de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 89.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2003 | 76.34 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO DE CONSERTO DAA MAQUINA XEEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2003 | 100.00 | 00004303370436 | MARIA DA PENHA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2003 | 85.00 | 00005374440411 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 AJUDA, PA-RA TRANSPORTE E ALIMENTACAO, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SANTA INES-PB, PARA JUAZEIRO-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2003 | 130.00 | 00006594255487 | DR. RAIMUNDO MARZIM PARENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA PARA O SR. ADELMO NUNES NOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2003 | 725.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG, UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR EM DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2003 | 540.00 | 00000000000000 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS EM CIRURGIA REALIZADA EM JOAO ALVES BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2003 | 240.00 | 00030260396400 | DR. PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2003 | 300.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DA TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2002, NO HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2003 | 100.00 | 00003352243425 | MANOEL LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 AJUDA, PA-RA TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2003 | 432.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 40LAMPADAS MISTA DE 60/W, PARA REPOSICAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2003 | 130.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AOTESOUREIRO DA PREFEITURA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2003 | 100.00 | 00003176638442 | SANDRO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 AJUDA, PA-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2003 | 1600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM E LC 91/97, DO DIA10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2003 | 290.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2003 | 120.00 | 00075921898449 | MARIA DO SOCORRO BARROS DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2003 | 120.00 | 00075260018400 | JOSE NUNES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2003 | 487.56 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAL PARA USO NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2003 | 15.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SER-VICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2003 | 480.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2003 | 600.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24 EXAMES DEULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2003 | 1100.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DETECIDOS PARA LENCOIS E TOALHAS, PARA O HOSPITAL NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2003 | 159.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AO MEDICOS QUE PRESTAM SERVICO NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2003 | 163.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 27KG DE CARNEBOVINA, FORNECIDA PARA CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2003 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEMATERIAL DE INTERESSE DO MUNCIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2003 | 520.00 | 00000000000000 | CICERO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM E LC 91/97, DO DIA20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2003 | 190.00 | 00030260396400 | DR. PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DEDIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2003 | 548.70 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAL, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2003 | 195.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AOTESOUREIO DA PREFEITURA, PARA VIAGEM A SERVICO NACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/01/2003 | 110.00 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SOLDA ELETRI-CA REALIZADA NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2003 | 180.00 | 00014198649472 | DR. JOSE CADMO PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2003 | 130.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA COM 01 ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2003 | 160.00 | 00011239000430 | DR. JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2003 | 70.00 | 09299371000190 | DR. ALCIDES CANDEIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | DR. VALCELON CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2003 | 70.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE01 MOLA PARA REPOSICCAO NA SILVERADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2003 | 15.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSAABILIDADE DA PREFEITURA, REAALIZADAS PELA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2003 | 375.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSAABILIDADE DA PREFEITURA, REAALIZADAS PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2003 | 1884.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2003 | 2040.64 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRIA E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEASSENTOS PARA BANHEIRO, KIT, PARA BANHEIROS E FIO ELETRICO PARA MELHORIAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES NA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2003 | 130.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AODIRETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA, PARA VIAGEM ASERVICO JUNTO A REEITA FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2003 | 50.00 | 00033895171468 | DRa. ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CAARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2003 | 905.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2003 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2003 | 4310.00 | 00000000000000 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/03, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2003 | 1301.30 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADEDO SIA/SUS, REFERENTE A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS, RELATIVO AO MES DE 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2003 | 544.60 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2003 | 80.00 | 00016237994491 | DR. GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2003 | 800.00 | 00016237994491 | DR. GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 CIRURGIA DE URETOCISTOSTOMIA EM PESSOA DA CCOMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2003 | 5365.08 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2003 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2003 | 378.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, DOS PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2003 | 5500.00 | 00000000000000 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/03, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2003 | 20048.00 | 00000000000000 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/03, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/03, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2003 | 270.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE 01 IMPRESSORA EPSON 1170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2003 | 7535.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/03, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2003 | 100.00 | 00080563651415 | EDMILSON CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIASS DE OBRAS, PARA ARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2003 | 4223.73 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2003 DOS SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2003 | 4594.00 | 00000000000000 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/03, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/03, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2003 | 3612.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, DOS PROFESSORES DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2003 | 17200.00 | 00000000000000 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/03, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2003 | 1474.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/03, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2003 | 3690.00 | 00000000000000 | ERNIVAM WILD ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/03, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2003 | 1420.00 | 00000000000000 | JOSE VILDOMAR FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/03, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2003 | 300.00 | 00003286849456 | IDALINO ALVES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POLDAGEM DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO A AGRICULTURA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2003 | 320.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE10SACOS DE MILHO, PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2003 | 120.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEN-VOLVIMENTO, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2003 | 556.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2003 | 120.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAACAO DO MUNICI-PIO, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2003 | 120.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAACAO DO MUNICI-PIO, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2003 | 1303.12 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO A AGRICULTURA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2003 | 7775.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE6.000 MIL QUILOS DE SEMENTES DE MILHO E 2.700 DE FEIJAO, PARA DISTRIBUICAO COM PEQUENOS AGRICULTO -RES DO MUNICIPIO, PARA O PLANTIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2003 | 1050.00 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NAS GALERIAS DAS RUAS MAE CABOCLA, JOSE PEREIRA DAA SILVA E AV. 29 DE ABRIL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2003 | 85.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DEPOSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM E LC 91/97, DO DIA30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2003 | 2600.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAL DIDATICO, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2003 | 150.00 | 09299371000190 | DR. ALCIDES CANDEIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2003 | 100.00 | 00039598268420 | FRANCISCO RAMOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100001 | 01/02/2003 | 730.37 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DA GPS/INSS GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DESANTA INES-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100002 | 01/02/2003 | 23.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100003 | 01/02/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | JOAO VIEIRA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100004 | 01/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO ALVES VIEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100005 | 01/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CARGO EM COMISSAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100006 | 01/02/2003 | 200.00 | 00005485695418 | LUCIENE GALDINO DE SOUSA | PAGAMENTO DA FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE //SANTA INES-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100007 | 01/02/2003 | 250.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPALDE SANTA INES-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100008 | 01/02/2003 | 120.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-MARA DE SANTA INES-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100009 | 01/02/2003 | 200.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | PAGAMENTO DE FILMAGEM DA REUNIAO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PBREALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100010 | 01/02/2003 | 215.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100011 | 01/02/2003 | 14.90 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100012 | 01/02/2003 | 23.90 | 34028316368720 | CORREIOS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELOS CORREIOS A /CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100013 | 01/02/2003 | 43.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100014 | 01/02/2003 | 50.00 | 00068930941400 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CA-MARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, NA RENIAO DA POS-SE DA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIENIO DE 2003 A /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100015 | 01/02/2003 | 80.00 | 00062245139453 | EDVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE RENOVACAO/ABERTURA DE LETREIRO NA CA-MARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100016 | 01/02/2003 | 65.55 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE XEROX PARA A CAMARA /MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100017 | 01/02/2003 | 30.96 | 34028316368720 | CORREIOS | PAGAMENTO DE RENOVACAO DA CAIXA POSTAL N0010 DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100018 | 01/02/2003 | 635.00 | 00012345678909 | FRANCISCO SOARES DAS NEVES | PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DE01(UM) COQUITEL, PARA VEREADORES E OUTRAS AUTORIDADES DA POSSE DA NOVA MESA DITERORA DA CAMARA MUNI-CIPAL DE SANTA INES-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100019 | 01/02/2003 | 100.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PROGRAMA DE INFORMATICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100020 | 01/02/2003 | 480.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE /DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100021 | 01/02/2003 | 1280.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO CARRO DA CA-MARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, PARA REALIZAR TRABALHOS A SERVICO DA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100022 | 01/02/2003 | 366.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO DE COMPRA DE 30 KILOS DE CARNE BOVINA, /40 KILOS CARNE/FRANGO E 10 KILOS DE CARNE/CAPRINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100023 | 01/02/2003 | 462.50 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO DE COMPRA DE CARTUCHOS PARA REALIZACAO /DE TRABALHOS NO COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100024 | 01/02/2003 | 1197.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DA GPS/INSS GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DESANTA INES-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/02/2003 | 450.00 | 00049187368404 | MANOEL LAVOSIER BENTO NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE POLICIAIS MILITARES ,QUE PRESTAM SEGURANCA, A COMUNIDADE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/02/2003 | 157.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REALIZADAS NO MES DEE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/02/2003 | 1299.99 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 764,7 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/02/2003 | 130.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/02/2003 | 100.00 | 00008285780449 | JOSE OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOSCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/02/2003 | 1825.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E ORIENTADOR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/02/2003 | 1700.00 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 1000 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO NA CACAMBA DO MUNICCIPIO, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/02/2003 | 3786.75 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 302,6 LITROS DE GASOLINA E 1.764,7 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA USO NA MOTO HONDA, SILVERADO E ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/02/2003 | 250.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE 01CONTRATO, PARA PRESTACAO DE SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/02/2003 | 221.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEVERDURAS, PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/02/2003 | 1230.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO CIRURGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/02/2003 | 60.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/02/2003 | 40.00 | 09299371000190 | DR. ALCIDES CANDEIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 EXAME DE LABORATORIO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/02/2003 | 90.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/02/2003 | 160.00 | 00035713399400 | DRA. IRES NUNES MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/02/2003 | 420.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 EXAMES ME-DICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/02/2003 | 180.00 | 00014198649472 | DR. JOSE CADMO PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 0E EXAMES ME-DICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/02/2003 | 1200.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 PLANTOES ODONTOMEDICOS, REALIZADOS NO POVOADO DO UMBUZEIRO ,PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/02/2003 | 300.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS E CONSULTA, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/02/2003 | 200.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/02/2003 | 130.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AOSERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/02/2003 | 420.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AOSR. PREFEITO, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO ,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/02/2003 | 300.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO SERVIDOR ACIMA, POR SERVICO EXTRA PRESTADO JUN-TO A SECRETARIA DE AGRICUKTURA E DESENVOLVIMENTO, NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL NOS MESES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/02/2003 | 416.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR P. BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ELABORACAO DEPROJETO E PLANO DE TRABALHO DE URBANIZACAO DE GINASIO E CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/02/2003 | 200.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE ARTE FINAL E REDUCAO DA LEI 089/2002 EDECRETOS 001 E 002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/02/2003 | 218.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AGENTE DO PEAE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/02/2003 | 4123.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2003 | 46.70 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2003 | 598.36 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, HIDRAULICO, FLUIDOS, CAIXA DE MACHA E 135,9 LITROS DE GASOLINA, PARA USO NA MOTO HONDA, ONIBUS E SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100025 | 10/02/2003 | 739.51 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DA 41¦(QUADRAGESIMA PRIMEIRA) PARCELA DOPARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2003 | 100.00 | 00036734705404 | JOAO BEZERRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO DOS SAN-TOS-CE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/02/2003 | 300.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/02/2003 | 1489.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSAABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/02/2003 | 29.45 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA COBRANCA NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/02/2003 | 889.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DO DIA10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/02/2003 | 160.00 | 00021568359420 | JOSE VIEIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, CITO A RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 85 CENTRO -SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/02/2003 | 700.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE 01 D-20, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/02/2003 | 1025.00 | 00000000000000 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 41 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/02/2003 | 300.00 | 00071364013487 | DR. AUGUSTO MARCIO DE MELO E SILVA SOARE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 ANESTESIA REALIZADA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/02/2003 | 300.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE 01 TECNICA EM ENFERMAGEM, PARA O HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/02/2003 | 320.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 FOGAO, PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PITS, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/02/2003 | 267.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS PARA OS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICO NA CO-MUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/02/2003 | 1392.70 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE JOVENS E ADULTOS -RECOMECO-, NO MUNICIPIO DESANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/02/2003 | 100.00 | 00050777807491 | LELICLEIDE MENDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ATIV. EXTRA PRESTADA NA CRECHE MUNICIPAL BALAOMAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/02/2003 | 229.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 MIMIOGRAFO A ALCOOL, PARA ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/02/2003 | 5882.75 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAL DIDATICO, PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/02/2003 | 100.00 | 00075954168415 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARATRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, ONDE DESLOCOU-SE PARA EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/02/2003 | 150.00 | 00071624341420 | GERALDO AMANCIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARATRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, ONDE DESLOCOU-SE PARA EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/02/2003 | 948.00 | 08957755000190 | JOSE DEMETRIO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE200SACOS DE CAL, 19 BARRAS DE FERRO 3/8 E 14M DE TUBOS 100MM, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/02/2003 | 6300.00 | 00045761744449 | JOSE EVANGELISTA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE84 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, PARA CONSTRUCAO DE CAALCAMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/02/2003 | 3987.10 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/02/2003 | 1602.78 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/02/2003 | 718.20 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA , PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/02/2003 | 217.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 31KG DE CARNEBOVINA, PARA CONSUMO NA CASA DA EQUIPE MEDICA DOPITS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100026 | 13/02/2003 | 255.93 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/02/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO ADIONAL AOS AGENTES DO PACS, PELO MINISTERIO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/02/2003 | 432.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS DA PERIFERIA DASEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/02/2003 | 200.00 | 00071896520430 | JOSE CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 AJUDA, PA-RA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 01 FAMILIA, PARA O SUL DE MINAS GERAIS-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/02/2003 | 105.40 | 08848533000130 | AMACON COM. DE MAT, DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEDOBRADICAS, TARGETAS E PARAFUSOS, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/02/2003 | 1300.00 | 07573009001455 | ALIANCA DE OURO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/02/2003 | 1477.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/02/2003 | 718.00 | 63562334000179 | MARIA NEUMA MARCELINO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEINSTRUMENTOS, PARA ESCOLA DE SAMBA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/02/2003 | 750.00 | 11600491002171 | FRANCISCO DE ASSIS COSME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE15 ESTANTES DE ACO, PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/02/2003 | 1247.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 43 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA USO NA CONFECCAO DE MERENDA, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/02/2003 | 103.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS REA-LIZADOS NO FEIXO DE MOLA DA SILVERADO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/02/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/02/2003 | 300.00 | 00003093865433 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS EM01 CAMINHAO F-4000 PLACAKLA-6407, PARA CIDADE DEJUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/02/2003 | 200.00 | 00001918866457 | JOSE LEVY RAMALHO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM EM01 CAMINHAO F-4000, PLACAMNJ 0956-PB, PARA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/02/2003 | 250.00 | 00003244665446 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARAVIAGEM COM O FILHO MENOR, PARA CIDADE DO RECIFE-PEPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA RESTAURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/02/2003 | 1304.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100027 | 19/02/2003 | 450.00 | 99999999999999 | JOAO VIEIRA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE REUNIAO EXTRAORDINARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/02/2003 | 40.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 COLPOSCOPIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/02/2003 | 70.00 | 00006922040406 | DR FRANCISCO BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/02/2003 | 220.00 | 00014198649472 | DR. JOSE CADMO PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIO-LOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/02/2003 | 580.00 | 00035713399400 | DRA. IRES NUNES MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS ME-DICAS, REALIZADAS EM CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/02/2003 | 60.00 | 00030260396400 | DR. PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EM DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/02/2003 | 1652.55 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/02/2003 | 90.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, ASECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/02/2003 | 4480.15 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DO DIA20/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100028 | 20/02/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | JOAO VIEIRA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100029 | 20/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CARGO EM COMISSAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100030 | 20/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO ALVES VIEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA CAMARA MUNI-CIPAL DE SANTA INES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100031 | 20/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LUCIENE GALDINO DE SOUSA | PAGAMENTO DA FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE //SANTA INES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100032 | 20/02/2003 | 250.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPALDE SANTA INES-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100033 | 20/02/2003 | 120.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-MARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB E GARAGEM PARA O /CARRO DA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DO DIA20/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/02/2003 | 800.00 | 00047249706420 | DR. JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE 01CONTRATO PARA SERVICOS ADVOCATICIOS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/02/2003 | 848.00 | 40977076000196 | FRANCISCO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAL DIDATICO, PARA CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/02/2003 | 120.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAAO, REALIZADASNO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/02/2003 | 250.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SITO A AV. 29 DE ABRIL,113, CENTRO -SANTA INESPB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/02/2003 | 5365.08 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/02/2003 | 378.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/02/2003 | 5500.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/03, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/02/2003 | 20048.00 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/03, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/02/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/03, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/02/2003 | 905.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/02/2003 | 4310.00 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/03, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/02/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/03, AOS AGENTES DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/02/2003 | 1165.16 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADEDO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/02/2003 | 218.00 | 99999999999999 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/02/2003 | 120.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS AO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/02/2003 | 4223.73 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/02/2003 | 4594.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/03, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/02/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/03, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/02/2003 | 7535.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/03, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/02/2003 | 433.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REALIZADAS PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/02/2003 | 11.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REALIZADAS PELA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/02/2003 | 296.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESEM PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE JANEIRO/03, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/02/2003 | 120.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAAO, REALIZADASNO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/02/2003 | 3612.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/02/2003 | 17200.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/03, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/02/2003 | 1474.00 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/03, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/02/2003 | 2111.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/02/2003 | 3690.00 | 99999999999999 | ERNIVAM WILD ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/03, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/02/2003 | 1420.00 | 99999999999999 | JOSE VILDOMAR FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/03, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/02/2003 | 269.50 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAAO DEMATERIAL ELETRICO, PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/02/2003 | 1745.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAAO DETINTAS, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS E PRACAS NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/02/2003 | 150.00 | 00004572426473 | FAGUNDES RAMALHO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARAO BLOCO CARNAVALESCO BEIJA EU, DA CIDADE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/02/2003 | 512.00 | 99999999999999 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DELEIS E DECRETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/02/2003 | 480.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREENCHIMENTOE ENTREGA DE GFIPS, DE JANEIRO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/02/2003 | 46.70 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAE, REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/02/2003 | 80.00 | 00091803586400 | NIEUDA ROMERO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTACAO DAA COORDENADORA DE IMUNIZACAO DO MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/02/2003 | 140.00 | 00026321424404 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AOMOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/02/2003 | 1800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/02/2003 | 195.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS DA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100034 | 26/02/2003 | 1197.00 | 00000000000000 | GPS/INSS-GERAL DA CAMARA | PAGAMENTO DA GPS/INSS GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DESANTA INES-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100035 | 26/02/2003 | 480.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | PAGAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA CASA, REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100036 | 26/02/2003 | 100.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROGRAMA DE INFORMATICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100037 | 26/02/2003 | 82.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE XEROX PARA REALIZACAODOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO //MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100038 | 26/02/2003 | 9.44 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100039 | 26/02/2003 | 84.