VASCONCELOS VITORIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.083, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 13/07/2004 | 800.00 | 02381140000182 | MANOEL DELFINO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA, PINTURA,ALINHAMENTO, POLIMENTO GERAL E OUTROS SERVICOS,ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.074, REALIZADO NO VEICULO FIESTA PLACA MNT-1248, PERTENCENTE A SECRTETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/07/2004 | 700.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO DO PSF DO MÊS DE JUNHO/2004, EM FAVOR DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 13/07/2004 | 63.79 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/07/2004 | 40.12 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A USF SÃO JOSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/07/2004 | 41.31 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A USF SÃO JOSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 13/07/2004 | 7540.00 | 10737336000195 | TRATORMAQ-CONST.TERRAPLANAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 116 HORAS DE TRATOR D4E C/ ESCARIFICADOR EM SERVICO DE REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.001173,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 13/07/2004 | 730.00 | 00983013000128 | SANDRO BATERIAS-SANDRO DIAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nos.784 E 808,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/07/2004 | 64.11 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, COMFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 13/07/2004 | 740.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COM.MOVEIS, EQUIP.P/ESCR.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos.002142, 002143 E 002138, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 13/07/2004 | 50.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO A POLO DE BATERIA MUC 0644,EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.001494, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 13/07/2004 | 518.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO E RECONFIGURACAO DE PLACA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nos.147, 150 E 145, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 13/07/2004 | 1507.65 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES, FRANFOS E PEIXES, DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nos.000053, 000051, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 13/07/2004 | 150.00 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV.DE ASS.E PROT.RAD.SC | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS TRABALHOS DE RAIO-X, DA POLICLINICA(ORCINO GUEDES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 13/07/2004 | 116.20 | 61099966000708 | SANOFI - SYNTHELABO LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(AAS INFANTIL-COMPRIMIDOS), ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 384641, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 13/07/2004 | 400.00 | 12615407000102 | JOSÉ FERREIRA LINHARES SOBRINHO | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE ACAO DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL No.000287,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 13/07/2004 | 250.00 | 41142241000152 | DISTRIBUIDORA DE PNEUS ARAÚJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E RECUPERACAO DE SUSPENSAO DO VEICULO FIORINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL No.00338, EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 13/07/2004 | 5435.67 | 01843743000196 | F.J.ALEXANDRE REPRESENTACOES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EVENTOS, CAMP. EDUC.CONT. NATALIDADE/ ATIVIDADE POLICLINICA, CAPS, 14 POSTOS SAUDE/ ATIV. EDUC. E PREV. EPIDEMIOLOGICAS, 5 PROJ. MULT. EDUC. COMUN. RUR. E 5 SONOR. / 5 BANNERS/ CAMP. EPID./ 20 FAIX E 30H CARRO DE S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 13/07/2004 | 144.00 | 00045088233434 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO DE 02 CARTUCHOS HP 29A E 01 CARTUCHO LEX MARX 17, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No. 001514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 13/07/2004 | 165.00 | 00045088233434 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARDA DE CARTUCHO HP 49A(1), 14A(2) E 27A(1), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No. 001580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/07/2004 | 3120.00 | 00012345678909 | FOPAG - PRECATORIOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO A 20ª PARCELA DO ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/07/2004 | 500.00 | 00004564702475 | MARIA LUIZA SOUZA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA DOENTE QUE SE ENCONTRA NA UTI EM CAMPINA GRANDE EM ESTADO GRAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 13/07/2004 | 224.00 | 09246471000159 | MARIA MENDES BARRETO | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA FUNASA QUANDO ESTIVERAM NESTA CIDADE A SERVICO DA PREFEITURA , CONFORME NOTAS FISCAIS Nos.062 E 089, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 13/07/2004 | 298.00 | 03082860000100 | F. VIEIRA CUNHA MERC. - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO NA INTERNET NO ANO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL No. 1823. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 14/07/2004 | 25.00 | 08667024000100 | CREA-PB CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. | CORRESPONDENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA RUA PROJETADA AS MARGENS DO AÇUDE GRANDE, NO TRECHO QUE INICIA NA RUA ASCENIO ROLIM, C/1.600,00 M2 DE PAVIMENTAÇÃO E 640 M DE MEIO-FIO, COMPRIMENTO DO CALÇAMENTO = 320,00 M, CONFORME ART - A | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 20/07/2004 | 1300.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL No.000104, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092004 | 0002259 | 20/07/2004 | 37196.73 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM. MAT. DE CONST.LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 7833, 7834 E 7835, DESTINADOS A OBRA DE URBANIZAÇAO DO AÇUDE GRANDE DE CAJAZEIRAS ' II ETAPA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 20/07/2004 | 5500.00 | 00002627928422 | CICERO GILSON DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE PEDREIRO, NA REALIZAÇAO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇAO DA II ETAPA DO AÇUDE GRANDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No. 0145039-00/2002/CEF, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE NOVEMBRO/2004, CONFORME | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 20/07/2004 | 5500.00 | 00039513610420 | JOSE VIEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE PEDREIRO, NA REALIZAÇAO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇAO DA II ETAPA DO AÇUDE GRANDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No. 0145039-00/2002/CEF, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE NOVEMBRO/2004, CONFORME | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 20/07/2004 | 5500.00 | 00003090980410 | LYNDON JOHNSON DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE PEDREIRO, NA REALIZAÇAO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇAO DA II ETAPA DO AÇUDE GRANDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No. 0145039-00/2002/CEF, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE NOVEMBRO/2004, CONFORME | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 20/07/2004 | 5500.00 | 00001836085427 | DAMIAO ILDEFONSO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE PEDREIRO, NA REALIZAÇAO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇAO DA II ETAPA DO AÇUDE GRANDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No. 0145039-00/2002/CEF, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE NOVEMBRO/2004, CONFORME | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 20/07/2004 | 5500.00 | 00007835101874 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE PEDREIRO, NA REALIZAÇAO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇAO DA II ETAPA DO AÇUDE GRANDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No. 0145039-00/2002/CEF, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE NOVEMBRO/2004, CONFORME | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 20/07/2004 | 5500.00 | 00025303346846 | VALTEMIR SOARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAÃO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE PEDREIRO, NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DO AÇUDE GRANDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No. 0145039-00/2002/CEF, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE NOVEMBRO/2004, CONFORM | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 20/07/2004 | 3482.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE PECAS, REVISAO NA SUSPENSAO, RETIRADA DE VAZAMENTOS DO MOTOR E CAIXA DE MACHA, HIDRALICO E DIFERENCIAL, SOLDA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 20/07/2004 | 2218.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000105 DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 20/07/2004 | 500.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS(EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, FÍSICA, MAPA E MEGA PESQUISA), ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 002182, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002251 | 20/07/2004 | 6099.20 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL No.000420,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 20/07/2004 | 1000.00 | 04460214000100 | FUNDAÇÃO DE CULTURA "IVAN BICHARA" | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL,EM FAVOR DA FUNDACAO IVAN BICHARA SOBREIRA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE TRABALHO E MANUTENCAO, INERENTE AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 20/07/2004 | 8000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL No.000440, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | DESENV.DAS ATIV.DE APREND.ESPECIAL P/CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 20/07/2004 | 2614.00 | 09286824000144 | KI PAO M.A. BATISTA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO D0S ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL No.000233, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | DESENV.DAS ATIV.DE APREND.ESPECIAL P/CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 20/07/2004 | 1118.00 | 00012345678909 | MARIA FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO D0S ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL No.520210, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/07/2004 | 257.00 | 00003189824479 | FRANCISCA MARCIA MONTEIRO LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORREIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME CONVENIO No.006/2001, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/07/2004 | 257.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORREIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME CONVENIO No.006/2001, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/07/2004 | 160.00 | 00006317090459 | FRANCISCA PEREIRA MARTINS | CORRESPONDENTE A 02)DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/07/2004 | 160.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO | CORRESPONDENTE A 02)DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 20/07/2004 | 367.00 | 01340808000180 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLA ISLENE HOLA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 035 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 20/07/2004 | 2400.00 | 02167660000197 | JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 03 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 665/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 20/07/2004 | 627.00 | 01340808000180 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLA ISLENE HOLA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 034 E COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 20/07/2004 | 3817.50 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADOS AOS INTERNADOS DO CAPS, REFERENTE AOS PERIODOS DE 03/05/04 A 31/05/04 E 01/06/04 A 30/06/04, CONFORME NOTA FISCAL No.0303, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 20/07/2004 | 2130.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS ANTONIO DE SOUSA DIAS, MANOEL G. DA SILVA, JOSE ANTONIO DIAS,CRECHES E OUTRAS ESCOLAS, ESPECIFICADA, NA NOTA FISCAL No.034, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 20/07/2004 | 1825.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ESPECIFICADAS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 035 E 036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002273 | 22/07/2004 | 16105.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000943, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 22/07/2004 | 30000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos.542 E 543, DESTINADOS A POLICLINICA E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002275 | 22/07/2004 | 15316.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 001536 E 001537, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/07/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8436-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/07/2004 | 0.66 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.743-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 14/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/07/2004 | 0.66 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58051-1, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 16/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132004 | 0002287 | 22/07/2004 | 24948.46 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nos.013762, 013763. 013764 E 013761, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 22/07/2004 | 14176.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.000005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/07/2004 | 2870.47 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 13/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 22/07/2004 | 1766.64 | 08848483000190 | POSTO DE SERVIÇOS N. S. DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N.005324, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/07/2004 | 645.00 | 00012345678909 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 09/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/07/2004 | 939.92 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/07/2004 | 116.68 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/07/2004 | 326.88 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 09/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/07/2004 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA AMAP, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 12/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/07/2004 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 2/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/07/2004 | 2633.22 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 09/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/07/2004 | 24620.97 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3.965-9, EM FAVOR DO INSS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 09/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/07/2004 | 27057.30 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3.965-9, EM FAVOR DO INSS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 09/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/07/2004 | 1836.60 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3.965-9, EM FAVOR DO INSS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 09/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/07/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8170-1, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02/07/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/07/2004 | 20.80 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5086-5, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 01/07/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/07/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.181-7 REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02/07/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/07/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.176-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02/07/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/07/2004 | 29.90 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.4019-3, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 05/07/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/07/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.180, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02/07/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/07/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.136-7, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02/07/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 22/07/2004 | 1981.40 | 11522422000143 | E. MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM PA MECANICA 75 III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL No.22079, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 22/07/2004 | 297.00 | 03939268000181 | RAQUEL MACENA TORRES | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 09(NOVE) UNHAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No. 000338, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA FB-80.3, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/07/2004 | 320.00 | 00002323737449 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22/07/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/07/2004 | 240.00 | 00003627130499 | MARICÉLIA DE OLIVEIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E REFEICOES, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE ORIENTACOES ACERCA DA ELABORACAO DO PROJETO DA LEI ORCAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/07/2004 | 240.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E REFEICOES, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE ORIENTACOES ACERCA DA ELABORACAO DO PROJETO DA LEI ORCAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/07/2004 | 300.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E REFEICOES, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE ORIENTACOES ACERCA DA ELABORACAO DO PROJETO DA LEI ORCAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/07/2004 | 240.00 | 00052646610491 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E REFEICOES, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE ORIENTACOES ACERCA DA ELABORACAO DO PROJETO DA LEI ORCAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 27/07/2004 | 1900.00 | 00039645193400 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No.0000466, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 27/07/2004 | 7500.00 | 01843743000196 | F.J.ALEXANDRE REPRESENTACOES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMPANHS DE ATIVIDADES ESTRATÉGICAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS CONTRA: AIDS, TUBERCULOSE, PROSTATA, CANCER DO COLO DO UTERO E EPIDEMIOLOGICAS; 20 FAIXAS; 8PROJEÇÕES; 8 SONORIZAÇÃO; 8 BANNERS; 90 HORAS DE CARRO DE SOM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 27/07/2004 | 1122.00 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DO PESSOAL DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA, QUANDO ESTIVERAM NESTA CIDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2004, CONFORME NOTAS FISCAIS Nos. 0036, 0209, 0113, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/07/2004 | 32150.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 28/07/2004 | 1680.00 | 00091860245404 | MARCILIO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, TIPO PAS/MOTOCICLO, MODELO HONDA/CG 125 TITANS KS, PLACA MNJ1292/PB, PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No.737/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/07/2004 | 1813.41 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/07/2004 | 87977.25 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/07/2004 | 47.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/07/2004 | 43598.82 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/07/2004 | 9.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/07/2004 | 2886.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/07/2004 | 0.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 28/07/2004 | 530.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No. 000047, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/07/2004 | 15925.84 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS),REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/07/2004 | 34130.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/07/2004 | 7627.33 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/07/2004 | 10425.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES PEVA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/07/2004 | 88178.22 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/07/2004 | 30057.00 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITALAR(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA ÁREA DE CLINICA PEDIÁTRICA EM CARÁTER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMAÇÃO DOS ATENDIMENTO NA FOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/07/2004 | 600.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 58.051-1, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA A C/C No. 10.322-5, EM FAVOR DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, ATRAVÉS DE OFÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 28/07/2004 | 1715.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 000143 E 000144, DESTINADOS A REPOSIÇÕES EM VEÍCUOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS UNIDADES DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 28/07/2004 | 250.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO Sr.OTAVIO LEONCIO PEREIRA, PORTADOR DA IDENTIDADE No.378.300, RESIDENTE A RUA CEL. PEBA,492, NESTA CIDADE, REFERENTE A DUAS TOCADAS COM SUA CHARANGA, NOS DIAS 04 E 05 DO CORRENTE MES, POR OCASIAO DO LANCAMENTO DA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/07/2004 | 1709.76 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/07/2004 | 7303.84 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/07/2004 | 2.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/07/2004 | 27130.79 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/07/2004 | 7.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 28/07/2004 | 450.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO DE DIVERSOS MATERIAIS PUBLICITARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, DIARIOS OFICIAIS, CAMPANHA EDUCATIVA E EVENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORMR NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA No.001453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/07/2004 | 272.00 | 08271660000208 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS9640-7,EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO,EM 20/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/07/2004 | 2584.00 | 08271660000208 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS9640-7,EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO,EM 20/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/07/2004 | 18113.15 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/07/2004 | 8.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/07/2004 | 10656.84 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/07/2004 | 25669.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/07/2004 | 12.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/07/2004 | 1300.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/07/2004 | 21114.56 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/07/2004 | 9.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/07/2004 | 664.73 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/07/2004 | 530.88 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/07/2004 | 1625.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS DE DES. SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/07/2004 | 120.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS DE DES. SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. - CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/07/2004 | 800.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES E ORIENTADORA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS DE DES. SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/07/2004 | 18124.28 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL(CRECHES), REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/07/2004 | 15.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL(CRECHES), REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/07/2004 | 16736.98 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/07/2004 | 7.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 28/07/2004 | 831.60 | 09286824000144 | M.A. BATISTA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000247, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 28/07/2004 | 1252.00 | 00007256787472 | MARIA FIRMINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL AVULSA No. 520223, DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 28/07/2004 | 900.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE 625 FOTOGRAFIAS 3X4 DURANTE O PROGRAMA TA NA MAO - CIDADANIA AO ALCANCE DE TODOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO No.238/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/07/2004 | 6609.41 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/07/2004 | 1.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/07/2004 | 392.40 | 00012345678909 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE AOS SERVICOS DE OBRA DE URBANIZACAO DO ACUDE GRANDE DE CAJAZEIRAS II ETAPA, CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/07/2004 | 1624.05 | 00012345678909 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE DOS SERVICOS DE OBRA DE URBANIZACAO DO ACUDE GRANDE DE CAJAZEIRAS II ETAPA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 28/07/2004 | 250.00 | 00019309279400 | ANTONIO VALERIO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LÂMINA DE MÁQUINA DE ASFALTO, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/07/2004 | 11695.19 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/07/2004 | 838.51 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/07/2004 | 41172.64 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/07/2004 | 21.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/07/2004 | 34170.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0002312 | 28/07/2004 | 19200.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 0020083, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/07/2004 | 250.00 | 00058312064400 | JACQUELINE DIAS CAVALCANTE ABREU | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTES URBANO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/07/2004 | 250.00 | 00098129066491 | JACQUELINE MACIEL GONCALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTES URBANO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/07/2004 | 97.29 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. ANTONIO DE S. DIAS, DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIO COCOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/07/2004 | 486.56 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/07/2004 | 5133.60 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/07/2004 | 6200.