de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 185.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAR PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 22.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 493.71 | 02437373000150 | POSTO MARINGA - FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 699.80 | 41597832000114 | C. A. DO CARMO. EEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM KIT BIBLIOTECARIO. PARA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2004 | 22.20 | 09095183000140 | SAELPA SA. DE ELETRIFICAÇAO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2004 | 300.00 | 70059282000188 | GRAFICA EDITORA JORNAL PRIMEIRA MAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇAO DE CALENDARIOS INFORMATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2004 | 1200.00 | 97735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2004 | 1200.00 | 09627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2004 | 1000.00 | 01269768484 | RAFAELA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO A SERVIÇO DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2004 | 240.00 | 25126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇAO DE UM PROGRAMA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2004 | 180.00 | 89349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CHA E CAFE AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | VALMY DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAJEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2004 | 360.00 | 03321757000175 | IBPM INFORMATIVO BRAS. DE PES. MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA PLACA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2004 | 123.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2004 | 18.07 | 09095183000140 | SAELPA SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2004 | 870.60 | 00000000000000 | INSS INTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/02/2004 | 498.00 | 02437373000150 | POSTO MARINGA FRANCISCO FERREIRA CALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/02/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/02/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | VALMY DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/02/2004 | 1200.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/02/2004 | 1200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/02/2004 | 1000.00 | 00001269768484 | RAFAELA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMVEICULO A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/02/2004 | 180.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE AGUA MINERAL CHA E CAFE AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/02/2004 | 29.86 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA B. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELE FONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/02/2004 | 23.34 | 09123654000187 | CAJEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/02/2004 | 155.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/02/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/02/2004 | 870.60 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/03/2004 | 16.88 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/03/2004 | 148.00 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO LAMPANDAS E FIOS ELETRICOS PARA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/03/2004 | 300.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUI- ZICAO DE UMA MESA RACK PARA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/03/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | VALMY DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PA- GAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/03/2004 | 485.00 | 02437373000150 | POSTO MARINGA FRANCISCO FERREIRA CALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/03/2004 | 178.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,CHA E CAFE AOS VEREADORES E FUN- CIONARIOS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/03/2004 | 1000.00 | 00001269768484 | RAFAELA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/03/2004 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/03/2004 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/03/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SENHORES VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/03/2004 | 23.49 | 09123654000187 | CAJEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/03/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/03/2004 | 14.17 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA B. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELE- FONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/03/2004 | 790.60 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRO- NAL DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/04/2004 | 195.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELE FONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/04/2004 | 475.00 | 02437373000150 | POSTO MARINGA FRANCISCO FERREIRA CALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/04/2004 | 21.20 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/04/2004 | 800.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL.REALIZACAO DO BALANCO ANUAL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/04/2004 | 183.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA (GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS COMFORME NF 00956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/04/2004 | 130.50 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/04/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/04/2004 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/04/2004 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/04/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADEPARA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/04/2004 | 1000.00 | 00001269768484 | RAFAELA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MA SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/04/2004 | 180.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CHA E CAFE AOS FUNCIONARIOS E VE-READORES DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/04/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | VALMY DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/04/2004 | 209.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONF NF 0553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/04/2004 | 135.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/04/2004 | 160.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/04/2004 | 40.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/04/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAJEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/04/2004 | 950.60 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRO- NALCORRESPONDENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/05/2004 | 278.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELE FONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/05/2004 | 40.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO CORRESPONDENTA A UMA DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/05/2004 | 146.25 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/05/2004 | 200.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/05/2004 | 24.62 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/05/2004 | 26.83 | 09123654000187 | CAJEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE AGUA TRATADA (CAGEPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/05/2004 | 119.50 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/05/2004 | 1270.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC CAO DE UMA PLACA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/05/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSI DIOS DO VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/05/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | VALMY DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCI MENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/05/2004 | 180.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNE CIMENTO DE AGUA MINERAL, CHA E CAFEZINHO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/05/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA CONTABIL PARA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/05/2004 | 40.