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, REFERENTE AO //MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100040 | 26/02/2003 | 8.80 | 34028316368720 | CORREIOS | PAGAMENTO PRESTADO PELOS CORRESIOS A CAMARA MUNICIPAL SANTA INES-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100041 | 26/02/2003 | 156.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, REFERENTE AO //MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/02/2003 | 246.76 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAL, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2003 | 216.00 | 00000000000000 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICCACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE RESPONSAABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/02/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | MARIA ANITA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETIREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2003 | 210.00 | 00044185049404 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA AOS PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DO DIA28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2003 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100042 | 28/02/2003 | 1170.20 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO CARRO DA CA-MARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100043 | 28/02/2003 | 94.50 | 00000000000000 | GPS/INSS-GERAL DA CAMARA | PAGAMENTO DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL DA REUNIAO EXTRAORDINARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100044 | 28/02/2003 | 3.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A CO-BRANCA DE TARIFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2003 | 882.00 | 00000000000000 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE FORMACAAO CONTINUADA -PCN- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/03/2003 | 900.00 | 03070001000109 | ROSENI LEITE MANICOBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MADEIRA MISTA PARA REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/03/2003 | 140.00 | 00005548163426 | JOAO ALVES FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SOLDAS REALIZADAS EM VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/03/2003 | 290.00 | 00004063844447 | ANDERSON CLAITON ABILIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS INGAZEIRA, BARREIROS, SOBRADO E ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/03/2003 | 700.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE01 CONTRATO DE 01 D-20, PARA TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/03/2003 | 2000.22 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OLEO DIESEL ,PARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/03/2003 | 3940.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAAO DEMEDICAMENTOS, PARA UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E PO-VOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/03/2003 | 250.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, NA ORGANIZAACAO DE DOCUMENTOS EARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/03/2003 | 1999.88 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OLEO DIESEL ,PARA USO NA CACAMBA, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/03/2003 | 3068.47 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OLEO DIESEL EGASOLINA, PARA VEICULOS E MOTO HONDA DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/03/2003 | 736.50 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAAO NA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/03/2003 | 1218.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 42 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DO DIA10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PREVENCAO DE DOENCAS | CONSTRUÇAO DE ACUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/03/2003 | 147272.73 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2º MEDICAO DO CONTRATO PARA CONSTRUCAO DO ACUDE COMUNITARIO NO SITIO TERRA NOVA , CONFORME CONVENIO. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/03/2003 | 100.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE, PARA REALIZACCAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/03/2003 | 900.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE CONVENIO, COM A SSP-PB, PARA MANUTENCAO DA ORDEM PU-BLICA NA CIDADE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/03/2003 | 800.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORAATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/03/2003 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO I-MOVEL RESIDENCIA, SITO A AV. 29 DE ABRIL, DESTINADO A RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/03/2003 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PARTEIRA, NO HOSPITAL ETELVINA LEITE DE FIGUEIREDO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/03/2003 | 300.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE 01 TECNICA EM ENFERMAGEM, PARA PRESTAR SERVICOS NO HOSPITAL ETELVINA LEITE DE FIGUEIREDO,NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/03/2003 | 260.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/03/2003 | 800.00 | 00047249706420 | DR. JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA QUALIDADE DEASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/03/2003 | 3965.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICCAO DE06 PNEUS E 01 CAMARA, PARA REPOSICAO NA CACAMBA U-TILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/03/2003 | 2765.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICCAO DE158 SACOS DE CIMENTO, PARA USO EM RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/03/2003 | 962.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECAS, PARA REPOSICAO NO ONIBUS E NA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACCAAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/03/2003 | 150.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FILMAGEM DAFESTA DE CONCLUSAAO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, PARA ARQUIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/03/2003 | 500.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA, REALIZADAS EM PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/03/2003 | 70.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/03/2003 | 860.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 IMPRESSORAMATRICIAL, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/03/2003 | 120.00 | 00035713399400 | DRA. IRES NUNES MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA NO MENOR ANDRE VICTOR PEREIRA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/03/2003 | 90.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA ASECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A PATOS-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/03/2003 | 140.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 ELETROENCEFALOGRAMA E 01 CONSULTA, REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/03/2003 | 485.40 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAAO DEMEDICAMENTOS, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/03/2003 | 160.00 | 00021568359420 | JOSE VIEIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO I-MOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, SITO A RUA JOSEPEREIRA DA SILVA-CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/03/2003 | 661.32 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAL DIDATICO, PARA USO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/03/2003 | 280.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS MEDIOS QUE PRESTAAM SERVICO A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/03/2003 | 50.00 | 00066068037487 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO, EM VIAGEM PARA CIDADE DEBREJO DOS SANTOS-CE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/03/2003 | 100.00 | 00004676375476 | ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA, PARA DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/03/2003 | 311.00 | 00036704970487 | FRANCISCO CIRILO COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA, PARA DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, COM FAMILIARES, PARA ASSISTEREM SEPULTAMENTODE 01 PARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/03/2003 | 1200.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 PLANTOES ODONTOMEDICO, REALIZADOS NO POVOAADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/03/2003 | 1025.00 | 00000000000000 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 41 EXAMES DEULTROSOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO//MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/03/2003 | 118.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VASCULHAMENTO COM JATO DE FOGO, NOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/03/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/03/2003 | 3000.00 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50HORAS DE ENCHEDEIRA, UTILIZADAS NA RECUPERACAO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA SANTA INES-PB, A SAO JOSE DE BELMONTE-PE E CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/03/2003 | 1500.00 | 01433684000188 | MANGUEIRA E RAMALHO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAAO DEFERRO E ARAME GALVANIZADO, PARA USO EM RECUPERACAODE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/03/2003 | 235.00 | 01885211000111 | INDONEZIA RODRIGUES F. CESARINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAAO DEPECAS PARA REPOSICAO NA SILVERADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/03/2003 | 110.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NA SILVERADO DA SECRETARIA DEEDUCACCAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/03/2003 | 80.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO MECAANICO, NA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/03/2003 | 420.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AOSR. PREFEITO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATARASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/03/2003 | 1800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRES-TADO NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITUR,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/03/2003 | 140.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 CONSULTAS MEDICAS, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/03/2003 | 90.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA ASECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, TRATAR ASSSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/03/2003 | 90.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICAA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/03/2003 | 70.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 ELETROENCEFALOGRAMA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/03/2003 | 218.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AGENTE DO PEAE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/03/2003 | 45.78 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/03/2003 | 1155.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE30 FILTROS E 50 VELAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAAOAO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DO DIA20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/03/2003 | 600.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 PARCELAS DO CONTRATO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECCNICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/03/2003 | 1627.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE132KGS DE TELHA ALUMINIO E 300 UNID. DE HASTE ALU-MINIO COMPLETO, PARA REPOSICAO NO GINASIO DE ESPORTE, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/03/2003 | 110.00 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECAS PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/03/2003 | 24984.38 | 00244555000189 | SERGIO ANDRIANO DE AGUIAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, PARA O HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/03/2003 | 10540.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, PARA O HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICIPIO, E POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/03/2003 | 225.70 | 00002005732419 | EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/03/2003 | 462.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 66KGS DE CARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/03/2003 | 791.00 | 00030083184449 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 113 DIAS DE SERVICO BRACAL, UTILIZADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA PERIFERIA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/03/2003 | 711.00 | 00000000000000 | GERMANO MOEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO BRACAL UTILIZADOS RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, NA CACCAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/03/2003 | 2073.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDAADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/03/2003 | 3690.00 | 99999999999999 | ERNIVAM WILD ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO, RELATIVOS AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/03/2003 | 1420.00 | 99999999999999 | JOSE VILDOMAR FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO, RELATIVOS AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/03/2003 | 1474.00 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO, RELATIVOS AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/03/2003 | 74.99 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NA MAQUINA XEROX 5614, DA SECRETARIA DE EDUCACCAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/03/2003 | 3612.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEMARCO/2003, PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/03/2003 | 17200.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO, RELATIVOS AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/03/2003 | 90.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SECRETARIAA DE EDUCACCAAO, PARA VIAGEM A IDADE DE ITAPORANGA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SENSO ESCOLAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/03/2003 | 120.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADAS NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/03/2003 | 120.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADAS NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/03/2003 | 5386.08 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/03/2003 | 378.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEMARCO/2003, PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/03/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO, RELATIVOS AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/03/2003 | 20048.00 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO, RELATIVOS AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/03/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO, RELATIVOS AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/03/2003 | 130.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA COM ELETROCARDIOGRAMA, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/03/2003 | 570.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 COLPOS-COPIA E 03 ESTUDO ANATOMOLOGICO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/03/2003 | 330.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOMEDICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/03/2003 | 100.00 | 00014198649472 | DR. JOSE CADMO PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RA-DIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/03/2003 | 905.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/03/2003 | 4310.00 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO, RELATIVOS AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/03/2003 | 1477.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/03/2003 | 120.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REALIZAADOS NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/03/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DA PARCELA DE RECURSOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/2002,NAO UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/03/2003 | 466.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE REEITAS DE FEVEREIRO/2003, EXCETO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/03/2003 | 4223.73 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/03/2003 | 4594.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO/2003, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO/2003, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/03/2003 | 195.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO TESOUREIRO DO MUNICIPIO, PARA VIAGEM A PATOS-PBA SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/03/2003 | 7535.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO/2003, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/03/2003 | 260.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASA SERVIDORES ACIMA REFERIDA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DA SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/03/2003 | 140.00 | 00003762494800 | EUNICE RAMOS DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASA SERVIDORES ACIMA REFERIDA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DA SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/03/2003 | 200.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE 05 MIMIOGRAFOS, DA SECRETARIA DE EDUCACCAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/03/2003 | 1570.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE 05 ESRITURAS PUBLICAS, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/03/2003 | 300.00 | 03907043000143 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2VIAS DECASAMENTOS, NASCIMENTO E OBITOS A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/03/2003 | 285.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA REPOSICAO EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/03/2003 | 300.00 | 00038001470415 | FRANCISCO GENESIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2003 | 4982.89 | 00000000000000 | MS/ FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE RENDIMENTO DE APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOCODIGO IDENTIFICADOR 25500036211016-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2003 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/03/2003 | 120.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/03/2003 | 740.92 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALIMENTACAO DE ENTRADA PWB 160K1660, CONFORME PEDIDO N§ 4180407. EMPENHADO A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/03/2003 | 120.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/04/2003 | 618.00 | 02889684000150 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2003 | 570.00 | 08977225000104 | PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONTOLOGIC LTD | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIP. PARA USO NO HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/04/2003 | 150.00 | 00044185049404 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DISTRIBUIDAS AOS PROFESSORES DO RECOMECO, PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE FORMACCAO CONTINUADA -PARAME-TROS EM ACAO-PCNS, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/04/2003 | 383.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REALIZADAS PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/04/2003 | 10.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REALIZADAS PELA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100045 | 01/04/2003 | 670.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVES | PAGAMENTO DE 01 (UMA) ESTANTE EM TUBO E 20(VINTE) CADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100046 | 01/04/2003 | 748.01 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DA 42¦(QUADRAGESSIMA SEGUNDA) PARCELA DOPARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100047 | 01/04/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | JOAO VIEIRA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100048 | 01/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO ALVES VIEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATA-DOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100049 | 01/04/2003 | 250.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100050 | 01/04/2003 | 120.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO E GARAGEM, ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, REFERETE AO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100051 | 01/04/2003 | 8.80 | 34028316368720 | CORREIOS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELOS CORREIOS A /CAMRA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100052 | 01/04/2003 | 23.19 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100053 | 01/04/2003 | 6.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100054 | 01/04/2003 | 82.70 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE XEROX PARA CAMARA MU-NICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100055 | 01/04/2003 | 198.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100056 | 01/04/2003 | 480.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS ACAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, REFERENTE AO //MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100057 | 01/04/2003 | 100.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PROGRAMA DE INFORMATICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100058 | 01/04/2003 | 1197.00 | 00000000000000 | GPS/INSS-GERAL DA CAMARA | PAGAMENTO DO INSS GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100059 | 01/04/2003 | 589.26 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAMARA MUNI-CIPAL DE SANTA INES-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100060 | 01/04/2003 | 1225.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO CARRO DA CA-MARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/04/2003 | 6300.00 | 00045761744449 | JOSE EVANGELISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 84 MILHEIROS DE PALALELEPIPADOS, PARA USO EMPAVIMENTACAO DE RUAS NA SEDE E POVOADO DO UMBUZEI-RO. | 00000003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2003 | 100.00 | 00003244665446 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO, NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DO RECIFE-PE, CONDUZIR O CORPO DE UM ME-NOR PARA SEPULTAMENTO NA CIDADE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/04/2003 | 630.00 | 00002410874495 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DISTRIBUIDAS AOS PROFESSORES DO FUNDEF , PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE FORMACCAO CONTINUADA -PARAME-TROS EM ACAO-PCNS, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/04/2003 | 100.00 | 00050120352400 | LUZINETE FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 01 PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/04/2003 | 450.00 | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVENIO, COM A SSP-PB, PARA MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA NA COMUNIDADE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/04/2003 | 700.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 CONTRATO DE 01 D-20, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBU -ZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/04/2003 | 300.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CIDADE DE JOAO PESSOAA-PB, PARA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB, EM 01 F-4000PLACA MOW 3320-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/04/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA AOS INSTRUTORES DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIROE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/04/2003 | 1711.65 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE BA-LAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/04/2003 | 755.82 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO NA CRECHE BA-LAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/04/2003 | 250.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS NA TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/04/2003 | 100.00 | 00049163469472 | FRANCISCA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100061 | 04/04/2003 | 6270.00 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01(UMA) MOTO PARA CAMARAMUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100062 | 04/04/2003 | 216.32 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | PAGAMENTO DA 1¦(PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO DA MO-TO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100063 | 04/04/2003 | 48.24 | 01760259000101 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO UNO MILLER DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA O ANO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/04/2003 | 3704.99 | 00000000000000 | MS/FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS DO CONVENIO 1123/2000, CODIGO IDENTIF.2500270000119978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/04/2003 | 1999.88 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/04/2003 | 135.00 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE DE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SRVICO DE SOLDA, REALIZADO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/04/2003 | 3343.60 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/04/2003 | 1500.42 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA USO NA CACAMBA, DO MUNICIPIO, UTILIZAADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/04/2003 | 4405.37 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, PARA USO NO ONIBUS, SILVERADO E MOTOHONDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/04/2003 | 2177.20 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA SILVERADO DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/04/2003 | 100.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO MECANICO, REAALIZADO NA SILVERADO DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/04/2003 | 300.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMEBNTO DE PARCELA DE 01 CONTRATO DE 01 TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/04/2003 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMEBNTO DE PARCELA DE 01 CONTRATO DE 01 PARTEIRA, PARA PRESTAR SERVI-CO, NO HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/04/2003 | 650.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO MEDICO E DO ODONTOLOGO, PARA O POVOADO DO UMBUZEIRO, NO MES DE MARCO/2003, EM 01 D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/04/2003 | 1050.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LA-BORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/04/2003 | 1400.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 06 PLANTOES ODONTOLOGICOS, REALIZADOS NA SEDE E POVOADO DOUMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/04/2003 | 195.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURASS, FORNECIDAS, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PITS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/04/2003 | 925.00 | 00000000000000 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 37 EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CAREN+TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/04/2003 | 160.00 | 00021568359420 | JOSE VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, SITIO A RUA JOSE PEREIRA DAA SILVA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/04/2003 | 1650.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 55 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/04/2003 | 150.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/04/2003 | 65.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/04/2003 | 90.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/04/2003 | 200.00 | 00014198649472 | DR. JOSE CADMO W. P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RA-DIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/04/2003 | 140.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 CONSUL-TAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/04/2003 | 140.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA E 01 ELETROENCEFALOGRAMA, EM PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/04/2003 | 200.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO EM PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/04/2003 | 262.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICASS COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/04/2003 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, CENTRO -SANTA INES-PB, DESTINADO A EQUIPE MEDICA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/04/2003 | 729.08 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAAS DE SAUDE, DA SEDE E POVOAADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/04/2003 | 220.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONGELADOR PARA REPOSICAO EM GELADEIRA DA SECERTARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/04/2003 | 392.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALCOOL, PARA MIMIOGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/04/2003 | 130.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASAO DIRETOR TESOUREIRO, PARA VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM E LC 91/97, DODIAA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/04/2003 | 1800.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA RAIS REFE-RENTE AO CALENDARIO 2002 E PREENCHIMENTO DE PASEP DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/04/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | MARIA GIRLEIDE RAMOS DE FIGUEIREDO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPETI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/04/2003 | 218.00 | 99999999999999 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO AGENTE DO PEAE DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/04/2003 | 45.78 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/04/2003 | 540.00 | 00000000000000 | GERMANO MOEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/04/2003 | 1252.22 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO EM PREDIOS PU-BLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/04/2003 | 429.80 | 08848533000130 | AMACON COM. DE MAT, DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PORTAS PRENSADAS, FECHAADURAS, DOBRADICAS E PA-RAFUSOS, PARA REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/04/2003 | 1062.40 | 03070001000109 | ROSENI LEITE MANICOBA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE3,32 M3 DE MADEIRA SERRADAA EM PECAS, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO EM SERVICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/04/2003 | 1300.00 | 41222381000300 | MARIA APARECIDAA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO 04 URNAS FUNERARIAS, COM REMOCAO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/04/2003 | 800.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO BIRO, EM 01 D-10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/04/2003 | 413.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 59 KG DECARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL BA-LAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/04/2003 | 100.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAE CA-BOCLA, CENTRO, UTILIZADO PARA DEPOSITO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/04/2003 | 125.00 | 00004350496408 | FRANCISCO MACIEL ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JUNTO AO ALMOXARIFAADO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/04/2003 | 360.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO 04 DIARIAS AOSECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/04/2003 | 420.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASSR. PREFEITO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/04/2003 | 600.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUTENCAO DAA ORDEM PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/04/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAAO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/04/2003 | 290.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO SERVICOS REALIZADOS NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/04/2003 | 37.50 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO TAXAS COBRADAS EM CONTA CORRENTE, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/04/2003 | 600.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL, RELATIVOS AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/04/2003 | 314.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/04/2003 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANIOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/04/2003 | 47.00 | 09256546000182 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 TAMPA DE OLEO DO MOTOR DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/04/2003 | 1458.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE PECAS. PARA REPOSICAO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/04/2003 | 200.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO SERVICOS MECAANICOS, REALIZADOS NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/04/2003 | 350.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE MERENDA ESCOLAR, PARA ESCOLAS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. EM 01 D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/04/2003 | 513.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE 1JEEP PLACA MMP-5508-PB, PARA VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO EM TODAS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100064 | 16/04/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | JOAO VIEIRA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE //SANTA INES-REF.AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100065 | 16/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO ALVES VIEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-REF.AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DO DIA 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100066 | 22/04/2003 | 120.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-MARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100067 | 22/04/2003 | 83.10 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE XEROX PARA CAMARA MU-NICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100068 | 22/04/2003 | 25.13 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA /MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100069 | 22/04/2003 | 22.