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(ADM), REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/07/2004 | 800.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(FUNDACAO IVAN BICHARA SOBREIRA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 28/07/2004 | 315.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, ESPECIFICADA NA NOTA FISCAL No. 000045, DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/07/2004 | 166524.43 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/07/2004 | 99.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVACAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/07/2004 | 3320.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/07/2004 | 15553.26 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/07/2004 | 12.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/07/2004 | 55390.99 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/07/2004 | 84.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/07/2004 | 12483.67 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/07/2004 | 26.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/07/2004 | 7315.87 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/07/2004 | 10.20 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/07/2004 | 13290.24 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(EJA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/07/2004 | 43633.18 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(ENS.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/07/2004 | 8140.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(ADM), REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/07/2004 | 4970.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES(PETI), REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2004 | 15.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 58.026-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 16/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 30/07/2004 | 7586.55 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS EMEIF MARIA FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO FUÁ E EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO PÉ DE SERRA, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001635, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 30/07/2004 | 160.00 | 00008649960472 | ALBERTO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DO PABX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, NO PERÍODO DE 15 A 30 DE JUNHO/2004, CONFORME CONTRATO No. 749/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 30/07/2004 | 1050.00 | 00002049675461 | ALANDEILSON BATISTA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA QAUDRA DO XAMEGÃO, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2004, NESTA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA No. 001648 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2004 | 34.30 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº58026-0, REFERENTE A TERIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132004 | 0002451 | 30/07/2004 | 9994.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DIVERSOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 013792, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 30/07/2004 | 2637.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº041,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 30/07/2004 | 2808.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nos000108E 000111,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 30/07/2004 | 9800.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 30/07/2004 | 20000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº005708, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2004 | 1239.81 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL GUIMARAES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132004 | 0002473 | 30/07/2004 | 9983.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL No. 013794, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0002475 | 30/07/2004 | 16000.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001544, DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTO (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/07/2004 | 1000.00 | 04460214000100 | FUNDAÇÃO DE CULTURA "IVAN BICHARA" | CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO DE CULTURA "IVAN bICHARA", DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE TRABALHO E MANUTENÇÃO DA REFERIDA FUNDAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2004 | 91.19 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO A ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2004 | 370.49 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA,LOCALIZADO NO SITIO PATAMUTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2004 E DEZEMBRO/2003, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2004 | 124.59 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2004 | 69.55 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MES DE JUNHO/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2004 | 6600.00 | 00012345678909 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES BOLSISTA DO PEC/RP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2004 | 5100.00 | 00012345678909 | FOPAG - PARAMENTROS EM A€AO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO PARÂMETRO EM AÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0002493 | 30/07/2004 | 5000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS(EJA), CONFORME NOTA FISCA Nº000443, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 30/07/2004 | 155.00 | 00007270844453 | JOSE DE ASSIS CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA O DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122004 | 0002513 | 30/07/2004 | 4486.18 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, ESPECIFICADOS NA NOTAL FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122004 | 0002514 | 30/07/2004 | 19996.71 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 001545 E 001546, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 30/07/2004 | 4800.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 551, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132004 | 0002516 | 30/07/2004 | 7919.62 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DIDÁTICOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 013854, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122004 | 0002517 | 30/07/2004 | 6005.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000086, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0002518 | 30/07/2004 | 7980.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO, ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº001413,DESTINADO AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 30/07/2004 | 185.00 | 02940346000103 | VALDIVAN DE MORAIS ROLIM | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ANTENA PARA CELULAR C/ CANO, DESTINADO A ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000027, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 30/07/2004 | 84.00 | 00063322285804 | JOAQUIM PONCIANO DIAS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 02(DOIS) VENTILADORES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2004 | 103.95 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTONIO DE S. DIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2004 | 499.36 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº531-1548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2004 | 957.29 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº531-3707, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004 E DO APARELHO Nº1548 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 30/07/2004 | 242.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000829,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 30/07/2004 | 1300.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAVES PARA FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 30/07/2004 | 5020.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nos. 000238, 000239, 000240, 000235, 000236, E 000237, EM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 30/07/2004 | 890.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 000042, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132004 | 0002566 | 30/07/2004 | 5023.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº013866, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | DESENV.DAS ATIV.DE APREND.ESPECIAL P/CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0002567 | 30/07/2004 | 315.00 | 04442181000167 | MARIA LUIVANIA F. DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A CRECHE FRANCISCA BEZERRA LEANDRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000029, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 30/07/2004 | 1623.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/07/2004 | 8120.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº00532, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 30/07/2004 | 8397.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/07/2004 | 160.00 | 00013712810415 | FRANCISCO HERNANDEZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, PROMOVIDO PELA FPTA - FEDERA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 30/07/2004 | 250.00 | 00027457281487 | EDVAL NESTÓRIO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 10(DEZ) FOGÔES DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 30/07/2004 | 534.00 | 11056694000103 | CASA DO COMPENSADO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPENSADO DESTINADO A CONFECCAO DE DIVISORIAS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COM AMOSTRA CULTURAL REALIZADAS PELAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL No1965, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 30/07/2004 | 4180.00 | 11056694000103 | CASA DO COMPENSADO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPENSADO DESTINADO A CONFECCAO DE DIVISORIAS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COM AMOSTRA CULTURAL REALIZADAS PELAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL No1965, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 30/07/2004 | 3860.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL No.000424, EM ANEXO.CONTRA PARTIDA PARA O EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 30/07/2004 | 2371.45 | 08801193000191 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDRO, DESTINADO A ESCOLA DE INICIACAO AO TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL No.088, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2004 | 1868.52 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/07/2004 | 3477.32 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA,CAIC, BIBLIOTECA E O CECILIA PALETO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/07/2004 | 500.00 | 00064656942472 | ESTER DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS, DESTINADOS AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 30/07/2004 | 730.00 | 00038138379472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA CASA, LOCALIZADA NO BAIRRO PIO X, PELO CONTRATO DO REPASSE/PROCESSO Nº2641.01453900/2002,CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRA PARTIDA. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 30/07/2004 | 730.00 | 00056844522487 | GERALDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA, LOCALIZADA NO BAIRRO PIO X, PELO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO No. 2641.014503900/2002, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE CAJAZEIRAS-PB - CONTRA-PARTIDA. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2004 | 697.51 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, LOCALIZADAS NAS RUAS:PADRE JOSE TOMAZ,GERMINIANO DE SOUZA,TENENTE ARSENIO,ENG. CARLOS PIRES DE SA E PE ROLIM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, COMFORME COMPROVANTES,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2004 | 601.12 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS LOCALIZADOS NAS RUAS:TENENTE ARSENIO, PADRE JOSE TOMAZ, PADRE ROLIM,GERMINIANO DE SOUZA E ENG. CARLOS PIRES DE SA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2004 | 404.00 | 08667024000100 | CREA-PB CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXECUÇÃO TOTAL DA CONSTRUÇÃO DE 100(CEM) CASAS POPULARES PELO PROGRAMA PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO LOTEAMENTO RECREIO, CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, COM ÁREA INDIVIDUAL DE 32,32 m2 E TO | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 30/07/2004 | 210.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NA PA MECANICA 55-A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1249, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 30/07/2004 | 450.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 m3 DE BRITAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL No.000219, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 30/07/2004 | 262.00 | 00050047752491 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 33(TRINTA E TRÊS) APONTAMENTOS DE PICARETES E CHIBANCAS, 10 BRAÇADEIRAS E FOICES, 3 CHIBANCAS E 2 LAVANCAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 30/07/2004 | 112.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRTETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000838,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2004 | 3000.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº00531, DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/07/2004 | 1440.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº1165 DESTINADOS A PATROL 120B I PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 30/07/2004 | 1578.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS EM DIVERSOS FORMATOS, PARA RECUPERACAO DE ESGOTOS, GALERIAS E VALAS EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL No001677, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2004 | 8390.76 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/07/2004 | 3125.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 30/07/2004 | 4040.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000558, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 30/07/2004 | 5000.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETÁRIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2004 | 6010.52 | 01227588000183 | UNIÃO | CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE DA UNIÃO DO TERMO DE CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA CONTA 261-2 PARA CRÉDITO DA CONTA 170.500-8 DA AGÊNCIA 4201-3 DO BANCO DO BRASIL E CÓDIGO IDENTIFICADOR No. 1750040000 1001 X, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0002397 | 30/07/2004 | 50400.00 | 04324512000164 | CONSTRUÇÕES SOLLO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No. 777/2004. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 30/07/2004 | 799.00 | 05508991000131 | EDVANDRO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000048, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, PARA CONFECÇÃO DE MANDALAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 30/07/2004 | 2444.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA, DESTINADA A INSTALACAO DE UM POCO, SITUADO NO SITIO POCOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000830, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 30/07/2004 | 170.00 | 00003270781466 | EDUARDO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO SITIO POCOS, CONFORME NOTA FIUSCAL Nº1549, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/07/2004 | 300.00 | 00000949531472 | ABDIEL DE SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGNES, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/07/2004 | 684.00 | 00003270781466 | EDUARDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVIÇO DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS, NOSSITIOS CAIÇARA, LAGES E SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/07/2004 | 867.16 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2004 | 1920.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2004 | 1366.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2004 | 679.96 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2004 | 7690.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2004 | 600.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2004 | 7690.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. DE CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2004 | 679.96 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. DE CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/07/2004 | 1210.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. DE CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/07/2004 | 1870.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. DE CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/07/2004 | 1749.11 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. DE CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 30/07/2004 | 1200.00 | 00015127273420 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO FORD/FIESTA, PLACA HVJ 4809/CE, PARA OS TRABALHOS TÉCNICOS DO PROJETO BOQUEIRÃO/SANEAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 30/07/2004 | 500.00 | 00004795104409 | MARIA DUTRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE: INSTRUTORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA 20 BENEFICIARIOS DO PSH- PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, NO PERIODO DE 02 DE AGODTO A 02 DE SETEMBRO/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 30/07/2004 | 2500.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE:TECNICO SOCIAL ESPECIALIZADO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO - PSH, EMPREENDIMENTO 80040100118-9, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº779/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2004 | 202.50 | 00012345678909 | ASSOCIA€AO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIÇÃO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X, DEBITADO NA C/C No. 6.327-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME OFÍCIO No. 360/2004 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2004 | 405.00 | 08842148000185 | ASSOCIA€AO MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DEBITADO NA C/C No. 6.327-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME OFÍCIO No. 337/2004 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2004 | 1215.00 | 09247065000100 | ASSOCIA€AO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIÇÃO ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, DEBITADO NA C/C No. 6.320-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME OFÍCIO No. 336/2004 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2004 | 1300.00 | 00012345678909 | FOPAG-PROG.DEFICIENTE FISICO-PRO-DENESP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS, COORDENAÇÃO E ORIENTADORA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO - APOIO AO DEFICIENTE FÍSICO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS(PRO-DENESP), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0002474 | 30/07/2004 | 10000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 001542 E 001543, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0002494 | 30/07/2004 | 5000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS USUARIOS DAS CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL Nº000444, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00004853744479 | ROMILDA DUTRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE:INSTRUTORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA, NO PROJETO SOCIAL CONVIVER - PROGRAMA NACIONAL HABITACIONAL "MORAR MELHOR", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº750/2004, EM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/07/2004 | 687.90 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº531-1487, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, E DO APARELHO Nº531-1548 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 30/07/2004 | 2120.00 | 09286824000144 | M.A. BATISTA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E BOLINHOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº000251, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 30/07/2004 | 5000.00 | 00012345678909 | VERONICA DANTAS MACAMBIRA COELHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE CASAMENTO E REGISTROS DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/07/2004 | 7500.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MENINOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/07/2004 | 1300.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES/APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/07/2004 | 600.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSISTENTES/COORD. E COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 30/07/2004 | 1200.00 | 00036847712449 | LUZIA LEITE ROLIM | CORRSPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS:TECNICO SOCIAL ESPECIALIZADO(ASSISTENCIA SOCIAL) NOPROGRAMA REVLOAS- REVISAO E AVALIACAO SOCIAL DE BENEFICIOS E PRESTACAO CONTINUADA COM OS PORTADORES DE DEFICIENCIA E IDOSO, ATRAVES DAS SECRETARIAS: ESTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2004 | 1092.30 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 30/07/2004 | 200.00 | 00012345678909 | TEREZINHA SEIXAS BATISTA | CORRESPONDENTE A VIABILIZACAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPOTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DA ESTADIA NA CAPITAL JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO QUE SE REALIZARA NO DIA 24, DO CORRENTE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/07/2004 | 1300.00 | 00012345678909 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO-APOIO AO DEFICIENTE FISICO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 30/07/2004 | 1350.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS E INSTRUTORES DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/07/2004 | 1150.00 | 00012345678909 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO-APOIO AO DEFICIENTE FFISICO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/07/2004 | 5000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2004 | 44.32 | 00012345678909 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº35-0, REFERENTE A TERIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 23 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2004 | 51.50 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº1001137, REFERENTE A TERIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 29 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2004 | 4.50 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº1001140, REFERENTE A TERIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 19 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2004 | 31.59 | 00012345678909 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº8281-3, REFERENTE A TERIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 13 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2004 | 20.80 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº5.086-5, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 21 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2004 | 134.38 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº531-3323, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2004 | 695.55 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº531-5702, INSTALADO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 30/07/2004 | 93.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP 692(DESMONTAGEM COMPLETA PARA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2004 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS DE PROJETOS SOCIAIS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, AGÊNCIA CABO BRANCO, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2004 | 18.04 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS Nº283.144-9,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2004 | 76.50 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM Nº3.965-9,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2004 | 616.31 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM Nº3965-9,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2004 | 660.00 | 00012345678909 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DAS SENTECAS JUDICIAIS, ATRAVES DO MANDATO DA JUSTICA DO TRABALHO Nº151/2001,DE 05/10/2001,DEBITADO NA C/C DO FPM Nº3965-9, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADFE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2004 | 3742.65 | 00012345678909 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A RITA LOPES DE SOUZA, ALVARA DE AUTORIZACAO Nº189/2004 SENTECAS JUDICIAIS, ATRAVES DO MANDATO DA JUSTICA DO TRABALHO Nº151/2001,DE 05/10/2001,DEBITADO NA C/C DO FPM Nº3965-9, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132004 | 0002452 | 30/07/2004 | 4991.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 013793, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2004 | 1120.80 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2004, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2004 | 414.11 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº531-4383, INSTALADO NO SETOR PABX, NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2004 | 1.45 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº6.701-6, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 22/JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2004 | 1.45 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº16322-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE ,COMFORME EXTRATO BANCARIO EM 19 DE JULHO/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2004 | 1.45 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº6701-6, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 22 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2004 | 1583.39 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO 531-4410, QUE PERTENCIA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2004 | 5448.53 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE TARIFAS TELEFONICA DOS APARELHOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2004 | 5436.10 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE TARIFAS TELEFONICA DOS APARELHOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2004 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA AMAP, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 27/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2004 | 73.79 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO No. 2500, REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS Nº16.322-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 19 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2004 | 1434.75 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº531-4384,531-5669,531-4384,531-43 E 531-5669, REFERENTE AO MESE DE JUNHO/2004 E ALUGUEL CIRC.RADIODIFUSAO A 2 FIOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/20004, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2004 | 168.94 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº12.852-X, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 12 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/07/2004 | 257.94 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº12.852-X, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/07/2004 | 142.56 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº12.416-X, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2004 | 400.