de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 811.91 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2244, 457-2241 DA SECRETARIA DE FINANCAS, FATOUT E NOV/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 827.14 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DAS CRECHES, PORTAL DO ALVORADA E PRE-DIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: DEZ2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE LICENCA DE USO DO SOFTWA-RE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU-BLICA, MES DE DEZEMBRO/2002, C0NFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2003 | 104.88 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1º OFICIO CAMPOS BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 114 AUTEN-TICACOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2003 | 1055.50 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 2a. VIA DE ESCRITURA PUBLICA E AUTENTI-CACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAE PLENEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2003 | 200.00 | 00071921370491 | LUCIENE MARIA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MO CADASTRA -MENTO DO IPTU/2002, DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/01/2003 | 200.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/01/2003 | 1566.64 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, FOLPAG DOMES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/01/2003 | 420.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIAJURIDICA DO MUNICIPIO, FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/01/2003 | 7989.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS,PRACAS, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DOMUNICIPIO, FAT: DEZ/2002, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/01/2003 | 683.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO12/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/01/2003 | 4313.40 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 2730 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAM-BA, MUNCK E TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DE OPBRAS E URBANISMO, MES DE DEZEMBRO/2002,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 974.22 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2231 E 083-9996-3862 DO GABINETE DO PREFEITO,FAT: DEZ/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/C.GRANDE-PB,NO VEICULO F-4000 PLACA JLJ-6442-PB, A SERVI-CO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2003 | 105.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL -PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/01/2003 | 3230.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PRESTA-CAO DE SERVICOS DIVERSOS A ESTA PREFEITURA,NOCORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/01/2003 | 37.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/01/2003 | 153.00 | 00021243638400 | WELLINGTON ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KJV-6238-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/01/2003 | 80.00 | 00021239355491 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS P.ISABEL/JURU/P.ISA-BEL, NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA KJC-0190-PE, NO TRANSPORTE DO PALCO DESMONTAVELPARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E REVEILLON DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 29312.32 | 00000000000000 | ALDEMIR LOPES FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTARAM ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE 02 A20/12/2002, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 122.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONSTRUCOES DIVERSOS (BRITA, CAL E TINTAS), PARA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 763.18 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-24-19, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: NOV/2002,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 286.34 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DAS ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES NATALINAS,DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 910.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA AV. DOM. PEDRO I, 444 -CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO,FATDEZ/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 29319.32 | 00000000000000 | ALDEMIR LOPES FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTARAM ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 02 A 20 DE DEZEM-BRO/2002, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 667.84 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.174 PAES PA-RA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNI-CIPIO, MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 200.00 | 00004017465420 | EVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR FRANCISCO COSTA NO SITIO TAMBORIL DESTE MUNICIPIOMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 75.00 | 00053058720491 | JOSE ROBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D-20 A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO EQUIPE PEWDAGOGICA PARA INSPECAO ESCOLAR NAS ESCOLAS: CRECHE E ESCOLA DO POV.LAGOA DA CRUZ, SITIO ESCORREGADA, MES DE NOVEMBRO/2002, RECUR-SOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 300.00 | 00046056718468 | EDIVALDO GAMBARRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NASESCOLAS: DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, ACAD.JO-SE SEVERIANO LOPES DINIZ, CRECHE LAGOA ALBER-TO, JOAO MADEIRO, CARLOS ALBERTO E ESCOLA DOSITIO LAJE E NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE NOVEMBRO/2002, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 303.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 505 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.DOM PEDRO I, 444 CENTRO, NA CIDADE DE J. PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NAQUELA CIDADE, MES DE DEZEMBRO2002, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 270.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCA-MENTOS AS ESCOLAS DOS SITIOS TAMBORIL, VARZEADA CRUZ, ENTREMONTES, SACO DOS LOUROS, JATOBAALEGRE E NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO, TRANS-PORTANDO MATERIAIS A SEREM UTILIZASDOS NO PROGRAMA DE ENERGIA SOLAR NAS REFERIDAS ESCOLAS,MES NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 58.00 | 00076079830400 | MARCONI PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 06 PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADEDE PATOS-PB, EM VEICULO BESTA PLACA CRK-6592-SP, TRANSPORTANDO A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS D.SOBREIRA, PARAPARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 189.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA MMP-3400, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGOGICA PARA REUNIOES E INSPECOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA URBANA, MES DE NOVEMBRO/2002, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 200.00 | 00004626625436 | SINEYDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVIVOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SALVIANA NUNESDA SILVA, POV. LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIOMES DE NOVEMBRO/2002, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2003 | 70.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D-20 A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGOGICA PARA REALIZAR INSPECOES NOS SE-GUINTE SITIOS: ESCORREGADA E GAVIAO, NUM TO-TAL DE 02 VIAGENS PARA CADA SITIO, MES DE NOV2002, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 210.00 | 00003325525431 | EDMILSON SABINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2003 | 103.00 | 00092721877453 | REGIS GIVONALDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ENTREGANDO RESTANTE DOS LIVROS A SEREM UTILIZADOSPELOS PROFESSORES E ALUNOS DO PROJETO ESCOLAATIVA, NO MES DE NOVEMBRO/2002, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2003 | 100.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO D-20 ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPOR-TANDO EQUIPE PEDAGOGICA PARA REALIZAR INSPE -COES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MES DE NOVEMBRO/2002, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2003 | 300.00 | 00003967967450 | SUELY DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSERODRIGUES MAIA NO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 15 A 30DE NOVEMBRO/2002, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2003 | 39.00 | 00003450307452 | SOCRATES AFONSO EMANUEL TAVARES FERREIRA | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2003 | 80.00 | 00048917273491 | DAMIAO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM 39 TAMBORES PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIALOPES DE LIMA, ST. LAVANDEIRA DESTE MUNICIPIOMES DE NOVEMBRO/2002, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDNA TENORIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL DO POVLAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEM -BRO/2002, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2003 | 135.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA DEBANDEIRAS, ROUPAS DOS BONECOS E ROUPAS PARA OGRUPO DE CULTURA ABOLICAO, PARA AS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2003 | 200.00 | 00080497276704 | CICERO FIDELIS DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEIS DO IMOVEL LOCALIZADO A RUACICERO MARROCOS - BAIRRO MAIA, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DAQUELA COMUNIDADE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2002, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2003 | 200.00 | 00051831538415 | MARTA MARIA DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAPITAO SEVERINO, NEST CIDADE, ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DA SEC.DE EDUCACAO, REF. MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2002, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2003 | 600.00 | 00053412770825 | JOSE VITORINO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEIS DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSORA ANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AL-FABETIZACAO SOLIDARIA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2003 | 71.40 | 00001846486459 | ADEILDA ROSA DE SANTANA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 119 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPALDO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2003 | 1360.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM CARPINTARIA N SECRETARIA DE EDUCACAO,MANU-TENCAO DE 09 PORTAS, PINTURA DE 16 ARMARIOSDE FERRO, MANUTENCAO DE 01 ARMARIO DE MADEIRA06 QUADROS DE EXPOSICAO PARA ESCOLAS MUNICI -PAIS, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2003 | 40.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOCOPIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DEDOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA UR-BANA DESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2003 | 87.00 | 00003057727409 | JACILENE FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE870 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2003 | 210.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGO-GICA PARA INSPECAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOSSITIOS TAMBORIL, CACHOEIRA DE MINAS E ALEGRE,DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2002, RECUR-SOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2003 | 106.70 | 00075238659415 | SIMONE PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA PROFESSORA CARMELITA NUNESDOS SANTOS, DEVIDO A MESMA TER ESTADO EM PE-RIODO DE LICENCA MEDICA, DE 08/11 A 23/11/02,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2003 | 450.00 | 00002663390429 | MARIA PAULA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE SALGADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE A FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC DE ESCO-LAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2003 | 200.00 | 00003003583425 | GILDEMAR GOMES PRAXEDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINACAOE MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO,NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2003 | 200.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO DACIDADE DE P.ISABEL, MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2003 | 200.00 | 00003319356437 | GRACA MARIA RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2002,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2003 | 100.00 | 00016807789866 | ISALTINA LEONORA DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO ST.NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, RECURSOS MDE, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2003 | 105.00 | 00070553289420 | JOSE GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CARREGAMENTO DE 15 CARROCAS DE GRAMA DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA-DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2003 | 372.00 | 00050109057449 | CILENE DE MEDEIROS FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 620 LITROS DELEITE BOVINO PAREA CONSUMO DAS CRIANCAS DOPROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2003 | 60.00 | 00014408409898 | DAVID LEANDRO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS TRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGO-GICA PARA INSPECAO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICI -PAL DAQUELA COMUNIDADE, MES DE NOVEMBRO/2002,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2003 | 1391.80 | 00092942261404 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIAPARA O PROJETO PRINCESA MAIS FELIZ AOS 81 -EMANCIPACAO POLITICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,MES DE NOVEMBRO/2002, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2003 | 2020.00 | 00088452697449 | ROBERIO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO DIARIAS COM HOSPEDAGEM PARA PROFES-SORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR E COMPONEN-TES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAMNAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA MUNICIPAL, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2003 | 47.00 | 00050157159191 | MARIA MARLANGE DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADASNA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2003 | 2400.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS FILHO | PAGAMENTO DESPESAS COM PERNOITES NA POUSADACEDRO PARA COMPONENTES DAS BANDAS MAGIA E GRAFITH, QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVI-DADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/01/2003 | 6850.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ E OUTR | PAGAMENTO AOS CAPACITADORES ROSIMERE PIMENTELDA ROCHA FERRAZ, MARIA APARECIDA DE M.P.SILVANILCE GEOVANA P.L.BARROS, FRANCISCA BARBOSADE ALMEIDA,ROSILDA CAMPOS S.MOURA, MARIA SO-CORRO S.BRITO, MARIA LUCI B.ALEXANDRE E MARIAHENRIQUE DE LIMA, NA FORMACAO CONTINUADA DOSPROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL, MESES NOV EDEZ/2002, RECURSOS PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/01/2003 | 85.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D-20 A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGOGICA PARA OS SITIOS CARNEIRO DOS ME-DEIROS, TRINCHEIRAS, SERRINHA DOS BEZERRA,MESDE DEZEMBRO/2002, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/01/2003 | 85.00 | 00020750560487 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAREVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/01/2003 | 3000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS -SHOWS PIROTECNICOS CONTRATADOS POR ESTA PRE-FEITURA, PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NOCENTRO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/01/2003 | 410.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO D-20, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPOR-TANDO SUPERVISORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA EEQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA, PARA ESCOLASMUNICIPAIS ST. MACACOS, MACAMB DIONISIOS, BUENOS AIRES, CABECA DO PORCO, VARZEA, MACAMB.LAGOA DE SAO JOAO, CACHOEIRA DE MINAS E OLHO DAGUA, MESES DE NOV E DEZ/2002, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/01/2003 | 49.80 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO PELO USO DE PROVEDOR DE INTERNET DASECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2002,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/01/2003 | 23.43 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LOGOS II DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: DEZ/2002, RECUR-SOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/01/2003 | 28.00 | 00079782604453 | VIRGULINO PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKKL-2694-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE 01 PROFESORA DESTA CIDADE QUE LECIONA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. LA-VANDEIRA, MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA APRESENTACAO DA BANCA FORRO PESADODA CIDADE DE CARNAIBA-PE, NAS FESTIVIDADES DEENCERRAMENTO EM HOMENAGEM A PADROEIRA DESTACIDADE, NO DIA 01/01/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/01/2003 | 900.00 | 00081860935400 | SERGIO DOUGLAS ANDRADE LIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADOR NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS08,09,10/11/2002 E 06,07,08/12/2002, RECURSOSPROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/01/2003 | 2171.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MDE, FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/01/2003 | 1060.00 | 00088452697449 | ROBERIO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO 53 DIARIAS COM HOSPEDAGEM FEITAS NAPOUSADA SANTA FELICIDADE, COM PROFESSORES DOCURSINHO PRE-VESTIBULAR,PESSOAL DA SECRETARIADE EDUCACAO - ENERGIA SOLAR, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/01/2003 | 80.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/JURU-PB, VEI-CULO MYL-0734-RN, TRANSPORTANDO PALCO DESMON-TAVEL USADO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/01/2003 | 55.00 | 00079004164553 | EDMILSON DE ANDRADE ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO TETO EM GESSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME ,DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/01/2003 | 1600.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA MUSICALJEITO DE SER, NAS FESTIVIDADES DO REVEILLONDESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/01/2003 | 250.00 | 00005069514482 | RENATO CESAR DE SOUSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA DIRETRIZEM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DEREVEILLON DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/01/2003 | 628.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: DEZ/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/01/2003 | 4250.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUCOES MIDIA E MARKETING LTDA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA 01 APRESENTACAO DA BANDA TEMPERO COMPLETO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON,NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 246.48 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-86-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2003 | 180.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO AKUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMANOEL MAIA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA CURADORIA DE JUSTICA DA PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL, REF. MES DE DEZEM-BRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/01/2003 | 114.80 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO 05 DIARIAS, PARA O PREFEITO MUNICI-PAL, PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PERIODO DE 06 A 11/01/2003, A SER-VICO DO MUNICIPIO NOS SEGUINTES ORGAOS: CAIXAECONOMICA FEDERAL, TCE-PB, SECRETARIA DE SAU-DE DO ESTADO, FUNASA, CEPAM, INST.POLICIA TECNICA E ESCRITORIO ADVOCACIA SOLON BENEVIDES,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/01/2003 | 172.04 | 00000000000000 | IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTOPELA PUBLICACAO DO OFICIO 175851, DOPODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/01/2003 | 6500.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO SUB-SIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DEJANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/01/2003 | 3200.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. AOMES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/01/2003 | 725.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/01/2003 | 150.00 | 00058213325400 | FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PERIODO DED 06 A 11/01/2003, ACOM-PANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO A DIVER-SOS ORGAOS NAQUELA CIDADED, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/01/2003 | 360.00 | 00058213325400 | FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA | PAGAMENTO DE 12 DIARIAS, AO MOTORISTA DO VEI-CULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/01/2003 | 114.80 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | PAGAMENTO ASSINATURA MENSAL DO JORNAL CORREIODA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/01/2003 | 39.00 | 00002247006426 | KATIA CORDEIRO ANTAS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DE SERVIDORA DA SECRATARIA DEASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/01/2003 | 6500.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 500 CONJUNTOS DECAMISAS SHORTS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DOMUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/01/2003 | 1604.40 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 01/03,CONFORME CLAUSULA 3a. DO CONVENIO No. 000035,FIRMDO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/01/2003 | 381.90 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/01/2003 | 708.12 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL, FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 02/01/2003 | 64.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO GOL TA-XI PLACA MMP-3400-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL, C/MES, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/01/2003 | 428.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTOI GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA-SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRIC. IND. E COMERCIO, FOLPAG DO MES DEZ/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 2625.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINA DA LUZ E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2003 | 350.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, REF. MES DE DEZEMBRO2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2003 | 260.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGW-4043-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2002,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2003 | 200.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCAED DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2003 | 350.00 | 00021242917420 | MIGUEL PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA JMH-6579-PE, A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIALTRANSPORTANDO FAMILIARES DE DETENTOS PARA VI-SITACOES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2003 | 280.00 | 00051831473453 | FLORENTINA FLORA DINIZ OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 16 A 20/12/2002, PARA LEVAR AFS DOPETI, AG. JOVEM, PAC, REF. MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2003 | 38.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKMA-6773-PE, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 683.57 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,FAT:10 E 11/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2003 | 200.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZA-CAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAODAS ESTRADAS MUNICIPAIS DA REGIAO DE LAGOA DESAO JOAO E MACAMBIRA DOS DIONISIOS, MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2003 | 500.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO E FISCALIZACAO DAS CONSTRUCOES DAS CA-SAS POPULARES DO PROGRAMA MORAR MELHOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MES DE DEZEMBRO/2002,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2003 | 200.00 | 00068412134400 | FRANCISCO DOMINGOS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA -CAO DA ESTRADA MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DOSSITIOS CABECA DO PORCO E RIACHO GRANDE DESTEMUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2003 | 200.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA DO POV. LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICI-PIO, MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2003 | 100.00 | 00034329285487 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDA-DE CARNEIRO DOS SERAFINS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2003 | 190.00 | 00089352785487 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA -CAO DA ESTRADA MUNICIPAL DAS COMUNIDADES TAM-BORIL E CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/01/2003 | 845.88 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO - FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/01/2003 | 130.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOSVEICULOS CAMINHAO CACAMBA E TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - C O N V E N I O S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/01/2003 | 400.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10.000 TIJOLOSBATIDO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE 27 CASAS POPULARES NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO No. 0121925-26/2001 -CEF/P.M.P.ISABEL/PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF;DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - C O N V E N I O S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/01/2003 | 20415.15 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE 27 CASAS POPULARES NA ZONA URBANADESTA CIDADE, RECURSOS DO CONTRATO No. 0121925-26/2001 - CEF/P.M.P.ISABEL/PROGRAMA MORARMELHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 590.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DED 01 VIAGEM PRINCESA ISABEL/PATOSCAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA PROCURADO-RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | ANOREG - ASSOCIACAO DOS NOTORIOS E REG. | PAGAMENTO PARCELAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, CONSOANTE CONVENIO 010/2001 TER-MO ADITIVO 010/2002, FIRMADO ENTRE A ANOREG EA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/01/2003 | 300.00 | 00049110713468 | DR. ADAO DOMINGOS GUIMARAES - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO, NESTA COMARCA, DE PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 02/01/2003 | 80.00 | 02811521000154 | J.R. MATERIAIS DE CONSTRUCAO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE 04 SACOS DE CIMENTO PARA USONO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2003 | 120.00 | 00019494564472 | VALDEMIR FLORENTINO DE LUCENA | PAGAMENTO GRATIFICACAO DE INCENTIVO POR SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MES DE DEZEMBRO/2002,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2003 | 200.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2002, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2003 | 200.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DEI.E.C. INFORMACAO EDUCACAO E COMUNICACAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEM-BRO/2002, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2003 | 250.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO YAMAHA/YBR-PLACA KFE-3293-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2002,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2003 | 80.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/TABIRA-PE, NOVEICULO D-20 PLACA KGW-4043-PE, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO ANIMAISAPREENDIDOS PARA O CURRAL DO GADO, MES DE DEZ2002, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2003 | 200.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA ECONSERTO DA BALANCA, ARMARIO E PRANCHAS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2002, RE-CUIRSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2003 | 200.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEREN-CIA DOS CADASTROS DO CADSUS DO GOVERNO FEDE-RAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2003 | 60.00 | 00050109537491 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | PAGAMENTO 04 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DACOMUNIDADE CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2003 | 75.00 | 00044905963400 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | PAGAMENTO 05 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DACOMUNIDADE CACHOEIRA DE MINAS, DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2003 | 48.00 | 00030500930805 | DAMIAO INACIAO DA SILVA | PAGAMENTO 06 DIAS DE SERVICOS DE SERVENTE DEPEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2003 | 587.25 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO 65 EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2003 | 871.50 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO 119 EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2003 | 30.00 | 00049111280468 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | PAGAMENTO 04 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DO POSTODE SAUDE DA COMUNIDADE CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 04 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2003 | 500.00 | 00078838673420 | DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -AUDITOR DA COCAV DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE NOVEMBRO/2002, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2003 | 495.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE 02 ESTUFAS, 05 NEBULIZADORES E 01 ESPECTO-FOMETRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2003 | 200.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ADMINISTRACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARRETO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO ST.TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DAQUELA COMUNIDADE, MES DE DEZ2002, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2003 | 150.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO NOPOSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO MAIA E BAIRROMATADOURO, NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2002RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2003 | 100.00 | 00036473243453 | MARIA LUCIENE DANIEL DE FREITAS MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DOMUNICIPIO, NAS FDUNCOES DE AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/01/2003 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEIS DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NARUA CEL.ANTONIO PESSOA, CENTRO E AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAMOS POSTOS DE SAUDE DO CENTRO E BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, REF. MES DE DEZEMBRO/2002,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVICO DE TODAS AS UNIDADES MUNICIPAIS, MES DEZ2002, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2002RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2003 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUACORONEL MARCOLINO PEREIRA LIMA, S/N - CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FARMA-CIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE DEZ2002, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/01/2003 | 500.00 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | DR. CICERO ANTAS CORDEIRO | PAGAMENTO 04 PLANTOES MEDICOS DO PACS DESTEMUNICIPIOM MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOS FMSPAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2003 | 200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMARTIZADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2003 | 666.69 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457 -2242, 457-2481 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: DEZ/2002, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/01/2003 | 701.84 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA CASA ERI, POSTOS SAUDE CENTRO, BAIRROSMAIA, MATADOURO, CRUZEIRO, CENTRO DE FISIOTE-RAPIA, FARMACIA BASICA E SEC. DE SAUDE, FAT.DEZ/2002, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2003 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ, DES-TE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2003 | 448.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 06 DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/PASSAGENS DE ONIBUS E TAXI, EM VIAGENSREALIZADAS PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR REU-NIOES SES SOBRE FCES, PEGAR MEDICAMENTOS DASMS E MEDICAMENTOS NA BEMFAM, REUNIAO NA SEC.ESTADUAL DE SAUDE E COPASENS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/01/2003 | 90.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA O TECNICO DE INFOR-MATICA DA SEC. DE SAUDE, PARA VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 07 A 10/01/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SES SO-BRE FCES, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/01/2003 | 90.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A TECNICA DE IN-FORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 07 A10/01/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NOSES SOBRE FCES, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/01/2003 | 112.00 | 04075036000195 | PRINCESA GAS - EUDES JOSE CHAVES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 GLP EMBOT.13 KGS E 01 BOT. DE 13 KGS COMPLETO PARA POS-TO DE SAUDE DO PSF MATADOURO E CASA DO ERI DASEC. SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/01/2003 | 730.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA ELABORACAO DO BALANCO ANUAL/2002 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/01/2003 | 840.00 | 00051755629400 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE 28 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE C. GRANDE,JOAO PESSOA E RECIFE, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/01/2003 | 270.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO DE 09 DIARIAS CONCEDIDAS PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PA-RA DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTESENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOS-PITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, J. PES-SOA E RECIFE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/01/2003 | 350.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DOSECRETARIA MUNICIPAL A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/01/2003 | 1312.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLPAG DOMES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MICHELE MOURA E OUTROS | PAGAMENTO 32 PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PESSOA/P.ISABEL, DOS ESTAGIARIOS MIHELE MOURA, TERE-ZA MAGDA TELES BEZERRA, LUCIENE PINHEIRO DEOLIVEIRA, IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO, BIAN-CA NUNES GUEDES, LUIZ ANTONIO REIS DE OLIVEI-RA, DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/01/2003 | 350.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO SECRETARIO PARA REUNIAO COM O SECRETARIO ESTADUAL DESAUDE E COPASENS, C/MES, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/01/2003 | 240.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DO ESF, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/01/2003 | 500.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DO BAIRROCRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2002 -RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/01/2003 | 100.00 | 00002440002470 | EDNALDO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTA-CAO DO GRUPO MUSICAL NA CAMPANHA DE MOBILIZA-CAO CONTRA A DENGUE, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/01/2003 | 120.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | PAGAMENTO 02 EXAMES ECOCARDIOGRAMA BID.C/DOPPREALIZADOS NAS PACIENTES LEIDE CLEIA DA SILVAE MARIA AUXILIADORA M. SILVA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/01/2003 | 80.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO VIAGEM P.ISABEL/TABIRA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA KGW-4043-PE, TRANSPORTANDO ANI-MAIS APREENDIDOS PARA O CURRAL DO GADO, RECURSOS FMS/PABV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/01/2003 | 320.00 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01CESARIANA NA PACIENTE CELIANE FERREIRA DANTASRECURSOS FNS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/01/2003 | 600.00 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE 01COLPOPERINEOPLASTIA, NA PACIENTE TEREZINHA B.LEITE E 01 CESARIANA EM NILZA MARIA COSTA MANDU, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/01/2003 | 500.00 | 00078838673420 | DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMOMEDICO AUDITOR DA COCAV DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/01/2003 | 950.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01CESARIANA, 01 LUXACAO DO OMBRO, 01 LAQUEADURAE 01 PERINEOPLASTIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/01/2003 | 1429.58 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FARM. BASICA | PAGAMENTO REPASSE PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, REF. MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/01/2003 | 112.00 | 00013169238434 | SAVANA OLIVEIRA HENRIQUES DE SOUSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE MESDE DEZEMBRO/2002, DA SERVIDORA DA SECRETARIADE SAUDE - FISIOTERAPEUTA, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/01/2003 | 344.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DE PESSOAS ENCAMI-NHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/01/2003 | 191.40 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEDE FOTOCOPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/01/2003 | 90.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS,PARA O TECNICO DE INFOR-MATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO ACESSO A INFORMACOES EM SAUDE, DIAS27 A 29/01/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/01/2003 | 90.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA O TECNICO DE INFOR-MATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO ACESSO A INFORMACAO EM SAUDE,ATRAVES DOS SOFTWARES TABWIN E TABNET, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 27, 28 E 29/01/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/01/2003 | 761.17 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA POSTOS DE SAUDE BAIRRO MAIA, CENTRO DACIDADE,SEC. DE SAUDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA,BAIRRO MATADOURO, FARMACIA BASICA, CASA ERI,FAT: JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/01/2003 | 379.31 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457 -2241, 457-2481 E 457-2351 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, FAT: DEZ/2002, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 03/01/2003 | 300.00 | 00053082290400 | MARIA DA GLORIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS, PARA EVENTO DO DIA DO IDOSO, OR-GANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSTS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 04/01/2003 | 630.60 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 467,115 LITROS DE OLEODIESEL,PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACA MNX4386-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOMES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 04/01/2003 | 1622.87 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 758,355 LITGROS DE GASO-LINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 06/01/2003 | 2272.02 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 06/01/2003 | 216.96 | 01602072000171 | CAPITAL DIST. DE VEICULOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E FILTROS PARA VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 08/01/2003 | 1114.25 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DI-VERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/01/2003 | 5044.02 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/01/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/01/2003 | 2553.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/01/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 10/01/2003 | 134.40 | 35715010000198 | ANTONIO CARLOS SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 840 PAES SALGADOS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/01/2003 | 5044.02 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/01/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/01/2003 | 2553.93 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA10/01/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/01/2003 | 1447.21 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/01/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - C O N V E N I O S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/01/2003 | 2602.53 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE 27 CASAS POPULARES NA ZONA URBANADESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO No. 0121925 -26/2001 - CEP/P.M.P.ISABEL/PROGRAMA MORAR ME-LHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 13/01/2003 | 160.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO 04CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 13/01/2003 | 412.80 | 09255936000138 | PANIFICADORA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.064 PAES DE50 GRAMAS, PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 13/01/2003 | 1372.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE 04 PNEUS, 04 PITOS E 02 CAMA-RAS DE AR, PARA O VEICULO S-10 DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 14/01/2003 | 1361.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29 COLCHOES PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE FUNCIO-NA NOS PREDIOS DA ETAPI NESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 14/01/2003 | 1263.10 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 15/01/2003 | 157.22 | 04401687000128 | ENELMA LUCIA CARVALHO NUNES SIMPLES | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE 04 TROFEUS E 40 MEDALHAS DES-TINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUNOS DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 15/01/2003 | 1897.52 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 15/01/2003 | 84.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE 70 METROS DE TECIDOS PARA ASFESTIVIDADES DO REVEILLON DESTA CIDADE, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 15/01/2003 | 41.50 | 00051755823487 | GILVANILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE 22 SANDUICHES E08 REFRIGERANTES PARA PESSOAL DE APOIO E PO-LICIAIS QUE PARTICIPÁRAM DAS FESTIVIDADES DOREVEILLON NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 15/01/2003 | 555.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DI-VERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - C O N V E N I O S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/01/2003 | 4466.16 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS - BARROTES, CAIBROS E RIPAS PARA OS SERVICOS DECONSTRUCAO DE 27 CASAS POPULARES NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO No. 01219-25-26/2002 - CEF/P.M.P.ISABEL/PROGRAMA MORARMELHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - C O N V E N I O S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/01/2003 | 10680.00 | 00000000000000 | AILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AOS PEDREIROS DOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE 27 CASAS POPULARES NA ZONA URBANADESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO No. 0121925-26/2001 - CEF/P.M.P.ISABEL/PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 16/01/2003 | 30.00 | 00083769684834 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PAR DE TE- NIS PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCA CARENTE DOMUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - C O N V E N I O S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/01/2003 | 3286.50 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERROS P/CONS-TRUCAO, AREIA LAVADA, BRITAS E BARROS P/REBO-CO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE27 CASAS POPULARES NA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, RECURSOS CONTRATO No. 0121925-26/2001-CEFP.M.P.ISABEL/PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 17/01/2003 | 1827.92 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 20/01/2003 | 557.10 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO, CORRETIVOS E COLAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 20/01/2003 | 5.96 | 03631954000190 | AGROCENTER CENTRO AGROPÉCUARIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 POTES P/ALGODAO PARA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 20/01/2003 | 859.00 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS PARA CONSUMONA CASA DE RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO ERIDA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2002, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/01/2003 | 116.60 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO E CORRETIVOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 20/01/2003 | 98.11 | 03631954000190 | AGROCENTER CENTRO AGROPÉCUARIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECDE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 20/01/2003 | 284.04 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONST. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CA-SA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/01/2003 | 2116.50 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS E CONDIMENTOS PARA COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESESDE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 20/01/2003 | 249.51 | 01006601000174 | FRIGORIFICO BOM JESUS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE CARNES PARA CONSUMO NA CASADO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/01/2003 | 460.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE GIRANDOLAS, FOGOS DE ARTIFI-CIOIS PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/01/2003 | 2139.24 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARCELADO DIA 20/01/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 20/01/2003 | 43.75 | 03631954000190 | AGROCENTER CENTRO AGROPÉCUARIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORFNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/01/2003 | 2139.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 20/01/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/01/2003 | 1212.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/01/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 20/01/2003 | 82.32 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIM-PZA E HIGIENE PARA CONSUMO NOS POSTOS TELEFO-NICOS DESTE MUNICIPIO, C/MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 21/01/2003 | 655.64 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 21/01/2003 | 649.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PÁGAMENTO PELAAQUISICAO DE 01 APARELHO FAX PANASONIC KXF-21PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 21/01/2003 | 163.80 | 00055757413468 | JOSENILTON CLAUDINO DE MASCENA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOPARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 21/01/2003 | 400.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. DE CARVALHO FRAGOSO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODE PROJETOS REFERENTE AO CONTRATO 0121925-26/2001 - PROGRAMA MORAR MELHOR DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 23/01/2003 | 220.00 | 02066509000162 | JACILENE MARIA FLORENTINO DINIZ S. NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE VASSOUROES E LUVAS PARA A SECDE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 23/01/2003 | 1204.65 | 02066509000162 | JACILENE MARIA FLORENTINO DINIZ S. NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE 926,65 KGS DE RACAO P/GALINHAPARA O CRIADOURO DO MUNICIPIO NO TERRENO DAETAPI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 23/01/2003 | 348.20 | 00014408409898 | DAVID LEANDRO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA, RE-FRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA PESSOAL DEAPOIO QUE PARTICIPOU DA MONTAGEM DE PALCO EOUTROS SERVICOS AFINS, NAS FESTIVIDADES REVEILON DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 23/01/2003 | 50.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEL EM VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/01/2003 | 1847.43 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | PAGAMENTO REPASSE A SECRETARIA ESTADUAL SAU-DE, REF. SERVICOS AMBULATORIAIS, COMPETENCIADEZ/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/01/2003 | 8857.05 | 09063041000100 | SOC. ASSIST.HOSPITALAR-HOSP.S.V.PAULO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RE-PASSE AO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO - SOC. ASSIST. HOSPITALAR - PAGAMENTO DE AIHS E PARTEAMBULATORIAL, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/01/2003 | 170.00 | 00000000000000 | HEVELTER RODRIGUES GUEDES | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO INSCRICOES DOS TECNICOS DE INFORMATICA MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA E SINVAL CAMILO, PARAPARTICIPACAO NO TREINAMENTO TABWIN E TABNET,NO DIA 28/01/2003 NO LABORATORIO DE INFORMATICA DO SENAI, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 27/01/2003 | 255.95 | 01913454000116 | M. FRAZAO ùCIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DI-VERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 27/01/2003 | 578.93 | 41200924000119 | OTICA PARIS - MARIA LUCIA S. OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE 19 OCULOS DE GRAUS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI -PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/01/2003 | 200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO LI-CENCA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PU-BLICA INFORMATIZADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 27/01/2003 | 2875.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO 115EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/01/2003 | 200.00 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS E OUTRO | PAGAMENTO 08 PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/ J.PESSOA/P.ISABEL, DOS ESTAGIARIOS WASHINGTONTOLENTINO LEMOS E LUANA DANTAS GALDINO DO PROJETO ERI DA SECRETARIA DE SAUDE, C/MES, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 27/01/2003 | 1644.35 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAREPARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOPCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 27/01/2003 | 92.72 | 04148319000110 | DENTAL SERRA MAT. E MEDICAMENTOS ODONTOL | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE 08 CAIXAS DE ANESTESICO LIDOSTESIM PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 27/01/2003 | 4693.50 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE 1.780 LITROS DE GASOLINA CO-MUM, 01 JOGO DE CABOS DE VELAS, 04 VELAS BCPR5EB, 04 PNEUS 175 X 13 E 01 CAMARA DE AR R 13PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEI-RO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/01/2003 | 90.00 | 00050108972453 | MARIA REJANE MELO FREITAS BARRETO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A CHEFE DE GABI-NETE DO GAB. PREFEITO, PARA DESPESAS EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 28,29 E30/01/2003, A FIM DE EFETUAR PESQUISA DE PRE-COS PARA O SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 27/01/2003 | 195.97 | 03631954000190 | AGROCENTER CENTRO AGROPÉCUARIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORFNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/01/2003 | 400.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DI-VULGACAO DE MENSAGEM DE FIM DE ANO DO PODEREXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/PAGAMENTO RECOLHIMENTOPARA AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 27/01/2003 | 40.00 | 00038762641549 | JOSE CARLOS BORGES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMMT-1792-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 02PROFESSORAS DESTA CIDADE QUE LECIONAM NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. ALEGRE DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 02/12 A 20/12/2002, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 27/01/2003 | 315.00 | 00000000000000 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO E OUTROS | PAGAMENTO APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL NASFESTIVIDADES CULTURAIS DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/01/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 27/01/2003 | 480.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTI-FICIOS E GIRANDOLAS DESTINADOS AOS FESTEJOSDAS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/01/2003 | 1200.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO DI-VULGACAO POR PAETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DO CALENDARIO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO DE 2003, PERIODO DE06 A 24 DE JANEIRO DED 2003, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 27/01/2003 | 1605.28 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE 1016 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS, DUCATO DA SECDE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2003RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/01/2003 | 4800.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTODE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JPESSOA, 380 - 1o. ANDAR, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 27/01/2003 | 80.00 | 00048917273491 | DAMIAO DOS SANTOS | COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 00031-1, DATADO DE02/01/2003, QUE HAVIA SIDO EMPENHO A MENOR, EQUE ORA REGULARIZA-SE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/01/2003 | 474.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 790 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 27/01/2003 | 119.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE NOVEM-BRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/01/2003 | 2680.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES LEIGOS -PROFORMACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICI-PAL, MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2002, RECURSOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/01/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO REF.LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGA-MENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU-RA, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 27/01/2003 | 67.75 | 00001076953409 | ERIVANIA MARIA DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E SANDUICHES,PAEVENTO CULTURAL NA FESTA DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE NOVEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/01/2003 | 12598.39 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO CON-TAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, FAT: DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 27/01/2003 | 150.00 | 00089353390400 | MARCOS JOSE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE PIZZAS E REFRIGERANTES PARACOMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 27/01/2003 | 1145.00 | 00025032526487 | JOSE MIGUEL LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE FRANGOS, CARNES E PEIXE, PARACONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 27/01/2003 | 105.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO FOR-NECIMENTO DE 700 UNIDADES DE PICOLES DESTINA-DOS A FESTIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/01/2003 | 30.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO CHEFE DA SECAO DETEXTOS LEGIS DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICI-PAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGE-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA VARA UNICADO TRABALHO NAQUELA CIDADE, DIA 28/01/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 27/01/2003 | 164.90 | 01913454000116 | M. FRAZAO ùCIA. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 27/01/2003 | 999.60 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE 60 SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 27/01/2003 | 10595.48 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOSVEICULOS CAMINHAO CACAMBA, MUNCK E TRATORESDE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2003 | 34775.15 | 00000000000000 | AGAMENON CHAVES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/01/2003 | 11452.73 | 00000000000000 | ADNAEL BARRETO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCESSOS NoS.01.505/98, 01.0502/1998, 01.0180/1998, 01.0035/1997,01.0165/1997, 01.0036/1997, ADNAEL BARRETO D.SANTOS E OUTROS, MARIA E FATIMA DOS SANTOS E/ISAURA SOUZA DOS SANTOS, MARIA DA CONCEICAO TDOS SANTOS, ROQUE FELIX DA SILVA E/OU, MARIAJOSE DE LIMA E OUTRA, CONFORME DOCUMENTACOESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PE-TI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMIS-SAO DE EEXTRATO BANCARIO NA CONTA DO PETI, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CON-SELHO TUTELAR DA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO,REFMES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/01/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | CLAUDIO OLIVEIRA LIMA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/01/2003 | 15.93 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS C ONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FAT: NOV EDEZ/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 30/01/2003 | 12.70 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO DESPESAS COM TAXI DO SERVIDOR RES-PONSAVEL PELA CASSA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/01/2003 | 4659.72 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA SOBRINHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. ECOMERCIO DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2003 | 344.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/01/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/01/2003 | 607.63 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARCELADO DIA 30/01/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/01/2003 | 3828.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEI-RO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 30/01/2003 | 30.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CXS DE DIS-QUETES PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/01/2003 | 62.25 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIASDA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, MESDE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2003 | 3.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMIS-SAO DE EXTRATOS BANCARIOS DAS CONTAS 7.402-0,5.394-5, 283.141-4, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMIS-SAO DE EXTRATO BANCARIO, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO PDDE DESTEMUNICIPIO, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/01/2003 | 45.07 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, C/MES, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/01/2003 | 6198.00 | 00000000000000 | AGNELO MUNIZ FERNANDES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 30/01/2003 | 65.55 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA EMISSAO DE CORRESPON-DENCIAS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, C/MES, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/01/2003 | 607.64 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 30/01/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2003 | 45441.72 | 00000000000000 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -REFMES DE JANEIRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/01/2003 | 740.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SEC.EDUCACA | PAGAMENTO VENCIMENTOS AUX. DE SERVICOS, NUTRICIONISTA E INSTRUTOR DE MUSICA CONTRATADOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/01/2003 | 3690.33 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SEC.EDUCACA | PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REF. MES DE JA-NEIRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/01/2003 | 62700.67 | 00000000000000 | ADALGISA LEANDRO DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICI-PAIS - MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO -REF. MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/01/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | ADALGISA LEANDRO DE MEDEIROS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RE-SERVA PARA O 13o. SALARIO DO EXERCICIO 2003,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO FUN-DEF, VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA ESPECIFICA,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 30/01/2003 | 798.10 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOSFRANGOS E CARNES, PARA CONSUMO NA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 30/01/2003 | 125.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 COLCHOES PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 30/01/2003 | 116.30 | 00206260000894 | BRENO CONFECCOES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TALHERES, BA-CIAS, BALDES, KIT COPO. BANDEJAS, PENEIRA, PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZ/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 30/01/2003 | 50.00 | 02302293000197 | NORETUR NORDESTE EMP. COM E TURISTICOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35,236 LITROSDE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO DUCATODA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/01/2003 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL AUNIAO, PELA PUBLICACAO DE DECRETOS DO PODEREXECUTIVO MUNICIPAL, C/MES, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2003 | 8621.76 | 00000000000000 | ABILDO SALVADOR ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/01/2003 | 900.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO DE 31 DIARIAS PARA O MOTORISTA DOVEICULO AMBULANCIA EM VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS RE-FERIDAS CIDADES, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2002, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CORRENTE MES, RECURSOS ECD/FNS -PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ISABELLE CARVALHO B. DA COSTA E OUTRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DAS ODONTOLOGAS DA SEC.DESAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/01/2003 | 25762.14 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA E OUTROS | PAGAMENTO AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIA-RES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/01/2003 | 11400.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. SAUDE | PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/01/2003 | 3010.00 | 00000000000000 | CLOVIS CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.MESDE JANEIRO/2003, RECURSOS FNS/ECD, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/01/2003 | 12553.84 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA MAIA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF. MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 30/01/2003 | 113.32 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/SAUDE PLENA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 30/01/2003 | 850.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS PRO-PRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 30/01/2003 | 1708.04 | 00000000000000 | FRANKINERE CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOUTO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2003, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 30/01/2003 | 40.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25,316 LITROSDE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO, REF. MES DE JANEI-RO/2003, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 30/01/2003 | 32.70 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA O MATADOURO PUBLICO, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 30/01/2003 | 270.00 | 01304398000112 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2003, RECURSOPROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/02/2003 | 405.00 | 00005284553896 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, PARA OFRUPO CARNAVALESCO XADREZ DESTA CIDADE, PARAO CARNAVAL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 03/02/2003 | 888.75 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 242,788 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM E 363,449 LITROS DE OLEODIESEL ADITIVADO, PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB, A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 03/02/2003 | 225.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFG-0770-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO 11 ESTUDANTES DO ST CALDEIRAOVIA ST RICARDA, VIA ST. PITOMBA, PARA O SITIOCARNEIRO DOS MEDEIROS, NO TURNO DA MANHA, MESDE DEZEMBRO/2002, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 03/02/2003 | 200.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALEGRE DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 03/02/2003 | 200.00 | 00003003583425 | GILDEMAR GOMES PRAXEDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINACAO,MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL OGONZAGAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 03/02/2003 | 55.00 | 00004352711489 | MARIA APARECIDA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FAXINA NASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, MES DE DEZ/2002, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 03/02/2003 | 300.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA, NOVEICULO D-20 PLACA JTE-9870-PB, A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, MES DEJANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 03/02/2003 | 300.00 | 00062173510487 | MARIA JOSE SANTANA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3000 SALGADOS,PARA A FESTA DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DAUVA - PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/02/2003 | 2237.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE A. DA SILVA E MARIA V.S.DINIZ | PAGAMENTO DIVERSAS AJUDAS CONCEDIDAS POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 03/02/2003 | 423.53 | 00007103107491 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA CAPACITACAO DOS AGENTES JOVENS DESTEMUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/02/2003 | 100.00 | 00068412207491 | NIVALDO CELESTINO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTA- MENTO DA SENHORA ALZIRA CELESTINO DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 03/02/2003 | 210.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CARREGAMENTO DE 07 CARRADAS DE ATERRO PARA A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, MES DEJANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 03/02/2003 | 55.00 | 00030078393434 | ANTONIO JUSTINO DE MORAIS | PAGAMENTO 05 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO MACA-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 03/02/2003 | 50.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO DE 01 CONSULTA NEUROLOGICA NO PACI-ENTE LUCAS RENAN FERREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 03/02/2003 | 45.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CARREGAMENTO EM CAMINHAO, DE 100 TIJOLOS COMUM, A SEREMUSADOS NO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 03/02/2003 | 37.50 | 00000000000000 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA RUA PROFESSORROSAS, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 03/02/2003 | 135.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO DE 4 E MEIA DIARIAS, PARA DESPESASEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA DI-RETORA DA DIVISAO DA SEC. DE SAUDE, A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO ACESSO A INFORMACAOES EMSAUDE, ATRAVES DOS SOFTWARES TABWIN E TABNET,PERIODO DE 26 A 29/01/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 03/02/2003 | 190.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACAKGU-9796-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDETRANSPORTANDO ESF PARA DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 06A 17/01/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 03/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DR. CICERO ANTAS CORDEIRO | PAGAMENTO DE 05 PLANTOES MEDICOS NO PACS DES-TE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 03/02/2003 | 55.00 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE 04 BALANCAS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 03/02/2003 | 24.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA FIM DE PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECDE SAUDE, DE TREINAMENTOS, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 03/02/2003 | 1784.45 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 762,589 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/02/2003 | 48.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS, POR VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINA-MENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/02/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DDO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOS DOPROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/02/2003 | 1825.00 | 00000000000000 | ADEILDO BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, RECURSOSDO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 04/02/2003 | 65.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO GOLPLACA MMP-3400-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, EM CORRIDAS DE TAXI, MESDE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 04/02/2003 | 350.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, TRANS-PORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 04/02/2003 | 128.00 | 00021243638400 | WELLINGTON ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NNO VEICULO PARATI PLACAKJV-6238-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, EM DIVERSAS CORRIDAS DE TAXI, MESDE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 04/02/2003 | 267.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 04/02/2003 | 48.00 | 00027429172415 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES E REFRIGE-RANTES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO QUE PARTICIPOU DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 06/02/2003 | 160.00 | 00080493564420 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-RA EM 24 DIAS DE AULAS NA CRECHE V - BAIRROCRUZEIRO NESTA CIDADE, EM SUBSTITUICAO A PRO-FESSORA JOSIANE ALMEIDA NUNES SANTOS, POR MO-TIVO DE LICENCA GESTANTE, NO PERIODO DE 20 DENOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 06/02/2003 | 350.00 | 00002440002470 | EDNALDO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTA-CAO DO GRUPO MUNICIPAL DISTRACAO, DURANTE ASFESTIVIDADES DE REVEILLON NESTA CIDADE, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 06/02/2003 | 250.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTA-CAO DA BANDA ESTRELA MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/01/2003, APOIODA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 06/02/2003 | 500.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTA-CAO DO GRUPO MUSICAL REALIZANTES, DURANTE ASFESTIVIDADES DE REVEILLON NESTA CIDADE, PRAXCA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 06/02/2003 | 400.00 | 00005396260408 | JOSERLANIA VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO 60 DIAS SERVICOS COMO PROFESSORA DAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA,NESTA CIDADE, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORAFRANCINETE FELIZARDO DA SILVA, POR MOTIVO DELICENCA MEDICA, NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO/25 DE NOVEMBRO/2002, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 06/02/2003 | 102.78 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FECHADURASCAIXA DE LUZ E INTERRUPTOR), PARA O GABINETEDO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 06/02/2003 | 560.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, PARA AS CIDADES DCE TAPEROA-PB, JOAOPESSOA-PB E SITIO MACACOS, DESTE MUNICIPIO, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 06/02/2003 | 470.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoHZC-9820-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AS CIDADES DE BETANIA-PE,MANAIRA, PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 06/02/2003 | 115.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 100 DISQUETES PARA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 06/02/2003 | 1625.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM-1288-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, MES DEJANEIRO/2002, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 06/02/2003 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ, DES-TE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 06/02/2003 | 140.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2003, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 06/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PACS DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 06/02/2003 | 200.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEREN-CIA DOS CADASTROS DO CADSUS DO GOVERNO FEDE-RAL, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 06/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA POR UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 06/02/2003 | 250.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KFE-3293-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 06/02/2003 | 200.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DEI.E.C - INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DEJANEIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 06/02/2003 | 120.00 | 00019494564472 | VALDEMIR FLORENTINO DE LUCENA | PAGAMENTO GRATIFICACAO DE INCENTIVO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JAN/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 06/02/2003 | 200.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2003, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 06/02/2003 | 755.00 | 00035896809468 | JOSE TIBURTINO NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA QFQ-1968-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO EQUIPES DO ERI, ACS/PACS, PARA A ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO E 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS DA SMS, MES DE JANEIRO/03,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 06/02/2003 | 50.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGEM PRINCESA ISABEL/TRIUN-FO-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, TRANSPORTANDO ESTAGIARIOS DO ERI, VEI-CULO D-2 PLACA KFY-6460-PB, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 06/02/2003 | 150.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICA ODONTOLOGICA DO PSF DO MAIA E DO MATADOURO, NESTA CIDADE,MESDE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/02/2003 | 2000.00 | 00078838673420 | DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -AUDITOR, EMISSOR DE AIH, AUTORIZADOR DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS E REVISAO TECNICA DAS CON-TAS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, REFERENTE APRIMEIRA E SEGUNDAS QUINZENAS DE JANEIRO/2003RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 06/02/2003 | 300.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA COCAV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS/GESTAOPLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 06/02/2003 | 644.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 55 EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS/GESTAO PLE.NA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 06/02/2003 | 625.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAREM EXAMEESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS/GESTAO PLE-NA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/02/2003 | 400.00 | 00003597320465 | VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS E OUTRA | PAGAMENTO DE 16 PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PES-SOA/P.ISABEL/JOAO PESSOA, DOS ESTAGIARIOS VICTORIOA DE OLIVEIRA MEDEIROS E IZALEIDE ARRIASLIMA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 06/02/2003 | 200.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MESDE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 06/02/2003 | 100.00 | 00036473243453 | MARIA LUCIENE DANIEL DE FREITAS MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOSFMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 06/02/2003 | 715.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM-1288-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/02/2003 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA O SECRETARIO DESAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 09 A 11/02/2003, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SES, PARA PE-GAR MEDICAMENTOS NA BEMFAM, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/02/2003 | 30.00 | 00013169238434 | SAVANA OLIVEIRA HENRIQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA A FISIORETAPEUTADO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, NOS DIAS 02 E 03/02/2003, A FIM DE PARTICIPAR FO REPASSE DO ERI, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 07/02/2003 | 240.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 METROS CUBICOS DE BRITA, PARA SERVICOS DE RESTAURACAO DEESGOTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/02/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 10/02/2003 | 200.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DESTA PREFEITURA, MES DE JAN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/02/2003 | 236.77 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2326, 457-2246 DO FORUM E PS LAGOA DE S.JOAO,DESTE MUNICIPIO, FAT: JAN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/02/2003 | 21000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 10/02/2003 | 19.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE PELO USO DE PROVEDOR DEINTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICI-PIO, MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/02/2003 | 335.69 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2244,DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, FAT:JAN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/02/2003 | 1741.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/02/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/02/2003 | 3073.86 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/02/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/02/2003 | 4940.31 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/02/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/02/2003 | 753.89 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS - FOLPAG DO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 10/02/2003 | 160.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoKGU-9796-PE, PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB E CARNAIBA-PE, A SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO, MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 10/02/2003 | 41.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, PARA A 7a. DELEGACIA DO SERVICO MILI-TAR CONFORME OF. 05/123 - JSM EM ANEXO, PAGA-MENTO COMBUSTIVEL, ALIMENTACAO E CONTRIBUICAOA 7a. DELEGACIA SM, MES DE JANEIRO/2003, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/02/2003 | 442.08 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO TELEFONICO DAS LI-NHAS 083-9996-3862 DO GABINETE DO PREFEITO,FATURAMENTO JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 10/02/2003 | 560.61 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2231 E 457-2325 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT:JAN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 10/02/2003 | 200.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO FIAT DUCATO A SERVICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 10/02/2003 | 172.80 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.080 PAES DESTINADOS A CONSUMO DOS PROFESSORES DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOQUANDO DA CAPACITACAO REALIZADA PELA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 10/02/2003 | 275.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.375 PAES, PARA CONSUMO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM NA CASADO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 10/02/2003 | 20.20 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS DE DOCUMENTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/02/2003 | 21600.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. DOM PEDROI. 444 - CENTRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DO MUNICI-PIO, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 10/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | OLIVIO XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P. ISABEL/ST.TAMBORIL,DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TAXI, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO ENGENHEIRO CIVIL QUE ESTAVA A SERVICO NA IMPLANTACAO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR DAS ESCOLASMUNICIPAIS, MES DE NOVEMBRO/2002, RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 10/02/2003 | 27.00 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO SERVICOS DE CARPINTARIA NO CONSERTODE 09 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 10/02/2003 | 25.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/ST. VARZEA DACRUZ DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO TAXI DEPLACA KMA-6773-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTACAO PARA MA-TRICULAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 10/02/2003 | 1975.10 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO SERVICOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS,FILMAGENS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, FESTAS JUNINAS,DIADO ESTUDANTE, DIA DA CRIANCA, CAPACITACOESMENSAIS, PROJETO LEITURA E ESCRITA. PROJETO -BRASIL PATRIA AMADA, PATRIA SONHADA E PROJETOPRINCESA MAIS FELIZ AOS 81 ANOS, RECURSOS MDECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 10/02/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE PELO USO DE PROVEDOR DAINTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MESDE JANEIRO/2003. RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/02/2003 | 1041.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA DOM PEDRO I, 444 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASADO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NAQUELA CIDADE,FAT: JANEIRO/2003., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/02/2003 | 231.78 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DECHECHES MUNICIPAIS, FAT: JAN/2003, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/02/2003 | 305.18 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-24-19, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JAN/2003,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 10/02/2003 | 54.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO DOS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALA DESTEMUNICIPIO, DURANTE A CAPACITACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/02/2003 | 3073.86 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/02/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/02/2003 | 4940.31 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARCELADO DIA 10/02/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/02/2003 | 4216.84 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DO MES DE JANEIRO/2003 DA SEC. EDUCA-CAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 10/02/2003 | 280.00 | 00016102606434 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMCONSERTOS E MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR ECAMINHAO, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 10/02/2003 | 275.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODOS VEICULOS TRATOR, CACAMBA E PIPA, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPAL, MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 10/02/2003 | 55.00 | 00046056718468 | EDIVALDO GAMBARRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODA REDE ELETRICA DA RUA SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 10/02/2003 | 389.14 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POV. LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/02/2003 | 173.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTASCONSUMO DAGUA DO MATADOURO PUBLICO, PRACA DILMA CARLOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 10/02/2003 | 960.00 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DO POV. CACHOEIRA DE MINAS, DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 10/02/2003 | 210.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/TRIUNFO-PE,NOVEICULO D-20 PLACA JMF-2825-PE, A SERVICO DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 10/02/2003 | 4200.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CEL.MARCOLINO PEREIRA LIMA, 199 - CENTRO, NESTACIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, PERIODO DE JANEIRO A DEZ/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/02/2003 | 107.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2351,DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, FAT: JAN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/02/2003 | 1604.40 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVAAO MES DE 02/2003, CONFORME CLAUSULA 3a. CONV000035, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE , CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 10/02/2003 | 258.25 | 00004139514485 | ELISANGELA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITA-CAO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,MES DEJANEIRO/2003, RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JO-VEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 10/02/2003 | 730.00 | 00045684626491 | VALDECI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESTACAS E MO-ROES DESTINADOS A RECUPERACAO DE CERCAS NAESCOLA AGROTECNICA DE P.ISABEL-PB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/02/2003 | 115.50 | 00013169238434 | SAVANA OLIVEIRA HENRIQUES DE SOUSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DA FISIOTERAPEUTA DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS A SERVICODO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 10/02/2003 | 30.