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFRENTE A UMA DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JUDIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00001269768484 | RAFAELA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A SERVICO DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2004 | 128.58 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/05/2004 | 125.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/05/2004 | 220.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISICAO DECARTUCHOS PARA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/05/2004 | 40.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFRENTE A UMA DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/05/2004 | 790.60 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/06/2004 | 125.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/06/2004 | 132.75 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/06/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/06/2004 | 1860.00 | 00000000000000 | VALMY DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/06/2004 | 130.50 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/06/2004 | 1100.00 | 00029899532487 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/06/2004 | 40.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/06/2004 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/06/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/06/2004 | 135.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/06/2004 | 126.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/06/2004 | 26.76 | 09123654000187 | CAJEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/06/2004 | 13.67 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/06/2004 | 16.27 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA B. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/06/2004 | 14.95 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA B. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/06/2004 | 213.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/06/2004 | 178.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/06/2004 | 16.77 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/06/2004 | 40.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/06/2004 | 220.15 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMEPENHA AM FAVOR DO INTESSADO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/06/2004 | 790.60 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/07/2004 | 130.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/07/2004 | 250.00 | 05371132000143 | FLC MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CLASSICO RIDEL 15 VOLUMES CON NF 0041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/07/2004 | 180.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/07/2004 | 1100.00 | 00029899532487 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMVEICULO A SERVICO DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/07/2004 | 135.90 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/07/2004 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/07/2004 | 163.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHA, AGUA MINERALE CAFE AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/07/2004 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/07/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | VALMY DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/07/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMPROGRAMA CONTABIL A SERVICO DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/07/2004 | 8000.00 | 99999999999999 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DOS SENHORESVEREADORES DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/07/2004 | 136.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA (GRAFICA ANDYARA | VALOE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COFECCAO DE CARIMBOS FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO EOUTROS CONFORME NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/07/2004 | 204.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA (GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF 000031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/07/2004 | 40.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERNTE A DESPESAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/08/2004 | 790.60 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE AO INSS PATRONAL MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/08/2004 | 150.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/08/2004 | 19.14 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/08/2004 | 13.17 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA B. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/08/2004 | 130.50 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/08/2004 | 40.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE A DIARIAS CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/08/2004 | 11.95 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/08/2004 | 26.98 | 09123654000187 | CAJEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/08/2004 | 139.50 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/08/2004 | 120.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/08/2004 | 1100.00 | 00029899532487 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/08/2004 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/08/2004 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/08/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | VALMY DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/08/2004 | 8000.00 | 99999999999999 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/08/2004 | 40.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE A DIARIAS CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/08/2004 | 170.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE CHA, CAFE, LANCHES E AGUA MINERAL PARA FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/08/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/08/2004 | 40.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE A DIARIAS CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/08/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAJEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/08/2004 | 13.72 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/08/2004 | 162.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/09/2004 | 139.69 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA OCORRER PAGAMENTO RERERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/09/2004 | 132.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA OCORRER PAGAMENTO RERERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/09/2004 | 130.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA OCORRER PAGAMENTO RERERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/09/2004 | 137.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA OCORRER PAGAMENTO RERERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/09/2004 | 26.19 | 09123654000187 | CAJEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA OCORRER PAGAMENTO RERERENTE A TARIFA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA OCORRER PAGAMENTO RERERENTE A SERVICOS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/09/2004 | 1100.00 | 00029899532487 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA OCORRER PAGAMENTO RERERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/09/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA OCORRER PAGAMENTO RERERENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/09/2004 | 40.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA OCORRER PAGAMENTO RERERENTE A DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/09/2004 | 8000.00 | 99999999999999 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA OCORRER PAGAMENTO RERERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/09/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | VALMY DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA OCORRER PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/09/2004 | 1000.00 | 00055278957468 | JOAO CARLOS MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA AREA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/09/2004 | 210.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA (GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/09/2004 | 300.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE N. 000612. UM DRIVE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/09/2004 | 136.