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SUDEMA E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 30/07/2004 | 1050.00 | 00002049675461 | ALANDEILSON BATISTA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO XAMEGAO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA No.001648, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2004 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS Nº1001137, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 01 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2004 | 103.49 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº531-1434, LOCALIZADO NO TG DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES E OFICIOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2004 | 4660.61 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICA€OES | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICA DE APARELHOS CELULARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/05 A 27/06/2004, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2004 | 736.00 | 08271660000208 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS9640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2004 | 359.65 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº531-4450, INSTALADO NO GABINETE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/07/2004 | 121.56 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº531-7067, INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 30/07/2004 | 921.55 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO EMPENHO DE No. 936-9/2003, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS HELIOGRÁFICAS, XEROX E ENCARDENAÇÕES, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2004 | 240.00 | 00084095881453 | ROGERIO SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05, 06 E 09 DE AGOSTO/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2004 | 520.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM Nº3965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO E EXTRATO BANCARIO EM 09 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00039645193400 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No.0000487, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/07/2004 | 158.31 | 00012345678909 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, REFERENTE AOS PROCESSOS DE N° 013.2004.002.979-8 E 013.2004.002.981-4. DA 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/07/2004 | 160.00 | 00060152184449 | VALDICE CAROLINA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DO PACTO ESTADUAL PELA REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 30/07/2004 | 4000.00 | 01208840000107 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS(J. R. BRITADOR). | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA, PÓ DE PEDRA E PEDRAS LAGEADAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 30/07/2004 | 490.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA ÁREA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO No. 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 30/07/2004 | 720.00 | 09246471000159 | MARIA MENDES BARRETO | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0002419 | 30/07/2004 | 12757.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 540, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAL INFANTIL, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002422 | 30/07/2004 | 25000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0002423 | 30/07/2004 | 20000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS A POLICLINICA E AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002424 | 30/07/2004 | 10000.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002425 | 30/07/2004 | 30000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 005707, EM ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 30/07/2004 | 340.00 | 08520504000225 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000539, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA MMS 5395, QUE PRESTA SERVIÇOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 30/07/2004 | 430.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES L | CORRESPONDEENTE AQUISIÇÃO FIXADOR E REVELADOR PARA RAIO X, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 006036, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA POLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2004 | 8860.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2004 | 1755.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICO REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2004 | 669.00 | 09150830000170 | CLIMEFIC-CLINICA MED.FISIOT.CAJAZEIR.LTD | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLIMEFIC-CLINICA MÉDICA DE FISIOT. DE CAJAZEIRAS LTDA., DEBITADO NA C/C No. 6.333-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME OFÍCIO No. 339/2004 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132004 | 0002453 | 30/07/2004 | 14997.11 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 013791 E 013790, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 30/07/2004 | 2448.67 | 02205134000174 | JOSEFA FERREIRA DE ALBUQUERQUE & CIA.LTD | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000063, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 30/07/2004 | 3500.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE CARNE, COXA E SOBRECOXA, ESPECIFICADOS NA NOTAL FISCAL No. 000463, DESTINADOS A ALIMENTÇÃO DOS USUÁRIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL E HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002456 | 30/07/2004 | 20586.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MANILHAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No. 000018, DESTINADAS AOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS ARTÉRIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 30/07/2004 | 2850.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº040, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 30/07/2004 | 3700.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nos000107 E 000110,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 30/07/2004 | 14935.18 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ESGOTAMENTO E DRENAGEM DO PARQUE DOM BOSCO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO No. 790/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 30/07/2004 | 1630.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 30/07/2004 | 830.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 30/07/2004 | 5893.60 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO TERMO ATIDIVO DE CONTRATO No. 790/2004, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ESGOTAMENTO E DRENAGEM DO PARQUE DOM BOSCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 30/07/2004 | 2630.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSOS FORMATOS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E VALAS EM DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0002467 | 30/07/2004 | 10000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS DE PATROL PARA OS SERVIÇOS DE COBERTURA DO LIXO NO ATERRO SANITÁRIO, NESTA CIDADE, EVITANDO ASSIM, TRANSMISSÃO DE DOENÇAS QUE PREJUDICAM A POPULAÇÃO, RELATIVO AO 2o. PAGAMENTO DO CONTRATO No. 598/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/07/2004 | 338.98 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 30/07/2004 | 234.00 | 00016905023809 | SANDRA MARIA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CONFORME NOTAS FISCAIS Nos001656 e 001658, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 30/07/2004 | 32.21 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF MUTIRAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, COMFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002490 | 30/07/2004 | 5000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL No. 005707, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2004 | 462.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANST. PB. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO(RENAVAM LICENÇA 2004) DO VEÍCULO CAMINHONETA AMBULANCIA, PLACA MMS 5395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002492 | 30/07/2004 | 7537.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 7651 E 7652, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA POLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 30/07/2004 | 1604.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL Nº0306, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 30/07/2004 | 2501.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL Nº0314, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2004 | 280.27 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº531-4399, INSTALADO NA SECRETARIA dE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 30/07/2004 | 5250.07 | 00539559000194 | NOVITEX - COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MALHAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No. 006661, DESTINADAS A CONFECÇÃO E PINTURA DE CAMISETAS E OUTRAS PEÇAS, PARA DIVULGAÇÕES DE CONTROLES E PREVENÇÃO DE DOENÇAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2004 | 56.80 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº58.051, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 23 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 30/07/2004 | 800.00 | 00000913958441 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE, CONFECÇÃO E PINTURA DE CAMISETAS E OUTRAS PEÇAS, PARA DIVULGAÇÕES DE CONTROLES E PREVENÇÃO DE DOENÇAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2004 | 21.87 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 30/07/2004 | 900.00 | 02975145000133 | CEMEC-CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 016 E RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2004 | 5.80 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº9.743-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 12 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 30/07/2004 | 675.00 | 04172176000181 | CABRITA - CAJAZEIRAS BRITA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CASCALINHOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 202, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA REPOSIÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2004 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIIQUIAT.E PSICOLOG. E CAJ.LTDA | CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE AÇÕES DE SAÚDE(HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DE CLINICA PSIQUIATRICA PELO CONTRATADO, INTEGRANTE DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO No. 442/2004, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2004 | 34722.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 028, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2004 | 150.00 | 00069206783491 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA COCRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE AGOSTO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO PARAIBANO DE PSICOLOGIA EM AÇÃO E PREVENÇÃO, REPRESENTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2004 | 470.00 | 00069206783491 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA COCRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE AGOSTO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO PARAIBANO DE PSICOLOGIA EM AÇÃO E PREVENÇÃO, REPRESENTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2004 | 2000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIIQUIAT.E PSICOLOG. E CAJ.LTDA | CORRESPONDENTE A DESPESAS EXTRAS EFETUADAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES NA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E PSICOLÓGICA E CAJAZEIRAS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2004 | 500.00 | 00007080549434 | LUZINETE FORMIGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GREGORIO BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003, CONFORME CONTRATO No. 608/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 30/07/2004 | 335.00 | 00063322285804 | JOAQUIM PONCIANO DIAS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS, SENDO UMA TROCA DE TUBULAÇÃO COM CARGA DE GÁS E OUTRO RECONDICIONAMENTO DO MOTO VENTILADOR, UM CAPACITOR E CARGA DE GÁS, PERTENCENTES A POLICLINICA "ORCINO GUEDES", CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2004 | 281.06 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº531-7066, INSTALADO NO CAPS(CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/07/2004 | 729.59 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DOS APARELHOS Nos.531-4399 E 531-7130 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, E DO APARELHO Nº531-1548 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, INSTALADO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/07/2004 | 242.65 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº531-4451, INSTALADO NA CENTRAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/07/2004 | 168.00 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHOS Nos531-4770 e 531-7130, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004,INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 30/07/2004 | 2149.77 | 08848483000190 | POSTO DE SERVIÇOS N. S. DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N.005382, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0002558 | 30/07/2004 | 48000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 604 E 605, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF E HOSPITAL INFANTIL, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 30/07/2004 | 5860.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNANDES | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000528, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS UNIDADES DO PSF DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 30/07/2004 | 4851.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nos.000241,000242,000243,000244 E 000245, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 30/07/2004 | 885.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AS UNIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 000043, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0002565 | 30/07/2004 | 20000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 606 E 607, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132004 | 0002568 | 30/07/2004 | 9854.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº013865, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 30/07/2004 | 5000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORTME NOTA FISCAL Nº000445, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 30/07/2004 | 4280.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 30/07/2004 | 720.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002580 | 30/07/2004 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2004 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIB(COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 30/07/2004 | 843.00 | 00073858030406 | ANTONIO MACIEL PEREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE PEQUENOS CONCERTOS EM PORTAS, JANELAS E CAMAS, PERTENCENTES A POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL No.001675, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 30/07/2004 | 737.00 | 00003041746450 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECUPERACAO DE PEQUENOS CONSERTOS EM PORTAS,JANELAS E CAMAS PERTENCENTES AO CAPS, CONFORME NOTA FGISCAL No001676, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 30/07/2004 | 90.00 | 08801193000191 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDRO CANELADO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO AZEVEN, CONFORME NOTA FISCAL No.089, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2004 | 1400.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE A.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CISAP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, DE ACORDO COM LEI 1.239-GP/2001, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/07/2004 | 1093.41 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RTEFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/07/2004 | 2256.00 | 08923971000115 | FOPAG - CAMPANHA DE VACINA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 21 DE AGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 30/07/2004 | 3800.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DOS POSTOS MEDICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 30/07/2004 | 1205.00 | 00051874903468 | ROBERTO WAGNER RICARTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO CAR/ CAMIONHETA/C - MARCA FORD/F 1000HSD XL - PLACA HVA3696, ANO 96/97. PARA OS SERVIÇOS DE TRANPORTES DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE AS FAMÍLIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 30/07/2004 | 530.00 | 00075958740415 | FRANCISCO JOSE DE ANCHIETA ROLIM MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01)UM VEÍCULO TIPO PASS/AUTOMOVÉL - MARCA VW/ VOYAGE GL - PLACA MNC8491/PB, ANO 89/89 ALCOOL. PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA F | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 30/07/2004 | 800.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01)UM VEÍCULO TIPO PASS/AUTOMOVÉL - MARCA GM OPALA - PLACA MWF 2549/PB, ANO 76/76 GASOLINA. PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2004 | 450.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASS/AUTOMOVEL - MARCA VW PARATI S - PLACA MMS8150/PB, ANO 85/86, ALCOOL, COR BRANCA, DESTINADOS A TRANPORTAR OS MEDICOS E ENFEMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 30/07/2004 | 15000.00 | 00604184000107 | FARMÁCIA WILSON LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL No. 001060, DESTINADO AS UNIDADES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 30/07/2004 | 20.00 | 00089344731420 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DO SÍTIO COCO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº. 001634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2004 | 500.00 | 00004348862893 | INACIO ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VW GOL - MARCA VW - PLACA BRB7711/PB, ANO 94/95, GOSOLINA, COR PRATA, DESTINADOS A TRANPORTAR OS MEDICOS E ENFEMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE NA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2004 | 480.00 | 00009442944487 | JOSE MARCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASS/AUTOMOVEL - MARCA VW/VOYAGE PLUS - PLACA BOI6578/PB, ANO 86/86, ALCOOL, COR AZUL, DESTINADOS A TRANPORTAR OS MEDICOS E ENFEMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 30/07/2004 | 420.00 | 01424938000100 | ASSISTENCIA TÉCNICA E COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02(DUAS) AUTOCLVES RESISTENCIA E COMANDO ELÉTRICO DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/07/2004 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/07/2004 | 273.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2004 | 267.80 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/07/2004 | 600.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/07/2004 | 540.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2004 | 6.50 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 02/08/2004 | 1200.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NA NOTAL FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS UNIDADES DO PSF E SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 02/08/2004 | 800.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00007080549434 | LUZINETE FORMIGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2001, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/08/2004 | 1379.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE A FATURA No.00.05.30.9801-3, CONFORME CONTRATO No.1893 COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/08/2004 | 7137.53 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICA€OES | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICA DE APARELHOS CELULARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/06 27/07/2004, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/08/2004 | 260.00 | 00012345678909 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME ART. 58, DO R-138, DA LEI DO SERVICO MILITAR E OFICIO No.84-TG, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 02/08/2004 | 3000.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NA NOTAL FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 02/08/2004 | 1300.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NA NOTAL FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 02/08/2004 | 700.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 11/08/2004 | 1790.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS EM DIVERSOS FORMATOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E VALAS EM DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No. 001693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/08/2004 | 800.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/08/2004 | 16512.63 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/08/2004 | 8.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/08/2004 | 10656.84 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/08/2004 | 25410.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTAdOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/08/2004 | 12.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SAlARIO FAMILIA DOS APOSENTAdOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 11/08/2004 | 405.00 | 00009851372404 | VALDIRAN PAULO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DURANTE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS(FESTIVAL DE DANÇA DO BAIRRO VILA NOVA, SÃO JOÃO DOS IDOSOS DO CONJUNTO PIO X E EVENTO CULTURAL NO TEATRO ICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/08/2004 | 24688.37 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/08/2004 | 7.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/08/2004 | 1913.92 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/08/2004 | 7752.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/08/2004 | 2.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/08/2004 | 21574.01 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/08/2004 | 9.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 11/08/2004 | 1050.00 | 00085393428804 | JOSE LIMA DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(SABÃO, E DETERGENTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 001694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/08/2004 | 172.87 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/08/2004 | 69114.41 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/08/2004 | 47.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/08/2004 | 9.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/08/2004 | 35181.71 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/08/2004 | 2553.57 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/08/2004 | 0.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/08/2004 | 810.00 | 00012345678909 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DE CORTE E ESCOVA DE CABELO E MANICURE NOS DIAS DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS E DOS PROGRAMAS DE CIDADANIA AO ALCANCE DE TODOS - TA NA MÃO MUNICIPAL E O CIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/08/2004 | 13732.63 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/08/2004 | 7.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/08/2004 | 12336.34 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL(CRECHES), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/08/2004 | 15.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL(CRECHES), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/08/2004 | 29279.88 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/08/2004 | 21.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/08/2004 | 6095.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/08/2004 | 1.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002682 | 30/08/2004 | 10000.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAl No. 002179, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2004 | 35780.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/08/2004 | 2300.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/08/2004 | 9076.60 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/08/2004 | 7271.22 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002681 | 30/08/2004 | 20000.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAl No. 002181, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/08/2004 | 165716.28 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/08/2004 | 98.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/08/2004 | 12048.34 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/08/2004 | 26.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALAR IO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/08/2004 | 55437.09 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ADM.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/08/2004 | 83.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ADM.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/08/2004 | 15401.97 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS. FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/08/2004 | 12.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS. FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/08/2004 | 7255.07 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/08/2004 | 9.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/08/2004 | 6060.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ADM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/08/2004 | 800.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDACAO IVAN BICHARA SOBREIRA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/08/2004 | 6560.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADAS NA SEDRETARIA DE EDUCACAO(ADM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/08/2004 | 44382.04 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/08/2004 | 8490.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ADM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2004 | 4970.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROF.INFANTIL-PETI), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/08/2004 | 14365.59 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVACAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2004 | 3320.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002722 | 30/08/2004 | 6985.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, GUACHE E CADERNOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000428, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - CONTRA-PARTIDA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0002723 | 30/08/2004 | 23101.65 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 002146 E 000507, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/08/2004 | 227.52 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/08/2004 | 4742.34 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/08/2004 | 3412.62 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/08/2004 | 882.94 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/08/2004 | 90000.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/08/2004 | 75716.28 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(60% FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/08/2004 | 1264.71 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2004 | 861.04 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/08/2004 | 350.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNDOS TECNICOS LIGADOS AO SISTEMAS DE CONTABILIDADE JUNTO A EMPRESA SIMPLESTEC E AO TRIBUNAL DE C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/08/2004 | 350.