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE CADEIRAS EM ACO SEM BRACO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE BASI-CA, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/02/2003 | 3600.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CELMARCOLINO PEREIRA LIMA, S/N - CENTRO, NESTACIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/02/2003 | 1560.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESI-DENTE SUASSUNA, S/N - 1o. ANDAR NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADEDO BAIRRO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO,RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIOTRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DAQUELA COMUNIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/02/2003 | 1800.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CELFLORENTINO, S/N - 1o. ANDAR NESTA CIDADE, ON-DE RESIDEM ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/02/2003 | 200.00 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, S/N - 1o. ANDAR-NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/02/2003 | 4800.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS ALUGUEIS DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NASRUAS CEL. ANTONIO PESSOA E AV. PRESIDENTE J.PESSOA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAM OS POS-TOS DE SAUDE DO CENTRO E DO BAIRRO MATADOURO,NESTA CIDADE, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/02/2003 | 2400.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVES-SA DA RUA PROFESSORA ANTONIA DINIZ MAIA - NOBAIRRO MAIA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DAQUELA COMUNIDADE, PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/02/2003 | 100.00 | 00002641209497 | JOSILENE PEREIRA LIMA | PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PES-SOA-P.ISABEL-JOAO PESSOA, DE ESTAGIARIA PROJETP ERI DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 10/02/2003 | 300.00 | 00071289534420 | DR. NEWTON SANTANA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO DE 01 CONSULTA MEDICA E EXAME DECISTOCOPIA PARA O PACIENTE JOACY BEZERRA LEI-TE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 10/02/2003 | 910.00 | 00018095518468 | DR. JOAO TORRES BELFORT | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 13 EXAMESOFTALMOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 10/02/2003 | 385.63 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, P/TRA-TAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/02/2003 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAQV/S.M.S., MES DE JA-NEIRO/2003, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/02/2003 | 200.00 | 00003623325414 | ANTONIO CESAR VERAS RIBEIRO | PAGAMENTO DE 08 PASSAGENS DE ONIBUS J.PESSOA/P.ISABEL/JOAO PESSOA, DOS ESTAGIARIOS DO PRO-JETO ERI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/02/2003 | 280.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB, PERIODO DE 12 A 15/02/03,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA FORMACAO DE UMA CAMARA TECNICA DOS MUNICIPIOS EM GES-TAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/02/2003 | 2036.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE, FOLPAG DO MES DE JANEIRO/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 11/02/2003 | 456.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 11/02/2003 | 630.00 | 40862195000101 | AILTON FARIAS DE SOUSA SIMPLES - PE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO CAMINHAO 7-100 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/02/2003 | 1715.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA SOBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JANEI-RO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 11/02/2003 | 2539.55 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MESDE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/02/2003 | 638.45 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 622 AUTEN-TICACOES E 02 RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DO-CUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 12/02/2003 | 5418.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAP. UNIVERSAL LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOCADERNETAS, FICHAS INDIVIDUAIS, REQUERIMENTOSDE MATRICULAS, HISTORICOS ESCOLAR, CALENDARIOESCOLAR, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 12/02/2003 | 185.90 | 00003057727409 | JACILENE FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOCOPIAS DE FORMULARIOS E DOCUMENTOS DA SECDE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 12/02/2003 | 1663.45 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/S.PAU-LO/JOAO PESSOA-PB, DE ASSESSORES DA PREFEITU-RA MUNICIPAL, EM VIAGENS PARA CAPTACAO DE RE-CURSOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 12/02/2003 | 136.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 13/02/2003 | 232.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE FFORMULARIOS CONTINUOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTAPREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/02/2003 | 1200.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, PARA DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PERIODO DE 17 A 22/02/2003, A SER-VICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 14/02/2003 | 587.96 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RE-FORMA DE 01 SALA DE AULA NA UNIDADE ESCOLARMUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/02/2003 | 840.06 | 00000000000000 | ADYLSON BATISTA DIAS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA AOS ESTUDANTES QUERESIDEM NA CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARA AQUISICAO DE VALES TRANSPOR-TES, REF. MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/02/2003 | 773.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FAT: JAN/03RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/02/2003 | 9198.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA ODO GINASIO DEESPORTES E ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO, FAT:JAN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/02/2003 | 1200.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADONA ELABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA DESTE MU-NICIPIO, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/02/2003 | 150.00 | 00003323959442 | VALDIRENE DOMINGOS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS,PARA A AUXILIAR ADMI-NISTRATIVA DA SEC.ADM, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 17A 21 DE FEVEREIRO DE 2002, A FIM DE PARTICI-PAR DE ORIENTACAO PARA PROCESSOS DE APOSENTA-DORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/02/2003 | 150.00 | 00036473073434 | ILMA SOARES NICOLAU | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, PARA A DIRETORA DADIVISAO DE PESSOAL DA SEC.ADMINISTRACAO, PARADESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PERIODO DE 17 A 21/02/2003, A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO DE ORIENTACAO PARA PROCESSO DE APOSENTADORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 14/02/2003 | 250.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE CONSERTOS DE 02 COPIADORAS E 01 MAQUINA ES-CREVER OLIVETTI DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/02/2003 | 2625.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPAL,FATJANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/02/2003 | 87.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2351,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: NOV2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/02/2003 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 03 DIARIAS, PARA O SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 16 A 19 DEFEVEREIRO/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE REU-NIAO TECNICA SOBRE PROCESSO DE EXECUCAO ORCA-MENTARIA NO DIA 17/02 E PEGAR MEDICAMENTOS DAFARMACIA BASICA DIA 18/02, REUNIAO COPASENS,DIA 19/02/2003, RECURSOS FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/02/2003 | 100.00 | 00098917137415 | PAULINA GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, PARA AQUISICAO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DASENHORA MARIA AGOSTINHA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 17/02/2003 | 1281.38 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGO-TOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 17/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS-PB,VEI-CULO CAMINHAO F-4000 PLACA JLJ-6442-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 17/02/2003 | 137.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/02/2003 | 144.91 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO FATURA TELEFONICA DO CELULAR 83-99-865834 DO GABINETE DO PREFEITO, JAN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 18/02/2003 | 312.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.600 TELHAS CERAMICASPARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 18/02/2003 | 284.40 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNI-CIPIO, CONHFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 18/02/2003 | 504.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - C O N V E N I O S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/02/2003 | 12285.66 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TELHAS,TIJOLOS,CIMEN-TO,ARAME E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,RE-CURSOS CONTRATO No. 0121925-26/2001 - CEF/P.MP.ISABEL/PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 19/02/2003 | 320.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS (AMORTECEDORES,BATEDOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA), PARA O VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB DO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 19/02/2003 | 750.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 CILINDROS DE COPIAPARA COPIADORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/02/2003 | 892.18 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/02/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/02/2003 | 1574.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 20/02/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 20/02/2003 | 35.00 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NO CONSERTO DO RACK DO COMPUTADOR DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 20/02/2003 | 100.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKLH-5231-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RECOLHENDO FORMULARIOS DA GFIP, MES DEFEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 20/02/2003 | 160.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 20/02/2003 | 1079.85 | 00024898821472 | MANOEL TEOTONIO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 01 PORTA 2,00 M X 1,20 MCOMPLETA E 03 JANELAO VENEZIANA 1,20 X 0,90 MPARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/02/2003 | 1574.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 20/02/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/02/2003 | 3600.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPEN HA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAABRAAO DE BARROS DINIZ, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A CRECHE I, REFERENTE AO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 20/02/2003 | 36.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO DE 06 VIAGENS CENTRO DA CIDADE CON-JUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES PARA A ESCOLA PROFESSORA ALICE MAIA,MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/02/2003 | 3600.00 | 00053412770825 | JOSE VITORINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA DINIZ MAIA, ONDE FUNCIONA 02SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO, PERIODO DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/02/2003 | 1200.00 | 00080497276704 | CICERO FIDELIS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICEROMARROCOS - BAIRRO MAIA, NESTA CIDADE, ONDE ESTA FUNCIONANDO A CRECHE VI DAQUELA COMUNIDADEREFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 20/02/2003 | 3000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS -SHOWS PIROTECNICOS DENTRO DA PROGRAMACAP DASEMANA CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES EMAN-CIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 20/02/2003 | 240.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SENDO 01 A CIDADE DE TRIUNFO-PE, COM ALUNOS DA ESCOLA CARLOSALBERTO E 01 A MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA ESTUDOS DOS PCNS, MES DE DEZEM-BRO/2002, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/02/2003 | 1440.00 | 00085314676400 | MARIA DA ASSUNCAO VIEIRA FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MA-NOEL CARNEIRO LEAO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE II DO BAIRRO MATADOURO, PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/02/2003 | 71500.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFE-RENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 20/02/2003 | 999.60 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 60 SACOS DE CIMENTOPARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - C O N V E N I O S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/02/2003 | 2943.90 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE 27 CASAS POPULARES NA ZONAURBANA DESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO No. 0121925-26/2001 - CEF/P.M.P.ISABEL/PROGRAMA MO-RAR MELHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - C O N V E N I O S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/02/2003 | 4450.00 | 00000000000000 | AILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AOS PEDREIROS DOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE 27 CASAS POPULARES NA ZONA URBANADESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO No. 0121925 -26/2001 - CEF/P.M.P.ISABEL-PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 20/02/2003 | 78.33 | 00002952081476 | SIMONE MARIA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 20/02/2003 | 180.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO DE 03 VIAGENS P.ISABEL/SERRA TALHA-DA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA HZC-9820-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 20/02/2003 | 120.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO DE M01 VIAGEM P.ISABEL/SANTANA DEMANGUEIRA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA JTI-9781-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 20/02/2003 | 150.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAODO CADASTRO DAS MAES BENEFICIADAS NO PROGRAMABOLSA ESCOLA JUNTO AS CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 20/02/2003 | 150.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | PAGAMENTO PRSTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAODO CADASTRO DAS MAES BENEFICIADAS NO PROGRA-MA BOLSA ESCOLA JUNTO AO CADASTRO UNICO PARAA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 21/02/2003 | 200.60 | 40983017000120 | DENISE ALVES ùCIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 34,00 METROS DE TECI-DOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/02/2003 | 50.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS DEONIBUS POR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PELO SECRETARIO DE SAUDE, A SERVI-CO DO F.M.S., RECURSOS PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/02/2003 | 60.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA DIRETORA DE DI-VISAO DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIODADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 27 A 29DE FEVEREIRO DE 2003, A FIM DE PARTICIPAR DEREUNIAO SOBRE IMUNIZACAO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/02/2003 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO ORDINARIA DO COPASENS, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 21/02/2003 | 24.00 | 01847181000159 | DESFILE CALCADOS - LUIS CARLOS DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 PAR DE BOTAS SERTANEJA PARA A ETAPI,. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/02/2003 | 30.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MOTORISTA DE VEI-CULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,A EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 02 E 03/02/03,TRANSPORTANDO SERVIDORES DA EDUCACAO, PARA APARTICIPACAO EM ENCONTRO MELHORIA EDUCACIONALDO MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/02/2003 | 27.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, FAT: JAN/03RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 24/02/2003 | 640.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT:FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACA0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/02/2003 | 337.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: FEV/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/02/2003 | 684.65 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-24-19, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JAN/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/02/2003 | 835.41 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/02/2003 | 466.85 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457 -2231 E 457-2325 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT:JAN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/02/2003 | 286.73 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA CELULAR No 083-9986-5034 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT02/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/02/2003 | 222.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2326,DO FORUM MUNICIPAL, FAT: JAN/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/02/2003 | 1044.16 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - DIVERSOS PREDIOS, FAT: FEV/2003, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/02/2003 | 896.13 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADACAO JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 24/02/2003 | 479.53 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2244, 457-2241, DA SECRETARIA DE FINANCAS MU-NICIPAL, FAT: JAN/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/02/2003 | 130.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE A. DA SILVA E MARIA V.S.DINIZ | PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DEASSIST. SOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/02/2003 | 67.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2351,DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: JAN/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/02/2003 | 7865.28 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO A SAELPA, CONTA CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,FAT: JAN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/02/2003 | 971.43 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS-MO DO MUNICIPIO, FAT: FEV/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 24/02/2003 | 300.00 | 00049110713468 | DR. ADAO DOMINGOS GUIMARAES - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO, NESTA COMARCA, DE PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 24/02/2003 | 1200.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO D-20 PLACA NoKFY-6460-PB, NUM TOTAL DE 04, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/02/2003 | 9510.53 | 09063041000100 | SOC. ASSIST.HOSPITALAR-HOSP.S.V.PAULO | PAGAMENTO REPASSE AIHS - INFORMACOES AMBULATORIAIS PARA O HOSP. SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL, COMPETENCIA JANEIRO/2003, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/02/2003 | 993.22 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUM,O DAGUA E ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE, CEDNTRO DE FISIOTERA-PIA, PS BAIR5ROS MATADOURO, MAIA, CENTRO, FARMACIA BASICA, CASA DO ERI, PS BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, FAT: JAN E FEV/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/02/2003 | 316.52 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2242, 457-2481 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, FAT: FEV/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 25/02/2003 | 494.60 | 11993169000106 | POUSADA NUNES - JOSE WADSON NUNES DE MEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE 20 HOSPEDAGENS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE PARTICIPARAM DOS ESTUDOS DOS P.C.N.S. NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PERIODO DE 24 A 25/02/2003, RECURSOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 25/02/2003 | 480.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS EGIRANDOLAS PARA FESTIVIDADES DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/02/2003 | 700.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS PARA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 02 A 13/02/2003, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES DO PROGRAMA ME-LHORIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/02/2003 | 300.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS, PARA A ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESPESASEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIO-DO DE 10 A 22/02/2003, A FIM DE PARTICIPAR DPEMCONTRO PROGRAMA P.N.A.E., RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 26/02/2003 | 440.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA | PAGAMENTO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DO PRO-FESSOR/2003, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 26/02/2003 | 750.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL -NUM TOTAL DE 50 HORAS, PERIODO DE 27 A 31 DEJANEIRO DE 2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 26/02/2003 | 600.00 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL -NUM TOTAL DE 40 HORAS, PERIODO DE 27 A 31 DEJANEIRO DE 2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 26/02/2003 | 600.00 | 00042665213400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NUM TOTAL DE 20 HORAS, PERIODO DE 27 A 31 DEJANEIRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 26/02/2003 | 600.00 | 00059252898468 | MARIA LUCI BARBOSA ALEXANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC.DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NUMTOTAL DE 40 HORAS, PERIODO DE 27 A 31 DE JA-NEIRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 26/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL -NUM TOTAL DE 40 HORAS, PERIODO DE 27 A 31 DEJANEIRO DE 2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 26/02/2003 | 600.00 | 00092927874468 | ROSILDA CAMPOS DOS SANTOS MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NUM TOTAL DE 40 HORAS, PERIODO DE 27 A 31 DEJANEIRO DE 2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 26/02/2003 | 600.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA M.P. SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL -NUM TOTAL DE 40 HORAS, PERIODO DE 27 A 31 DEJANEIRO DE 2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 26/02/2003 | 400.00 | 00020326254404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTA-CAO DO GRUPO ESTRELA MUSICAL NO DIA 31/12/02,DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 26/02/2003 | 1074.40 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 680 LITROS DE OLEODIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS E DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MESDE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/02/2003 | 200.00 | 00004623342441 | MERCIA GIZANE ALVES CELESTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, EMSUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO BOM CONSE-LHO R. DA SILVA, PERIODO DE 16/10/2002 A 14/11/2002, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/02/2003 | 61.55 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE FINANCAS, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/02/2003 | 35200.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/02/2003 | 30.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR DA PROCURADORIA JURIDICA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPO-RANGA-PB, NO DIA 26/02/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIOA NA UNICA VARA DO TRABALHONAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/02/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHIOSTA No.031020000002415, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ASENHORA JOILMA ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 26/02/2003 | 1779.70 | 01913454000116 | M. FRAZAO ùCIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/02/2003 | 104.20 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42,016 LITROSDE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 26/02/2003 | 300.00 | 04075036000195 | PRINCESA GAS - EUDES JOSE CHAVES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 GLP EM BOTIJOES DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 26/02/2003 | 4649.94 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA, CAMINHAO ETRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 26/02/2003 | 1854.81 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA DOMES DE JANEIRO/2003, DE ILUMINACAO PUBLICA DACIDADE, DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/02/2003 | 315.00 | 00000000000000 | CLAUDIO OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CA-SA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PELO SERVIDOR CLAUDIO OLIVEI-RALIMA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/02/2003 | 400.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | PAGAMENTO AJUDAS DE CUSTOS PARA TRANSPORTE EESTADIA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2003DOS SENHORES FLAVIO F.BARROS E LENON JANE F.DE SOUZA, DURANTE REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NESTA CIDADE,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 26/02/2003 | 420.00 | 00051831473453 | FLORENTINA FLORA DINIZ OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGENS A CIDADE DE J. PES-SOA-PB, PERIODO DE 07 A 10/02/2003, A FIM DEIR A SETRAS-PB, PARA LEVAR AF DO PETI E REU-NIAO NA CASA DO ESTUDANTE, LEVAR OFICIOS AFAC, CENDAC E SETRAS, SOLICITANDO BENEFICIOS PARA P.ISABEL, NO PERIODO DE 18 A 24/02/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 26/02/2003 | 2300.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE 92 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOSFMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/02/2003 | 100.00 | 00002640773429 | JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO | PAGAMENTO 04 PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/ J.PESSOA/P.ISABEL, DO ESTAGIARIO DO ERI DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 26/02/2003 | 1178.66 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 26/02/2003 | 37.50 | 00000000000000 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 27/02/2003 | 13.95 | 33408105000133 | GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 27/02/2003 | 666.60 | 29785870000103 | LABORATORIO NEOQUIMICA IND. COM. LTDA | DESPESQ Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 27/02/2003 | 296.40 | 17159229000176 | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 27/02/2003 | 680.00 | 73663650000190 | RANBAXY FARMACEUTICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/02/2003 | 12475.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO DAS BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI -DESTE MUNIKCIPIO, MES DE JANEIRO/2003, RECUR-SOS PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 27/02/2003 | 500.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, PROG.DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS, REF. MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 28/02/2003 | 1626.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO MFORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/02/2003 | 28274.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DOMUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/02/2003 | 5095.99 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO T. DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCESSOS 01.0035/97,01.0036/1997, 01.0180/1998, 01.0502/41998, 010165/1997, MARIA DA CONCEICAO T. SANTOS,MARIAJOSE DE LIMA E OUTRA, ISAURA SOUSA DOS SANTOSMARIA DE FATIMA DOS SANTOS E/OU ROQUE FELIXDA SILVA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/02/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/02/2003 | 830.00 | 00000000000000 | GENIVALDO GOMES PRAXEDES E OUTROS | PAGAMENTO DIVERSAS AJUDAS CONCEDIDAS POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIALPARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/02/2003 | 25.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PETI | COMPLEMENTO PAGAMENTO BOLSA DE CRIANCAS PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 28/02/2003 | 160.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA ENTREGA DOSCARTOES CIDADAOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PERIODO DE 13 A 116 DE FEVEREIRO DE 2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFMES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/02/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 28/02/2003 | 200.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA DISTRIBUICAODE SEMENTES AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/02/2003 | 4797.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUS-TRIA E COMERCIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/02/2003 | 27.20 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMDE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DEFEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/02/2003 | 9113.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/02/2003 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA ASSINATURA DO DIARIO OFICIALDO ESTADO PARA ESTA PREFEITURA, PERIODO DE 01DE FEVEREIRO DE 2993 A 01 DE FEVEREIRO 2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/02/2003 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO TARIFA BACARIA SOBRADA PELA EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/02/2003 | 6168.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/02/2003 | 528.81 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 28/02/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 28/02/2003 | 596.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDEN-TE PARA A SECRETARIA DE FRINANCAS DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/02/2003 | 933.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 28/02/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/02/2003 | 4028.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLA-NEJAMENTO, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 28/02/2003 | 1380.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 21 BOTIJOES DE GAS DE13 KGS, 05 CILINDROS DE 45 KGS, DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/02/2003 | 933.21 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARCELADO DIA 28/02/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/02/2003 | 46800.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUCOES MIDIA E MARKETING LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,PARA APRESENTACOES DAS BANDAS VEREDA TROPICAL EOGIRIO CAVALCANTE, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/03/2003 EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DOCARNAVAL DE RUA DESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 28/02/2003 | 473.60 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESAN Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.368 PAES DESTINADOSA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 28/02/2003 | 480.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS MATRICULASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO DE 02 A 24/01/2003, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 28/02/2003 | 1040.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADECARNAVALESCAS (DESFILES DOS BLOCOS), NO PERIODO DE 20 A 28 DE JANEIRO DE 2003 E DIVULGACAODO CARNAVAL DE RUA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA-DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 28/02/2003 | 120.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA REUNIAO DOSPAIS DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE -MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/02/2003 | 51546.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUN-DEF - 60%, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/02/2003 | 3074.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - FUNDEF - 40% | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS -CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUN-DEF - 40%, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/02/2003 | 8923.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PAGAMEN-TO DO 13o. SALARIO DO EXERCICIO DE 2003, DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - FUNDEF - 60%, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/02/2003 | 42533.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,REF. MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/02/2003 | 4141.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROEJA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PRO-GRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOSPROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 28/02/2003 | 3346.48 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.390,2 LITROS DE GA-SOLINA COMUM E 02 MANIVELAS DA PORTA DOS VEI-CULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/02/2003 | 80.01 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 32,26 LITRODE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 28/02/2003 | 270.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DED 02 CARTUCHOS LEXMARKZ-42 PRETO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLGA DE PAGAMENTO ODONTOLOGAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DAS ODONTOLOGAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/02/2003 | 11600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE SESTE MUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/02/2003 | 25326.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAP.S.F DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/02/2003 | 3010.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO AOS AGENTES MUNICIPAIS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICI-PIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMSPEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/02/2003 | 12538.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF. MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 28/02/2003 | 80.11 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50,70 LITROSDE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL REF. MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 28/02/2003 | 122.50 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAM,ENTO PELO FORNE CIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 28/02/2003 | 171.44 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 28/02/2003 | 850.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/02/2003 | 1741.40 | 00000000000000 | FRANKINERE CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/02/2003 | 5140.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO COMPLEMENTO FOLPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.MES DEDEZEMBRO/2002, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 28/02/2003 | 300.00 | 01304398000112 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 GLP EM BOTIJOES DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006106 | 01/03/2003 | 7559.10 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/PAB/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006114 | 01/03/2003 | 10711.36 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATE-RIAIS PERMANENTES RELACIONADOS EM ANEXO, DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS/PAB/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0006122 | 01/03/2003 | 3953.50 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIR.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATE-RIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006131 | 01/03/2003 | 1615.74 | 04148319000110 | DENTAL SERRA MAT. E MEDICAMENTOS ODONTOL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATDENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB,/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006149 | 01/03/2003 | 1716.91 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL EXPEDIENTE/LIMPEZA PARA AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006157 | 01/03/2003 | 2730.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 10 ARQUIVOS EM ACO C/04 GAVETAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006165 | 01/03/2003 | 1337.88 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/03/2003 | 1013.31 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 01/03/2003 | 1650.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARADESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/03/2003 | 494.60 | 11993169000106 | POUSADA NUNES - JOSE WADSON NUNES DE MEL | PAGAMENTO DE 20 HOSPEDAGENS COM REFEICOES PA-RA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUEPARTICIPARAM DOS ESTUDOS DOS PCNS NA CIDADEDE MONTEIRO-PB, PERIODO DE 24 E 25/02/2003,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/03/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | ANOREG - ASSOCIACAO DOS NOTORIOS E REG. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TERMO ADITIVO No. 010/2003 AO CONVENIO CE-LEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A ANO-REG, PARA PRESTACAO DE SERVICOS ITINERANTE DEREGISTROS, DURANTE O ANO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006092 | 01/03/2003 | 1671.35 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/03/2003 | 4697.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA SOARES NICOLAU E OUTROS | PAGAMENTO DIVERSAS AJUDAS CONCEDIDAS POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIALPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/03/2003 | 8400.00 | 00000000000000 | SOLON BENEVIDES E VALTER AGRA ADVOGADOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICAAO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEM-BRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 05/03/2003 | 465.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO PROGRAMA OFICIAL DO CAR-NAVAL/2003, DE 22 DE FEVEREIRO A 04 DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 05/03/2003 | 110.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 01 CONSULTA NEUROLOGICA E 01 ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 05/03/2003 | 27.35 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMIS-SAO DE EXTRATO BANCARIO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 06/03/2003 | 300.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMO ASSISTENTE ADMINIS-TRATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 06/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CIBELLE VIRGINIO ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO 12 PASSAGENS DE ONIBUS P. ISABEL/J.PESSOA/P.ISABEL, DOS ESTAGIARIOS CIBELLE VIR-GINIO DE ALMEIDA, POLLIANA SOARES SATURNINO ELUANA MARIA DANTAS PINTO, DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 06/03/2003 | 300.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | PAGAMENTO GRAFIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COCAV DA SEC. DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 06/03/2003 | 217.74 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 06/03/2003 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV/SMS, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 06/03/2003 | 480.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM DIVISORIASCONSERTOS E PINTURAS DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 06/03/2003 | 650.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, SENDO UMA A CIDADE DE JOÁO PESSOA EOUTRA A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO SECRETARIOMUNICIPAL PARA REUNIAO E PEGAR MEDICAMENTOSDA FARMACIA BASICA, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 06/03/2003 | 250.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO YAMAHA YBR-125E PLACA KFE-3293-PE, A SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 06/03/2003 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 06/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | DR. CICERO ANTAS CORDEIRO | PAGAMENTO 04 PLANTOES MEDICOS DO PACS DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 06/03/2003 | 95.00 | 00003320943405 | KEILA MARIA SALVADOR BERNARDINO | PAGAMENTO GRATIFICACAO DE INCENTIVO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 06/03/2003 | 2000.00 | 00078838673420 | DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -AUDITOR, EMISSOR DE AIH, AUTORIZADOR DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS E REVISAO TECNICA DAS CON-TAS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,REF. 1a. E 2a. QUINZENAS DO MESDE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 06/03/2003 | 714.79 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FARM. BASICA | PAGAMENTO TRANSF. FARMACIA BASICA, REF. MESDE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 06/03/2003 | 625.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES ESPE-CIALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 06/03/2003 | 200.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PA-RA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NAQUELACIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, RE-CURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 06/03/2003 | 200.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DEI.E.C. - INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 06/03/2003 | 180.00 | 04256649000129 | PANIFICADORA DINIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 900 PAES, PARACONSUMO NA CASA DE RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOSDO PROJETO ERI DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 06/03/2003 | 560.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | PAGAMENTO 14 CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOSFMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 06/03/2003 | 120.00 | 00019494564472 | VALDEMIR FLORENTINO DE LUCENA | PAGAMENTO GRATIFICACAO DE INCENTIVO POR SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 06/03/2003 | 80.00 | 00035896809468 | JOSE TIBURTINO NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-4000 PLACA MUK6468-AL, A CIDADE DE TABIRA-PE, TRANSPORTANDOANIMAIS DO SETOR DE VIG.SANITARIA DA SEC. MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 06/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA POR UNIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 06/03/2003 | 200.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 06/03/2003 | 100.00 | 00036473243453 | MARIA LUCIENE DANIEL DE FREITAS MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DOMUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 06/03/2003 | 380.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDENO TRANSPORTE ESF PARA DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL, PERIODO DE 20/01 A 13/02/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 06/03/2003 | 500.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - EN-DOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MESDE MARCO/2003, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 06/03/2003 | 200.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEREN-CIA DOS CADASTROS DO CADSUS DO GOVERNO FEDE-RAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 06/03/2003 | 150.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO NOPSF DO MAIA E MATADOURO, REF. MES DE FEVEREI-RO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 06/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/O3,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 06/03/2003 | 12785.07 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REPASSES AIHS EE FAE PARA O HOSPI-TAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, RECURSOS FMSGESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 06/03/2003 | 24.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SEQUI-LHOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, DURANTE AREUNIAO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 06/03/2003 | 300.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS, PARA DESPESAS DO MO-TORISTA DE VEICULO DUCATO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, EM DIVERSAS VIAGENS AS CIDADEDE JOAO PESSOA E RECIFE-PE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 06/03/2003 | 420.00 | 00058213325400 | FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA | PAGAMENTO DE 14 DIARIAS PARA O MOTORISTA DOVEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO, EM DI-VERSAS VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, MES DEFEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 06/03/2003 | 880.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAP. UNIVERSAL LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 200 CONVITES, 50DIPLOMAS E 110 CERTIFICADOS PARA A ESCOLA MU-NICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 06/03/2003 | 1995.67 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 06/03/2003 | 3972.20 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 06/03/2003 | 750.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENS.FUNDAMENTAL MUNICIPIO DE P.ISABEL, NUMTOTAL DE 60 HORAS, DIAS 08,09,22 E 23/02/2003RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 06/03/2003 | 450.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAOM CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NUMTOTAL DE 30 HORAS, DIAS 08 E 09/02/2003, RE-CUSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 06/03/2003 | 450.00 | 00092927874468 | ROSILDA CAMPOS DOS SANTOS MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 30 HORAS, NOS DIAS 08 E 09/02/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 06/03/2003 | 450.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA M.P. SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOAL DE 30 HORAS, NOS DIAS 08 E 09/02/2003, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 06/03/2003 | 450.00 | 00042665213400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 30 HORAS, DIAS 08 E 09/02/2003, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 06/03/2003 | 450.00 | 00059252898468 | MARIA LUCI BARBOSA ALEXANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 30 HORAS, DIAS 08 E 09/02/2003, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 06/03/2003 | 450.00 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 30 HORAS, DIAS 08 E 09/02/2003, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 06/03/2003 | 3300.00 | 00003356896474 | JOSE CLAUDEIR DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PELO ALUGUEL DE UM PALCO DESMONTAVEL PARAAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE,PERIODO DE 28/02 A 04/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 06/03/2003 | 140.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/ITAPORANGA-PBNO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICODA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 06/03/2003 | 574.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 METROS DETECIDOS E CAMISETAS PARA A SECRETARIA OBRASE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 06/03/2003 | 1231.00 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 A SERVICODA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NO TRANSPORTE DAEQUIPE PEDAGOGICA E DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE DE PRINCESA ISABEL, REALIZADAS NAZONA RURAL E URBANA DA CIDADE DE P.ISABEL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 07/03/2003 | 272.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.700 PAES PA-RA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADEICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 07/03/2003 | 1142.90 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, CONDIMENTOS E TEMPEROS PARA CONSUMO NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 07/03/2003 | 74.00 | 00002247006426 | KATIA CORDEIRO ANTAS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUSPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA SERVIDORAKATIA CORDEIRO ANTAS, LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 07/03/2003 | 185.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 18 HORASDE CAPACITACAO PARA OS AGENTES JOVENS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003,RECURSOS PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCU- MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 07/03/2003 | 300.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA KGW-4043-PE, A SER-VICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, TRANSPORTANDOMUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 07/03/2003 | 100.00 | 00054849322468 | MARIA MADALENA FERNANDES | PAGAMENTO SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 QUILOSDE TORTA DESTINADOS AO EVENTO DO IDOSO DA SECMUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 07/03/2003 | 60.00 | 00002063733414 | ROMERO MARQUES | PAGAMENTO DE 02 VIAGEM P.ISABEL/SERRA TALHADAPE, NO VEICULO D-20 PLACA KHR-1748-PE, A SER-VICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, TRANSPORTANDOPACIENTE ENFERMO, CONFORME DOCUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 07/03/2003 | 953.00 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D-20 A SERVICODA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, TRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGOGICA E DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOMUNICIPAL DOS SIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALE ZONA URBANA DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 07/03/2003 | 1520.00 | 00000129622443 | RENATO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoKFZ-8054-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SO-CIAL, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI PARAA ESCOLA AGROTECNICA, MES DE JANEIRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 07/03/2003 | 70.80 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE03 FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, PARA ASEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 07/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS-PB, NOVEICULO F-4000 PLACA JLJ-6442-PB, A SERVICODA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIO, MES DE MARCO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 07/03/2003 | 70.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO CAMINHAO VW-7100 DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 07/03/2003 | 45.00 | 00044907397453 | APARECIDO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE 1 E MEIA DIARIAS, PARA MOTORIS-TA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO EM VIAGENS ASERVICO, PARA CIDADES DE TRIUNFO-PE E IMACULADA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 07/03/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | JOSE FREIRE E OUTROS | PAGAMENTO AOS PEDREIROS DOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE 27 CASAS POPULARES NA ZONA URBANADESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO Bo. 0121925 -26/2001 - CEF/P.M.P.ISABEL-PROGRAMA MORAR ME-LHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 07/03/2003 | 171.44 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 07/03/2003 | 75.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO 02 VIAGENS P.ISABEL/ITAPORANGA-PB EALGUMAS CORRIDAS NA CIDADE, NO VEICULO MOTO -PLACA KMA-6773-PE, A SERVICO DA PROCURADORIAJURIDICA MUNICIPAL, MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 07/03/2003 | 1079.85 | 00024898821472 | MANOEL TEOTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 PORTA 2,00 X1,20 M COMPLETA E 03 JANELAS VENEZIANA 1,20 X0,9 M, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORADO ROSARIO NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 07/03/2003 | 57.60 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 360 PAES PARACONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DURANTE A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO,, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 07/03/2003 | 19800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADANA AV. DOM PEDRO II, 444 - CENTRO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NAQUELA CIDADE, REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2003, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 07/03/2003 | 70.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA MMP-3400-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,EMDIVERSAS CORRIDAS DE TAXI, RECURSOS MDE, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 07/03/2003 | 165.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO VEICULACAO DE AVISOS E COMUNICADOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA,DESPORTO, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS MDECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 07/03/2003 | 180.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO 06 DIARIAS, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 15 A22/02/2003, A FIM DE CONSULTAR TCE-PB PRESTA-CAO DE CONTAS DO PNAE, RECURSOS FUNDEF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 07/03/2003 | 770.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 11 DIARIAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM DA SEC. DE EDUCACAO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 31/01/2003 A 12/02/2003, AFIM DE JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO, SO-LUCIONAR PROBLEMAS DE ORDEM ADMINISTRATIVO DASEC. MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 07/03/2003 | 120.00 | 00046056718468 | EDIVALDO GAMBARRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 07/03/2003 | 100.00 | 00016807789866 | ISALTINA LEONORA DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO ST.NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAQUE-LA LOCALIDADE, REF. MESES DE JANEIRO E FEV-2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 07/03/2003 | 60.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO/2003, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 07/03/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS,COSTURAS E LAVAGENS DAS ROUPAS DOS BONECOSFOLCLORICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA,EXIBIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCASDESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 07/03/2003 | 80.00 | 00068879512404 | MANOEL CANDIDO SOARES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUALOCALIZADA NO BAIRRO SEBASTIAO MEDEIROS, NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, BAIRROBAIXA, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA-DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 07/03/2003 | 319.68 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.998 PAES DE SAL PARA O PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTA CI-DADE, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL E O BANCO DO BRASIL S.A.MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 07/03/2003 | 49.80 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE MES DE FEVEREIRO/2003 -PROVEDOR INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/03/2003 | 41.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DO SECRETARIO DA JUNTA DESERVICO MILITAR PARA A 7a. DELEGACIA DO SERVICO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMBUSTIVEL, ALIMENTACAO E CONTRIBUICAO A 7a. DEL -SM, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 07/03/2003 | 107.50 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS XEROX DE DO-CUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 07/03/2003 | 285.23 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTA MENSAL DO TELEFONE 083-9996 -3862 DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREI-RO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 07/03/2003 | 160.00 | 00012800789875 | JOSE ANTAS DINIZ | PAGAMENTO DE 04 VIAGENS P.ISABEL/CACHOEIRA DEMINAS, DESTE MUNICIPIO NO VEICULO D-20 PLACAJMA-3470-BA, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 07/03/2003 | 336.96 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FATFEV/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 07/03/2003 | 6600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SOFTWARE DAFOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA,DAP.M.P.ISABEL, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 07/03/2003 | 280.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 04 DIARIAS, PARA DESPESAS DO SEC.DESAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PERIODO DE 09 A 13/03/2003, A FIM DE PEGAR MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, PARTICIPAR DEREUNIAO NO CES/PB E CIB/PB, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 07/03/2003 | 156.00 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 260 LITROS DELEITE BOVINO, PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DESAUDE, PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 07/03/2003 | 1020.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO DIARIAS, PARA O MOTORISTA DO VEICU-LO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 07/03/2003 | 60.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO DIA 21/02/03.ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CIRURGIAS DE CATARATA NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 07/03/2003 | 300.00 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA CESARIANA NA PACIENTE IVANIZE ALVES DE MELO SANTOS, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 07/03/2003 | 200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, REF. MES DE FEVEREIRO/2003,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 07/03/2003 | 200.00 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, S/N - 1o. ANDAR,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE FEVEREIRO2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 07/03/2003 | 480.00 | 00051755629400 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DI-VERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 07/03/2003 | 214.60 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 07/03/2003 | 668.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 49 EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 07/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CLENILDA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROFESSOR ROSAS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF. MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 07/03/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | INTERLINE TURISMO E REPRES. LTDA | PAGAMENTO DO PACOTE PARA PARTICIPACAO DO SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO XIX CONGRESSO NACIONALDE SECRETARIOS DE SAUDE A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 26 A 30/04/03,RECURSOS FMS/GESTAO PLENAZ, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 07/03/2003 | 220.00 | 00000000000000 | XIX CONGRESSO | PAGAMENTO INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPALDE SAUDE, PARA PARTICIPACAO NO XIX CONGRESSONACIONAL DE SECRET[ARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE,A SER REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30 ABRIL/2003, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 10/03/2003 | 531.10 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/03/2003 | 2033.39 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE FEVEREIRO/2003 - SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 10/03/2003 | 430.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE OTOR-RINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 10/03/2003 | 600.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | PAGAMENTO 15 CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/03/2003 | 1383.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/03/2003 | 2441.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/03/2003 | 5300.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS, PARCELA DO DIA 10/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/03/2003 | 1748.46 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE FEVEREIRO/2003 - SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/03/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS. EM PLANEJ. E ADM. MUNICP.LTD | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DEPROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 10/03/2003 | 837.55 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 536,895 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULOS-10 PLACA MNX-4386-PB, A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 10/03/2003 | 520.70 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS-PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 10/03/2003 | 1432.05 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/03/2003 | 2441.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/03/2003 | 5300.51 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS, PARCELA DO DIA 10/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/03/2003 | 4257.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE MARCO/2003 DA SEC. DE EDUCA-CAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 10/03/2003 | 1831.00 | 00014408409898 | DAVID LEANDRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES,PARA COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SEAPRESENTARAM NESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/03/2003 | 3757.56 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 46 PORTAS ROLADA DECALHA, 04 MILHEIROS DE TIJOLOS DE 08 FUROS E176 SACOS DE CIMENTO, PARA OS SERVICOS CONS-TRUCAO DE 27 CASAS POPULARES NA ZONA URBANADESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO No. 0121925-26/2001-CEF/P.M.P.ISABEL/PROGRAMA MORAR ME-LHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/03/2003 | 1012.76 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE FEV/2003 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 10/03/2003 | 30.00 | 09178229000195 | MARIA LOPES DE ABRANTES - CASA ABRANTES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15,00 METROSTECIDO MURIM PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/03/2003 | 708.12 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE FEVEREIRO/2003 - SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDCOMERCIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 11/03/2003 | 507.00 | 00027429172415 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES E REFRIGE-RANTES PARA AS EQUIPES DE APOIO QUE TRABALHA-RAM NO CARNAVAL/2003 NESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 11/03/2003 | 1735.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE FEVE-REIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 11/03/2003 | 723.85 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 11/03/2003 | 478.46 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA DUPLICA-DOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 11/03/2003 | 147.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DEM CONTINUO DE CONTRA CHEQUES PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 12/03/2003 | 74.65 | 09172701000182 | MARIA DAS NEVES SALVADOR FERREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 12/03/2003 | 90.00 | 00050108972453 | MARIA REJANE MELO FREITAS BARRETO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 13, 14 E15/03/2003 COM A FINALIDADE DE EFETUAR COMPRAPARA O GABINETE DO PREFEITO, CEPAM E SEC.AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 12/03/2003 | 1896.39 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 12/03/2003 | 725.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SEC. DE OBRAE URBANISMO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 13/03/2003 | 2699.12 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMONA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 13/03/2003 | 180.75 | 00051755823487 | GILVANILDO LOPES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES E REFRIGE-RANTES PARA POLICIAIS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 13/03/2003 | 1760.00 | 09009713000190 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTADOR DU-RON AMD, 1.1 GHZ PLACA MAE C/SOM, VIDEO, FAXMODEM 56 K, REDE, HD 20 GB 128 MBRAM, DRIVE -1.44, DRIVE CD ROM 52 X, CX SOM, TECLADO,MOU-SE, GABINETE, MONITOR 15 SAMSUNG, PARA A SEC.DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 14/03/2003 | 861.43 | 00000000000000 | ADYLSON BATISTA DIAS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA ESTUDANTES QUE RESIDEM NA CASA DO ESTU-DANTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA AQUI-SICAO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE MARCO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - C O N V E N I O S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 14/03/2003 | 598.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 23 GALOES DE TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PINTURA DAS PORTAS DAS27 CASAS POPULARES CONSTRUIDAS ATRAVES DO CONTRATO No. 012192526-2001 - CEF/P.M.P.ISABEL -MORAR MELHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 14/03/2003 | 22.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 14/03/2003 | 35.00 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO DISCO DE COMANDO E TROCA DE CORREIA DOEJECT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 14/03/2003 | 765.28 | 04148319000110 | DENTAL SERRA MAT. E MEDICAMENTOS ODONTOL | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 14/03/2003 | 36.90 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVICO, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 14/03/2003 | 299.24 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FAT: FEV2003 DOS POSTOS DE SAUDE, CASA ERI, CENTRO DEFISIOTERAPIA, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 14/03/2003 | 481.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: FEV/2003, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 17/03/2003 | 9714.30 | 09063041000100 | SOC. ASSIST.HOSPITALAR-HOSP.S.V.PAULO | PAGAMENTO REPASSE AO HOSP. S. VICENTE DE PAU-LO - ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS - COMPT. FEV2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 17/03/2003 | 28678.57 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AIHS COMPT. FEV/2003 - HOSP. REGIO-NAL DE PRINCESA ISABEL, RECURSOS FMS/GPS,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 17/03/2003 | 1050.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 105 EXAMESOFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEV/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 17/03/2003 | 510.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | PAGAMENTO 17 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 17/03/2003 | 350.00 | 00051831473453 | FLORENTINA FLORA DINIZ OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, PARA A SECRETARIA DEASSIST. SOCIAL, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PERIODO DE 09 A 16/03/2003, PARALEVAR DOCUMENTOS A PBTUR, SETRAS(PETI), AG.JOVEM E PAC E REUNIAO MENSAL NA CASA DO ESTUDANTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 17/03/2003 | 1634.00 | 00089352726472 | GERALDA SIQUEIRA SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA ATENDER COMPONENTES DA BANDAOGIRIO CAVALCANTE NOS DIAS 01,02,03,04/03/03,DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 17/03/2003 | 589.73 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODODE ARRECADACAO FEV/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 18/03/2003 | 90.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA AUX. DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CIDADEDE PIANCO-PB, DIAS 20, 21 E 22/03/2003, COMA FINALIDADE DE ORGANIZAR DOCUMENTACAO CONTA-BIL PARA FECHAMENTO DOS BALANCETES DOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 E BALANCO ANUALDO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 18/03/2003 | 405.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO - SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 18/03/2003 | 1027.84 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: FEV/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 18/03/2003 | 57.50 | 00036473073434 | ILMA SOARES NICOLAU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS DEONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, DA SERVIDORAILMA SOARES NICOLAU, PARA PARTICIPACAO A SER-VICO DO MUNICIPIO, DE TREINAMENTO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 18/03/2003 | 57.50 | 00003323959442 | VALDIRENE DOMINGOS DOS SANTOS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS DEONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, PARA A SERVI-DORA VALDIRENE DOMINGOS DOS SANTOS, PARA PAR-TICIPACAO DE TREINAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 18/03/2003 | 983.44 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:FEV2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 18/03/2003 | 100.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABECA DO POR-CO DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 18/03/2003 | 1604.40 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVAAO MES 03/2003, CONFORME CLAUSULA 3a. CONVE-NIO 000035 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 18/03/2003 | 416.00 | 02066509000162 | JACILENE MARIA FLORENTINO DINIZ S. NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE RACAO PARA GALINHA,PARA O CRIADOURO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 18/03/2003 | 3460.79 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORFNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 18/03/2003 | 220.80 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 46 VASSOUROES PARA OSETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA OBRASE URBANISMO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 18/03/2003 | 134.00 | 02066509000162 | JACILENE MARIA FLORENTINO DINIZ S. NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 18/03/2003 | 7865.28 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, FAT: FEV/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 18/03/2003 | 1653.03 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOFAT: FEV/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 18/03/2003 | 1854.81 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS - 034 DE 60DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0007641 | 18/03/2003 | 3383.36 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA AS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0007650 | 18/03/2003 | 1832.06 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA AS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 18/03/2003 | 1337.88 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 18/03/2003 | 315.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS PARA A ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PERIODODE 18 A 18/02/2003 E 10 A 14/03/2003, NO VEI-CULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 18/03/2003 | 280.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SECRETARIO MU-NICIPAL DE SAUDE, PARA VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIAGERAL DO CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, PERIODO DE 19 A 22/03/2003RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 18/03/2003 | 30.00 | 00044907397453 | APARECIDO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM 01 VIAGEM NO VEICULO MICRO -ONIBUS A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DIA 20/02/03,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO CIRURGICO DE CATARATAS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 18/03/2003 | 292.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAE FILMAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 18/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DAPLACA DA SEDE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 18/03/2003 | 112.50 | 00000000000000 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PSF CENTRO,E PSF MATADOURO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 18/03/2003 | 637.50 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,NO PERIODO DE 01 A 21 DE MARCO DE 2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 18/03/2003 | 1331.07 | 00000000000000 | FRANKINERE CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF. MES DE MARCO/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/03/2003 | 4983.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2000, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/03/2003 | 714.79 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FARM. BASICA | PAGAMENTO MENSALIDADE REF. AO MES DE MARCO/03PARA A FARMACIA BASICA, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 20/03/2003 | 325.00 | 00003644396450 | MARIA REGIANE DE SOUZA | PAGAMENTO 13 BOTAS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 20/03/2003 | 805.35 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, FAT:01 E 02/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 20/03/2003 | 133.02 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-23-51 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO,FATJAN E FEV/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/03/2003 | 843.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA ONDE RESIDEM OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, FAT MARCO/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/03/2003 | 777.05 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO IPTU/2002 DA CASA RESIDENCIAL ONDERESIDEM OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 20/03/2003 | 143.91 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-24-19 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JAN/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/03/2003 | 1600.98 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 20/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 20/03/2003 | 40.00 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NO CONSERTO DO CAMARIM USADO NAS FESTIVI-DADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 20/03/2003 | 200.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/03/2003 | 17.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT/FEV/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/03/2003 | 274.29 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2326 DO FORUM MUNICIPAL, FAT: JAN E FEV/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/03/2003 | 55.20 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO AOS CORREIOS ENCARGOS PELA POSTAGEMDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 20/03/2003 | 127.30 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO DESPESAS COM PROCURACOES E AUTENTI-CACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/03/2003 | 626.51 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2231 E 457-2325 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT:JAN E FEV/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/03/2003 | 233.72 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DO FONE 83-9986-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: MARCO/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 20/03/2003 | 318.96 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-22-44 DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO,FATJAN E FEV/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 20/03/2003 | 907.22 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/03/2003 | 1600.98 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 20/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 20/03/2003 | 200.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO DIARIAS DO SEC. DE FINANCAS JOSELI-TO FLORENTINO DINIZ E DO AUX.CONTABIL CARLOSALBERTO SOARES DE MELO, PARA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 10, 11 E 12/03/03A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DA GEFIP NO INSS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 21/03/2003 | 58.00 | 11408481000195 | CARIMBOS E BRINDES CENTRAL | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 08 CARIMBOS PARAESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 21/03/2003 | 48.00 | 00002247006426 | KATIA CORDEIRO ANTAS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS P.ISABELJOAO PESSOA-PB DA SERVIDORA KATIA CORDEIRO ANTAS, LOTADA NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 21/03/2003 | 800.00 | 00034358455468 | JOSE PEDRO SOBRINHO | PAGAMENTO PEDREIRO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE 27 CASAS POPULARES NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO No. 0121925-26/2001 -CEF/P.M.P.ISABEL-PB-PROGRAMA MORAR MELHOR,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 21/03/2003 | 2930.55 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.226,175 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 21/03/2003 | 485.00 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIADOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 24/03/2003 | 2450.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 98 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GESTAOPLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 24/03/2003 | 2500.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 24/03/2003 | 520.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 24/03/2003 | 924.17 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMONA CASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SECDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 24/03/2003 | 840.30 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE - UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 24/03/2003 | 2493.00 | 60566361000121 | KIJUNTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 SERRA ELETRICA P/COR-TE DE CARCACA, EQUIPADA COM 01 CONTRA-PESO E5 LAMINAS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 24/03/2003 | 120.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA REALIZACAODE EXAMES DE VISTA NO PERIODO DE 08 A 11 MAR-CO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0008401 | 24/03/2003 | 3203.58 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PNEUS EOLEO DE FREIO PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/03,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0008435 | 24/03/2003 | 3652.90 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 24/03/2003 | 515.09 | 11716255000171 | SADA SOCIEDADE DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOAMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 24/03/2003 | 472.39 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0008427 | 24/03/2003 | 3714.58 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 2.351 LITROS DE OLEODIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE MARCO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 24/03/2003 | 300.00 | 00049110713468 | DR. ADAO DOMINGOS GUIMARAES - ADVOGADO | PAGAMENTO PRESTACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOREFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUN-TO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO NESTA COMAR-CA, DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 24/03/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 24/03/2003 | 1819.05 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 24/03/2003 | 720.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS COMEMORACAODO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTA CIDADE,COBERTURA FESTIVA RELIGIOSA, DIVULGACOES DEOUTROS EVENTOS MUNICIPAIS, MES DE MARCO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 24/03/2003 | 113.80 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE 02 CARTUCHOS LEXMARK Z-42 PRETO, PARA AIMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 24/03/2003 | 180.00 | 00058213325400 | FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA MOTORISTA DO GA-BINETE DO PREFEITO, PARA VIAGENS A SERVICO DOMUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIO-DO DE 10 A 16/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 24/03/2003 | 765.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS, FOGOS DEARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 24/03/2003 | 770.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 A SERVICODA SEC. DE EDUCACAO, COM A SUPERVISAO DA ESCOLA ATIVA EM 12 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVE-REIRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 24/03/2003 | 220.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D-20 A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEJANEIRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 24/03/2003 | 30.00 | 04190862000185 | LATICINIOS CACULA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FEIJOADA DESTINADOS A SEC. EDUCACAO, PARA CAPACITA-CAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS NOS DIAS 29 E30 DE MARCO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 24/03/2003 | 385.12 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 2407 PAES PARA CONSU-MO NA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 24/03/2003 | 2328.97 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS ECARNES, PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 24/03/2003 | 115.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE13 KGS E 01 VASILHAME DE 13 KGS, PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0008419 | 24/03/2003 | 1726.94 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.093 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MARCO/2003,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 25/03/2003 | 50.00 | 00043977006487 | ANTONIO RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 25/03/2003 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA DIVULGCAO DO PROJETO FESTA NO INTE-RIOR - CARNAVAL/2003 NESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 25/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 25/03/2003 | 109.45 | 09063041000100 | SOC. ASSIST.HOSPITALAR-HOSP.S.V.PAULO | PAGAMENTO DIFERENCA DE AIHS REF. MES DE FEVE-REIRO/2003 DA SOC. DE ASSIST. HOSPITALAR -HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 25/03/2003 | 7413.52 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DIFERENCA DE AIHS, REF. AO MES FEV/2003 PARA O HOSP. REGIONAL DE P.ISABEL, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 26/03/2003 | 37.50 | 00000000000000 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FAR-MACIA BASICA E PSF MATADOURO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0008443 | 26/03/2003 | 794.01 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 26/03/2003 | 30.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM ACIDADE DE ITAPORANGA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE AUDIENCIAS E ACORDOS TRABALHISTAS, DIA 26/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 26/03/2003 | 70.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PROCURADOR JURIDICO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS E ACORDOS TRABALHISTAS, DIA 26/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 26/03/2003 | 210.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO DED 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DEFINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPERIODO DE 11 A 14/03/2003, A FIM DE PARTICI-PAR DE REUNIOES NA SEC. DE SAUDE, BEMFAM E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NACAIXA ECONOMICA FEDERAL E INSS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 27/03/2003 | 581.70 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DEESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 27/03/2003 | 120.00 | 04075036000195 | PRINCESA GAS - EUDES JOSE CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 04 GLP EM BOTIJAO DEGAS DE 13 KGS PARA A CASA DE RESIDENCIA ESTA-GIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 28/03/2003 | 2234.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGAS E OUTROS | PAGAMENTO AOS ODONTOLOGOS E AUXILIARES DA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE MARCO/2003, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 28/03/2003 | 12538.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAR-CO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 28/03/2003 | 2962.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEMARCO/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/03/2003 | 27127.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO, MES DE MARCO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 28/03/2003 | 11600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 28/03/2003 | 20.00 | 01359056000108 | BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO RAPIDO | PAGAMENTO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEI-CULOP AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNI-CIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 28/03/2003 | 92.60 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TAXAS E CUSTOS AO PODER JUDICIA-RIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 28/03/2003 | 4095.99 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO T.DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCESSOS 01.0035/19-97, 01.0180/1998, 01.0502/1998,01.0036/1997 -MARIA DA CONCEICAO T. DOS SANTOS,ISAURA SOUSADOS SANTOS,MARIA DE FATIMA DOS SANTOS E OUTRAMARIA JOSE DE LIMA E OUTRA, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 28/03/2003 | 7052.70 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS -PROCESSOS 01.0492/199801.0196/1998,01.0499/1998,01.0485/1998,01.05-03/1998, MARIA RODRIGUES DE MOURA, DAMIANA MARIA DA SILVA,SUZANA MARIA DE MEDEIROS, MARIAJUSTINO DE SOUSA, MARIA JOSE NICACIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 28/03/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, MES DEMARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 28/03/2003 | 525.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CAMINHAO,NO TRANSPORTE DE 15 CARRADAS DE ENTULHOS COLETADAS DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 28/03/2003 | 12070.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | ADIANTAMENTO PARA O 13o. SALARIO DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 28/03/2003 | 29851.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE MARCO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 28/03/2003 | 540.80 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 3.380 PAES, PARA CON-SUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PE-TI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 28/03/2003 | 12425.