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100070 | 22/04/2003 | 90.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100071 | 22/04/2003 | 250.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPALDE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100072 | 22/04/2003 | 207.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/04/2003 | 400.00 | 00052682137415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIOPARA REALIZACAO DE 01 VAQUEIJADA NA CIDADE DE BONITO DE SAANTA FE-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/04/2003 | 1800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDAA ESCOLAR DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/04/2003 | 440.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TOALHAS E LENCOIS, PARA HOSPITAL NA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/04/2003 | 250.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/04/2003 | 60.00 | 00006922040406 | DR. FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/04/2003 | 140.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/04/2003 | 180.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 ELETROCARDIOGRAMA E 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/04/2003 | 70.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 ELETRO-ENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/04/2003 | 450.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 01 PLACA EM ALUMINIO 070X050 EM BAIXO RELEVO ,COM PEDRA EM GRANITO MEDINDO 080X060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100073 | 23/04/2003 | 180.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO COMPUTADOR DA /CAMARA MUNICIPAL PARA IMPLANTACAO DE PROGRAMAS E /DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100074 | 23/04/2003 | 480.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE /DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100075 | 23/04/2003 | 100.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PROGRAMA DE INFORMATICA, /REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/04/2003 | 1800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100076 | 24/04/2003 | 2450.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADOR PARA .CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/04/2003 | 420.00 | 07549769000102 | RENOVADORA DE PNEUS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECAUCHUTAGEM EM 03 PNEUS DAA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/04/2003 | 130.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/04/2003 | 105.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICO A COMUNIDADE DE SANTA INES-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/04/2003 | 191.30 | 00002005732419 | EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/04/2003 | 117.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE 783 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/04/2003 | 1755.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDAADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/04/2003 | 1600.00 | 07573009001455 | ALIANCA DE OURO S/A | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE 01 BOMBA SUBMERS DE 2CV E 01 CAPACITOR 40MF, PARA REPOSICAONO POCO QUE ABASTECE O POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/04/2003 | 174.00 | 07573009001455 | ALIANCA DE OURO S/A | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO, PARA CONSERTO NAS INSTALACOES DO POCO QUE ABASTECE O POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/04/2003 | 400.00 | 63383194000171 | P.K. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICOS DE INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA PARA ABASTECIMENTO DO POVOAADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/04/2003 | 220.00 | 00088976548434 | RAIMUNDO CAAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 01 MUDANCA DA CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA O MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/04/2003 | 1474.00 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/03, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/04/2003 | 480.00 | 00075955067434 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE RETOQUE DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/04/2003 | 3690.00 | 99999999999999 | ERNIVAM WILD ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/03, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/04/2003 | 1420.00 | 99999999999999 | JOSE VILDOMAR FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/03, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/04/2003 | 3612.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/03,DOS SERVIDORES DA EDUCAACAO -FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/04/2003 | 17200.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/03, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/04/2003 | 250.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE MARCO/2003, EXCETO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/04/2003 | 4223.73 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/03,DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/04/2003 | 4594.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/03, DOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/04/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/03, DOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/04/2003 | 120.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REALIZADAS EM ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100077 | 28/04/2003 | 84.30 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDISON JACOBINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NO CARRO DA CAMARAMUNICIPAL DE SANTA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100078 | 28/04/2003 | 63.70 | 00003286979406 | IVONALDO BENTO | PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NO CARRO DA CAMARAMUNICIPAL DE SANTA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100079 | 28/04/2003 | 1484.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO CARRO DA CA-MARA MUNICIPAL DE SANTA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100080 | 28/04/2003 | 1197.00 | 00000000000000 | GPS/INSS-GERAL DA CAMARA | PAGAMENTO DE INSS/GPS GERAL DOS FUNCIONARIOS E VE-READORES E EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA //INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/04/2003 | 7535.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/03, DOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/04/2003 | 5386.08 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/03,DOS SERVIDORES DA EDUCAACAO M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/04/2003 | 378.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/03,DOS SERVIDORES DA EDUCAACAO -RECOMECO- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/04/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/03, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/04/2003 | 20048.00 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/03, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/04/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/03, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/04/2003 | 120.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAAO DO MUNI-CIPIO, REALIZADAS NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/04/2003 | 120.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAAO DO MUNI-CIPIO, REALIZADAS NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/04/2003 | 905.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/03,DOS SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/04/2003 | 4310.00 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/03, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/04/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO/03, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO, AGENTES DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/04/2003 | 1402.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS MES DE MARCO/03, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/04/2003 | 120.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, REALIZADAS NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/04/2003 | 360.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS VACINADORES CONSTANTES DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/04/2003 | 2200.00 | 04099866000152 | SHOCK SOM E LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE APRESENTACCAO DA BANDA FENIX, EM VIA PUBLICA, NA FESTA DEANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100081 | 29/04/2003 | 756.27 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE 43¦ PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/04/2003 | 125.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97 DODIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2003 | 22.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE PARCELA DE EXONERACAO E FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/04/2003 | 154.00 | 00030083184449 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROSO DE ES-TRADA QUE LIGA SANTA INES A CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/05/2003 | 112.00 | 00073947628404 | JUVENCIO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO NAS LATERIAIS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ICOISA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/05/2003 | 840.00 | 00002410874495 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA -PCNS-, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/05/2003 | 282.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE ENPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS, PARA CONSUMO PELOS POLICIAIS E COMPONENTES DA BANDA FENIX, NA FESTA DE AMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM 29/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/05/2003 | 150.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | VALOR QUE SE ENPENHA, PARA PAGAMENTO DE FILMAGEM DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, EM 29/04/2003, PARA ARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/05/2003 | 800.00 | 00047249706420 | DR. JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE ENPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DO MU-NICIPIO, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/05/2003 | 900.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 30BOTIJOES DE GAS GLP, PARA CONFECCAAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/05/2003 | 151.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS-ME | VALOR QUE SE ENPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MOTO HONDA DA SECRETARIA DE EDUCAACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/05/2003 | 200.00 | 00044185049404 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE ENPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DA INSTRUTORA E PROFESSORES DO RECOMECO, PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA -PCNS,NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/05/2003 | 1161.50 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE ENPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAAO NA AMBULANCIA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/05/2003 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DA EQUIPE DO PITS NAAV. 29 DE ABRIL, SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/05/2003 | 259.80 | 03839815000157 | NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 TENDAS, PARA USO NA CAMPANHA DE HIPERTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/05/2003 | 700.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE ENPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO DE 01 D-20, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIROPARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/05/2003 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 CONTRATO PARA SERVICO DE PARTEIRA DO HOSPITAL DAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/05/2003 | 300.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 CONTRATO DE 01 TECNICAA EM ENFERMAGEM, PARA PRESTAR SERVICO NO HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/05/2003 | 76.00 | 00091803586400 | NIEUDA ROMERO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEMDE MEMBRO DA EQUIPE DO PITS DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/05/2003 | 3000.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE CAPACITACAO AOS PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO A MAIO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/05/2003 | 800.00 | 00047249706420 | DR. JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE ENPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DO MU-NICIPIO, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/05/2003 | 250.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, NA TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/05/2003 | 180.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASAO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100082 | 05/05/2003 | 120.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | PAGAMENTO DE PAPEL CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/05/2003 | 300.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE DEPARCELA DO CONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUTENCAO DAA ORDEM PUBLICA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/05/2003 | 748.80 | 03070001000109 | ROSENI LEITE MANICOBA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MADEIRA, PARA REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/05/2003 | 5814.96 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRIA E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO DE SANTAA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/05/2003 | 160.00 | 00021568359420 | JOSE VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, NA SEDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/05/2003 | 2367.30 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO COM FA-MILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/05/2003 | 70.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO, PARA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, ONDE REALIZAARA EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/05/2003 | 82.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES, PARA ARQUIVO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/05/2003 | 1200.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 06 PLANTOES ODONTOMEDICOS, REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2003, NO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB, PARA ATENDIMENTO AAPOPULACAO ARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/05/2003 | 600.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 24 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZAADOS EM PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/05/2003 | 60.00 | 00006922040406 | DR. FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/05/2003 | 700.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 PROCEDIMENTO CIRURGICO -CONIZACAO-, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/05/2003 | 120.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/05/2003 | 80.00 | 00019111274468 | DRA.ALDOA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/05/2003 | 70.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/05/2003 | 70.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 ELETRO-ENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/05/2003 | 60.00 | 00030260396400 | DR. PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE GIAAGNOSTICO E TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/05/2003 | 60.00 | 00014198649472 | DR. JOSE CADMO W. P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 EAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/05/2003 | 1270.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 PNEUS, PARA REPOSICAAO NA CACAMBA UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/05/2003 | 1499.93 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA USO NA CACAMBA, UTILIZADA NALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/05/2003 | 3835.64 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AQUISICAO DEOLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO NA SILVERADO,ONIBUS E MOTO HONDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/05/2003 | 730.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CONFECCAO DEFORMULARIOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/05/2003 | 1300.14 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/05/2003 | 4254.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/05/2003 | 260.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO AGENTE DO PEAE, DO MUNICIPIO DE SAANTA INES-PB, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/05/2003 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAE NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/05/2003 | 218.70 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO EMPLACAMENTO DA SILVERADO, EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/05/2003 | 144.00 | 00073947628404 | JUVENCIO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO QUIXABEIRA AO SITIO NAFRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/05/2003 | 144.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARADESLOCAMENTO DE SANTA INES-PB, PARA JOAO PESSOA-PBPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100083 | 10/05/2003 | 764.95 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DA 44(QUADRAGESSIMA QUARTA) PARCELA JUN-TO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/05/2003 | 120.00 | 00036704970487 | FRANCISCO CIRILO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA MUDANCA DE MEMBRO DE SUA FAMILIA DA CIDADE DEPETROLINA-PE, PARA O MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/05/2003 | 658.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/05/2003 | 120.00 | 00039640604453 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO QUIXABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00003093865433 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDAATICO E CARTEIRAS, PARA ESCOLAAS DA ZONA RURAL, EM 01 CAMINHAO GMCPLACA KLA-6407-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/05/2003 | 42731.25 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO DE 21 UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/05/2003 | 300.00 | 00003351389426 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRAA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ROCO DE MATO NA ESTRADAA QUE LIGA O SITIO ACUDINHO AO SITIO FLAMENGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/05/2003 | 557.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSALIDADE DAA PREFEITURA, REALIZA-DAS PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/05/2003 | 5.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSALIDADE DAA PREFEITURA, REALIZA-DAS PELA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/05/2003 | 130.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/05/2003 | 257.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/05/2003 | 1800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/05/2003 | 66.05 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS ,PARA CONSUMO DAS PESSOAS QUE ACOMPANHARAM A CAMINHADA DA CAMPANHA DE HIPERTENSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/05/2003 | 120.00 | 00062243721449 | SEVERINO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 VIAGENS EM 01 JEEP, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO UMBUZEIRO DOS RANAGEL, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/05/2003 | 540.00 | 00003227330490 | FRANCISCA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE01 JEEP, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINADORES DO MUNICIPIO, NA ZONA, PARA VACINACAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/05/2003 | 343.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOESFORNECIDAS AAOS MEDICOS E ODONTOLOGOS QUE PRESTAM SERVICO NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/05/2003 | 150.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DO UMBUZEIRO AOSITIO MINADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/05/2003 | 250.00 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADA QUE LIGA O SITIO MINADOR AO SITIO CRISPIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/05/2003 | 150.00 | 00044140029404 | ESPEDITO NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADA QUE LIGA O SITIO MINADOR AO SITIO PAPA-MEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/05/2003 | 150.00 | 00072715197420 | JAMILSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DO UMBUZEIRO AO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/05/2003 | 585.00 | 00003350661432 | GERMANO MOEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/05/2003 | 80.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM 01 FILHA MENOR, PARA REALIZACAAO DE EXAMES MEDICCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/05/2003 | 817.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/05/2003 | 628.15 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/05/2003 | 160.00 | 00016237994491 | DR. GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 PROCEDIMENTOS DE DILATACAO URETERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/05/2003 | 184.00 | 00000000000000 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAINES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/05/2003 | 250.00 | 03749514000132 | ARMINDO INACIO DE AARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSAO DE LICITACAO E DIGITACAO NO PROGRAMA DO SAGRES DO TRIBUNAL DECONTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/05/2003 | 600.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE DOCONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/05/2003 | 110.00 | 00002173361406 | VALDECI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE APRESENTAACAO DA BANDA RAIOS DO SOM, EM VIA PUBLICA, EM COMEMORACAAO AO DIAS DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/05/2003 | 420.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASAO PREFEITO MUNICIPAL, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100085 | 19/05/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | JOAO VIEIRA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100086 | 19/05/2003 | 1420.00 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO ALVES VIEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS GERAL, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100087 | 19/05/2003 | 160.00 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO ALVES VIEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIOS NAS FOLHAS DE /FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100088 | 19/05/2003 | 120.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-MARA MUNICIPAL DE SANTA INES E GARAGEM PARA O CAR-RO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100089 | 19/05/2003 | 250.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100090 | 19/05/2003 | 150.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO SETOR DE EMPE-/NHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/05/2003 | 1863.78 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CCONSTRUAAO, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/05/2003 | 200.00 | 00001254631461 | FRANCISCO EDSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADA QUE LIGA O SITIO MINADOR, PAPAMEL ASERRA PINTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/05/2003 | 300.00 | 00003485360465 | VALMIR DE OLIVEIRAA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO SOBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/05/2003 | 1300.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR P. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ELABORAACAO DE PLANO DE TRABALHO E PROJETOS PARA OBRAS NO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/05/2003 | 590.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM, LC 91/97 E FEPDO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/05/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO 2003, DA SILVERADO DAA SECCRETARIA DE EDUCACAAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/05/2003 | 312.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 1200MTS DE PERFIL, PARA USO NO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/05/2003 | 3600.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 160 METROS DE PISO BOTAO E 04 LATAS DE COLA DE 14KG, PARA USO NO PALCO DO CENTRO CULTURAL NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/05/2003 | 70.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/05/2003 | 280.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA 02 COLPOSCOPIA E 01 ESTUDO ANOTOMO PATOLOGICO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/05/2003 | 270.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/05/2003 | 70.00 | 00006922040406 | DR. FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICAA, PARA PESSOA CAARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/05/2003 | 140.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 ELETRO-ENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/05/2003 | 250.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/05/2003 | 80.00 | 00019111274468 | DRA. ALDOA MA. LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/05/2003 | 315.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/05/2003 | 225.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBO, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100091 | 21/05/2003 | 915.78 | 00000000000000 | JAERCIL PNEUS | PAGAMENTO DE MATERIAL/PECAS PARA O CARRO DA CAMARACONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100092 | 21/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JAERCIL PNEUS | PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS CARRO DA CAMARA /MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/05/2003 | 1972.69 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/05/2003 | 1850.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/05/2003 | 1564.40 | 09139890000191 | POLYUTIL S.A IND. E COM. DE MAT.PLASTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CESTAO,CANECA, CESTO FECHADO, LIXEIRAA E PRATO, PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/05/2003 | 4800.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100093 | 22/05/2003 | 60.00 | 00066067375400 | RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, EM VIAGEM PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100094 | 22/05/2003 | 253.04 | 01760259000101 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE AO IMPLACAMENTO DA MOTO DA CA-MARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100095 | 22/05/2003 | 138.00 | 00003483293426 | JOSEMI ALBERTO DANTAS CARTAXO | PAGAMENTO DE SERVICOS NO AR CONDICIONADO DO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100096 | 22/05/2003 | 136.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 100 EVELOPES TRIMBRADOS E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA CAMARA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100097 | 22/05/2003 | 200.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONFECCAO DA GFIP, REFERENTE AO PAGA-MENTO DE JANEIRO A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100098 | 22/05/2003 | 180.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTOA SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA RAIS //ANUAL DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100084 | 22/05/2003 | 15.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS | PAGAMENTO DE PLACA PARA MOTO DA CAMARA MUNICIPAL /DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/05/2003 | 424.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 52KG DE CARNE BOVINA E 20KG DE FRANGO, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/05/2003 | 6489.05 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSS SOBREVENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 [MDE] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/05/2003 | 453.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSS SOBREVENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 [RECOMECO] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/05/2003 | 24220.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/05/2003 | 6680.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/05/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/05/2003 | 300.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 30 CAMISAS PARA CAMPANHA DE HIPERTENSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/05/2003 | 1073.85 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSS SOBREVENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/05/2003 | 5113.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/05/2003 | 7741.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/05/2003 | 4752.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSS SOBREVENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/05/2003 | 5468.92 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/05/2003 | 1594.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/05/2003 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSS SOBREVENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 [PROFESSORES] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/05/2003 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/05/2003 | 4410.00 | 99999999999999 | ERNIVAM WILD ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/05/2003 | 1675.60 | 99999999999999 | JOSE VILDOMAR FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/05/2003 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/05/2003 | 100.00 | 00005346683488 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/05/2003 | 1600.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AOS MONITORESDO PETI, RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/05/2003 | 75.00 | 00080563651415 | EDMILSON CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DA FESTA DOS IDOSOS, REALIZADA NO DOMINGO DE PASCOA, PARA ARQUIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100099 | 26/05/2003 | 480.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE /DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100100 | 26/05/2003 | 100.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PROGRAMA DE INFORMATICA, /REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100101 | 26/05/2003 | 287.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/05/2003 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL RESIDENCIAL, SITO A RUA 29 DE ABRIL, 37,CENTRO EM SANTA INES-PB, PARA OS MEDIOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/05/2003 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REGIAO DO SITIO BIRO, EM 01 C-10 PLACA KFJ 3646-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/05/2003 | 200.00 | 00044185049404 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DOS PROFESSORES DO RECOMECO, PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PCNS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/05/2003 | 840.00 | 00002410874495 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA [PCNS], REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/05/2003 | 1500.00 | 00003348821410 | ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAAO DO SITIO SERRA PINTADA, EM 01 CAMINHAO F-4000 PLACA MOK 5844-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/05/2003 | 3750.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS AALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/05/2003 | 2544.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR RE-FERENTE CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/05/2003 | 8434.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR RE-FERENTE RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/05/2003 | 320.00 | 01126410000146 | F.A FIGUEIREDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZAADOS NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100102 | 27/05/2003 | 363.45 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAMARA, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100103 | 27/05/2003 | 68.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS CAMARA MUNICIPALDE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100104 | 27/05/2003 | 8.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS CAMARA MUNICIPALDE SANTA INES-PB EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100105 | 27/05/2003 | 21.41 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA /INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100106 | 27/05/2003 | 85.40 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE XEROX PARA CAMARA DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100107 | 27/05/2003 | 99.00 | 00025058010453 | EDNALDO CIRILO VIEIRA | PAGAMENTO DE COMPRA DE CADIADOS E FECHADURAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/05/2003 | 150.00 | 00039598470415 | GERALDO HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO NO DESLOCAMENTO, PARA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE, PARA REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/05/2003 | 250.00 | 00039600637415 | JOSE CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADA QUE LIGA O SITIO ACUDINHO AO SITIO BAIXA DO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/05/2003 | 388.00 | 03070001000109 | ROSENI LEITE MANICOBA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MADEIRA PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/05/2003 | 50.00 | 00003350374450 | FRANCISCA MANOCIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE 01 OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/05/2003 | 5400.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100108 | 28/05/2003 | 1570.20 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO CARRO DA CA-MARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/05/2003 | 540.