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNDOS TECNICOS LIGADOS AO SISTEMAS DE CONTABILIDADE JUNTO A EMPRESA SIMPLESTEC E AO TRIBUNAL DE C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/08/2004 | 350.00 | 00012345678909 | STERLANE TAVARES ROLIM | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNDOS TECNICOS LIGADOS AO SISTEMAS DE CONTABILIDADE JUNTO A EMPRESA SIMPLESTEC E AO TRIBUNAL DE C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 30/08/2004 | 5000.00 | 00011207388491 | JOAO FREITAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005 E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO EXERCICIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/08/2004 | 1300.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 30/08/2004 | 7350.00 | 01208840000107 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS(J. R. BRITADOR). | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELO, AREIA, PEDRAS DE GALERIA E MEIO FIO, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000017, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS,, GALERIAS E BUEIROS EM DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0002696 | 30/08/2004 | 90543.10 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, NOS PERÍODOS DE 20/08 A 20/09/ E 20/09 A 20/10/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2004 | 15125.84 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2004 | 10375.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES-PEVA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2004 | 34210.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DER SAUDE(AGENTES DE SAUDE/PACS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/08/2004 | 88084.63 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2004 | 9607.33 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/08/2004 | 32217.92 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITALAR(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA ÁREA DE CLINICA PEDIÁTRICA EM CARÁTER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMAÇÃO DOS ATENDIMENTO NA FOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/08/2004 | 3493.25 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/08/2004 | 1589.26 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2004 | 32150.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132004 | 0002745 | 31/08/2004 | 9092.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13931, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0002747 | 31/08/2004 | 24000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 678, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002749 | 31/08/2004 | 12000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 694, DESTINADOS AO PROGRAMA DAS AÇÕES ESTRATÍGICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 31/08/2004 | 2451.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 002818, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/08/2004 | 450.00 | 00003342639482 | IUSEF PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 24 A 28/05/2004, NO QUAL PARTICIPOU DE UM CURSO DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES EM HANSENÍASE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 31/08/2004 | 3038.50 | 08848483000190 | POSTO DE SERVIÇOS N. S. DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N.005444, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 31/08/2004 | 3525.55 | 01843743000196 | F.J.ALEXANDRE REPRESENTACOES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS(PRÓSTATA) NO MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 31/08/2004 | 980.00 | 04348026000186 | VIEIRA DINIZ & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A EXECUCOES DE ACOES DE SAUDE NA AREA DE CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA, COM REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM ECO-CARDIOGRAMA E TESTE ERCOMETRICO PELO CONTRATADO, INTEGRANTE DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAJAZE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0002802 | 31/08/2004 | 10000.00 | 00604184000107 | FARMÁCIA WILSON LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº001076, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0002805 | 31/08/2004 | 13845.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº001438, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002806 | 31/08/2004 | 20000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO AS UNIDADES DE SAUDE-PSF, CONFORME NOTA FISCAL Nº005756, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0002810 | 31/08/2004 | 20375.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS DE PATROL PARA OS SERVIÇOS DE COBERTURA DO LIXO NO ATERRO SANITÁRIO, NESTA CIDADE, EVITANDO ASSIM, TRANSMISSÃO DE DOENÇAS QUE PREJUDICAM A POPULAÇÃO, RELATIVO A 3a. E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO No. 598/2004, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0002811 | 31/08/2004 | 40256.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nos 679 E 680, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0002812 | 31/08/2004 | 20295.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 681, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF E POLICLINICA "ORCINO GUEDES", PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 31/08/2004 | 8000.00 | 01208840000107 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS(J. R. BRITADOR). | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELO, AREIA, PEDRAS DE GALERIA E MEIO FIO, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E BUEIROS EM DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 31/08/2004 | 250.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO MUSICAL DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE REF.A SEGUNDA DOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº001720, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/08/2004 | 2870.47 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 9.640-7, EM FAVOR DO BEMFAM, CONFORME A AUTORIZAÇÃO EXTRATO BANCÁRIO, EM 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 31/08/2004 | 645.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 001032, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/08/2004 | 6.78 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58051-1, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 13/08/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/08/2004 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.743-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 16/08/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/08/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8181-7, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 03/08/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/08/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.436-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 03/08/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0002849 | 31/08/2004 | 32319.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 683, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF E HOSPITAL INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0002850 | 31/08/2004 | 29192.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 682, DESTINADOS A POLICLÍNICA "ORCINO GUEDES", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 31/08/2004 | 4350.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000149, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS AS UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002856 | 31/08/2004 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/08/2004 | 1400.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE A.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CISAP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, DE ACORDO COM LEI No. 1.239-GP/2001, CONFORME OFICIO No. 09/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/08/2004 | 2472.00 | 08923971000115 | FOPAG - CAMPANHA DE VACINA€AO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA, NO PERIODO DE 13 A 18 DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/08/2004 | 10.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº9.743-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 16/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00085393428804 | JOSE LIMA DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(SABÃO E DETERGENTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0002878 | 31/08/2004 | 2880.00 | 00009442944487 | JOSE MARCELINO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01)UM VEÍCULO TIPO PASS/AUTOMOVÉL - MARCA VW/VOYAGE - PLACA BOI6578/PB, ANO 86/86, ALCOOL. PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0002879 | 31/08/2004 | 4800.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01)UM VEÍCULO TIPO PASS/AUTOMOVÉL - MARCA GM OPALA - PLACA MWF 2549/PB, ANO 76/76 GASOLINA, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0002880 | 31/08/2004 | 2700.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01)UM VEÍCULO TIPO PASS/AUTOMOVÉL - MARCA VW/ PARATIS - PLACA MMS8150/PB, ANO 85/86, ALCOOL. PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0002881 | 31/08/2004 | 3180.00 | 00075958740415 | FRANCISCO JOSE DE ANCHIETA R. DE MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01)UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO - MARCA MILLE - PLACA MOA 8660/PB, ANO 1991, GASOLINA, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIAS - P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0002882 | 31/08/2004 | 7230.00 | 00051874903468 | ROBERTO WAGNER RICARTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01)UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMIONETA - MARCA GM/D-20 CONQUEST - PLACA JLI5597/PB, ANO 1998, DIESEL. PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0002883 | 31/08/2004 | 3000.00 | 00004348862893 | INACIO ALBUQUERQUE BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (01)UM VEÍCULO TIPO VW GOL - PLACA HOY 3564, ANO 1987, GASOLINA, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIAS - PSF, NO PERÍODO DE J | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/08/2004 | 55.73 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº531-7130, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132004 | 0002891 | 31/08/2004 | 9998.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº013967, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 31/08/2004 | 350.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE ZOONOSE (RETIRADA DE CÃES DAS VIAS PUBLICAS), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MARÇO E MAIO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2004 | 2007.00 | 09150830000170 | CLIMEFIC-CLINICA MED.FISIOT.CAJAZEIR.LTD | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLIMEFIC-CLINICA MÉDICA DE FISIOT. DE CAJAZEIRAS LTDA., DEBITADO NA C/C No. 6.333-9, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO /2004, CONFORME OFÍCIO No. 401/2004 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2004 | 240.00 | 00012345678909 | SUELENE LOPES FERREIRA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, DO DIA 26/09 A 02/10/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CAPACITAÇÃO PARA MULTIPLICADOR EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE TU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2004 | 240.00 | 00013636979434 | AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS | CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE A LIMENTACAO, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO EM MULTIPLICADOR PARA DIAGNOSTICO EM BASCILOSCOPIA PARA TUBERCULOSE, NO DIA 26 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO/2004, NA CIDADE D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 31/08/2004 | 1949.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 0330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 31/08/2004 | 2227.50 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS INTERNADOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCO PSICOSOCIAL, NO PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2004, CONFORME NOTA FISCAL Nº0329, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0002921 | 31/08/2004 | 4005.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRANGO, DESTINADOS AOS INTERNADOS DO HOSPITAL INFANTIL E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000465, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 31/08/2004 | 3000.00 | 02714801000144 | JOS� LA�RCIO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/08/2004 | 7961.00 | 01843743000196 | F.J.ALEXANDRE REPRESENTACOES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE AÇOES ESTRATEGICAS (PROSTATA, CANCER DO COLO UTERINO, AIDS E TUBERCULOSE), SONORIZACAO FIXA, PROJECAO, CARRO DE SOM, BANNERS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº001755, EM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002936 | 31/08/2004 | 20000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/08/2004 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIIQUIAT.E PSICOLOG. E CAJ.LTDA | CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE AÇÕES DE SAÚDE(HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DE CLINICA PSIQUIATRICA PELO CONTRATADO, INTEGRANTE DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO No. 442/2004, EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/08/2004 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIIQUIAT.E PSICOLOG. E CAJ.LTDA | CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE AÇÕES DE SAÚDE(HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DE CLINICA PSIQUIATRICA PELO CONTRATADO, INTEGRANTE DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO No. 442/2004, EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/08/2004 | 24204.70 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/08/2004 | 2217.22 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/08/2004 | 5223.33 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/08/2004 | 360.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/08/2004 | 270.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/08/2004 | 2372.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/08/2004 | 1023.33 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/08/2004 | 1854.79 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3.965-9, EM FAVOR DO INSS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/08/2004 | 1854.79 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC.RET.), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/08/2004 | 27964.41 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(EMPRESA), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/08/2004 | 3463.82 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/18/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/08/2004 | 1170.59 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20/18/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/08/2004 | 145.31 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/08/2004 | 815.97 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/08/2004 | 101.29 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/08/2004 | 429.99 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/08/2004 | 18.04 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº283.144-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 31/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/08/2004 | 0.87 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº6.701-6, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 23/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/08/2004 | 27.95 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº12.416-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 31/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/08/2004 | 72.60 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº16.322-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2004 | 130.39 | 00012345678909 | JOSE CALVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE JUNHO/2002, DO SERVIDOR JOSE CAVALCANTE DE SOUZA, LOTADO NO SETOR DE LICITACAO, CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2004 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 9.640-7, EM FAVOR DA AMAP, CONFORME A AUTORIZAÇÃO EXTRATO BANCÁRIO EM 17/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2004 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME A AUTORIZAÇÃO EXTRATO BANCÁRIO EM 17/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2004 | 320.00 | 00012345678909 | JOSE CALVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO PERIODO DE 15 A 18 DO MES EM CURSO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE ASFALTO NORDESTE LTDA, BEM COMO, DE O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 31/08/2004 | 853.40 | 05331509000130 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ICMS S/VENDA DE VEÍCULO DO IMOBILIZADO, C/RED. DE B.C. DE 8%, NOS TERMOS DO ART. 31, I DO RICMS, REFERENTE A VENDA DO VEÍCULO SPRINTERM, PLACA MXR 0332, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DE LEILÃO, LICITAÇÃO No. 001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2004 | 1090.10 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2004, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | ENCARGOS SOCIAIS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/08/2004 | 7232.61 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGA MENTO DO INSS - PROGRAMA PSH, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2004, CONFORME GRP, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2004 | 1090.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2004, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/08/2004 | 434.82 | 00012345678909 | FOPAG - PRECATORIOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO A 21ª PARCELA E ÚLTIMA DO ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/08/2004 | 14127.83 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO No. 2766, REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC.RET.), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/08/2004 | 520.00 | 00012345678909 | MINISTERIO PUB.ESTADO-PROC.GERAL JUSTI€A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO E EXTRATO BANCARIO, EM 10 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 31/08/2004 | 900.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, OBRAS E REALIZAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/08/2004 | 645.00 | 00012345678909 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/08/2004 | 384.00 | 08271660000208 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 9.640-7, EM FAVOR DA UNIÃO, CONFORME A AUTORIZAÇÃO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/08/2004 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1.001137, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 03/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/08/2004 | 10836.57 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICA€OES | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/07 A 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 31/08/2004 | 1280.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE A FATURA No.00.06.30.0058, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2004, CONFORME CONTRATO No.1893 COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 31/08/2004 | 729.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE A FATURA No.00.07.30.0277, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2004, CONFORME CONTRATO No.1893 COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 31/08/2004 | 999.37 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE A FATURA No.00.08.30.0776, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2004, CONFORME CONTRATO No.1893 COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2004 | 754.00 | 08271660000208 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 9.640-7, EM FAVOR DA UNIÃO, CONFORME A AUTORIZAÇÃO EXTRATO BANCÁRIO EM 25/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/08/2004 | 240.00 | 00099888416553 | GEIZIANE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE AGOSTO/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, JUNTO A FIRMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2004 | 15.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5086-5, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2004 | 29.90 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.4.019-3, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 05/08/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2004 | 10.40 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5.086-5, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02/08/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2004 | 2.86 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5.086-5, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 31/08/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/08/2004 | 15.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5.086-5, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 17/08/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/08/2004 | 5.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/08/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/08/2004 | 66.77 | 00012345678909 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8281-3, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04/08/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/08/2004 | 10.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 11/08/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/08/2004 | 15.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 12/08/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/08/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.170-1, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 03/08/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/08/2004 | 7.10 | 00012345678909 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.35-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 20/08/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/08/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8176-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 03/08/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/08/2004 | 227.63 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO SEGURO DE DEESPESA DO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/08/2004 | 1770.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES JOVENS DE DES. SOCIAL E HUMANO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/08/2004 | 800.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES E ORIENTADORES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES JOVENS DE DES. SOCIAL E HUMANO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO(CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002782 | 31/08/2004 | 4746.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000450, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/08/2004 | 3.20 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58.083-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 03/08/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/08/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.136-7, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 03/08/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 31/08/2004 | 150.00 | 00038034352420 | LENIRA VIANA LEITE GONÇALVES | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E UTILIZACAO DE TRANSPORTES URBANOS, TENDO EM VISTA A PARTICIPACAO NA CAPACITACAO DE TECNICA ESPECIFICA PARA ATUALIZACAO DA DIGITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0002853 | 31/08/2004 | 4000.01 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUDOS DE LIMPEZA E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº000003, DESTINADO AOS TRABALHOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 31/08/2004 | 1305.00 | 00051875080406 | MARIA FIRMINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL AVULSA No. 519320, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 31/08/2004 | 2536.00 | 09286824000144 | KI PAO M.A. BATISTA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PÃES, BOLACHAS, BISCOITOS E BOLINHOS, DESTINADOS AS CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL Nº000269, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/08/2004 | 4084.80 | 09247065000100 | ASSOCIA€AO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, DEBITADO NA C/C No. 6.320-7, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2004, CONFORME OFÍCIO No. 402/2004 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2004 | 1215.00 | 00012345678909 | ASSOCIA€AO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIÇÃO DOS IDOSOS DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DEBITADO NA C/C No. 1.305-6, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2004, CONFORME OFÍCIO No. 400/2004 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/08/2004 | 5400.00 | 00012345678909 | FOPAG - PARAMENTROS EM A€AO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO PARAMETROS EM ACAO - RERFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/08/2004 | 6600.00 | 00012345678909 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132004 | 0002746 | 31/08/2004 | 5919.47 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº013932, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 31/08/2004 | 2803.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 002817, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002795 | 31/08/2004 | 5000.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002799 | 31/08/2004 | 2000.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº2795,REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº002207, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002803 | 31/08/2004 | 20000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 5757, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DER EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0002804 | 31/08/2004 | 11386.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº001437, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 31/08/2004 | 750.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 001031, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/08/2004 | 3.40 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58.026-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 03/08/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/08/2004 | 18.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº8.172-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 12/08/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/08/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.180-4, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 03/08/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132004 | 0002852 | 31/08/2004 | 13703.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADO AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nos 013959 E 013961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0002857 | 31/08/2004 | 14000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 31/08/2004 | 4545.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE BOTIJAO(COPAGAZ 13 E 45 KG), ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001015, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 31/08/2004 | 1000.00 | 04460214000100 | FUNDAÇÃO DE CULTURA "IVAN BICHARA" | CORRESPONDENTE AO REPASSE MENSAL FEITO A ESTA FUNDACAO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE TRABALHO E MANUTENCAO, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 31/08/2004 | 350.00 | 00008649960472 | ALBERTO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO PABX E APARELHOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME CONTRATO Nº823, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2004 | 398.72 | 00012345678909 | FOPAG | VALOR CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/04 QUE POR ERRO DE IMPLANTACAO NO SISTEMA DA FOLHA, NAO FOI PROCESSADA A MATRICULA DA PROFESSORA MAT.00.948-2, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132004 | 0002892 | 31/08/2004 | 19999.