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS DOPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 28/03/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 28/03/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, MES DE MARCO/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 28/03/2003 | 300.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA KHG-4737-PE, A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 28/03/2003 | 4803.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMER-CIO, MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 28/03/2003 | 798.87 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 28/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 28/03/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | PAGAMENTO PARCELA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL E A UNDIME, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 28/03/2003 | 1027.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS -CONTRATADOS - PROFESSORES DA SEC. MUNICIPALDE EDUCACAO, MES DE MARCO/2003, RECURSOS FUN-DEEF - 60%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 28/03/2003 | 38956.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MES DE MARCO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 28/03/2003 | 4167.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROEJA | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DA SEC. EDUCACAO, MES DE MARCO2003, RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/03/2003 | 52014.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, MES DEMARCO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 28/03/2003 | 798.86 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 28/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 28/03/2003 | 452.69 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA28/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 28/03/2003 | 3928.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 28/03/2003 | 4968.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MESDE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 28/03/2003 | 8583.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 31/03/2003 | 9.70 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA POR SERVICOPRESTADOS, MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/03/2003 | 24.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA POR SERVICODE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/03/2003 | 48.09 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS, MES DE MARCO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 31/03/2003 | 148.66 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 31/03/2003 | 2500.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO APRESENTACAO DA BANDA SWING DE OURODURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTACIDADE, DIAS 01,02,03,04 DE MARCO DE 2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 31/03/2003 | 990.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, PA-RA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 31/03/2003 | 85.62 | 09372830000114 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 31/03/2003 | 139.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MARCO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/04/2003 | 0.01 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/04/2003 | 410.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 01 CONSULTA NEUTOLOGICA E 06 ELETROENCEFA-LOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/04/2003 | 115.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES ùCIA. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19,50 MTS TECIDOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/04/2003 | 550.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS LIGANDO AS COMUNI-DADES CABECA DO PORCO, ESPERANCA ETAPI E SIT.LAJE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/04/2003 | 11148.69 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS 010036/1997,010503/1998, 010496/1998, 010492/1998, 0104851998, 010494/1998, 010035/1997, 010180/1998,010502/1998 - MARIA JOSE DE LIMA E OUTRA, MA-RIA JOSE NICACIO,DAMIANA MARIA DA SILVA,MARIARODRIGUES DE MOURA, MARIA JUSTINA DE SOUSA,SUZANA MARIA DA CONCEICAO, MARIA DA CONCEICAO TDOS SANTOS, IZAURA S. DOS SANTOS E MARIA FATI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/04/2003 | 1320.00 | 00000129622443 | RENATO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFZ-8054, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DOCENTRO DA CIDADE, PARA A ESCOLA AGROTECNICA,MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCUCAO ECOBERTURA DOS BLOCOS CARNAVALESCOS NESTA CIDADE, PERIODO DE 01 A 04 DE MARCO DE 2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/04/2003 | 184.00 | 00070844208434 | GILVAN JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NOVEICULO MOTO TAXI TRANS-PORTANDO A PROFESSORA DJARCIR GOMES DE MORAISDO ST. MACACOS PARA O SITIO NOVA OLINDA, ONDEA MESMA SUBSTITUIU A PROFESSORA MARIA NICACIODE OLIVEIRA, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/04/2003 | 816.00 | 00003985060436 | JOSE ROBERTO LOPES | PAGAMENTO DE 51 DIAS DE SERVICOS COMO PEDREI-RO, NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR FRANCISCOCOSTA NO SITIO TAMBORIL DESTE MUNICIPIO, REC.FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/04/2003 | 13.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 02/04/2003 | 75.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/IMACULADA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, MESDE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 02/04/2003 | 330.23 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9979-2920 DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 02/04/2003 | 167.90 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OGABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 02/04/2003 | 417.55 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-22-41 DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: JAN, FEV,MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 02/04/2003 | 348.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 02/04/2003 | 355.43 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, FAT:MARCO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 02/04/2003 | 328.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2419,DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: FEV E MARCO/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 02/04/2003 | 6966.61 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE/MERENDA -CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 02/04/2003 | 200.00 | 00075546540478 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORAADRINA LOPES DE LIMA, DEVIDO A MESMA TER ESTADO EM PERIODO DE LICENCA MEDICA, PERIODO DE20/02/2003 A 20/03/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 02/04/2003 | 3180.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA CEDRO PARA OS COMPONENTES DA BANDA VERE-DA TROPICAL, QUE SE APRESENTARAM DURANTE ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, PE-RIODO DE 01 A 04/03/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 02/04/2003 | 30.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 02/04/2003 | 200.00 | 00080493564420 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE I - EM SUBSTI-TUICAO A PROFESSORA MARIA ADALVA NUNES ANICE-TO, POR MOTIVO DE LICENCA MEDICA, NOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 02/04/2003 | 3489.00 | 00000000000000 | JOSE DE OLIVEIRA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0009296 | 02/04/2003 | 1485.00 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 54 JANELAS DESTI-NADAS AS CASAS POPULARES DO PROGRAMA MORAR MELHOR, RECURSOS DO CONTRATO 0121925-26/2001 -CEF/PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 02/04/2003 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO NOPSF DOS BAIRROS MAIA E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2003, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 02/04/2003 | 321.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOSE INSTALACOES DO SPF DOS BAIRROS MATADOURO.MAIA E DIVISORIAS DA SEC. MUN. DE SAUDE, REC.FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - GPS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELAEMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 02/04/2003 | 456.20 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SPA-PB, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 02/04/2003 | 250.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. MUN. DE SAUDE, MESDE MARCO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 02/04/2003 | 625.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES ESPE-CIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, MESDE MARCO/2003, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 02/04/2003 | 200.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAREM EXAMEESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE,NOMES DE MARCO/2003, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 02/04/2003 | 200.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEREN-CIA DOS CADASTROS DO CADSUS DO GOVERNO FEDE-RAL, PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 02/04/2003 | 50.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE GRADES E PORTOES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 02/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 02/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | DR. CICERO ANTAS CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 04 PLANTOEMEDICOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 02/04/2003 | 893.50 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 96 EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 02/04/2003 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV DA SEC. MUN. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2003, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 02/04/2003 | 2500.00 | 00078838673420 | DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -AUDITOR, EMISSOR DE AIH, AUTORIZADOR DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS E REVISAO TECNICA DAS CON-TAS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, REF. A 1a. E2a. QUINZENAS DE MARCO/2003, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 02/04/2003 | 120.00 | 00019494564472 | VALDEMIR FLORENTINO DE LUCENA | PAGAMENTO GRATIFICACAO DE INCENTIVO POR SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MES DE MAR-CO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 02/04/2003 | 150.00 | 00036473243453 | MARIA LUCIENE DANIEL DE FREITAS MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERA-PIA E ENFERMAGEM, MES DE MARCO/2003, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 02/04/2003 | 80.00 | 00035896809468 | JOSE TIBURTINO NETO | PAGAMENTO VIAGENS A SERVICO DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, NO VEICULO D-20 PLACA QFQ-1968-PB,NO TRANSPORTE ANIMAIS APREENDIDOS PARA O CURRAL DO GADO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 02/04/2003 | 1200.00 | 00035896809468 | JOSE TIBURTINO NETO | PAGAMENTO 03 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA, NOVEICULO PLACA QFQ-1968-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO O SECDE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SES-PB, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 02/04/2003 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAU-DE, MES DE MARCO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 02/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA POR UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE MARCO/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 02/04/2003 | 250.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO YAMAHA PLA-CA JFE-3293-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 02/04/2003 | 200.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DEI.E.C. - INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAR-CO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 02/04/2003 | 600.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS P.ISABEL/CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VEICULO D-20, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADERECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 02/04/2003 | 90.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | PAGAMENTO 03 DIARIAS, PARA DESPESAS DA TECNI-CA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 09 A11/04/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO -TECNICA PARA DISCUSSAO DA OPERACIONALIZACAO -SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DO PROG. BOLSA ALI-MENTACAO E SISVAN-SISVAN/SBA, RECURSOS FMS-PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 02/04/2003 | 300.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSNA COCAV DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES MAR-CO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 02/04/2003 | 200.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2003, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 02/04/2003 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DIAS 03 A 05/04/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SES/PB E PEGAR MEDICA-MENTOS DA FARMACIA BASICA E DA BEMFAM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 02/04/2003 | 600.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, COMO REVISOR TECNICO AMBULATORIAL, MES DE MARCO/2003, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 02/04/2003 | 735.51 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AGUA E ESGOTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE, CASA DO ERI, FARMACIA BASICA, FAT: MARCO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 02/04/2003 | 279.56 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-24-81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: FEV2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 02/04/2003 | 850.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - EN-DOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RE-CURSOS FMS/GESTAO PLENA CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 02/04/2003 | 27.35 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 02/04/2003 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDEDO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2003M, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 02/04/2003 | 40.00 | 00003323678435 | SEVERINO TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODA CALHA DA CASA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BA-SICA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 02/04/2003 | 70.00 | 00000129589489 | DORIEDSON BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 03/04/2003 | 531.49 | 08888968000108 | I P S E R M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPSERM - PARTEDO EMPREGADOR - REF. MESES DE JANEIRO, FEVE-REIRO E MARCO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 03/04/2003 | 718.40 | 08888968000108 | I P S E R M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO IPS - PARTE DO EMPREGADOR - SER-VIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA DE SAUDE, ME-SES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 03/04/2003 | 825.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D-20 A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA PARA AS CO-MUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2003 E 24 A 28DE FEVEREIRO DE 2003, RECURSOS FMS/PEVA, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 03/04/2003 | 11084.25 | 08888968000108 | I P S E R M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO IPS - PARTE DO EMPREGADOR - REF.MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003, RE-CURSOS FUNDEF - CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 03/04/2003 | 30.00 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA DIRETORA DE DIVISAO DA SEC. DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADEDE PATOS-PB, DIAS 27 E 28/03/2003, A FIM DEPARTICIPAR DO VII FORUM ESTADUAL DA UNDIME,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 03/04/2003 | 300.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS, PARA ASSESSORA TECNICA DA SEC. DE EDUCACAO, EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 17 A 27/03/2003A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRA-MA MERENDA ESCOLAR, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 03/04/2003 | 70.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A SECRETARIA EDU-CACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS27 E 28/03/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO VIIFORUM ESTADUAL DA UNDIME, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 03/04/2003 | 1014.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE/MERENDA ESCOLAR/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 03/04/2003 | 416.00 | 09255936000138 | PANIFICADORA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 2080 PAES PARA ESTU-DANTES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, C/MES, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 03/04/2003 | 723.52 | 01195986000165 | CCAA - PRINCIPE E SANTANA LTDA | PAGAMENTO DO CURSO DE INGLES JUNTAMENTE COMOS LIVROS PARA AS PROFESSORAS ANA LUCIA DASILVA COSTA E NELENA CRISTINA MEDEIROS LACER-DA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2003, RECURSOS FUNDEFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 03/04/2003 | 225.00 | 00075930439400 | ROSEANE DE MELO FREITAS NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. EDUCACAO, NA FORMACAO CONTINUADADOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCO-LA ATIVA E MULTISERIADA, NUM TOTAL DE 15 HO-RAS, DIA 08 DE MARCO DE 2003, RECURSOS FUNDEFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 03/04/2003 | 450.00 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. EDUCACAO, NA FORMACAO CONTINUADADOS PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, NUM TO-TAL DE 30 HORAS, DIAS 08 E 09 DE MARCO/2003,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 03/04/2003 | 700.00 | 00081860935400 | SERGIO DOUGLAS ANDRADE LIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADOR DA SEC. EDUCACAO, NA FORMACAO CONTINUADADOS PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, NUM TO-TAL DE 30 HORAS, DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 03,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 03/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. EDUCACAO, NA FORMACAO CONTINUADADOS PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, NUM TO-TAL DE 30 HORAS, DIAS 08 E 09/03/2003, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 03/04/2003 | 450.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA M.P. SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. EDUCACAO, NA FORMACAO CONTINUADADOS PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, NUM TO-TAL DE 30 HORAS, DIAS 08 E 09 DE MARCO/2003,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 03/04/2003 | 750.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. EDUCACAO, NA FORMACAO CONTINUADADOS PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, NUM TO-TAL DE 60 HORAS, DIAS 08 E 09, 15 E 16/03/03,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 03/04/2003 | 450.00 | 00042665213400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. EDUCACAO, NA FORMACAO CONTINUADADOS PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, NUM TO-TAL DE 30 HORAS, DIAS 08 E 09/03/2003, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 03/04/2003 | 450.00 | 00059252898468 | MARIA LUCI BARBOSA ALEXANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. EDUCACAO, NA FORMACAO CONTINUADADOS PROFESSORES DA SEC. EDUCACAO, NUM TOTALDE 30 HORAS, NOS DIAS 08 E 09/03/2003, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 03/04/2003 | 450.00 | 00092927874468 | ROSILDA CAMPOS DOS SANTOS MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. EDUCACAO, NA FORMACAO CONTINUADADOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NUM TOTAL DE 30 HORAS, DIAS 08 E 09/03/2003, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 03/04/2003 | 106.56 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO CONTA-DOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SERVICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA TIRAGEM DE COPIASDAS PRESTACOES DE CONTAS/2002, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 03/04/2003 | 85.00 | 00037038869434 | OFICINA MECANICA TABIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 04/04/2003 | 90.00 | 00036473073434 | ILMA SOARES NICOLAU | PAGAMENTO 03 DIARIAS, PARA DIRETORA DA DIVI-SAO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE08 A 11/04/2003, FAZER LEVANTAMENTO JUNTO AOTCE-PB, DE IRREGULARIDADES EM CONTRATOS ADMI-NISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 04/04/2003 | 137.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 01 TONER COPIADORA OLIVETTI DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 04/04/2003 | 160.00 | 00048917273491 | DAMIAO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL -PROFESSORA MARIA LOPES DE LIMA, ST. LAVANDEI-RA DESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO E MAR-CO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 04/04/2003 | 180.00 | 00046056718468 | EDIVALDO GAMBARRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NAMANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 04/04/2003 | 3370.85 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 05 LAMPADAS VAPOR ME-TALICO, 10 BARRAS CONECTOR E 40 METROS DE CA-BO NOFLAN PARA OS REFLETORES DO ESTADIO MUNI-CIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 04/04/2003 | 104.04 | 00002952081476 | SIMONE MARIA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA OS AGENTES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ERRA=DICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 04/04/2003 | 360.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE OTORRINOLA-RINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 04/04/2003 | 459.93 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA OBRASE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 04/04/2003 | 140.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO 02 DIARIAS, PARA DESPESAS DO PROCU-RADOR JURIDICO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DIA 08 A 10/04/2003, FAZERLEVANTAMENTO JUNTO AO TCE-PB, DE IRREGULARIDADES EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 04/04/2003 | 6600.00 | 00051831473453 | FLORENTINA FLORA DINIZ OLIVEIRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL - MATRICULA 5046-6, REFERENTE APERIODO DE 15 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 02CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 04/04/2003 | 3600.00 | 00051831473453 | FLORENTINA FLORA DINIZ OLIVEIRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 50466, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 07/04/2003 | 400.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | PAGAMENTO 10 CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMASPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2003, RECUR-SOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 07/04/2003 | 30.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SEC.MUN. DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE INSCRICAO DO SEMINARIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DOESTADO DA PARAIBA, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 07/04/2003 | 394.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 TONER OPTRA PARA ACOPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 07/04/2003 | 43.74 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA COMPONENTES DOS GRUPOS MUSI-CAIS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES CARNA=VALESCAS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 08/04/2003 | 280.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 08 A 12/04/2003, AFIM DE ENTREGAR DO PROJETO TRANSPORTE ESCOLARE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 08/04/2003 | 1080.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA EMCAL E LATEX NOS VESTIARIOS, LANCHONETE, ALAM-BRADOS E MURO DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAONESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 08/04/2003 | 1535.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO NAS INSTALACOES INTERNAS(VESTIARIOS) E EXTERNAS(ALAMBRADOS E MUROS) DO ESTADIO MUNICI-PAL O GONZAGAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 08/04/2003 | 1214.60 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 KIG.SIENSEN 04 LTS 1/2 CV IND. 01 FOGAO VENANCIO 4 B S/F AP, 04 MESA VERONA 70 X 70 PLASTICO BR E 20 POLTRONAVERONA PLASTICA ANA BR PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 08/04/2003 | 717.30 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 459.81 LITROSDE OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULOS-10 PLACA MNX-4386-PB, A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 08/04/2003 | 2598.90 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.087,405 LI-TROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 08/04/2003 | 1045.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, 10 VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIONO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 08/04/2003 | 1050.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 15 DIARIAS, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE BE-LO HORIZONTE-MG A FIM DE PARTICIPAR DO XIXCONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAISDE SAUDE, PERIODO DE 23/04/2003 A 02/05/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 09/04/2003 | 1260.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAP. UNIVERSAL LTDA | PAGAMENTO CONFECCAO DE 3.500 ENVELOPES SACOPRONTUARIO FAMILIAR PARA A SECRETARIA DE SAU-DE, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 09/04/2003 | 37.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 50 PASTAS SUSPENSAS,PARA A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 09/04/2003 | 458.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 ARQUIVO 4 G. OFIC.ESP.PANDIM OF04L E 01 VENTILADOR COL. VERSAT.40 CM ARNO FS40, PARA A PROCURADORIA JURIDI-CA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 09/04/2003 | 708.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAP. UNIVERSAL LTDA | PAGAMENTO CONFECCAO DE 102 BLOCOS DE COPIA DECHEQUES E 200 TALOES DE NOTA DE ARRECADACAO,PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 09/04/2003 | 372.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 30 RESMAS DE PAPELOFICIO CHAMEX 400 PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 09/04/2003 | 367.20 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 GUARDAS ROUPA 3 PORTAE 02 GAVETAS C/CH MAX DEMOBILE PARA A CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME DOCUMNETACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/04/2003 | 49.80 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADES PELO USO DE PROVEDORDE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 10/04/2003 | 376.59 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DE CRECHES MUNICIPAIS, FAT: MARCO/2003,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 10/04/2003 | 650.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SONORO DURANTE AS APRESENTACOES NAS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 01,02,03,04/03/2003 EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/04/2003 | 80.00 | 00068879512404 | MANOEL CANDIDO SOARES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NARUA SEBASTIAO MEDEIROS - ONDE FUNCIONA A CRE-CHE V, DA COMUNIDADE DO BAIRRO BAIXA NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/04/2003 | 2189.02 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/04/2003 | 4717.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/04/2003 | 5581.19 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/04/2003 | 6926.17 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO - FOLPAG DO MES DEMARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/04/2003 | 2189.01 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/04/2003 | 1240.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/04/2003 | 4717.82 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARCELADO DIA 10/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/04/2003 | 5581.18 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/04/2003 | 2645.28 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FO0LPAG DO MES DE MARCO/2003,SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRI-CULTURA E PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/04/2003 | 1690.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, REF. MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 10/04/2003 | 60.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA AUX. DE GABINE-TE DO MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DIAS 03 E 04/04/2003, A SERVICO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/04/2003 | 962.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE MARCO/2003 - GABINE-TE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/04/2003 | 2091.87 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE MARCO/2003 -SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOE PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 10/04/2003 | 1750.00 | 00009075127472 | DR. JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO/2002/MARCO/2003, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 10/04/2003 | 3150.00 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, PERIODO DE DEZ/2002 A MAR/2003, RECUR-SOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 10/04/2003 | 1750.00 | 00003464563472 | DR. PAULO CESAR ELIHIMAS DE CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, PE-RIODO DE DEZ/02 A MAR/2003, RECURSOS FMS/GES-TAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 10/04/2003 | 1575.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, PE-RIODO DE DEZ/02 A MAR/03, RECURSOS FMS/GESTAOPLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 10/04/2003 | 3850.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE DEZ/02 A MAR/03, RECURSOS FMS/GES-TAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 10/04/2003 | 7175.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, PE-RIODO DE DEZ/2002 A MAR/2003, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 10/04/2003 | 700.00 | 00008328714434 | DR. JOSE FERDINANDO FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, PE-RIODO DE DEZ/2002 A MAR/2003, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 10/04/2003 | 2800.00 | 00012681288487 | DR. FRANCISCO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE DEZ/2002 A MARCO/2003, RECURSOS DOFMS/GESTAO PLENA E CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 10/04/2003 | 4550.00 | 00078575559400 | DRA. LUCIA DE FATIMA L. MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE DEZ/2002 A MAR/2003, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 10/04/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | DRº ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, PERIODO DE DEZ/2002 A MAR/2003,RECURSOS FMSGESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 10/04/2003 | 646.11 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MES MAR-CO/2003, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/04/2003 | 10905.11 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE MARCO/2003 -SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/04/2003 | 806.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE MARCO/2003,SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 11/04/2003 | 100.00 | 00066006007487 | MARIA JOSE MEDEIROS FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 01 TORTA DESTINADA AS FESTIVIDADES DO DIAINTERNACIONAL DA MULHER PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 11/04/2003 | 1500.00 | 00016102606434 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GESTAO PLENACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 11/04/2003 | 240.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA OS SITIOSLAGE AO GUIRRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 12/04/2003 | 591.90 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIR.LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 14/04/2003 | 7730.47 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REPASSE AO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL, PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REF.AO MES DE MARCO/2003, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 14/04/2003 | 30673.13 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DE AIHS COMPETENCIA MARCO/2003, PA-RA O HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL, RECURSOSFMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 14/04/2003 | 7207.48 | 09063041000100 | SOC. ASSIST.HOSPITALAR-HOSP.S.V.PAULO | PAGAMENTO DE AIHS, COMPETENCIA MARCO/2003 PA-RA O HOSP. SAO VICENTE DE PAULO, RECURSOS FMSGESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 14/04/2003 | 3881.97 | 09063041000100 | SOC. ASSIST.HOSPITALAR-HOSP.S.V.PAULO | PAGAMENTO AO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO-ATEN-DIMENTO AMBULATORIAL COMPETENCIA MARCO/2003,RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 14/04/2003 | 80.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/SERRA TALHADAPE, NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 14/04/2003 | 241.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 14/04/2003 | 775.25 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OGABINETE DO PREFEITO - SETOR DE COMPRAS DESTAPREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 14/04/2003 | 1392.88 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 14/04/2003 | 1306.26 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 15/04/2003 | 162.50 | 02176373000143 | VICENTE DANTAS MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO APARELHOCELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 15/04/2003 | 2100.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS - MARIA LUCIA S. OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE 70 OCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 15/04/2003 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDA-DE PUBLICA INFORMATIZADA DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A DE-ZEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 15/04/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAOPESSOA/P.ISABEL, DOS ESTAGIARIOS LIDIANY MENEZES BARBOSA, CYNTGIA DE OLIVEIRA CYSNEIROS,JULIANA BARROS MENDES, ANDREA ALMEIDA JANAINA RIBEIRO DE SOUSA, MURILO CORDEIRO DE BRITO,DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 15/04/2003 | 200.00 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, S/N - 1o ANDAR -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 15/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CLENILDA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ROSAS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2003, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 15/04/2003 | 200.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO DIFERENCA PELA CIRURGIA REALIZADANA PACIENTE ROSICELIA DE MELO FREITAS FIDELISRECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 15/04/2003 | 29.99 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20,13 LITROSDE OLEO DIESEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 15/04/2003 | 8063.23 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. FAT:MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0010596 | 16/04/2003 | 2940.00 | 00000000000000 | JOSE FREIRE E OUTROS | PAGAMENTO AOS PEDREIROS DOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA DES-TA CIDADE, RECURSOS CONTRATO No. 0121925-26/2001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/P.M.P.ISABEL -PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 16/04/2003 | 143.50 | 00013169238434 | SAVANA OLIVEIRA HENRIQUES DE SOUSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUP.ISABEL/JOAO PESSOA, DA FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DEMARCO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 16/04/2003 | 40.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUP.ISABEL/JOAO PESSOA/P.ISABEL, PELA SEERVIDO-RA DA SEC. DE SAUDE, HELENA MARIA CARLOS GO-MES DE MELO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 16/04/2003 | 29.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, A SERVICO DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 16/04/2003 | 604.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO,PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, MES MARCO/2003, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 16/04/2003 | 1108.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOS-10 PLACA MNX-4386-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 16/04/2003 | 158.80 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO,PARA CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, MESDE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010618 | 17/04/2003 | 97656.16 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTARAM ESTUDANTEDE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE 17 DE FEVE-REIRO A 30 DE ABRIL DE 2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 17/04/2003 | 833.89 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA RESI-DENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,FATABR/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 17/04/2003 | 1845.38 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA PREFEITURA, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 17/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 17/04/2003 | 706.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2231 E 457-2325 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT:FEV E MAR/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 17/04/2003 | 274.08 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-23-26 DO FORUM MUNICIPAL, FAT: FEV E MAR/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 17/04/2003 | 228.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2244,DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 17/04/2003 | 1045.71 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA17/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 17/04/2003 | 1845.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS, PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 17/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 17/04/2003 | 53.38 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - ITRE FUNDO ESPECIAL, RETENCAO P/PASEP, CONFORMEDOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 17/04/2003 | 49.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 17/04/2003 | 30.00 | 00004658122448 | EDILSON GOMES LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO POSTO DO PACS DESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 17/04/2003 | 67.50 | 00000129589489 | DORIEDSON BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO POSTO DO PACS E FARMACIA BASICA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 17/04/2003 | 104.10 | 33530486003225 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2351 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT:FEV E MAR/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 19/04/2003 | 802.77 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMONA RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI,DA SEC. MUN. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0010758 | 21/04/2003 | 4077.15 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 27 CASAS POPULARES NA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO No. 0121925 -26/2001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - P.M.P.ISABEL/PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 21/04/2003 | 1767.80 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 22/04/2003 | 714.79 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FARM. BASICA | PAGAMENTO MENSALIDADE MES DE ABRIL/2003 FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 22/04/2003 | 630.00 | 00051831473453 | FLORENTINA FLORA DINIZ OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 09 DIARIAS, PARA A SECRETRAIA DEASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODOS 26 A 28/03 E08 A 16/04/2003, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 22/04/2003 | 120.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE CONSERTOS, LIMPEZAS E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, FEITOS EM 03(TRES) MIMEOGRAFOS MANUAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 23/04/2003 | 1007.80 | 00000000000000 | ADYLSON BATISTA DIAS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTU-DANTES QUE RESIDEM NA CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESDE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 23/04/2003 | 340.10 | 09173121000100 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 24/04/2003 | 5800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 24/04/2003 | 24900.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 24/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS-PB,VEI-CULO F-4000 PLACA JLJ-6442-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE AGRIC. IND. E COMERCIO, CONFOR-ME DCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 24/04/2003 | 295.00 | 09173121000100 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 24/04/2003 | 70.60 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 24/04/2003 | 461.06 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICI-PAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0010880 | 24/04/2003 | 240.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES (BARRO E AREIA) PARA OS SERVICOSDE CONSTRUCOES DE CASAS POPULARES NA ZONA UR-BANA DESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO No. 0121925-26/2001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/P.M.P.ISABEL/PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 24/04/2003 | 70.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 24/04/2003 | 165.50 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, SEQUI-LHOS, RAMINHOS, PAO DE QUEIJO, PARA CONSUMONA REUNIAO DO PPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 24/04/2003 | 57.50 | 09173121000100 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 24/04/2003 | 800.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PERIODO DE 12 A 16/04/2003, A SERVICO DO MUNICIPIO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CEPAM, SECESTADUAL DE SAUDE, PROJETO COOPERRAR, CAGEPA,VICE-GOVERNADORIA, ASSEMBLEIA E PB TUR, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 24/04/2003 | 2034.48 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | PAGAMENTO VEICULACAO DE PUBLICIDADE, REFEREN-TE AS APRESENTACOES ARTISTICAS NESTA CIDADE,DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 25/04/2003 | 654.69 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODODE APURACAO 31/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 25/04/2003 | 69.00 | 00035010452472 | PAULO CAETANO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO APONTAMEN-TO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, MES DE MARCO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 25/04/2003 | 301.16 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,FAT:03/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 25/04/2003 | 300.00 | 00049110713468 | DR. ADAO DOMINGOS GUIMARAES - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, NESTA COMARCA,DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 28/04/2003 | 515.75 | 01913454000116 | M. FRAZAO ùCIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 28/04/2003 | 343.05 | 01913454000116 | M. FRAZAO ùCIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 28/04/2003 | 173.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 29/04/2003 | 792.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 4.950 PAES PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 29/04/2003 | 2950.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE 118 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GESTAO PLENA, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0011037 | 29/04/2003 | 1336.95 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES(AREIA,BRITA,FERRO, ARAME), PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONAURBANA DESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO No.0121925-26/2001-CAIXA ECONOMICA FEDERAL/P. M.P.ISABEL/PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0011088 | 29/04/2003 | 5939.22 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 3.759 LITROS DE OLEODISEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKWAGEM, CACAMBA, MUCK E TRATORES DE PNEUS DASECRETARIA DE OBRA E URBANISMO, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 29/04/2003 | 44.89 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 29/04/2003 | 2454.55 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESDE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 29/04/2003 | 1938.56 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 12.116 PAES PARA CON-SUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MESES DE MARCO EABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 29/04/2003 | 2591.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS ECONDIMENTOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0011070 | 29/04/2003 | 1995.54 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.263 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2003, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA-DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 30/04/2003 | 328.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 2.050 PAES PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,DESTE MUNICIPIO, CONV. FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL E O BANCO DO BRASIL S.A., MES DE ABRIL2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 30/04/2003 | 1680.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 31 BOTIJOES DE GAS DE13 KGS E 05 CILINDROS 45 KGS, PARA CONSUMO EMESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/04/2003 | 575.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 30/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/04/2003 | 57075.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS - PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO- MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/04/2003 | 1337.00 | 99999999999999 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS -CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACA - FUNDEFREF. MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/04/2003 | 46398.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO - REF. MES DE ABRILDE 2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/04/2003 | 4680.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PRO-GRAMA DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA EDUCACAO MUNICIPAL, REF. MES DE ABRIL/2003, RECUR-SOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/04/2003 | 3.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON, DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/04/2003 | 575.03 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 30/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/04/2003 | 325.84 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/04/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 30/04/2003 | 660.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DEEVENTOS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 30/04/2003 | 460.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DEEVENTOS FESTIVOS DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/04/2003 | 9830.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MESDE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/04/2003 | 342.00 | 00000000000000 | GERUSA LUCIA GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA EAGRONOMIA, PELA EXECUCAO DE 27 UNIDADES HABI-TACIONAIS COM AREA DE 31,92 M2 CADA, NA ZONAURBANA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/04/2003 | 5884.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. MES DEABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/04/2003 | 37504.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/04/2003 | 2320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF.AOMES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0011100 | 30/04/2003 | 2775.84 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.156,6 LITROS DE GA-SOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/04/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGEMRNTO SEGURO OBRIGATORIO 2003 DO VEICULOAMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 30/04/2003 | 80.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52,63 LITROSDE OLEO DISEL PARA CONSUMO DO VEICULO CAMI-NHAO F-4000 QUE FICA A DISPOSICAO DO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 30/04/2003 | 240.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 30/04/2003 | 2180.94 | 00000000000000 | FRANKINERE CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF.AOPERIODO DE 28 DE MARCO A 24 DE ABRIL DE 2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 30/04/2003 | 1062.50 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFE-RENTE AO PERIODO DE 22 DE MARCO A 30 DE ABRILDE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/04/2003 | 320.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA GRIPE, PERIODO DE 10 A 12 DEABRIL DE 2003 E DIVULGACAO DE CIRCULACAO DOFUMACE, DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2003, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/04/2003 | 3598.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/04/2003 | 12237.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE ABRIL/03,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/04/2003 | 2401.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGAS E OUTROS | VENCIMENTOS DAS ODONTOLOGAS E AUXILIARES, REFAO MES DE ABRIL DE 2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/04/2003 | 33720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/04/2003 | 13440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/04/2003 | 600.00 | 00051831473453 | FLORENTINA FLORA DINIZ OLIVEIRA | PAGAMENTO 06/12 AVOS DO 13 SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2002, DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/04/2003 | 4442.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REF. MES DEABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, REF. MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/04/2003 | 5200.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRIC. INDUSTRIA E COMERCIO,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 02/05/2003 | 220.00 | 00005448154409 | PAULIANA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA ERECUPERACAO DE 02 CISTERNAS DE PLACAS NO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 02/05/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES P.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTOS AJUDAS CONDECIDAS POR ESTA PREFEI-TURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 02/05/2003 | 180.00 | 00088452697449 | ROBERIO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO 09 DIARIAS COM HOSPEDAGEM E ALIMEN-TACAO FEITAS NA POUSADA SANTA FELICIDADE, COMOS CAPACITADORES DO PETI, MES DE MARCO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 02/05/2003 | 104.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LETREIROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 02/05/2003 | 815.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS NOVEICULO D-20 PLACA HZC-9820-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,02VIAGENS A CIDADE DO RECIFE-PE E 01 VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 02/05/2003 | 2423.00 | 33781055001611 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 02/05/2003 | 6433.10 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIR.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATE-TIAL PENSO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 02/05/2003 | 975.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIR.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA COMPRA DE 15 TENSIOMETROS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0011479 | 02/05/2003 | 2260.05 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLO-GICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0011487 | 02/05/2003 | 752.33 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 02/05/2003 | 2007.00 | 00394502007157 | LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0011509 | 02/05/2003 | 780.70 | 04148319000110 | DENTAL SERRA MAT. E MEDICAMENTOS ODONTOL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0011517 | 02/05/2003 | 1047.10 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0011525 | 02/05/2003 | 1262.13 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE EXPEDIENTE/LIMPEZA, PARA AS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 02/05/2003 | 209.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DOS POSTOS MU-NICIPAIS DE SAUDE, FARMACIA BASICA, CENTRO DEFISIOTERAPIA DESTA CIDADE, FAT: ABRIL/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 02/05/2003 | 276.13 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS POSTOS DE SAUDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA,FARMACIA BASICA, SEC. DE SAUDE, CASA DO ERI,FAT: ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 02/05/2003 | 635.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2481 E 457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, FAT: MARCO E ABRIL/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 02/05/2003 | 165.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DO CALENDARIO DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE EM IDOSOS NESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 09 A 26 DE ABRILD E 03,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 02/05/2003 | 330.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 03 CONSULTAS NEUTOLOGICAS E 03 EXA-MES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES EN-CAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 02/05/2003 | 800.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GCM -0087-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, SENDO 02A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO SE-CRETARIO E SERVIDORES PARA PARTICIPACAO CON-GRESSO DE SEC. MUNICIPAIS DA PARAIBA E REU-NIAO DA CIB/E, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 02/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | DR. CICERO ANTAS CORDEIRO | PAGAMENTO DE 04 PLANTOES MEDICOS DO PACS DES-TE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2003, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 02/05/2003 | 300.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/03RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 02/05/2003 | 240.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DEI.E.C. -INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 02/05/2003 | 250.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXA PLACAKFE-3293-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 02/05/2003 | 240.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEREN-CIA DOS CADASTROS DO CADSUS DO GOVERNO FEDE -RAL PARA A SEC. DE SAUDE, MES DE ABRIL/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 02/05/2003 | 240.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 02/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA POR UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 02/05/2003 | 270.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoKGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO ESF NO PERIODO DE 01 A 11/04/2003,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 02/05/2003 | 90.00 | 00003253094421 | RHIANA KARLA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO 03 DIARIAS, PARA ENFERMEIRA DA SEC.DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PERIODO DE 09 A 11/04/2003, A FIM DE PARTICIPARDEREUNIAO TECNICA PARA DISCUSSAO DA OPERACIO-NALIZACAO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA BOLSA ALIMENTACAO E SISVAN/SBA, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 02/05/2003 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISOR-TECNICO AMBULATORIAL DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 02/05/2003 | 2500.00 | 00078838673420 | DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -AUDITOR EMISSOR DE AIHS, AUTORIZADOR DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS E REVISAO TECNICA DAS CON-TAS AMBULATORIAIS, REF. 1a. E 2a. QUINZENASDE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 02/05/2003 | 500.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DAS CASAS POPULARES, OBJETO DE CONVENIOFIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL E A F.N.S, MESDE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 02/05/2003 | 128.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOSVEICULOS CAMINHAO CACAMBA, PIPA E TRATOR DEPNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MESDE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 02/05/2003 | 357.00 | 00016102606434 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOSE MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR E CAMINHAOPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 02/05/2003 | 240.00 | 00005448154409 | PAULIANA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CEMITERIOMUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO AO COVEIRO, MES DEABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 02/05/2003 | 200.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, REF. MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 02/05/2003 | 606.46 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 83-9986-5834, 83-9979-2920 DO GABINETE DO PREFEITOFAT:FEV/MAR/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 02/05/2003 | 60.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO VEICULACAO DE AVISOS DO GABINETE DOPREFEITO, MES DE ABRIL/2003, CONFOEME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 02/05/2003 | 420.00 | 00058213325400 | FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA | PAGAMENTO DE 14 DIARIAS, PARA MOTORISTA DOVEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO, EM DI-VERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 02/05/2003 | 110.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKMA-6773-PB, PARA A CIDADE DE TABIRA-PE E AL-GUMAS CORRIDAS DE TAXI DENTRO DA CIDADE, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRILDE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 02/05/2003 | 1340.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS NOVEICULO D-20 PLACA KGW-4043-PE, A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO, SENDO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 VIAGENS A CIDADE DETRIUNFO-PE E 01 VIAGEM A CIDADE DE SANTO ALEIXO-PE, MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 02/05/2003 | 46.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PRE-FEITO - SETOR DE COMPRAS, MES DE ABRIL/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 02/05/2003 | 285.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU -9796-PE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,PARA AS CIDADES DE FLORES-PE, ST. TRINCHEIRAS,POV. LAGOA DA CRUZ E ITAPORANGA-PE, MES ABRIL2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 02/05/2003 | 30.00 | 00050108972453 | MARIA REJANE MELO FREITAS BARRETO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CHEFE DO SETORDE COMPRAS DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADEDE PATOS-PB, A SERVICO, DIA 05/05/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 02/05/2003 | 41.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DEFINANCAS, FAT: MARCO E ABRIL/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 02/05/2003 | 400.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, TRANSPOR-TANDO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO INSS, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA,NOMES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 02/05/2003 | 210.00 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 KGS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 02/05/2003 | 120.00 | 00005448154409 | PAULIANA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PIRES DINIZ, NO SITIO ENTREMONTEDESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 02/05/2003 | 383.69 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS FAT: ABRIL/2003,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA-DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 02/05/2003 | 150.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO 15 CAMISAS PARA DISTRIBUICAO COMCRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOS TERMOS DO CONV. FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNI-CIPAL E O BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 02/05/2003 | 240.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODO GRAMADO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES IN-TERNAS E EXTERNAS DO ESTADIO MUNICIPAL O GON-ZAGAO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 02/05/2003 | 127.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKIJ-4598-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO NASESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 02/05/2003 | 100.00 | 00005448154409 | PAULIANA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PA-RA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. CABECADO PORCO DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2003,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 02/05/2003 | 56.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 28 ENCADERNACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 02/05/2003 | 318.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO GOL TA-XI PLACA MMP-3400-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, SENDO 01 A CIDADE DE PATOS-PB EOUTRAS CORRIDAS DENTRO DA CIDADE, MES ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 02/05/2003 | 180.00 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NO CONSERTO DE 12 PORTAS DE MADEIRA, NASESCOLASW DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/05/2003 | 50.00 | 00016807789866 | ISALTINA LEONORA DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO ST.NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, REF. MESDE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 02/05/2003 | 200.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 02/05/2003 | 230.00 | 00020326254404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO APRESENTACAO DA BANDA ESTRELA MUSI-CAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DOARRAIAL LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 02/05/2003 | 230.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA, NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE 09 ESTAN-TES ABERTAS PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECADA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO E REFORMADE CARTEIRAS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOBREIRA NO ST. GAVIAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 02/05/2003 | 230.00 | 00085407054434 | GIVANILDO RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE ABRIL/2003,CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 02/05/2003 | 180.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | PAGAMENTO TAXA DE INSCRICAO DO FORUM NACIONALDOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO PE-RIODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2003, NA CIDADEDE BRASILIA-DF, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 02/05/2003 | 1181.35 | 00319361000103 | PADRAO TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE 01 PACOTE PARA O FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO,REALIZADO PELA UNDIME, QUE ACONTECERA NO PE-RIODO DE 07 A 09/05/2003, NA CIDADE DE BRASI-LIA-DF, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, SENHO-RA SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 02/05/2003 | 420.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, PARA DESPESAS DA SECDE EDUCACAO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PERIODOS DE 27/04 A 01/05 E 06 A 10/05/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO VI CONGRESSOESTADUAL DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA E DO FORUMNACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA-CAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 05/05/2003 | 198.39 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA OS COMPONENTES DO CURSINHO -PRE-VESTIBULAR DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 05/05/2003 | 470.00 | 04401687000128 | ENELMA LUCIA CARVALHO NUNES SIMPLES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS E BOLAPARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM EQUIPES DE FU-TEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 05/05/2003 | 1667.98 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DETUBOS DE 150 MMTIJOLOS COMUM E FERRO 3/8, PARA SERVICOS DERECUPERACAO DE ESGOTOS NO JARDIM KARLOTA NES-TA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 05/05/2003 | 1200.00 | 00035896809468 | JOSE TIBURTINO NETO | PAGAMENTO DE 03 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO PLACA QFQ-1968-PB, A SERVICODA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARAREALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADERECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 05/05/2003 | 181.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS DEONIBUS E CORRIDAS DE TAXI, EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PELO SECRETARIO MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 05/05/2003 | 700.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES ESPE-CIALIZADOS NAQUELA CIDADE, MES DE ABRIL/2003,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 05/05/2003 | 240.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DESAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE ABRIL/2003, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 05/05/2003 | 240.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 05/05/2003 | 1344.00 | 00090746376472 | .DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 101 EXAMESMEDICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPALM DE SAUDE,NOMES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 05/05/2003 | 7704.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 06/05/2003 | 630.00 | 00046056718468 | EDIVALDO GAMBARRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAOELETRICA DE 07 POSTES PARA O RAMAL TELEFONICOTIPO ORELHAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 06/05/2003 | 390.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 26 FARDAS PARA OS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 06/05/2003 | 280.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PERIODO DE 13 A 16/05/2003, A FIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO DA CIBIE, COPASEMS, PE-GAR MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, SAUDEMENTAL E BEMFAM, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 06/05/2003 | 60.00 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | PAGAMENTO DIARIAS PARA MEDICA DA SEC. DE SAU-DE, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 06 E07/04/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SO-BRE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA DENGUE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 06/05/2003 | 60.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO 02 DIARIAS, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 06 E 07/04/2003,PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DIAGNOSTICO ETRATAMENTO DA DENGUE, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 06/05/2003 | 60.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 06 E 07/05/03,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DIAGNOSTI-CO E TRATAMENTO DA DENGUE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 06/05/2003 | 60.00 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 06 E 07/04/03,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DIAGNOSTI-CO E TRATAMENTO DA DENGUE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 06/05/2003 | 240.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 06 DIARIAS, PARA MEDICO DA SEC. DESAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PERIODO DE 21 A 27/04/2003, A FIM DE PARTICI-PAR DO XIII CURSO EM PEDIATRIA - AIDPI - ATENCAO INTEGRADA AS DOENCAS PREVALENTES NA INFANCIA, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 06/05/2003 | 60.00 | 00013169238434 | SAVANA OLIVEIRA HENRIQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 28 E 29/04/03,A FIM DE PARTICIPAR DO REPASSE DO ERI, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 06/05/2003 | 180.00 | 00090545753449 | LUZIMERE DE SOUSA FERRAZ | PAGAMENTO 06 DIARIAS, PARA DESPESAS DA ENFERMEIRA DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 21 A 27/04/2003, AFIM DE PARTICIPAR DO XIII CURSO EM PEDIATRIAAIDPI - ATENCAO INTEGRADA AS DOENCAS PREVALENTES NA INFANCIA, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 06/05/2003 | 270.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 09 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIA-GENS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,DO VEICULO AMBULANCIA. NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 06/05/2003 | 165.00 | 00051755629400 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, PARA MOTORISTA DASECRETARIA DE SAUDE, DO VEICULO AMBULANCIA,NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 06/05/2003 | 780.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO DE 25 DIARIAS, PARA MOTORISTA VEI-CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2003,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 06/05/2003 | 1000.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA EM 100 EXAMES PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 06/05/2003 | 190.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO 04 VIAGENS P.ISABEL/ST.LAGOA DE SAOJOAO, 01 ST. TRINCHEIRAS E 05 P/POV. LAGOA DACRUZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DEABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 06/05/2003 | 750.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO ATENDIMENTO APACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NOMES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 06/05/2003 | 105.60 | 00035896809468 | JOSE TIBURTINO NETO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE IMPOSTO COBRADO INDEVIDAMENTE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 06/05/2003 | 1000.00 | 00016102606434 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 06/05/2003 | 1000.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB,04 VIAGENS P.ISABEL/ST.CACHOEIRA DE MINAS, NOVEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 06/05/2003 | 2584.50 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.081,38 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SEC. DE SAUDE MUNI-CIPAL, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0012424 | 06/05/2003 | 4475.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS FX880 E 05 ARQUIVOS EM ACO COM 04/GAVETAS, PARAA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 06/05/2003 | 79.50 | 04256649000129 | PANIFICADORA DINIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJOS, PRE -SUNTOS E PAES PARA LANCHES DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 06/05/2003 | 2584.50 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.081,38 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 06/05/2003 | 978.50 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 627,245 LITROS DE DIESEL COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACAMNX-4386-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEI-TO, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 07/05/2003 | 105.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPO-SICAO PARA VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 07/05/2003 | 421.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PBM A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 07/05/2003 | 550.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAP. UNIVERSAL LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE CONFECCAO DE 5.000 FI-CHAS ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0012441 | 07/05/2003 | 552.30 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS, MA-TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 08/05/2003 | 180.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 06 DIARIAS, PARA O TECNICO DE INFORMATICA DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 11 A 17/05/2003A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SINAN-W,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 08/05/2003 | 35.50 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DUASPASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB REALIZADA PELO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 08/05/2003 | 180.00 | 00067530788434 | STELLA CARMEM DE ALENCAR XAVIER LEITE | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PERIODO DE 11 A 17/05/2003, A FIMDE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SINAN-W, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 08/05/2003 | 65.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CARREGAMENTO DE 01 CARRADA DE AREIA FINA PARA OS SERVI-COS DE REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 08/05/2003 | 250.00 | 00079015700400 | CLEVANE LEANDRO FRANCA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PSF DO BAIRRO MATADOURO,DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 08/05/2003 | 138.00 | 00013169238434 | SAVANA OLIVEIRA HENRIQUES DE SOUSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SERVIDORA-FISIOTERAPEUTA DA SEC. DE SAUDE, MES ABRIL2003 EM VIAGEM A SERVICO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 08/05/2003 | 69.60 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 116 LITROS BO-VINO PARA A CASA DE RESIDENCIA DOS ESTAGIARIODO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, PERIODO DE 11/03 A 07/05/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFOEME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 08/05/2003 | 725.00 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO NO PSF - DO BAIRRO MAIA NESTA CIDA-DE, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 08/05/2003 | 255.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOSE MONTAGEM DA COZINHA DO PSF - DO CENTRO DACIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 08/05/2003 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV/SMS, DURANTE O MESDE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 08/05/2003 | 103.50 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DE SERVIDORA DA SEC. MUNI-CIPAL DE SAude, MES DE ABRIL/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 08/05/2003 | 470.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PSF DO ARRAIAL LAGOA DESAO JOAO DESTE MUNICIPIO, COMO ENFERMEIRA,MESDE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 08/05/2003 | 490.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPO-SICAO PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 08/05/2003 | 206.10 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA OBRASE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 08/05/2003 | 267.25 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 BOLAS E 01PAR DE REDES PARA FUTEBOL DE CAMPO, PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 08/05/2003 | 200.00 | 00001947681478 | MARILENE GERALDA SIGISMUNDO | PAGAMENTO SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 08/05/2003 | 39.80 | 00401825000118 | KAROL COMNSTRUCOES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DIVERSOS PARA A CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 09/05/2003 | 3662.69 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 09/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 09/05/2003 | 9645.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 09/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 09/05/2003 | 7758.11 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE ABRIL/2003 -SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO - MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 09/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CONSED - CONS.NACIONAL DE SEC. EDUCACAO | PAGAMENTO INSCRICAO DE ASSINATURA DA REVISTA GESTAO EM REDE/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 09/05/2003 | 1056.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA, FOLPAG DO MES DE ABRIL/2003 -SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 09/05/2003 | 3662.68 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 09/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 09/05/2003 | 2075.52 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA09/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 09/05/2003 | 9645.39 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 09/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 09/05/2003 | 2459.94 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE ABRIL/2003 -SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 09/05/2003 | 13.00 | 11408481000195 | CARIMBOS E BRINDES CENTRAL | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 CARIMBO CNPJ -DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 09/05/2003 | 831.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE ABRIL/2003 -SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 09/05/2003 | 11.70 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 9,00 METROS DETECIDOS(RETALHOS) PARA A SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 09/05/2003 | 733.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE ABRIL/2003 -SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC.IND.COMERCIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 09/05/2003 | 1188.97 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE ABRIL/2003 -SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 09/05/2003 | 15.00 | 09178229000195 | MARIA LOPES DE ABRANTES - CASA ABRANTES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 METROS TECIDOS MORIM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 09/05/2003 | 250.00 | 00000952373483 | BRUNO HERBERTO DE F. SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PELA SECRETARIA DE SAUDE, PA-RA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPI-TAIS DA QUELA CIDADE, MES DE ABRIL/2003, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 09/05/2003 | 12686.39 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE ABRIL/2003,SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - FMS E PAB, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 12/05/2003 | 1800.00 | 00027320303841 | FABIANO HENRIQUES NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DR.ARROJADO LISBOA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAUDE,REFAO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2003, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 12/05/2003 | 900.00 | 00027672956434 | JOSE VICENTE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA FREIMANOEL CARNEIRO LEAO, NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES COMDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. PERIODO ABRIL/DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 12/05/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | MARIA CLENILDA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NARUA PROFESSOR ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 12/05/2003 | 560.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | PAGAMENTO DE 14 CONSULTAS E EXAMES DE ELETRO-ENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 12/05/2003 | 110.00 | 04256649000129 | PANIFICADORA DINIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 550 PAES PARACONSUMO DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SECMUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE 06/03 A 30/04/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 12/05/2003 | 56.00 | 00001846486459 | ADEILDA ROSA DE SANTANA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CRECHE DO POV.LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 12/05/2003 | 300.00 | 00081860935400 | SERGIO DOUGLAS ANDRADE LIRA | PAGAMENTO 10 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC.EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PERIODO DE 14 A 24/04/2003, A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO PARA O PROGRAMA NACIO-NAL DO LIVRO DIDATICO, RECURSOS FUNDEF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 12/05/2003 | 270.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO 09 DIARIAS, PARA ASSESSORA TECNICADA SEC. DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 01 A 11/04/2003, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA DESCEN-TRALIZACAO DA MERENDA ESCOLAR,RECURSOS FUNDEFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 12/05/2003 | 500.00 | 00075930439400 | ROSEANE DE MELO FREITAS NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NUM TOTAL DE 30 HORAS, DIAS 29 E30 DE MARCO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 12/05/2003 | 80.00 | 00068879512404 | MANOEL CANDIDO SOARES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFRANCISCO PEDRO DA SILVA - BAIRRO SEBASTIAOMEDEIROS NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHEV DAQUELA COMUNIDADE, REF. MES DE ABRIL/2003,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 12/05/2003 | 247.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FATURAMENTO ABR/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 12/05/2003 | 32.35 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DE CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,FAT: ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 12/05/2003 | 27.91 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE PROVEDOR DA INTERNET DASEC. EDUCACAO, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 12/05/2003 | 496.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2481-DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, FAT:MAR E ABR/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 12/05/2003 | 463.60 | 09255936000138 | PANIFICADORA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA CON-SUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 12/05/2003 | 984.18 | 00000000000000 | ADYLSON BATISTA DIAS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINCANCEIRA CONCEDIDA POR ES-TA PREFEITURA, PARA AQUISICAO DOS VALES TRANSPORTES DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM NA CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA O MES DE MAIO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 12/05/2003 | 2448.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE 08FUROS E 93 SACOS DE CIMENTO, PARA OS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO No. 01219-25-26/2001-PROGRAMA MORAR MELHOR/P.M.P.ISABELCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 12/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA JLJ-6442-PB, A SERVICO DA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIO DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 12/05/2003 | 38.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 COOLER PARA OCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 12/05/2003 | 391.88 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICA-COES, REGISTRO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 12/05/2003 | 208.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2241-DA SEC. DE FINANCAS, FAT: MARCO E ABRIL/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 12/05/2003 | 18.57 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 12/05/2003 | 1600.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO 08 DIARIAS, PARA O PREFEITO MUNICI-PAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 04 A 11/05/2003, A SERVICO DO MUNICIPIO, P/SEC.ESTADUAL DE SAUDE,CEPAM,PBTUR,ESC.SOLON BENEVIDES,CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REU-NIAO COM GOVERNADOR, TCE-PB, CAGEPA, TIM E NOPROJETO COOPERAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 12/05/2003 | 240.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIADE EDUCACAO, COMO CAPACITADORA NA FORMACAOCONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 60 HORAS, DIAS29 E 30/03/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00042665213400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 60 HORAS, NOS DIAS29 E 20/03/2003 E 03 E 04/05/2003, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 13/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA DIRETORA DE DI-VISAO DA SEC. EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 27 A 30/04/2003A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS FORMACAODE EDUCADORES PARA O PROGRAMA ESCREVENDO O FUTURO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 13/05/2003 | 60.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA PROFESSORA DASEC. DE EDUCACAO, PARA VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA-PB, DIAS 27 A 30/04/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE FORMACAO DE EDUCADORESPARA O PROGRAMA ESCREVENDO O FUTURO, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 13/05/2003 | 60.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM EM VEICULODA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO OS PROFES-SORES PARA JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA ES-CREVENDO O FUTURO, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 13/05/2003 | 420.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES E OUTROS | PAZGAMENTOS DE 02 DIARIAS, PARA OS PROFESSOREMONICA MARIA ANDRELINO LOPES, MARIA APARECIDADE MELO P.SILVA, LUCIVANIA ALVES DOS SANTOS,SINEIDE ANANIAS DE MEDEIROS, MARLENE BARBOSADE ARAUJO, MARIA DO SOCORRO DE MELO SILVA eROSEANE DE MELO FREITAS, PARA PARTICIPAREM DETREINAMENTO FORMACAO DE EDUCADORES P/PROG.ES-CREVENDO PARA O FUTURO, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 13/05/2003 | 177.66 | 08888968000108 | I P S E R M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO IPM - PREVIDENCIA MUNICIPAL PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE ABRIL/2003 -PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 13/05/2003 | 4501.67 | 08888968000108 | I P S E R M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO IPM - PREVIDENCIA MUNICIPAL -SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO - FUNDEF = FOLPAG DOMES DE ABRIL/2003 - PARTE DA EMPRESA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 13/05/2003 | 2560.44 | 08888968000108 | I P S E R M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO IPM - PREVIDENCIA MUNICIPAL -PARTE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE ABRIL/2003 -SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 13/05/2003 | 480.00 | 08888968000108 | I P S E R M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO IPM - PREVIDENCIA MUNICIPAL -PARTE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE ABRIL/2003 -SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 13/05/2003 | 155.