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REAALIZADAS PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/05/2003 | 977.10 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DO BOLO DE 7 ANIVERSARIO DO MUNICI-PIO NO DIA 29/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/05/2003 | 200.00 | 04662106000101 | ANTONIO ELIO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 1000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/05/2003 | 1811.99 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE MU-NICIPAL BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/05/2003 | 887.91 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA CRECHE MU-NICIPAL BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/05/2003 | 1428.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/05/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100109 | 29/05/2003 | 1243.20 | 00000000000000 | GPS/INSS-GERAL DA CAMARA | PAGAMENTO DE GPS/INSS GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DESANTA INES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100110 | 29/05/2003 | 33.60 | 00000000000000 | GPS/INSS-GERAL DA CAMARA | PAGAMENTO DE INSS , REFERNTE A DIFERENCA DE SALA-/RIOS DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/05/2003 | 239.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM, LC 91/97 E ICMS DESONERACCAO DO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/05/2003 | 4105.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/05/2003 | 8062.55 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/05/2003 | 977.00 | 07573009001455 | ALIANCA DE OURO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO NOS PREDIOS PUBLICCOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/05/2003 | 630.00 | 07447253000157 | CICERO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 21 DUZIAS DE VASSOURAO, PARA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/05/2003 | 17.50 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBRANCA DE TERIFA EFETUADO PELO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/06/2003 | 125.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSAABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/06/2003 | 1200.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 40EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/06/2003 | 700.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/06/2003 | 700.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE 01 D-20, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/06/2003 | 97.50 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/06/2003 | 60.00 | 00076891917468 | DR. RICCARDO LOURENCO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/06/2003 | 541.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS MEDICOS PLANTONISTAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/06/2003 | 221.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS DA EQUIPE DO PITS EM SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/06/2003 | 1200.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 06 PLANTOES ODONTOMEDICOS, REALIZADOS NO MES DE MAIO/2003, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/06/2003 | 300.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 CONTRATO DE 01 TECNICA EM ENFERMAFEM, PARA SERVICO NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/06/2003 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 CONTRATO DE 01 PARTEIRA, PARA SERVICO NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/06/2003 | 130.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EMVEICULO, COM A SECRETARIA DE EDUCACAO EM FISCALIZACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/06/2003 | 160.00 | 00021568359420 | JOSE VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL, SITO A RUA VEREAADOR JOSE PEREIRA, PARAFUNCIONAMENTO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/06/2003 | 10408.41 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POLDRINHO. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/06/2003 | 6333.04 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO DA CRECHE BALAO MAGICO E GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/06/2003 | 140.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA E 01 ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/06/2003 | 180.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SISPACTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/06/2003 | 60.00 | 00030260396400 | DR. PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTODE SAUDE E DIAGNOSTICO MEDICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/06/2003 | 140.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/06/2003 | 90.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICAS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/06/2003 | 360.00 | 00014198649472 | DR. JOSE CADMO W. P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 06 EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CAARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/06/2003 | 591.50 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DASE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/06/2003 | 260.00 | 99999999999999 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOAGENTE DO PEAE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/06/2003 | 4212.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE MEDICAMENTOS, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDA SEDE E POVOAADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/06/2003 | 1500.19 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE OLEO DIESEL, PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/06/2003 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/06/2003 | 250.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 SERVICOCONTABEIS JUNTO A TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/06/2003 | 100.00 | 00088121666368 | PLINIO CRISTIANO FRANCO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 PATROCINIO PARA REALIZACAO DE 01 VAQUEIJADA NO SITIO ACUDE VELHO NA CIDADE DE MAURITI-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/06/2003 | 250.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/06/2003 | 1199.91 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE OLEO DIESEL, PARA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NA LIMPEZAA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/06/2003 | 3001.27 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE OLEO DIESEL E GASOLINA, PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/06/2003 | 599.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/06/2003 | 600.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA, NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/06/2003 | 258.40 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/06/2003 | 175.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/06/2003 | 965.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 CONJUNTOS DE SOFA E 02 MESAS CENTRO, PARA OSCAMARINHO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/06/2003 | 3760.65 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDAATICO, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/06/2003 | 352.00 | 00002005732419 | EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/06/2003 | 3647.75 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DAS ESCO-LAS DO PROGRAMA RECOMECO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/06/2003 | 691.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/06/2003 | 120.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/06/2003 | 120.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/06/2003 | 2221.29 | 03839815000157 | NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AAQUISICAODE 18 TENDAS, PARA USO EM FESTAS MUNICIPAIS NO CENTRO CULTURAAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/06/2003 | 120.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS AO MOTORISTA DA CACAAMBA DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/06/2003 | 1800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DAA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/06/2003 | 270.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCCAS, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/06/2003 | 800.00 | 00047249706420 | DR. JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOSADVOCATICIOS, POR SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSESSEOR JURIDICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/06/2003 | 144.00 | 00070560862415 | JOSE BONIFACIO LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RETOQUE E PINTURA DA PRACA MACIANA VIEIRA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/06/2003 | 1350.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 45 BOTIJOES DE GAS 13 KG, PARA USO NA CONFECCAODA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/06/2003 | 35.00 | 00005823214413 | ELISANGELA NILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA CCOMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM E LC 91/97, DODIA 10/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/06/2003 | 16.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXAS SOBRE SERVICOS BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/06/2003 | 2000.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEBUFFET, DURANTE SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA PROMOTORIA PUBLICA DA COMARCA DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100111 | 10/06/2003 | 774.09 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS,RELATIVO OA MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100112 | 10/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | INSTITUTO MUNICIPALISTA BRASILEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA SENINARIO DE REVISOA E OU ATUALIZACOA DO SUBISIDIO DOS VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100113 | 10/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICOA DE UMA PASTA EXECUTIVA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/06/2003 | 360.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO CIRURGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/06/2003 | 1774.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO LABORATORIO DO HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/06/2003 | 28.00 | 09287160000138 | HOSME COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL, PARA USO NO HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/06/2003 | 420.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/06/2003 | 2082.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/06/2003 | 300.00 | 00038001470415 | FRANCISCO GENESIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DE ARVORES, EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/06/2003 | 255.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO PECAS PARA REPOSICAO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100114 | 12/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NOTA FISCAL EM AXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100115 | 12/06/2003 | 85.55 | 00000000000000 | JAERCIL PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NOTA FISCAL EM AXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100116 | 12/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JAERCIL PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100117 | 12/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A JOAO PESSOA.PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100118 | 12/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBERTURA DE DESPESA PARA VIAGEM A JOAO PESSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100119 | 12/06/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | JOAO VIEIRA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE // JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100120 | 12/06/2003 | 1660.00 | 00000000000000 | MARCOS AURELIO ALVES VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS GERAL DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100121 | 12/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPALDE SANTA INES=PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO /03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100122 | 12/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100123 | 12/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100124 | 12/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PROGRAMA DE INFORNATICA REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100125 | 12/06/2003 | 202.93 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS -TELEMAR,REFERENTE AO MES JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100126 | 12/06/2003 | 8.80 | 00000000000000 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOR PELOS CORREIOS A CAMARA MUNICIPAL DE SNATA INES.PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100127 | 12/06/2003 | 23.50 | 00000000000000 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIAS ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES =PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100128 | 12/06/2003 | 13.08 | 00000000000000 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL SANTA INES =PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100129 | 12/06/2003 | 64.44 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL SANTA INES =PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100130 | 12/06/2003 | 25.00 | 00000000000000 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE .DESTA CAMARA MUNUCIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100131 | 12/06/2003 | 74.45 | 00000000000000 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE XERES PARA A CAMARA MUNUCIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100132 | 12/06/2003 | 1293.60 | 00000000000000 | GPS/INSS-GERAL DA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS/INSS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100133 | 12/06/2003 | 243.66 | 00000000000000 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA NOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES=PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100134 | 12/06/2003 | 1803.86 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/06/2003 | 130.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO SERVIDOR PARA VIAGEM A PATOS-PB, TRATAR ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/06/2003 | 250.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ARTE FINAL DA LEI N§ 094/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/06/2003 | 2768.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIP. PARA O LABORATORIO E CONSULTORIO ODONTO-LOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/06/2003 | 240.00 | 00014198649472 | DR. JOSE CADMO PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RA-DIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/06/2003 | 796.50 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAL HOSPITALAR, PARA USO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/06/2003 | 120.00 | 00001918866457 | JOSE LEVY RAMALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL, PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/06/2003 | 600.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONTRATO PARA TAREFAS ESPECIFICAS DE ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCCEIRO, CONTROLE, ANALISE EPROGRAMACAO DE EMPENHO, NOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/06/2003 | 1401.77 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DIDAATICO, BRINGUEDOS E JOGOS RECREATIVOS, PARA USO NP PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/06/2003 | 392.00 | 04227132000101 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, UTILIZADO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/06/2003 | 598.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 76KG DE CARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL BALAOMAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/06/2003 | 100.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA MAE CABOCLA, PARA USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/06/2003 | 200.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA COMPRA DE 01 APARELHO AUDITIVO PARA SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/06/2003 | 550.00 | 00030083184449 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/06/2003 | 625.84 | 05514399000142 | RAIMUNDO BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAAL ELETRICO, PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/06/2003 | 1164.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO TINTAS PARA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS COM AS CO-RES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/06/2003 | 300.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SOLDA E RETOQUE EM PINTURA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/06/2003 | 95.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DE RESPONSAABILIDAADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/06/2003 | 1200.00 | 05718606000180 | EMPORIO DOS COUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2000MT DE POLIETILENO LISO, PARA ENFEITE DA RUAS, PARA FESTADE SAO PEDRO NOS DIAS 27 E28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/06/2003 | 420.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS VACINADORES DA CAMPANHA DA POLIOMELITE NO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/06/2003 | 213.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/06/2003 | 2030.87 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/06/2003 | 577.80 | 11722394000108 | IVALDO NUNES DE CCARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAAO NA CAACAMBA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/06/2003 | 7300.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E ORIENTADOR SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/06/2003 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/06/2003 | 1080.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/06/2003 | 4410.00 | 99999999999999 | ERNIVAM WILD ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/06/2003 | 1675.60 | 99999999999999 | JOSE VILDOMAR FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/06/2003 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/06/2003 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/06/2003 | 250.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | 2ALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL, NA AV. 29 DE ABRIL, UTILIZADO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/06/2003 | 4752.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2003, DE SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/06/2003 | 5468.92 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/06/2003 | 1594.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/06/2003 | 314.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM, LC 91/97 E FEPDO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/06/2003 | 7741.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/06/2003 | 1073.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-/CAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/06/2003 | 5113.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/06/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS AGENTES DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/06/2003 | 1228.48 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE01 JEEP, NO PERIODO DE 17/04 A 20/06/2003, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS COM SERVIDORESPARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/06/2003 | 6438.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/06/2003 | 756.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/06/2003 | 6680.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/06/2003 | 23980.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/06/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/06/2003 | 1250.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSO DE CONVENIO COM A SE-PBCONFORME EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/06/2003 | 1250.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSO DE CONVENIO COM A SE-PBCONFORME EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/06/2003 | 1250.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSO DE CONVENIO COM A SE-PBCONFORME EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/06/2003 | 1250.00 | 00040468909400 | ARLINDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSO DE CONVENIO COM A SE-PBCONFORME EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/06/2003 | 1250.00 | 00002678755410 | FRANCISNALDO RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSO DE CONVENIO COM A SE-PBCONFORME EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/06/2003 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/06/2003 | 215.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA O CENTRO CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/06/2003 | 350.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEREPARO DO MOTOR DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/06/2003 | 2479.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NO MOTOR DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/06/2003 | 350.00 | 00003227330490 | FRANCISCA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 JEEP PLACA 0258-RN, PARA DESLOCCAMENTO DA EQUIPE DE VACINADORES DA POLIOMELITE, PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/06/2003 | 1000.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RESSECCAO ENDOSCOPICA DA PROSTATA DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/06/2003 | 175.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/06/2003 | 140.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/06/2003 | 100.00 | 00048460087468 | EDILTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO AO FAVORECIDO, PARA VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/06/2003 | 1250.00 | 00002678755410 | FRANCISNALDO RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-ESTADO-PB, CON-FORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/06/2003 | 1250.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-ESTADO-PB, CON-FORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/06/2003 | 1250.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-ESTADO-PB, CON-FORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/06/2003 | 1250.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-ESTADO-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/06/2003 | 1250.00 | 00040468909400 | ARLINDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-ESTADO-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/06/2003 | 210.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/06/2003 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAAO DE MATERIAL DE INTERESSSE DO MUNICIPIO,NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/06/2003 | 120.00 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SOLDA ELE-TRICA REALIZADA EM VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/06/2003 | 140.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/06/2003 | 400.00 | 03749514000132 | ARMINDO INACIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO DE LICITACAO E DIGITACAO DAS INFORMACOES NO SAGRE DO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/06/2003 | 250.00 | 00020524757453 | VALDEMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE DEPARCELA DO CONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA NA COMUNIDAADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/06/2003 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL RESIDENCIAAL, NA AV. 29 DE ABRIL, 37,CENTRO, PARA ULITIZACAO PELA EQUIPE MEDICA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/06/2003 | 480.00 | 00013273329491 | DRA. MARIA DO SOCORRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/06/2003 | 164.00 | 00057085463449 | JOSE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA, PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO CARDIACO DE 01 FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | ELETRIFICACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/06/2003 | 13873.00 | 00749777000234 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXECUCAO DE UM RAMAL DE ALTA TENSAO URBANO EM 13.8KV TRIFASICO, COM ENTENSAO DE 160M E SUBESTACAO ABAIXADORA AEREA DE 75KVA, COM CONJUNTO DE MEDICAO, NA SEDE. | 00000005 | NULL | NULL | Obras |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/06/2003 | 450.00 | 00003350661432 | GERMANO MOEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/06/2003 | 200.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RETOQUE EM CALCAMENTO DA RUA JOSE MARINHO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/06/2003 | 200.00 | 00091748240404 | PAULO HELIO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PINTURA E DESENHOS NO PALCO DO CENTRO CULTURAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/06/2003 | 6000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA APRESEN-TACAO DA BANDA KRAKES DO FORRO, EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NA CIDADE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/06/2003 | 755.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PARA DE VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, EM 01 D-20 PLACA MMO 6247-PB, NOSMESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/06/2003 | 6000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA APRESENTA-CAO DA BANDA RAIZES DO FORRO, EM PRACA PUBLICA NASCOMEMORAACOES DAS FESTIVIDADE DO SAO PEDRO NA CIDADE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/06/2003 | 750.00 | 00815153000197 | SERVICOS MEDICOS DE UROLOGIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 URETROSCISTOSCOPIA, 01 FACA DE URETROTOMIA DA STOZ E UMA CONCULTA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/06/2003 | 87.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/06/2003 | 300.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FILMAGEM DA FESTA DE SAO PEDRO NOS DIAS 27 E 28/062003, PA-RA ARQUIVO DA PREEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/06/2003 | 207.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM, LC 91/97 E ICMS DESONERACAO DO DIA 30/062003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/06/2003 | 572.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DESERVICOS PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/06/2003 | 750.00 | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE DEPARCELA DO CONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/06/2003 | 444.00 | 03070001000109 | ROSENI LEITE MANICOBA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 PORTAS DE MADEIRA E 02 JANELAS, PARA REPOSIAAO EM PREDIOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/07/2003 | 175.00 | 00002059735408 | JOSE AUGUSTINHO VIEIRAA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DO CRATO-CE, COM A FINALIDADEDE REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/07/2003 | 1200.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 06 PLANTOES ODONTOMEDICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CCARENTE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/07/2003 | 1500.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 50EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, REALIADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/07/2003 | 70.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/07/2003 | 180.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/07/2003 | 440.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA E 01 CIRURGIA DE OUVIDO EM PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/07/2003 | 100.00 | 00014198649472 | DR. JOSE CADMO W. P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/07/2003 | 100.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/07/2003 | 272.50 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, REALIAADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/07/2003 | 195.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/07/2003 | 760.00 | 02708211000109 | ADAILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/07/2003 | 244.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BAN-DAS KRAKES DO FORRO E RAIZES DO FORRO, NOS DIAAS 27 E 28 DE JUNHO/2003, EM COMEMORACAO AS FESTAS DESAO PEDRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/07/2003 | 689.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA TELEMAR, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/07/2003 | 1182.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/07/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | MARIA ANITA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/07/2003 | 100.00 | 00002035789451 | HAILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SANTA INES-PB, PARA JUAZEIRO-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/07/2003 | 1894.46 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/07/2003 | 1695.30 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA UTILIZACAO EM PRE-DIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/07/2003 | 589.00 | 00006863248468 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SOLDAS REALIZADAS EM VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/07/2003 | 1800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/07/2003 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR DES-TINADA AOS ALUNOS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/07/2003 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR DES-TINADA AOS ALUNOS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/07/2003 | 700.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 CONTRATO DE 01 D-20, PARA TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/07/2003 | 780.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 26 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/07/2003 | 250.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ORNAMENTA-CAO DO CENTRO CULTURAL, NA SEDE, PARA REALIZACAO DA FESTA DE SAO PEDRO NOS DIAS 27 E 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/07/2003 | 73140.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1¦ PARCELADO CONTRATO DE PAVIMENTACAO EM RUAS DA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/07/2003 | 202.00 | 00028797388491 | ANTONIO PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE 01 PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/07/2003 | 130.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, NO DESLOCCAMENTO DA CIDADE DE SANTA INES-PB, PARA BREJO DOS SANTOS-CE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/07/2003 | 1400.14 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO NA CACCAMBA UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/07/2003 | 4150.71 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO NA MOTO HONDA, ONIBUS E SILVERADO DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/07/2003 | 1720.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 PNEUS, PARA REPOSICAO NA SILVERADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/07/2003 | 112.00 | 00076033104404 | EDIVAL SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 ANCORE-TAS PARA CARREGAR AGUA PARA O GRUPO DO SITIO SERRAPINTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/07/2003 | 1599.97 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/07/2003 | 770.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO 02 CONJUNTOS DE ESTOFADOS COM MESA DE CENTRO, PARARESIDENCIA DOS MEDICOS DO PITS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/07/2003 | 4060.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/07/2003 | 500.00 | 04643641000115 | CLINOP SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/07/2003 | 600.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/03, COM TAREFAS ESPECIFICAAS DE ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/07/2003 | 206.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, FORNECIDAS, PARA RESIDENCIA MEDICA DA E-QUIPE DO PITS, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/07/2003 | 430.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/07/2003 | 97.50 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA, PARA VIAGEM A CIDAADE DE PIANCO-PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR O CENSO MEDICO POR ESPECIALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/07/2003 | 360.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO DE 01 TECNICA EM ENFERMAGEM, PARA PRESTARSERVICO NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/07/2003 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO DE 01 PARTEIRA, PARA PRESTAR SERVICOS NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/07/2003 | 600.00 | 00078925304449 | DRA. KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO DE 01 BIOQUIMICA, PARA PRESTAR SERVICOS EREALIZACCAAO DE EXAAMES LABORAATORIAIS NO HOSPITALDA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/07/2003 | 360.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LA-BORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/07/2003 | 260.00 | 99999999999999 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO AGENTE DO PEAE, REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/07/2003 | 160.00 | 00021568359420 | JOSE VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO DE 01 IMOVEL, SITO A RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/07/2003 | 1000.00 | 41222381000300 | MARIA APARECIDAA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/07/2003 | 87.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MNI 5586 DA SECRETARIAA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/07/2003 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAE, REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/07/2003 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO BIRO EM 01 C-10 PLACA KFJ 3646-PE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/07/2003 | 900.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 01 D-20 PLACA HOO 8176-PE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/07/2003 | 16.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97 DO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/07/2003 | 472.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS PELO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/07/2003 | 200.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSTALACAODE PROGRAMAS E MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/07/2003 | 542.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A POLICIAIS CIVIS E MILITARES, EM SERVICO NO MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA,CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/07/2003 | 160.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEMAO DE OBRA, REALIZADO NA SILVERALDO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/07/2003 | 179.00 | 40981490000179 | J.C. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/07/2003 | 90.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEMAO DE OBRA REALIZADO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/07/2003 | 97.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/07/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | MARIA ANITA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/07/2003 | 430.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PROTESE DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/07/2003 | 38025.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 507 HORAS DE MOTONIVELADORAA, UTILIZADAS NA RECUPERACAO DASESTRADS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/07/2003 | 700.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 PLACAS INDICAATIVAS PARA PRACA E QUIOSQUE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PREVENCAO DE DOENCAS | CONSTRUÇAO DE ACUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/07/2003 | 33112.27 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO, PARA CONSTRUCAO DO ACUDE COMUNITARIO NO SITIO TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/07/2003 | 164.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDAA, PARA COMPRA DE PASSSAGENS DE IDA E VOLTA, PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/07/2003 | 970.00 | 02889684000150 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/07/2003 | 1275.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TECIDOS, JOGOS DE TOALHAS E CAMA, PARA USO NO HOSPITAL NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/07/2003 | 65.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA A SERVIDORA ACIMAA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO, PARA REALIZACAO DO CENSO DOS SERVIDORES ESTADUAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/07/2003 | 721.60 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICCAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/07/2003 | 1581.99 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/07/2003 | 72.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DO CENTRO CULTURAL, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/07/2003 | 145.00 | 00004572430403 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DESOLDA, REALIZADO EM VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/07/2003 | 400.00 | 00051833816404 | VALDIR VALERIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE01 D-20 PLACA CEP 8747-PB, PARA VIAGEM DA CIDADE DE SANTA INES-PB, PARA PETROLINA-PE, COM PESSOAS CARENTES, PARA ASSISTIREM SEPULTAMENTO DE MEMBRO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/07/2003 | 710.00 | 07549769000102 | RENOVADORA DE PNEUS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 RECAPS DE PNEUS PARA VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/07/2003 | 240.00 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO 2 MOLAS PARA REPOSICAAO NO ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCAACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/07/2003 | 190.00 | 00075921898449 | MARIA DO SOCORRO BARROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE REFEICOES, PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, KRA-QUES DO FORRO E RAIZES DO FORRO, NOS DIAS 27 E 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/07/2003 | 40.00 | 00004350496408 | FRANISCO MACIEL ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FACHINA REALIZADA NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAACCAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/07/2003 | 1276.35 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRES.PRODUT.M.HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/07/2003 | 1854.40 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRES.PRODUT.M.HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/07/2003 | 90.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA, EM PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/07/2003 | 70.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA, EM PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/07/2003 | 660.00 | 00014198649472 | DR. JOSE CADMO W. P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/07/2003 | 70.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/07/2003 | 60.00 | 00030260396400 | DR. PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOA CAARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/07/2003 | 280.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/07/2003 | 80.00 | 00019111274468 | DRA. ALDOA MA. LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAMEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/07/2003 | 190.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 ESTUDO ANATOMOPATOLOGICO E 1 COLPOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/07/2003 | 100.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO GOMES C.S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 EXAME U-ROLOGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/07/2003 | 130.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, PARA VIAGEM A PATOS-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/07/2003 | 600.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 18/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/07/2003 | 900.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE 01 D-20, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/07/2003 | 1602.70 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE 01 ANDAIME EM CAANO PATENTE E BOX DE ALUMINIO EAGRILICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/07/2003 | 750.00 | 02409577000187 | MEDEIROS E CARVALHO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAO15M2 DE GRANITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/07/2003 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 CONTRATO DE 01 C-10, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/07/2003 | 565.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 75 KG DE CARNE BOVINA E 10 DE BODE, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/07/2003 | 310.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 ESPELHOS DE 1.60X80, PARA CAMARINHOS DO CENTRO CULTURAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/07/2003 | 900.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 CONTRATO DE 1 D-20, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL, DO DIA 21/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/07/2003 | 4752.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/07/2003 | 5468.92 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES NAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/07/2003 | 1594.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES NAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/07/2003 | 7741.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES NAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/07/2003 | 6438.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS , SOBRE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/07/2003 | 756.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS , SOBRE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/07/2003 | 6680.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES NAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/07/2003 | 23980.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES NAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/07/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES NAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/07/2003 | 500.00 | 00015303160491 | DR. FERNANDO LUIZ S. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CIRURGIA ORIFICIAL E 1 COLONOCOSPIA, EM PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/07/2003 | 1073.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS , SOBRE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/07/2003 | 5113.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES NAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/07/2003 | 4410.00 | 99999999999999 | ERNIVAM WILD ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES NAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/07/2003 | 1675.60 | 99999999999999 | JOSE VILDOMAR FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES NAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/07/2003 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES NAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/07/2003 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS , SOBRE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/07/2003 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES NAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/07/2003 | 1918.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE1 CONTRATO DE 01 JEEP, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TERRA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/07/2003 | 120.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DETROCA DE MOLAS DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/07/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA CAACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/07/2003 | 199.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/07/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/07/2003 | 1364.70 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/07/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MONITORES E PRESTADORES DE SERVICO DO PETI, REFERENTE AO MESDE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/07/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | MARIA GIRLEIDE R. DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/07/2003 | 855.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 CONTRATO DE 01 D-20, UTILIZADA NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/07/2003 | 405.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/07/2003 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL RESIDENCIAL, NA AV. 29 DE ABRIL, UTILIZADA PELA EQUIPE MEDICA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/07/2003 | 250.00 | 00020524757453 | VALDEMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POR CONTA DO CONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUTENAAO DA ORDEM PUBLICA NA COMUNIDADE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/07/2003 | 450.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE5 DIARIAS AO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEBNTO, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARTICIPARDE TREINAMENTO DE CAPACITACAODO PROGRAMA FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/07/2003 | 325.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERONICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE5 DIARIAS ADIRETORA GERAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO , PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARTICIPARDE TREINAMENTO DE CAPACITACAODO PROGRAMA FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/07/2003 | 530.00 | 00014198649472 | DR. JOSE CADMO W. P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RA-DIOLOGICOS, REALIZADO EM PESSOAS CAARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/07/2003 | 100.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NA PARTE EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/07/2003 | 100.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NA PARTE EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/07/2003 | 100.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA NO POCO QUE ABASTECE O POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/07/2003 | 100.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FACHINA REALIZADA NO PREDIO NO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/07/2003 | 150.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA PAGAMENTO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, AO FAVORECIDO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TERRA NOVA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/07/2003 | 900.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CAPACITACAO E TREINAMENTOS DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/07/2003 | 15663.50 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA G. E PLANEJ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, EM CONVEIO COM O FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/07/2003 | 80.00 | 00063374587453 | DR. VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/07/2003 | 140.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 ELETROENCEFALOGRAMA,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/07/2003 | 150.00 | 00035713399400 | DRA. IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 CONSULTAS MEDICA ,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/07/2003 | 250.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTA01 ELETROCARDIOGRAMA E 1 TESTE ERGOMETRICO, REALI-ZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/07/2003 | 300.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 TOMOGRA-FIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/07/2003 | 40.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 COLPOSCOPIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/07/2003 | 135.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 30/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/07/2003 | 137.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/07/2003 | 1.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO ICMS DESONERACAO DODIA 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/08/2003 | 175.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REALIZADAS NO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/08/2003 | 1000.00 | 03321757000175 | INFORMATIVO B. DE PESQ. MUNICIPAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 PLACA EDUCATIVA, PARA O EXECUTIVO, COM OS //BRASOES OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100135 | 01/08/2003 | 1223.35 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, CONFORME NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100136 | 01/08/2003 | 216.30 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO DA MOTO DA CAMARA /MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100137 | 01/08/2003 | 782.73 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DA 46¦ PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100138 | 01/08/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | JOAO VIEIRA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100139 | 01/08/2003 | 1660.00 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO ALVES VIEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100140 | 01/08/2003 | 250.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCACIONAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100141 | 01/08/2003 | 120.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-MARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100142 | 01/08/2003 | 311.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100143 | 01/08/2003 | 120.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100144 | 01/08/2003 | 480.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE -DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100145 | 01/08/2003 | 100.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROGRAMA DE INFORMATICA AESTA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100146 | 01/08/2003 | 1293.60 | 00000000000000 | GPS/INSS-GERAL DA CAMARA | PAGAMNETO DE INSS/GPS GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DESANTA INES- PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100147 | 01/08/2003 | 8.80 | 34028316368720 | CORREIOS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELOS CORREIOS A /CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100148 | 01/08/2003 | 23.86 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100149 | 01/08/2003 | 61.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB- EMBRATEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100150 | 01/08/2003 | 77.44 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE XEROX PARA CAMARA MU-NICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100151 | 01/08/2003 | 4.40 | 34028316368720 | CORREIOS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELOS CORREIOS PA-RA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100152 | 01/08/2003 | 78.35 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDISON JACOBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO CONSERTO DO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES NA PARTE ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100153 | 01/08/2003 | 51.50 | 00058611541472 | JOAO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA MURADA E RETIRADA DE LIXO DO /PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA /INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100154 | 01/08/2003 | 1783.20 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE //COMBUSTIVEL UTILIZADO NO CARRO DA CAMARA MUNICIPALDE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100155 | 01/08/2003 | 900.00 | 03321757000175 | IBPM- INFORMATIVO BRASILEIRO PESQUISA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) PRISMAS EM RESINA PARA CAMARA, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100156 | 01/08/2003 | 300.00 | 00066067375400 | RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICI-PAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100157 | 01/08/2003 | 60.00 | 41597832000114 | C.A.M DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01MAPA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100158 | 01/08/2003 | 1950.00 | 03321757000175 | IBPM- INFORMATIVO BRASILEIRO PESQUISA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA BRASIL SECULO XXI EM RESINA CRISTALIZADA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100159 | 01/08/2003 | 216.30 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO SEGURO DA MOTO, ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/08/2003 | 280.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE , REALIZADAS NO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CAPACITACAO E TREINAMENTOS DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/08/2003 | 4320.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DE CURSO DE CAPA-CITACAO MINISTRADO PELA UNIVIDA, REFERENTE AOS ME-SES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/08/2003 | 3000.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DE CURSO DE CAPA-CITACAO MINISTRADO PELA UNIVIDA, REFERENTE AOS ME-SES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2003,RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/08/2003 | 315.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 9 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADASNO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/08/2003 | 175.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADASNO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/08/2003 | 600.00 | 00042525411404 | ALRILENE PEREIRA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO INSTRUTORES ,PARA PARA CAPACITACAO DOS AGENTES JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/08/2003 | 1199.91 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 869,5 LITROS DE OLEO DIESEL, UTILIZADO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/08/2003 | 5339.91 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3.478,2 LITROS DE OLEO DIESEL E 270 LITROS DE GASOLINA, PARAUSO NA MOTO HONA, SILVERADO E ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAACAO DO MNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/08/2003 | 279.66 | 04227132000101 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 201,2 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA AMBULANCIA EM TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/08/2003 | 700.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/08/2003 | 1800.90 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1.305 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/08/2003 | 3736.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/08/2003 | 245.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/08/2003 | 420.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASAO SENHOR PREFEITO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB ,A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/08/2003 | 391.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAASS DE RESPONSABILIDAADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/08/2003 | 200.00 | 00044185049404 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DOS PROFESSORES DO RECOMECO, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-PARAMETROS EM ACAO PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/08/2003 | 1050.00 | 00002410874495 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DOS PROFESSORES DO FUNDEF , QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-PARAMETROS EM ACAO PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/08/2003 | 350.00 | 00038001470415 | FRANCISCO GENESIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/08/2003 | 160.00 | 00021568359420 | JOSE VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, SITIO A RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/08/2003 | 1400.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, NO POVOADO DO UMBUZEIRO E SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/08/2003 | 1000.00 | 00078925304449 | DRA. KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, COM REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/08/2003 | 360.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 TECNICA EM ENFERMAGEM, PARA O HOSPITAL, NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/08/2003 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 PARTEIRA, PARA PRESTAR SERVICOS NO HOSPITAL NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/08/2003 | 1800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DAA CONTABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/08/2003 | 233.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E 2§ VIAS DE REGISTROS E OBITOS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/08/2003 | 250.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, SERVICO EXTRA NA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/08/2003 | 120.00 | 00004572430403 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SOLDA ELETRICA, REALIZADAS EM VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100160 | 07/08/2003 | 125.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS /MECANICOS NO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA //INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/08/2003 | 273.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS, PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/08/2003 | 1740.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 58 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/08/2003 | 130.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELO ACOMPANHAMENTO DA PATROL, NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/08/2003 | 70103.94 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2¦ PARCELADO CONTRATO PARA IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DO DIA 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/08/2003 | 300.70 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CRECHE BALAO MAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/08/2003 | 904.15 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA USO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/08/2003 | 1000.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TERRA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/08/2003 | 150.00 | 09156209000113 | J.ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO GERAL DA BOMBA INJETORA DA AMBULAANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/08/2003 | 3600.00 | 09156209000113 | J.ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/08/2003 | 1340.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/08/2003 | 1250.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIOCOM A SEC-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/08/2003 | 1250.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIOCOM A SEC-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/08/2003 | 1250.00 | 00002678755410 | FRANCISNALDO RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIOCOM A SEC-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/08/2003 | 1250.00 | 00002678755410 | FRANCISNALDO RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIOCOM A SEC-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/08/2003 | 1250.00 | 00040468909400 | ARLINDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIOCOM A SEC-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/08/2003 | 1250.00 | 00040468909400 | ARLINDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SEC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/08/2003 | 1250.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SEC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/08/2003 | 1250.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SEC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/08/2003 | 1250.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SEC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/08/2003 | 1250.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SEC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/08/2003 | 476.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DESERVICOS, PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100161 | 11/08/2003 | 480.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/08/2003 | 1233.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAAO, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TUTA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/08/2003 | 900.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE PROFESSORES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO MINISTRADO PELA UNIVIDA, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100162 | 12/08/2003 | 240.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL /DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/08/2003 | 511.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/08/2003 | 16.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/08/2003 | 150.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASS COMSERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB, FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/08/2003 | 713.74 | 02773629000280 | XEROX DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) UNIDADES DE TONER, DESTINADOS A MA-/QUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/08/2003 | 200.00 | 01126410000146 | F.A. FIGUEIREDO AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECUPERACAO DO HIDROVACUO DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/08/2003 | 960.00 | 00001234567890 | DR.ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 32 EXAMES DEULTRAASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/08/2003 | 280.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/08/2003 | 260.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AGENTE DO PEAE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/08/2003 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE PAGAMENTO DO AGENTE DO PEAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/08/2003 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA DA ALFABETIZACAAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/08/2003 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA DA ALFABETIZACAAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/08/2003 | 1320.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECANOS PARA USO EM ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/08/2003 | 10217.07 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECUPERACAO GERAL DO PREDIO DO MERCADO DO POVOAADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/08/2003 | 1612.15 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGENEROS AALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/08/2003 | 2500.00 | 00003352999465 | MARIA GIRLEIDE R. DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DO PETIREFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/08/2003 | 256.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAAOAO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/08/2003 | 100.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01IMOVEL, NA RUA MAE CABOCLA, PARA USO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/08/2003 | 650.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PARCELA POR CONTA DO CONVENIO COM A SSP-PB, PARA MA-NUTENCAO DA ORDEM PUBLICA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/08/2003 | 300.00 | 00002173361406 | VALDECI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 SHOW COM A BANDA RELUZ NO SITIO BARRIGUDA, EM COMEMORA-CAO DA INAUGURACAO DA ENERGIA ELETRICA NAQUELA CO-MUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/08/2003 | 425.00 | 00020524757453 | VALDEMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE POR CONTA DO CONVENIO COM A SSP-PB, PARA COBRIR DES-PESAS COM A SEGURANCA DA FESTA DE INAUGURACCAO DAENERGIA ELETRICA NO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/08/2003 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/08/2003 | 270.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS NA FESTA DE INAUGURACAO DA ENERGIA ELETRICA DO SITIO BARRIGUDA, PARA ARQUIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100163 | 20/08/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | JOAO VIEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100164 | 20/08/2003 | 1660.00 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO ALVES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FUNCIONA-/RIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100165 | 20/08/2003 | 120.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA /INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100166 | 20/08/2003 | 250.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ASSESSOR /JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES, REFE-/RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100167 | 20/08/2003 | 218.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES /TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100168 | 20/08/2003 | 480.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS /PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100169 | 20/08/2003 | 100.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPROGRAMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/08/2003 | 228.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DA EQUIPE MEDICA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/08/2003 | 840.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 PEQUENASS CIRURGIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/08/2003 | 70.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO GOMES C.S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CIRURGIA ENDOSCOPICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/08/2003 | 250.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL NA AV. 29 DE ABRIL, UTLIZADO COM DESPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/08/2003 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/08/2003 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/08/2003 | 300.00 | 40977076000196 | FRANCISCO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA USO NO PROGRAMA AGENTESJOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/08/2003 | 100.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/08/2003 | 160.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA COMPRA DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB, COM SUA GENITORA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/08/2003 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/08/2003 | 4410.00 | 99999999999999 | ERNIVAM WILD ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/08/2003 | 1675.60 | 99999999999999 | JOSE VILDOMAR FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/08/2003 | 721.53 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NO HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/08/2003 | 4914.59 | 41389750000184 | J.LAERCIO SOUZA DE V. E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/08/2003 | 1073.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/08/2003 | 5113.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/08/2003 | 1443.83 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE MU-NICIPAL BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/08/2003 | 900.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/08/2003 | 6438.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/08/2003 | 756.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/08/2003 | 6680.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/08/2003 | 23980.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/08/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100170 | 21/08/2003 | 94.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES /TELEFONICAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PBTELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100171 | 21/08/2003 | 29.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES /TELEFONICAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PBEMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100172 | 21/08/2003 | 23.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SAELPA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100173 | 21/08/2003 | 13.20 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS /PRESTADOS PELOS CORREIOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100174 | 21/08/2003 | 86.73 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE XEROX PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100175 | 21/08/2003 | 85.15 | 00003286979406 | IVONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO PARA CONSERTOS NAS PORTAS DO CARRO DA CAMARA MUNICI-PAL DE SANTA INES- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/08/2003 | 7741.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/08/2003 | 4752.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/08/2003 | 5468.92 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/08/2003 | 1594.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/08/2003 | 90.