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº013968, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 31/08/2004 | 6357.69 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.M.E.F. MANOEL GONCALVES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CATOLE DOS GONCALVES, CONFORME PLANILHA E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 31/08/2004 | 7342.31 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DUARTE ROLIM, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS REMEDIOS, CONFORME PLANILHA E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 31/08/2004 | 538.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO F1000 MNF - 0702, QUE PRESTA SERVICO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº0326, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 31/08/2004 | 6000.00 | 00048627763453 | FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MNO-5092,MNF0447 E MNF-0587, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nos.060, 059, 058, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 31/08/2004 | 4492.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTNAL, COMFORME NOTA FISCAL Nº000090, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 31/08/2004 | 12673.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NFS EM ANEXO -PAGO COM RECURSO DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 31/08/2004 | 18431.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.PAGO COM RECURSO DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002937 | 31/08/2004 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 31/08/2004 | 572.50 | 08793390000106 | EXPEDITO DE Sµ MOREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPESADO, GALOES DE TINTA E ROLO DE ESPUMA, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 000656,000657,000658, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 31/08/2004 | 4300.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 31/08/2004 | 3400.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0002752 | 31/08/2004 | 13320.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001432, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 31/08/2004 | 1600.00 | 00060108061434 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADA NO BAIRRO PIO X - LOTEAMENTO RECREIO, NESTA CIDADE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO Nº2641.014503900/2002, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 31/08/2004 | 1600.00 | 00004090107407 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADA NO BAIRRO PIO X - LOTEAMENTO RECREIO, NESTA CIDADE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO Nº2641.014503900/2002, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 31/08/2004 | 1600.00 | 00003695288400 | FRANCISCO EDGLAY DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADA NO BAIRRO PIO X - LOTEAMENTO RECREIO, NESTA CIDADE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO Nº2641.014503900/2002, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 31/08/2004 | 1600.00 | 00039578771487 | LUIZ ALBERTO GOMES | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADA NO BAIRRO PIO X - LOTEAMENTO RECREIO, NESTA CIDADE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO Nº2641.014503900/2002, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 31/08/2004 | 1600.00 | 00073858030406 | ANTONIO MACIEL PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADA NO BAIRRO PIO X - LOTEAMENTO RECREIO, NESTA CIDADE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO Nº2641.014503900/2002, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 31/08/2004 | 1600.00 | 00005749985431 | JOSE BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADA NO BAIRRO PIO X - LOTEAMENTO RECREIO, NESTA CIDADE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO Nº2641.014503900/2002, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 31/08/2004 | 1600.00 | 00071329005449 | AZUEL NEVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADA NO BAIRRO PIO X - LOTEAMENTO RECREIO, NESTA CIDADE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO Nº2641.014503900/2002, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 31/08/2004 | 1600.00 | 00003416742494 | JOSÉ LAERCIO ALENXANDRE DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADA NO BAIRRO PIO X - LOTEAMENTO RECREIO, NESTA CIDADE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO Nº2641.014503900/2002, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 31/08/2004 | 1600.00 | 00002342462433 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADA NO BAIRRO PIO X - LOTEAMENTO RECREIO, NESTA CIDADE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO Nº2641.014503900/2002, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 31/08/2004 | 1600.00 | 00003695261471 | FRANCISCO DE ASSIS CASTRO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADA NO BAIRRO PIO X - LOTEAMENTO RECREIO, NESTA CIDADE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO Nº2641.014503900/2002, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 31/08/2004 | 1600.00 | 00048622621472 | DAMIÃO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADA NO BAIRRO PIO X - LOTEAMENTO RECREIO, NESTA CIDADE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO Nº2641.014503900/2002, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 31/08/2004 | 1600.00 | 00004362898492 | WELLINTON PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADA NO BAIRRO PIO X - LOTEAMENTO RECREIO, NESTA CIDADE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO Nº2641.014503900/2002, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0002779 | 31/08/2004 | 3200.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRATOR D-4-E/SR, DESTINADO A EXECUCAO DE UMA ESCAVACAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE VIAS URBANAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 31/08/2004 | 3000.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 31/08/2004 | 1100.00 | 00003100442431 | ANTONIO MARCOS CARTAXO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADAS NO BAIRRO PIO X - LOTEAMENTO RECREIO, NESTA CIDADE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO Nº2641.014503900/2002, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 31/08/2004 | 260.00 | 00001212152450 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADAS NO BAIRRO PIO X - LOTEAMENTO RECREIO, NESTA CIDADE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO Nº2641.014503900/2002, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00045100721472 | GALBIMAR CARTAXO | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADAS NO BAIRRO PIO X - LOTEAMENTO RECREIO, NESTA CIDADE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO Nº2641.014503900/2002, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 31/08/2004 | 1540.00 | 00001971809810 | MANOEL RAMOS | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADAS NO BAIRRO PIO X - LOTEAMENTO RECREIO, NESTA CIDADE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO Nº2641.014503900/2002, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002796 | 31/08/2004 | 5000.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112004 | 0002797 | 31/08/2004 | 7000.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BLOCOS DE OITO FUROS E FIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº055, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADAS NO BAIRRO PIO X - LOTEAMENTO RECREIO, NESTA CIDADE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO Nº2641.0 | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112004 | 0002800 | 31/08/2004 | 10000.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM. MAT. DE CONST.LTDA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos.7939, 7940 E 7941, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADAS NO BAIRRO PIO X - LOTEAMENTO RECREIO, NESTA CIDADE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCES | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002807 | 31/08/2004 | 20000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº005758, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 31/08/2004 | 3000.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 31/08/2004 | 2200.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092004 | 0002848 | 31/08/2004 | 10000.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT. DE CONSTRU€ÇO | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 7952 E 7953, DESTINADOS A OBRA DE URBANIZAÇAO DO AÇUDE GRANDE DE CAJAZEIRAS - II ETAPA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 31/08/2004 | 2834.85 | 00025303346846 | VALTEMIR SOARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE PEDREIRO, NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DO AÇUDE GRANDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No. 0145039-00/2002/CEF, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE NOVEMBRO/2004, CONFORME | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 31/08/2004 | 2834.85 | 00005803648442 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS GABRIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE PEDREIRO, NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DO AÇUDE GRANDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No. 0145039-00/2002/CEF, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE NOVEMBRO/2004, CONFORME | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 31/08/2004 | 2834.85 | 00007835101874 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE PEDREIRO, NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DO AÇUDE GRANDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No. 0145039-00/2002/CEF, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE NOVEMBRO/2004, CONFORME | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 31/08/2004 | 2834.85 | 00001836085427 | DAMIAO ILDEFONSO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE PEDREIRO, NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DO AÇUDE GRANDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No. 0145039-00/2002/CEF, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE NOVEMBRO/2004, CONFORME | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 31/08/2004 | 2834.85 | 00039513610420 | JOSE VIEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE PEDREIRO, NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DO AÇUDE GRANDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No. 0145039-00/2002/CEF, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE NOVEMBRO/2004, CONFORME | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 31/08/2004 | 525.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA MNJ 0644, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 31/08/2004 | 470.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME BOTA FISCAL Nº1282, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 31/08/2004 | 4400.00 | 00007040750325 | LUIZ LEITE DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/MER. OPER, MARCA FORD F700 - PLACA HTZ5426/PB, ANO 79, COR CINZA, CAP/POT/CIL 2,0 T/145CV/2EX, PARA OS TRABALHOA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº821, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0002896 | 31/08/2004 | 8400.00 | 00075958651404 | SINEZIO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR.ABERT., MODELO M.BENZ/LK, PLACA KIN 6206/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 778/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 31/08/2004 | 2100.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE CARRADAS DE PEDRAS, 07(SETE DE AREIA, INCLUINDO FRETE, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO EM VÁRIAS ARTÉRIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/08/2004 | 2370.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE PORTOES GRANDES E VARANDA DE FERRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2004 | 825.00 | 00001836085427 | DAMIAO ILDEFONSO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ISS, REFERENTE AOS EMPENHOS DE Nos. 2267, 2264, 2276, 2268 E 2265, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE PEDREIRO, NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DO AÇUDE GRANDE, CONFORME CONTRATO D | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 31/08/2004 | 430.00 | 00016239520420 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CONSERTO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 31/08/2004 | 800.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02(DOIS) PNEUS 900X20, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA MNJ 0644, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 31/08/2004 | 320.00 | 23531940000102 | BOSCHIL COMERCIAL DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINAO A REPOSICAO NO TRATOR DE PENEU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº0691, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 31/08/2004 | 216.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA FB-80.3,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 31/08/2004 | 310.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA A REPOSICAO NA PATROL 120B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000343, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 31/08/2004 | 990.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CASCARINHO E BRITA, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000220, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002934 | 31/08/2004 | 30000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 005782, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VÉICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 31/08/2004 | 685.00 | 05286407000140 | PONTO AUTO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL Nº000014, DESTINADAS A REPOSICAO NA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/08/2004 | 320.00 | 00002323737449 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 31/08/2004 | 460.00 | 00002489484400 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES ELETRICAS DE 23 MANDALAS PERTENCENTES A ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº001737, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 31/08/2004 | 2215.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A POCO DO SITIO CALDERAO DOS SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001854, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/08/2004 | 7690.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. DE CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/08/2004 | 679.96 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. DE CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/08/2004 | 627.90 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. DE CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/08/2004 | 1820.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. DE CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/08/2004 | 908.42 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. DE CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/09/2004 | 6095.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/09/2004 | 1.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 01/09/2004 | 1700.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE A DIVERSAS CARRADAS DE AREIA,PEDRA, PIÇARA, BARRO VERMELHO E FRETE, PARA A REFORMA DO CEMITERIO, USINA ASFALTICA, RECUPERACAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No.001770, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/09/2004 | 28686.54 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/09/2004 | 21.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/09/2004 | 2300.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/09/2004 | 13765.97 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/09/2004 | 7.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/09/2004 | 12509.68 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL(CRECHES), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/09/2004 | 15.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL(CRECHES), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/09/2004 | 19888.28 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/09/2004 | 9.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/09/2004 | 24761.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/09/2004 | 7.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/09/2004 | 1709.76 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/09/2004 | 7839.47 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/09/2004 | 2.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/09/2004 | 25388.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/09/2004 | 12.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/09/2004 | 13892.63 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/09/2004 | 8.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/09/2004 | 10689.34 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/09/2004 | 70180.84 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/09/2004 | 47.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/09/2004 | 35471.11 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/09/2004 | 9.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/09/2004 | 2366.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/09/2004 | 0.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/09/2004 | 1903.24 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/09/2004 | 2184.64 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/09/2004 | 8599.58 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/09/2004 | 11786.84 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/09/2004 | 6160.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/09/2004 | 7026.07 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/09/2004 | 9.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/09/2004 | 15519.82 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS.INFANTIL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/09/2004 | 12.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS.INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/09/2004 | 800.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDACAO IVAN BICHARA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/09/2004 | 165175.76 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS.FUNDAMENTA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/09/2004 | 98.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS.FUNDAMENTA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/09/2004 | 54935.88 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ADM.FUNDAMENTAL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/09/2004 | 83.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ADM.FUNDAMENTAL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/09/2004 | 11875.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDEIRAS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/09/2004 | 26.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDEIRAS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | DESENV.DAS ATIV.DE APREND.ESPECIAL P/CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/09/2004 | 1025.42 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/09/2004 | 2027.36 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/09/2004 | 2616.89 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/09/2004 | 2085.67 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/09/2004 | 2517.58 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/09/2004 | 13243.81 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/09/2004 | 0.30 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/09/2004 | 8040.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ADM),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/09/2004 | 4970.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROF.INFANTIL-PETI),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/09/2004 | 45346.48 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS.FUNDAMENTAL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVACAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/09/2004 | 3320.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ESC.MUSICA SANTA CECILIA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003012 | 20/09/2004 | 17800.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 005772, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/09/2004 | 36040.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 20/09/2004 | 5462.00 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, ESPECIFICADAS NAS NOTAS FISCAIS Nos.6684,6685 E 6683, DESDINADAS A REPOSICÇAO NOS VEICULOS TRATOR, PA MECANICA E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 20/09/2004 | 530.00 | 00001974444821 | DOMINGOS SAVIO PEDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE 10(DEZ) POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: CALIXTO, SERRA DA ARARA, COCOS E AZEVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/09/2004 | 8307.33 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/09/2004 | 34320.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/09/2004 | 10855.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES PEVA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/09/2004 | 14925.84 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/09/2004 | 93054.63 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/09/2004 | 1560.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/09/2004 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE AUGUSTO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO, DURANTE A VIAJEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/09/2004 | 2583.03 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/09/2004 | 421.48 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/09/2004 | 1715.00 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/09/2004 | 212.93 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/09/2004 | 320.65 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/09/2004 | 16620.99 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/09/2004 | 52.32 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/09/2004 | 28740.97 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(EMPRESA), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/09/2004 | 1872.97 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC-ADM), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/09/2004 | 520.00 | 00012345678909 | MINISTERIO PUB.ESTADO-PROC.GERAL JUSTI€A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO E EXTRATO BANCARIO, EM 10 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/09/2004 | 645.00 | 00012345678909 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/09/2004 | 743.66 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 20/09/2004 | 5781.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RADIO,FERRO, LIQUIDIFICADOR, VENTILADOR, CAFETEIRA, TELEVISOR, FOGAO, GELADEIRAS E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.001501, DESTINADOS AO SORTEIO COM AS PESSOAS QUE ESTIVERAM EM DIA COM O PAGAMENTO DO IPTU, DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/09/2004 | 0.70 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 23/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/09/2004 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 06/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/09/2004 | 2.50 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 03/09/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/09/2004 | 15.00 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02/09/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/09/2004 | 9.50 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 08/09/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/09/2004 | 5.67 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 23/09/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/09/2004 | 11.00 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 24/09/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/09/2004 | 24.00 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/09/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/09/2004 | 29.90 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.4019-3, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 03/09/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/09/2004 | 3.40 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5086-5, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 03/09/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/09/2004 | 240.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, REFAZENDO A GERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/09/2004 | 240.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, REFAZENDO A GERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/09/2004 | 240.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, REFAZENDO A GERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/09/2004 | 320.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 04(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, REFAZENDO A GERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/09/2004 | 320.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 04(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, REFAZENDO A GERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/09/2004 | 320.00 | 00012345678909 | STERLANE TAVARES ROLIM | CORRESPONDENTE A 04(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, REFAZENDO A GERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/09/2004 | 3.20 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58083-x, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02/09/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/09/2004 | 1300.00 | 00012345678909 | FOPAG-PROG.DEFICIENTE FISICO-PRO-DENESP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS, COORDENAÇÃO E ORIENTADORA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO - APOIO AO DEFICIENTE FÍSICO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS(PRO-DENESP), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/09/2004 | 1300.00 | 00012345678909 | FOPAG-PROG.DEFICIENTE FISICO-PRO-DENESP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS, COORDENAÇÃO E ORIENTADORA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO - APOIO AO DEFICIENTE FÍSICO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS(PRO-DENESP), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/09/2004 | 2425.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS(BOLSISTAS, ORIENTADOR E INSTRUTORES), REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/09/2004 | 145.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS(BOLSISTAS), REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/09/2004 | 712.50 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1.001137, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 02/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/09/2004 | 2000.