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DEMONSTRATIVO PAGAMENTO 2 VIAS PARA A SECRETARIA FINANCAS MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 13/05/2003 | 16.40 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENVELOPES, CA-NETAS E CLIPS PARA A SECRETARIA DE FINANCASDO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 13/05/2003 | 219.00 | 08888968000108 | I P S E R M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO IPM - PREVIDENCIA MUNICIPAL -PARTE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE ABRIL - SER-VIDORES DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 13/05/2003 | 170.89 | 08888968000108 | I P S E R M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO IPM - PREVIDENCIA MUNICIPAL -PARTE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE ABRIL/2003 -SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC.IND.COMERCIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 13/05/2003 | 28.20 | 08888968000108 | I P S E R M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO IPM - PREVIDENCIA MUNICIPAL -PARTE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE ABRIL/2003 -SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 13/05/2003 | 3576.00 | 00000000000000 | JOSE FREIRE E OUTROS | PAGAMENTO AOS PEDREIROS, PELOS SERVICOS CONS-TRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA DES-TA CIDADE, RECURSOS DO CONTRATO No. 0121925-2001-CEF/P.M.P.ISABEL-PB/PROGRAMA MORAR ME-LHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 13/05/2003 | 3115.30 | 08888968000108 | I P S E R M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO IPM - PREVIDENCIA MUNICIPAL -SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - PARTEDA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 13/05/2003 | 402.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA OPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 RESMAS DE PAPELOFICIO A-9 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 13/05/2003 | 1392.88 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 13/05/2003 | 1306.24 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMONA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MAIO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 13/05/2003 | 480.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTI-FICIOS E GIRANDOLAS DESTINADOS AOS FESTEJOSCARNAVALESCOS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 60 HORAS, NOS DIAS 29 E 30/04/2003 E03 E 04/05/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 13/05/2003 | 250.00 | 00058212558487 | NEUMA MARIA ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO CAPACITADORA NA FOMRCACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL -DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 15 HORAS, DIA03 DE MAIO DE 2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA M.P. SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NUM TO-TAL DE 60 HORAS, NOS DIAS 29 E 30/03/2003 E03 E 04/05/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00092927874468 | ROSILDA CAMPOS DOS SANTOS MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 60 HORAS, DIAS 29 E 30/03/2003 E 03 E04/05/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00059252898468 | MARIA LUCI BARBOSA ALEXANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 60 HORAS, DIAS 2930/03/2003 E 03 E 04/05/2003, RECURSOS FUNDEFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 60 HORAS, NOS DIAS 29,30/03/2003 E 03E 04/05/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 13/05/2003 | 970.00 | 00000000000000 | ADEMIR MONTEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 44 DIAS DESERVICOS NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DA SILVA NO ST. SERRI-NHA DOS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 13/05/2003 | 970.00 | 00049109499415 | ONOFRE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE 44 DIAS DE SERVICOS,NACONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTO-NIO BEZERRA DA SILVA, ST. SERRINHA DOS DEZER-RA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 13/05/2003 | 200.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS.LIMPEZAS E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM FEITOS EMCINCO MIMEOGRAFOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 13/05/2003 | 312.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E PAPEL OFIXIO PARA A PROCURADORIA JURI-DICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 13/05/2003 | 120.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAP. UNIVERSAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 20 BLOCOS REQUISICAO DEEXAMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 13/05/2003 | 120.00 | 00019494564472 | VALDEMIR FLORENTINO DE LUCENA | PAGAMENTO GRATIFICACAO DE INCENTIVO POR SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MES DEABRIL/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 13/05/2003 | 300.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COCAV DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 13/05/2003 | 150.00 | 00036473243453 | MARIA LUCIENE DANIEL DE FREITAS MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DOMUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 13/05/2003 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 13/05/2003 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO NOPSF DOS BAIRROS MAIA E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 13/05/2003 | 85.20 | 08888968000108 | I P S E R M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO I.P.M - INSTITUTO DE PREVIDENCIAPARTE DA EMPRESA, FOLPAG DO MES DE ABRIL/2003SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 13/05/2003 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0013455 | 13/05/2003 | 382.60 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CXS DE MA-TERGAN INJETAVEL 1,5 ML C/AMP. PARA AS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0013463 | 14/05/2003 | 4252.13 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 14/05/2003 | 30.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, DIAS 16 E 17/03/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 14/05/2003 | 3400.00 | 03565841000134 | PRONAP - PROG. NACIONAL PEDAGOGICO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COLECAO DE JOGOSDIDATICOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 14/05/2003 | 850.00 | 03565841000134 | PRONAP - PROG. NACIONAL PEDAGOGICO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 COLECAO DE JOGOS DIDATICOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS PROGRAMA PETI, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 14/05/2003 | 782.65 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO DETONNER E 01 CILINDRO P/COPIADORA DA SEC. DEFINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 14/05/2003 | 53.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DO SEC. DA JUNTA DE SERVI-CO MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA A DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, MES ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 14/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA O FORUM MUNICIPALDE ACORDO COM CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO C/ESTA PREFEITURA, REF. MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 14/05/2003 | 1707.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO A SERVIDORES MUNICIPAIS, MES DE ABRIL/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 14/05/2003 | 3400.00 | 03565841000134 | PRONAP - PROG. NACIONAL PEDAGOGICO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 COLECOES DE JOGOS DIDATICOS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMA PAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 14/05/2003 | 400.00 | 00046056718468 | EDIVALDO GAMBARRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE CONSERTOS DA INSTALACAO ELETRICA DOS PREDIODA ETAPI ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA -CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 14/05/2003 | 160.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS-PB, NOVEICULO GOL PLACA MMP-3400-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DOVII FORUM DA UNDIME, RECURSOS MDE, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 15/05/2003 | 180.00 | 00002063733414 | ROMERO MARQUES | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACAKHR-1748,TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ST. MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS PARA TREINAMENTO PROFORMACAO EM PRINCESA ISABEL, MES DE JANEIRO/2003RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 15/05/2003 | 140.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO 02 DIARIAS, PARA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCACAO NAQUELA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 15/05/2003 | 120.00 | 00075546540478 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AAULAS DE REFORCO REALIZADAS NA CRECHE MUNICI-PAL UNIDADE II - MATADOURO NESTA CIDADE, PE-RIO DE 01/04/2003 A 15/04/2003, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 15/05/2003 | 440.00 | 00004889128492 | EDILSON JACO DOS SANTOS | PAGAMENTO 60 DIAS DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOSALBERTO MEDEIROS D. SOBREIRA, MESES DE MARCO/ABRIL/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 15/05/2003 | 1255.31 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS, FILMAGENS E REVELACOES DE FILMESFOTOGRAFICOS REF. AOS PROJETOS PEDAGOGICOS DASEC. DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 15/05/2003 | 1410.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFG-0770-PB, NO TRANSPORTE DE 15 ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SI. CARNEIRO DOS MEDEIROS VIA SA-CO DOS LOUROS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DA CIDADE DE P.ISABEL-PB, PERIODODE 17 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL/2003, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0013668 | 15/05/2003 | 7305.35 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE/MERENDAESCOLAS/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 15/05/2003 | 440.00 | 00080493564420 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE I -DO CENTRO DA CIDADE, PERIODO DE 18/03/2003 A 18/05/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 15/05/2003 | 240.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAODA GFIP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MESDE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 15/05/2003 | 300.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA -PB NO VEICULO D-20 PLACA KHG-4737-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CORRENTE MES,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 15/05/2003 | 839.49 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURA-CAO ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 15/05/2003 | 92.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE 15 CHAVES FOTO ELET DA SEC. DEOBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 15/05/2003 | 80.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E IGNICAO DOCAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MU-NICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 15/05/2003 | 1350.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS - MARIA LUCIA S. OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 OCULOS DEGRA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 15/05/2003 | 80.00 | 00035896809468 | JOSE TIBURTINO NETO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/TABIRA-PE, NOVEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MUK-6468-AL, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE (VIG.SANIRTARIA), NOTRANSPORTE DE ANIMAIS, RECURSOS FMS/PAB, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 16/05/2003 | 178.00 | 00045685150415 | MANOEL JORGE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPSF DO BAIRRO DO MATADOURO NESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 16/05/2003 | 357.50 | 00068423586472 | EDSON CARLOS SILVA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOACUDE IBIAPINA, NO PERIODO DE 08 A 16/05/2003RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 16/05/2003 | 357.50 | 00025179640415 | ANTONIO DE SOUSA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOACUDE INIAPINA NESTA CIDADE, PERIODO DE 08 A16 DE MAIO DE 2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR=ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 16/05/2003 | 357.50 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOACUDE IBIAPINA NESTA CIDADE, PERIODO DE 08 A16/05/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 16/05/2003 | 357.50 | 00022355715149 | ZENILDO MARCELINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOACUDE IBIAPINA NESTA CIDADE, PERIODO DE 08 A16/05/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 16/05/2003 | 100.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO YAMAHA PLA-CAS KFE-3293-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2003, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 16/05/2003 | 230.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,SENDO 05 PARA ST. LAGOA DE SAO JOAO, 01 PARA ST.TRINCHEIRAS E 04 PARA POV. LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 16/05/2003 | 1050.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoGCM-0087-BA, SENDO 02 PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB E 10 VIAGENS PARA A ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, CORRENTE MES, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 16/05/2003 | 930.42 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OU-TROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETA-RIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 16/05/2003 | 201.65 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARACONSUMO NO CONSEHO TUTELAR DA CRIANCA E DO A-DOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MESES DE FEV/MAR/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 16/05/2003 | 182.00 | 00002592057455 | ANTONIO PEDRO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EROCO DE MATOS NOS TERRENOS DA ETAPI NESTA MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 16/05/2003 | 1004.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 LONGARINA SECRET. 01IMPRESSORA HP 3420 DESKJET, 01 MESA RACK PAN-DIM, 01 APARELHO TELEFONE INTELBRAS, 01 PERFURADOR GRANDE E 01 CONJ. CADEIRAS LONG. 3 LUGARES PARA A SALA DA COMISSAO DE LICITACAO DES-TA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 16/05/2003 | 50.00 | 00000129547484 | LUCIANA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS DIAS 05,06,07,08/05/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 19/05/2003 | 1271.65 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE UR-BANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 19/05/2003 | 960.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM-1288-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, TRANSPORTANDO VACINADORES PARA A ZONARURAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DEVACINACAO DO ISODO, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 19/05/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO/2003 DO VEICULOAMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 19/05/2003 | 50.00 | 00002593565497 | GERVANO PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI PLACAMMT-2285-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARAOS SITIOS ENTREMONTES E LAVANDEIRA, DURANTE ACAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO, REC.FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 19/05/2003 | 38771.44 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AIHS E ATENDIMENTGO AMBULATORIAL PARA O HOSP REGIONAL DE P.ISABEL, COMPETENCIAABRIL/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 19/05/2003 | 9689.91 | 09063041000100 | SOC. ASSIST.HOSPITALAR-HOSP.S.V.PAULO | PAGAMENTO AIHS E ATENDIMENTO AMBULAMTORIAL PARA O HSOP. SAO VICENTE DE PAULO, COMPETENCIAABRIL/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 19/05/2003 | 50.00 | 00069701687434 | EDIVALDO BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI PLACAPLACA MMT-2285-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACI-NACAO DO IDOSO, PARA OS STS. ALEGRE E JARAMA-TAIA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 19/05/2003 | 749.81 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 20/05/2003 | 350.00 | 00042450152415 | PEGASUS COMUNICACAO VISUAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE PADRONIZACAO EM ADESIVO REFLE-TIVO PARA O VEICULO VOLKSWAGEM MODELO PARATIAMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 20/05/2003 | 638.00 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIADOS ESTAGIARIOS DO ERI DA SEC. DE SAUDE, MESDE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 20/05/2003 | 1870.34 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FARM. BASICA | PAGAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AMES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 20/05/2003 | 1634.49 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 20/05/2003 | 431.60 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIA DOSESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 20/05/2003 | 1025.60 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERROS 1/4,BRITA No. 2T5 E BRITA No. 38, PARA OS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, RECURSOS DO CONTRATO No. 0121925-2001-CEF-P.M.P.ISABEL-PB/PROGRAMA MORARMELHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 20/05/2003 | 176.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA -RIA PARA VEICULOS E TRATORES DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, MESES DE MAR-CO E ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 20/05/2003 | 49.00 | 00016102088468 | GERALDO FRANKLIN LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, JUNTA DO CABECOTE E CEBOLA DO OLEO DO CAMINHAO CACAMBA -DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 20/05/2003 | 304.00 | 00092941958487 | MARCILEIDE MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, NO PREENCHIMENTO DO CADASTROSEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 20/05/2003 | 304.00 | 00003992421473 | IVONE CARNEIRO PINTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, NO PREENCHIMENTO DO CADASTROSEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 20/05/2003 | 672.50 | 00014408409898 | DAVID LEANDRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA OS MONITORES DO SEGURO SAFRAE PESSOAL QUE TRABALHOU NA RECUPERACAO DE ES-TRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MES DE MAI2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 20/05/2003 | 350.00 | 00051831473453 | FLORENTINA FLORA DINIZ OLIVEIRA | PAGAMENTO 05 DIARIAS, PARA A SECRETARIA AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 06 A13/05/2003, A SERVICO, A SETRAS,LEVAR DOCUMENTOS DO PETI, PLANEJAMENTO DA SETRAS,P/VERIFI-CAR RECURSOS AGENTES JOVENS, REUNIAO CASA DOESTUDANTE, COMPRAR MATERIAIS ESPORTIVOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 20/05/2003 | 77.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2351,DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, FAT:. MAR E ABR/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 20/05/2003 | 39.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKMA-6773-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SO-CIAL, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 20/05/2003 | 180.00 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9986-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: ABR/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 20/05/2003 | 737.58 | 33000118001221 | TELEMAR E EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO TELEFONICO DAS LINHA457-2231 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: MAR EABR/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 20/05/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS. EM PLANEJ. E ADM. MUNICP.LTD | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE ABRIL/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 20/05/2003 | 501.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAE FILMAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 20/05/2003 | 285.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMMP-3400-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEI-TO, PARA AS CIDADES DE VERTENTES-PE, SERRA TALHADA-PE E SITIO VARZEA, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 20/05/2003 | 117.73 | 33000118001221 | TELEMAR E EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-3251, 457-2326, FAT: ABR E MAI/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 20/05/2003 | 314.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2326-DO FORUM MUNICIPAL, FAT: MAR E ABR/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 20/05/2003 | 240.00 | 00005352595498 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO POSTO TELEFONICO DECACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, MES ABR/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 20/05/2003 | 60.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 20 PASTAS AZ PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 20/05/2003 | 1121.33 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 20/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 20/05/2003 | 1978.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARCELADO DIA 20/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 20/05/2003 | 335.78 | 33000118001221 | TELEMAR E EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-22-44 DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: MAR E ABR/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 20/05/2003 | 602.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 HDD DE 40 E01 DRIVE DE CD, PARA O MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 20/05/2003 | 35.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM UM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 20/05/2003 | 730.46 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADACAO NOVEMBRO/2002 EM ATRASO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 20/05/2003 | 90.00 | 42523004000102 | TEREZINHA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 15 PERNOI-TES NO DORMITORIO PADRE CICERO PARA OS COMPO-NENTES DA BANDA VEREDA TROPICAL DURANTE ASAPRESENTACOES NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 20/05/2003 | 1978.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 20/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 20/05/2003 | 959.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA E ESGOTOS DA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTU -DANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, FAT: MAI/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 20/05/2003 | 22.50 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DE CRECHES MUNICIPAIS, FAT: ABR/2003,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 20/05/2003 | 29.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE UMA PASSAGEM DEONIBUS JOAO PESSOA/P.ISABEL-PB, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO DA REALIZACAODE UM TREINAMENTO NAQUELA CIDADE, RECURSOS DOMDCE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 20/05/2003 | 504.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES - JOSE WADSON NUNES DE MEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 14 HOSPEDAGEM COM REFEICAO PARA OS PROFES-SORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO ENCONTRODOS ESTUDOS DO P.C.N EM ACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PERIODO DE 26 A 28/05/2003, RECURSOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 21/05/2003 | 96.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DO ESTADIO MUNICI -PAL O GONZAGAO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0014346 | 21/05/2003 | 6514.10 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE/MERENDAESCOLAR/2003/P.M.P.ISABEL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 21/05/2003 | 170.00 | 00044176040459 | JOSE ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODAS PORTAS DE VIDRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014478 | 21/05/2003 | 57200.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUCOES MIDIA E MARKETING LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DAS ATRACOES ELIANE E BANDA, BANDA GAVIOES DO FORRO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, DIA 23/06/2003, COM SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA OS DIAS 21, 22 E 23/06/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 21/05/2003 | 300.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM P.ISABEL/SOUSA-PB, A SER-VICO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, NOVEICULO D-20 PLACA HZC-9820-PB, A SERVICO DASEC. DE ASSIST. SOCIAL, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DO DIR. CRIANCA E DOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 21/05/2003 | 1110.00 | 04271098000172 | PARAISO DO BEBE - HELENA MARIA F.SIMPLES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ENXOVAIS DE BEBE,PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 21/05/2003 | 2550.00 | 04247801000107 | CLEA CONFECCOES - JOSEILTON B. PEREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 300 COBERTORES CASAL PARA DISTRIBUICAO COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 21/05/2003 | 200.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE SALGADOS, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DASMAES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PE-TI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 21/05/2003 | 780.00 | 09575804000193 | FRAMIL CONFECCOES - FRANCISCO J.BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 300 CAMISAS DE MALHA POPULAR PARA DISTRIBUICAO NO EVENTO DOISODO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 21/05/2003 | 500.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DAS CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, COM-BATE A DOENCA DE CHAGAS, REF. MES DE ABRIL/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 21/05/2003 | 120.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOSVEICULOS CAMINHAO CACAMBA E VOLKSWAGEM DA SECDE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 21/05/2003 | 300.00 | 00049110713468 | DR. ADAO DOMINGOS GUIMARAES - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO NESTA COMARCA, DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 21/05/2003 | 3500.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 140 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESAUDE, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 21/05/2003 | 120.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | PAGAMENTO 04 DIARIAS, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 21 A 24/05/2003, PARA PARTICIPACAO DA TECNICA DE INFORMATICA DA SEC. DE SAUDE, P/PARTICIPAR DE REU-NIAO DA OFICINA DO TRABALHO - FORTALECIMENTODA CAPACIDADE DE GESTAO MUNICIPAL, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 21/05/2003 | 280.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 04 DIARIAS, PARA O SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, PERIODO DE 21 A 24/05/2003, A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO OFICINA DE TRABALHO - FOR-TALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO MUNICIPALRECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 21/05/2003 | 120.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 21 A 24/05/03,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO OFICINA DE TRABALHO - PACTO/2002 E PACTUACAO 2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0014338 | 21/05/2003 | 1326.33 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARACONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 21/05/2003 | 200.00 | 00047749563415 | JOSE IVO DUARTE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO,NA COBERTURA DO CURRAL PARA SUINOS NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 21/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | COPASEMS | PAGAMENTO ANUIDADES REFERENTE AOS EXERCICIOSDE 2002 e 2003 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 21/05/2003 | 653.78 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DA CASA DO ERI, CENTRO DE FISIOTERAPIA,POSTOS DCE SAUDE DO CENTRO, BAIRROS MATADOUROMAIA, CRUZEIRO, FARMACIA BASICA, SEC. DE SAU-DE, FAT: ABR/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 21/05/2003 | 400.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB,VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAREALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 22/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO 08 PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PESSOA/P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, DOS ESTAGIARIOS DOPROJETO ERI DA SEC DE SAUDE, FERNANDA ROCHASCULTZ E ERIRSON PAIVA FELISMINO, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 22/05/2003 | 544.00 | 00068423586472 | EDSON CARLOS SILVA DE SOUZA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOACUDE FREI IBIAPINA NESTA CIDADE, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 22/05/2003 | 544.00 | 00025179640415 | ANTONIO DE SOUSA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOACUDE FREI IBIAPINA NESTA CIDADE, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 22/05/2003 | 544.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOACUDE FREI IBIAPINA NESTA CIDADE, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 22/05/2003 | 453.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TEFEFONICA DA LINHA 457-2481,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: MAR EABR/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 22/05/2003 | 120.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PSF CENTRO EMATADOURO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 22/05/2003 | 644.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NESTACIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 22/05/2003 | 490.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOSDE 06 MESAS, 04 JANELAS COM PINTURAS DOS PSF,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 22/05/2003 | 740.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE 06 MESAS E 04 JANELAS COM PINTURAS DOS PSFDESTA CIDADE, LIMPEZA NO PSF DE CACHOEIRA DEMINAS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 22/05/2003 | 426.40 | 02429480000136 | MARIO ALBERTO PATRIOTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65.60 M2 DEFORRO DE GESSO PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DOPACS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 22/05/2003 | 485.40 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, CORRENTE MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 22/05/2003 | 30.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA AUX.CONTABIL DASECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 09/05/2003, PARA ENTREGAR GFIP NA CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 23/05/2003 | 51.98 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: MAI/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 23/05/2003 | 172.04 | 00394494001612 | IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SE-CAO 3 ABRIL/2003 DE 07 AVISOS ID OF 218793,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 23/05/2003 | 434.40 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9979-2920 E 083-9996-3862 DESTA PREFEITURA,FATURAMENTO ABR E MAI/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 23/05/2003 | 230.00 | 00020326254404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO APRESENTACAO DA BANDA ESTRELA MUSI-CAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES,NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 23/05/2003 | 221.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: MAI/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 23/05/2003 | 219.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 23/05/2003 | 80.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARRADAS DE BARRO,PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPU-LARES NESTA CIDADE, RECURSOS DO CONTRATO No.0121925-26/2001-CEF/P.M.P.ISABEL/PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 23/05/2003 | 98.14 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA OBRASE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 23/05/2003 | 315.35 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, FAT:ABR/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 23/05/2003 | 161.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, FAT: MAI/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 23/05/2003 | 667.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIR.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS EMEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU-NICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 23/05/2003 | 126.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MOUSE, 01CABO P/REDE E 01 PLACA DE VIDEO PARA MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 26/05/2003 | 97.70 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 26/05/2003 | 3096.00 | 12912705000164 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 516 BOLSAS, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO TRA-BALHO INFANTI - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 26/05/2003 | 328.59 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHOS DE TINTAPRETA PARA O DUPLICADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOFME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 27/05/2003 | 170.20 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 27/05/2003 | 225.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA OLANCHE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 27/05/2003 | 123.59 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0014842 | 27/05/2003 | 1890.88 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1244 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS, MI-CRO ONIBUS E DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMES DE MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 27/05/2003 | 37.00 | 00003644396450 | MARIA REGIANE DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 TROFEUS E 01 BOMBAPARA ENCHER BOLA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 27/05/2003 | 160.15 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 27/05/2003 | 980.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. - COMERCIO, INDUSTRIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO SISTE-MA KIT EMBREAGEM, DISCO, REATOR E COLAR VEICULO CAMINHAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 27/05/2003 | 580.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. - COMERCIO, INDUSTRIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS (CONJUNTO BICO INJETOR, CONJUNTO REP/ DO BICO), PARA VEICULOCAMINHAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0014834 | 27/05/2003 | 4307.68 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 2834 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO, CACAMBA E TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS E UR-BANISMO, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 27/05/2003 | 322.90 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 27/05/2003 | 90.00 | 00030218071434 | EDISON VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O COORDENADOR DEVIG. SANITARIA MUNICIPAL, PARA DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE03 A 05/06/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE AS PERSPECTIVAS DE NOVOS CAMINHOSEM VIG.SANITARIA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 27/05/2003 | 420.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA O SECRETARIO MU-NICIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODOS DE 27 A 30/05/2003, 03 A 06/06/2003, P/PARTICIPAR EN-TREVISTA NESC/UFPB, PEGAR MEDICAMENTOS FARMA-CIA BASICA, REUNIAO SOBRE AS PERSPECTIVAS DENOVOS CAMINHOS EM VIGILIANCIA SANITARIA, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 28/05/2003 | 98.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 28/05/2003 | 3777.60 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES(TELHAS, CAIBROS, LINHAS, RIPAS, RIPAO),PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPU-LARES NESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO No. 0121925-26/2001-CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL/P.M.P.ISABEL/PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 28/05/2003 | 235.00 | 00014408409898 | DAVID LEANDRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGE-RANTES PARA ATENDER O PESSOAL DO PROGRAMA FO-ME ZERO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 28/05/2003 | 500.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE DIVERSOSEVENTOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 28/05/2003 | 625.88 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS PAERA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO, MES DE MAIO/2003, RECURSOS PETI, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 28/05/2003 | 510.48 | 02066509000162 | JACILENE MARIA FLORENTINO DINIZ S. NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AGRICOLASPARA A ETAPI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 28/05/2003 | 93.40 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETAERIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 28/05/2003 | 60.50 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSA CONFECCAO DE CAMARIM PARA FESTIVIDADES CUL-TURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 28/05/2003 | 2454.55 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGOS, FRU-TAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTU -DANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA-DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 28/05/2003 | 1731.20 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 10.820 PAES PARA CON-SUMO NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NESTE MUNI-CIPIO, MES DE MAIO/2003, CONVENIO FIRMADO EN-TRE A P.M.P.ISABEL E O BANCO DO BRASIL S/A,RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 28/05/2003 | 280.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE REUNIAO DOPRE VESTIBULAR E PAIS E ALUNOS DA CASA DO ES-TUDANTE, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 28/05/2003 | 780.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS QUADRILHASDE RUA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 28/05/2003 | 240.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIGULGACAO EM CARRO DE SOM DA REABERTURA EREALIZACAO DE PARTIDAS DO ESTADIO MUNICIPAL OGONZAGAO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2003, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA-DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 28/05/2003 | 1617.12 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONV. P.M.P.ISABEL/BAN-CO DO BRASIL S/A, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 30/05/2003 | 227.50 | 04256649000129 | PANIFICADORA DINIZ LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.517 PAES PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 30/05/2003 | 795.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 18 BOTIJOES DE GAS DE13 KGS, 01 VASILHAME E 01 BATERIA 150 HP, PA-RA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2003, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/05/2003 | 823.78 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 30/05/2003, COMFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/05/2003 | 46088.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,REF. MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/05/2003 | 2600.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROEJA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS - DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2003, RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/05/2003 | 60073.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUN-DEF - MAGISTERIO, REF. MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/05/2003 | 3896.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | ADIANTAMENTO PARA O PAGAMENTO DO 13o. SALARIODO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUN-DEF - MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/05/2003 | 30.00 | 00051755629400 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA, PARA MOTORISTA DESTA PREFEITURA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE-PEDIA 11/05/2003, TRANSPORTANDO EQUIPE AMADORADE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0015539 | 30/05/2003 | 51300.82 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS MOTORISTAS DOS TRANSPORTES DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, PERIODO DE 02 A 30/05/2003, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 30/05/2003 | 450.00 | 00003597800408 | ALEXANDRE FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECAO DE 01 MESA E 01 PRANCHA PARAA SALA DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEI-TURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/05/2003 | 469.84 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPME ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PA-SEP, PARCELA DO DIA 30/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/05/2003 | 823.78 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADEN RETENCAO P/PASEP (PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES), PARCELADO DIA 30/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/05/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/05/2003 | 41.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 30/05/2003 | 137.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TONER COPIA PA-RA COPIADORA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/05/2003 | 330.00 | 00058213325400 | FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA | PAGAMENTO DE 11 DIARIAS, PARA MOTORISTA DEVEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MESDE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 30/05/2003 | 700.05 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - DIESELCOMUM E ADITIVADO, OLEO LUBRIFICANTE, PARA OVEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB, A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO, MES DE MAIO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/05/2003 | 9990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/05/2003 | 30.00 | 00050108972453 | MARIA REJANE MELO FREITAS BARRETO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA SERVIDORA DESTAPREFEITURA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE A SERVICO DO SE-TOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, DIA 21/05/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/05/2003 | 2096.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCODO BRASIL - ICMS ESTADUAL - PAGAMENTO AO JOR-NAL A UNIAO, PUBLICACAO EDITAL D.O. ED. 25/04AVISO HOMOLOGACAO D.O. 07/05 E EDITAL D.O. 0805/2003, AVISO DE RESULTADO D.O. 12/03, DECRETO D.O. 15/03, AVISO LICITACAO D.O. 29/03 ETOMADA DE PRECOS 02/03 D.O. 09/04/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/05/2003 | 5.11 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - MERENDAESCOLAR DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA CO-BRADA, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTA -CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/05/2003 | 6236.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/05/2003 | 217.22 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSPOSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, MESDE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/05/2003 | 5176.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, REF.MESDE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 30/05/2003 | 704.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.400 PAES PA-RA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, MES DEMAIO/2003, RECURSOS PROGRAMA PETI CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 30/05/2003 | 825.00 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 KGS DE TECIDOS PARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO, PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/05/2003 | 4642.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/05/2003 | 15.00 | 00044907397453 | APARECIDO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, PARA VIAGEM A CIDADEDE CUSTODIA-PE, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DIA 03/05/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/05/2003 | 278.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARAPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 30/05/2003 | 1214.85 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS , FERRO, VRITA E TIJOLOS COMUM PARA A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/05/2003 | 36179.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/05/2003 | 5473.68 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA -CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: ABR/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/05/2003 | 70.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA O PROCURADOR JURIDI-CO MUNICIPAL PARA VIAGENS A CIDADE DE ITAPO -RANGA-PB, DIA 28/05/2003, A FIM DE PARTICIPARDE AUDIENCIAS NA UNICA VARA DO TRABALHO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/05/2003 | 30.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O CHEFE DE TEXTOSLEGAIS DA PROCURADORIA JURIDICA, PARA VIAGEMA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, DIA 28/05/2003, AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA UNICA VARADO TRABALHO NAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/05/2003 | 11148.69 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS NoS.010485/9801.0496/1998, 01.0503/1998, 01.0492/1998, 01.0494/1998, 01.0502/1998, 01.0036/1997, 01.00-35/1997 E 01.0180/1998 - MARIA JUSTINO DE SOUSA, DAMIANA MARIA DA SILVA, MARIA JOSE NICA -CIO, MARIA RODRIGUES DE MOURA, SUZANA MARIADA CONCEICAO, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS E OUTROS,MARIA JOSE DE LIMA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/05/2003 | 2360.00 | 99999999999999 | .FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDIC | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0015059 | 30/05/2003 | 4253.28 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLI-NA COMUM) E PNEUS, PARA VEICULOS DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2003, CONCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/05/2003 | 90.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA SERVIDOR MUNICIPAL, P/DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE J. PES-SOA-PB, PERIODO DE 27 A 30/05/2003, A FIM DEACOMPANHAR O SECRETARIO MUNICIPAL A SERVICO,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 30/05/2003 | 543.83 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 30/05/2003 | 1791.00 | 00025179640415 | ANTONIO DE SOUSA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELOS SENHOREANTONIO DE SOUSA FREITAS, CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E EDSON CARLOS SILVA DE SOUSA, NALIMPEZA DO ACUDE FREI IBIAPINA NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 30/05/2003 | 700.05 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEODIESEL COMUM E ADITIVADO E OLEO LUBRIFICANTE,PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7658-PB, DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/03RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 30/05/2003 | 2707.50 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO DOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, MES DE MAIO/2003, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/05/2003 | 0.01 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS-PE-VA DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA -RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/05/2003 | 2441.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGAS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ODON-TOLOGAS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REF. MES DE ABRIL/2003, RECURSOS DOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/05/2003 | 12379.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2003, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/05/2003 | 3870.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICI-PAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2003RECURSOS FMS E PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/05/2003 | 14840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS E PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/05/2003 | 29584.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 30/05/2003 | 80.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55,17 LITROSDE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO CAMI-NHONETA QUE FICA A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MAIO/2003, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 30/05/2003 | 200.00 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, MES DE MAIO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 30/05/2003 | 2046.59 | 00000000000000 | FRANKINERE CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/GPSDESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAEMISSAO DE EXTRATOS BANCARIO, MES DE MAIO/03,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 31/05/2003 | 300.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA, NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 02/06/2003 | 400.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA 2075-PE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPE-CIALIZADOS NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 02/06/2003 | 120.00 | 00019494564472 | VALDEMIR FLORENTINO DE LUCENA | PAGAMENTO GRATIFICACAO DE INCENTIVO POR SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB E P.ISABEL/PATOS-PB, NO VEICULO D-20 PLACAKFY-6460-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, MES MAIO2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 02/06/2003 | 240.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES ESPE-CIALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003, RECUR-OS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 02/06/2003 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 02/06/2003 | 700.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCA-MINHADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 02/06/2003 | 870.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2003, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 02/06/2003 | 412.60 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES MAIO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 02/06/2003 | 800.00 | 00035896809468 | JOSE TIBURTINO NETO | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA MUK-6488-AL, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESDE MAIO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 02/06/2003 | 150.00 | 00036473243453 | MARIA LUCIENE DANIEL DE FREITAS MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DOMUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MESDE MAIO DE 2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 02/06/2003 | 450.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB E01 P.ISABEL/ST.CACH. DE MINAS DESTE MUNICIPIOTRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 02/06/2003 | 400.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARAPEGAR MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 02/06/2003 | 300.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSNA COCAV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MESDE MAIO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 02/06/2003 | 2500.00 | 00078838673420 | DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -AUDITOR, EMISSOR DE AIH, AUTORIZADOR DE PROCEDIMENTOSX ESPECIAIS E REVISAO TECNICA DAS CONTAS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, REFERENTE A 1E 2a. QUINZENAS DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 02/06/2003 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV/SMS, MES DE MAIO/03RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 02/06/2003 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES MAIO-2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/06/2003 | 150.00 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | PAGAMENTO 05 DIARIAS, PARA MEDICA DA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR AOPROJETO DE CAPACITACAO EM DST E AIDS, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 02/06/2003 | 500.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 04 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 05 EXA-MES DE ELETROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 02/06/2003 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICA ODONTOLOGICO NOPSF DOS BAIRROS MAIA E MATADOURO NESTA CIDADEMES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/06/2003 | 60.00 | 00013169238434 | SAVANA OLIVEIRA HENRIQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA FISIOTERAPEUTADA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PA-RA PARTICIPAR DE REPASSE DO ERI DA SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 02/06/2003 | 3270.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 LAMPADAS VAPOR DE SODIO 250 W C/REATOR PARA A PRACA DR.MOMINANDO DINIZ NESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 02/06/2003 | 126.00 | 00058212965449 | PAULO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DEUMA PEDRA PARA PASSAGEM DE ESGOTO NO BAIRROJARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 02/06/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | LINDAURA JUSTINO LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DIVERSAS AJUDAS CONCEDIDAS POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIALPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 02/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA MOTORISTA DESTA PRE-FEITURA A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,EM VIAGEM A SERVICO, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 02/06/2003 | 175.00 | 00051831473453 | FLORENTINA FLORA DINIZ OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SECRETARIA DEASSIST.SOCIAL, PARA DESPESAS EM VIAGENS A CI-DADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E JOAO PES-SOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, DIA 20/05/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 02/06/2003 | 270.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 09 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2003, PARA DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE GRAVATA-PE,RECIFE-PE,JOAO PESSOA-PB,SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, TRIUNFO-PE, OUROVELHO-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 02/06/2003 | 115.00 | 00054849322468 | MARIA MADALENA FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04 KILOS DE TORTA DESTINADA AOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 02/06/2003 | 45.00 | 00005010443457 | KLEBSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS AOS SITIOS GAVIAO ELAGOA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOD-20 PLACA HOL-7053-PI, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 02/06/2003 | 85.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE SAO JOSEDE PRINCESA/CARNAIBA-PE, NO VEICULO D-20 PLA-CA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 02/06/2003 | 126.00 | 00002592057455 | ANTONIO PEDRO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA -ROCO DE MATOS NOS TERRENOS DA ETAPI NESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 02/06/2003 | 120.00 | 00042408393434 | SEBASTIAO RODRIGUES CASUSAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DE SALAS NOS PREDIOS DA ETAPI,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 02/06/2003 | 60.00 | 00021243638400 | WELLINGTON ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PARATI PLACA No.KJV-6238-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/06/2003 | 9.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | PDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL - ICMS, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRA-DA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, C/MES, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 02/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PARCELAS DOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2003,DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITU-RA MUNICIPAL E O JUIZO DA COMARCA, PARA MANU-TENCAO DO FORUM LOCAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 02/06/2003 | 140.10 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICA-COES DE DOCUMENTOS E 813 COPIAS XEROX PARA DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 02/06/2003 | 240.00 | 00048917273491 | DAMIAO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL MARIA LOPES DE LIMA - SITIO LAVANDEI-RA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 02/06/2003 | 440.00 | 00004316345486 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL MANOEL ALEXANDRINO,ST. VARZEA DA CRUZDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 02/06/2003 | 360.00 | 00004098916495 | ANTONIO BERNARDINO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL LINDAURA PESSOA DE LIMA - ST. JATOBA,DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO, ABRIL E MAIODE 2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 02/06/2003 | 240.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/03,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003967967450 | SUELY DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA - SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIO, MESESDE ABRIL E MAIO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004889133496 | WELLINGTON LOPES SALVADOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMAAABB COMUNIDADE, NESTA CIDADE, REFERENTE MESDE MAIO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 02/06/2003 | 280.00 | 00000000000000 | DJACIR GOMES DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL ELISA MENDES - SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 02/06/2003 | 480.00 | 00080564720453 | EDINALVA PEREIRA DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO DINIZ - ST.ENTREMONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MESESDE ABRIL E MAIO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004792860431 | DENIS FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMAAABB COMUNIDADE, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O BANCO DOBRASIL S/A, REF. MES DE MAIO/2003, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 02/06/2003 | 50.00 | 00016807789866 | ISALTINA LEONORA DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SI-TIO NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIO-NA A ESCOLA MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, REFMES DE ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 02/06/2003 | 400.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE MAIO/2003, DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O EDU-CANDARIO SAO JOSE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 844/02 DE 17 DE ABRIL DE 2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 02/06/2003 | 240.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTACIDADE, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 02/06/2003 | 4253.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROEJA | PAGAMENTO AOS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENSE ADULTOS DOS STS. CACHOEIRA DE MINAS, LAGOADA FAZENDA, ENTREMONTES, GAVIAO, JATOBA,TAMBORIL,SERRINHA DOS BEZERROS,CABECA DO PORCO,CARNEIRO DOS MEDEIROS, MACACOS, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/06/2003 | 230.46 | 33066408000115 | BANCO REAL | PAGAMENTO A SAELPA - CONTAS CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO - FAT/MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 03/06/2003 | 90.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNI-CIPAL, PARA CUSTEIO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PERIODO DE 07 A 11/04/2003, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE INGLES CCAA, NAQUELA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 03/06/2003 | 90.00 | 00002997658497 | NELENA CRISTINA MEDEIROS LACERDA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNI-CIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE SERRA TALHADA-PE, A FIM DE PARTICI-PAR DE CURSO DE INGLES CCAA, NAQUELA CIDADE,PERIODO DE 07 A 11/04/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 03/06/2003 | 120.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DIAS 28,27E 28/05/2003, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRE-TARIA, PARA PARTICIPAR DE TERINAMENTO DOS PC-NS NAQUELA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 03/06/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MALAQUIAS DOS SANTOS | PAGAMENTO 04 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO D-20 A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, RECURSOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 03/06/2003 | 120.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE AGUA POTAVEL EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL,PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST.CABECA DO PORCO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA-DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 03/06/2003 | 925.40 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO,PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 03/06/2003 | 1692.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 03/06/2003 | 240.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAODA GFIP DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 03/06/2003 | 567.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO,PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 03/06/2003 | 141.00 | 00013169238434 | SAVANA OLIVEIRA HENRIQUES DE SOUSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONI-BUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, DA FISIOTERAPEU-TA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEMAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 03/06/2003 | 150.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO 05 DIARIAS, PARA ENFERMEIRA DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 10 A14/06/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO PROJETO DECAPACITACAO EM DST E AIDS, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 03/06/2003 | 150.00 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, PARA MEDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DESPE-SAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 10 A 14/06/2003, PARA PARTICIPAR DOPROJETO DE CAPACITACAO EM DST E AIDS, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 03/06/2003 | 96.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS DEONIBUS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E COR-RIDAS DE TAXI PAGOS PELO SECRETARIO MUNICIPALDE SAUDE, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 03/06/2003 | 4000.00 | 00009075127472 | DR. JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -DO PACS DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 03/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DR. CICERO ANTAS CORDEIRO | PAGAMENTO DE 05 PLANTOES MEDICO DO PACS DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 03/06/2003 | 240.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR I.E.C. INFORMACAO EDUCACAO E COMUNICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 03/06/2003 | 159.50 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAODE 01 CARRADA DE AREIA GROSSA E 2000 TIJOLOSCOMUM PARA SERVICOS DE REFORMA DO ACOUGUE PU-BLICO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 03/06/2003 | 300.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2003, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 03/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA POR UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 03/06/2003 | 853.33 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRO DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SIT. CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 03/06/2003 | 230.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONOS SERVICOS DE REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 03/06/2003 | 240.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEREN-CIA DOS CADASTROS DO CADSUS DO GOVERNO FEDE-RAL PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 03/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE,MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 03/06/2003 | 350.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO YAMAHA PLA-CA KFE-3293-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 03/06/2003 | 1279.90 | 00002870336438 | IRMA DE FATIMA VIEIRA DE CASTRO | PAGAMENTO DE 24 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA - PSF, DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS-PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 03/06/2003 | 370.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMEIROS E MEDICOS DOPSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 03/06/2003 | 240.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO POV. LA-GOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2003RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 03/06/2003 | 2677.22 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 03/06/2003 | 1725.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 69 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2003, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 03/06/2003 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZDESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 04/06/2003 | 825.00 | 00002503140459 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE ANDRADE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES,PARA AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DO PROFAE -PROGRAMA DE FORMACAO DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM, NESTA CIDADE, NO DIA 31 DE MAIO DE 2003,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - C O N V E N I O S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 04/06/2003 | 2450.00 | 00000000000000 | JOSE FREIRE E OUTROS | PAGAMENTO AOS PREDREIROS PELOS SERVICOS CONS-TRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA DES-TA CIDADE, COM RECURSOS DO CONTRATO No. 0121925-26/2001-CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL/P.M.P.ISABEL-PB/PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 04/06/2003 | 663.10 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHOSDE TONNER PARA COPIADORA XEROX E 05 CAIXAS DEDISQUETES PARA O GABINETE DO PREFEITO - SETORDE COMPRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 04/06/2003 | 400.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS ACIDADE DE PATOSIPB, DIAS 22 E 23/05/03, PARAPARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO - FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO MUNICIPAL E EN-TRO DOS PREFEITOS DA SERRA DO TEIXEIRA, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 04/06/2003 | 210.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 04 A 08/06/2003, PARA PARTICIPACAOEM REUNIAO REF. ELAVORACAO DOS PROJETOS DETRABALHO ANUAL - PTA/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 04/06/2003 | 90.00 | 00081860935400 | SERGIO DOUGLAS ANDRADE LIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA AUX. DE GABINETE DASECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PA-RA REUNIAO DE ELABORACAO DOS PROJETOS DE TRA-BALHO ANUAL - PTA/2003, RECURSOS FUNDEF, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 04/06/2003 | 180.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, PARA ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPERIODO DE 11 A 17 DE MAIO DE 2003. A FIM DEPARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE MERENDA ESCOLAR,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 04/06/2003 | 30.00 | 00003323678435 | SEVERINO TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO RADIRADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 05/06/2003 | 969.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 205/70R15 CIT.L6 106/104 PARA O VEICULO S-10 DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 05/06/2003 | 40.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMEN-TO NO VEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 06/06/2003 | 1872.00 | 00000000000000 | EDSON CARLOS SILVA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOACUDE FREI IBIAPINA NESTA CIDADE, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 06/06/2003 | 320.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE-PB E 01 VIAGEM AS UNIDADES DE SAUDE DO MU-NICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOVEICULO D-20 PLACA No. 9820-PB, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 06/06/2003 | 59.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SECRETARIADE SAUDE, POSTOS DE SAUDE DO MATADOURO E CRU-ZEIRO NESTA CIDADE, FAT: ABR/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 06/06/2003 | 266.34 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA FARMACIA BASICA,POSTOS DE SAUDE DO CENTRO,BAIRROS MATADOURO, MAIA, CENTRO DE FISIOTERA-PIA E SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MAI/2003, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 06/06/2003 | 109.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2242-DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: ABR/03RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 06/06/2003 | 989.50 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LABO-RATORIAIS NA REALIZACAO DE 99 EXAMES PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 06/06/2003 | 880.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, EM22 CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2003, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 06/06/2003 | 141.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BOLOS, SEQUILHOS, RAMINHOS E PAO DE QUEIJOPARA AS FESTIVIDADES DO EVENTOP DO IDOSO DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 10/06/2003 | 115.00 | 00054849322468 | MARIA MADALENA FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 04 QUILHOS DE TORTA DESTINADOS AO EVENTODO IDOSO ORGABIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 10/06/2003 | 1500.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0016683 | 10/06/2003 | 2210.60 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADEICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 10/06/2003 | 4108.30 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 10/06/2003 | 214.10 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA O EVENTO DO IDOSO ORGANIZADO PELASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 10/06/2003 | 160.00 | 00053082290400 | MARIA DA GLORIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 800 PASTEIS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DOIDOSO ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 10/06/2003 | 40.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI PLACAKMA-6773-PE, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MESDE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 10/06/2003 | 81.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2351,DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, FAT: ABRIL E MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 10/06/2003 | 100.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, SEQUI-LHOS, RAMINHOS E PAO DE QUEIJO PARA CONSUMONO EVENTO DO DIA DO IDOSO ORGANIZADO PELA SECDE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 10/06/2003 | 1117.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE MAIO/2003 - SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 10/06/2003 | 250.00 | 00025394109877 | HELISMAR P. MARIANO E Ma. LUCINA SOUZA | PAGAMENTO AJUDAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARAHELISMAR PEREIRA MARIANO E MARIA LUCINA SOUZAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 10/06/2003 | 80.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA CBL-0732-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, PARA A CIDADE DESERRA TALHADA-PE, NO TRANSPORTE DE UMA MUDAN-CA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACA0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 10/06/2003 | 95.00 | 00042408393434 | SEBASTIAO RODRIGUES CASUSAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUEPRACAO DE SALAS DOS PREDIOS DA ETAPI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 10/06/2003 | 84.00 | 00002592057455 | ANTONIO PEDRO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EROCO DE MATOS NA ETAPI, C/MES, CONFORME DOCU=MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 10/06/2003 | 240.00 | 00066006090449 | ARNALDO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAODE ESTACAS NO TERRENO DA ETAPI NESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 10/06/2003 | 758.52 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE MAIO/2003 - SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMERCIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 10/06/2003 | 80.00 | 00089359640425 | EDIVALDO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE 10 DIAS DE SERVICOS NOROCO DA ETAPI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 10/06/2003 | 120.00 | 00050108778487 | EMANUEL RODRIGUES ALVES | PAGAMENTO 04 DIARIAS, PARA AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 10 A 14/06/2003, PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO EMTRANSTORNOS MENTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 10/06/2003 | 120.00 | 00004469130494 | AUGUSTO RODRIGUES SANTOS | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 10 A 14/06/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO EMTRANSTORNOS MENTAIS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 10/06/2003 | 120.00 | 00003065012448 | CLAUDIA MARIA MANDU BEZERRA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA AGENTE COMUNITARIADE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PERIODO DE 10 A14/06/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMEN-TO EM TRANSTORNS MENTAIS, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 10/06/2003 | 90.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CADEIRA P/SECRETARIA,PARA A COORDENADORIA DE VIG. EPIDEMIOLOGICADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 10/06/2003 | 420.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUS-TEIO DE DESPESAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAOPESSOA-PB, PERIODOS DE 10 A 12/06/2003, 16 A19/06/2003, P/PARTICIPAR DE REUNIAO CIB/E ECOPASEMS, PARTICIPACAO DO CURSO DE ESPECIALI-ZACAO EM GESTAO SUS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 10/06/2003 | 470.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PSF - PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DO ARRAIAL LAGOA DE SAO JOAO DESTEMUNICIPIO, COMO ENFERMEIRA, MES DE MAIO/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 10/06/2003 | 1902.89 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUCOES DIVERSOS PARA OS SERVICOS DE LIMPEZADO ACUDE IBIAPINA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 10/06/2003 | 600.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOSNA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSALDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DOS MESES DE JA-NEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 10/06/2003 | 340.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA PSFDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/03RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 10/06/2003 | 245.00 | 24504615000113 | REGINALDO SILVA - OFICINA DIESEL ERRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA EINSTALACAO DA BOMBA INJETORA PARA SUBSTITUI-CAO DA CHAVETA, SUBSTITUICAO DO CANO INJETORDO 3o. CILINDRO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAMNI-5575-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 10/06/2003 | 400.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELACIDADE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 10/06/2003 | 12164.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE MAIO/2003 - SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB E PSF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 10/06/2003 | 1250.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MESDE MAIO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 10/06/2003 | 150.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGENS DE PESSOAS ENCAMINHADASPELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 10/06/2003 | 2030.00 | 00068423586472 | EDSON CARLOS SILVA DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELOS SENHOREEDSON CARLOS SILVA DE SOUSA, CICERO SATURNINODE MEDEIROS E GENIVALDO FERREIRA GOMES, NALIMPEZA DO ACUDE PUBLICO MAIA NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 10/06/2003 | 460.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NESTACIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 10/06/2003 | 1870.34 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FARM. BASICA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, REF. MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 10/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO 20 PASSAGENS DE ONIBUS P. ISABEL/J.PESSOA/P.ISABEL, DOS ESTAGIARIOS JANINI GUEDEMILANEZ,MILENA KARINE DE MEDEIROS, TEREZA KARLA NOBREGA BRAGA,NICOLE CARLA SILVA SIQUEIRA,LUIZ ANTONIO PRIORI JUNIOR DO ERI DA SEC. MUNDE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 10/06/2003 | 180.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOSVEICULOS CAMINHAO CHEVROLET 11000 E VOLKSWA-GEM 7.100 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 10/06/2003 | 80.00 | 00013682466487 | JOSE CARLOS CARNEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODA REDE ELETRICA DA RUA PROFESSOR ROSAS, NES-TA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 10/06/2003 | 1262.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE MAIO/2003 - SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 10/06/2003 | 7400.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 72(SETENTA E DUASGRADES DE FERRO DESTINADAS A CERCA DA LAGOALOCALIZADA NA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITOSANTO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 10/06/2003 | 75.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 2 E MEIA DIARIAS PARA CHEFE DESECAO DE TEXTOS LEGAIS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGENA AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA-PB,DIAS 14, 16/05/2003 E 11/06/2003, RESPECTIVA-MENTE A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/06/2003 | 70.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 11/06/2003 A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS TRABALHISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 10/06/2003 | 200.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKIJ-4598-PE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEI-TO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 10/06/2003 | 80.00 | 00026511287831 | ERIMAR PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE BETANIA-PE,NOVEICULO D-20 PLACA AGB-1620-PB, A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 10/06/2003 | 352.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO TELEFONICO DA LINHA457-2325 DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURAFAT: MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 10/06/2003 | 1089.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE MAIO/2003, SERVIDORES LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 10/06/2003 | 60.00 | 00050108972453 | MARIA REJANE MELO FREITAS BARRETO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA CHEFE DO SETORDE COMPRAS DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 16 A 18/06/2003,PARA LEVAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE SOLON BENEVIDES, CASA DO ESTUDANTE E EFETUAR PESQUISADE PRECOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 10/06/2003 | 240.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 10/06/2003 | 300.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KHG-4737-PE, ASERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 10/06/2003 | 579.62 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODODE REFERENCIA MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 10/06/2003 | 419.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2244, 457-2241, 457-3251 E MENSALIDADE PROVE-DOR INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS E SALADA CPL, FAT: MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 10/06/2003 | 1581.33 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 10/06/2003 | 2790.59 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 10/06/2003 | 9504.99 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FOM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 10/06/2003 | 2265.24 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE MAIO/2003 - SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA-CAO, FINANCAS E PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 10/06/2003 | 2742.13 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS,PARA CONSUMO NA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 10/06/2003 | 1306.24 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMONA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JUNHO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 10/06/2003 | 280.15 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E LIMPE-ZA EM 05 MIMEOGRAFOS PERTENCENTES A ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 10/06/2003 | 210.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO 03 DIARIAS, PARA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA BRASIL AL-FABETIZADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 10/06/2003 | 48.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO A CASA DO DESENHO - COPIADORA, PELOS SERVICOS DETIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFIAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 10/06/2003 | 5132.70 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 10/06/2003 | 2808.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS PROGPAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 10/06/2003 | 7452.76 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 10/06/2003 | 2628.00 | 09135930000127 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO PEIXE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS FNDE/PNAE/MEENDA ESCOLAR, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 10/06/2003 | 50.00 | 00016807789866 | ISALTINA LEONORA DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITNOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA AESCOLA DAQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 10/06/2003 | 279.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS PARA AS LOCALIDADES L. SAOJOAO, SERRA TALJHADA-PE E DIVERSAS CORRIDASDE TAXI DENTRO DA CIDADE E PARA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NO VEICULO GOL PLACA MMP-3400-PB,ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 10/06/2003 | 598.10 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE FATURAS DA SAELPA-CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVELONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBGRO/2002, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 10/06/2003 | 80.00 | 00068879512404 | MANOEL CANDIDO SOARES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO BAIRROSEBASTIAO MEDEIROS - NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A CRECHE V - NAQUELA COMUNIDADE, REF.AOMED DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 10/06/2003 | 321.60 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.010 PAES PA-RA CONSUMO NAS CAPACITACOES DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICALJEITO DE SER, NOS DIAS 23, 31 DE MAIO E 01,06DE JUNHO/2003, EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/06/2003 | 28.46 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA E ELETRI-CA E AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, FAT: MAI/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 10/06/2003 | 466.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2419,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E MENSALIDADE PROVEDOR INTERNET, FAT: MAIO/2003, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 10/06/2003 | 984.18 | 00000000000000 | ADYLSON BATISTA DIAS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, PARA AQUISICAO DOS VALES TRANSPORTES DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM NA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REF. MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 10/06/2003 | 2790.59 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 10/06/2003 | 9504.99 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 10/06/2003 | 4586.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE MAIO/2003, SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 10/06/2003 | 2605.