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, NA CCIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/08/2003 | 70.00 | 00002591996482 | ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO REALIZADO NA MOTO HONDA DA SECRETARIA DE EDUCAACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/08/2003 | 150.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA TECNICA EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PIANCO-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALA DE VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/08/2003 | 2076.55 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICAA DE RESPONSAABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/08/2003 | 1112.00 | 05795604000195 | RONALDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/08/2003 | 80.00 | 00050091727472 | MARIA NAZARE LOPES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/08/2003 | 960.00 | 00042525411404 | ALRILENE PEREIRA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSTRUTORES PARA CAPACCITACAO DOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SANTA INESPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/08/2003 | 1825.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE HUMANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/08/2003 | 4000.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/08/2003 | 600.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100176 | 25/08/2003 | 325.10 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL /CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100177 | 26/08/2003 | 1293.60 | 00000000000000 | GPS/INSS-GERAL DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO INSS/GPS /GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, REFE-/RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/08/2003 | 130.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NA SILVERADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CAPACITACAO E TREINAMENTOS DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/08/2003 | 840.00 | 00002410874495 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E MATERIAL DIDATICO, AO PROFESSORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADAPARAMETROS EM ACAO-PCNS- NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/08/2003 | 320.00 | 00044185049404 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E MATERIAL DIDATICO, AO PROFESSORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADAPARAMETROS EM ACAO-PCNS- NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/08/2003 | 270.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS REALIZADOS EM PESSOAS CAARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/08/2003 | 590.00 | 00014198649472 | DR. JOSE CADMO W. P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS REALIZADOS EM PESSOAS CAARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/08/2003 | 90.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/08/2003 | 60.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/08/2003 | 70.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/08/2003 | 70.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/08/2003 | 280.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/08/2003 | 1080.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICO DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/08/2003 | 252.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, A PESSOA POBRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/08/2003 | 200.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DACASA DE BOMBA, QUE ABASTECE O POVOADO DO UMBUZEIRODE AGUA POTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/08/2003 | 260.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS VACINADORES NA CAAMPANHA CONTRA POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/08/2003 | 1410.20 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/08/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS. REF. MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100178 | 28/08/2003 | 1858.30 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO COMBUSTI-/VEL UTILIZADO NO CARRO E MOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/08/2003 | 215.00 | 00001918866457 | JOSE LEVY RAMALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DA CIDAADE DE CONCEICAO-PB, PARA O POVOADO DO UMBUZEIRO, EM 01 F-4000 DESUA PROP[RIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/08/2003 | 195.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2/5 DIARIAS AO PETESOUREIRO, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/08/2003 | 125.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/08/2003 | 560.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GFIPS DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2003, INCLUSIVE 13§ . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/08/2003 | 216.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM E LC 91/97, DODIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100179 | 29/08/2003 | 210.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA GFIP DOS /MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003 E 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/08/2003 | 100.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NA PARTE EXTERNA DOGRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/08/2003 | 1825.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100180 | 30/08/2003 | 792.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 47¦ PARCE-LA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100181 | 01/09/2003 | 200.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSTALACAODE PROGRAMAS DE DIGITACAO PARA CAMARA MUNICIPAL DESANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/09/2003 | 29067.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO DO CONTRATO DE REPASSE110517-55/00, PARA CONSTRUCAO DE 01 GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/09/2003 | 100.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGNEICA DO BB EM CONCEICAO-PB, PARA SEDE, PARA P[AGAMENTO DE BOLSA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/09/2003 | 104.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/09/2003 | 602.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO 86 KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDAS PARA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/09/2003 | 700.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 CONTRATO DE 01 D-20, PARA TRANSP. DE PESSOAS CARENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 PLANTOES ODONTOMEDICOS, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/09/2003 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO ALUGUEL DE 01 IMOVEL, SITO A RUA 29 DE ABRIL, UTILIZADO COMO RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DE PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/09/2003 | 230.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES, DA SEDE PARA ZONA RURALNO PERIODO DE 18 A 22/08/2003, PARA VACINACAO CON-TRA A PARALIZIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/09/2003 | 176.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FARDAMENTO E BOLSA PARA USO DO AGENTE DO PEAE, CORRESPONDETE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/09/2003 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO QUE FUNCIONA O PETI, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/09/2003 | 200.00 | 00047347120420 | GERALDO LEITE FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/09/2003 | 250.00 | 00088976548434 | RAIMUNDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE 01 CAMINHA GMC, PARA REALIZACAO DE 01 MUDANCA DO SITIO FLAMENGO PARA CIDADE DE JUAZEIRO-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/09/2003 | 780.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 26 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00078925304449 | DRA. KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARC. DE 01 CONTRATO DE 01 FARMACEUTICCA BIOQUIMICA, PARA REALIZACCAAO DE EXAMES NO LABORATORIO DO HOSPITAL DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/09/2003 | 300.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA DE GADELHA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MONTAGEM DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO, NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL ETEVILNA LEITE DE FIGUEIREDO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/09/2003 | 195.00 | 00002029267457 | JUVENAL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 300 RASPADURAS, FORNECIDAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/09/2003 | 420.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASAO SR. PREFEITO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/09/2003 | 600.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACCAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/09/2003 | 1281.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE PECAS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/09/2003 | 968.60 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA USO NO HOSPITAL ETELVINA LEITE DE FIGUEIREDO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/09/2003 | 1699.88 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE COMBUSTIVEIS, PARA CONSUMO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/09/2003 | 3636.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE MEDICAMENTOS, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOAADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/09/2003 | 476.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/09/2003 | 1500.33 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE COMBUSTIVEIS, PARA CONSUMO NA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NA LIMPEZAA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/09/2003 | 5109.90 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE COMBUSTIVEIS, PARA CONSUMO NO ONIBUS, SILVERADOE MOTO HONDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/09/2003 | 250.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/09/2003 | 493.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PRRFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/09/2003 | 307.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PRRFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/09/2003 | 290.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECAANICOS, REAALIZADOS EM VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/09/2003 | 650.00 | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE P/CONTA DO CONVENIO, COM A SSP-PB, PARA MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/09/2003 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 CONTRATO DE 01 PARTEIRA, PARA O HOSPITAL ETELVINA LEITE DE FIGUEIREDO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/09/2003 | 360.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 CONTRATO DE 01 TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA O HOSPITAL ETEVILNA LEITE DE FIGUEIREDO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/09/2003 | 7950.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 106 HORAS DE MOTONIVELADORA, UTILIZADAS NA RECUPERACAO DE TODAS AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/09/2003 | 160.00 | 00021568359420 | JOSE VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL, SITIO A RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/09/2003 | 45198.00 | 00244555000189 | SERGIO ANDRIANO DE AGUIAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, PARA O HOSPITAL ETELVINA LEITE DEFIGUEIREDO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/09/2003 | 17810.00 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA GALVAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, PARA O HOSP. ETELVINA LEITE DE FI-GUEIREDO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/09/2003 | 80.00 | 00030260396400 | DR. PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOMEDICO EM PESSOA CAARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/09/2003 | 960.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 32 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/09/2003 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/09/2003 | 260.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOAGENTE DO PEAE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/09/2003 | 263.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICCAAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE AGOSTO/03,EXCETO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/09/2003 | 720.00 | 03907043000143 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2¦ VIAS DECAASAMENTOS, OBTOS E REGISTROS CIVIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/09/2003 | 1539.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 81 SACOS DE CIMENTO, PARA MELHORIA RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/09/2003 | 1825.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E DA ORIENTADORA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM E LC 91/97, DODIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100182 | 10/09/2003 | 800.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 48¦ PARCE-LA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100183 | 10/09/2003 | 100.00 | 00066067375400 | RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES PARA REALIZACAO DE TRABALHOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/09/2003 | 180.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/09/2003 | 700.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/09/2003 | 98.00 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRES.PRODUT.M.HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL, PARA USO NO HOSPITAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/09/2003 | 480.00 | 00014198649472 | DR. JOSE CADMO W. P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/09/2003 | 70.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 ELETRO-ENCEFALOGRAMA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/09/2003 | 210.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 CONSUL-TAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/09/2003 | 900.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PROFESSORES, PARA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITACAO MINISTRADO PELA UVA/UNIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/09/2003 | 550.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE 40 LAMPADAS MISTA DE 160, PARA REPOSICAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/09/2003 | 405.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS VENTUAIS NA CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/09/2003 | 1736.00 | 01215534000106 | SEVERINO AMANCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LINHAS E TABUAS, PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/09/2003 | 147.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS PARA MEDICOS EM SERVICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/09/2003 | 210.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASAO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/09/2003 | 175.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASAO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/09/2003 | 9900.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, COM RECURSOS DO PDDE, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/09/2003 | 4331.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DO PROGRAMA RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/09/2003 | 105.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASAO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/09/2003 | 1800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/09/2003 | 678.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECONHECI-MENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, CERTIDOES, PROCURACOES E REGISTROS DE ATAS, DE RESPONSAABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/09/2003 | 107.00 | 00080563651415 | EDMILSON CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DA SOLENIDADE DE IMPLANTACAO DO COMITE DO PROGRAMA FOME ZERO NO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/09/2003 | 250.00 | 00020524757453 | VALDEMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS CIVIS E MILITARES, POR CONTA DO CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/09/2003 | 600.00 | 00017603633400 | LEONEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICCAAO DE 1000 RASPAADURA, PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/09/2003 | 1150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL, IMPLANTADO NO HOSPITAL ETELVINA LEITE DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/09/2003 | 250.00 | 00002006012452 | ELIO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA ESCAVACAO DE 01 POCO AMAZONAS, NA COMUNIDADE DEFAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/09/2003 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/09/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | MARIA GIRLEIDE R. DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DOPETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/09/2003 | 290.00 | 00014198649472 | DR. JOSE CADMO PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/09/2003 | 430.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOSMEDICOS EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/09/2003 | 265.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS, FORNECIDOS PARA CRECHE BALAO MAGICONA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/09/2003 | 227.00 | 09353889000246 | RET.MOT.S.FRC§. IND. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICCAO NA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/09/2003 | 297.00 | 09353889000246 | RET.MOT.S.FRC§. IND. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/09/2003 | 9526.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/09/2003 | 5666.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHAA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAAR DOPROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/09/2003 | 190.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAAODE 40 BLOCOS DE REQ. DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100184 | 17/09/2003 | 31.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100185 | 17/09/2003 | 35.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TEFEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100186 | 17/09/2003 | 82.65 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE XEROX PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100187 | 17/09/2003 | 24.00 | 24281404000169 | AUTO PECAS LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100188 | 17/09/2003 | 22.00 | 00066069211472 | FRANCISCA FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DISTRIBUI-CAO DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/09/2003 | 596.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHAA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS AGENTES JOVENS DE DESOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/09/2003 | 86.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPEMHAA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100189 | 18/09/2003 | 140.00 | 00069036705487 | ELIZABETE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO COMPRA DE 01 (UMA) BIBLIA SAGRADA PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/09/2003 | 200.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHAA, PARA PAGAMENTO DE 133 BONESPERSONALIZADOS PARA UTILIZACAO DA III CAMPANHA DE DOACAO DE ORGAOS, DOADOS A CENTRAL DE TRANSPLANTES DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/09/2003 | 486.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPEMHAA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS, PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/09/2003 | 810.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEMHAA, PARA PAGAMENTO DE VIAGEMS COM PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO2003, POR MOTIVO DE REVISAO DAA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/09/2003 | 600.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPEMHAA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAAO DO SITIO TERRA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/09/2003 | 514.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPEMHAA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM, LC 91/97, FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO E ITR, DO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100190 | 19/09/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | JOAO VIEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO /DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100191 | 19/09/2003 | 1660.00 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO ALVES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO SALARIO //DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100192 | 19/09/2003 | 120.00 | 00012345678909 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100193 | 19/09/2003 | 100.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPROGRAMA DE INFORMATICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE//SANTA INES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100194 | 19/09/2003 | 480.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS /NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA -INES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100195 | 19/09/2003 | 250.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ASSESSOR /JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES -PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100196 | 19/09/2003 | 496.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES /TELEFONICAS PARA CAMARA .TELEMAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/09/2003 | 390.66 | 04227132000101 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHAA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE OLEO DIESEL, PARA USO NA AMBULANCIA EM TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/09/2003 | 1073.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE PESSOAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/09/2003 | 5113.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/09/2003 | 350.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA VIAGEM A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/09/2003 | 6438.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE PESSOAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/09/2003 | 756.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE PESSOAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/09/2003 | 23980.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/09/2003 | 6680.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/09/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/09/2003 | 900.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100197 | 22/09/2003 | 2081.00 | 08880668000182 | EDSOM BENEDITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO COMPRA DE SISTEMA DE SOM PARA AS REUNIOES DA CAMA-RA DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100198 | 22/09/2003 | 100.00 | 00066067375400 | RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, /EM VIAGEM A PATOS-B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100199 | 22/09/2003 | 50.00 | 00018280889191 | LUIZ PEDRO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS /MECANICOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB /EM VIAGEM A PATOS-B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100200 | 22/09/2003 | 500.00 | 02832297000187 | NACIONAL PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAONA REVISTA NACIONAL, TRABALHOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/09/2003 | 7741.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DASS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/09/2003 | 4752.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE PESSOAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/09/2003 | 5468.92 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DASS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/09/2003 | 1594.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/09/2003 | 59.12 | 00064231607400 | MARIA DE LOURDES FURTADO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/09/2003 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/09/2003 | 4410.00 | 99999999999999 | ERNIVAM WILD ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/09/2003 | 1675.60 | 99999999999999 | JOSE VILDOMAR FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/09/2003 | 380.00 | 00069699585404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA ERETOQUE NO PREDIO DO MATADOURO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/09/2003 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE PESSOAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/09/2003 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/09/2003 | 2147.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/09/2003 | 1677.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/09/2003 | 310.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SOLDA ELE-TRICA, REALIZADA NO PIPA DA PREFEITURA E PORTAO DOMERCADO DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/09/2003 | 1000.00 | 02832297000187 | NACIONAL PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAODE MATERIA DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/09/2003 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 CASA NA AV. 29 DE ABRIL, CENTRO, UTILIZADA PARARESIDENCIA DA EQUIPE MEDICA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/09/2003 | 420.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASAO PREFEITO MUNICIPAL, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/09/2003 | 1910.00 | 11875150000165 | J. R. DA SILVA -OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, UTILIZADA NA REVISAO GERAL DAA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/09/2003 | 5387.00 | 41114539000159 | FRANLANDES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE PECAS, PARA REPOSICAO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/09/2003 | 195.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASAO SR. TESOUREIRO, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100201 | 25/09/2003 | 1293.60 | 00000000000000 | GPS/INSS-GERAL DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA GPS/INSS /GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, REFE-/RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/09/2003 | 180.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/09/2003 | 140.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/09/2003 | 70.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOAS CAARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/09/2003 | 160.00 | 00018137881468 | DR. VALCELON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/09/2003 | 600.00 | 00014198649472 | DR. JOSE CADMO W. P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RA-DIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/09/2003 | 250.00 | 00006922040406 | DR. FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 TRATAMENTO UROLOGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/09/2003 | 840.00 | 00002410874495 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA PARAMETROS EM ACAO-PCNS-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/09/2003 | 320.00 | 00044185049404 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA, PARAMETROS EM ACAO-PCNS- DO PRO-GRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/09/2003 | 1080.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MANITORES E PRESTADORES DE SERVICO DO PETI, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/09/2003 | 670.60 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NO HOSPITAL ETELVINA LEITE DE FIGUEIREDO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/09/2003 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 CONTRATO DE 01 MAESTRO, PARA CRIACAO DA BANDA FILARMONICA EM SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100202 | 29/09/2003 | 76.50 | 01479824000159 | MOTO CICLO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL /DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100203 | 29/09/2003 | 250.00 | 00018880363468 | ANTONIO GONCALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS /NA INSTALACAO DO SISTEMA DE SOM NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100204 | 29/09/2003 | 2353.28 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO CARRO E MOTO DA CAMARA MUNICIPAL DESANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/09/2003 | 83867.55 | 05410518000117 | PERSONAL-CONST. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO CONTRATO PARA CONSTRUCCAO DE GALERIAS PLUVIAIS E ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEDICAO. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/09/2003 | 938.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 134KG DE CARNE BOVINA, PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/09/2003 | 157.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM , LC 91/97 E ICMS DESONERACAO DO DIA 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/09/2003 | 16.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/09/2003 | 430.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOSMEDICOS EM TRATAAMENTO CIRURGICO DE PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/09/2003 | 480.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS VACINADORES, NA 1¦ DOSE DA DT, CONTRA TETANO, NOPERIODO DE 19 A 29/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/10/2003 | 1800.00 | 00078925304449 | DRA. KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 09 PLANTOES REALIZADOS NO AMBULATORIO DO MUNICIPIO, INSTALA-DO NO HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/10/2003 | 1600.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 08 PLANTOES ODONTOMEDICOS, REALIZADOS NO ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/10/2003 | 700.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO DE 01 D-20, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DEPESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/10/2003 | 1050.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/10/2003 | 1299.96 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA USO NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/10/2003 | 3882.40 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/10/2003 | 100.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FACHINA NOGRUPO DO SITIO ENGENHO VELHO, PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/10/2003 | 100.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FACHINA NOGRUPO DO SITIO PE GROSSO , PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/10/2003 | 75.00 | 00004063844447 | ANDERSON CLAITON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE QUEIMAGEM E VASCULHAMENTO A JATO DE FOGO, EM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/10/2003 | 130.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/10/2003 | 100.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE NUMERARIOS DA AGENCIA DO BANCO DOBRASIL EM CONCEICAO-PB, PARA TESOURARIA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/10/2003 | 130.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE 01 FILHO MENOR DO FAVORECCIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/10/2003 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE FACHINA ELIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/10/2003 | 1500.19 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA USO NA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/10/2003 | 100.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE 01 POCO AMAZONAS, QUE ABATECE A COMUNIDADE DO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/10/2003 | 746.22 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CANOS E TUBOS, PARA REPOSICAO NA REDE HIDRAULICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/10/2003 | 492.66 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICA PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICAA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/10/2003 | 4564.73 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, PARA USO NA SILVERADO, ONIBUS E MOTORONDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/10/2003 | 1825.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOS AGENTES JOVENS DE DESOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DOMUNICIPIO DE SANTA INES-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 E ORIENTADORA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/10/2003 | 1920.00 | 00042525411404 | ALRILENE PEREIRA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO AOS INSTRUTORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/10/2003 | 50.00 | 00011026987415 | JOSE ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100205 | 02/10/2003 | 41.24 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100206 | 02/10/2003 | 8.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES /TELEFONICAS PARA CAMARA MUNICIPAL -EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100207 | 02/10/2003 | 49.57 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES /TELEFONICAS PARA CAMARA MUNICIPAL -INTELIG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100208 | 02/10/2003 | 91.11 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE XEROX PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100209 | 02/10/2003 | 15.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GUIAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100210 | 02/10/2003 | 66.00 | 00025703171873 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/10/2003 | 1050.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E CARTEIRAS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM 01 F-4000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/10/2003 | 1250.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, E CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/10/2003 | 1250.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, E CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/10/2003 | 1250.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, E CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/10/2003 | 1250.00 | 00002678755410 | FRANCISNALDO RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, E CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/10/2003 | 1250.00 | 00040468909400 | ARLINDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, E CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/10/2003 | 1250.