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE OUTUBRO/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/09/2004 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA AMAP, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 21/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/09/2004 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA AMAP, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 16/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/09/2004 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME A AUTORIZAÇÃO EXTRATO BANCÁRIO EM 14/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/09/2004 | 77.74 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 21/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/09/2004 | 0.27 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO No.3019 REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/09/2004 | 2870.47 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 14/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/09/2004 | 1400.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE A.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CISAP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, DE ACORDO COM LEI No. 1.239-GP/2001, CONFORME OFICIO No. 10/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 27/09/2004 | 568.00 | 01340808000180 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLA ISLENE HOLA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.038, EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 27/09/2004 | 1310.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASON,T.STa.TEREZINHA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 24(VINTE E QUATRO), EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.101, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 27/09/2004 | 5100.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000008, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 27/09/2004 | 3180.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.000009 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 27/09/2004 | 3660.23 | 08848483000190 | POSTO DE SERVIÇOS N. S. DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.005521, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0003059 | 27/09/2004 | 1879.50 | 09094962000121 | C. VELOSO-DENTAL REAL | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E OUTROS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 004624, 004261, 004262 E 004263, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E POLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 27/09/2004 | 1340.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTAMOLOGICAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.030 E RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003061 | 27/09/2004 | 6317.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E OUTROS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 8497 E 8498, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E POLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/09/2004 | 14232.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTOS MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADOS, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.000015, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/09/2004 | 1200.00 | 04348026000186 | VIEIRA DINIZ & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES(ECOCARDIOGRAMAS), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No.00003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0003065 | 27/09/2004 | 28128.75 | 04324512000164 | CONSTRUÇÕES SOLLO LTDA. | CORRESPONDENTE A CONTRTATACAO DE EMPRESA PARA OBRA DE REFORMA DO AÇOUGE DO DISTRITO DE ENGENHEIROS AVIDOS MUNICIPÍO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO No.839/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 27/09/2004 | 4506.00 | 09199878000172 | LAB.DE ANAL. CLIN.DR. ISAAC LORDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL No.000120, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 27/09/2004 | 1276.74 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL No.000346, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/09/2004 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A LIBERACAO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS, EM VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 15 E 18 DO CORRENTE MES, CONFORME OFICIO No.389/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/09/2004 | 1123.59 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ELCYO RODRYGO VIEIRA DE LUCENA(PSF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004, QUE DEIXOU DE CONSTAR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | CONS.,AMP.,REFOR.,E CONSERV. DOS PRÉDIOS DA SEC. DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0003077 | 27/09/2004 | 44842.40 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. MATALÚRGICOS, CONSTRUÇÃO E COM | CORRESPONDENTE A REFORMA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PATAMUTE, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO/04 A 06 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.838/2004 EM ANEXO. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 27/09/2004 | 3000.00 | 00012345678909 | VERONICA DANTAS MACAMBIRA COELHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE CASAMENTO,E REGISTROS DE NASCIMENTO E OUTROS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/09/2004 | 1727.97 | 00012345678909 | SEGURO AUTO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8281-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DAS 03(TRES) KOMBIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 21/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 27/09/2004 | 930.00 | 00076886557491 | JOSE QUEIROGA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA 2153303 CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 27/09/2004 | 570.00 | 00020369808487 | JOSE JERONIMO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/ CAMIONETA/CAR. ABERTA, PLACA KJ 19930-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO No.844/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0003071 | 27/09/2004 | 15179.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE E DIDÁTICOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/09/2004 | 1099.07 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004, QUE DEIXARAM DE CONSTAR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0003076 | 27/09/2004 | 15179.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE E DIDÁTICOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/09/2004 | 5800.00 | 00012345678909 | FOPAG - PARAMENTROS EM A€AO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO PARAMETROS EM ACAO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/09/2004 | 6600.00 | 00012345678909 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PEC-RP - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0003084 | 30/09/2004 | 11460.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL No.001455, EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0003090 | 30/09/2004 | 60446.41 | 05065307000194 | J. W. CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PATAMUTÉ, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/08 A 17/11/2004, CONFORME CONTRATO No. 829/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0003091 | 30/09/2004 | 10000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001570, EM ANEXO, DESTINADOS PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0003092 | 30/09/2004 | 7000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001569, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0003085 | 30/09/2004 | 3000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICO DE MATERIAIS DIVERSOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.001454, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0003086 | 30/09/2004 | 12760.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICO DE MATERIAIS ELETRICOS,ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.001457, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/09/2004 | 19341.64 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9640-7 (BANCO DO BRASIL), REFERENTE AO PARCELAMENTO E PROJETO DE EFICIENTIZACAO, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 16/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003117 | 30/09/2004 | 6000.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/09/2004 | 7690.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. DE CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/09/2004 | 679.96 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. DE CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/09/2004 | 940.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. DE CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/09/2004 | 2345.64 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. DE CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/09/2004 | 762.15 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT. DE CAJAZEIRAS DE TRANSPORTE E TRANSITO(SCTRANS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0003082 | 30/09/2004 | 70102.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALA, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 620 E 621, DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0003083 | 30/09/2004 | 12806.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL No.001458, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/09/2004 | 24204.70 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/09/2004 | 3407.22 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/09/2004 | 5160.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/09/2004 | 360.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/09/2004 | 270.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/09/2004 | 72.25 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/09/2004 | 2830.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/09/2004 | 1187.75 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/09/2004 | 22236.72 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/09/2004 | 2269.42 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/09/2004 | 4290.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/09/2004 | 1790.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/09/2004 | 770.96 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/09/2004 | 660.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO A MÊS DE JULHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/09/2004 | 240.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO A MÊS DE JULHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/09/2004 | 373.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO A MÊS DE JULHO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/09/2004 | 27.95 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 12.416-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/09/2004 | 900.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSISTENTES/COORD. E COORDENADORA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/09/2004 | 1250.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES E PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/09/2004 | 7500.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/10/2004 | 19327.20 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/10/2004 | 9.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/10/2004 | 15242.63 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/10/2004 | 8.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/10/2004 | 10784.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENCIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/10/2004 | 25397.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(APOSENTADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/10/2004 | 12.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES INATIVOS(APOSENTADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/10/2004 | 24861.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/10/2004 | 7.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/10/2004 | 1709.76 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/10/2004 | 7752.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/10/2004 | 2.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/10/2004 | 36373.08 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/10/2004 | 9.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/10/2004 | 69707.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/10/2004 | 47.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/10/2004 | 2366.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/10/2004 | 0.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0003142 | 18/10/2004 | 28128.75 | 04324512000164 | CONSTRUÇÕES SOLLO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO AÇOUGUE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO No. 839/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/10/2004 | 13992.63 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/10/2004 | 7.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/10/2004 | 12249.67 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL(CRECHES), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/10/2004 | 15.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL(CRECHES), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/10/2004 | 29696.54 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/10/2004 | 21.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/10/2004 | 162965.09 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/10/2004 | 98.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 29/10/2004 | 6157.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 000277, 000278, 000279, 00283, 000284, 000285, 000286 E 000287, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/10/2004 | 8645.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 000288, 000289, 000290, 00291, 000292, 000293 E 000294, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 29/10/2004 | 1518.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000297, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 29/10/2004 | 6371.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nos. 000053, 000054, 000055, 000056, 000057 E 000058 - PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/10/2004 | 800.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDACAO IVAN BICHARA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME, FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/10/2004 | 12238.34 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME, FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/10/2004 | 26.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME, FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/10/2004 | 15621.11 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENS.INFANTIL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME, FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/10/2004 | 12.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENS.INFANTIL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME, FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/10/2004 | 54300.32 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME, FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/10/2004 | 83.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME, FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 29/10/2004 | 1400.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO No. 3145, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A REPOSIÇ~SO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/10/2004 | 6996.07 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME, FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/10/2004 | 9.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME, FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/10/2004 | 6160.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME, FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/10/2004 | 12983.81 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/10/2004 | 0.30 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/10/2004 | 46710.04 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/10/2004 | 8440.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ADM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/10/2004 | 4970.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROF. INFANTIL- PETI), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVACAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/10/2004 | 3320.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/10/2004 | 7108.08 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/10/2004 | 149.52 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/10/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8180-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/10/2004 | 4081.18 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPOROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/10/2004 | 367.75 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPOROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 29/10/2004 | 3600.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 29/10/2004 | 1800.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | DESENV.DAS ATIV.DE APREND.ESPECIAL P/CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0003231 | 29/10/2004 | 600.00 | 04442181000167 | MARIA LUIVANIA F. DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES, DESTINADOS AO LANCHES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | DESENV.DAS ATIV.DE APREND.ESPECIAL P/CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 29/10/2004 | 1305.00 | 00051875080406 | MARIA FIRMINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0003237 | 29/10/2004 | 20590.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0003239 | 29/10/2004 | 2534.16 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0003240 | 29/10/2004 | 20839.63 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 29/10/2004 | 7965.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS(EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/10/2004 | 5800.00 | 00012345678909 | FOPAG - PARAMENTROS EM A€AO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO PARAMETROS EM ACAO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/10/2004 | 6600.00 | 00012345678909 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PEC-RP - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/10/2004 | 1727.97 | 00012345678909 | SEGURO AUTO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8281-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DAS 03(TRES) KOMBIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 21/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0003277 | 29/10/2004 | 14999.98 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/10/2004 | 5145.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/10/2004 | 6729.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/10/2004 | 2300.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME, FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/10/2004 | 34930.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/10/2004 | 9421.73 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/10/2004 | 16423.55 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPOROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092004 | 0003230 | 29/10/2004 | 40008.39 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT. DE CONSTRU€ÇO | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS, DESTINADOS A OBRA DE URBANIZAÇAO DO AÇUDE GRANDE DE CAJAZEIRAS - II ETAPA. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 29/10/2004 | 2315.03 | 00001836085427 | DAMIAO ILDEFONSO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE PEDREIRO, NA REALIZACAO DOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DA II ETAPA DO AÇUDE GRANDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No.0145039-00/2002/CEF, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA CONFORME, CONTRATO | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 29/10/2004 | 2315.03 | 00025303346846 | VALTEMIR SOARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE PEDREIRO, NA REALIZACAO DOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DA II ETAPA DO AÇUDE GRANDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No.0145039-00/2002/CEF, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA CONFORME, CONTRATO | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 29/10/2004 | 2315.03 | 00005803648442 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS GABRIEL | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE PEDREIRO, NA REALIZACAO DOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DA II ETAPA DO AÇUDE GRANDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No.0145039-00/2002/CEF, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA CONFORME, CONTRATO | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/10/2004 | 2315.03 | 00039513610420 | JOSE VIEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE PEDREIRO, NA REALIZACAO DOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DA II ETAPA DO AÇUDE GRANDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No.0145039-00/2002/CEF, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA CONFORME, CONTRATO | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102004 | 0003266 | 29/10/2004 | 17747.70 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A 1a. MEDIÇÃO DA III ETAPA DA URBANIZAÇÃO DO AÇUDE GRANDE, NESTA CIDADE. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/10/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5833-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/10/2004 | 3795.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS BOLSISTAS/INSTRUTORES/ PESSOAL DE APOIO/ASSISTENTE COORDENADOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/10/2004 | 105.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS(BOLSISTAS), REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 29/10/2004 | 460.00 | 00012327557372 | francisco pereira da costa neto | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE REVISAO DE AVALIACAO SOCIAL -REVAS, NO PERIODO DE UM MES E QUINZE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 29/10/2004 | 1008.00 | 09286824000144 | M.A. BATISTA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/10/2004 | 7690.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/10/2004 | 679.96 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/10/2004 | 1920.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/10/2004 | 1125.26 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/10/2004 | 6095.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEG. DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/10/2004 | 1.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEG. DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/10/2004 | 2801.99 | 00012345678909 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO No.242/2001- PERFURACAO E INSTALAÇAO DE POÇOS TUBULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 29/10/2004 | 1580.00 | 00013149539404 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO HIDRAULICA DE 15 MANDALAS NAS COMUNIDADES DO SITIO ZE DIAS, ASSENTAMENTO STo ANTONIO, SITIO VACA MORTA, GADELHA, BOI MORTO E ABRIGO DOS VELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 29/10/2004 | 4764.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE BOMBAS, DESTINADAS A INSTALAÇÃO DE MANDALAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nos. 000837 E 000846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | REALIZACAO DE MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0003283 | 29/10/2004 | 25000.00 | 04324512000164 | CONSTRUÇÕES SOLLO LTDA. | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS DE TRATOR PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/10/2004 | 10875.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES PEVA/ECD), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME, FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/10/2004 | 14925.84 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME, FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/10/2004 | 9457.33 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME, FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/10/2004 | 35090.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE/PACS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME, FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/10/2004 | 100116.22 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME, FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/10/2004 | 1670.79 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/10/2004 | 32537.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/10/2004 | 32150.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/ 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/10/2004 | 220.00 | 00011043059415 | MARCIA DARGNA MARQUES FEITOZA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E MAIS 60,00(SESSETE REAIS PARA INSCRIÇÃO, A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO JORNADA PARAIBANA DE IMUNIZAÇÕES, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO/2004, EM JOÃO PESSOA- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003202 | 29/10/2004 | 40000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/10/2004 | 30285.04 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITALAR(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA ÁREA DE CLINICA PEDIÁTRICA EM CARÁTER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMAÇÃO DOS ATENDIMENTO NA FOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/10/2004 | 4113.47 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPOROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0003242 | 29/10/2004 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/10/2004 | 31336.61 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITALAR(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA ÁREA DE CLINICA PEDIÁTRICA EM CARÁTER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMAÇÃO DOS ATENDIMENTO NA FOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/10/2004 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A (02)DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS, EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO/2004, CONFORME OFICIO No.420/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/10/2004 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A (02)DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS, EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A TUBERCULOSE, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO/2004, CONFORME OFICIO No.421/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 29/10/2004 | 1911.44 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 29/10/2004 | 14978.00 | 04291966000186 | LINS, VIEIRA E SILVA LTDA.(ROTHEIA) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/10/2004 | 2870.47 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 13/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/10/2004 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NOIS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/10/2004 | 24204.70 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/10/2004 | 3682.20 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/10/2004 | 4960.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/10/2004 | 360.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/10/2004 | 270.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/10/2004 | 108.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/10/2004 | 2330.