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE MAIO/2003 - SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 10/06/2003 | 100.00 | 00098399772453 | MISLENE APARECIDA ALVES GALVAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REPRODUCAODA FITA DE VIDEO DO DOCUMENTARIO - AS DIFERENTES LINGUAGENS - ALDEIA ATIKUM QUE SERA UTILIZADA COMO FONTE DE INFORMACOES PARA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 10/06/2003 | 288.00 | 02721438000194 | ELETRONICA LEITAO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 GELATINA P/ILUMINACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 10/06/2003 | 64.40 | 00001846486459 | ADEILDA ROSA DE SANTANA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CRECHE SIMONE PEREIRA LIMA SOUTO, NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 11/06/2003 | 90.00 | 04075036000195 | PRINCESA GAS - EUDES JOSE CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 03 GLP EM BOTIJOES DE13 KGS PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIA DOSESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, C/MES, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 12/06/2003 | 185.00 | 24396178000161 | POUSADA BAIXA VERDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DESPESAS COM REFEICOES NA POUSADA BAIXAVERDE PARA O PESSOAL DA ORNAMENTACAO DA PRACADONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 16/06/2003 | 750.00 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 COBERTORES PARA A CA-SA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 17/06/2003 | 416.30 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BARBANTE NYLON, 16FILTROS 4 VELAS, 01 LIVRO DE ATA C/100 FLS,01LIVRO DE PONTO 100 FLS, 01 LIVRO CAIXA, PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN=TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 17/06/2003 | 2608.84 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZE E HIGIENE PARA CONSUMONAS CAPACITACOES DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DEMARCO, ABRIL E MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 17/06/2003 | 240.00 | 00004889128492 | EDILSON JACO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS D. SOBREIRA,NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 17/06/2003 | 602.20 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30.001 PAES,PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICI-PIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 17/06/2003 | 40.00 | 00023885106434 | JOSE PEREIRA SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DOTERRENO DA REPETIDORA DE TV NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 17/06/2003 | 120.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGW-4043-PE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOMES DE MAIO/2003, SENDO 01 A CIDADE DE TRIUN-FO-PE E 01 AO SITIO CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 17/06/2003 | 41.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DO SECRETARIO DA JUNTA DESERVICO MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, PARA A 7a. DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, NO MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 17/06/2003 | 547.45 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIA DOS ESTA-GIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 17/06/2003 | 486.09 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE PARA O ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 17/06/2003 | 2147.22 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS E MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 17/06/2003 | 150.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO 01 VIAGEM P.ISABEL/ITAPORANGA-PB,NOVEICULO D-20 PLACA DBO-0820-PB, A SERVICO DAPROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, TRANSPOR-TANDO O PROCURADOR JURIDICO PARA REALIZAR AU-DIENCIAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 17/06/2003 | 140.00 | 00014122383404 | CICERO ANTAS CORDEIRO SOBRINHO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/ITAPORANGA-PBNO VEICULO D-20 PLACA BNB-0929-SP, A SERVICODA PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0017388 | 17/06/2003 | 1599.82 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESAQ Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES E CIMENTOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 17/06/2003 | 190.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DO MOTOR DA INSTALACAO ELETRICA DOTRATOR E ALTERNADOR DO CAMINHAO CACAMBA, DES-TA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 17/06/2003 | 25.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 01 FAIXA E DESENHO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0017485 | 17/06/2003 | 3826.00 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 18/06/2003 | 848.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 18/06/2003 | 459.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 18/06/2003 | 324.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE FORMULA-RIOS CONTINUOS 80 COLUNAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 18/06/2003 | 485.65 | 11993169000106 | POUSADA NUNES - JOSE WADSON NUNES DE MEL | .............................................DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 11 HOSPEDAGENS E REFEICOES, CAFE, ALMOCO EJANTAR PARA PROFESSORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENCONTRO DOS ESTUDOS DOS P.CN.S EM ACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PERIODODE 16 E 17/06/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 20/06/2003 | 1370.40 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 8.565 PAES PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,MESDE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 20/06/2003 | 1581.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA RESI-DENCIAL LOCALIZADA NA AV. DOM PEDRO I, 444 -CENTRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUN-CIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO,REFJUN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 20/06/2003 | 610.00 | 00042408296404 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 20/06/2003 | 1632.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 700 METROS FIO FLEX.TORCCIAF 2 X 1 5M\M2 PARA OS SERVICOS DE ORNAMEN-TACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTOQUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 20/06/2003 | 124.66 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL MANOEL ALEXANDRINO - ST. VARZEA DACRUZ, DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2003, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 20/06/2003 | 124.66 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO - ST. VARZEA DACRUZ DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/06/2003 | 28977.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO 50% (CINQUENTA POR CENTO), REF. 1a.PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO DO EXERCICIODE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 20/06/2003 | 22927.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO 50%(CINQUENTA POR CENTO), REF. A 1a(PRIMEIRA) PARCELA DO 13o. SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/06/2003 | 1180.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROEJA | PAGAMENTO 50%(CINQUENTA POR CENTO), REF. A 1a(PRIMEIRA) PARCELA DO 13o SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2003, DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DOPROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 20/06/2003 | 1036.19 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 20/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 20/06/2003 | 34.21 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 20/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 20/06/2003 | 35.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PASTAS AZ E CLASSIFI-CADORES PARA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA-CAO - CPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 20/06/2003 | 283.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 ARQUIVO 4 G. OFIC.ESPPANDIM, PARA A SALA DA CPL DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/06/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO 50%(CINQUENTA POR CENTO) REF. 1a.(PRIMEIRA) PARCELA DO 13o. SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 20/06/2003 | 3.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DO DIA 30/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 20/06/2003 | 587.17 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 20/06/2003 | 1036.19 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 20/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 20/06/2003 | 1839.95 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO PARCELA UNICA DA OBRA - 003.0300755REF. EMPRESTIMO DE TRAFO(INST. E RETIRADA +MAO DE OBRA) P/FESTEJOS JUNINOS DE PRINCESAISABEL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 20/06/2003 | 196.31 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MU-NICIPAL, FAT: MAI/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 20/06/2003 | 11.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/06/2003 | 3132.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO 50%(CINQUENTA POR CENTO), REF. 1a.(PRIMEIRA) PARCELA DO 13o SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 20/06/2003 | 5373.28 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 20/06/2003 | 256.51 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO DE TINTAMASTERS CR1630/TR1530 PARA O DUPLICADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/PS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 20/06/2003 | 327.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS -ODONTOLOGICOS PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 20/06/2003 | 170.10 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO E MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE -UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 20/06/2003 | 445.15 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 20/06/2003 | 1420.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOACUDE PUBLICO MAIA, NESTA CIDADE, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 20/06/2003 | 10.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 01765-5, DATADO DE20/06/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 20/06/2003 | 1620.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO MERCEDES PLACA KLC-0972-PE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DA LIMPEZA DO ACUDE IBIAPI-NA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 20/06/2003 | 180.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | PAGAMENTO 06 DIARIAS, PARA TECNICA DE INFORMATICA DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODODE 06 A 12/07/2003, A FIM DE PARTICIPAR DEREUNIAO DA OFICINA DE TRABALHO DE EDUCACAO EMSAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 20/06/2003 | 150.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA TECNICO DE INFORMATICA DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DES-PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, PERIODODE 24 A 28/06/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE RECICLAGEM DO CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTA-BELECIMENTOS DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 20/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | DILVANICE MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA AUX. DE ENFERMA-GEM DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PE-RIODO DE 06 A 12/07/2003, A FIM, DE PARTICI-PAR DE REUNIAO DA OFICINA DE TRABALHO DE EDU-CACAO EM SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 20/06/2003 | 34308.80 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DE AIHS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPRINCESA ISABEL, REF. COMPETENCIA MAIO/2003,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/06/2003 | 7823.59 | 09063041000100 | SOC. ASSIST.HOSPITALAR-HOSP.S.V.PAULO | PAGAMENTO DE AIHS PARA O HOSP. SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, REF. COMPETENCIA MAIO/03,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 20/06/2003 | 57.50 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO NO CARREGAMENTO DE 01 CARRADA AREIAFINA E 500 TIJOLOS PARA OS SERVICOS DE REFOR-MA DO ACOUGUE PUBLICO NESTA CIDADE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/06/2003 | 150.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, PARA REVISOR TECNICODA COCACV. DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, PE -RIODO DE 14 A 16/06/2003, A FIM DE PARTICIPARDE RECICLAGEM DO CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 20/06/2003 | 150.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, PARA TECNICO DE IN-FORMATICA DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, PE-RIODO DE 24 A 28/06/2003, A FIM DE PARTICIPARDE RECICLAGEM DO CNES - CADASTRO NACIONAL DEESTABELECIMENTOS DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/06/2003 | 12978.95 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO HOSPI-TAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, MES DEMAIO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/06/2003 | 2458.35 | 09063041000100 | SOC. ASSIST.HOSPITALAR-HOSP.S.V.PAULO | PAGAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO HOSP. SVICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, REF. MES DEMAIO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 20/06/2003 | 180.00 | 00003320943405 | KEILA MARIA SALVADOR BERNARDINO | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, PARA AUXILIAR DE GA-BINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PERIODO DE 06/07 A 12/07/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO OFICINA DE TRABALHO DE EDUCA-CAO EM SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 20/06/2003 | 360.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO MERCEDES PLACA KLC-0972-PE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DA LIMPEZA DO ACUDE MAIA,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 20/06/2003 | 1732.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO 50%(CINQUENTA POR CENTO), REF. 1a.(PRIMEIRA) PARCELA DO 13o SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2003, DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/06/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO 50%(CINQUENTA POR CENTO), REF. 1a.PARCELA DO 13o. SALARIO DO EXERCICIO DE 2003,DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/06/2003 | 1320.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGAS E OUTROS | PAGAMENTO 50%(CINQUENTA POR CENTO), REF. A 1a(PRIMEIRA) PARCELA DO 13o. SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ODON-TOLOGOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 20/06/2003 | 6159.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO 50%(CINQUENTA POR CENTO), REF. 1a.PARCELA DO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2003,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 20/06/2003 | 105.00 | 00089306554400 | LINDOVANIA LEILE CIPRIANO PEREIRA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DIAS 04 E 05/06/2003, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIEN-TES PARA CIRURGIAS DE CATARATAS NAQUELA CIDA-DE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 20/06/2003 | 1100.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - EN-DOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO ATENDIMENTO A PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DED JUNHO/2003, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 20/06/2003 | 174.10 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CASA DE RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DOPROJETO ERI DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 20/06/2003 | 910.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOACUDE MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 20/06/2003 | 400.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 20/06/2003 | 133.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONI-PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA A ENFERMEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 20/06/2003 | 360.34 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, FAT:05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 20/06/2003 | 15622.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO 50%(CINQUENTA POR CENTO), REF. A 1a(PRIMEIRA) PARCELA DO 13o. SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADONA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/06/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO 50%(CINQUENTA POR CENTO), REF. 1a.(PRIMEIRA) PARCELA DO 13o SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADONA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 20/06/2003 | 199.97 | 00062312006472 | MARIA ALVES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS, 01 CALCULADORA OLIVETTI, 07 CALCULADORASMANUAL, PARA O GABINETE DO PREFEITO, SETOR DECOMPRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/06/2003 | 4995.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO 50%(CINQUENTA POR CENTO), REF. A 1a(PRIMEIRA) PARCELA DO 13o SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 20/06/2003 | 27.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DA PLACA DA LI-NHA DO FAX DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 20/06/2003 | 3000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA VEICULACAO DE PROPAGANDA DAS FESTIVI-DADES JUNINAS DESTA CIDADE/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 20/06/2003 | 496.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 3.100 PAES PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 20/06/2003 | 94.60 | 00095017356487 | PAOLO ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, PA-RA CONSUMO NO EVENTO DO IDOSO ORGABIZADO PELASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 20/06/2003 | 30.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA CONSUMO NO EVENTO DO IDOSO ORGABIZADO PELASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMEM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 20/06/2003 | 7300.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2003, RECURSOS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 20/06/2003 | 4200.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAP. UNIVERSAL LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 1.200 CADERNOS C/96 FOLHAS C/ESPIRAL, 30 CADERNOS DE FREQUEN-CIA C/ASPIRAL, PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PEI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 20/06/2003 | 12150.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 20/06/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO, REF. MES DE ABRIL/2003, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 20/06/2003 | 2064.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO 50%(CINQUENTA POR CENTO), REF. A 1a(PRIMEIRA) PARCELA DO 13o SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ASSIST6. SOCIAL, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 20/06/2003 | 252.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINOPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 20/06/2003 | 2561.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO 50%(CINQUENTA POR CENTO), REF. A 1a(PRIMEIRA) PARCELA DO 13o SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 23/06/2003 | 56.00 | 11408481000195 | CARIMBOS E BRINDES CENTRAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 07 CARIMBOS ASSINATURAPADRAO PARA O GABINETE DO PREFEITO - SETOR DECOMPRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 26/06/2003 | 717.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS E FOGOS DEARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 26/06/2003 | 171.30 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 26/06/2003 | 62.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E PIPO-CAS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHOM INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 27/06/2003 | 490.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 TONNER PARA IMPRESSORA LAZER HP 1200 PRETO PARA A SECRETARIA DEASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 27/06/2003 | 1149.26 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 27/06/2003 | 257.35 | 01913454000116 | M. FRAZAO ùCIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COESM DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 27/06/2003 | 214.30 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIADOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 27/06/2003 | 273.35 | 01913454000116 | M. FRAZAO ùCIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 28/06/2003 | 414.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0018325 | 28/06/2003 | 4733.28 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 3.114 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CA-CAMBA PLACA OM-2553-PB, CAMINHAO MUCK PLACAOM-1014-PB E TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, MES DE JUN2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 28/06/2003 | 50.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DED 02 VIAGENS P. ISABEL/ST. LAGOADE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20PLACA KFY-6460-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO DA CRIANCA E DO ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 28/06/2003 | 45.00 | 00000000000000 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXIS A SERVICO DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO,MESDE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 28/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE DIONISIO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARAPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0018333 | 28/06/2003 | 1386.24 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E FIAT DUCATO PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 28/06/2003 | 76.23 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/06/2003 | 492.67 | 33530486003225 | EMBRATEL/TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 2326,457-2244,457-2351,457-2419, FAT: MAI/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/06/2003 | 6344.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REF. MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/06/2003 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAEMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/06/2003 | 3.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BAN-CARIOS, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 30/06/2003 | 310.72 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.942 PAES PARA CONSUMO NA 4a. CIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADEMES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/06/2003 | 404.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP - PARCELA DIA30/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/06/2003 | 713.52 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 30/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/06/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 30/06/2003 | 395.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PASTAS AZ E TONER PA-RA COPIADORA, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 30/06/2003 | 7.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CABO P/IMPRES-SORA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/06/2003 | 30.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA AUX. DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 12/062003, A FIM DE ENTREGAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GFIP E RESOLVER PENDENCIAS NA AGENCIADA RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/06/2003 | 70.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 12/062003, A FIM DE ENTREGAR GFIP NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RESOLVER PENDENCIAS NA RECEITAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/06/2003 | 14000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS EFETUADOSDIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE PELA UNIAO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/06/2003 | 151.53 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE,FATJUN/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/06/2003 | 323.00 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA -CAO, FAT: JUN/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 30/06/2003 | 1458.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS,CON-DIMENTOS, PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAISMES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/06/2003 | 713.53 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 30/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/06/2003 | 60004.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PRO-FESSORESW - MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFMES DE JUNHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/06/2003 | 47162.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACA0 - MDE, REF. AO MESDE JUNHO/2003, RECURSOS DO MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/06/2003 | 780.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS CUL-TURAIS RELACIONADOS AS FESTIVIDADES JUNINASDESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 30/06/2003 | 1580.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE DIVERSOSEVENTOS CULTURAIS RELACIONADOS AS FESTIVIDADEJUNINAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAZO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 30/06/2003 | 10.00 | 00028553047415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | PAGAMENTO 01 CORRIDA DE TAXI NO VEICULO PLACAKGL-3939-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA AGROTECNICA DE P.ISABEL,MESDE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/06/2003 | 300.00 | 00002838795481 | ANA PAULA DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO A TUTORA DO PROGRAMA PROFORMACAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MES DE JUNHO/03RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/06/2003 | 2600.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROEJA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVIDORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DEJUNHO/2003, RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 30/06/2003 | 981.75 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS - JACKELINE SILVA CRISPIM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 892.50 METROS DE TECIDOSDE PP NOVOTCXCINT, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO - FESTIVIDADES JUNINAS/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 30/06/2003 | 960.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 32 BOTIJOES DE GAS DE13 KGS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 30/06/2003 | 502.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/06/2003 | 4742.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2003, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/06/2003 | 340.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE DIVERSOSEVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, CON=FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/06/2003 | 100.00 | 00067385150578 | GENIVALDO SANTANA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO AJUDAS CONCEDIDAS AO SENHOR GENIVALDO SANTANA DA SILVA E ANGELA MARIA DIAS NOVO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/06/2003 | 849.60 | 00000000000000 | GENIVALDO GOMES PRAXEDES E OUTROS | PAGAMENTO DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DEASSIST. SOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 30/06/2003 | 50.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 500 PAES ESPECIAIS PARA CONSUMO NO EVENTO DO IDOSO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DEJUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/06/2003 | 5231.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MINDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/06/2003 | 668.78 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO LIGACAO PROVISORIA NA PRACAO DONANATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, PARAAS FESTIVIDADES JUNINAS/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/06/2003 | 229.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO DESTA CIDADE, FAT: JUN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/06/2003 | 36817.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICI-PIO, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 30/06/2003 | 3729.15 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS E LAMPADAS PARA A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 30/06/2003 | 200.00 | 00004474289420 | EVANDRO TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADADOCIMENTO DA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA E CAPINACAO NA ESCOLA CARLOS ALBERTO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/06/2003 | 761.17 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS CELU-LAR 083-9996-3862, 083-9979-2920,083-9986-58-34 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: MAI/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/06/2003 | 491.15 | 33530486003225 | EMBRATEL/TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-22-31 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: MAIO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/06/2003 | 10132.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 30/06/2003 | 180.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO PAGAMENTO DA1a. PARCELA DO 13o. SALARIO/2003 E NOTA CORPODE BOMBEIROS SOBRE FOGOS DE ARTIFICIOS, MESDE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/06/2003 | 81.70 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO AOS CORREIOS PELA POSTAGEM DE DOCU-MENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 30/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO DIVERSAS CORRIDAS DE TAXI A SERVI-CO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUNHO/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/06/2003 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 30/06/2003 | 599.80 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 384,49 LITROS DE OLEODIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/06/2003 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF.AOMES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/06/2003 | 7554.70 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS NoS.010485/98010496/1998,010503/1998,01.0492/1998, 01.04941998, 01.0502/1998, 01.0036/1997, 01.0035/19-97 E 01.0180/1998 - MARIA JUSTINO DE SOUSA,DAMIANA MARIA DA SILVA, MARIA JOSE NICACIO, MA-RIA RODRIGUES DE MOURA, SUZANA MARIA DA CON-CEICAO, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS E OUTROS,MARIA JOSE DE LIMA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/06/2003 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/GPSDESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAEMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 30/06/2003 | 100.00 | 00006594255487 | DR. RAIMUNDO MARZIM PARENTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, EM01 CONSULTA CARDIOLOGICA NA PACIENTE ELISANGELA CAETANO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/03RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 30/06/2003 | 400.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/06/2003 | 3870.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICI-PIO, REF. MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/PE-VA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/06/2003 | 30780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO MEDICOS E ENFEEMEIROS CONTRATADOSDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2003, RECURSOSFMS/PAB E GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/06/2003 | 12396.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF. MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/06/2003 | 14840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/06/2003 | 3241.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGAS E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE JUNHO/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 30/06/2003 | 1139.30 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E FORMULARIOS CONTINUOS PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0018741 | 30/06/2003 | 1876.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 ARMARIO VITRINE C/1PORTA 01 BALANCA ADULTO CAP. 150 KGS,03 BANDEJAS 30X20X04, 10 CADEIRAS DE FERRO ESMALTADA,04 ESCADINHA C/02 DEGRAUS, 05 PINCAS CHERON C24 CM, PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0018759 | 30/06/2003 | 3650.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO AQUISICAO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO ECG6/1, PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0018767 | 30/06/2003 | 8501.00 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 AUTOCLAVE HORIZONTALVITALE 21 220 V, 01 RAIO X TIME-X70 GELO 220V60 HZ, PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0018775 | 30/06/2003 | 3501.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0018783 | 30/06/2003 | 223.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0018791 | 30/06/2003 | 981.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 AVENTAL PB S/P 1000 X600 E 770X600, 01 PROTETOR DE TIREOIDE, 01 CAMARA ESCURA BRANCA C/VISOR, 01 ESTANTE P/APA-RELHOS, 01 SECRETARIA C/2 GAVETAS, 02 GAVETASFERRO ESMALTADA, PARA UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/06/2003 | 440.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, NO PERIODO DE 03 A 14/06/2003, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 30/06/2003 | 2933.68 | 00000000000000 | FURP - FUNDACAO PARA REMEDIO POPULAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0018881 | 30/06/2003 | 359.10 | 04148319000110 | DENTAL SERRA MAT. E MEDICAMENTOS ODONTOL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 30/06/2003 | 110.40 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0019038 | 30/06/2003 | 5207.92 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINACOMUM, PNEUS, OLEOS LUBRIFICANTES E ACESSORIOPARA VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 30/06/2003 | 212.50 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF.AOPERIODO DE 25 A 31 DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 30/06/2003 | 427.01 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF. AO DIA 31 DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 30/06/2003 | 850.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF.AOPERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 30/06/2003 | 1645.64 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 16/05, 20/05, 06/06, 13/06, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 30/06/2003 | 40.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25,316 LITROSDE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL, REF. MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 30/06/2003 | 36.00 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF. MES DE JUNHO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 30/06/2003 | 360.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONSUMO DO MES DE JUNHO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 30/06/2003 | 26.25 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, TOR-NEIRAS, FITA VEDA ROSCA PARA O MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 30/06/2003 | 61.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27,727 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MMP-3300-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 30/06/2003 | 70.00 | 00045468184400 | DR. JOSE JARED DE CARVALHO JUNIOR | PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA - OTORRINOLA-RINGOLOGIA PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 30/06/2003 | 1881.75 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 787,34 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULAN-CIA PLACAMMP-3300-PB E MOJ-7784, MOQ-2564-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUN-2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 01/07/2003 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/07/2003 | 416.60 | 33530486003225 | EMBRATEL/TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457- 2481 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT:MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/07/2003 | 448.75 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DOS PS DOS BAIRROS CRUZEIRO, ST. TRIN-CHEIRAS, MAIA, MATADOURO,CENTRO DA CIDADE,CENTRO DE FISIOTERAPIA,CASA ERI E SEC. DE SAUDE,FAT: JUN/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 01/07/2003 | 240.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2003, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 01/07/2003 | 300.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/07/2003 | 45.00 | 00003320943405 | KEILA MARIA SALVADOR BERNARDINO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 01/07/2003 | 742.00 | 00096490756404 | MILCA LOPES DE MEDEIROS P.LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DES-TE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/07/2003 | 350.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA No.KFE-3293-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | DR. CICERO ANTAS CORDEIRO | PAGAMENTO DE 04 PLANTOES MEDICOS NO PACS DES-TE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTZ POR UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/07/2003 | 1600.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DOPOV. CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, MESDE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/07/2003 | 536.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/07/2003 | 240.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREA-GEM, CAIXA ROTULA E SERVICOS DE REBOQUE NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/07/2003 | 310.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 05 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 01 ELETROENCE-FALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/07/2003 | 309.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PERIODO DE 02 A 07/07/2003, PARAPEGAR MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA COPASEMS E CIB/E,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/07/2003 | 240.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DEI.E.C. - INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO,DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2003RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/07/2003 | 4500.00 | 00009075127472 | DR. JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -DO PACS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUN2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/07/2003 | 240.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEREN-CIA DO CADASTRO DO CADSUS DO GOVERNO FEDERAL,PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JUN2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/07/2003 | 50.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACAHUS-2075-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS PARA O PSF DO POV. CACHDE MINAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/07/2003 | 90.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO POR PARTE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA 1a ETAPA DA CAM-PANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 03 A 08DE JUNHO DE 2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/07/2003 | 4500.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 180 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNDE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/07/2003 | 2500.00 | 00078838673420 | DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -AUDITOR, EMISSOR DE AIX, AUTORIZADOR DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS E REVISAO TECNICA DAS CON-TAS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR REF A 1a. E 2aQUINZENAS DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/07/2003 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV/SMS, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/07/2003 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO DOPSF DOS BAIRROS MAIA E MATADOURO NESTA CIDADERWEF. MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/07/2003 | 240.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE 07 TELAS,PARA JANELAS, 01 MESA DE ACO E 01 BALCAO, PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/07/2003 | 700.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA REALIZAREM EXAMES EXPECIA-LIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DEJUNHO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/07/2003 | 150.00 | 00036473243453 | MARIA LUCIENE DANIEL DE FREITAS MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 01/07/2003 | 240.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIA-LIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DEJUNHO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/07/2003 | 300.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSNA COCAV DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/07/2003 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUN/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 01/07/2003 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/07/2003 | 54.00 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO DOS ESTAGIARIOS DOPROJETO ERI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PERIODO DE 08/05 A 30/06/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB E 04 VIAGENS P.ISABEL/CACHOEIRA DE MINAS,DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-00-87-BA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 01/07/2003 | 600.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PARA A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO TECNICOS DA COCAV DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/07/2003 | 1490.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO A CICERO SATUENINO DE MEDEIROS E EDSON CARLOS SILVA DE SOUSA, PELOS SERVICOS DELIMPEZA DO ACUDE MAIA, NESTA CIDADE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 01/07/2003 | 470.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO ARRAIAL LAGOA DESAO JOAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 01/07/2003 | 435.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoKGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PARA OSPSF DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 01/07/2003 | 90.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CAMINHAOMERCEDES NA COLOCACAO DE MEIA CARRADA DE BAR-RO E MEIA CARRADA DE ESTRUMO PARA O PSF CEN-TRO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 01/07/2003 | 130.00 | 00042408296404 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONOS PSF DOS BAIROS MAIA, MATADOURO E CENTRODA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/07/2003 | 30.00 | 00021243638400 | WELLINGTON ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PARATI PLACA No.KJV-62138-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO VACINA PARA PSFDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/07/2003 | 1609.70 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 148 EXAMESCLINICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2003, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/07/2003 | 240.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POV.LAGOA DACRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/07/2003 | 595.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 8 E MEIA DIARIAS, PARA O SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 07E 08/07, 13 A 21/07/2003, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO ORDINARIA DA CIB-E/PB E PARTICIPACAODO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE, RECURSOS FMS/PB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/07/2003 | 800.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/07/2003 | 460.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RFEFORMA DO ACOUGUE PUBLICO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/07/2003 | 1350.00 | 00063133679449 | SEBASTIAO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO 75 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO ACUDE PUBLICO MUNICIPAAL PE IBIAPINA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACCAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 01/07/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS. EM PLANEJ. E ADM. MUNICP.LTD | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA PERMANENTE DURANTE O MES DE MAIO/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/07/2003 | 550.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA DIVULGACAO POR PARTE DO GABINETE DOPREFEITO, DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO/2003,NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 29/05/2003 A 23/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/07/2003 | 373.81 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SETORDE COMPRAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 01/07/2003 | 1470.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 12(DOZE) POSTESORNAMENTAIS DE FERRO PARA A PRACA DONA NATA-LIA DOP ESPIRITO SANTO, NESTA CIDADE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/07/2003 | 140.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOSVEICULOS CAMINHAO CHEVROLET D-11000 E NO CAMINHAO VOLKSWAGEM 7.100 PERTENCENTES A ESTE PREFEITURA, A SERVICO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/07/2003 | 500.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DAS CASAS POPULARES NESTA CIDADE, MES DEJUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/07/2003 | 135.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DO ALTERNADOR DO ONIBUS E INDUZIDOVEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/07/2003 | 332.05 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/07/2003 | 290.56 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/07/2003 | 120.00 | 00070553165453 | JOSE MARCOS PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EMTINTA OLEO, DAS GRADES DA PRACA DONA NATALIADO ESPIRITO SANTO, NESTA CIDADE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/07/2003 | 240.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA PARA O POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 01/07/2003 | 168.00 | 00002592057455 | ANTONIO PEDRO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA -ROCO DE MATOS NO TERRENO DA ETAPI, MES DE JUN2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 01/07/2003 | 80.00 | 00031311121404 | PEDRO DIONISIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADEMACAMBIRA DOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 01/07/2003 | 120.00 | 00028552849453 | ANTONIO CABOCLO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAESTRADA MUNICIPAL DO SITIO TRINCHEIRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/07/2003 | 54.00 | 00062313584453 | EDVALDO MEDEIROS PEREIRA | PAGAMENTO 06 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADELAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/07/2003 | 1190.00 | 00004489754400 | ALEXANDRA FLORENTINO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/07/2003 | 41.50 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKMA-6773-PE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MESDE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/07/2003 | 310.28 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMONO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/07/2003 | 664.00 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/07/2003 | 282.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 117,5 LITROS DE GASO-LINA COMUM PARA CONSUMO DE VEICULO A DISPOSI-CAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO AJUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/07/2003 | 409.03 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/07/2003 | 186.70 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PLASTICOS E TECIDOS,PARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/07/2003 | 490.00 | 00051831473453 | FLORENTINA FLORA DINIZ OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, PARA CUSTEIO DES-PESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ASERVICO DA SECRETARIA, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/07/2003 | 305.50 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS FILHO | PAGAMENTO DESPESAS COM PERNOITES NA POUSADACEDRO, PARA OS COMPONENTES DO PROGRAMA FOMEZERO QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE, MES DEJUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/07/2003 | 132.00 | 00003450307452 | SOCRATES AFONSO EMANUEL TAVARES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO YAMAHA PLA-CA MNX-4321-PE, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/07/2003 | 170.00 | 00000000000000 | FREDSON HUGO COSTA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMMX-8887-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE01 FAIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 01/07/2003 | 240.00 | 00092721982400 | ROSENILDA MARIA FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL E MAIO/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0019241 | 01/07/2003 | 17500.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTARAM ESTUDAN-TES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE 02 A 30DE JUNHO/2003, RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0019259 | 01/07/2003 | 15841.65 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTOAOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTARAM ESTUDANTESDE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADEM PERIODO DE 02 A 30/06/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACOESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 01/07/2003 | 1067.00 | 09205543000209 | CASA BANDEIRA TECIDOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLASTICOS E TECI-DOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 01/07/2003 | 50.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODA PLACA PARA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICI-PIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 01/07/2003 | 2607.00 | 00003356896474 | JOSE CLAUDEIR DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DE PALCO DESMONTAVEL PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, PERIODO DE21 A 23/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 01/07/2003 | 240.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPALO GONZAGAO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA-DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/07/2003 | 455.70 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO,PRA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB CO-MUNIDADE, NESTA CIDADE, NOS TERMOS DO CONVE-NIO FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL E O BANCO DOBRASIL S/A. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 01/07/2003 | 6000.00 | 00046713336434 | EDNALDO FIRMINO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0019496 | 01/07/2003 | 2010.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MOTORISTAS ERIVANDIO LDE LIMA, ANTONIO M. DE MAGALHAES, ARNALDO LO-PES FERREIRA E SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA,PERIODO DE 03 A 30/06/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 01/07/2003 | 480.00 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, PERIODO DE 28/04 A 28/06/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/07/2003 | 156.10 | 00051755823487 | GILVANILDO LOPES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 97 SANDUICHES(CACHOR-RO QUENTE) E 10 REFRIGERANTES DE 2 LITROS, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DURANTE A CAPACITACAO MENSAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/07/2003 | 600.00 | 04075036000195 | PRINCESA GAS - EUDES JOSE CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 20 GLP EM VASILHAMEDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/07/2003 | 355.00 | 04190862000185 | LATICINIOS CACULA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FEIJOADA,PARA CONSUMO DURANTE A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DIAS 07, 08, 14 E 15/06/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/07/2003 | 981.90 | 09384504000127 | MADEIREIRA SAO JOSE - FRANCISCO U.S.SANT | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARACONFECCAO DE DIVISORIAS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/07/2003 | 280.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/07/2003 | 165.76 | 96328372000110 | AVS SEGURORADORA S/A | PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS DO VEI-CULO MICRO ONIBUS AGRALE PLACA MNJ-5575-PB,DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/07/2003 | 540.00 | 00027320303841 | FABIANO HENRIQUES NOGUEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA No. JLJ-6442-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAS PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/07/2003 | 540.00 | 00047749512420 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMR-5927-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGOGICA PARA EFETUAR INSPECAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/07/2003 | 960.00 | 00049109499415 | ONOFRE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA MANUTENCAO DE INSTALACOES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/07/2003 | 240.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAODA GFIP DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 04/07/2003 | 7496.60 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 04/07/2003 | 430.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 04/07/2003 | 1118.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIR.LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 07/07/2003 | 145.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHOSPARA IMPRESSORA HP 3420 PARA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 09/07/2003 | 381.65 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 09/07/2003 | 254.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 ARQUIVO 4 GAVETAS,OFIESP.PANDIM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 09/07/2003 | 134.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 200 PASTAS SUSPENSAMAR.COLORIDA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 09/07/2003 | 10388.80 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0020222 | 09/07/2003 | 6056.20 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 09/07/2003 | 86.90 | 04401687000128 | ENELMA LUCIA CARVALHO NUNES SIMPLES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 REDE DE FUTEBOL DECAMPO PARA O ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 09/07/2003 | 434.95 | 04190862000185 | LATICINIOS CACULA | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FEIJOADA,PARA ENCONTRO DE PROFESSORES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 09/07/2003 | 2468.80 | 09135930000127 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO PEIXE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 09/07/2003 | 345.00 | 00089353390400 | MARCOS JOSE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PIZZA E REFRIGERANTESPARA COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SEAPRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2003 DACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 09/07/2003 | 1306.24 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 09/07/2003 | 1392.88 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 09/07/2003 | 230.00 | 02429480000136 | ARMARINHO ERICK & MARIANA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 35 METROS DE GESSO PARA SERVICOS DE FORROS PARA SALAS DA COORDENA-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 09/07/2003 | 800.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DESAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - C O N V E N I O S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 09/07/2003 | 110.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PORTAS LISA2,10 x 0,80 CM, PARA AS CASAS POPULARES CONS-TRUIDAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, RECURSOSCONTRATO No. 0121925-26/2001 - PROGRAMA MORARMELHOR-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 09/07/2003 | 67.83 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 09/07/2003 | 0.17 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 02020-6,DATADO DE 09/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 09/07/2003 | 317.81 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 09/07/2003 | 653.53 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 09/07/2003 | 88.40 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 10/07/2003 | 85.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO DIVERSASO CORRIDAS DE TAXI NO VEICULO GOL PLACA MMP-3400-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE ASSIST. SOCIAL, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 10/07/2003 | 60.00 | 00005292613835 | DAMIAO MORENO | PAGAMENTO PELA CONFECAO DE TAPIOCAS DESTINADAA ABERTUTA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTACIDADE, COM APOIO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTSOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 10/07/2003 | 71.00 | 00045785589400 | NIVALDO FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE MANAIRA-PBNO VEICULO D-20 PLACA KGW-4043-PE, A SERVICO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 10/07/2003 | 886.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DO MES DE JUNHO/2003, SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 10/07/2003 | 240.00 | 00031311903453 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, COMO POLDADOR, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 10/07/2003 | 80.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CAMINHAO -PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ESCO-DOS SITIOS MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO EMACAMBIRA DOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 10/07/2003 | 758.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DO MES DE JUNHO/2003 - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. ECOMERCIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 10/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PARCELAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003 DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA EO FORUM DA COMARCA DE P.ISABEL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 10/07/2003 | 1089.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DO MES DE JUNHO/2003, SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 10/07/2003 | 1289.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DO MES DE JUNHO/2003 - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 10/07/2003 | 146.62 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 10/07/2003 | 862.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -COMPETENCIAS 10 E 11/2002, REF. PROCESSO TC N08764/02, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 10/07/2003 | 275.00 | 00001065814496 | IGOR VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA O ACOUGUEPUBLICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 10/07/2003 | 540.00 | 00051755629400 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DA SECRETA-RIA DE SAUDE EM VIAGENS NO VEICULO AMBULANCIAPARA CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, C.GRANDE EJOAO PESSOA-PB, MES DE MAIO E JUNHO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 10/07/2003 | 270.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DA SECRETA-RIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAOPESSOA-PB, NO VEICULO DUKATO, MES DE MAIO/03,RECURSOS FMS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 10/07/2003 | 120.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO 04 DIARIAS, PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 19 A 22/02//2003, TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA REUNIAO DA ASSOCIACAO,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 10/07/2003 | 795.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUS-TEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, MESES DE MAIO EJUNHO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 10/07/2003 | 150.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA MOTORISTA DA SECDE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENSNO VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DASCIDADES DE JOAO PESSOA-PB E MONTEIRO-PB, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 10/07/2003 | 12500.11 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADORFOLPAG DO MES DE JUNHO/2003, DA SECRETARIA DESAUDE - PSF, PAB, REECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 10/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO DE 16 PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PES-SOA/PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA-PB, DOS ESTA-GIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. MUNICIPAL SAU-DE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 10/07/2003 | 120.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, PARA ENFERMEIRA DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO08 A 10/07/2003 E 27 A 28/07/2003,PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO NA ELABORACAO DE ESTRATEGIAS POLITICO PEDAGOGICAS PARA O ERI E REPAS-SE DO MESMO ERI, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 10/07/2003 | 1490.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOACUDE MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 10/07/2003 | 400.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPI-TAIS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 10/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO 08 PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/ J.PESSOA, DOS ESTAGIARIOS JOSE HAMILTON FURTADOCASTELLO E JEAN CARLOS DE ARAUJO MENDES, DOPROJETO ERI DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 10/07/2003 | 400.00 | 09255936000138 | PANIFICADORA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.000 PAES PA-RA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICI-PIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 10/07/2003 | 120.00 | 00004316345486 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, ST. VARZEA DA CRUZDESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 10/07/2003 | 50.00 | 00016807789866 | ISALTINA LEONORA DOS SANTOS | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA A ESCOLA MUNICIPAL DAQUELA COMUNIDADE,REF. MES DE JUNHO DE 2003, RECURSOS MDE, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 10/07/2003 | 80.00 | 00068879512404 | MANOEL CANDIDO SOARES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFRANCISCO PEDRO - BAIRRO SEBASTIAO MEDEIROS,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, REFE-RENTE MES DE JUNHO DE 2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 10/07/2003 | 540.00 | 00000000000000 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLJ-6442-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANS-PORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA REALIZAR SU-PERVISAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALE URBANA, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 10/07/2003 | 240.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 10/07/2003 | 240.00 | 00004098916495 | ANTONIO BERNARDINO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALLINDAURA PESSOA DE LIMA, SITIO JATOBA DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURFSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 10/07/2003 | 120.00 | 00003967967450 | SUELY DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALDIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, SITIO MACAMBIRADOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 10/07/2003 | 240.00 | 00048917273491 | DAMIAO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LOPES DE LIMA - SITIO LAVANDEIRA DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 10/07/2003 | 350.00 | 00003833131470 | HISMAR MALAQUIAS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS NAESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTACIDADE, PERIODO DE 19/05 A 28/07/2003, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL -NUM TOTAL DE 6O HORAS, NOS DIAS 07,08,14 E 15DE JUNHO DE 2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 10/07/2003 | 250.00 | 00075930439400 | ROSEANE DE MELO FREITAS NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NUM TOTAL DE 15 HORAS, NO DIA 07 DE JUNHO/03,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 10/07/2003 | 240.00 | 00005101304450 | GIDILVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROJETO AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 10/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 30 HORAS, NOS DIAS07 E 08 DE JUNHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 10/07/2003 | 500.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA M.P. SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 30 HORAS, NOS DIAS07 E 08 DE JUNHO DE 2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 10/07/2003 | 500.00 | 00092927874468 | ROSILDA CAMPOS DOS SANTOS MOURA | PAGAMENTO PRFESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACI-TADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL -DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 30 HORAS, NOSDIAS 07 E 08 DE JUNHO/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 10/07/2003 | 500.00 | 00059252898468 | MARIA LUCI BARBOSA ALEXANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. EDUCA-CAO, COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADADOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NUM TOTAL DE 30 HORAS, NOS DIAS 07E 08 DE JUNHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 10/07/2003 | 500.00 | 00042665213400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL -DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 10/07/2003 | 500.00 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 30 HORAS, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 10/07/2003 | 150.00 | 00081860935400 | SERGIO DOUGLAS ANDRADE LIRA | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, PARA AUX. DE GABINE-TE DA SEC. EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO BOLSA ESCOLA NA CAIXAECONOMICA FEDERAL, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 10/07/2003 | 90.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO 03 DIARIAS, PARA ASSESSORA TECNICADA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DIAS10 A 14/06/2003, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 10/07/2003 | 240.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL -PROFESSORA MARIA DO CARMO PIRES DINIZ SITIOENTREMONTES DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/03,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 10/07/2003 | 280.00 | 00000000000000 | DJACIR GOMES DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL ELISA MENDES - SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 10/07/2003 | 240.00 | 00001875819401 | DJANIRA JUVENCIO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO, MES DE JUN2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 10/07/2003 | 136.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS COMPETENCIAS 09 E 10/2002 -PARTE DA EMPRESA - PROCESSO TC No. 07997/02 -REF. CONTRATOS SERVIDORES SINEIDE PEREIRA DASILVA E EDNA TENORIO DA SILVA, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 10/07/2003 | 240.00 | 00004889133496 | WELLINGTON LOPES SALVADOR | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO AABBCOMUNIDADE NO MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 10/07/2003 | 150.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA MOTORISTA DA SECRE=TARIA DE EDUCACAO, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPACAO DA FORMACAO CONTINUADA DOS PCCS EM ACAO,TREINAMENTO DO PROGRAMA BRASUIL ALFABETIZACAORECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 10/07/2003 | 450.00 | 00075930439400 | ROSEANE DE MELO FREITAS NUNES | PAGAMENTO DE 15 DIARIAS PARA AUXILIAR DE GABINETE DA SEC. DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO DA ESCOLA ATI-VA, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 10/07/2003 | 35.00 | 00038004950400 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNNOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 10/07/2003 | 340.00 | 00005606335484 | GUIOMAR MADEIRO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE AULAS MINISTRADAS NA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MA-DEIRO - SITIO CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2003, RECURSOS PROEJA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 10/07/2003 | 340.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | PAGAMENTO AULAS MINISTRADAS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIO VARZEA DA CRUZ, DES-TE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2003, RECURSOPROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 10/07/2003 | 340.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA MARIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE AULAS MINISTRADAS NA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOBEZERRA DA SILBA, SITIO SERRINHA DOS BEZERROSDESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOSPROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 10/07/2003 | 1880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROEJA | PAGAMENTOS AULAS MINISTRADAS NA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS AS PROFESSORAS JEANE BRITODA SILVAQ, MARIA DAS DORES PEREIRA, RISONEIDENICACIO DE SOUSA,CICERA DUARTE SANTANA, HOSA-NY JUVENCIO OLIVEIRA. JOSELMA DOS SANTOS LEALE CRIZANGELA PEREIRA F. FERAZ, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 10/07/2003 | 240.00 | 00004197820445 | MARIA BETANIA DE MEDEIROS PESSOA | PAGAMENTO DE AULAS MINISTRADAS NA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL LINDAURAPESSOA DE LIMA - ST. JATOBA DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2003, RECURSOS PROEJA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 10/07/2003 | 11446.96 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 10/07/2003 | 1888.73 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 10/07/2003 | 2688.48 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR - FOLPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO - FUNDEF, MES DE JUNHO/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 10/07/2003 | 4710.11 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DO MES DE JUNHO/2003 - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 10/07/2003 | 240.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 10/07/2003 | 3287.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE JUNHO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 10/07/2003 | 1070.28 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 10/07/2003 | 11446.96 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 10/07/2003 | 1888.73 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMEN DEDEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DODIA 10/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 10/07/2003 | 1821.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR-FOLPAG DO MES DE JUNHO/2003 - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 10/07/2003 | 747.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DO MES DE JUNHO/2003 - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROC. JURIDICA E CONSELHOTUTELAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 14/07/2003 | 1920.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | PAGAMENTO DE 48 CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 14/07/2003 | 111.00 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 555 PAES PARA CONSUMODOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE 01/05 A 30/06/2003,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 14/07/2003 | 102.00 | 00013169238434 | SAVANA OLIVEIRA HENRIQUES DE SOUSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAS-SAGENS DE ONIBUS DA FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 14/07/2003 | 600.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM-1288-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES VACINADORAS PARA A ZO-NA RURAL NO PERIODO DE 04/06 A 13/06/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 14/07/2003 | 760.45 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 14/07/2003 | 582.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 14/07/2003 | 450.00 | 00066004926434 | MARIA OZENI EUFRAUSINO DE A. SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COSTURA DE150 CALCAS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 15/07/2003 | 1300.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS - MARIA LUCIA S. OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 OCULOS DEGRAUS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 16/07/2003 | 437.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 ESTANTES D ACODESMONTAVEL C/6 PRATELEIRAS PANDIM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 16/07/2003 | 30.00 | 00042408296404 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 17/07/2003 | 1489.00 | 00206260000894 | BRENO CONFECCOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS,PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 17/07/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 17/07/2003 | 12425.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - DESTE MU-NICIPIO, MES DE JULHO/2003, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 17/07/2003 | 1941.60 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MARA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 17/07/2003 | 57.50 | 00092927874468 | ROSILDA CAMPOS DOS SANTOS MOURA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARASERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO, PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DOS TUTORES DO PROFORMACAOII NO PERIODO DE 01 A 04 DE JULHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 17/07/2003 | 2124.00 | 00000000000000 | PROFESSORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO AJUDAS DE CUSTOS PARA TRANSPORTE EALIMENTACAO DOS PROFESSORES CURSISTAS MARIALAURICE DA SILVA,MARIA APARECIDA DE MEDEIROS,MARIA ANTAS DE SOUSA,MARIA DE LOURDES P.SOUSAGILBENITA MARIA DE A.MEDEIROS,DJACIR GOMES DEMORAIS,ELETICE CLEMENTINO DA SILVA,MARIA DOSOCORRO G. DE MORAIS, DO PROFORMACAO II, JAN/JUN/2003, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 17/07/2003 | 1862.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D-20 A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DEJUNHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 18/07/2003 | 719.80 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE REFEICOES, REFRIGERANTES E LANCHES PARACOMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRE-SENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDA-DE/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 18/07/2003 | 71.21 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFRIGERANTES E LANCHES PARA OS PROFESSORES DO CURSINHOPRE-VESTIBULAR QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 18/07/2003 | 475.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP 3820 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 18/07/2003 | 1440.36 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARCELADO DIA 18/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 18/07/2003 | 120.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO EM CARROCA DE TRACAO ANI-MAL, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA O SITIORIACHO GRANDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 18/07/2003 | 115.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOSVEICULOS MICRO ONIBUS E CAMINHAO VOLKSWAGEMDA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 18/07/2003 | 816.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA18/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 18/07/2003 | 1440.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 18/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 18/07/2003 | 241.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS PARAA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 18/07/2003 | 146.25 | 00003635332496 | CLAUDIO TEOTONIO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 01 PORTA DE MADEIRA, PA-RA A SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - DO POV.CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 18/07/2003 | 300.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KHG-4737-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU-RA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 18/07/2003 | 110.50 | 00000000000000 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADEMACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 18/07/2003 | 254.89 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SETOR DE COMPRAS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 20/07/2003 | 272.25 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPOSTOS DE SAUDE TRINCHEIRAS,BAIRROS CRUZEIRO,CENTRO,FARMACIA BASICA, CENTRO DE FISIOTERA-PIA, PS BAIRRO MAIA, MATADOURO E SEC. DE SAU-DE, FAT: JUN/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 20/07/2003 | 440.00 | 00071289534420 | NEYTON SANTANA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTASMEDICAS E EXAMES DE CISTOSCOPIA DOS PACIENTESJOSE LUIZ DE OLIVEIRA E LOURENCO NICOLAU, EN-CAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 20/07/2003 | 553.20 | 33530486003225 | EMBRATEL/TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-24-81 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 06/2003, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 20/07/2003 | 1415.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOACUDE MAIA(RETIRADA DA PASTA), NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 20/07/2003 | 965.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA DIVISORIA DO PSF TRINCHEIRAS, TRANSFE-RENCIA DE DIVISORIAS DO CENTRO DE FISIOTERA-PIA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 20/07/2003 | 30.00 | 00013169238434 | SAVANA OLIVEIRA HENRIQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DED 01 DIARIA PARA A FISIOTERAPEUTADA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NODIA 29/06 E 30/06/2003, A FIM DE PARTICIPARDO REPASSE DO ERI, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 20/07/2003 | 120.00 | 00092721982400 | ROSENILDA MARIA FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO, MES DE JUN-2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 21/07/2003 | 60.00 | 00081860935400 | SERGIO DOUGLAS ANDRADE LIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS, PARA AUX. DE GABINETEDA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DIAS22 A 24/07/2003, PARA PARTICIPAR DE REUNIAOREALIZADA PELA UNDIME-PB, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 21/07/2003 | 140.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 22 A 24/07/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO REALIZA-DA PELA UNDIME-PE, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 21/07/2003 | 553.20 | 33530486003225 | EMBRATEL/TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-24-81 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MAIO E JUNHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 21/07/2003 | 272.25 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS POSTOS DE SAUDE DO BAIRRO MAIA, MATADOUROCRUZEIRO, CENTRO DA CIDADE, CENTRO DE FISIOTERAPIA, SEC. DE SAUDE, ST. TRINCHEIRAS, FAT:JUN/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 21/07/2003 | 2544.65 | 09063041000100 | SOC. ASSIST.HOSPITALAR-HOSP.S.V.PAULO | PAGAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, COMPETEN-CIA JUNHO/2003 AO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 21/07/2003 | 13291.43 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REFERENTEMES DE JUNHO/2003 DO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 21/07/2003 | 69.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS DEONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA, E UMA CORRIDA DETAXI PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE VIAGEM A SERVICO, CORRENTE MES, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 21/07/2003 | 400.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF,PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 30/06 A 11/07/2003, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 21/07/2003 | 182.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PACS PARA A ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, PERIODO DE 06 A 11/07/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 21/07/2003 | 37.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RAMINHOS E ROSQUINHAS PARA CONSUMO DURANTE A REUNIAO DA SECDE ASSIST. SOCIAL COM OS MORADORES DO PROJETOMORAR MELHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 22/07/2003 | 3208.80 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003 DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL E A BEMFAM, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 22/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 22/07/2003 | 100.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/BETANIA-PE,NOVEICULO D-20 PLACA HUF-9131-CE, A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRANSPORTANDO EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL PARA APRE-SENTACAO NAQUELA CIDADE, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 22/07/2003 | 115.00 | 00002551378427 | REGINALDO SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMUM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 22/07/2003 | 795.22 | 00000000000000 | ADYLSON BATISTA DIAS E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA, PARA OS ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO QUE RESIDEM NA CASA DO ESTUDANTE NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES, MES DE JULHO/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 22/07/2003 | 300.00 | 00003418551467 | PAULO MAGNO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DEESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 22/07/2003 | 300.00 | 00003271176485 | FRANCISCO PETRONIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DEESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 22/07/2003 | 300.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICI-PAL PROFESSORA ALICE MAIA, NESTA CIDADE, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 22/07/2003 | 1000.00 | 00005484171482 | CAIO CESAR MAIA ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM DIVISORIASE CONSERTOS DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SO-BREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 22/07/2003 | 1000.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEMDA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS AL-BERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTA CIDADERECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 22/07/2003 | 420.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 26 A02/08/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE XXII SIMPOSIO NACIONAL DE HISTORIA NAQUELA CIDADEM, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 22/07/2003 | 180.00 | 00081860935400 | SERGIO DOUGLAS ANDRADE LIRA | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA ASSESSOR TECNICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 25/07 A 02/08/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO XXII SIMPOSIO NACIONAL DE HISTORIA, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 22/07/2003 | 3.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 22/07/2003 | 590.00 | 00000000000000 | IBRAM - INST. BRASILEIRO DE APOIO AOS MU | PAGAMENTO PACOTE DE ADESAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPACAO NO TROFEU MELHORES PREFEITOSDO BRASIL BIENIO 2001/2002, NA CIDADE DO RECIFE, PERIODO DE 22 A 27 DE JULHO DE 2003, DU-RANTE O XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOSE VEREADORES, COMFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 22/07/2003 | 130.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BARRO, AREIA ETIJOLOS COMUNS PARA O PSF DO SITIO TRINCHEIRAE HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 22/07/2003 | 200.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURADE UMA FOSSA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 22/07/2003 | 835.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM-1288-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, TRANSPORTANDO AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,NOMES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 22/07/2003 | 725.00 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 22/07/2003 | 30.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O TECNICO DE IN-FORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DIA 24/07/2003, A FIM DE LEVAR EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA PARA CONSERTOS, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 22/07/2003 | 700.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS, PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODOSDE 03/08 A 10/08, 29/08 A 31/08/2003, A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIOES DO COPASENS E CIB-PB E DE AULAS NA UFPB - CURSO DE ESPECIALIZA-CAO EM GESTAO DE SISTEMAS E SERVICOS DE SAUDERECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 22/07/2003 | 494.50 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 24/07/2003 | 844.00 | 11716255000171 | SADA SOCIEDADE DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB,DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 24/07/2003 | 2031.00 | 11716255000171 | SADA SOCIEDADE DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOAMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 24/07/2003 | 2044.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA VEICULA-DA NO MES DE JUNHO/2003, DAS FESTIVIDADES JU-NINAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 24/07/2003 | 3660.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUCOES MIDIA E MARKETING LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE MIDIA RADIO IMPRESSAO, CARTAZ DOSAO JOAO/2003 DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 24/07/2003 | 229.60 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06 GALOES DE TINTAS NOVACOR LISO AMERELO PARA PINTURA NA PRACA DONANATALIA DO ESPIRITO SANTO, NESTA CIDADE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 25/07/2003 | 900.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRENTE MES, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 25/07/2003 | 950.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 25/07/2003 | 325.00 | 09009713000190 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE LIMPEZA EM 03 CPU - MICRO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 25/07/2003 | 3995.18 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA AS UNIDA-DES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 25/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | COPASEMS | PAGAMENTO CONTRIBUICAO A COPASEMS, REFERENTEAO 2o. SEMESTRE DE 2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 28/07/2003 | 37915.43 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AIHS COMPETENCIA JUNHO/2003, PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 28/07/2003 | 240.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EN-CAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 28/07/2003 | 86.50 | 00000000000000 | MARAYSE DA COSTA MUNIZ | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DESAUDE FORA DO MUNICIPIO - PASSAGENS DE ONIBUSRECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 28/07/2003 | 400.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO SECRETARIO A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 28/07/2003 | 730.