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, E CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/10/2003 | 1250.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, E CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/10/2003 | 1250.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, E CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/10/2003 | 1250.00 | 00002678755410 | FRANCISNALDO RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, E CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/10/2003 | 1250.00 | 00040468909400 | ARLINDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, E CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/10/2003 | 1530.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE 51 BOTIJOESDE GAS GLP 13KG LIQUIDOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/10/2003 | 360.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 01 TECNICA EMENFERMAGEM, PARA O HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100211 | 06/10/2003 | 475.25 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL /DE CONSUMO -CARTUCHOS PARA COMPUTADORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100212 | 06/10/2003 | 837.25 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL /DE CONSUMO PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/10/2003 | 320.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO REFEICOES, FORNECIDAS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, PARTICIPANTES DE BLITIZES NA FRONTEIRA COM O ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME CONVENIO COM SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/10/2003 | 250.00 | 00018880304453 | VALDIMIRO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO 01 AJUDA, PA-RA REALIZACAO DE UMA MUDANCA, PARA CIDADE DE JUAZEIRO-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/10/2003 | 160.00 | 00021568359420 | JOSE VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL, SITO A RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, NA SEDE, UTILIZADO PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/10/2003 | 650.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS CIVIS E MILITARES, PARA MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/10/2003 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM PARTEIRA NOHOSPITAL NA SEDE DO MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/10/2003 | 1680.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTES DO PACS, REFERENTES AOS MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/10/2003 | 1396.70 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDAADE DO SIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/10/2003 | 490.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO PRESTADO, A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/10/2003 | 180.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/10/2003 | 140.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 CONSUL-TAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/10/2003 | 140.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA E 01 ELETROENCEFALOGRAMA, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/10/2003 | 60.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/10/2003 | 80.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO GOMES C.S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/10/2003 | 1100.00 | 00014198649472 | DR. JOSE CADMO PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RA-DIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/10/2003 | 310.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS EM 02 PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/10/2003 | 5803.82 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRES.PRODUT.M.HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICAAS DE SAUDE , DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/10/2003 | 475.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA USO NA SILVERADO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/10/2003 | 110.00 | 24499337000153 | ORTOTEC | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 BOTA ORTOPEDICA, PARA 01 PESSOA CARENTE DO MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/10/2003 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, CONFORTE CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100213 | 09/10/2003 | 242.00 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DEPNEUS PARA MOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100214 | 10/10/2003 | 808.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 49¦ PARCE-LA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 10/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/10/2003 | 480.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DESERVICOS, PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/10/2003 | 250.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, JUNTO A TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/10/2003 | 175.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASAO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADASNO MES DE SETEMBRO/2003, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/10/2003 | 450.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PROFESSORES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITACAO, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB, MINISTRADO PE-LA UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/10/2003 | 280.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, REALIZADAS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/10/2003 | 963.05 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA USO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/10/2003 | 504.00 | 00030083184449 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/10/2003 | 400.00 | 00038001470415 | FRANCISCO GENESIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DE ARVARES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/10/2003 | 285.00 | 00003227853400 | JACKCEON LIVIO RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DEMATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/10/2003 | 240.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA-REALIZACCAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/10/2003 | 126.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA /PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE FRANCISCAELAINE PAULO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/10/2003 | 100.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL, NA RUA MAE CABOCLA, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/10/2003 | 140.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASAO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/10/2003 | 415.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/10/2003 | 3.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100215 | 14/10/2003 | 30.00 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL /DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100216 | 14/10/2003 | 80.00 | 00003286818496 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS /REALIZADOS PARA CAMARA MUNICIPAL COMO PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/10/2003 | 244.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AAO PASEP, SOBRE RECEITAS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/10/2003 | 1800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/10/2003 | 108.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO INSTALACAO EATUALIZAACAO DOS PROGRAMAS DO SISTEMA DE SAUDE-FCES E DE-PARA-SIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/10/2003 | 260.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO AGENTE DO PEAE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/10/2003 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAE REFE -RENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/10/2003 | 175.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADASA SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/10/2003 | 420.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CONFECCAO DEPROTESE DENTARIAS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORM LEI N§ 057/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/10/2003 | 6726.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/10/2003 | 237.00 | 00071624520430 | MARIA CECILIA ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE PASSAGEM, PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100217 | 16/10/2003 | 300.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS /NA ESCRITURA DE TERRENO PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100218 | 17/10/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | JOAO VIEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100219 | 17/10/2003 | 1660.00 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO ALVES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100220 | 17/10/2003 | 120.00 | 00012345678909 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100221 | 17/10/2003 | 100.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPROGRAMA DE INFORMATICA PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100222 | 17/10/2003 | 250.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ASSESSOR /JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100223 | 17/10/2003 | 480.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS /CONTABILIDADE DA CAMARA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100224 | 17/10/2003 | 269.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES /TELEFONICAS DA CAMARA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/10/2003 | 389.16 | 04227132000101 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, USADO NA AMBULANCIA EM TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/10/2003 | 555.95 | 03839815000157 | NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/10/2003 | 105.90 | 03839815000157 | NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR E 01 PANELA DE PRESSAO, PARA USO NO HOSPITAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/10/2003 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 IMOVEL, RESIDENCIAL, NA RUA 29 DE ABRIL, 37, PARA USO DA EQUIPE MEDICA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100225 | 20/10/2003 | 658.75 | 03719576000100 | JAERCIL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAO CARRO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100226 | 20/10/2003 | 385.00 | 03719576000100 | JAERCIL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS /MECANICOS NO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/10/2003 | 250.00 | 00020524757453 | VALDEMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS CIVIS E MILITARES, CONFORME CONVENIOCOM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/10/2003 | 497.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM, LC 91/97 EFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/10/2003 | 545.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 COQUETEL, COM DISTRIBUICAO DE REFRIGERANTES E SALGADINHOSPARA OS IDOSOS DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/10/2003 | 577.60 | 02889684000150 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA FESTA DO IDO-SO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/10/2003 | 546.30 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TINTAS, PARA USO EM PRACAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO A AGRICULTURA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/10/2003 | 5372.00 | 03660345000160 | LOREARK EMP. DE OBRAS BONITENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 136 HORAS DE ENCHEDEIRAA, UTILIZADAS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LAMA EM PEQUENOS ACUDES COMUNITARIOS, NOS SITIOS LAGOA VIEIRA, ACUDINHO, TAPUIO, TERRA NOVA, OLHODAGUA, NAFRICA, QUIXABEIRA E SITIO CAPIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/10/2003 | 100.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA EXAMES MEDICOS, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/10/2003 | 728.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAODE 02 MATERIAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100227 | 21/10/2003 | 1293.60 | 00000000000000 | GPS/INSS-GERAL DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/10/2003 | 42.00 | 08848533000130 | AMACON COM. DE MAT, DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 LAMPIOES A GAS, PARA USO NAS ESCOLAS NOTURNAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/10/2003 | 900.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/10/2003 | 250.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL, NA AV. 29 DE ABRIL, UTILIZADO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/10/2003 | 6438.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE SALARIOS DO MES DE OUTUBRO/2003 ,DESERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/10/2003 | 756.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE SALARIOS DO MES DE OUTUBRO/2003 ,DESERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/10/2003 | 6680.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2003, AOS SERVIDORESCONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/10/2003 | 23980.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2003, AOS SERVIDORESCONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/10/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2003, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/10/2003 | 1073.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE SALARIOS DO MES DE OUTUBRO/2003 ,DESERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/10/2003 | 5113.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2003, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/10/2003 | 7741.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2003, AOS SERVIDORESCONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/10/2003 | 3.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO ICMS DESONERACAO DODIA 22/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/10/2003 | 4752.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE SALARIOS DO MES DE OUTUBRO/2003 ,DESERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/10/2003 | 5468.92 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2003, AOS SERVIDORESCONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/10/2003 | 1594.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2003, AOS SERVIDORESCONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/10/2003 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2003, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/10/2003 | 4410.00 | 99999999999999 | ERNIVAM WILD ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2003, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/10/2003 | 1675.60 | 99999999999999 | JOSE VILDOMAR FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2003, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/10/2003 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE SALARIOS DO MES DE OUTUBRO/2003 ,DESERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/10/2003 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2003, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/10/2003 | 390.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/10/2003 | 240.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 VIAGENSEM 01 D-20, PARA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/10/2003 | 225.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DA FESTA DO IDOSO, PARA REGISTRO NOS ARQUIVO DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100228 | 24/10/2003 | 100.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICOS DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CA-MARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100229 | 24/10/2003 | 405.80 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE /MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/10/2003 | 280.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/10/2003 | 600.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TERRA NOVA E DAMIANA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/10/2003 | 500.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/10/2003 | 100.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, FORNECIDAS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/10/2003 | 540.00 | 03070001000109 | ROSENI LEITE MANICOBA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO EM PREDIOS PUBLICCOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/10/2003 | 695.00 | 07388697000169 | A CRATENSE ARMARINHO E INST. MUS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PALHETAS ,PARA USO NOS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/10/2003 | 1145.59 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/10/2003 | 563.75 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/10/2003 | 1326.00 | 07549769000102 | RENOVADORA DE PNEUS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECAPES EMPNEUS DOS VEICULOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/10/2003 | 95.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REA-LIZADAS PELA TELEMAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/10/2003 | 344.36 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICA E USO DA INTERNETE, DE RESPONSABILIDADEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/10/2003 | 300.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LA-BORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/10/2003 | 160.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA DE GADELHA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEMONTAGEM DE PECA NO GABINETE ODONTOLOGICO, INSTALADO NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/10/2003 | 557.00 | 09135799000106 | AFONSO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA USO NO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/10/2003 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE 01 MAESTRO PARA ENSINAR MUSICA NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/10/2003 | 693.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 99KG DECARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/10/2003 | 320.00 | 00044185049404 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AALIMENTACAO AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE FORMAACAAO CONTINUADA PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/10/2003 | 840.00 | 00002410874495 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA -PCNS- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/10/2003 | 120.00 | 00014428881487 | ANTONIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/10/2003 | 300.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOSMEDICOS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/10/2003 | 1170.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA E 01 CIRURGIA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/10/2003 | 60.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CCONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/10/2003 | 210.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 ELETROENCEFALOGRAMA E 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOAS CARENTES DA CCOMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/10/2003 | 520.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS PRESTAADOS AA PESSOAS CARENTE DACOMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/10/2003 | 1850.00 | 00014198649472 | DR. JOSE CADMO W. P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RA-DIOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DA COMU-NIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/10/2003 | 125.00 | 09299371000190 | DR. ALCIDES CANDEIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/10/2003 | 80.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEN A.C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/10/2003 | 70.00 | 00016681282415 | DR. LUIZ GONZAGA DE A.A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/10/2003 | 225.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2/5 DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/10/2003 | 20.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHEQUES, PARA USO DA TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/10/2003 | 274.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACOESS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DERESPONSAABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100230 | 29/10/2003 | 2392.09 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVELUTILIZADO NO CARRO E MOTO DA CAMARA, NO MES DE OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100231 | 29/10/2003 | 100.00 | 00066067375400 | RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARAO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAJAZEIRAS -PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/10/2003 | 100.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARADESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/10/2003 | 100.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO JOSE DE BELMONTE-PE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALI-MENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/10/2003 | 100.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO JOSE DE BELMONTE-PE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALI-MENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100232 | 30/10/2003 | 118.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS-TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97 DODIA 30/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/10/2003 | 50.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, NA CIDADE DE PIANCO-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, PARA IMPLANTACAO DAVITAMINA A EM ROTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/10/2003 | 103.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO, NA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/10/2003 | 190.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSAABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/10/2003 | 21.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/10/2003 | 17.41 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/10/2003 | 1080.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/11/2003 | 40882.30 | 05410518000117 | PERSONAL-CONST. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO CONTRATO, PARA CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS E ESGOSTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000010 | NULL | NULL | Obras |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/11/2003 | 2699.99 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO NA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADANA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO A AGRICULTURA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/11/2003 | 2100.00 | 01418641000123 | A.C. TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA LIMPEZA E FUNDACAO DE01 ACUDE CCOMUNITARIO, NO SITIO TAMANDUA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/11/2003 | 4599.91 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, UTILIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/11/2003 | 472.00 | 00005852386421 | JOSEFABIA LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 DE SUBSTITUICAO A PROFESSORA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO INGAZEIRA, POR MOTIVO DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/11/2003 | 654.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/11/2003 | 238.00 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE RESTANTE DE RECURSOS DE CONVENIO, PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DAGUA SINGELO NO MUNICIPIO. CODIGO IDENTIFIADOR 53000100001001-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/11/2003 | 349.00 | 00002005732419 | EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, PARA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/11/2003 | 2619.10 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/11/2003 | 4715.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/11/2003 | 700.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 CONTRATO DE 01 D-20, PARA TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/11/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTES DO PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/11/2003 | 1602.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVI-DADE DO SIA/SUS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/11/2003 | 1200.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO 04 PLANTOES ODONTOMEDICOS, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/11/2003 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PARCELA DE CONTRATO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/11/2003 | 360.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PARCELA DE CONTRATO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE TECNICA DEENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/11/2003 | 1800.00 | 00078925304449 | DRA. KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE 01 BIOQUIMICA, PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/11/2003 | 100.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO SERVICO DE SEGURANCA, NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRA-SIL EM CONCEICAO-PB, PARA PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/11/2003 | 355.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFEICOES, FORNECIDAS A POLICIAIS CIVIS E MILITARES, EM REALIZACAO DE BLITZ NA FRONTEIRA COM O ESTADO DE PERNAM-BUCO-PE, CONFORME CONVENIO, COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/11/2003 | 130.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AJUDA, PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO, NO DESLOCAMENTO, PARA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/11/2003 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/11/2003 | 1825.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA AOSAGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/11/2003 | 5000.00 | 00003352999465 | MARIA GIRLEIDE R. DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/11/2003 | 130.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERONICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/11/2003 | 260.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO AGENTE DOPEAE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/11/2003 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO INSS SOBRESALARIO DO AGENTE DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/11/2003 | 270.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASPARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO, SOBRE A PPI NO CEFOR/RH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/11/2003 | 270.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASPARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE TREIMENTO, SOBRE ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/11/2003 | 1438.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/11/2003 | 1300.00 | 09256546000182 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AQUISICAO DEPECAS, PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/11/2003 | 360.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 CONTRATO, PARA PRESTACAAO DE SERVICO, JUNTO A TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/11/2003 | 480.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI -PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC DO DIA10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/11/2003 | 250.00 | 00020524757453 | VALDEMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS CIVIS, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/11/2003 | 200.00 | 00036705071400 | JOAO BOSCO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE01 D-20 PLACA BTC 4901-CE, PARA VIAGEM DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE ASERVICO DA JUSTICA DA COMARCA DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/11/2003 | 390.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE01 D-20, PARA REALIZACCAO DE VIAGENS A SERVICO DAPREFEITURA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/11/2003 | 140.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASAO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ,REALIZADAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/11/2003 | 1170.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 39 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, UTILIZADA NA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/11/2003 | 160.00 | 00021568359420 | JOSE VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL, NA RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, PARA USO DO PETI E AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/11/2003 | 126.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/11/2003 | 666.71 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ALRILENE PEREIRA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSTRUTORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REF, AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/11/2003 | 492.75 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VERDURAS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/11/2003 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/11/2003 | 450.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PROFESSORES, PARA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/11/2003 | 820.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/11/2003 | 1680.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 56 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CAARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/11/2003 | 60.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRAMANETO DA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/11/2003 | 270.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/11/2003 | 70.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/11/2003 | 420.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/11/2003 | 1300.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS, REALIZADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/11/2003 | 130.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASAO TESOUREIRO, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/11/2003 | 214.97 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | ELETRIFICACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/11/2003 | 600.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DEELABORACAO DE PROJETO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS SITIOS AL-TO BONITO E INGAZEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000011 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/11/2003 | 100.00 | 00021941637434 | LUZINETE GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIO NA FESTA DOS IDOSOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/11/2003 | 900.00 | 00001918793476 | ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE INSTRUTORES DO PROFAE, DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, DE SEGUNDA E SEXTA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/11/2003 | 245.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASAO MOTORISTA DA AMBULANCIA, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/11/2003 | 70.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/11/2003 | 177.36 | 00973703000104 | LUDGERIO CORRETORA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEGURO DACARROCCERIA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/11/2003 | 640.00 | 00004063844447 | ANDERSON CLAITON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, PARA ZONA RURAL, EM F-4000 DE SUA RESPONSAABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/11/2003 | 1800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/11/2003 | 650.00 | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/11/2003 | 100.00 | 00004369227461 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA, PARA VIAGEM A CAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/11/2003 | 346.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REA-LIZADAS PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/11/2003 | 380.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AEQUIPE DE VACINADORES, NA VACINACAO DA 2¦ DOSE DADT, CONTRA O TETANO, NO PERIODO DE 28/10 A 04/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/11/2003 | 140.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASAO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACCAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/11/2003 | 900.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM 01 D-20, CONFORME CO9NTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/11/2003 | 373.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REA-LIZADAS PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/11/2003 | 305.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DE CREDITOS DO DIAS 2011/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/11/2003 | 3746.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/11/2003 | 1490.00 | 41222381000300 | MARIA APARECIDAA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 08 URNAS FUNERARIAS, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/11/2003 | 500.00 | 03749514000132 | ARMINDO INACIO DE AARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSTALACAOE MANUTENCAO DO SOFTWARE, PARA CONTROLE DE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/11/2003 | 106.09 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE USO DA INTERNET, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/11/2003 | 600.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DESERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/11/2003 | 235.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO NA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/11/2003 | 6438.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE SALARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/11/2003 | 756.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE SALARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/11/2003 | 6416.39 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/11/2003 | 597.24 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO, AO INSS SOBRE 13§ DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/11/2003 | 6680.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/11/2003 | 23980.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/11/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/11/2003 | 6680.