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/09/2004 | 170.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERRESADO ACIMAPARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE, CHA, AGUA MINERAL, LANCHES AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/09/2004 | 130.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/09/2004 | 790.60 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/09/2004 | 790.60 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/10/2004 | 150.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOE DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/10/2004 | 254.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOE DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/10/2004 | 16.90 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO A PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/10/2004 | 4.35 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA B. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/10/2004 | 21.37 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/10/2004 | 40.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/10/2004 | 150.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/10/2004 | 170.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/10/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/10/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | VALMY DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/10/2004 | 40.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/10/2004 | 1100.00 | 00029899532487 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/10/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM PROGRAMA CONTABIL A SERVICO DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/10/2004 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/10/2004 | 200.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA,CAFE, CHA, AO FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CA- MARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/10/2004 | 200.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE - JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO CONSTA NA NF 5245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00055278957468 | JOAO CARLOS MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/10/2004 | 162.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/10/2004 | 790.60 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 10/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/10/2004 | 20.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BAN- CARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/11/2004 | 13.49 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA B. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/11/2004 | 27.14 | 09123654000187 | CAJEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/11/2004 | 243.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/11/2004 | 40.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/11/2004 | 22.85 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/11/2004 | 245.70 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/11/2004 | 40.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI-CO NA AREA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/11/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO- GRAMA CONTABIL A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/11/2004 | 1100.00 | 00029899532487 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00055278957468 | JOAO CARLOS MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI-CO COMO ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/11/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | VALMY DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUN- CIONARIOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/11/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VE- READORES DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/11/2004 | 34.48 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/11/2004 | 240.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA (GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS CONFORME NF 001124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/11/2004 | 270.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONFORME NF 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/11/2004 | 255.06 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/11/2004 | 26.28 | 09123654000187 | CAJEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/11/2004 | 130.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/11/2004 | 13.98 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA B. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/11/2004 | 790.60 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRO- NAL CORRESPONDENTE A 11/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/12/2004 | 40.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOE DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS A SERVICO DESTA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/12/2004 | 240.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS A SERVICO DESTA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/12/2004 | 1705.00 | 99999999999999 | VALMY DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/12/2004 | 349.45 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/12/2004 | 40.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS A SERVICO DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/12/2004 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/12/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA CONTABIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/12/2004 | 900.00 | 00029899532487 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A SERVICO DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/12/2004 | 1000.00 | 00055278957468 | JOAO CARLOS MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/12/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | VALMY DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS REF. A DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/12/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SUBISIDIO DOSVEREADORES DESTA CAMARA 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/12/2004 | 207.66 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF 0117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/12/2004 | 96.00 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA D AGUA 500L PARA ESTA CAMARA.CONFORME NF 0117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/12/2004 | 18.90 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/12/2004 | 19.48 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/12/2004 | 14.43 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA B. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELE- FONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/12/2004 | 26.54 | 09123654000187 | CAJEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/12/2004 | 351.86 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/12/2004 | 40.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVICO DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/12/2004 | 350.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHO CONFORME NF 00088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/12/2004 | 22.00 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/12/2004 | 270.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE - JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE CONSUMO COFORME NF 005352 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/12/2004 | 350.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA (GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE XEROX, ENCA- DERNACOES, PAPEL TIMBRADO E OUTROS SERVICOS CONF. NF 001171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/12/2004 | 69.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA SANDUICHEIRA PARA ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/12/2004 | 358.05 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A0 INSS PATRO- NAL 13 SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/12/2004 | 390.60 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A0 INSS PATRO- NAL REF A FOLHA DE 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/12/2004 | 7.74 | 00139289000124 | PAPEL CENTER COM. DE ART.DE PAPEL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERNTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024