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACAKIM-1288-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, TRANSPORTANDO AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL, MES MAIO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 28/07/2003 | 456.96 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 28/07/2003 | 120.00 | 04075036000195 | PRINCESA GAS - EUDES JOSE CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 04 GLP - BOTIJAO DEGAS DE 13 KGS PARA CASA DO ERI E PS BAIRRO DOCRUZEIRO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 28/07/2003 | 960.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE 24 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA DI-VERSOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2003, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 28/07/2003 | 160.00 | 00069702853400 | JOSECILMA DIAS GOMES | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA UM TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO (CONSULTA NEUTOLOGICA), RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 28/07/2003 | 272.07 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PSFCENTRO, PSF MAIA, PS ST. TRINCHEIRAS, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 28/07/2003 | 479.05 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE - HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 28/07/2003 | 64.90 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 11,00 METROS DE TECI-DOS PARA O PROGRAMA PEVA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 28/07/2003 | 58.00 | 00002906949493 | IRENE FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO(PASSAGENS) CONCEDIDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 28/07/2003 | 852.80 | 35715010000198 | A. CARLOS SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 5.530 PAES DE SAL PA-RA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DO POV. LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO, JUNHOE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 28/07/2003 | 570.00 | 04075036000195 | PRINCESA GAS - EUDES JOSE CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 19 GLP EM VASILHAMEDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES JUL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 28/07/2003 | 241.50 | 00027429172415 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 161 SANDUICHES PARA OPESSOAL DE APOIO QUE TRABALHOU NAS FESTIVIDA-DES JUNINAS DESTA CIDADE/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 28/07/2003 | 2078.25 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS,DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 28/07/2003 | 150.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE MATUREIA -PB, EM VEICULO D-20 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, TRANSPORTANDO A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS D.SOBREIRA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA MELHORIA NA ESCOLA NAQUELA CIDADE, CORRENTE MESRECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 28/07/2003 | 900.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICALJEITO DE SER, NOS DIAS 20, 28 E 29 DE JUNHO/2003, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2003,C/APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 28/07/2003 | 53.20 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO STTRAN A0220092341 DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MNJ-5575-PB, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 28/07/2003 | 240.00 | 00075546540478 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, EM AULAS MINISTRADAS NA CRECHE MUNICIPALUNIDADE I, NO PERIODO DE 29/05/2003 A 27/06/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 28/07/2003 | 240.00 | 00080493564420 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 18/05 A18/06/2003, NA CRECHE UNIDADE I, NESTA CIDADERECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 28/07/2003 | 300.00 | 00020326254404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ESTRELAMUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DO IDOSO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 28/07/2003 | 340.00 | 00087274655434 | NILZA MARIA COSTA MANDU MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS NO PERIODO DE 16/05/2003A 27/06/2003, NA CRECHE UNIDADE V, NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 28/07/2003 | 652.53 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAOJUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 28/07/2003 | 6520.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -PESSOAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR - CONTRATONo. 0121925-26/2001 - P.M.P.ISABEL/CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 28/07/2003 | 605.02 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | PAGAMENTO MULTAS E JUROS PELO RECOLHIMENTO EMATRASO DE GPS DO INSS - EMPRESA E EMPREGADO -PROGRAMA MORAR MELHOR - CONTRATO No. 0121925-26/2001 - P,M.P.ISABEL/CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 28/07/2003 | 3.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DO DIA 31/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 28/07/2003 | 1583.50 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 28/07/2003 | 7554.70 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCESSOS 010035/199701.0496/1998, 01.0502/1998, 01.0499/1998, 01.0036/1997, 01.0503/1998, 01.0485/1998, 01.04-92/1998, 01.0494/1998 - MARIA DA CONCEICAO T.DOS SANTOS, DAMIANA MARIA DA SILVA, MARIA DEFATIMA DOS SANTOS E/OU, MARIA DO SOCORRO DASILVA, MARIA JOSE DE LIMA E OUTRA,MARIA JOSENICACIO,MARIA JUSTINO DE SOUSA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 28/07/2003 | 1055.75 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS,CON-DIMENTOS, PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, RECURSOSPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 28/07/2003 | 49.90 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PROJETO DE IDENTIFICACAO SOCIAL E CUL-TURAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 28/07/2003 | 21.60 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 03 KGS DE COLA CASCO-REX PARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 30/07/2003 | 120.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM AO SITIO LIVRAMENTO,MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, NO VEICU-LO D-20 PLACA DBO-0820-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (CONSELHO TUTELAR DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE), DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/07/2003 | 350.00 | 00051831473453 | FLORENTINA FLORA DINIZ OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, PARA CUSTEIO DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PEDRAS DE FOGO-PB, MES DE JULHO/2003, P/SETRASLEVAR METARISI DO PETI, REUNIAO DO COGEMAS,LEVAR AFS PETI E AGENTE JOVEM - PLANEJAMENTO SETRAS REUNIAO PPA COM IDEME/GOV.ESTADO/SEBRAE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 30/07/2003 | 70.00 | 00004031790414 | ANGELINA FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIALPARA UMA CONSULTA MEDICA FORA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 30/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS P.ISABEL/PATOS-PB, NOVEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA JLJ-6442-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. ECOMERCIO, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 30/07/2003 | 297.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DAESTRADA MUNICIPAL DO SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 30/07/2003 | 180.00 | 00002592057455 | ANTONIO PEDRO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA -ROCO DE MATOS E RECUPERACAO DE CERCAS NA ETA-PI ST LAJE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 30/07/2003 | 72.00 | 00003576753478 | SEVERINO JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVA -CAO DA ESTRADA MUNICIPAL NOVA OLINDA DOS MACACOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 30/07/2003 | 1349.97 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MA-TERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/07/2003 | 270.71 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP - PARCELA DIA30/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/07/2003 | 477.73 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 30/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/07/2003 | 133.60 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICA-COES E DOCUMENTOS E 01 REGISTRO DE ATA PARA ASECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, MES DEJULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 30/07/2003 | 391.60 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PRE-FEITO, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 30/07/2003 | 78.00 | 00000000000000 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO CORRIDAS DE TAXI A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO, MES DE JULHO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 30/07/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS. EM PLANEJ. E ADM. MUNICP.LTD | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 30/07/2003 | 190.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RAMINHOS, SE-QUILHOS E BOLOS PARA CONSUMO DURANTE A ABERTURA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/07/2003 | 400.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PARCELA DO CONVENIO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE, DE ACORDO COM A LEI No. 844/02,DE 17 DE ABRIL DE 2002, MES DE JULHO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/07/2003 | 180.00 | 00089353480400 | MARLUCE TIMOTEO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, PARA SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PARTICIPACAO DO XXII SIMPOSIO NACIO- NAL DE HISTORIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PERIODO DE 21 A 31/07/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/07/2003 | 180.00 | 00069703019404 | MARTA RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO 06 DIARIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM PARTICIPACAO NO XXII SIMPOSIO NACIONAL DEHISTORIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 21 A 31/07/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/07/2003 | 180.00 | 00088452670400 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESACOM PARTICIPACAO NO XXII SIMPOSIO NACIONAL DEHISTORIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 21 A 31/07/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/07/2003 | 375.00 | 54327069000153 | ASSOCIACAO NACIONAL DE HISTORIA - ANPUH | PAGAMENTO TAXA DE INSCRICAO DESTE MUNICIPIO,DE 05(CINCO) PROFESSORES NO XXII SIMPOSIO NA-CIONAL DE HISTORIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 27 A 01/08/2003, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/07/2003 | 477.74 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 30/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 30/07/2003 | 354.00 | 00051831414449 | FRANCISCO TEODORICO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE 06 PORTAS DE FERRO PARA PREDIOS DA ETAPI ONDE FUNCIONA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 30/07/2003 | 162.00 | 00073244422420 | CRISTIANE MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE09 COPIAS DE FILMES PARA A SECRETARIA DE EDU-CACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 30/07/2003 | 220.00 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA PRESTADOS EM DIVISORIAS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 30/07/2003 | 150.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM P.ISABEL/NAZARE-PE, VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE AMADADORA DE FUTEBOL DESTA CIDADE, PARA 01APRESENTACAO NAQUELA CIDADE, MES DE JULHO/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0022411 | 30/07/2003 | 16230.26 | 00990734000165 | PAPER & CIA - WE COM. REP. E SERV. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0022420 | 30/07/2003 | 8600.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAPEL JORNAL PARA AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 30/07/2003 | 295.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 06 PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLASDOS SITIOS LAGOA DE SAO JOAO, GAVIAO E ETAPI,MES DE JULHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 30/07/2003 | 340.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA PSFDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PERIODO DE 14 A25/07/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/07/2003 | 7069.33 | 09063041000100 | SOC. ASSIST.HOSPITALAR-HOSP.S.V.PAULO | PAGAMENTO AIHS COMPETENCIA JUNHO/2003, PARA OHOSP. SAO VICENTE DE PAULO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 31/07/2003 | 194.50 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS, PARA A CASA DOS ESTAGIARIOS DO ERIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 31/07/2003 | 7025.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 281 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 31/07/2003 | 4414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO AOS AGENTES MUNICIPAIS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/2003, RECURSOSFMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 31/07/2003 | 15800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/2003, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 31/07/2003 | 19736.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 31/07/2003 | 3241.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGAS E OUTROS | PAGAMENTO ODONTOLOGAS E AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUL2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 31/07/2003 | 11600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATA-DOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/2003, RECURSOFMS/PAB/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 31/07/2003 | 240.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE08 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 31/07/2003 | 38.00 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 31/07/2003 | 80.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 57,554 LITROSDE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 31/07/2003 | 210.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 31/07/2003 | 850.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 31/07/2003 | 1645.64 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JULHO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 31/07/2003 | 15.00 | 00006594255487 | DR. RAIMUNDO MARZIM PARENTE | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO A PACIENTE ELISAN-GELA CAETANO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 31/07/2003 | 50.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22,72 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MMP-3300-PB, DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 31/07/2003 | 3.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/GPSDESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAEMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0022942 | 31/07/2003 | 3168.18 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.384,4 LITROS DE GA-SOLINA COMUM, OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS ELAMPADAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 31/07/2003 | 1753.90 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 765,9 LITROS DE GASO-LINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS PLACA MOJ-7784-PB E MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2003,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 31/07/2003 | 3142.82 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0022535 | 31/07/2003 | 931.76 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMKPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 613 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES DEJULHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 31/07/2003 | 45752.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF. MES DEJULHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 31/07/2003 | 5396.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROEJA | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DEJULHO/2003, RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 31/07/2003 | 63797.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PRO-FESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF,REF. MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 31/07/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE PROVEDOR INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2003, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 31/07/2003 | 47.50 | 00047750260463 | MARIA APARECIDA SILVA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOGRAFAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 31/07/2003 | 11.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA PRESTACAO DE SERVICOS, C/MES, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 31/07/2003 | 6344.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO . MUNICIPIOREF. MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 31/07/2003 | 3.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES DESTAEDILIDADE, PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS PELAEMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 31/07/2003 | 10154.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, REF. MES DE JULHO/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 31/07/2003 | 113.80 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JULHO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 31/07/2003 | 2640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE DECRETOS E OU-TRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 31/07/2003 | 904.55 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 637,01 LITROS DE OLEODIESEL COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 DEPLACA MNX-4386-PB DO GABINETE DO PREFEITO,MESDE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 31/07/2003 | 35.76 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 31/07/2003 | 4580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 31/07/2003 | 18.00 | 03109108000105 | CRIATIVA STORE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FONTE FTG PARAMICRO COMPUTADOR DA COMISSAO DE LICITACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 31/07/2003 | 19.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE PROVEDOR INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE JUNHO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 31/07/2003 | 2.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 ENVELOPES,PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0022527 | 31/07/2003 | 6194.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 4.075 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CA-CAMBA, CAMINHAO VOLKSWAGEM, CAMINHAO MUNCK ETRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 31/07/2003 | 39012.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICI-PIO, REF. MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 31/07/2003 | 40.90 | 02066509000162 | JACILENE MARIA FLORENTINO DINIZ S. NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 31/07/2003 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFMES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 31/07/2003 | 160.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO 01 VIAGEM P.ISABEL/ITAPORANGA-PB,NOVEICULO D-20 PLACA DBO-0820-PB, A SERVICO DAPRODURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 31/07/2003 | 10559.25 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO - PROG. SEGURO SAFRA | PAGAMENTO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, DO PRO-GRAMA SEGURO SAFRA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO-PBCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 31/07/2003 | 5184.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E CO-MERCIO, REF. MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 31/07/2003 | 5042.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, REF. MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 31/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, REF. MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 31/07/2003 | 135.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDAS CONCEDIDAS POR ESTA PRE-FEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST. SO-CIAL PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 31/07/2003 | 23.42 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: MAI E JUNHO/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 31/07/2003 | 120.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE13 KGS PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/08/2003 | 560.00 | 00000000000000 | MANOEL JORJE DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,PARA MANOEL JORGE DE OLIVEIRA,ELIZEU ARRUDA DEASSIS NETO,ARNALDO FLORENTINO, EDSON FAUSTINOOLIVEIRA E CRIZELITE MONTEIRO DA SILVA, COR-RENTE MES, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/08/2003 | 373.24 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAONA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE DOCUMENTOS DOS PROGRAMAS DA REFERIDA SECRETARIA, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 01/08/2003 | 494.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO,PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2003, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 01/08/2003 | 1220.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/08/2003 | 64.00 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 06 KGS DE PORCO E 10KGS DE LINGUICA PARA CONSUMO NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 01/08/2003 | 240.00 | 00062314467434 | ANTONIO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAESTRADA MUNICIPAL DAS COMUNIDADES ESPERANCA ACABECA DO PORCO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 01/08/2003 | 450.00 | 11483260000181 | INST. BRASILEIRO DE DIREITO MUNICIPAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO NO CURSO SO-BRE DIREITO MUNICIPAL NA CIDADE DE RECIFE-PE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 01/08/2003 | 240.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAODA GFIP DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 01/08/2003 | 320.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAP. UNIVERSAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 200 TALOES DE ARRECADA-CAO DE FEIRA LIVRE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 01/08/2003 | 155.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA FORMULARIOS DE PAGAMENTO P/SERVIDORES MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 01/08/2003 | 180.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO VEICULACAO DE AVISOS E COMUNICADOSDO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 01/08/2003 | 10.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 02302-7,DATADO DE 01/08/2003, QUE HAVIA SIDO EMPENHA-DO A MENOR, ORA REGULARIZADO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 01/08/2003 | 400.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/SOLANEA-PB,NOVEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO, MES DE JULHO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0022977 | 01/08/2003 | 17500.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 31DE JULHO DE 2003, RECURSOS CONVENIO SEC-PB -TARNSPORTE DE ESTUDANTES/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/08/2003 | 1764.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO D-20A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTEO MES DE JULHO/2003, SENDO 04 VIAGENS COM AEQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA E 03 COM EQUIPE PEDAGOGICA - PROJETO ESCOLA ATIVA PARA REALIZAR SUPERVISAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, TURNO TARDE, RECURSOS FUNDEF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0022993 | 01/08/2003 | 39237.82 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTARAM ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, DURANTE MESDE JULHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 01/08/2003 | 65.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER REMING-TON 150 E DE UM VIDEO CCE DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 01/08/2003 | 93.50 | 00003325525431 | EDMILSON SABINO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI PLACANNQ-6969-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 01/08/2003 | 450.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JULHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 01/08/2003 | 240.00 | 00002378975473 | ALICE JUVENAL NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL MARIA LOPES DE LIMA - ST. LAVANDEIRA,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/08/2003 | 260.00 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENJTO DE 40 KGS DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO DURANTE CAPACITACAO DOS PROFESORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 01/08/2003 | 1100.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 04 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 15 EXA-MES DE ELETROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 01/08/2003 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DO POVOADO LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/08/2003 | 1870.34 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/FARMACIA BASICA | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE JULHO/2003,DAFARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 01/08/2003 | 1600.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA POV.CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, REF. MESDE JULHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 01/08/2003 | 470.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PSF - PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DO ST. LAGOA DE SAO JOAO DESTE MU-NICIPIO, COMO ENFERMEIRA, MES DE JULHO/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 01/08/2003 | 240.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE JULHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 01/08/2003 | 1700.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/08/2003 | 350.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKFE-3293-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEMES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 01/08/2003 | 1600.00 | 00096490756404 | MILCA LOPES DE MEDEIROS P.LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA POR UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 01/08/2003 | 4500.00 | 00009075127472 | DR. JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICODO PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE JULHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/08/2003 | 240.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO POVOADO LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/08/2003 | 240.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEREN-CIA DOD CADASTROS DO CADSUS DO GOVERNO FEDE-RAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEJULHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/08/2003 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 01/08/2003 | 300.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSNA COCAV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/08/2003 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISOR-TECNICO AMBULATORIAL REFERENTE MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 01/08/2003 | 210.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 01/08/2003 | 400.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAP. UNIVERSAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 5000 FICHAS DOMICILIARDE INQUERITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAU-DE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/08/2003 | 40.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28,77 LITROSDE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO D20 Q/FICA A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 01/08/2003 | 425.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NA PRIMEIRA E SEGUNDA SEMANA DO MES DE AGOSTO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/08/2003 | 1853.93 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PRIMEIRA QUINZENA DOMES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/08/2003 | 2500.00 | 00078838673420 | DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -AUDITOR, EMISSOR DE AIH, AUTORIZADOR DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS E REVISAO TECNICA DAS CON-TAS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR DA SEC. DE SAUDE, REF. A 1a. E 2a. QUINZENAS DO MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/08/2003 | 124.00 | 00000000000000 | NARA CRISTINE MARTINS ARRUDA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA UMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 01/08/2003 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV/SMS, DURANTE O MESDE JULHO DE 2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/08/2003 | 1600.00 | 00023733217420 | ROSEMARY MAGALHAES SEVCIUC | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/08/2003 | 800.00 | 00002745942425 | BIANCA NUNES GUEDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIADA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/08/2003 | 510.00 | 00096496045453 | MIGUEL DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONOS PSF DAS LOCALIDADES MACAMBIRA, TRINCHEIRAE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 01/08/2003 | 726.75 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 103 EXAMESMEDICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/08/2003 | 51.00 | 00003101031850 | ANTONIO FLORENTINO DE LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RE-CURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB,01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS, NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NAQUELAS CIDADES, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 04/08/2003 | 159.50 | 00002434387454 | LOURINALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA CUSTEIO DE DESPESAS(PASSAGENS) DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO ESTADO, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 04/08/2003 | 2490.00 | 04355610000169 | MASTER OTICA - ADELUCIA SOUTO OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 83 OCULOS DEGRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 04/08/2003 | 148.50 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUP.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, DA ENFERMEIRA DO PSFDE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 04/08/2003 | 173.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 BANDEIRASAZUIS, 15 BANDEIRAS AMARELAS E 28 ESTAMPAS DEBOLSO COLOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 04/08/2003 | 503.50 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, MES DE JULHO/2003, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 04/08/2003 | 100.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIA-GEM DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, DA ENFERMEIRA DO PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 04/08/2003 | 2730.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 45 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS PELOVEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA KLC-0972-PE,ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, NA RETIRADA DE LIXODE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 04/08/2003 | 45.00 | 00049109316434 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 METRO BRITAPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 04/08/2003 | 64.00 | 00096490756404 | MILCA LOPES DE MEDEIROS P.LIMA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE ISS DESCONTADO AMAIOR NO RECIBO DE PAGAMENTO DA ENFERMEIRA LOTADA NO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE,MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 04/08/2003 | 142.00 | 00096490756404 | MILCA LOPES DE MEDEIROS P.LIMA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUDA ENFERMEIRA DO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTACIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 04/08/2003 | 96.00 | 00002745942425 | BIANCA NUNES GUEDES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUP.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, DA FISIOTERAPEUTA DOMUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 04/08/2003 | 33.60 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDEN-CIA DOS ESTAGIARIOS DO ERI DA SEC. DE SAUDE,PERIODO DE 01 A 31/07/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 04/08/2003 | 1650.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - EN-DOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MESDE JULHO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 04/08/2003 | 2813.07 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 04/08/2003 | 29.00 | 00002990674837 | FRANCISCO MARCAL DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO ESTADO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 04/08/2003 | 157.00 | 00003828449476 | RITA DE CASSIA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 04/08/2003 | 35.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMMP-3400-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, EMDIVERSAS CORRIDAS COM PESSOAL DO ERI - ESTA -GIO RURAL INTEGRADO, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 04/08/2003 | 84.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO TELEFONICO DA LINHA457-2242 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,FAT06 E 07/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 04/08/2003 | 482.85 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DA SEC.SAUDE,POSTOS DE SAUDE DO CENTRO,BAIRROS CRUZEIRO,MATADOURO,FARMACIA BASICA,CASA DO ERI, FAT: JULHO/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 04/08/2003 | 250.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 COLETES DESEGURANCA E 02 FAIXAS ADESIVAS P/PORTA VIDRO,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 04/08/2003 | 184.62 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DO CELULAR LINHANo. 083-99865834 DO GABINETE DO PREFEITO, FATJUN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 04/08/2003 | 389.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/C. GRANDE-PB,01 VIAGEM P.ISABEL/TRIUNFO-PE, NO VEICULO D-20 PLACA KGW-4043-PE, A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 04/08/2003 | 390.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAO EVENTO DO IDOSO ORGANIZADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 05/08/2003 | 880.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.500 PAES PA-RA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2003, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA-DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 05/08/2003 | 2149.60 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 13.435 PAES PARA CON-SUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADEDESTE MUNICIPIO, CONV. BANCO DO BRASIL S/A-P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 05/08/2003 | 460.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(HOSP.SAO VI-CENTE DE PAULO) NESTA CIDADEM RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 06/08/2003 | 730.39 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 06/08/2003 | 5635.73 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DOS METERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 06/08/2003 | 375.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DAS EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEI-ROS PARA PSF DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,PERIODO DE 28/07 A 08/08/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 06/08/2003 | 1870.34 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FARM. BASICA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA FARMACIA BASICA, REFAO MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 06/08/2003 | 319.36 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.996 PAES DE SAL PA-RA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MES JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 06/08/2003 | 258.50 | 00002068827859 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBONS DIVER-SOS PARA A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 07,08,14 E 15 DE JUNHO/2003,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 06/08/2003 | 140.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EMANUTENCAO EM UMA COPIADORA OLIVETTI 9017 DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 06/08/2003 | 483.50 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO E01 LAMINA P/COPIADORA DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 06/08/2003 | 30.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 PAES PARAA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 06/08/2003 | 2055.90 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 231 CAMISAS C/ESTAMPAS E 100 CONVITES PARA O PROGRAMA ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 06/08/2003 | 2931.02 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO FGTS - FUNDO DE GARAN-TIA DO TEMPO DE SERVICO PARA OS PEDREIROS DOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NAZONA URBANA DESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATONo. 0211925-26/2001 - CEF/P.M.P.ISABEL-PB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 06/08/2003 | 4000.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO MERCEDES PLACA MYL-0734-RN, A SERVI-CO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, TRANS-PORTANDO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 08/08/2003 | 100.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DO ALTERNADOR E INDUZIDO DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 08/08/2003 | 1421.71 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE JULHO/2003 - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 08/08/2003 | 150.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/ITAPORANGA -PB,NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, PA-RA AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO NAQUELA CI-DADE, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 08/08/2003 | 70.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, DIA 17/07/2003A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS TRABALHISTANA VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 08/08/2003 | 30.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA SERVIDOR DA PRO-CURADORIA JURIDICA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,DIA 17/07/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS TRABALHISTA NA VARA DO TRABALHO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 08/08/2003 | 55.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOL TAXI PLACA NMMP-3400-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, MES DE JULHO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 08/08/2003 | 71.50 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RAMINHOS,SEQUILHOS E BOLOS PARA CONSUMO DURANTE A PRIMEIRACONFERENCIA DOS MUNICIPIOS ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL NESTA CIDADE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 08/08/2003 | 30.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DABANDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 08/08/2003 | 1201.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE JULHO/2003 - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 08/08/2003 | 320.00 | 00025394109877 | HELISMAR P. MARIANO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, PARA HELISMAR P.MARIANO,LINDALVA SOARESESPERDIAO,MARIA AUZENI PEREIRA DA LUZ,PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 08/08/2003 | 44.00 | 00005010443457 | KLEBSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM AOS SITIOS SERRA DO GAVIAO E ESCORREGADA DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO D-20 PLACA HOL-7053-PI, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA -CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 08/08/2003 | 758.52 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE JULHO/2003 - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND.CO-MERCIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 08/08/2003 | 40.00 | 00003101031850 | ANTONIO FLORENTINO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOS DEMATOS NO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCABECA DO PORCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 08/08/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS. EM PLANEJ. E ADM. MUNICP.LTD | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO MUNICIPAL A ESTA PREFEITURA,REFMES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 08/08/2003 | 598.46 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS CELU-LAR 083-9996-3862, 083-9979-2920, FAT: JUL/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 08/08/2003 | 240.00 | 00008451344771 | RUBIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 08/08/2003 | 1124.34 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-FOL-PAG DO MES DE JULHO/2003 - SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 08/08/2003 | 900.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNI-CIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 06 A 09/07/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, COOPERAR,CASA CIVILDO GOVERNADOR,SEC.SAUDE, PBTUR,FUNASA E DEPARTAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 08/08/2003 | 41.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, PARA A 7a. DELEGACIA DO SERVICO MILI-TAR, PARA PAGTO. DE COMBUSTIVEL, ALIMENTACAO,CONTRIBUICAO A 7a. DELEGACIA, MES DE JULHO/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 08/08/2003 | 60.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 18 E 19/06/2003, COM O PREFEITO MUNICIPAL, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 08/08/2003 | 465.00 | 00058213325400 | FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA | PAGAMENTO 15 E MEIA DIARIAS PARA MOTORISTA DOGABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEIO DE DESPESAEM DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 08/08/2003 | 240.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 08/08/2003 | 19.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNETDA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, MESDE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 08/08/2003 | 207.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2241, 457-3251, FAT: JUL/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 08/08/2003 | 1648.46 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO PASEP, PARCELA DO DIA08/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 08/08/2003 | 2909.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS, PARCELA DO DIA08/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 08/08/2003 | 9618.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARCELADO DIA 08/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 08/08/2003 | 2321.34 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE JULHO/2003 - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, FINANCAS E PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 08/08/2003 | 30.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE JULHO/2003 - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 08/08/2003 | 38.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICA-COES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 08/08/2003 | 470.60 | 11993169000106 | POUSADA NUNES - JOSE WADSON NUNES DE MEL | PAGAMENTO DE 10 HOSPEDAGENS E REFEICAO - CAFEALMOCO E JANTAR PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ENCONTRO DOS PCNS EM ACAO NA CIDADEDE MONTEIRO-PB, PERIODO DE 28 E 29 DE JULHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 08/08/2003 | 2000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS -SHOWS PIROTECNICOS CONTRATADOS POR ESTA PRE-FEITURA DENTRO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADEJUNINAS/2003, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 08/08/2003 | 2000.00 | 00014408409898 | DAVID LEANDRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 REFEICOES,PARA COMPONENTES DAS BANDAS E PESSOAL DEAPOIO E ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DOESPIRITO SANTO, NESTA CIDADE, DURANTE AS FES-TIVIDADES JUNINAS/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 08/08/2003 | 322.80 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DEFAIXAS, PLACAS E PISTA DE COOPER NA PRACA DO-NA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 08/08/2003 | 1001.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV.DOM PEDRO I, 444 CENTRONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, FAT: JULHO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 08/08/2003 | 59.80 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE PROVEDOR DE INTERNET DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES DEJULHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 08/08/2003 | 1089.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-24-19 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAI E JUN/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 08/08/2003 | 50.00 | 00002338421442 | GILMAR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE 02 FOGOES DA CRECHE I DESTA CI-DADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 08/08/2003 | 291.50 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI PLACA KMA-6773-PE A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 08/08/2003 | 84.20 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DASECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DA REALIZACAO DE UM TREINAMENTO NAQUELA CIDADE, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 08/08/2003 | 130.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 01 QUADRO NEGRO PARA O CURSINHO PRE-VESTI-BULAR NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 08/08/2003 | 900.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO 14 UNIVERSITARIOS DESTE MUNICI-PIO NO TURNO NOTURNO PARA A FACULDADE DE FOR-MACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 08/08/2003 | 2909.05 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 08/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 08/08/2003 | 9618.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 08/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 08/08/2003 | 2688.48 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE JULHO/2003 - SERVIDORES MA-GISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF -CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 08/08/2003 | 5107.17 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE JULHO/2003 - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 08/08/2003 | 50.00 | 00016807789866 | ISALTINA LEONORA DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO ST.NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL DAQUELA COMUNIDADE, REF. MESDE JULHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 08/08/2003 | 240.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOCONSERVACAO DO GRAMADO E INSTALACOES DO ESTA-DIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE, MES DEJULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 08/08/2003 | 120.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PA-RA O SITIO RIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABECA DO PORCO DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 08/08/2003 | 175.00 | 04215941000101 | FONOCLIN S/C LTDA | PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS - FONOAUDIOLOGOS -PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 08/08/2003 | 281.27 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA SEC. SAUDE,PS BAIRRO MAIA,HOSP. S.VICENTE DE PAULO, CASA DO ERI, PS ST. TRINCHEIRAS,FAT: JUL/AGO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 08/08/2003 | 646.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2481DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: JUL/03RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 08/08/2003 | 11251.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE JULHO/2003 - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 08/08/2003 | 29.00 | 00075276054487 | ELENA NICACIAO DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS,PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 11/08/2003 | 1463.70 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIA DOSESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 11/08/2003 | 1640.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | PAGAMENTO DE 41 CONSULTAS E EXAMES ELETROCAR-DIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/03,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0024767 | 11/08/2003 | 828.95 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARACONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 11/08/2003 | 200.00 | 00070553165453 | JOSE MARCOS PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 11/08/2003 | 300.00 | 00051755629400 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB, SERRA TALHADA-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, MESES DE JUNHO E JULHO/2003,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 11/08/2003 | 140.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 13 A 15/08/2003, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO 107ORDINARIA CIB/E/PB, RECURSOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 11/08/2003 | 120.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO 04 DIARIAS, PARA DIRETORA DE DIVI-SAO DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 06 A 09/08/2003A FIM DE PARTIPAR NA CONDI-CAO DE DELEGADA NA I CONFERENCIA ESTADUAL DEASSIST.FARMACEUTICA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 11/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE BENEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 04 DIARIAS, PARA AUX. DE GABINETEDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 06 A 09/08/2003, A FIM DE PARTICIPARNA CONDICAO DE DELEGADO NA I CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSIST. FARMACEUTICA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 11/08/2003 | 720.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO MERCEDES PLACA MYL-0734-RN, A SERVI-CO DA SEC. DE SAUDE, NA COLETA DE LIXO DE VA-RIAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 11/08/2003 | 160.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO CAMINHAONA COLOCACAO DE BARRO, AREIA E TIJOLOS COMUNSPARA O HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 11/08/2003 | 82.50 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB ECORRIDAS DE TAXIS NAQUELA CIDADE, DO SECRETA-RIO MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVICO DA SECRETA-RIA, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 11/08/2003 | 90.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO DD 03 DIARIAS, PARA ENFEERMEIRA DASECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PE-RIODO DE 13 A 15 DE AGOSTO/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ATUALIZACAO EMGILILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 11/08/2003 | 27.00 | 00021821054415 | JOSE CABOCLO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURAESTOFADO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 11/08/2003 | 120.00 | 00058211691434 | MANOEL ANDRE DE LIMA NETO | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA PARTICIPACAO NA I CONFERENCIA ESTADUAL DEMEDICAMENTOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 11/08/2003 | 29.00 | 00005462834462 | CARLOS ADRIANO CORDEIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARA UMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 11/08/2003 | 2130.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 213 EXAMESOFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 11/08/2003 | 30.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MOTORISTA DO VEI-CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARACUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, DIAS 30 E 31/07/2003, TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 11/08/2003 | 330.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 11 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DESTA PREFEITURA, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANJSPORTE DE PA-CIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, MESESDE JUNHO E JULHO/2003, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 11/08/2003 | 210.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIA E FIAT DUKATO A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DASCIDADES DE PATOS, JOAO PESSOA-PB, SEERRA TA-LHADA E RECIFE-PE, MESES DE JUNHO, JULHO EAGOSTO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 11/08/2003 | 540.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO DE 18 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,RECIFE-PE E JOAO PESSOA, MESES DE JUNHO E JULHO2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 11/08/2003 | 210.00 | 00051755629400 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, PARA MOTORISTA VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-POORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PERECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, MES DE JULHO/2003RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 11/08/2003 | 241.50 | 00005101299430 | GILDENI EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 11/08/2003 | 230.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 11/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO DE 08 PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, DOS ESTAGIARIOS WELLINGTON ANTONIO R. OLIVEIRA E EMANUELLE MENDES DA SIL-VA, DO PROJETO ERI DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 11/08/2003 | 50.00 | 00018315844172 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAU-DE ECG COMPUTADORIZADO FORA DO MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 11/08/2003 | 50.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS AOS SITIOS JARAMATAIA EALEGRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO TAXIPLACA KIJ-4598-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CORRENTE MES, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 11/08/2003 | 50.00 | 00003325525431 | EDMILSON SABINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM AO SITIO ENTREMONTESDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO TAXI PLACANNQ-6969-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 11/08/2003 | 184.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDENA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 11/08/2003 | 2040.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680-PB, NO TRANSPORTE DE 14 UNIVERSITARIOSDESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE DE FORMACAODE PROFESSORES DE SERRA TALHADA-FAFOPST, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 11/08/2003 | 1300.00 | 00005068484423 | MARIA DO CARMO DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ESTRELAMUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS - QUADRILHA DOS BAIRROS COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 11/08/2003 | 340.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS NA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRODINIZ - ST. CABECA DO PORCO DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2003, RECURSOS PROEJA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 11/08/2003 | 160.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS NA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRODINIZ - ST. CABECA DO PORCO DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 11/08/2003 | 340.00 | 00070844143472 | MARIA DAS DOES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS NA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUESDE MEDEIROS - ST. CARNEIRO DOS MEDEIROS DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, RECURSOS PROEJACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 11/08/2003 | 120.00 | 00092721982400 | ROSENILDA MARIA FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL OLHODAGUA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 11/08/2003 | 240.00 | 00048917273491 | DAMIAO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LOPES DE LIMA - SITIO LAVANDEIRA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 11/08/2003 | 60.00 | 00018174493468 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, P/CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PERIODO DE 29 A 31/07/2003, A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO PARA ORIENTACOES SOBRE OPREMIO INCENTIVO A EDUCACAO FUNDAMENTAL, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 11/08/2003 | 60.00 | 00018174493468 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, P/CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DIAS 07 A 09/08/2003, A FIM DE PARTICIPARDE UMA REUNIAO PARA JULGAR OS PREMIOS INCENTIVO A EDUCACAO FUNDAMENTAL, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 11/08/2003 | 400.00 | 00049109499415 | ONOFRE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOREBEIRA, NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 11/08/2003 | 120.00 | 00003967967450 | SUELY DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALDIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA - SITIO MACAMBIRADOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 11/08/2003 | 120.00 | 00004316345486 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, ST. VARZEA DA CRUZDESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 11/08/2003 | 240.00 | 00003054590402 | LIGIA IONARA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS NO PERIODO DE 30/06/2003A 31/07/2003 EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 11/08/2003 | 540.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D-20 A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, SENDO 01 A CIDADEDE JOAO PESSOA E 01 A CIDADE DE PATOS-PB, MESDE JULHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 11/08/2003 | 240.00 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, MINISTRANDO AULAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 30/06 A 30/07/2003, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 11/08/2003 | 240.00 | 00004098916495 | ANTONIO BERNARDINO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIN-DAURA PESSOA DE LIMA, SITIO JATOBA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 11/08/2003 | 240.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNI-CIPAL SITIO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 11/08/2003 | 240.00 | 00080564720453 | EDINALVA PEREIRA DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DAGUA P0TAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DO CARMO PEREIRA DINIZ,ST. ENTREMONTES DOMUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FUNDEFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 11/08/2003 | 240.00 | 00001875819401 | DJANIRA JUVENCIO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA OLINDA - SITIO NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIOMES DE JULHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 11/08/2003 | 240.00 | 00087274655434 | NILZA MARIA COSTA MANDU MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS EM ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 30/06/2003 A 30/07/2003, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 11/08/2003 | 60.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA ASSESSORA TECNI-CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CEMPEC -PROGRAMA DA MELHORIA DA EDUDACAO, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 11/08/2003 | 140.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, P/CUSTEIO DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO DO CEMPEC- PROGRAMA ME-LHORIA DA EDUCACAO, PERIODO DE 12 A 15/08/03,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 11/08/2003 | 1950.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEMNA POUSADA DO CEDRO, PARA COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTAMRAM NAS FESTIVIDADES JU-NINAS/2003, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 11/08/2003 | 4564.55 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 11/08/2003 | 400.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JULHO/2003 DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EO EDUCANDARIO SAO JOSE, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM A LEI No. 844/02 DE 17 DE ABRIL 2002,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 11/08/2003 | 1150.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA FORMACAOCONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 60 HORAS,NOS DIAS 21 E 28/06/2003, 05 E 12/07/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 11/08/2003 | 1150.00 | 00092927874468 | ROSILDA CAMPOS DOS SANTOS MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 60 HORAS, DIAS14, 15/06/2003, 05 E 12/06/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 11/08/2003 | 1150.00 | 00042665213400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 60 HORAS, NOSDIAS 14, 15/06/2003, 05 E 12/07/2003, RECURSOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 11/08/2003 | 1150.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA M.P. SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14, 15/06/2003, 05E 12/04/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 11/08/2003 | 1150.00 | 00018174493468 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA FORMACAOCONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 60 HORAS,NOS DIAS 14, 15/06/2003 E 05,12/07/2003, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 11/08/2003 | 1150.00 | 00059252898468 | MARIA LUCI BARBOSA ALEXANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 60 HORAS, DIAS14 E 15/06/2003, 05 E 12/07/2003, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 11/08/2003 | 700.00 | 00075930439400 | ROSEANE DE MELO FREITAS NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 40 HORAS, DIAS14 E 15/06/2003, 05/06/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 11/08/2003 | 1150.00 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 60 HORAS, DIAS14 E 15/06/2003, 05 E 06/07/2003, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 11/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JULHO/2003,DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EO FORUM LOCAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 11/08/2003 | 240.00 | 00031311903453 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO POLDADORDE ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE, MES DE JULHO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 11/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS-PB, NOVEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA JLJ-6442-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 11/08/2003 | 60.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, DIAS 08 E 15/08/2003, PA-RA TRANSPORTAR FAMILIARES DE DETENTOS, PARAVISITAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 11/08/2003 | 15.00 | 00044907397453 | APARECIDO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA MOTORISTA DE VEICU-LO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVICODA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, NO TRANSPOR-TE DE MUDANCA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 11/08/2003 | 80.00 | 00003785606893 | ALTAMIRA LEANDRO DE FREITAS LYRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS FEITA PE-LA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE O ENCONTRO ES-TADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES REALIZADO EMPATOS-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 11/08/2003 | 247.00 | 00089306082487 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ROUPAS TIPICAS PARA AS CRIANCAS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, RECURSOSPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 11/08/2003 | 3650.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REF. MESES DE MAIO E JU-NHO/2003, RECURSOS PROGRAMA AGENTE JOVEM/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 11/08/2003 | 202.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHOS PARA IM-PRESSORAS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 11/08/2003 | 500.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZA-CAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 11/08/2003 | 3000.00 | 00092171486872 | HELENO DE ALMEIDA NEVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO MERCEDES PLACA HOM-8152-PE, NA RETI-RADA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE JUL2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 12/08/2003 | 4062.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MICRO AMD DURON 1.3 GHZ, PLACA MAE ON BOARD C/SOM,VIDEO, REDE,FASE 56K,HD 20 GB,COOLER 128 MB, DRIVE 1,44,DRIVE CD ROM 52 X, CX DE SOM,TECLADO,MOUSE,MONITOR 15 SANSUNG,GABINETE ATX,NOBREAK 600 VA,NHS, 02 CADEIRAS SEC.GIRATORIA E 02 MESAS P/MICRO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 15/08/2003 | 208.00 | 35715010000198 | A. CARLOS SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.300 PAES PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025143 | 16/08/2003 | 7193.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS FNDE/PNAE/MERENDA ESCOLAR, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025151 | 16/08/2003 | 3499.50 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALJO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0025160 | 16/08/2003 | 3067.46 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ESPEDIEN-TE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 18/08/2003 | 43.10 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 215,50 PAES PARA CONSUMO NA CASA RESIDENCIAL DOS ESTAGIARIODO ERI DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 18/08/2003 | 95.00 | 00003101031850 | ANTONIO FLORENTINO DE LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAU-DE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 18/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DR. CICERO ANTAS CORDEIRO | PAGAMENTO DE 05 PLANTOES MEDICOS NO PACS DES-TE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 18/08/2003 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICA ODONTOLOGICA NOPSF DOS BAIRROS MAIA E MATADOURO NESTA CIDADEMES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 18/08/2003 | 35.00 | 00021243638400 | WELLINGTON ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO DE 07 CORRIDAS DE TAXI NO VEICULOPLACA KJV-6238-PE, DO CENTRO DA CIDADE PARAO HOSP. REGIONAL, C/MES, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 18/08/2003 | 350.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE 01 COLPOSCOPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 18/08/2003 | 43906.74 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DE AIHS E ATENDIMENTO AMBULATORIAL,DO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL, COMPETENCIAJULHO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 18/08/2003 | 195.00 | 00001065814496 | IGOR VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O ACOUGUENESTA CIDADE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 18/08/2003 | 107.75 | 00011378923820 | MARIA DO SOCORRO RICARTE LEITE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 18/08/2003 | 200.00 | 00048749400487 | AIRTON FERRAZ CAVALCANTE FILHO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 18/08/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO, REF. MES DE JUNHO/2003, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0025178 | 18/08/2003 | 924.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 300 PACOTES DE COLADE 1 KGS IQUINE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025186 | 18/08/2003 | 6515.17 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE/MERENDAESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 18/08/2003 | 3090.77 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE AGOSTO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 18/08/2003 | 240.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D-20 A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DEMERENDA ESCOLAS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 20/08/2003 | 1343.31 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 20/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 20/08/2003 | 600.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.000 PAES DE50 KGS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DES-TE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESDE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 20/08/2003 | 1620.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HOQ-8855, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL ST. NOVA OLIN-DA VIA SERRINHA DOS BEZERRA PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERIODO DE 01 A 31/07/2003, RECURSOS FUNDEF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 20/08/2003 | 88.00 | 00043978070430 | FRANCISCO ANICETO FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 04 BOLAS DE FUTEBOLDE CAMPO, PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 20/08/2003 | 7618.12 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS EDE EXPEDIENTES PARA A EDUCACAO INFANTIL E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOPROGRAMA PAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 20/08/2003 | 850.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA FISICA DO CURSINHO PRE-VES-TIBULAR NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 20/08/2003 | 565.00 | 00069022224449 | HEDILBERTO DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA QUIMICA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, REF, MES DE JULHO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 20/08/2003 | 824.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00075354110459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOCOPIAS DESTINADAS AO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 20/08/2003 | 285.00 | 00039632253434 | ALUIZIO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLICA BIOLOGIA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 20/08/2003 | 285.00 | 00050713655453 | JANDUHI DANTAS NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE PORTUGUES DO CURSINHOPRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE JULHO/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 20/08/2003 | 565.00 | 00034306366472 | JOSE DJACIR ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLICA GEOGRAFIA DO CURSINHO PREVESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 20/08/2003 | 285.00 | 00061026573491 | HELDER GEORGE CARNEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE HISTORIA DO CURSINHO PREVESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 20/08/2003 | 285.00 | 00000000000000 | CLEIDSON SUENIO FELIX DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA DO CURSINHOPRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE JULHO/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 20/08/2003 | 285.00 | 00016102592468 | JUSTINA FERREIRA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SORA DA DISCIPLINA INGLES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 20/08/2003 | 1730.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF. MES DE JULHO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 20/08/2003 | 11.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPOR SERVICOS PRESTADOS CORRENTE MES, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 20/08/2003 | 761.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP - PARCELA DIA20/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 20/08/2003 | 1343.31 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 20/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 20/08/2003 | 33.82 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 20/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 20/08/2003 | 135.07 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMONO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 20/08/2003 | 11925.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 20/08/2003 | 240.00 | 00066006090449 | ARNALDO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REMONTAGEMDE CERCA DE ARAME FARPADO NA ETAPI NESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 20/08/2003 | 25.00 | 03393708000148 | JOAO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOLA DE FU-TEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONATO DO PROGRAMACONTRA O FUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 20/08/2003 | 300.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/MONTEIRO-PB E01 P.ISABEL/AGUA BRANCA-PB, 01 P.ISABEL/ST.CACHOEIRA DE MINAS, NO VEICULO D-20 PLACA HUS-2075-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 20/08/2003 | 150.00 | 00080564453404 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DESAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 20/08/2003 | 1049.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 20/08/2003 | 50.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/03,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0025712 | 20/08/2003 | 3301.03 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FONECIMENTO DE CIMENTO, ARAME E CAR-RINHO DE MAO PARA O SETOR DE SERVICOS URBANOSDA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 20/08/2003 | 582.00 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 20/08/2003 | 700.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, MES DE JUL/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 20/08/2003 | 1052.10 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA OS SERVICOS DE REFORMA DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 20/08/2003 | 240.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PELA SECRETARIA DE SAUDE, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICADAQUELA CIDADE, MES DE JULHO/2003, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 20/08/2003 | 5176.70 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIR.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATE-RIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 20/08/2003 | 540.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 IMPRES-SORAS, 10 ESTETOSCOPIO, 08 TENSIOMETROS, 01BALANCA DO PACS, 03 GLICOSIMETROS E 05 NEBULIZADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 21/08/2003 | 157.60 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS,PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CASA ERI,PS BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 21/08/2003 | 264.50 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO HOSP. S.VICEN-TE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS-GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 21/08/2003 | 149.50 | 00005101299430 | GILDENI EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTORNA PINTURA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 21/08/2003 | 120.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZC-9820-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, EM 06CORRIDAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 21/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO DE 08 PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, DOS ESTAGIARIOS DO PROJETOERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO DA SECRETARIAMUNINICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CON FDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0025640 | 21/08/2003 | 841.03 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 21/08/2003 | 240.00 | 00089327349415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA A COMUNIDA-DE ESPERANCA A CACHOEIRA DE MINAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 21/08/2003 | 250.00 | 00003853260411 | JOSE CARLOS DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DALAGOA DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 21/08/2003 | 304.50 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 21/08/2003 | 87.00 | 00056807325487 | SILVIA BORGES DE ALCANTARA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAS-SAGENS DE ONIBUS E COMBUSTIVEL PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 21/08/2003 | 200.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA UM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0025658 | 21/08/2003 | 531.68 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARRINHO DE MAO E26 SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAE URBANISMO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 21/08/2003 | 83.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO PARA CO-PIADORA DO SETOR DE COMPRAS DO GABINETE PRE-FEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 21/08/2003 | 153.23 | 00000000000000 | STTrans - SUPERINT. DE TRANP E TRANSITO | PAGAMENTO MULTA PELA INFRACAO DE AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO NA CIDADE DE J.PES-SOA-PB, DO VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB, DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 21/08/2003 | 480.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS E FOGOS DEARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DIVERSAS NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 21/08/2003 | 366.35 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGOS E IN-GREDIENTES PARA FEIJOADA PARA CONSUMO NA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 22/08/2003 | 90.00 | 00067530788434 | STELLA CARMEM DE ALENCAR XAVIER LEITE | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA DIRETORA DE DI-VISAO DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM ABORDAGEME TRATAMENTO DO FUMANTE, PERIODO DE 25 A 28/08/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 22/08/2003 | 90.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA ENFERMEIRA DASECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE25 A 28/08/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO TREI-NAMENTO EM ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 22/08/2003 | 90.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA MEDICO DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 25A 28/08/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINA-MENTO EM ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 22/08/2003 | 90.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PSICOLOGA DA SECDE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TREINAMENTO EM ABORDAGEM E TRATAMENTO DOFUMANTE, PERIODO DE 25 A 28/08/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 22/08/2003 | 420.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA O SECRETARIO MU-NICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE26/08 A 01/09/2003, A FIM DE PARTICIPAR DA 33REUNIAO ESTRAORDINARIA CIB-E/PB E CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE SISTEMAS E SERVICOSDE SAUDE P/EQUIPES GESTORAS DO SUS-PB-2003,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 22/08/2003 | 97.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS DEONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB E 02 CORRIDASDE TAXI PAGAS PELO SECRETARIO MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 22/08/2003 | 129.05 | 00000000000000 | DR. MURILO DE ATAIDE GOMDIM JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAMES CAR-DIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHA-DOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COR-RENTE MES, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 22/08/2003 | 7590.15 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 25/08/2003 | 266.50 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 26 FARDAS PARA OS AGENTES MUNICIPAIS DOPROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 25/08/2003 | 336.00 | 08828493000164 | CASA LUCENA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA COMPRA DE MEIAS PARA ALUNOS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NO JOERPISNESTA CIDADE, PERIODO DE 04 A 09/09/2003, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 26/08/2003 | 420.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE CONSERTOS E REVISAO GERAL DEMIMEOGRAFOS A ALCOOL DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 26/08/2003 | 1840.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, CORRENTE MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA-DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 26/08/2003 | 1788.80 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 11.180 PAES PARA CON-SUMO NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOS TERMOSDO CONVENIO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL EA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 26/08/2003 | 839.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, CORRENTE MES, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 26/08/2003 | 704.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 4.400 PAES PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, MESDE AGOSTO/2003, RECURSOS PETI, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 26/08/2003 | 88.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE AGOSTO/03RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 26/08/2003 | 2167.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE INSS COBRADO INDE-VIDAMENTE REFERENTE AOS EMPENHOS 01102-9, 01427-3, 01624-1, 01976-3 E 02551-9, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 26/08/2003 | 6825.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO DE 273 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 26/08/2003 | 2400.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS - MARIA LUCIA S. OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 80 OCULOS DE GRAUPARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 26/08/2003 | 540.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE 13 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 26/08/2003 | 1111.48 | 01913454000116 | M. FRAZAO ùCIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 26/08/2003 | 232.00 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIADOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI - ESTAGIO RU-RAL INTEGRADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 26/08/2003 | 378.90 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 26/08/2003 | 189.20 | 01913454000116 | M. FRAZAO ùCIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 28/08/2003 | 3083.07 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMONA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 28/08/2003 | 2813.35 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGOS, FRUTAS, VERDURAS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 29/08/2003 | 741.86 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FOM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 29/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 29/08/2003 | 59644.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REF. AO MES DE JULHO/2003, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 29/08/2003 | 960.56 | 00000000000000 | ADYLSON BATISTA DIAS E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA, PARA OS ESTUDANTES QUE RESI-DEM NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES, C/MES, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 29/08/2003 | 5318.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROEJA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PRO-FESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE AGOSTO/03RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 29/08/2003 | 45735.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PRO-FESSORES E AUXILIARES DE SERVICOS,REF. AO MESDE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA-DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 29/08/2003 | 775.20 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINOPARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DO CONVENIOFIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O BAN-CO DO BRASIL S/A, REF. MESES DE JULHO E AGOS-TO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0026298 | 29/08/2003 | 863.36 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 568 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS MICRO ONIBUSONIBUS E FIAT DUCATO, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 29/08/2003 | 139.96 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE,FATJUL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0026581 | 29/08/2003 | 15099.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE TROCA DO BLOCO DO MOTOR, ESME-RILHAMENTO DE VALVULAS, RETIRADA E INSTALACAODO MOTOR, SERVICOS DE REBOQUE, RETIFICA DASSEDES DE VALVULAS, LIMPEZA NA BOMBA INJETORA,DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0026590 | 29/08/2003 | 16719.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE MECANICA E RETIFICA DOMOTOR DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 29/08/2003 | 360.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE REUNIAO CUR-SNHO PRE-VESTIBULAR E ABERTURA DO MESMO,ABER-TURA DO PROJETO DA SEMANA DA PATRIA, MES DEAGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 29/08/2003 | 700.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS CUL-TURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 29/08/2003 | 1460.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE QUSDRILHAS EOUTROS EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO, MESDE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 29/08/2003 | 1494.31 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:JUL2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 29/08/2003 | 866.97 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS CELU-LAR No. 083-9996-3862, 083-9986-5834, 083-99-79-2920 DO GABINETE DO PREFEITO, C/MES, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 29/08/2003 | 439.53 | 33530486003225 | EMBRATEL/TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2231 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: JUN/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 29/08/2003 | 9340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, REF. MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 29/08/2003 | 900.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO DE 4 E MEIA DIARIAS PARA O PREFEITOMUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 29/08/2003 | 40.85 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 29/08/2003 | 951.15 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,ABR,MAI,JUN,JUL/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 29/08/2003 | 320.32 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 2002 PAES PARA A 4a.COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 29/08/2003 | 615.91 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, FAT: JUL/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 29/08/2003 | 684.77 | 33530486003225 | EMBRATEL/TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2325,457-2326,457-2241,FAT: JUN/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 29/08/2003 | 6424.