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE 2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/11/2003 | 23874.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE 2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/11/2003 | 2844.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE 2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/11/2003 | 150.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEMANUTENCAO NOS COMPUTARES DA SECRETARIA DE EDUCACCAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/11/2003 | 100.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/11/2003 | 1073.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE SALARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/11/2003 | 1073.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/11/2003 | 5113.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/11/2003 | 5113.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE 2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/11/2003 | 4752.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE SALARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/11/2003 | 3400.79 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/11/2003 | 5468.92 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/11/2003 | 1594.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/11/2003 | 5468.92 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE 2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/11/2003 | 1594.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE 2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/11/2003 | 5010.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS COM PROTETORES E CAMARAS, PARA REPOSICAO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/11/2003 | 7741.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/11/2003 | 1306.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE 2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/11/2003 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/11/2003 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE 2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/11/2003 | 100.00 | 00001983921416 | FRANCISCO RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO, NO DESLOCCAMENTO PARA A CIDADE DE BARREIRA-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/11/2003 | 4410.00 | 99999999999999 | ERNIVAM WILD ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/11/2003 | 1675.60 | 99999999999999 | JOSE VILDOMAR FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/11/2003 | 4410.00 | 99999999999999 | ERNIVAM WILD ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE 2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/11/2003 | 1675.60 | 99999999999999 | JOSE VILDOMAR FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE 2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/11/2003 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE SALARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/11/2003 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/11/2003 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/11/2003 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE 2003, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/11/2003 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL RESIDENCIA SITO A RUA 29 DE ABRIL, 37 UTILIZADA PELA EQUIPE MEDICA DO PITS, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/11/2003 | 600.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TERRA NOVA, CONFORME CONTRATO EM PODER DAA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/11/2003 | 80.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEN A.C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA, EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/11/2003 | 500.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS, EM PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/11/2003 | 80.00 | 00046711767420 | DRA. ANA PAULA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOMEDICO EM FRANCISCO DE ASSIS MARIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/11/2003 | 140.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/11/2003 | 70.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZAADA EM PESSOA CCARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/11/2003 | 195.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA, PARA ACCOMPANHAMENTO DE PESSOASCARENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/11/2003 | 1030.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RA-DIOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/11/2003 | 140.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASAO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEN-VOLVIMENTO, REALIZADAS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/11/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MONITORAS E PRESTADORES DE SERVICO DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/11/2003 | 100.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 JUDA,PARA TRANSPORTE E ALIMENTAACAO, NO DESCOLAMENTO PARACIDADE DE SAO JOSE DE BELMONTE-PE, PARA REALIZACAODE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/11/2003 | 320.00 | 00044185049404 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PROFESSORES DO RECOMECO, PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA PARA-METRO EM ACAO -PCNS-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/11/2003 | 840.00 | 00002410874495 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PROFESSORES DO MUNICIPIO PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA PARA-METRO EM ACAO -PCNS-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/11/2003 | 213.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCA DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/11/2003 | 213.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCA DE EMPLACAMENTO DA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/11/2003 | 140.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/11/2003 | 304.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO ITR, FPM E LC 91/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/11/2003 | 21.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA CO-BRADA SOBRE SERVICO EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/11/2003 | 100.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTACAO, NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SAO JOSE DE BELMONTE-PE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/11/2003 | 150.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/11/2003 | 100.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/11/2003 | 234.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PINTURA DEMEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/12/2003 | 3060.90 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EM OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/12/2003 | 350.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 50KG DE CARNE BOVINA, PARA CONSUMO NO PETI, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/12/2003 | 130.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/12/2003 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NO POVOADO DO UMBUZEIRO, NO MES DE NOVEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/12/2003 | 266.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSAABILIDADE DA PREFEITURA, REALIZADAS, PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100233 | 01/12/2003 | 128.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES /TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100234 | 01/12/2003 | 47.20 | 00030083028404 | JOSE VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM /DE CONCEICAO A JOAO PESSOA PARA O SENHOR VEREADOR JOSE VIEIRA RODRIGUES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS /NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100235 | 01/12/2003 | 120.00 | 05802660000100 | RONALDO VASCONCELOS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 MURAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100236 | 01/12/2003 | 140.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARTES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100237 | 01/12/2003 | 816.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 50¦ PARCE-LA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100238 | 01/12/2003 | 100.00 | 00066067375400 | RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, /EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100239 | 01/12/2003 | 48.00 | 00025703171873 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100240 | 01/12/2003 | 89.93 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE XEROX PARA REALIZACAO DOS TRABALHOS DA CAMA-RA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100241 | 01/12/2003 | 38.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA //ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100242 | 01/12/2003 | 87.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES /TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100243 | 01/12/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | JOAO VIEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO /DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100244 | 01/12/2003 | 1660.00 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO ALVES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NO-/VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100245 | 01/12/2003 | 250.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ASSESSOR /JURIDICO DA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100246 | 01/12/2003 | 480.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS /PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CASA, REFERENTE /AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100247 | 01/12/2003 | 100.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPROGRAMA DE INFORMATICA PARA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100248 | 01/12/2003 | 120.00 | 00012345678909 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100249 | 01/12/2003 | 180.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DEUMA CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO DE 132C.2V.,DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100250 | 01/12/2003 | 600.00 | 00066067375400 | RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100251 | 01/12/2003 | 170.00 | 05454462000100 | IMAN INSTITUTO NACIONAL DE A. AOS MUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100252 | 01/12/2003 | 338.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES /TELEFONICAS PARA CAMARA -TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100253 | 01/12/2003 | 30.00 | 00004012803492 | FRANCISCO ARTUR DE LEMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR DE FINANCAS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100254 | 01/12/2003 | 30.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100255 | 01/12/2003 | 1293.60 | 00000000000000 | GPS/INSS-GERAL DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA GPS/INSS /GERAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100256 | 01/12/2003 | 2435.86 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO CARRO E MOTO DA CAMARA MUNICIPAL DESANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/12/2003 | 315.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 45KG DE CARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/12/2003 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE 01 MUSICO, PARA IMPLANTACAO DA BANDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/12/2003 | 700.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE 01 D-20, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/12/2003 | 1799.93 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/12/2003 | 3450.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA USO NAS UNIDADES BASIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/12/2003 | 1238.48 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/12/2003 | 620.44 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA USO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/12/2003 | 1800.34 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA USO NA CACAAMBA, DO MUNICIPIO, UTLIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/12/2003 | 4627.93 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, PARA USO NO ONIBUS, SILVERADO E MOTO HONDA DA SECRETARIA DE EDUCACCAO DOMUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/12/2003 | 41976.00 | 05410518000117 | PERSONAL-CONST. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA PAVIMENTACAO EM RUAS DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000012 | NULL | NULL | Obras |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/12/2003 | 400.00 | 00038001470415 | FRANCISCO GENESIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE ARVARES, EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/12/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS AGENTES DO PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/12/2003 | 1673.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/12/2003 | 1600.00 | 00078925304449 | DRA. KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/12/2003 | 360.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/12/2003 | 1200.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 06 PLANTOES ODONTOMEDICOS, REALIZADOS NO MS DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/12/2003 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SALA DE PARTO DO HOSPITAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/12/2003 | 1320.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 44 ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/12/2003 | 260.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO AGENTE DO PEAA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/12/2003 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSS DO AGENTE DO PEAA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/12/2003 | 159.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSAABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/12/2003 | 260.00 | 08797540000150 | ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO PARA REPOSICAO NA SILVERADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/12/2003 | 220.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/12/2003 | 745.20 | 04227132000101 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DISEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/12/2003 | 100.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA AMBULANCIA PARA CONSERTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/12/2003 | 257.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP SOBRE RECEITAS DO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/12/2003 | 360.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA E SETOR DE EMPENHO NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97 DO DIA 10/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/12/2003 | 21.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/12/2003 | 160.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA ELETRICA, REALIZADO EM VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/12/2003 | 1158.84 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE NOVEMBRO E13§/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100257 | 10/12/2003 | 822.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 51¦ PARCE-LA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/12/2003 | 118.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/12/2003 | 170.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRASOBRE SERVICOS NA AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/12/2003 | 640.00 | 00018137881468 | DR. VALCELON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 CIRUGIA E 03 PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/12/2003 | 675.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/12/2003 | 70.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTANEUROLOGICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/12/2003 | 60.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTAMEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/12/2003 | 70.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTAMEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/12/2003 | 810.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/12/2003 | 195.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS E DESPESAS COM ALIMENTAACAO DE PESSOAS PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/12/2003 | 240.00 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRES.PRODUT.M.HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TIRAS ADVANTAGE, PARA CONTROLE DE DIABETE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/12/2003 | 130.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, PARA IMPLANTA -CAO DOS PROGRAMAS SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/12/2003 | 952.00 | 40981490000179 | J.C. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAAO NA SILVERADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/12/2003 | 278.00 | 00025111930434 | JOSE CLIDEMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REALIZADO NA SILVERADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/12/2003 | 120.00 | 00004740199424 | MARGARIDA ODILON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA CIDADE DE JUZAEIRO/BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/12/2003 | 150.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, REALIZADO NO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/12/2003 | 432.50 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA USO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/12/2003 | 160.00 | 00021568359420 | JOSE VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, PA-RA UTILIZACAO PELO PETI E AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/12/2003 | 150.00 | 00003288685400 | MARIA CRISTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/12/2003 | 450.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/12/2003 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/12/2003 | 566.05 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/12/2003 | 311.00 | 00002005732419 | EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS, PARA CONSUMO NA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/12/2003 | 175.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASAO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACCAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100258 | 11/12/2003 | 100.00 | 00066067375400 | RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA DE SANTA INES-PB, EM VIAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERECE DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/12/2003 | 200.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS POLICIAIS MILITARES EM BLITZS NA FRONTEIRAA COM O ESTADO DO PERNAMBUCO, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/12/2003 | 1800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/12/2003 | 130.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADAS EM VEICULOS DA PREFEITURA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/12/2003 | 100.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DESEGURANCA, NO TRANSPORTE DE VALORES, PARA PAGAMEN-TO DO PETI E AGENTE JOVEM, DA AGENCIA DO BB EM CONCEICAO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/12/2003 | 650.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DEREPASSE DE CONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/12/2003 | 100.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/12/2003 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O PETINO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/12/2003 | 200.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICA NO POVOADO DOUMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/12/2003 | 1620.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTOS E 100 SACOS DE CAL, PARA USO EM OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/12/2003 | 126.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/12/2003 | 1080.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE36 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA USO NA MERENDAESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/12/2003 | 250.00 | 00020524757453 | VALDEMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE POLICIAIS CIVIS, PARA MANUTENCAAO DA ORDEM PUBLICA, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100259 | 15/12/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | JOAO VIEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100260 | 15/12/2003 | 3220.00 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO ALVES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO/03 E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100261 | 15/12/2003 | 100.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA /DE INFORMATICA PARA CAMARA DE SANTA INES-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100262 | 15/12/2003 | 250.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ASSESSOR /JURIDICO DA CAMARA DE SANTA INES-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100263 | 15/12/2003 | 120.00 | 00012345678909 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA /INES-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100264 | 15/12/2003 | 1293.60 | 00000000000000 | GPS/INSS-GERAL DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO INSS/GPS /DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100265 | 15/12/2003 | 327.60 | 00000000000000 | GPS/INSS-GERAL DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO INSS/GPS /DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100266 | 15/12/2003 | 480.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS /PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100267 | 15/12/2003 | 514.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES /TELEFONICAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/12/2003 | 100.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL, NA RUA MAE CABOCLA, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/12/2003 | 75.00 | 00054401119487 | FRANCISCO ERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VULCANIZA-CAO EM PNEUS DE VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100268 | 16/12/2003 | 200.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES NADIGITACAO DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100269 | 16/12/2003 | 38.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA //ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100270 | 16/12/2003 | 65.86 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES /TELEFONICAS PARA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100271 | 16/12/2003 | 5.35 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS /PRESTADOS PELOS CORREIOS A CAMARA DE SANTA INES-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100272 | 16/12/2003 | 80.00 | 00035278064404 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS /PRESTADOS NAS PORTAS DO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100273 | 16/12/2003 | 41.50 | 00098136003491 | ANTONIO ALIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS /NA AREA DE BORRACHARIA NO CARRO E MOTO DA CAMARA DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100274 | 16/12/2003 | 94.12 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE XEROX PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100275 | 16/12/2003 | 60.00 | 00025703171873 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/12/2003 | 288.73 | 00072725230420 | ANTONIA IZAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 30KG DE CARNE BOVINA E 26.2KG DE FRANGO, PA-RA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/12/2003 | 262.35 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, FORNECIDAS PARA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PITS, NA SEDE DO, MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/12/2003 | 900.00 | 00001918793476 | ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDOS MONITORES DO PROFAE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/12/2003 | 440.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORAATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/12/2003 | 100.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VACHINA, REALIZADA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/12/2003 | 220.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA-COES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/12/2003 | 1825.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/12/2003 | 686.90 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAMPADAS EMATERIAL ELETRICO, PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/12/2003 | 600.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REGIAO DO SITIO TERRA NOVA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/12/2003 | 900.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 01 CADERIA DE RODA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/12/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOMES DE NOVEMBRO/2003, E INCENTIVO CONCEDIDO PELO GOVERNO FEDERAL, AOS AGENTES DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/12/2003 | 1570.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVI-DADE DO SIA/SUS, REFERENTE A 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/12/2003 | 1073.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/12/2003 | 5113.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTESDAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/12/2003 | 6438.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/12/2003 | 756.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/12/2003 | 23980.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTESDAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/12/2003 | 6680.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTESDAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/12/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTESDAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/12/2003 | 5587.31 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO, PARA USO NAS ESCOLAS DOPROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/12/2003 | 4000.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO NA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/12/2003 | 4752.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/12/2003 | 5468.92 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTESDAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/12/2003 | 1594.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTESDAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DO DIA 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/12/2003 | 5.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REA-LIZADAS PELA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/12/2003 | 7741.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTESDAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/12/2003 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/12/2003 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTESDAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/12/2003 | 4410.00 | 99999999999999 | ERNIVAM WILD ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTESDAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/12/2003 | 1675.60 | 99999999999999 | JOSE VILDOMAR FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTESDAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/12/2003 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2003, AOS SERVIDORES CONSTANTESDAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/12/2003 | 3657.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDAADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100276 | 22/12/2003 | 300.00 | 00066067375400 | RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PRESIDENTE DA CAMARA DE SANTA INES-PB, EM VIAGEMS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS PARA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/12/2003 | 215.00 | 00002142504400 | MARIA DO CARMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 VIAGENSIDA E VOLTA PARA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, EM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE, COM SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00006863248468 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SOLDA E VULCANIZACAO DE PNEUS DA CACAMBA, NOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/12/2003 | 105.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASAO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/12/2003 | 250.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL, NA AV. 29 DE ABRIL, UTILIZADO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/12/2003 | 3500.00 | 00040468909400 | ARLINDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/12/2003 | 5000.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/12/2003 | 4000.00 | 00002678755410 | FRANCISNALDO RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/12/2003 | 5000.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/12/2003 | 5000.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/12/2003 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL, NA AV. 29 DE ABRIL, 37, UTILIZADO COMO RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/12/2003 | 340.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 D-20, COM A SECRETARIA DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/12/2003 | 434.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 62 KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDADE PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PITS EM SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/12/2003 | 700.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS CCARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/12/2003 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MAESTRO, RESPONSAVEL, PELA FORMACAO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/12/2003 | 360.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA E SETOR DE EMPENHO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100277 | 23/12/2003 | 36.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DA CAIXA DO CORREIO NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100278 | 23/12/2003 | 200.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ASSESSORAMENTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 NOSETOR DE EMPENHO DA CAMARA DE SANTA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/12/2003 | 396.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100279 | 24/12/2003 | 2315.12 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, UTILIZA-DO NO CARRO E MOTO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/12/2003 | 105.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASAO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/12/2003 | 822.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS E ASSESORES, PARA REPOSICAO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, QUEIMADO POR QUEDA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/12/2003 | 50.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA OPERACIOANL DA CPU DA SECRETARIA DE SAUDE, DANIFICADO POR QUEDA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/12/2003 | 195.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3.5DIARIASAO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/12/2003 | 1330.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FORMULARIOS, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/12/2003 | 1150.00 | 07549769000102 | RENOVADORA DE PNEUS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECAPES DE06 PNEUS PARA FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100280 | 26/12/2003 | 974.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, MATERIAL /DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | REPRESENTACAO DOS INTERESSES POPULARES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100281 | 29/12/2003 | 270.00 | 05802660000100 | RONALDO VASCONCELOS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAPEL CON-TINUO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS MUSICAIS DA BANDA GRUPO BOSSA NOVA DE CAJAZEIRAS-PB, NO ESPACO CULTURA, PARA POPULACAO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/12/2003 | 1800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/12/2003 | 101.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DE CREDITO DO DIA 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/12/2003 | 3859.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/12/2003 | 1599.97 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA USO NA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/12/2003 | 1250.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/12/2003 | 1250.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/12/2003 | 1250.00 | 00002678755410 | FRANCISNALDO RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/12/2003 | 1250.00 | 00002678755410 | FRANCISNALDO RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/12/2003 | 1250.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/12/2003 | 1250.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/12/2003 | 1250.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/12/2003 | 1250.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/12/2003 | 1250.00 | 00040468909400 | ARLINDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/12/2003 | 1250.00 | 00040468909400 | ARLINDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/12/2003 | 2434.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSO DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/12/2003 | 1400.01 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA USO NA CACAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO A AGRICULTURA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/12/2003 | 1800.00 | 01418641000123 | A.C. TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADAS NA RECUPERACAO DOACUDE COMUNITARIO DO SITIO ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/12/2003 | 1825.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOSAGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/12/2003 | 4878.93 | 41222381000211 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, PARA VEICULOS E MOTO HONDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 1880
Última atualização: 10/06/2024