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/10/2004 | 863.78 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/10/2004 | 520.00 | 00012345678909 | MINISTERIO PUB.ESTADO-PROC.GERAL JUSTI€A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO E EXTRATO BANCARIO, EM 10 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/10/2004 | 13810.19 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICA€OES | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES, NO PERIODO DE 20/08 A 27/09/04, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/10/2004 | 500.00 | 00091832608468 | NILVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERERSSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/10/2004 | 1160.40 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS, DO Sr.PREFEITO E SECRETARIO Sr. ADJAMILTON, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA/ RECIFE/ BRASILIA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/10/2004 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1.001137, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 14/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/10/2004 | 257.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORREIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No.006/2001, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/10/2004 | 1800.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, SENDO: 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/11 E 04(QUATRO) PARA BRASÍLIA-DF, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/10/2004 | 257.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORREIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No.006/2001, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/10/2004 | 257.00 | 00003755189402 | IVANILDA CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORREIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No.006/2001, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/10/2004 | 1560.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME, FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/10/2004 | 28740.97 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/10/2004 | 21623.55 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/10/2004 | 1890.60 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC.ADM.) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/10/2004 | 645.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 3.965.9, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME A AUTORIZAÇÃO EXTRATO BANCÁRIO EM 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/10/2004 | 375.13 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/10/2004 | 3021.94 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/10/2004 | 1210.69 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/10/2004 | 150.29 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/10/2004 | 29.90 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.4.019-3, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 05/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/10/2004 | 818.30 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/10/2004 | 101.58 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/10/2004 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA AMAP, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 26/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/10/2004 | 19.00 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº6.701-6, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 21/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/10/2004 | 300.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SUDEMA, CAIXA ECONÔMICA E GDU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/10/2004 | 260.00 | 00012345678909 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME ART. 58, DO R-138, DA LEI DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/10/2004 | 260.00 | 00012345678909 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME ART. 58, DO R-138, DA LEI DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/10/2004 | 83.86 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/10/2004 | 18.04 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283144-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/10/2004 | 720.76 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME, FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/10/2004 | 300.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, JUNT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/10/2004 | 240.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, JUNT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/10/2004 | 240.00 | 00012345678909 | STERLANE TAVARES ROLIM | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, JUNT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/10/2004 | 240.00 | 00004564702475 | MARIA LUIZA SOUZA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, JUNT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/10/2004 | 14.21 | 00012345678909 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.35-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 26/10/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/10/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8176-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04/10/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/10/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9136-7, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04/10/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/10/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8181-7, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04/10/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/10/2004 | 48.50 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 11/10/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/11/2004 | 6602.65 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/11/2004 | 6444.32 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/11/2004 | 12546.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a PARCELAC DO 13o SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(APOSENTADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/11/2004 | 5289.54 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a PARCELAC DO 13o SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDETE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA E RECIFE, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR ESTUDOS DE PROJETOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/11/2004 | 8508.19 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/11/2004 | 802.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/11/2004 | 3501.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/11/2004 | 510.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANST. PB. | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA MOT 2300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 01/11/2004 | 4490.19 | 08848483000190 | POSTO DE SERVIÇOS N. S. DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/11/2004 | 1228.60 | 10764033000161 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS ANUIDADES DE 2002, 2003 E 2004, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/11/2004 | 30178.37 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/11/2004 | 1183.45 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/11/2004 | 4452.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF(EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/11/2004 | 4268.35 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a PARCELAC DO 13o SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/11/2004 | 15230.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a PARCELAC DO 13o SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/11/2004 | 2985.35 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/11/2004 | 3390.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES, APOIO, COORDENADORA, ASSISTENTE/COORD. E BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/11/2004 | 105.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS(BOLSISTAS), REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. - CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/11/2004 | 2425.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS(BOLSISTA E INSTRUTOR), REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/11/2004 | 2425.00 | 00012345678909 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS(BOLSISTA E INSTRUTOR), REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/11/2004 | 6833.82 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/11/2004 | 5966.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL(CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/11/2004 | 13738.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/11/2004 | 587.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/11/2004 | 237.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDACAO IVAN BICHARA SOBREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/11/2004 | 2742.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/11/2004 | 59327.48 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/11/2004 | 6725.74 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a PARCELAC DO 13o SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/11/2004 | 24563.45 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/11/2004 | 3384.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a PARCELAC DO 13o SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(BIBLIOTECA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/11/2004 | 5704.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a PARCELAC DO 13o SALÁRIO/2004, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 10/11/2004 | 1800.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 10/11/2004 | 4997.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNANDES | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0003316 | 10/11/2004 | 330.00 | 04442181000167 | MARIA LUIVANIA F. DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO D0S ALUNOS, DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 10/11/2004 | 1305.00 | 00007256787472 | MARIA FIRMINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 10/11/2004 | 1100.00 | 00007040750325 | LUIZ LEITE DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO/MEC.OPER, MARCA FORD F700, PLACA HTZ 5426/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2004, CONFORME CONTRATO No. 821, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003320 | 10/11/2004 | 10558.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 10/11/2004 | 10000.00 | 01208840000107 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS(J. R. BRITADOR). | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/11/2004 | 2020.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES, APOIO, COORDENADORA E ASSISTENTE/COORD. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/11/2004 | 7500.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 22/11/2004 | 3000.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462004 | 0003324 | 22/11/2004 | 14113.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 22/11/2004 | 700.00 | 00003341410449 | JOSÉ DE SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETA, MODELO VW/KOMBI, PLACA MMQ 7361/PB, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DURANTE 10(DEZ) DIAS LETIVOS, NA LINHA CAJAZEIRAS A DIVINÓPOLIS NOS HORÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092004 | 0003325 | 22/11/2004 | 7236.22 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM. MAT. DE CONST.LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ELÉTRICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, ESPECIFICADOS NAS NOTAIS FISCAIS, EM ANEXO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA II ETAPA DA URBANIZAÇÃO DO AÇUDE GRANDE - CENTRO DE TURISMO, NESTA CIDADE. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/11/2004 | 28772.33 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/11/2004 | 21.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/11/2004 | 35170.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MËS DE NOVEMBRO/ 2004, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS LOTADOS NA SECR. INFRA ESTRUTURA(CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/11/2004 | 2300.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0003329 | 24/11/2004 | 15140.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ENDINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/11/2004 | 15434.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGO COM RECURSOS PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/11/2004 | 3176.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/11/2004 | 1727.97 | 00973703000104 | BRADESCO SEGURO AUTO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8281-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DAS 03(TRES) KOMBIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 03/11/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/11/2004 | 47594.16 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MËS DE NOVEMBRO/ 2004, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/11/2004 | 4970.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MËS DE NOVEMBRO/ 2004, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROF. INFANTIL - PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVACAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/11/2004 | 3320.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MËS DE NOVEMBRO/ 2004, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ESC. MUSICA SANTA CECILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/11/2004 | 8340.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MËS DE NOVEMBRO/ 2004, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ADM. CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/11/2004 | 12144.74 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MËS DE NOVEMBRO/ 2004, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA/ CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/11/2004 | 0.30 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, MËS DE NOVEMBRO/ 2004, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/11/2004 | 800.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( IVAN BICHARA SOBREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/11/2004 | 6160.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/11/2004 | 53455.78 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ADM FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/11/2004 | 83.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ADM FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/11/2004 | 6909.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO( BIBLIOTECA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/11/2004 | 9.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( BIBLIOTECA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/11/2004 | 15761.34 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/11/2004 | 12.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 9 ENSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/11/2004 | 11905.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/11/2004 | 26.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSALARIO FAMILIA MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/11/2004 | 161943.98 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENS.FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/11/2004 | 95.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ENS.FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/11/2004 | 13742.63 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/11/2004 | 7.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/11/2004 | 12163.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CADADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL ( CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/11/2004 | 15.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL ( CRECHES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/11/2004 | 6182.37 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/11/2004 | 1.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/11/2004 | 2870.47 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 09/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/11/2004 | 32150.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS AGOSTO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/11/2004 | 23277.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/11/2004 | 69085.97 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/11/2004 | 47.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/11/2004 | 35216.41 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/11/2004 | 9.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/11/2004 | 2366.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE( CAPS-EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/11/2004 | 0.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS- EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/11/2004 | 10830.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MËS DE NOVEMBRO/ 2004, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES PEVA/ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/11/2004 | 34740.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MËS DE NOVEMBRO/ 2004, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES SAUDE /PACS ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/11/2004 | 102244.33 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MËS DE NOVEMBRO/ 2004, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/11/2004 | 9457.33 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MËS DE NOVEMBRO/ 2004, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/11/2004 | 15025.84 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MËS DE NOVEMBRO/ 2004, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/11/2004 | 7752.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/11/2004 | 2.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 24/11/2004 | 2000.00 | 00039645193400 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/11/2004 | 1709.76 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/11/2004 | 645.00 | 00012345678909 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/11/2004 | 32295.03 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/11/2004 | 7.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/11/2004 | 11879.82 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICA€OES | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 28/09 A 27/10/2004, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/11/2004 | 3345.98 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/11/2004 | 1203.50 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 19/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/11/2004 | 1110.75 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 25/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/11/2004 | 1.44 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 16322-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 05/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/11/2004 | 86.71 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 22/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/11/2004 | 1.86 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 16322-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 23/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/11/2004 | 18.04 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 283144-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/11/2004 | 2.36 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6701-6, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 25/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/11/2004 | 27.95 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 12416-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/11/2004 | 28740.97 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(EMPRESA) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/11/2004 | 1907.65 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO INSS ( PARC-ADM) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/11/2004 | 18724.98 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (PAR./RET.) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/11/2004 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME A AUTORIZAÇÃO EXTRATO BANCÁRIO EM 16/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/11/2004 | 25388.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/11/2004 | 12.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/11/2004 | 10784.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/11/2004 | 13892.63 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/11/2004 | 8.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/11/2004 | 1560.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MËS DE NOVEMBRO/ 2004, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS LOTADOS NA CONSELHO TUTELAR(CONSELHEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/11/2004 | 29.90 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.4019-3, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 05/11/2004. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/11/2004 | 15.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5086-5, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 19/11/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/11/2004 | 9.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16322-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 24/11/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/11/2004 | 46.22 | 00973703000104 | BRADESCO SEGURO AUTO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8182-3, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04/11/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/11/2004 | 21365.51 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/11/2004 | 9.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/11/2004 | 795.57 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MËS DE NOVEMBRO/ 2004, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRET. DA FAZENDA PUBLICA(CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/11/2004 | 6.74 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5086-5, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182004 | 0003439 | 26/11/2004 | 149996.00 | 04947275000198 | ADRIANA ARRUDA ESCOREL-ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, DESTINADAS A IMPLEMENTAÇÃO DO PÓLO DE CONFECÇÃO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 862/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/11/2004 | 6000.17 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/11/2004 | 1305.00 | 00051875080406 | MARIA FIRMINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL AVULSA No. 535245, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2004 | 300.00 | 04442181000167 | MARIA LUIVANIA F. DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO D0S ALUNOS, DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000033,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/11/2004 | 2600.00 | 00012345678909 | FOPAG-PROG.DEFICIENTE FISICO-PRO-DENESP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO- APOIO AO DEFICIENTE FISICO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PRO-DENESP), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 30/11/2004 | 2550.00 | 01086423000139 | LINDON JANIO RIBEIRO JOZIAS | CORRESPONDDENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/11/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58083-x, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 03/11/04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/11/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9136-7, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 03/11/04, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/11/2004 | 7690.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2004 | 679.96 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2004 | 385.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/11/2004 | 2120.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2004 | 1526.59 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/11/2004 | 300.00 | 00002323737449 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO/2004, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00004997831409 | VALÉRIO DAMÁSIO MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 10(DEZ) MANDALAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/11/2004 | 10.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8180-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 03/11/04, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/11/2004 | 9.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8172-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 24/11/04, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/11/2004 | 9.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8173-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 24/11/04, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/11/2004 | 3.29 | 00012345678909 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.155.002-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/11/04, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 30/11/2004 | 570.00 | 00020369808487 | JOSE JERONIMO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/ CAMIONETA/CAR. ABERTA, PLACA KJ 19930-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO No.844/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2004 | 8440.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ADM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/11/2004 | 361.75 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 9640-7 ( ICMS), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/11/2004 | 8069.20 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | ORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 9640-7 ( ICMS), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0003459 | 30/11/2004 | 23545.16 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/11/2004 | 8767.17 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 9640-7 ( ICMS), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/11/2004 | 19926.28 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9640-7 (BANCO DO BRASIL), REFERENTE AO PARCELAMENTO E PROJETO DE EFICIENTIZACAO, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 09/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102004 | 0003461 | 30/11/2004 | 84585.70 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A 2a. MEDIÇÃO DA III ETAPA DA URBANIZAÇÃO DO AÇUDE GRANDE, NESTA CIDADE. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/11/2004 | 18.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001140-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 16/11/04, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/11/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8181-7, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 03/11/04, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/11/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8176-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 03/11/04, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/11/2004 | 136.16 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 19/11/04, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/11/2004 | 200.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, A FIM PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O APLICATIVO DO SAGRES - VERSÃO 2005, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/11/2004 | 200.