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 29/08/2003 | 1852.73 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, FAT:JUL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 29/08/2003 | 11.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE AGOSTO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 29/08/2003 | 420.38 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA29/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 29/08/2003 | 741.86 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELA DIA29/08/2003, PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 29/08/2003 | 3.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON - LEI 87/96 - DESTA EDILIDADE, RETENCAOP/PASEP, PARCELA DO DIA 29/08/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 29/08/2003 | 933.34 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, MES DEJULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 29/08/2003 | 329.08 | 33530486003225 | EMBRATEL/TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-22-44 DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO,FATJUN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 29/08/2003 | 1.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 29/08/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 29/08/2003 | 12.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA COMPRA DE 01 MOUSE SERIAL 3 BTS PARAA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 29/08/2003 | 200.00 | 00023692871449 | EDMUNDO ANTONIO SOBRINHO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DEASSIST.SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DO MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 29/08/2003 | 138.40 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 29/08/2003 | 81.91 | 33530486003225 | EMBRATEL/TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-23-51 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICI-PIO, FAT: JUN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 29/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO DE 03 CORRIDAS DE TAXI PARA DIVERSALOCALIDADES DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CORRENTE MES, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 29/08/2003 | 425.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 29/08/2003 | 460.00 | 00000000000000 | ANTONIO FLORENTINO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 29/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, REF. MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 29/08/2003 | 5435.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSTS. SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 29/08/2003 | 125.00 | 00000000000000 | GENIVALDO GOMES PRAXEDES E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 29/08/2003 | 740.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, MESDE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 29/08/2003 | 5174.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. ECOMERCIO DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0026760 | 29/08/2003 | 16719.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE MECANICA E RETIFICA DOMOTOR DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 29/08/2003 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 29/08/2003 | 7554.70 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS-PROCESSOS 010035/97,01.0496/98, 01.0502/98,01.0485/98,01.0492/98,01.0494/98-MARIA DA CONCEICAO T.SANTOS, DAMIANAMARIA DA SILVA, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS E/OU, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, MARIA JOSE DELIMA E OUTRA, MARIA JOSE NICACIO, MARIA JUSTINO DE SOUSA E OUTRAS, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 29/08/2003 | 333.18 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, FAT:JUN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 29/08/2003 | 320.61 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, FAT:JUL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 29/08/2003 | 36964.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0026301 | 29/08/2003 | 4973.44 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 3.272 LITROS DE OLEODISEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CA-CAMBA, CAMINHAO MUCK, TRATORES DE PNEUS PER-TENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNIPAL, MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 29/08/2003 | 216.92 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOMUNICIPAL, FAT: JUL/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 29/08/2003 | 1765.43 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 29/08/2003 | 1854.81 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITO - PARCELA 39DE 60 DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE EXER-CICIOS ANTERIORES DESTA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 29/08/2003 | 7930.14 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, FAT: JUL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 29/08/2003 | 24.00 | 00042523141434 | MARIA JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS(PASSAGENS) PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 29/08/2003 | 35600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DEAGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB E GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 29/08/2003 | 4414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICI-PAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI - PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. MES AGOSTO2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 29/08/2003 | 10.00 | 00069701687434 | EDIVALDO BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS P. ISABEL/POV. LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO TAXIPLACA MMT-2285-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 29/08/2003 | 3241.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS EAUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF. MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 29/08/2003 | 19366.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AOMES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 29/08/2003 | 16640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 29/08/2003 | 1861.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOS-PITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 29/08/2003 | 1070.49 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIR.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHE PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOS-PITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 29/08/2003 | 560.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COORDENACAO DEVIG.SANITARIA, COBERTURA DA CAMPANHA NACIONALDE VACINACAO E CAMPANHA DE COMBATE AO FUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0026743 | 30/08/2003 | 3990.50 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.677,5 LITROS DE GA-SOLINA COMUM E 02 BATERIAS PARA VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU- MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 30/08/2003 | 3.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/GPSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFAS BANCARIASCOBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS,MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 30/08/2003 | 3.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAEMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 30/08/2003 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PNAC -DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAEMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, MES DE AGOSTO/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 30/08/2003 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE PORTARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO DA PARAIBA, MES DE AGOSTO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 30/08/2003 | 2159.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJOES DE GAS DE13 KGS, 05 CILOINDROS DE 45 KGS, PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, 02 ONEUS, 02 CAMARAS E 02 PROTETO-RES PARA VEICULO MICRO ONIBUS, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 31/08/2003 | 1102.20 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIE-SEL COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHONE-TE S-10 DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOS-TO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 31/08/2003 | 2002.80 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 874,59 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULAN-CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEAGOSTO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0026832 | 01/09/2003 | 303676.70 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTD | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO No. 010/2003 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTACIDADE, RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AP.M.P.ISABEL E O MIN. DA SAUDE/FUNASA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 01/09/2003 | 670.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 CONSULTAS NEU-ROLOGICAS E 07 EXAMES ELETROENCEFALOGRAMAS,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 01/09/2003 | 240.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEREN-CIA DOS CADASTROS DO CADSUS DO GOVERNO FEDE-RAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 01/09/2003 | 240.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. LAGOA DACRUZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 01/09/2003 | 325.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA PSF DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 11 A 22/08/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 01/09/2003 | 200.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE UM COMPRESSOR, DOIS FOCOS ODONTOLOGICOS EDOIS SUGADORES DO PSF DO BAIRRO MATADOURO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 01/09/2003 | 350.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKFE-3293-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 01/09/2003 | 240.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 01/09/2003 | 470.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PSF DO SITIO LAGOA DO SAOJOAO DESTE MUNICIPIO, COMO ENFERMEIRA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2003, RECUFSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 01/09/2003 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCIDIDA PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 01/09/2003 | 33.60 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CASA DOS ESTAGIARIOS DO ERI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PERIODO DE 01 A 31/08/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 01/09/2003 | 50.00 | 00092721877453 | REGIS GIVONALDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKIL-0170-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO VACINADORES DURANTE A II ETAPA DACAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO, MES DE AGOSTO2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 01/09/2003 | 50.00 | 00003450307452 | SOCRATES AFONSO EMANUEL TAVARES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNX-4321-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO VACINADORES NA II ETAPA DA CAMPANHANACIONAL DE VACINACAO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 01/09/2003 | 40.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF - PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO TRINCHEIRADESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 01/09/2003 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRROS MAIAE MATADOURO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2003,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 01/09/2003 | 120.00 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PELA PARTI-CIPACAO NA I CONFERENCIA ESTADUAL DE MEDICA-MENTOS, COMO REPRESENTANTE DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 01/09/2003 | 700.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PELA SECRETARIA DE SAUDE, PA-RA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NAQUELACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 01/09/2003 | 2500.00 | 00078838673420 | DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMNO MEDICO-AUDITOR, EMISSOR DE AIH,AUTORIZADOR DE PROCE-DIMENTOS ESPECIAIS E REVISAO TECNICA DAS CON-TAS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, REF. A 1a. E2a. QUINZENAS DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 01/09/2003 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV/SMS, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 01/09/2003 | 250.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE07 FAIXAS PARA A CAMPANHA CONTRA O TABAGISMODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 01/09/2003 | 4710.00 | 00071209247453 | TANIA ALMEIDA DE MENEZES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 01/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA POR UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 01/09/2003 | 240.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES ESPE-CIALIZADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 01/09/2003 | 300.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSNA COCAV DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 01/09/2003 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PGAMENTO DE 02 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA -PB, 01 P.ISABEL/PATOS-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALI-ZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAQUELAS CIDA-DES, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 01/09/2003 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISOR-TECNICO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 01/09/2003 | 115.00 | 00000000000000 | ELIZEU ARRUDA DE ASSIS NETO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 01/09/2003 | 116.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS DEONIBUS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 04CORRIDAS DE TAXI PEGOS PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 01/09/2003 | 1530.00 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 01/09/2003 | 835.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICA GERAL, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 01/09/2003 | 800.00 | 00009075127472 | DR. JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/09/2003 | 60.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA TECNICO DE INFORMA-TICA DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DIAS02 A 04/09/2003, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPA-CITACAO PARA OPERACIONALIZACAO DA NOVA VERSAODO CADUNICO-VERSAO 5.0, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 01/09/2003 | 397.50 | 00005101299430 | GILDENI EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, MES DE AGOSTO/2003, RECUSRSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 01/09/2003 | 1030.50 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 150 EXAMESMEDICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 01/09/2003 | 150.00 | 00004588033409 | JOAO BATISTA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE MARCENEIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO, NESTA NCIDADE, MES DE AGOSTO/2003, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/09/2003 | 74.00 | 00096490756404 | MILCA LOPES DE MEDEIROS P.LIMA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONI-BUS PARA ENFERMEIRA DO PSF DO BAIRRO CRUZEIRODESTA CIDADE, PARA CUSTEIO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, A SERVICO, MESDE AGOSTO/2003. RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 01/09/2003 | 494.50 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTCAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO,NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 01/09/2003 | 420.00 | 00003271176485 | FRANCISCO PETRONIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE MARCENEIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 01/09/2003 | 420.00 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIGUES ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE MARCENEIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTACIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 01/09/2003 | 795.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO ESF DA SEC.DESAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 15/07 A 21/08/03,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 01/09/2003 | 148.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO RERSSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONI-BUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, DA ENFERMEIRA DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2003, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 01/09/2003 | 500.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO, NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2003,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 01/09/2003 | 224.50 | 00002745942425 | BIANCA NUNES GUEDES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONI-BUS DA FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 01/09/2003 | 2085.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA 1288-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOEQUIPE DE VACINADORES PARA AS COMUNIDADES DAZONA RURAL, PERIODO DE 21/07 A 01/08/2003, COMO TAMBEM NA SEGUNDA ETAPA, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 01/09/2003 | 500.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO, NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 01/09/2003 | 63.40 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | PAGAMENTO PELA VENDA DE 04 TROFEUS E 18 MEDA-LHAS, PARA DISTRIBUICAO DURANTE O EVENTO -CAMPANHA CONTRA TABAGISMO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, DIA 31/08/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 01/09/2003 | 217.66 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, FATAGO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 01/09/2003 | 500.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DAS CASAS POPULARES OBJETOS DO CONVENIOFIRMADO ENTRE O MIN. DA SAUDE-FUNASA - COMBA-TE A DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 01/09/2003 | 65.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAREVISAO DO ALTERNADOR DO CAMINHAO CACAMBA DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 01/09/2003 | 205.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 01/09/2003 | 440.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM ETRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE AGOSTIO/2003, DECONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O JUIZO DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL, PARADESPESAS DE MANUTENCAO DO FORUM LOCAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 01/09/2003 | 80.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DO SITIO JATOBA PARA OSITIO TAMBORIL E 01 PARA O SITIO CEDRO DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACACBL-0732-PE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEI-TO, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 01/09/2003 | 106.38 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2244, 457-2231, 457-2419, 457-2326, DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 01/09/2003 | 59.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, FAT AGO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 01/09/2003 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CPL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA EMISSAODE EXTRATO BANCARIO, CORRENTE MES, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026841 | 01/09/2003 | 55340.42 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOPERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003,RECURSOSDO FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026859 | 01/09/2003 | 3000.98 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | RECOLHIMENTO I R R F(IMPOSTO DE RENDA RETIDONA FONTE) E I.S.S(IMPOSTO S/SERVICOS DE QUAL-QUER NATUREZA) DOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAMESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, PERIODO DE 01 A 29/08/2003, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 01/09/2003 | 223.26 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, FAT: JUL2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 01/09/2003 | 400.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PARCELA REF. MES DE AGOSTO/2003, DECONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O EDUCANDARIO SAO JOSE, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL No. 844/02, DATADA DE 17/04/2002,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 01/09/2003 | 120.00 | 00000799150436 | EDINETE CIPRIANO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS EM ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 09/06/2003 A 29/06/2003, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 01/09/2003 | 240.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODAS INSTALACOES INTERNAS, EXTERNAS E GRAMADODO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE,MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 01/09/2003 | 80.00 | 00068879512404 | MANOEL CANDIDO SOARES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NOBAIRRO SEBASTIAO MEDEIROS, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A CRECHE DO BAIRRO BAIXA NESTA CIDA-DE, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 01/09/2003 | 120.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DOSITIO RIACHO GRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABECA DO PORCO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA-DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 01/09/2003 | 657.60 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO,PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DO CONVENIOFIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S/A E A P.M.PISABEL, REF. MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DO-CUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 01/09/2003 | 128.80 | 00001846486459 | ADEILDA ROSA DE SANTANA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 184 LITROS DELEITE BOVINO, PARA CONSUMO NA CRECHE DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 01/09/2003 | 2376.00 | 00014408409898 | DAVID LEANDRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTEPARA COMPONENTES DAS BANDAS, PESSOAL DE APOIOE ORNAMENTISTAS DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTACIDADE, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 01/09/2003 | 219.99 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTA CIDADEMES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 01/09/2003 | 63.40 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 TROFEUS E18 MEDALHAS PARA O EVENTO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE - CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO,DIA 31/08/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 01/09/2003 | 80.00 | 00080565034472 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | PAGAMENTO 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 01/09/2003 | 320.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO EQUIPADO COM PIPA, NO TRANSPORTE DEAGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ETAPI NES-TE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 01/09/2003 | 200.00 | 00080565034472 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ETAPI NES-TE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 01/09/2003 | 133.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-23-51 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FAT: JUL/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 01/09/2003 | 671.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA FLORENTINO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 01/09/2003 | 120.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS-PB, VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICO DA SECDE ASIST. SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, PARA FUNERAL DE FAMILIARES,NAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 01/09/2003 | 416.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO,PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 01/09/2003 | 588.81 | 00004139514485 | ELISANGELA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 57 HORASDE CAPACITACAO PARA OS AGENTES JOVENS DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 01/09/2003 | 415.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA MMP-3400-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES NO PERIMETRO URBANO,SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB,A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, MES DE AGOSTO/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 01/09/2003 | 70.00 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 01/09/2003 | 100.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 01/09/2003 | 105.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE RAMINHOS, SEQUILHOS E BOLOS, PARA CONSUMODURANTE A REUNIAO DO FOME ZERO NESTA CIDADE,ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DO DIR. CRIANCA E DOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 01/09/2003 | 300.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | PAGAMENTO CUSTEIO DE DESPESAS DOS PARTICIPAN-TES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZACAO DAII CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DE ASSISTENCIA SOCIAL,NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2003, NA CIDADEDE JURU-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 04/09/2003 | 115.00 | 00016102592468 | JUSTINA FERREIRA LOPES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PESSOA/P.ISABEL, DO PROF.DE INGLES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 04/09/2003 | 2490.00 | 04355610000169 | MASTER OTICA - ADELUCIA SOUTO OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 83 OCULOS DE GRAU PA-RA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 04/09/2003 | 38.10 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 190,5 PAES PARA CONSUMO NA CASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2003,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 05/09/2003 | 1913.69 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOSDIVERSOS PARA OS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 05/09/2003 | 368.50 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOS-PITALAR E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 05/09/2003 | 40.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DO PSF DO ST.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICI-PIO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 05/09/2003 | 3000.00 | 00014114879404 | SEBASTIAO COIMBRA NETO | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOSITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXOS RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICADESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO ANO DE 2003, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 05/09/2003 | 80.00 | 00011378923820 | MARIA DO SOCORRO RICARTE LEITE | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA UMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 05/09/2003 | 60.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 18/19/09/2003,04 E 05/09/2003, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 05/09/2003 | 280.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SECRETARIO DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 09 A 11/09/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES NAUSP/SES, FUNASA E PEGAR MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU- MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 05/09/2003 | 3251.48 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 05/09/2003 | 55.00 | 00066006090449 | ARNALDO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHACONTRA O TABAGISMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 05/09/2003 | 532.50 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAODE AREIA, TIJOLOS COMUNS E BRITA PARA O MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 05/09/2003 | 1344.00 | 00002247006426 | KATIA CORDEIRO ANTAS | PAGAMENTO PRESTACA0 DE SERVICOS NA ELABORACAODE PROJETOS, REF. AS 3a. 4a. E 5a. PARCELAS,REF. AO CONTRATO 0121925-26/2001 - PROGRAMAMORAR MELHOR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RECURSOCEF/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 05/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO PEDRAS PRETAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 05/09/2003 | 307.44 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 05/09/2003 | 86.00 | 00056807325487 | SILVIA BORGES DE ALCANTARA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS E COMBUSTIVEL PARA A SERVIDORALOTADA NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, C/MES, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 05/09/2003 | 100.00 | 00026749521487 | ODILON LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIALPARA PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SE-PULTAMENTO DA SENHORA REGINA DOS ANJOS SANTOSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 05/09/2003 | 2025.00 | 00000000000000 | ADEILDO BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTA MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, RECURSOS PRO-GRAMA AGENTE JOVEM/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 05/09/2003 | 35.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO PROCURA-DOR JURIDICO DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 20/08/2003, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOJURIDICOS NO FORUM DA JUSTICA E VARA DA JUSTICA FEDERAL NAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 05/09/2003 | 140.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO 02 DIARIAS, PARA SECRETARIO DE FI-NANCAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 02 A 04/09/03,A FIM DE ENTREGA DA GFIP NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL, RECEITA FEDERAL, PROGRAMA MORAR ME-LHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 05/09/2003 | 30.00 | 00044906234453 | TELMA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SERVIDORA DA SEC.DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 05/09/2003, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA RECEITAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 09/09/2003 | 8967.09 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 06/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 09/09/2003 | 123.20 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 09/09/2003 | 43.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PASTAS, LAPIS P/QUA-DRO BRANCO E TINTA PARA TECIDO PARA A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 09/09/2003 | 15.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 05 PASTAS A/Z ESTREI-TA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 09/09/2003 | 196.45 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FOFNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 09/09/2003 | 330.00 | 04075036000195 | PRINCESA GAS - EUDES JOSE CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE13 KGS PARA CONSUMO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 09/09/2003 | 72.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 60 PASTAS COM ELASTI-CO E 60 FL DE PAPEL CARTAO PARA A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 09/09/2003 | 70.00 | 00012725048400 | DRA. CELIA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 CONSUL-TA MEDICA(PSICOLOGICA) PARA A SENHORA JULIAPEREIRA MARTINS, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 09/09/2003 | 571.22 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS,PARA OS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 09/09/2003 | 60.00 | 04075036000195 | PRINCESA GAS - EUDES JOSE CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE13 KGS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 09/09/2003 | 1640.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS EM 41 CONSULTAS EXA-MES ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMI=NHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MESDE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 09/09/2003 | 200.00 | 01356752000233 | G. MAGELA ARAUJO NEVES SIMPLES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO C/REPOSICAO DE PECAS EM 04 BALANCAS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 09/09/2003 | 100.00 | 00033358818420 | ELIZANGELA CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 10/09/2003 | 14031.65 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE AGOSTO/2003 - SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 10/09/2003 | 570.51 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DOS PS BAIRROS MAIA,CRUZEIRO,MATADOURO,CENTRO, HOSP. S.VICENTE DE PAULO,FARMACIA BA-SICA, CASA ERI, SEC. SAUDE, FAT: AGO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 10/09/2003 | 57.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TERLEFONICA DA LINHA 457-2242DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: JUL/03RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 10/09/2003 | 569.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO PARATI AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 10/09/2003 | 20.00 | 00043977154400 | ESMERINA VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, REF. MES DEAGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 10/09/2003 | 50.00 | 00058211519453 | FRANCISCA DE AMORIM FERREIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDAE, REF. MES AGOS-TO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 10/09/2003 | 240.00 | 00004934459430 | RITA DE CASSIA GOMES DE PAULA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDAE, REF. MES AGOS-TO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 10/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | GILDETE ALVES FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, REF. MES AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 10/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ADEILDA LEAL DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, REF. MES AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 10/09/2003 | 240.00 | 00075239043434 | MARLENE GRACIETE DO O | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, REF. MES AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 10/09/2003 | 150.00 | 00037985787453 | PLINIO LEMOS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, REF. MES AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 10/09/2003 | 240.00 | 00064059138487 | FRANCISCO DE SALES LEANDRO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, REF. MES AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 10/09/2003 | 240.00 | 00003059824436 | MARILENE GOMES DA SILVA SERAFIM | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, REF. MES AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 10/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ADALGISA LEANDRO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, REF. MES AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 10/09/2003 | 50.00 | 00016102550463 | CARMOSA DAS DORES SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, REF. MES AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 10/09/2003 | 40.00 | 00001036597490 | LAURA BRASILIANO RIBEIRO | PAGAMENTO GRATIFICACAO EXECUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, REF. MES AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 10/09/2003 | 50.00 | 00035100540400 | BERNARDETE CARLINDA DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, REF. MES AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 10/09/2003 | 240.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO EXECUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO NESTA CIDAE, REF. MES AGOSTO2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 10/09/2003 | 20.00 | 00044907230400 | GILBERTO LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO EXECUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, REF. MES AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 10/09/2003 | 20.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO GRAFIFICACAO EXECUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, REF. MES AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 10/09/2003 | 240.00 | 00075239035415 | EREMITA GRACIETE DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDAE, REF. MES AGOS-TO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 10/09/2003 | 50.00 | 00036473243453 | MARIA LUCIENE DANIEL DE FREITAS MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE. REF. MES AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 10/09/2003 | 1870.34 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/FARMACIA BASICA | PAGAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, REF. AO MESDE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 10/09/2003 | 1389.00 | 00090544000191 | VECTOR CONTROL SAUDE PUBLICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA A QUISICAO DE 02 VECTORKIT EPI E 20BOLSA DE LONA PADRAO FNS - COR AMARELA PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES MUNI-CIPAIS DO PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 10/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, REF. MES AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 10/09/2003 | 1274.87 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - RECOLHIMENTOGPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLPAG MESDE AGOSTO/2003, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - C O N V E N I O S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 10/09/2003 | 2700.06 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTD | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONCLUSAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE46 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROJETO DE MELHORIA AO CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NESTE MU-NICIPIO, RECURSOS DO CONVENIO No. 403/2001 -MIN. DASAUDE/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 10/09/2003 | 440.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 RADIADOR PARA TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 10/09/2003 | 1202.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 10/09/2003 | 280.00 | 00000000000000 | CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPERIODO DE 11 A 14/09/2003, A FIM DE PARTICI-PAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 10/09/2003 | 8967.09 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 10/09/2003 | 2078.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 10/09/2003 | 2605.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE AGOSTO/2003 - SERVIDORES MU-NICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MAGIS-TERIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 10/09/2003 | 5103.74 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - RECOLHIMENTOGPS - PARTE DA EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FOLPAGDO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 10/09/2003 | 50.00 | 00016807789866 | ISALTINA LEONORA DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO ST.NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, REF. AOMES DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 10/09/2003 | 80.00 | 00068879512404 | MANOEL CANDIDO SOARES | PAGAMENTO ALUGUEL NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFRANCISCO PEDRO DA SILVA, ONDE FUNCIONA A CRECHE V - BAIRO BAIXA NESTA CIDADE, REF. AO MESDE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 10/09/2003 | 630.00 | 09255936000138 | PANIFICADORA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA CON-SUMO DOS ESTUDANTES DA CASA DO ESTUDANTE DES-TE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MESDE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 10/09/2003 | 2000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE ALENCAR JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS -SHOWS PIROTECNICOS CONTRATADOS POR ESTA PRE-FEITURA, DENTRO DAS PROGRAMACOES DAS FESTIVI-DADES JUNINAS/2003, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 10/09/2003 | 659.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 10/09/2003 | 5063.00 | 00000000000000 | PROFESSORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR | PAGAMENTO AOS PROFESSORES JUSTINA FERREIRA LOPES(INGLES),HELDER GEORGE C.OLIVEIRA(HISTORIAALUIZIO SILVA(BIOLOGIA),HEDILBERTO DE O.ALVES(QUIMICA),PAULO TIBURCIO NETO(COORDENACAO EFISICA),CLEIDSON SUENIO F.OLIVEIRA(MATEMATICAJOSE DJACIR A.PEREIRA(GEOGRAFIA),JANDUHI DAN-TAS NOBREGA(PORTUGUES). DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTA CIDADE, SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 10/09/2003 | 758.52 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - RECOLHIMENTOGPS - PARTE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPALLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND.E COMER-CIO, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 10/09/2003 | 500.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE -PB E 01 A RECIFE-PE, NO VEICULO D-20 PLACA NoKHG-4737-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 10/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS-PB, VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA JLJ-6442-PB, A SERVICO DA SEC. DE AGRIC. IND. E COMERCIO, MESDE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 10/09/2003 | 1283.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - RECOLHIMENTOGPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,FOLPAG DO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCU- MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 10/09/2003 | 30.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE01 FAIXA PARA A CAMPANHA DO FOME ZERO NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 10/09/2003 | 55.00 | 00078934770406 | RENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/TRIUNFO-PE,NOVEICULO D-20 PLACA BLQ-2164-PE, A SERVICO DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA VISITACAO A FAMILIARES,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 10/09/2003 | 100.00 | 00003574489447 | JAILDO PATRICIO DE MELO | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA AQUI-SICAO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTODO SENHOR QUIRINO PATRICIO DE MELO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 10/09/2003 | 416.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO,PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 10/09/2003 | 1604.40 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -ESTADO DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A BEMFAM -CONTRIBUICAO REF. MES DE SETEMBRO/2003, OBJE-TO DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 10/09/2003 | 200.00 | 00059563346220 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM TRANSPORTANDO UMA MU-DANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARAA CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO CAMINHAO PLACAKKS-9665-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 10/09/2003 | 12350.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO BOLSAS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2003, RECUR-SOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 10/09/2003 | 150.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/ITAPORANGA-PBNO VEICULO D-20 PLACA DBO-0820-PB, A SERVICODA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 10/09/2003 | 953.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - RECOLHIMENTODE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLPAG DOMES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 10/09/2003 | 135.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 4 E MEIA DIARIAS, PARA MOTORISTADESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 24 A 28/08/2003, COM O PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 10/09/2003 | 240.00 | 00008451344771 | RUBIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 10/09/2003 | 40.00 | 00005292613835 | DAMIAO MORENO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TAPIOCAS PARACONSUMO DURANTE A IMPLANTACAO PACTO SERRA DOTEIXEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 10/09/2003 | 2078.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOSD ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 10/09/2003 | 1177.84 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 10/09/2003 | 2384.34 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - RECOLHIMENTOGPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLPAG MESDE AGOSTO/2003(SEC.ADMINISTRACAO, FINANCAS EPROC. JURIDICA), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 10/09/2003 | 41.05 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 11/09/2003 | 1200.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DO CALENDARIO 2a ETAPADA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO CONTRAA PARALISIA INFANTIL, NO PERIODO DE 08 A 23DE AGOSTO DE 2003, POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 12/09/2003 | 114.66 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 12/09/2003 | 756.30 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 12/09/2003 | 385.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS E COMUNI-CADOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 12/09/2003 | 370.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 1a DE TRES PARCELAS DO ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA PRE-CATORIO PROCESSO 3119980003789, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SENHOR EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 12/09/2003 | 277.80 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO PROCESSO 3119980003789, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SENHOR EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 12/09/2003 | 75.00 | 00000000000000 | FONAPER | PAGAMENTO TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAODA PROFESSORA MUNICIPAL MARGARETE SALVADOR ROROBERTO NA X SESSAO DO FORUM NACIONAL PERMA-NENTE DO ENSINO RELIGIOSO, NA CIDADE DE MA-CEIO-AL, NO PERIODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO/03RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 12/09/2003 | 415.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA VEICULACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 15/09/2003 | 206.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDEP/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 14 A 16/09/2003, AFIM DE PARTICIPAR DA 34a REUNIAO EXTRAORDINA-RIA DA CIB/E-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 15/09/2003 | 354.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA BELO P. DE ASSIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAOORCAMENTARIAZ, REFERENTE ELETRIFICACAO RURALDAS COMUNIDADES DOS SITIOS LAVANDEIRA, VARZEADA CRUZ, CARNEIRO DOS LUIS E CARNEIRO DOS MOURAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 16/09/2003 | 4405.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS ESTADO DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA CON-TAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, FAT: AGO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 16/09/2003 | 3845.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS ESTADO DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA CON-TAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCACAO, FAT: AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 16/09/2003 | 2325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS ESTADO DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA CON-TAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FAT: AGO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 17/09/2003 | 412.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 03 TONNER PARA COPIA-DORA DO SETOR DE COMPRAS DO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 17/09/2003 | 1264.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS -GIRANDOLAS, PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DOMUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 17/09/2003 | 486.05 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,REFRIGERANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO -LANCHES DO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 17/09/2003 | 765.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 17/09/2003 | 49.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA, PAGAS PELO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE, PARA PARTICIPA-CAO EM REUNIOES NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 17/09/2003 | 800.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CON-TAS MENSAL RELATIVA AOS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHO E AGOSTO/2003 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 17/09/2003 | 234.75 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DOS ESTAGIARIOSDO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 18/09/2003 | 90.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PASTAS CLASSIFICADOR,LAPIS ESFEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 3a. CONFERENCIA REGIONAL DESAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 18/09/2003 | 951.50 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 18/09/2003 | 150.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS SONOROS DOGRUPO MUSICAL JEITO DE SER, DURANTE O PRIMEI-RO FORUM EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 18/09/2003 | 31.50 | 04901274000102 | M.E. ELETROMOVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 09 FITAS K-7, PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 3a CONFEREN-CIA REGIONAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 18/09/2003 | 30.00 | 00045785589400 | NIVALDO FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACAKGW-4043-PE, PARA O SITIO LAGOA DA FAZENDA DOMUNICIPIO, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SO-CIAL, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 19/09/2003 | 165.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE JG DE PASTILHAS FREIOPARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 19/09/2003 | 227.50 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE INGREDIENTES PARA FEIJOADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 19/09/2003 | 1714.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 19/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 19/09/2003 | 50.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CAIXAS DE SOM PARA ASAPRESENTACOES EM PRACA PUBLICA DURANTE A SEMANA DA PATRIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 19/09/2003 | 120.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, PARA PROFESSORA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DESPESAS NA PARTICIPACAO NO X SESSAO DO FORUM NA-CIONAL DE ENSINO RELIGIOSO NA CIDADE MACEIO-AL, PERIODO DE 23 A 26/09/2003, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 19/09/2003 | 475.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. EDUCACAO, NA FORMACAO CONTINUADADOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 25HORAS, DIAS 02 E 09/08/2003, RECURSOS PROEJA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 19/09/2003 | 1150.00 | 00075930439400 | ROSEANE DE MELO FREITAS NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, NUM TOTALDE 60 HORAS, NOS DIAS 02, 09, 23 E 24/08/2003RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 19/09/2003 | 1150.00 | 00018174493468 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, NUM TOTALDE 60 HORAS, NOS DIAS 02, 09, 23 E 24/08/2003RECURSOS PROEJA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 19/09/2003 | 1150.00 | 00042665213400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, NOS DIAS02,09,23 E 24/09/2003, RECURSOS PROEJA, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 19/09/2003 | 1150.00 | 00092927874468 | ROSILDA CAMPOS DOS SANTOS MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, NUM TOTALDE 60 HORAS, NOS DIAS 02,09,23 E 24/08/2003,RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 19/09/2003 | 1150.00 | 00059252898468 | MARIA LUCI BARBOSA ALEXANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, NUM TOTALDE 6O HORAS, NOS DIAS 02,09,23 E 24/08/2003,RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 19/09/2003 | 1150.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO P. SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, NUM TOTALDE 60 HORAS, NOS DIAS 02,09,23 E 24/08/2003,RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 19/09/2003 | 1150.00 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, NUM TOTALDE 6O HORAS, NOS DIAS 02,09,23 E 24/08/2003,RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 19/09/2003 | 240.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA- CAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO SITIO MACAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 19/09/2003 | 95.50 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKMA-9773-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICIND. E COMERCIO, MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 19/09/2003 | 87.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RAMINHOS, SE-QUILHOS E BOLOS PARA CONSUMO DURANTE O SEMINARIO DE IMPLANTACAO DO PACTO DA SERRA DO TEI-XEIRA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 19/09/2003 | 1714.36 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 19/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 19/09/2003 | 971.47 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETANCAO P/PASEP, PARCELA DIA19/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 19/09/2003 | 40.02 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 19/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 19/09/2003 | 1.94 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA19/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 19/09/2003 | 415.57 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 3a. CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 19/09/2003 | 80.00 | 00011378923820 | MARIA DO SOCORRO RICARTE LEITE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 19/09/2003 | 82.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, DESTINADAS AO PRIMEIRO FORUM EM SAUDE NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 19/09/2003 | 372.00 | 00005779578486 | JOSEFA MARCAL DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS,EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 19/09/2003 | 36.50 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 COR-RIDA DE TAXI PAGAS PELO SECRETARIO DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 19/09/2003 | 263.89 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS E FILMAGENS PARA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 19/09/2003 | 1205.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM-1288-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA PARA LOCALI-DADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 19/09/2003 | 428.03 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPO-SICAO E MAO DE OBRA OARA O DUPLICADOR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 19/09/2003 | 322.00 | 00005101299430 | GILDENI EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 19/09/2003 | 448.50 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 19/09/2003 | 136.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDEFARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 19/09/2003 | 105.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFY -6460-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO AGENTES DO PACS PARA LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRENTE MES, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 19/09/2003 | 835.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO CAMINHAO, NO FORNECIMENTO DE AREIA, TIJOLOS CO-MUNS, BRITA E BARRO PARA OS SERVICOS DE RECU-PERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 19/09/2003 | 330.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO SERVIDORES PARA PSF DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 19/09/2003 | 396.15 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAE AGUA DO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, CENTRO DERAIO X, POSTOS DE SAUDE TRINNCHEIRAS, BAIRROMAIA, CASA DO ERI POSTO DE SAUDE DO CENTRO,FAT: SET/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 19/09/2003 | 614.26 | 33530486003225 | EMBRATEL/TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-24-81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: JULE AGO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 19/09/2003 | 65.00 | 00002247006426 | KATIA CORDEIRO ANTAS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ELABORACAO DE PROJETO DO PROGRAMA MORAR MELHOR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 19/09/2003 | 310.00 | 04901274000102 | M.E. ELETROMOVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 GELAGUA ESMALTEC GRANDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 20/09/2003 | 182.25 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0029271 | 20/09/2003 | 290.05 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 20/09/2003 | 1388.50 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MERCADORIAS DIVERSAS PARA CONSUMO NA CASA RE-SIDENCIAL DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 22/09/2003 | 1138.75 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PRA OS SERVICOS DE RECORMA DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 22/09/2003 | 105.00 | 00000000000000 | EDINETE MARQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 30 ALMOCOS PARA AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MESDE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 22/09/2003 | 2095.39 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, TIJOLOS,TELHAS, FERROS, PARA SERVICOS DE RECUPERACAODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 22/09/2003 | 4209.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, TIJOLOS, TELHAS, FERROS, PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 22/09/2003 | 1000.00 | 00078575559400 | DRA. LUCIA DE FATIMA DE LIMA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/GPS,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 22/09/2003 | 13.60 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PAES, ROSQUINHAS, PA-RA CONSUMO NO SEMINARIO DE IMPLANTACAO DO PACTO DA SERRA DO TEIXEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 22/09/2003 | 1755.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, MES DE AGOSTO/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 22/09/2003 | 25.00 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOLA CARREIRO, PA-RA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTOMEDEIROS D. SOBREIRA, NESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 22/09/2003 | 489.60 | 00003045133428 | JOSEMIR PEREIRA SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODO PISO DA QUADRA DE ESPORTES DESTA CIDADE,NUM TOTAL DE 612 METROS QUADRADOS, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 22/09/2003 | 3995.93 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CARNES, FRU-TAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTU- DANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCU- MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 22/09/2003 | 2210.43 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMONA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 22/09/2003 | 3150.00 | 04094833000110 | W.N.Q. DE BRITO EMPREENDIMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURAPARA APRESENTACAO DA BANDA MEGABYTE NAS FESTICIDADES DE PADROEIRA DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 22/09/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003, RECURSOS DOPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0029378 | 22/09/2003 | 11271.55 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 23/09/2003 | 2452.70 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO (CAPACITACAO DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO), MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0029475 | 24/09/2003 | 9567.90 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 24/09/2003 | 838.79 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS CELU-LAR NoS. 083-9986-5834, 083-9979-2920, 083-9996-3862, MES DE REFERENCIA SET/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 24/09/2003 | 851.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 24/09/2003 | 97.64 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - FUN-DO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - PEDREIRODO PROGRAMA MORAR MELHOR - RECURSOS CONTRATONo. 0121925-26/2001-CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 25/09/2003 | 62.50 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E02 CORRIDAS DE TAXI, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 25/09/2003 | 30.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PACS DES-TE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 25/09/2003 | 88.50 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONI-P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, DA ENFERMEIRA DO PSFDO SITIO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,NOMES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 25/09/2003 | 12986.17 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REF. MESDE AGOSTO/2003 DO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISA-BEL, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 25/09/2003 | 32.50 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE O PRIMEIROFORUM EM SAUDE REALIZADO NESTA CIDADE, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 25/09/2003 | 57.50 | 00000000000000 | ELIZEU ARRUDA DE ASSIS NETO | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS(PASSAGENS) PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 25/09/2003 | 1512.94 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 400 CAFES, 130 JANTA-RES E 213 ALMOCOS PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, DURANTE A CONFERENCIA REGIONAL DESAUDE REALIZADA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 25/09/2003 | 34818.71 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DE AIHS COMPETENCIA AGOSTO/2003, DOHOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL-PB, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 25/09/2003 | 1486.80 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURADO GINASIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEI-RA CARNEIRO NESTA CIDADE, PARA REALIZACAO DACONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE NESTA CIDADE,ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 25/09/2003 | 2780.91 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, REF. AOMES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 25/09/2003 | 637.50 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,NO PERIODO DE 10 A 15, 11 A 22, 23 A 30/08/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 25/09/2003 | 270.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 25/09/2003 | 35.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 SACOS CALHIDFRATADO DE 10 KGS PARA CONSUMO NO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 25/09/2003 | 90.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 64,749 LITROSDE OLEO DISEL PARA CONSUMO DO VEICULO D-20 Q/FICA A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, REF. MES DE AGOSTO/2003,RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 25/09/2003 | 375.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS DOPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 25/09/2003 | 136.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS NA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLO DASILVA, SITIO TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFA 12 DIAS DE TRABALHO, MES DE AGOSTO/2003,RE-CURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 25/09/2003 | 340.00 | 00070844143472 | ROSINEIDE NICACIO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DINIZ - SITIOCABECA DO PORCO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOS-TO/2003, RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 25/09/2003 | 73.60 | 00001846486459 | ADEILDA ROSA DE SANTANA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92 LITROS DELEITE BOVINO, PARA CONSUMO DAS CRIANCAS NACRECHE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 25/09/2003 | 1203.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 25/09/2003 | 1066.00 | 00069022224449 | HEDILBERTO DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO SERVICOS DE TIRAGEM DE 10.066 CO-PIAS PARA O CURSINHO PRE-VESTIBULAR, DURANTEO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 25/09/2003 | 30.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA CHEFE DA SECAO DETEXTOS LEGAIS DA PROCURADORIA JURIDICA, PARADESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS TRABALHISTAS DAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 26/09/2003 | 1996.80 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 12.480 PAES PARA CON-SUMO NA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 26/09/2003 | 583.00 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 20 LAMPADAS DE VAPORDE MERCURIO HQL E40 250 W OSRAM PARA O GINA-SIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEIRA CAR-NEIRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 26/09/2003 | 1596.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAISDESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 26/09/2003 | 880.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 5.500 PAES PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 26/09/2003 | 851.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 26/09/2003 | 70.00 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTAS PARA OS AGENTES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS -PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 26/09/2003 | 15.00 | 00030356628434 | CARLOS FAUSTINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE UM RADIO GRAVADOR DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 30/09/2003 | 600.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DEVACINACAO ANIMAL PERIODO DE 18 A 30/09/2003 EDIVULGACAO DA IV SEMANA NACIONAL DE PREVENCAODO CANCER DE MAMA, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 30/09/2003 | 735.16 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 30/09/2003 | 44.50 | 02066509000162 | JACILENE MARIA FLORENTINO DINIZ S. NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(GATILHO JACTO, BUCHA, CISCADOR, MURCX, LUVAS DE COURO),PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 30/09/2003 | 1195.37 | 04148319000110 | DENTAL SERRA MAT. E MEDICAMENTOS ODONTOL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 30/09/2003 | 10910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 30/09/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 30/09/2003 | 17706.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 30/09/2003 | 3264.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 30/09/2003 | 19279.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 30/09/2003 | 19140.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MESDE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 30/09/2003 | 4414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003,RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 30/09/2003 | 3380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 30/09/2003 | 90.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 03011-2,DATADO DE 30/09/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 30/09/2003 | 80.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36,364 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0030287 | 30/09/2003 | 2632.74 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.196,7 LITROS DE GA-SOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBU-LANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 30/09/2003 | 8875.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 355 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 30/09/2003 | 48.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE CONFIGURACAO EM QUATRO MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 30/09/2003 | 196.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 PROCESSADOR AMD DUROM 1.3 GHZ/701616 PARA MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 30/09/2003 | 235.20 | 48791685000168 | CBS MEDICO CIENTIFICO COM.REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 MONITORES ACCU-CHEKADVANTAGE PARA A VI CAMPANHA NACIONAL EM DIA-BETES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 30/09/2003 | 1530.00 | 48791685000168 | CBS MEDICO CIENTIFICO COM.REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 20 CXS DE TIRAS C/50 AD-VANTAGE, 10 CX LANCETAS C/200 PARA A VI CAMPANHA NACIONAL EM DIABETES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 30/09/2003 | 850.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 30/09/2003 | 3739.12 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 30/09/2003 | 420.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 GLP EM BOTIJAO DE 13 KGS PRA CONSUMO NO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 30/09/2003 | 120.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 87 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO D-20 QUE FICA A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 30/09/2003 | 2725.40 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.180,52 LITRSOS DEGASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - C O N V E N I O S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 30/09/2003 | 513.23 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 27 SACOS E 34 KGS DECIMENTO PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 27CASAS POPULARES NA ZONA URBANA DESTA CIDADE,RECURSOS CONTRATO No. 0121925-26/2001 - PROG.MORAR MELHOR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0029891 | 30/09/2003 | 6349.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 4.177 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CA-CAMBA, MUCK, CAMINHAO VOLKSWAGEM E TRATORESDE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - C O N V E N I O S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 30/09/2003 | 0.06 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTD | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO COMPLEMENTAR DO EMPENHO No. 02407-2/2002 -SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE 46 UNIDADES HABI-TACIONAIS DO PROJETO DE MELHORIAS AO CONTROLEDA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO, RECURSOSCONV. 403/2001 - P.M.P.ISABEL/MIN. DA SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 30/09/2003 | 38405.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEM-BRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 30/09/2003 | 860.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIGULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 30/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PETI | COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 30/09/2003 | 5735.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEM-BRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 30/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DAQ CRIANCA E DO ADOLESCENTE DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 30/09/2003 | 441.00 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 30/09/2003 | 1644.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE COLECAO DE LIVROS INFAN-TIS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 30/09/2003 | 48.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE CONFIGURACAO + REPOSICAO DE PECAS EM 01 MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 30/09/2003 | 540.49 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 30/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 30/09/2003 | 1480.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS CUL-TURAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0029904 | 30/09/2003 | 1295.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 852 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS FIAT DUCATO,ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 30/09/2003 | 63088.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO(MAGISTERIO), REF. MES DE SETEMBRO/03RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 30/09/2003 | 2398.67 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEF | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-REF. MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 30/09/2003 | 5222.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROEJA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MU-NICIPAIS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 30/09/2003 | 47782.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFAO MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 30/09/2003 | 18.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKIJ-4598-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 30/09/2003 | 29.00 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO PERIMETRO URBANODESTA CIDADE, NO VEICULO F-100 PLACA 6854-PE,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES SE-TEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 30/09/2003 | 330.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA-DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 30/09/2003 | 322.08 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 2013 PAES PARA CONSU-MO NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOS TERMOS DOCONVENIO BANCO DO BRASIL S/A/P.M.P.ISABEL-PB,MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 30/09/2003 | 21.55 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/03RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 30/09/2003 | 5215.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. ECOMERCIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SET/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 30/09/2003 | 6759.32 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCESSOS 01.0496/98,010035/1997,010502/1998,010499/1998,010036/97010503/1998,010485/1998,010492/1998,010494/98DAMIANA MARIA DA SILVA,Ma.CONCEICAO T.SANTOS,Ma. DE FATIMA DOS SANTOS E/OU,Ma. SOCORRO DASILVA,MARIA JOSE DE LIMA E OUTRA,Ma. JOSE NI-CACIO,Ma.JUDITE DE SOUSA,Ma.RODRIGUES DE MOU-RA,SUZANA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 30/09/2003 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 30/09/2003 | 150.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/ITAPORANGA-PBNO VEICULO D-20 PLACA DBO-0820-PB, A SERVICODA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 30/09/2003 | 9340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 30/09/2003 | 7.85 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, MINI-ROSCAS E MUSSARELAS PARA LANCHES DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 30/09/2003 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO DIARIO OFICIALDO ESTADO, EDICAO DO DIA 09/09/2003, DO DECRETEO DE CALAMIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 30/09/2003 | 1064.65 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 749,75 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 DOGABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 30/09/2003 | 6664.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 30/09/2003 | 306.27 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 30/09/2003 | 3.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON LEI 87/96 DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PA-SEP, PARCELA DO DIA 30/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 30/09/2003 | 540.48 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARCELADO DIA 30/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 30/09/2003 | 300.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO RECADASTRA-MENTO DO INCRA/2003 DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 30/09/2003 | 45.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR RAGTECHPARA A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CON-TABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 30/09/2003 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CPL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 30/09/2003 | 4883.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 30/09/2003 | 109.15 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO AOS CORREIOS, ENCARGOS PELA POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO0/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 30/09/2003 | 30.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAREFERIDA SECRETARIA, DIA 30/09/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 30/09/2003 | 140.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DEFINANCAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 25, 26, 27/09/2003A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS FISCAIS E CADAS-TRAIS NA RECEITA FEDERAL E DO PROGRAMA MORARMELHOR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 30/09/2003 | 30.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02/09/03A FIM DE ENTREGAR A GFIP NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RECEITA FEDERAL, PROGRAMA MORAR MELHORCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 30/09/2003 | 70.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIA DEFINANCAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, DIAS 08 E 09/09/2003, AFIM DE ENTREGAS GFIP COMPLEMENTAR COMPETENCIAAGOSTO/2003, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 30/09/2003 | 35.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE MANUTENCAO EM DOIS MICROCOMPU-TADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 30/09/2003 | 109.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA AUTOMOTIVAPARA MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 01/10/2003 | 29.70 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA INTELIG LI-NHAS 457-2244, 457-2325, PERIODO DE 01 A 30/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 01/10/2003 | 28.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 TECLADO PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 01/10/2003 | 93.30 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO PARA IM-PRESSORA HP DA CPL DA DASEC. DE FINANCAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 01/10/2003 | 196.95 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9986-5834 CECULAR DO GABINETE DO PREFEITO, MES DEREFERENCIA 0UT/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0030511 | 01/10/2003 | 45000.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARACONTRATACAO DOS SERVICOS DE 1.000 HORAS DETRATOR DE ESTEIRAS D-4-E, NA RECUPERACAO DASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00352003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 01/10/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2003 PELOUSO DE PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 01/10/2003 | 128.44 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:JUL, AGO, SET/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 01/10/2003 | 250.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2003, DE PROFESSO-RA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAORECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 01/10/2003 | 168.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2003 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RECCURSOS MDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 01/10/2003 | 300.00 | 04075036000195 | PRINCESA GAS - EUDES JOSE CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 01/10/2003 | 538.75 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 01/10/2003 | 828.59 | 01195986000165 | CCAA - PRINCIPE E SANTANA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CURSO DE INGLES, JUNTAMENTE COM OS LIVROS,PARA PROFESSORAS ANA LUCIA SILVA COSTA E NELENA CRISTINA MEDEIROS LACERDA, NO PERIODO DEAGOSTO A DEZEMBRO DE 2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 01/10/2003 | 745.00 | 00000000000000 | MARILENE LEITE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS P/PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 01/10/2003 | 24.00 | 00077064852420 | JOSE AIRTON DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS DURANTE O EVENTO DO FOME ZERO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 01/10/2003 | 121.00 | 00003323417470 | ROSILENE FELIX | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FARDAMENTOS DO CORAL DAS CRIANCAS DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00038803208372 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA CAVALCANTI | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITA-CAO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 01/10/2003 | 47.28 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A ETAPI ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 01/10/2003 | 90.00 | 00015638495851 | JOSEFA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEFORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 01/10/2003 | 180.00 | 00089306554400 | LINDOVANIA LEILE CIPRIANO PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS EXTRAORDINARIOS A SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PO-LIOMIELITE - 1a ETAPA, NO PERIODO DE 13 A 23/08/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB E 01 P.ISABEL/PATOS-PB, NO VEICULO D-20 DEPLACA KFY-6460-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 01/10/2003 | 630.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS - MARIA LUCIA S. OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 OCULOS DEGRAUS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL D SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 01/10/2003 | 1000.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 EXTINTORESDE INCENDIO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 01/10/2003 | 214.00 | 00002745942425 | BIANCA NUNES GUEDES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DAS VIAGENS FEITAS PELA FISIO-TERAPEUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 01/10/2003 | 2500.00 | 00078838673420 | DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -AUDITOR, EMISSOR DE AIHS, AUTORIZADOR DE PRO-CEDIMENTOS ESPECIAIS E REVISAO TECNICA DE CONTAS AMBULATORIAIS E HOSPITALAQR, REF. A 1a E 2a QUINZENAS DO MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 01/10/2003 | 30.00 | 00089306554400 | LINDOVANIA LEILE CIPRIANO PEREIRA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA AGENTE COMUNITA-RIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, A FIM DE ACOMPA-NHAR PACIENTES PARA CIRURGIAS DE CATARATA, NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 01/10/2003 | 90.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS PARA ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PERIODO DE 16 A 19/09/2003, AS FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM HIPERTENSAO ARTE-RIAL E DIABETES MELLITUS, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 01/10/2003 | 90.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDAS PARA EN-FERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM HIPERTENSAO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, PERIODO DE 16 A 19/10/2003, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 01/10/2003 | 290.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 03 DIARIAS, PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE29/06/2003 A 01/10/2003, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO DO PROFORMAR, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 01/10/2003 | 90.00 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA MEDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 16 A 19/09/2003, A FIM DE PARTICIPARDE TREINAMENTO EM HIPERTENSAO ARTERIAL E DIA-BETES MELLITUS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 01/10/2003 | 90.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA MEDICO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PERIODO DE 16 A 19/09/2003, A FIM DE PARTICI-PAR DO TREINAMENTO EM HIPERTENSAO ARTERIAL EDIABETES MELLITUS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 01/10/2003 | 210.00 | 00009075127472 | DR. JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 07 DIARIAS, PARA MEDICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 07 A 13/09/2003, A FIM DE PARTICIPAR DETREINAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 01/10/2003 | 90.00 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA MEDICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPE-SAS EM VIAGENA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 16 A 19/09/2003, A FIM DE PARTICIPARDO TREINAMENTO EM HIPERTENSAO ARTERIAL E DIA-BETES MELLITUS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 01/10/2003 | 288.00 | 00096490756404 | MILCA LOPES DE MEDEIROS P.LIMA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA ENFERMEIRA DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM HIPERTENSAO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, PERIODO DE 16 A 19/09/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 01/10/2003 | 230.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA ENFERMEIRA DASECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 16 A 19/09/2003, A FIM DE PARTICIPAR DETREINAMENTO EM HIPERTENSAO ARTERIAL E DIABETEMELLITUS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 01/10/2003 | 140.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 02 DIARIAS, PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE05 A 07/10/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE REU-NIAO NA SES E FUNASA-PB, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 01/10/2003 | 120.00 | 00030218071434 | EDISON VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, PARA COORDENADOR MU-NICIPAL DE VIG. SANITARIA DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 06 A 09/10/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO VIGI-LANCIA SANITARIA EM DEFESA DA CIDADANIA, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 01/10/2003 | 120.00 | 00093110979420 | MARCOS ALEXANDRE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, PARA FISCAL MUNICI-PAL DE VIG. SANITARIA, PARA CUSTEIO DE DESPE-SAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DEPARTICIPAR DO EVENTO VIG. SANITARIA EM DEFESADA CIDADANIA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 01/10/2003 | 170.