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2004, A FIM PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O APLICATIVO DO SAGRES - VERSÃO 2005, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/11/2004 | 2624.82 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE TARIFA TELEFONICA DOS APARELHOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/11/2004 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA AMAP, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 09/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/11/2004 | 1299.82 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2004, DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/11/2004 | 1040.00 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/11/2004 | 890.94 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DO PESSOAL AFASTADO EM 2004, NAO ENCLUIDO EM FOLHA,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/11/2004 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, EM FAVOR DA AMAP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/11/2004 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1.001137-0, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/11/2004 | 1199.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS, DO Sr.PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA/ BRASILIA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00039645193400 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/11/2004 | 9.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58051-1, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 24/11/04, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/11/2004 | 2632.63 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | ORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 9640-7 ( ICMS), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/11/2004 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIB E DISCUSSÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 13/12/2004 EM JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0003458 | 30/11/2004 | 5955.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 642 E 643, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOSPRIORITARIOS | CAMPANHAS DE ACOES E ATIV.EDUC DE PROTECAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/11/2004 | 24206.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/12/2004 | 8556.67 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(AGENTES PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/12/2004 | 30460.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(AGENTES SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/12/2004 | 9186.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF-EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/12/2004 | 2366.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS-EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/12/2004 | 61050.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/12/2004 | 102910.74 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/12/2004 | 34240.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/12/2004 | 8323.03 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIAE ALTA COMPLEXIBILID | MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/12/2004 | 14605.84 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/12/2004 | 10320.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(AGENTES PEVA/ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/12/2004 | 47.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/12/2004 | 0.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/12/2004 | 45675.35 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/12/2004 | 1066.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/12/2004 | 34394.98 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/12/2004 | 9.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/12/2004 | 2870.47 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 09 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/12/2004 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG. E CAJ.LTDA | CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE AÇÕES DE SAÚDE(HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DE CLINICA PSIQUIATRICA PELO CONTRATADO, INTEGRANTE DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO No. 442/2004, EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/12/2004 | 25405.22 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/12/2004 | 3855.53 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/12/2004 | 4960.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/12/2004 | 360.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/12/2004 | 270.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/12/2004 | 136.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/12/2004 | 2330.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/12/2004 | 746.67 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/12/2004 | 1979.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/12/2004 | 7627.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/12/2004 | 2.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/12/2004 | 17772.99 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/12/2004 | 7.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/12/2004 | 940.00 | 00012345678909 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DBITO EFETUADO NA C/C DO FPM No.3965-9,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 07 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/12/2004 | 13041.74 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/12/2004 | 11399.46 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/12/2004 | 25388.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/12/2004 | 8.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/12/2004 | 12.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/12/2004 | 2664.06 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/12/2004 | 672.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SR. ROBSON ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, INCLUINDO ABONO/PASEP, QUE DEIXOU DE CONSTAR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/12/2004 | 2830.62 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/12/2004 | 28740.97 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(EMPRESA), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/12/2004 | 1925.28 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC-ADM), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/12/2004 | 20038.74 | 00012345678909 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/RET), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/12/2004 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 14 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/12/2004 | 13258.50 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/12/2004 | 520.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/12/2004 | 9.30 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/12/2004 | 27652.20 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/12/2004 | 1175.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE(MEIO AMBIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/12/2004 | 35080.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 01/12/2004 | 4002.16 | 00005803648442 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS GABRIEL | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE PEDREIRO, NA REALIZACAO DOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DA II ETAPA DO AÇUDE GRANDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No.0145039-00/2002/CEF, REFERENTE A QUARTA E ÚLTIMA PARCELA CONFORME, C | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 01/12/2004 | 4002.16 | 00025303346846 | VALTEMIR SOARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE PEDREIRO, NA REALIZACAO DOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DA II ETAPA DO AÇUDE GRANDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No.0145039-00/2002/CEF, REFERENTE A QUARTA E ÚLTIMA PARCELA CONFORME, C | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/12/2004 | 4002.16 | 00039513610420 | JOSE VIEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE PEDREIRO, NA REALIZACAO DOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DA II ETAPA DO AÇUDE GRANDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No.0145039-00/2002/CEF, REFERENTE A QUARTA E ÚLTIMA PARCELA CONFORME, C | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 01/12/2004 | 4002.16 | 00001836085427 | DAMIAO ILDEFONSO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE PEDREIRO, NA REALIZACAO DOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DA II ETAPA DO AÇUDE GRANDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No.0145039-00/2002/CEF, REFERENTE A QUARTA E ÚLTIMA PARCELA CONFORME, C | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/12/2004 | 13451.37 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO( ENSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/12/2004 | 11580.47 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO(MERENDEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/12/2004 | 120101.72 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/12/2004 | 6944.14 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO(BIBLIOTECA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/12/2004 | 50212.15 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO(ADMINISTRAÇÃO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/12/2004 | 5600.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO(ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/12/2004 | 475.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO(FUNDAÇÃO IVAN BICHARA SOBREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/12/2004 | 4970.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.(PROF. INFANTIL-PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/12/2004 | 7640.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES(ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/12/2004 | 43285.63 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/12/2004 | 11621.40 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES(EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/12/2004 | 0.30 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES(EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/12/2004 | 693.00 | 03355319000128 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS P-13(GÁS DE COZINHA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO(ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/12/2004 | 6409.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO(BIBLIOTECA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/12/2004 | 15351.62 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/12/2004 | 12078.34 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/12/2004 | 12.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO(ENS INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/12/2004 | 9.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO(BIBLIOTECA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/12/2004 | 26.10 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/12/2004 | 50509.96 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. DUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/12/2004 | 83.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. DUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/12/2004 | 13237.80 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PAGO COM RECURSOS DO PNATE- PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/12/2004 | 3039.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,PAGO COM RECURSOS DO PNATE- PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/12/2004 | 5970.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/12/2004 | 13742.63 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/12/2004 | 11933.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL(CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/12/2004 | 7.20 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/12/2004 | 15.60 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL(CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/12/2004 | 4084.80 | 09247065000100 | ASSOCIA€AO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, DEBITADO NA C/C No. 6.320-7, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME OFÍCIO No. 589/2004 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/12/2004 | 810.00 | 05587462000170 | ASSOCIA€AO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIÇÃO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X, DEBITADO NA C/C No. 6.327-4, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO /2004, CONFORME OFÍCIO No. 663/2004 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/12/2004 | 1620.00 | 08842148000185 | ASSOCIA€AO MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIÇÃO DOS IDOSOS DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DEBITADO NA C/C No. 6.327-4, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO /2004, CONFORME OFÍCIO No. 662/2004 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/12/2004 | 1360.00 | 09247065000100 | ASSOCIA€AO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, DEBITADO NA C/C No. 6.320-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2004, CONFORME OFÍCIO No. 665/2004 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/12/2004 | 150.00 | 04442181000167 | MARIA LUIVANIA F. DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO D0S ALUNOS, DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 10/12/2004 | 672.00 | 00012345678909 | MARIA FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0003567 | 10/12/2004 | 8551.79 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/12/2004 | 1400.00 | 09286824000144 | KI PAO M.A. BATISTA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAES,BOLINHOS E BISCOITOS COMUM, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/12/2004 | 19300.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES, COORDENADORA, ASSISTENTE/COORD., APOIO E MENINOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/12/2004 | 4300.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES, COORDENADORA, ASSISTENTE/COORD. E APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/12/2004 | 15000.00 | 00012345678909 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MENINOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 10/12/2004 | 7700.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NA NOTAL FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/12/2004 | 11113.00 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL(CRECHES), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 10/12/2004 | 5863.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/12/2004 | 15280.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/12/2004 | 1359.92 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/12/2004 | 2554.15 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/12/2004 | 2390.00 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/12/2004 | 1958.47 | 00012345678909 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP. E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | REALIZACAO DE MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 10/12/2004 | 2903.61 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MÁQUINAS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00004997831409 | VALÉRIO DAMÁSIO MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 10(DEZ) MANDALAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 10/12/2004 | 380.00 | 00002489484400 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO PROJETO MANDALA DOS SÍTIOS ALMAS, BARRA DO CATOLÉ, BOA VISTA, CATOLÉ DOS MACIEL, CAPOEIRAS SUL, COCOS, CABEÇA DE ORÇA, CATOLÉ DOS CORRÓ, FUA I E II, SERRA DA ARARA I E II, SERRAGEM, SERRA V | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/12/2004 | 2965.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEG. DA AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/12/2004 | 1.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 10/12/2004 | 334.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA E PREGO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/12/2004 | 137860.01 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/12/2004 | 95.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/12/2004 | 21160.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/12/2004 | 2000.00 | 04460214000100 | FUNDAÇÃO DE CULTURA "IVAN BICHARA" | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL,EM FAVOR DA FUNDACAO IVAN BICHARA SOBREIRA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE TRABALHO E MANUTENCAO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0003568 | 10/12/2004 | 15180.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E CONSERTOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003569 | 10/12/2004 | 26000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003570 | 10/12/2004 | 4096.25 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0003574 | 10/12/2004 | 22000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSO DO (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122004 | 0003576 | 10/12/2004 | 9000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0003579 | 10/12/2004 | 22413.89 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO CO RECURSO DO (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0003580 | 10/12/2004 | 5022.67 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO E CONCERTOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PELO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 10/12/2004 | 10000.00 | 00060312793472 | LAERCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, PLANILHA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/12/2004 | 7200.00 | 00012345678909 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PEC-RP - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/12/2004 | 6100.00 | 00012345678909 | FOPAG - PARAMENTROS EM A€AO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO PARAMETROS EM ACAO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 10/12/2004 | 250.00 | 00041431219487 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO E DOIS BANNERS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DIAS DE SOUSA - ENGENHEIRO AVIDOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE DO DIA 22 DE AGOSTO/2004, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0003601 | 10/12/2004 | 23867.17 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NA NOTAL FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132004 | 0003602 | 10/12/2004 | 37987.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS, EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/12/2004 | 7200.00 | 00012345678909 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PEC-RP - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/12/2004 | 6100.00 | 00012345678909 | FOPAG - PARAMENTROS EM A€AO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO PARAMETROS EM ACAO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172004 | 0003607 | 10/12/2004 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVIES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462004 | 0003608 | 10/12/2004 | 14373.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, DESTINADOS A CONSERTOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 10/12/2004 | 2000.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172004 | 0003612 | 10/12/2004 | 6595.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/12/2004 | 8440.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(ADM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/12/2004 | 318.41 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | ORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 9640-7 ( ICMS), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 14/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/12/2004 | 3651.96 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | ORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 9640-7 ( ICMS), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 14/12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/12/2004 | 4573.63 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 9640-7 ( ICMS), REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA, DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 21/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/12/2004 | 1025.42 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 9640-7 ( ICMS), REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 21/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/12/2004 | 22757.82 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/12/2004 | 20.40 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/12/2004 | 18439.46 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7 (BANCO DO BRASIL), REFERENTE AO PARCELAMENTO E PROJETO DE EFICIENTIZACAO, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO, EM 21/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/12/2004 | 13446.24 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | ORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 9640-7 ( ICMS), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 14/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/12/2004 | 8599.58 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 9640-7 ( ICMS), REFERENTE AO CONSUMO DE D'AGUA, DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA E INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 21/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIAVDE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/12/2004 | 1059.90 | 00012345678909 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO DA URBANIZAÇÃO DO AÇUDE GRANDE II ETAPA - PROINTUR(270-1 CEF), TESOURA NACIONAL - EMBRATUR - BRASÍLIA - DF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 17/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/12/2004 | 4000.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 5086-5, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/12/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8181-7, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/12/2004 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº9136-7, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/12/2004 | 80.00 | 00012345678909 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 1001137-0, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 22/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/12/2004 | 96.81 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 16.322-2, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/12/2004 | 2.99 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6.701-6, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 22/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/12/2004 | 520.00 | 00012345678909 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MESE DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME ART. 58, DO R-138, DA LEI DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/12/2004 | 25388.80 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 10/12/2004 | 400.00 | 00002890233430 | CATHARINE ROLIM NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO E ACOMPANHAMENTO AOS TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/12/2004 | 10784.90 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/12/2004 | 1491.46 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/12/2004 | 18.04 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 283144-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/12/2004 | 2.99 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6701-6, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 22/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/12/2004 | 27.95 | 00012345678909 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 12416-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/12/2004 | 257.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORREIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No.006/2001, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/12/2004 | 257.00 | 00003755189402 | IVANILDA CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORREIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No.006/2001, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/12/2004 | 14551.70 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÂO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/12/2004 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1.001137-0, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 06/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/12/2004 | 609.76 | 00012345678909 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/12/2004 | 48242.60 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/12/2004 | 6739.62 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/12/2004 | 7440.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/12/2004 | 870.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/12/2004 | 300.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/12/2004 | 165.90 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/12/2004 | 2830.00 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM - INST. PREV. ASS. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DEPREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/12/2004 | 1295.52 | 00012345678909 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, PARA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0003550 | 10/12/2004 | 3004.33 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/12/2004 | 30666.44 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITALAR(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA ÁREA DE CLINICA PEDIÁTRICA EM CARÁTER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMAÇÃO DOS ATENDIMENTO NA FOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/12/2004 | 2007.00 | 09150830000170 | CLIMEFIC-CLINICA MED.FISIOT.CAJAZEIR.LTD | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLIMEFIC-CLINICA MÉDICA DE FISIOT. DE CAJAZEIRAS LTDA., DEBITADO NA C/C No. 6.333-9, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO /2004, CONFORME OFÍCIO No. 590/2004 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/12/2004 | 669.00 | 09150830000170 | CLIMEFIC-CLINICA MED.FISIOT.CAJAZEIR.LTD | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLIMEFIC, DEBITADO NA C/C No. 6.333-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2004, CONFORME OFÍCIO No. 664/2004 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/12/2004 | 13920.00 | 00012345678909 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0003575 | 10/12/2004 | 3000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 10/12/2004 | 620.00 | 00000091700493 | FRANCINEIDE RODRIGUES SOBREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANILHAS, 60 DIAMETRO COM 1 METRO DE COMPRIMENTO, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE ESGOTOS EM DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0003584 | 10/12/2004 | 17997.12 | 00604184000107 | FARMÁCIA WILSON LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DO P S F DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132004 | 0003603 | 10/12/2004 | 17794.34 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS, EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172004 | 0003606 | 10/12/2004 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVIES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/12/2004 | 2585.06 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | ORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 9640-7 ( ICMS), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 14/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/12/2004 | 1903.24 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 9640-7 ( ICMS), REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 21/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024