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO NOPSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MAIA E MATADOURO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 01/10/2003 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 01/10/2003 | 350.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKFE-3293-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 01/10/2003 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REF. MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 01/10/2003 | 300.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSNA COCAV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFMES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 01/10/2003 | 320.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 CONSULTAS NEU-ROLOGICAS E 02 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMASPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 01/10/2003 | 320.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 CONSULTAS NEU-ROLOGICAS E 02 EXAMES ELETROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 01/10/2003 | 425.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEM-BRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 01/10/2003 | 39.00 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 195 PAES PARA CONSUMONA CASA DE RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PRO-JETO ERI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 02/10/2003 | 1000.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 02/10/2003 | 700.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES ESPE-CIALIZADOS, PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DESETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 02/10/2003 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV/SMS, MES DE SETEM-BRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 02/10/2003 | 240.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PELA SECRETARIA DE SAUDE, PA-RA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 02/10/2003 | 57.50 | 00005370671400 | IONE CLEIS GOMES DA COSTA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 02/10/2003 | 4710.00 | 00071209247453 | DRA. THAIS ALMEIDA DE MENEZES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NO HOSPITAL SAO VICEDNTE DE PAULO NESTA CIDA-DE, REF. MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 02/10/2003 | 1650.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS - MEDICO(EN-DOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2003, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 02/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA POR UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 02/10/2003 | 460.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL SVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SETEM-BRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 02/10/2003 | 180.00 | 00051755629400 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, PARA MOTORISTA DEVEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA-PB, MES DE AGOSTO/2003RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 02/10/2003 | 15.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 1/2 DIARIAS PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE SUME-PB, NO VEICULO MICRO ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPOTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DIA 30/09/03RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 02/10/2003 | 240.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, PARA MOTORISTA VEICULO MUICRO ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA SAU-DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 02/10/2003 | 345.00 | 00005101299430 | GILDENI EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICEDNTE DE PAULO NESTA CIDA-DE, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 02/10/2003 | 25.00 | 00018315844172 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAU-DE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 02/10/2003 | 3126.75 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 309 EXAMESCLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 03/10/2003 | 1498.97 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 03/10/2003 | 263.00 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE(MATADOUTO PUBLICO E HOSP. SAO VICENTE DE PAULO),RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 03/10/2003 | 2395.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. - COMERCIO, INDUSTRIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA RECUPERA-DO MOTOR DO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 03/10/2003 | 280.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. - COMERCIO, INDUSTRIA | DESPESA Q/SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RETIFICACAO DO MOTOR DO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 03/10/2003 | 420.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGENS AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO DE DIRETORIA EXECUTIVA DA UNDIME, CONFERENCIA SOBRE O MEIO AMBIENTE REALIZADA PELA UNDIME E REUNIAO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2003RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 03/10/2003 | 60.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PERIODO DE28 A 30/07/2003, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA ESTUDOS DOS PCNS, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 03/10/2003 | 30.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO P. SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 17 E 18/09/03A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONALDO MEIO AMBIENTE REALIZADA PELA UNDIME, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 03/10/2003 | 30.00 | 00018174493468 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SERVIDORA DA SEC.DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 17 E 18/09/03, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONALDO MEIO AMBIENTE REALIZADA PELA UNDIME, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 03/10/2003 | 120.00 | 00081860935400 | SERGIO DOUGLAS ANDRADE LIRA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC.DE EDUCACAO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DO RECIFE-PE, PERIODO DE 29/09 A 03/10/2003, A FIMD E PARTICIPAR DO I CONGRESSOINTERNACIONAL DE INFORMATICA NA EDUCACAO, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 03/10/2003 | 550.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D-20 A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 03/10/2003 | 118.20 | 00018174493468 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PAR-TICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SEC. DE EDUCA-CAO DA REUNIAO DE SELECAO DE TRABALHOS PARA OPREMIO INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO FUNDA- MENTAL, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 03/10/2003 | 480.00 | 00005101304450 | GIDILVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AABB COMU-NIDADE E ETAPI. REF. AOS MESES DE JULHO E AGO2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 03/10/2003 | 240.00 | 00004098916495 | ANTONIO BERNARDINO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTABEL PARA A ESCOLA MUNICIPALLINDAURA PESSOA DE LIMA - SITIO JATOBA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 03/10/2003 | 240.00 | 00080564720453 | EDINALVA DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO P. DINIZ - SITIO ENTREMONTES DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 03/10/2003 | 204.00 | 00004316345486 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MANOEL ALE-XANDRINO FERREIRA - SITIO VARZEA DA CRUZ DES-TE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 03/10/2003 | 120.00 | 00003266071450 | JOSE WASHINGTON DE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO ME-DEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODODE 22/08 A 05/09/2003, RECURSOS FUNDEF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 03/10/2003 | 240.00 | 00001875819401 | DJANIRA JUVENCIO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA OLINDA, ST. NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 03/10/2003 | 120.00 | 00092721982400 | ROSENILDA MARIA FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALOLHO DAGUA - SITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, RECURSSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 03/10/2003 | 240.00 | 00048917273491 | DAMIAO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LOPES DE LIMA - SITIO LAVANDEIRA - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 03/10/2003 | 240.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL STALEGRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 03/10/2003 | 240.00 | 00000799150436 | EDINETE CIPRIANO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NO PERIODO DE 04/08 A 03/09/2003, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTESOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 03/10/2003 | 296.00 | 00003054590402 | LIGIA IONARA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NO MES DE AGOSTO/2003, EM ESCOLA DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM PERIODO DE26/07 A 26/08 PELA MANHA E DE 25/08 A 01/09,NO HORARIO DA TARDE, RECURSOS FUNDEF, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 03/10/2003 | 396.00 | 00075546540478 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17/07 A18/08/2003, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ADRINA LOPES DE LIMA, RECURSOS FUNDEF, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 03/10/2003 | 480.00 | 00004889133496 | WELLINGTON LOPES SALVADOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AABB COMU-NIDADE E ESCOLA TECNICA - ETAPI, REF. AOS ME-SES DE JULHO E AGOSTO/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 03/10/2003 | 240.00 | 00087274655434 | NILZA MARIA COSTA MANDU MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS NO PERIODO DE 30/07 A 3108/2003, EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 03/10/2003 | 240.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA QUADRA DE ESPORTES MINALCIDES VIEIRA CARNEIRO, NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA MARIA HWENRIQUES FER-REIRA, NO PERIODO DE 06/08 A 04/09/2003, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 03/10/2003 | 140.00 | 00049109499415 | ONOFRE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO 07 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOROSARIO NESTA CIDAE, RECURSOS FUNDEF, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 03/10/2003 | 568.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA MENDES - ST.MACACOS DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGO2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 03/10/2003 | 120.00 | 00003967967450 | SUELY DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALDIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA - ST. MACAMBIRA DELAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGO2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 03/10/2003 | 118.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS29 E 30/09/2003, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 03/10/2003 | 105.00 | 00050108972453 | MARIA REJANE MELO FREITAS BARRETO | PAGAMENTO DIARIAS PARA A CHEFE DO SETOR DECOMPRAS DESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 03/10/2003 | 345.00 | 00058213325400 | FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA | PAGAMENTO DE 11 E MEIA DIARIAS PARA MOTORISTADO VEICULO S-10 DO GABINETE DFO PREFEITO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA-PB, MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 03/10/2003 | 72.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2241,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, FAT: JULAGO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 06/10/2003 | 128.29 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO RENOVACAO LICENCA ANUAL/2003, TX DEBOMBEIRO/2003, LICENCIAMENTO FORA DO PRAZO/03DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNH-5575-PB, DASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 06/10/2003 | 906.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL PAGA A MENOR DASERVIDORA ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA OLIVEIRAREF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 06/10/2003 | 60.00 | 00081860935400 | SERGIO DOUGLAS ANDRADE LIRA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA AUX. DE GABINE-TE DA SEC. DE EDUCACAO, P/CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 20/10/2003, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DOPROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL - ANTIGO BOLSA ESCOLA, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 06/10/2003 | 300.00 | 00001357500408 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE CORDOES DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 06/10/2003 | 240.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICI-PIO, MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 06/10/2003 | 443.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAMA SOLTEIRO, 01GUARDA ROUPAS, 01 COLCHAO, 01 FERRO ELETRICO,03 TAPETES PARA A CASA DE RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 06/10/2003 | 663.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoBKF-1787-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO ESF PARADIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/08 A 22/09/2003, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 07/10/2003 | 558.72 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 77,60 METROS DE TECI-DOS PARA O HOSP. SAO VICENTE DE PAULO, NESTACIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 07/10/2003 | 371.99 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 MASTERS CRI630/TR-1530 E 02 TINTA PRETA TR PARA DUPLICADOR DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 07/10/2003 | 307.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E 03 TESOURAS DOMESTICA PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 07/10/2003 | 548.80 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHOS DE TONNEPARA IMPRESSORA HP LASER DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 07/10/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, RECURSOSPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 07/10/2003 | 3450.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE 500APOSTILHAS PARA O PROGRAMA RECOMECO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS PROEJA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0031585 | 07/10/2003 | 22765.50 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 03 MESES, RECURSOSPROPRIOS E DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR-PNAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 07/10/2003 | 260.00 | 35715010000198 | A. CARLOS SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.625 PAES PARA CONSUMO NA CRECHE DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0031496 | 07/10/2003 | 1305.00 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ PARA MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. LICITACAOPROCESSO 029/2003, CONVITE 016/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 07/10/2003 | 45.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DA ENGRENA-GEM DA FITA FEITO EM UMA IMPRESSORA OLIVETTI-DM-209 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 09/10/2003 | 460.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS E COMU-NICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 09/10/2003 | 590.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DA PROGRAMACAODE 12 A 26 DE SETEMBRO DE 2003, DA I SEMANADO IDOSO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 09/10/2003 | 489.07 | 05445111000125 | POSTO SAO FRANCISCO - FRANCISCO CARDOSO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 354,4 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS TRATOR E CA-MINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 09/10/2003 | 950.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DO CALENDARIO DA CAMPA-NHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL POR PARTEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE10 A 30 DE SETEMBRO DE 2003, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 09/10/2003 | 186.29 | 05445111000125 | POSTO SAO FRANCISCO - FRANCISCO CARDOSO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 86,65 LITROS DE GASO-LINA, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MOJ-7784-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDERECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0031658 | 09/10/2003 | 8084.90 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 10/10/2003 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO PVO. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 10/10/2003 | 240.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEREN-CIA DOS CADASTROS DO CADSUS DO GOVERNO . FEDERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 10/10/2003 | 726.95 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, PS BAIRROSMATADOURO,CENTRO, MAIA,CRUZEIRO,FARMACIA BASICA,SEC. DE SAUDE, HOSP.S.VICENTE DE PAULO,FATJUL, AGO, SET/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 10/10/2003 | 839.36 | 33530486003225 | EMBRATEL/TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2242, 457-2481, DA SECRETARIA DE SAUDE, MESREF JUN. JUL, AGO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 10/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO DE 16 PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA/P.ISABEL DOS ESTAGIARIOS DO ERI -RAIMUNDO RIBEIRO DE MORAIS,ELIZA CAROLINA MO-RAIS GADELHA,FLAVIA CORDEIRO SOARES, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0031879 | 10/10/2003 | 9448.00 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 APARELHO DE BONNET DUPLO,03 ESCADINHA C/02 DEGRAUS,03 REFLETORES,02 MESAS EXAME CLINICO,05 SECRETARIA C/2 GAVETAS,01MICRO MOTOR CALU,01DIATERMED ONDACURTAS C/PLACA E GABINETE,02 DETECTOR FETALMD-700 LUXO,03 BRACADCEIRA P/INJECAO,05 TERMOMETRO DE VIDRO, PARA O HOSP. SAO VICENTE DEPAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 10/10/2003 | 210.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA DIRETORA DE DIVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DES-PESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, DIAS22 A 24/10/2003 E JOAO PESSOA-PB, DIAS 26 A30/10/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOESDO COMITE DE COMBATE A MORTALIDADE MATERNA ECONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 10/10/2003 | 240.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO POVOADOLAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEM-BRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 10/10/2003 | 12173.55 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL-PB, PELOSATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 10/10/2003 | 945.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DA EQUIPE DO ESF PARA DIVERSAS LO-CALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 10/10/2003 | 172.50 | 00005101299430 | GILDENI EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 10/10/2003 | 230.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 10/10/2003 | 240.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFMES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 10/10/2003 | 580.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOSE MANUTENCAO DO TELHADO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, ALEM DE MONTAGEM DOARMARIO DA COZINHA, RECURSOS FMS/PA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 10/10/2003 | 83.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02PASSAGENS DE ONIBUS PARA SECRETARIO MUNICIPALDE SAUDE E 03 CORRIDAS DE TAXI NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 10/10/2003 | 350.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SECRETARIO MU-NICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODED 12 A 16/10/2003, A FIM DE PARTICIPAR DOII SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS DA ASSEM-BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 10/10/2003 | 76.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOASENCAMINHADAS PELA SECRETARIAZ MAUNICIPAL DESAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 10/10/2003 | 700.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA PSFDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODOS DE 08A 18/09 E 22/09 A 03/10/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 10/10/2003 | 35.20 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 10/10/2003 | 75.00 | 00002593565497 | GERVANO PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO 2 E MEIA DIARIAS, PARA AUX. DE EN-FERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DEDESOESAS EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB,PERIODO DE 22 A 24/09/2003, A FIM DE PARTICI-PAR DE TREINAMENTO EM VACINA BCG, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 10/10/2003 | 300.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS, PARA ENFERMEIRA DASECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODOSDE 08 A 12/09 E 29/09 A 03/10/2003, A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIG. AMBIENTAL-1a ETAPA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 10/10/2003 | 470.00 | 00071209247453 | DRA. THAIS ALMEIDA DE MENEZES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, MES DE SETEM-BRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 10/10/2003 | 2410.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES(ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM,AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS) DO HOSPITAL S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, REF. MES DESETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 10/10/2003 | 82.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS DEONIBUS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 03CORRIDAS DE TAXIS PAGAS PELO SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 10/10/2003 | 200.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DA ESTUFA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - PSF BAIRRO MAIA, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 10/10/2003 | 629.50 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DO STLAGOA DE SAO JOAO, MES DE SETEMBRO/2003 E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 10/10/2003 | 800.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SET-2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 10/10/2003 | 30.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DE 03 PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL QUE ESTIVERAMNESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEAPLICANDO AS PROVAS DO PACS/PSF, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 10/10/2003 | 400.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P. ISABEL/JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA 2074-PE, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PEGAR MEDICAMEN-TOS DA FARMACIA BASICA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 10/10/2003 | 49.00 | 00006088359439 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS(PASSAGENS) PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMUNICIPIO,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 10/10/2003 | 49.00 | 00012861271817 | EUNICE CORDEIRO DE LIMA JUSTINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (PASSAGENS) PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 10/10/2003 | 170.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INS- CRICAO NO 13o CONGRESSO BRASILEIRO DE PERICIAMEDICA, DE MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE-CUURSOS FMS/GPS, CONFORFME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 10/10/2003 | 641.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 7 E MEIA DIARIAS E AINDA RESSAR-CIMENTO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOAOPESSOA-PB E 05 CORRIDAS DE TAXI PARA O SECRE-TARIO MUNICIPAL DE SAUDE,EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DIAS 16 E 17/10, 23 E 24/10, 26 A 30/10, A FIM DE PARTICIPAR DO I EN-CONTRO PARAIBANO QUALIDADE EM SAUDE PUBLICA,TREIN.CENTRAL MARCACAO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 10/10/2003 | 35.20 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 10/10/2003 | 150.00 | 00004469130494 | AUGUSTO RODRIGUES SANTOS | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 26 A 30/10/2003, A FIM DE PARTICIPARNA CONDICAO DE DELEGADO NA CONFERENCIA ESTA-DUAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 10/10/2003 | 1530.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA BELO P. DE ASSIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODE 03 PROJETOS DE ELETRIFICACAO RURAL DAS CO-MUNIDADES DOS SITIOS CARNEIRO DOS LUIZ E CAR-NEIRO DOS MOURAS, LAVANDEIRA E VARZEA DA CRUZDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 10/10/2003 | 89.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS, CACAM-BA E MUNCK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 10/10/2003 | 200.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO TRATOR DE PNEUS E CAMINHAO VOLKSWAGEMDA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0031755 | 10/10/2003 | 1305.00 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 900 KGS DE ARROZ CO-MUM PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 10/10/2003 | 144.00 | 00056807325487 | SILVIA BORGES DE ALCANTARA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS E COMBUSTIVEL PARA A SERVIDORADA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 10/10/2003 | 1825.00 | 00000000000000 | ADEILDO BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS DO REFE-RIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 10/10/2003 | 2179.31 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 10/10/2003 | 10232.31 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARCELADO DIA 10/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0031747 | 10/10/2003 | 872.64 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NA CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 10/10/2003 | 120.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA MOTORISTA DE VEI-CULO DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, P/CUS-TEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA-CAO NO TREINAMENTO PREMIO ESCREVEU, DIAS 19 E20/09/2003E PARA A CIDADE DE MONTEIRO, PARAESTUDOS DOS PCNS, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 10/10/2003 | 240.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODO GRAMADO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES IN-TERNAS DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTACIDADE, MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0031895 | 10/10/2003 | 2210.43 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMONA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 10/10/2003 | 50.00 | 00016807789866 | ISALTINA LEONORA DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO ST.NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, REF. AOMES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 10/10/2003 | 120.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEEM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DE AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST CABECA DO PORCODESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2003, RECUR-SOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 10/10/2003 | 555.41 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,FAT"AGO E SET/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 10/10/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE PROVEDOR DE INTERNET DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 10/10/2003 | 350.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTGO DE 05 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE09 A 15/10/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE REU-NIOES SOBRE O PLANO ESTADUAL DE EDUCACAO, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 10/10/2003 | 70.00 | 00050974572420 | LUCIVALDO HERMANO DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENSDO CONCURSO TEATRO NA ESCOLA(TEATRO DE FANTO-CHES) DESENVOLVIDO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 10/10/2003 | 5042.00 | 00000000000000 | PROFESSORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR | PAGAMENTO AOS PROFESSORES JUSTINA FERREIRA LOPES,PAULO TIBURCIO NETO,HEDILBERTO DE OLIVEI-RA ALVES,JOSE DJACIR ALVES PEREIRA, CLEIDSONSUENIO F. DE OLIVEIRA,ALUIZIO SILVA,HELDER G.CARNEIRO DE OLIVEIRA,JANDUHI DANTAS NOBREGA,PAULO TIBURCIO NETO,FRANCISCO DAS CHAGAS N.PEREIRA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTA CIDADEMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 10/10/2003 | 680.00 | 09255936000138 | PANIFICADORA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA CON-SUMO DOS ESTUDANTES DA CASA DO ESTUDANTE DES-TE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 10/10/2003 | 80.00 | 00068879512404 | MANOEL CANDIDO SOARES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACRECHE V - BAIRRO DA BAIXA NESTA CIDADE, REFMES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 10/10/2003 | 960.56 | 00000000000000 | ADYLSON BATISTA DIAS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, PARA COMPRA DOS VALES TRANSPORTESDOS ESTUDANTES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MU-NICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DEOUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 10/10/2003 | 167.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKIJ-4598-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 10/10/2003 | 180.00 | 00031311903453 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE PEDREIRO NA REFORMA DO GINASIO DEESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO,NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 10/10/2003 | 370.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO SEGUNDA DE TRES PARCELAS DO ACORDOREALIZADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTADO PRECATORIO PROCESSO 311998003789, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 10/10/2003 | 788.58 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 743 AUTEN-TICACOES DE DOCUMENTOS E 10 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 10/10/2003 | 240.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 10/10/2003 | 240.00 | 00008451344771 | RUBIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MMES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 10/10/2003 | 127.10 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHE-CIMENTO DE FIRMAS E PROCURACOES PARA O GABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 10/10/2003 | 267.00 | 00003325525431 | EDMILSON SABINO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACANNQ-6969-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 10/10/2003 | 100.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, DIA 09/10/2003, A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PRO-JETO MORAR MELHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 10/10/2003 | 1234.94 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 10/10/2003 | 2179.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 10/10/2003 | 10232.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FPM - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/10/2003, CONFORM DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 10/10/2003 | 689.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODODE ARRECADACAO 09/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 10/10/2003 | 47.39 | 00000000000000 | MINISTERIO DA SAUDE - FUNASA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DEVOLUCAO DE SALDO NAO APLICADO DOS RECUR-SOS DO CONVENIO No. 403/2001 - FIRMADO ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DA SAU-DE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 10/10/2003 | 19.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE PROVEDOR DE INTERNET DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 10/10/2003 | 30.00 | 00044906234453 | TELMA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA SERVIDORA DA SECDE FINANCAS, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE PATOS-PB, DIA 22/09/2003, A FIMDE PEGAR MATERIAL PARA CADASTRAMENTO SOBRE APROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR DESTE MUNI-CIPIO, ANO 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 14/10/2003 | 32.57 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEF, PARCELA DIAS14 E 15/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 14/10/2003 | 115.01 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAS DIAS14 E 15/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 15/10/2003 | 345.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO CAMINHAO EQUIPADO COM PIPA, NO TRANSPORTE DEAGUA POTAVEL PARA CONSUMO EM ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 15/10/2003 | 855.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO EQUIPADO COM PIPA, NO TRANSPORTE DEAGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 15/10/2003 | 1349.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DOM PEDRO I, 444 - CENTRO, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CA-SADO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, FAT: SET/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 15/10/2003 | 1590.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EALIMENTACAO NA POUSADA DO CEDRO PARA COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS/2003, NESTA CIDADE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 15/10/2003 | 382.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ARTES GRA-FICAS PARA DISCIPLINA DE EDUCACAO ARTISTICAPARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEI-ROS DUAERTE SOBREIRA, NESTA CIDADE, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 15/10/2003 | 840.00 | 00002672949484 | JOAQUIM HERMINIO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACAJNF-0886, NO TRANSPORTE DE 09 UNIVERSITARIOSDO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DACIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 15/10/2003 | 569.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 07 DIARIAS + RESSARCIMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PERIODO DE 21 A 29/10/2003, A FIM DE PAR-TICIPAR DAS REUNIOES: BOLSA ESCOLA P/ANO, FO-RUM ESTADUAL DE EDUCACAOP/ELABORACAO DO PLANOMUNICIPAL E FORUM DE CULTURA DOS MUNICIPIOSDA PARAIBA, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 15/10/2003 | 294.47 | 96328372000110 | AVS SEGURORADORA S/A | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO DPVAT DO VEICULOFIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 15/10/2003 | 240.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO SITIO MACAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 15/10/2003 | 300.00 | 00071921796472 | ALDECI RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO SITIO BUENOS AIRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 15/10/2003 | 30.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE13 KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 20/10/2003 | 1654.89 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 20/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 20/10/2003 | 937.76 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP - PARCELA DIA20/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 20/10/2003 | 1654.88 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARCELADO DIA 20/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 21/10/2003 | 43.69 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP -PARCELA DIA 21/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 21/10/2003 | 535.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS -SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 21/10/2003 | 159.65 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 21/10/2003 | 678.55 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS,PARA O SETOR DE COMPRAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 21/10/2003 | 20.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SERVICOS PRESTADOS, C/MES, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 21/10/2003 | 12.80 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TORNEIRA P/JARDIM, 01 CAIXA DESCARGA E 01 FITA VEDA ROS-CA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 21/10/2003 | 35.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE PECAS EM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 21/10/2003 | 874.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 PLACA MAE P/PENTIUIII, 01 GABINETE ATX C/FONTE, 01 COOLER, 01HARD DISK 40 GB, 01 PENTE MEMORIA DIMM 128 MBPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 21/10/2003 | 420.00 | 00044906714404 | DAMIAO CIPRIANO DE LIMA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoHZD-9826, NO TRANSPORTE DE 09 UNIVERSITARIOSDO POV. LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARAA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CI-DADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE SETEMBRO/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 21/10/2003 | 50.00 | 00068377746468 | NEILTON BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NANO BAIRRO MAIA, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DAQUELA COMUNIDADE, MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0032697 | 21/10/2003 | 17500.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTARAM ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, PERIODOS DIURNO E NOTURNO,PERIODO DE 01 A 30/09/2003, RECURSOS DO CONVENIO SEC-PB/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0032701 | 21/10/2003 | 34940.82 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTARAM ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE01 A 30/09/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 21/10/2003 | 117.70 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS(BALAS DO-CES, PIRULITO, REFRIGERANTE E GUARDANAPOS),PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 21/10/2003 | 341.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITOS SORTIDOS,REFRIGERANTES,COPOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS,PARA O EVENTO DO IDOSO ORGANIZADO PELA SECRE-TARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 21/10/2003 | 30.00 | 00004362494480 | JOANA DARC DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA JOANA DARC DE OLIVEIRA E MARIA DAMIANA BEVARISTO, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 21/10/2003 | 12500.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS DOPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 21/10/2003 | 30.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CHEFE DA SECAO DETEXTOS LEGAIS DA PROCURADORIA JURIDICA, PARACUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PE, A FIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO,NA UNICA VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 21/10/2003 | 273.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHOS PARA CO-PIADORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 21/10/2003 | 35.00 | 00042408296404 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO PSF DO CENTRO DA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 21/10/2003 | 80.00 | 00011378923820 | MARIA DO SOCORRO RICARTE LEITE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 21/10/2003 | 150.00 | 00039563553420 | EMANUEL TENORIO ILUMINATA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM PARTICIPACAO COMO DELEGADO NA V CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 21/10/2003 | 150.00 | 00058211691434 | MANOEL ANDRE DE LIMA NETO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,P/CUSTEIO DE DESPESAS PELA PARTICIPACAO COMO DELEGADO NA V CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 21/10/2003 | 45.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 E MEIA DIARIAS, PARA TECNICODE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 23 E 24/10/2003, A FIM DE PARTICIPARDO TREINAMENTO EM CENTRAL DE MARCACAO DE CON-SULTA DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 21/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO DE 08 PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, DO ESTAGIARIO DO PROJETO ERIDA SEC. DE SAUDE, LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 21/10/2003 | 705.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO DE 21 E MEIA DIARIAS, PARA MOTORIS-TA DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDA-DES DE SERRA TALHADA, RECIFE-PE, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 21/10/2003 | 45.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUEPRACAO DE JANELAS DE FERRO DO HOSPITAL SVICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 21/10/2003 | 20.00 | 00006088359439 | MARIA APARECIDA DINIZ ALENCAR | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEFORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 21/10/2003 | 888.00 | 02066509000162 | JACILENE MARIA FLORENTINO DINIZ S. NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06(SEIS) PULVERIZADORESJACTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 21/10/2003 | 585.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 30 SACOSDE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 21/10/2003 | 1455.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 100 RESMAS DE PAPELCOPIMAX A-4 E A-2 PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 21/10/2003 | 202.00 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIA DOS ESTAGIA-RIOS DO PROJETO ERI DA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, C/MES, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 21/10/2003 | 40.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 21/10/2003 | 50.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23,256 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DE VEICULO AM-BULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 21/10/2003 | 212.50 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO DE 01 A 04/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 21/10/2003 | 942.59 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF. AO DIA 03 DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 21/10/2003 | 15.99 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 LAMPADAS DE150 WATTS E 04 SACOS DE CAL PARA O MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 21/10/2003 | 120.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 GLS EM BOTIJAO DE GAS DE 13 KGS PARA O MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 21/10/2003 | 120.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 GLP EM BOTIJAO DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, CORRENTE MES, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 21/10/2003 | 15.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 SC DE CALHIDRATADO PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 21/10/2003 | 942.59 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DIA 17 DE OUTUBRO/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 21/10/2003 | 212.50 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO DE 06 A 17 DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 21/10/2003 | 40.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO SITMACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICI-PIO, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 21/10/2003 | 686.37 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 21/10/2003 | 1281.50 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO No. 01219-25-26/2001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/P.M.P.ICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 23/10/2003 | 520.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE 13 ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2003,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 23/10/2003 | 70.00 | 00043977154400 | ESMERINA VERISSIMO DA SILVA E OUTRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADES EXECUTADAS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, DASSERVIDORAS ESMERINA VERISSIMO DA SILVA E MA-RIA DE LOURDES LIMA, REF. MES DE AGOSTO/2003,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 23/10/2003 | 2190.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 54 CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2003,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 23/10/2003 | 45.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO DE01 E MEIA DIARIAS PARA MEDICO DOPSF DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DES-PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA23/10/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMEN-TO EM CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTA DE CAM-PINA GRANDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 23/10/2003 | 2000.00 | 00030078555434 | ANTONIO MIRA | PAGAMENTO DE 05 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA MMS-8225-RN, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 23/10/2003 | 460.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 23/10/2003 | 35.10 | 00017589320587 | GERALDO BATISTA PENA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 23/10/2003 | 345.00 | 00005101299430 | GILDENI EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTORNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 23/10/2003 | 58.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA AQUISICAO DE 04 LIVROS PSICOTROPICOS PARA A VIGI-LANCIA SANITARIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 23/10/2003 | 100.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE 10 PASSAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMF-2825-PB, P.ISABEL/SERRA TALHADA-PE, ASERVICO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 23/10/2003 | 671.18 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS CELU-LAR 083-9979-2920, 083-9996-3862, 083-9985-9297, MES DE REFERENCIA OUT/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 23/10/2003 | 915.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2241(FAT: JUL/2003), 457-3251(FAT: JUL,AGO,SETEMBRO/2003), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 24/10/2003 | 5.61 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 24/10/2003 | 46.10 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 24/10/2003 | 104.20 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL - PETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 24/10/2003 | 200.35 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 24/10/2003 | 860.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE J.PESSOAPB, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 24/10/2003 | 655.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 05 GLP EM BOTIJAO DE45 KG PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 24/10/2003 | 212.50 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,PERIODO DE 05 A 10 DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 24/10/2003 | 942.59 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODO DE 10 DE OU-TUBRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 24/10/2003 | 120.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 GLP EM BOTIJOES DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 30/10/2003 | 10.40 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 DESINFETAN=TE E O5 DETERGENTES PARA CONSUMO NO MATADOUROPUNLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 30/10/2003 | 280.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COMEMORACAO DIADO DENTISTA E CAMPANHA NACIONAL DE PREVENCAOAO CANCER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOMES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME ADOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 30/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 30/10/2003 | 20.00 | 00044907230400 | GILBERTO LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 30/10/2003 | 16400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS E PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 30/10/2003 | 38420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEI-ROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS E GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 30/10/2003 | 3336.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MESDE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 30/10/2003 | 22214.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOFMS E GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 30/10/2003 | 4938.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI -DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003,RECURSOS FMS E PEVA, CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 30/10/2003 | 1276.80 | 11719986000170 | CASA DO ALUMINIO - GERALDO LINO COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS,PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 30/10/2003 | 7926.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO, 01 FREEZER01 REFRIGERADOR, 01 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS,02 CONDICIONADOR DE AR, 08 CADEIRAS FIXAS, 03CADEIRAS SECRETARIA,01 FOGAO INDUSTRIAL 6 BO-XAS, 02 ARMARIOS ITATIAIA, PARA AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FM/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0033715 | 30/10/2003 | 3739.82 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.670,6 LITROS DE GA-SOLINA COMUM, OLEO E FILTRO PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 30/10/2003 | 14640.65 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | PAGAMENTO GPS DO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE - ORA DEBITADO NA CONTADO FPM DO DIA 10/10/2003, COMPETENCIA 09/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0033316 | 30/10/2003 | 6762.48 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 4.449 LITROS DE OLEODISEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CA-CAMBA, MUCK E TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO MUNICIPAL, MES DE OUTU-BRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 30/10/2003 | 37760.39 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 30/10/2003 | 40.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REUNIAO COM OSPAIS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 30/10/2003 | 280.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO ANICETO FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA VENDA DE 10(DEZ) PARES DE TENIS RAN-DAL PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 30/10/2003 | 520.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO,PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 30/10/2003 | 3110.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PE-TI DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 30/10/2003 | 1418.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE DE PAES PARA CONSUMODAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, MESDE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 30/10/2003 | 5435.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 30/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, REF. MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 30/10/2003 | 170.00 | 00005284553896 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE E OUTRA | PAGAMENTO AJUDAS CONCECIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,PARA AS PESSOS FRANCISCO DE ASSIS ANDRE E INAL-DA SALVADOR DA SILVA PESSOA, CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 30/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSA DE CRIANCA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 30/10/2003 | 1021.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO MINFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS PETI, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 30/10/2003 | 1420.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 30/10/2003 | 240.00 | 00004437767411 | MARIA JOSE PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS NO PERIODO DE 30/06/2003A 31/07/2003, EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 30/10/2003 | 586.87 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 30/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0033308 | 30/10/2003 | 1170.40 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 770 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS, DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 30/10/2003 | 152.10 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 26 ALMOCOS PARA PROFESORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 30/10/2003 | 2089.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS ECONDIMENTOS, PARA AS CRECHEWS MUNICIPAIS DES-TE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 30/10/2003 | 2207.20 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 13.795 PAES, PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DES-TE MUNICIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICALJEITO DE SER, NOS DIAS 05,06 E 07/09/2003, DURANTE AS FESTIVIDADES DO IDOSO, FESTA DA MAN-DIOCA E INDEPENDENCIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 30/10/2003 | 240.00 | 00004017465420 | EVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALVEREADOR FRANCISCO COSTA, SITIO TAMBORIL DES-TE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2003,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 30/10/2003 | 62151.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 30/10/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS - PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REF. AO MESDE OUTUBRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 30/10/2003 | 5178.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROEJA | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS PROEJA, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 30/10/2003 | 47549.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOREF. AO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 30/10/2003 | 6759.32 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCESSOS 01.0496/98,010035/1997,010502/1998,010499/1998,010036/97010503/1998,010485/1998,010492/1998,010494/98DAMIANA MARIA DA SILVA,Ma.CONCEICAO T.SANTOS,Ma. DE FATIMA DOS SANTOS E OU,Ma SOCORRO DASILVA,MARIA JOSE DE LIMA E OUTRA,Ma.JOSE NICACIO,Ma JUDITE DE SOUSA,Ma RODRIGUES DE MOURA,SUZANA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA-DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 30/10/2003 | 316.48 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.978 PAES PARA CONSUMO NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICI-PIO, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 30/10/2003 | 3715.53 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE J.PES-SOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 30/10/2003 | 2089.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 30/10/2003 | 1050.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 26 BOTIJOES DE GAS DE13 KGS, 01 BATERIA DE 150 AH PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 30/10/2003 | 4163.64 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | PAGAMENTO INSS- PARTE DA EMPRESA - SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, COMPETENCIA 09/2003, DEBITADO NA CON-TA DO FPM DO DIA 10/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 30/10/2003 | 17872.38 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO PRESENTE EXERCICIO, ORA DESCONTADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME AVISOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/10/2003 | 5195.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRIC. IND. E COMERCIO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 30/10/2003 | 110.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADEMACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 30/10/2003 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 30/10/2003 | 6664.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 30/10/2003 | 1750.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, CORRENTE MES,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/10/2003 | 9596.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOMES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 30/10/2003 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA REPUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDO ESTADO DA PARAIBA, DO DECRETO DE SITUACAODE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 30/10/2003 | 332.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP - PARCELA DIA30/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 30/10/2003 | 586.86 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 30/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/10/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 30/10/2003 | 3.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DIA 30/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 30/10/2003 | 22490.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | PAGAMENTO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 09/2003, DEBITO NA CONTA DO FPM DODIA 10/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 03/11/2003 | 93.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO HP 3420PRETO PARA A CPL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 03/11/2003 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALTERACAO DO SIS-TEMA DE ORCAMENTO PARA EMISSAO DO ORCAMENTOPROGRAMA DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 03/11/2003 | 35.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE BOLOS PARA CONSU-MO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE REUNIAODE SECRETARIOS MUNICIPAIS, MES DE OUTUBRO/03, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 03/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003, DECONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O FORUM LOCAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 03/11/2003 | 60.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE 01 PORTA E 03 MASTROS DE FERRO, PARA O GA-BINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 03/11/2003 | 240.00 | 00008451344771 | RUBIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 03/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003, DECONVENIO FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL E O FO-RUM LOCAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 03/11/2003 | 240.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 03/11/2003 | 320.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KHG-4737-PE, ASERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 03/11/2003 | 140.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | PAGAMENTO 1 E MEIA DIARIAS, PARA SECRETARIADE AGRIC. IND E COMERCIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 16E 17/10/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE DEBATESSOBRE O PACTO DA SERRA DO TEIXEIRA, DURACAODE DOIS DIAS, NO PATOS WATER PLAY, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 03/11/2003 | 240.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR E ZELADOR DO ESTADIO MUNICIPAL O GON-ZAGAO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 03/11/2003 | 80.00 | 00058210784404 | MARIA EDITE EVARISTO BATISTA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFREI MANOEL CARNEIRO LEAO, BAIRRO MATADOURO,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASILALFABETIZADO NO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADEMES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 03/11/2003 | 50.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TRINCHEIRAS DESTE MUNI-CIPIO, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 03/11/2003 | 165.60 | 00001846486459 | ADEILDA ROSA DE SANTANA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 207 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CRECHE DO POVOA-DO CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 03/11/2003 | 1478.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-24-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FAT:JULHO, AGOSTO, SETEMBRO/2003, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 03/11/2003 | 120.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABECA DO POR-CO DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2003, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 03/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ROCINO SEIXAS FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JTC-8324-PE, PARA OS SITIOS BUENOS AIRES PARA VARZEA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA AS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA NAQUELA COMUNIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 03/11/2003 | 486.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 03/11/2003 | 220.00 | 00005010443457 | KLEBSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoHOL-7053-PI, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O SITIO ENTREMONTES, NOVAOLINDA E TRIUNFO-PE, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 03/11/2003 | 225.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA MMP-3400-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, NESTA CIDADE E PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 03/11/2003 | 75.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 500 PICOLES DESTINADOS AO DIA DO PROFESSOR PATROCINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 03/11/2003 | 88.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BOLOS PARA CONSUMO DURANTE AS FESTIVIDADESDO DIA DO PROFESSOR ORGANIZADO PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 03/11/2003 | 45.00 | 00053082290400 | MARIA DA GLORIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 01 TORTA PARA O DIA DO PROFESSOR DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 03/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | NIVALDO FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 01 VIAGEMPARA POV. CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 PLACA KGW-4043-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 03/11/2003 | 50.00 | 00063866579420 | ECIRAN TAVARES DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA RUA MARIA MEDEIROS - BAIRRO MAIA NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 03/11/2003 | 240.00 | 00026134559857 | CLIVALDO NUNES ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 03/11/2003 | 500.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS CASASPOPULARES EM COMBATE A DOENCA DE CHAGAS NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 03/11/2003 | 360.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 03/11/2003 | 637.50 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DOS DE 18 A 24/10, 25 A 31/10 E 01 A 07/11/03RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 03/11/2003 | 2859.03 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF. AOS DIAS 24/10,31/10,07/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 03/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA POR UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 03/11/2003 | 240.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOSNAQUELA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 03/11/2003 | 94.50 | 00087440784553 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 03/11/2003 | 138.00 | 00018315844172 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO E OUTRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, DE ANTONIO MIGUEL SOBRINHO E MARIA DO SOCORRO LIMA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 03/11/2003 | 2803.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA A AQUISICAO DE 01 NOBREACK 0,6VA,01 MESA RACK, 01 IMPRESSORA HP 5650, 01 IMPRESSORA HP 3550, 01 MICRO AMD DURON 1,46 HZ,HD 20, 128 MB RAM, DRIVE 1,44, DRIVE CD ROM52 X, TECLADO, MOUSE, GABINETE ATX, MONITOR15, FAX 56 K PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 03/11/2003 | 253.05 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 03/11/2003 | 2500.00 | 00078838673420 | DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -AUDITOR, EMISSOR DE AIH, AUTORIZADOR DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS E REVISAO TECNICA DAS CON-TAS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR REF. A 1a E 2aQUINZENAS DO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 03/11/2003 | 4400.00 | 00071209247453 | DRA. THAIS ALMEIDA DE MENEZES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA,NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEDURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 03/11/2003 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO NOPSF DOS BAIRROS MAIA E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 03/11/2003 | 1850.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - EN-DOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES ENCAMI-NHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CORRENTE MESRECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 03/11/2003 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, 01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS-PB E 01 VIAGEM PISABEL/SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLA-CA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DESSAS CIDADES, MES DE OUT2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 03/11/2003 | 177.40 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CORRIDAS DE TAXI PAGAS PELO SECRETA-RIO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 03/11/2003 | 710.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 07 CONSUL-TAS NEUROLOGICAS E 06 EXAMES DE ELETROENCEFA-LOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, C/MES, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 03/11/2003 | 385.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 05 E MEIA DIARIAS, PARA O SECRE-TARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PERIODOS 02 A 04 E 05 A 08/11/2003, A FIM DEPARTICIPAR DA 110a. REUNIAO ORDINARIA DA CIB-E/PB E REVISAO DA PPI - PROGRAMACAO PACTUADAINTEGRADA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 03/11/2003 | 350.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO YAMAHA PLA-CA KFE-3293-PE, A SERVICO DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 03/11/2003 | 700.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES ESPE-CIALIZADOS, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 03/11/2003 | 240.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO POVOADO LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 03/11/2003 | 240.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 03/11/2003 | 120.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA TECNICA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DESTINADAA REVISAO DA PPI - PROGRAMACAO PACTUADA INTE-GRADA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 03/11/2003 | 30.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA ENFERMEIRA DA SECDE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICI-PAR DO REPASSE DO ERI DA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 02 E 03/11/2003, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 03/11/2003 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 03/11/2003 | 42.60 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 213 PAES PARACONSUMO DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SECMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2003, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 03/11/2003 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003,RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 03/11/2003 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 03/11/2003 | 120.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO 04 DIARIAS, PARA DIRETORA DE DIVI-SAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DES-PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PERIODO DE 05 a 08/11/2003, A FIM DE . PARTICIPAR DA REUNIAO DESTINADA A REVISAO DA PPI -PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB E 01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS-PB, NO VEICULOD-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADERECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 03/11/2003 | 298.50 | 00096490756404 | MILCA LOPES DE MEDEIROS P.LIMA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, DA ENFERMEIRA DO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 03/11/2003 | 2300.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 TENDA DELTA PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 03/11/2003 | 240.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEREN-CIA DOS CADASTROS DO CADSUS DO GOVERNO FEDE-RAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTU-BRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 03/11/2003 | 768.55 | 00075993082372 | DR. JOSE HAMILTON FURTADO C. B. FILHO | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO NO PSF DE CACHOEIRA DEMINAS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/03RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 03/11/2003 | 24737.96 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DE AIHS AO HOSP. REGIONAL DE P.ISA-BEL-PB, COMPETENCIA OUTUBRO/2003, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 03/11/2003 | 4400.00 | 00075993082372 | DR. JOSE HAMILTON FURTADO C. B. FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICONO PSF DE CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 03/11/2003 | 800.00 | 00002518847405 | DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DEOUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 03/11/2003 | 174.00 | 00002518847405 | DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DA MEDICA FISIOTERAPEUTA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 03/11/2003 | 1285.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D-20 A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO AGENTESMUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AE-DES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 03/11/2003 | 401.70 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PACIENTESENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 03/11/2003 | 36.80 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, PERIODODE 01 A 31/10/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 03/11/2003 | 120.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA MEDICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DEPARTICIPAR DO 13o CONGRESSO BRASILEIRO DE PE-RICIAS MEDICAS E 1o CONGRESSO BRASILEIRO DEMEDICOS PERITOS DO INSS, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 03/11/2003 | 347.00 | 00002745942425 | BIANCA NUNES GUEDES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARA A FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DURANTE MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 03/11/2003 | 30.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA TECNICA DE INFOR-MATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PERIODO DE 05 E 06/11/2003, A FIM DE PARTICIPARDE TREINAMENTO SOBRE CADUNICO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 03/11/2003 | 60.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDO20 VOLUMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESDE A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 03/11/2003 | 1160.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 03/11/2003 | 71.40 | 00070844151491 | MARIA DAS NEVES CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(LINHAS, ZIPER, BOTOES, ABOTOADURAS), PARA O HOSPITAL S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 03/11/2003 | 184.40 | 04148319000110 | DENTAL SERRA MAT. E MEDICAMENTOS ODONTOL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE KIT RESTAURADOR 1 RM DENTSPLAY PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 03/11/2003 | 78.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, PERTEN-CENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 03/11/2003 | 75.30 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DEFAIXAS, PARA A CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 04/11/2003 | 110.00 | 00003323417470 | ROSILENE FELIX | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FARDAMENTOS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 04/11/2003 | 400.00 | 00080565034472 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURASDE ROUPAS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 04/11/2003 | 93.00 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOLAS DE FUTEBOL PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 05/11/2003 | 1084.65 | 00004139514485 | ELISANGELA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 105 HORAS-AULAS DE CAPACITACAO DOS AGENTES JOVENS DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PROG. AGENTE JOVEM, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 05/11/2003 | 761.60 | 00003057727409 | JACILENE FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DESEROX DE MATERIAIS DO PROJETO PEDAGOGICO BRASIL PATRIA AMADA...PATRIA SONHADA, REALIZADONO PERIODO DE 01 A 07 DE SETEMBRO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 05/11/2003 | 860.00 | 00049109499415 | ONOFRE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO 43 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EMCONSERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 05/11/2003 | 485.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D-20 A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, PAQRA DIVERSAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, PARA APREPARACAO DO PROJETO PEDAGOGICO - BRASIL PA-TRIA AMADA...PATRIA SONHADA, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 05/11/2003 | 584.50 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGEDNS EM VEICULO D-20 A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL COM EQUIPE PEDAGOGICA, PARAORIENTACAO DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO:BRASIL, PATRIA AMADA...PATRIA SONHADA, MES DESETEMBRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 05/11/2003 | 584.50 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D-20 A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, COM EQUIPE PE-DAGOGICA PARA ORIENTACAO DURANTE A REALIZACAODO PROJETO BRASIL, PATRIA AMADA...PATRIA SO-NHADA, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 05/11/2003 | 2189.40 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 07/11/2003 | 300.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EREVISAO DO CONTRA ANGULO, MICRO MOTOR E CANE-TGA ODONTOLOGICA DO PSF DO MAIA, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 07/11/2003 | 980.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE NOTAS, COMUNICADOS ECAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOMES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 07/11/2003 | 104.03 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO ST. TRINCHEIRAS,BAIRRO CRUZEIRO, CENTRO DA CIDADE,CENTRO DEFISIOTERAPIA, CASA DO ERI, FAT: NOV/2003, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 07/11/2003 | 816.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2481DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: OUT/2003, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 07/11/2003 | 287.50 | 00005101299430 | GILDENI EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTORNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADERECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 07/11/2003 | 345.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADERECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 07/11/2003 | 161.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE27/10 A 04/11/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 07/11/2003 | 250.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 07/11/2003 | 530.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO VEICULACAO DE COMUNICADOS E CAMPA-NHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, NO MES DE OUTUBRO/2003, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 07/11/2003 | 424.89 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: OUT/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 07/11/2003 | 1366.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE REFERENCIA AGO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 07/11/2003 | 799.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 07/11/2003 | 540.00 | 01443979000135 | VIEIRA CALCADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 40 SAPATILHAS MOLECA-BRIM PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARASEREM USADOS NA SEMANA CULTURAL DA EMANCIPA-CAO POLITICA DA CIDADE, PERIODO DE 10 A 18/112003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 07/11/2003 | 490.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 07/11/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 07/11/2003 | 224.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DED 03 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 10/11/2003 | 370.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DO ACORDOREALIZADO NOS AUTOS DA RFECLAMACAO TRABALHIS-TA DO PRECATORIO DO PROCESSO 31199800023789 -CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 10/11/2003 | 300.00 | 00014122383404 | CICERO ANTAS CORDEIRO SOBRINHO | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS P.ISABEL/ITAPORANGA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA BNB-0929-SP, A SER-VICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 10/11/2003 | 129.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DEDISKJET PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DO DIR. CRIANCA E DOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 10/11/2003 | 170.00 | 00045785589400 | NIVALDO FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/CONCEICAO-PB,NO VEICULO D-20 PLACA KGW-4043-PE, A SERVICODO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 10/11/2003 | 55.00 | 00000000000000 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 10/11/2003 | 450.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA KFE-6678-PE, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADESDE AGUIAR-PB, SERRA TALHADA-PE E MIRANDIBA-PECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 10/11/2003 | 700.00 | 00051831473453 | FLORENTINA FLORA DINIZ OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PERIODO DE16 A 19/09/2003 C/FINALIDADE:SETRAS - CORRI-GIR AF DO PETI, PLANEJAMENTO E MIN.SAUDE P/LEVAR CONVENIO, DE 21 A 28/10/2003 - CONFEREN-CIA EST.ASSIST.SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DO DIR. CRIANCA E DOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 10/11/2003 | 160.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS-PB, NOVEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICO DOCONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 10/11/2003 | 255.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO D-20 PLACAZ KFY-6460-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FUNERAL DE FAMILIARES, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 10/11/2003 | 250.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, ASERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 10/11/2003 | 230.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM P.ISABEL/CONCEICAO-PB01 VIAGEM P.ISABEL/ST. ENTREMONTES, DESTE MU-NICIPIO, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO, NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 10/11/2003 | 237.01 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 83-457-2351 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, PERIODODE APURACAO 01/09/2003 A 30/09/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 10/11/2003 | 350.00 | 00003448603457 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO CAMINHAOMERCEDES BENZ PLACA HVW-8308-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, TRANSPORTANDOMUDANCA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 10/11/2003 | 662.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-23-51 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: AGO,SET E OUT/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 10/11/2003 | 665.60 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE LEITE BOVI-NO PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 10/11/2003 | 1560.93 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO DE TRAPO PARAATENDER FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTA CIDADE, NA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 10/11/2003 | 109.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 22 A 30/10/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 10/11/2003 | 1029.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A AV. DOM PEDRO I, 444 - NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: OUT/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 10/11/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE PELO USO DE PROVEDOR DEINTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 10/11/2003 | 50.00 | 00068377746468 | NEILTON BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO BAIRRO MAIA,NESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 10/11/2003 | 1765.00 | 00046713336434 | EDNALDO FIRMINO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DA PRACAO DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 10/11/2003 | 80.00 | 00068879512404 | MANOEL CANDIDO SOARES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACRECHE V - BAIRRO DA BAIXA NESTA CIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 10/11/2003 | 1765.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA FORRO PESADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA/2003, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 10/11/2003 | 50.00 | 00016807789866 | ISALTINA LEONORA DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 10/11/2003 | 2940.64 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTARIORES, PARCELADO DIA 10/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 10/11/2003 | 9647.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 10/11/2003 | 850.00 | 00067456162468 | ROBERTO MUNIZ DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAODE 100 CDS COM O HINO DE PRINCESA ISABEL, PA-RA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, FAZENDO PARTE DO PRO-JETO PEDAGOGICO - PRINCESA, 82 ANOS DE ARTE,CULTURA E TURISMO, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 10/11/2003 | 1140.30 | 00000000000000 | ADYLSON BATISTA DIAS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, PARA OS ESTUDANTES QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 10/11/2003 | 42.00 | 02065586000106 | ROBETUR TURISMO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FRETE DEMATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 10/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS-PB, NOVEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA JLJ-6442-PB, ASERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 10/11/2003 | 184.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI PLACAKMA-6773-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICI-PIO, MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 10/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS-PB, NOVEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA JLJ-6442-PB, ASERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 10/11/2003 | 272.00 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 34 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO ESPE-RANCA PARA O SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 10/11/2003 | 381.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: SET/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 10/11/2003 | 49.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE RAMINHOS, SEQUILHOS E BOLOS, PARA CONSUMODURANTE REUNIAO DOS PREFEITOS NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 10/11/2003 | 53.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MI-LITAR PARA CUSTEIO DE COMBUSTIVEL, ALIMENTA -CAO E CONTRIBUICAO A 7a DEL-SM, REF. MES DESETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 10/11/2003 | 500.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE | PAGAMENTO LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTACAOIMOBILIARIA, PARA ESTA PREFEITURA, PARA ARRE-CADACAO MDO IPTU/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 10/11/2003 | 19.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE PELO USO DE PROVEDOR DEINTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 10/11/2003 | 786.25 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO TELEFONICO DA LINHA457-2241 DA SECRETARIA DE FINANCAS PERIODO DEAPURACAO 10/09/2003 A 09/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 10/11/2003 | 627.71 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 10/11/2003 | 50.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMOENHO COMPLEMENTAR REF. LICENCA DE USO DOSOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA-DE PUBLICA DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DEOUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 10/11/2003 | 1666.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 10/11/2003 | 2940.63 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 10/11/2003 | 9647.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARCELADO DIA 10/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 10/11/2003 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 10/11/2003 | 964.99 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AGUA DOS PS BAIRRO CRUZEIRO,MATADOURO, CENTRORESIDENCIA ERI,FARMACIA BASICA,SEC.SAUDE,HOSPS.VICENTE DE PAULO,BAIRRO MAIA,CENTRO FISIOTERAPIA, FAT: OUT/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 10/11/2003 | 42.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LIHHA 457-2242,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: OUT/03RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 10/11/2003 | 443.37 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2242,DA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO 10/09/2003 A09/10/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 10/11/2003 | 765.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OSPSF DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PERIODOS DE06 A 17/10/2003, 2O A 31/10/2003, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 10/11/2003 | 385.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoMUF-2680-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 10/11/2003 | 155.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NAS CAIXAS DESUGESTOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 10/11/2003 | 221.95 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS E FILMAGENS PARA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE(DIA NACIONAL DE COMBATE AOFUMO), RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 10/11/2003 | 470.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PSF- LAGOA DE SAO JOAO,COMO ENFERMEIRA,DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTU-BRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 10/11/2003 | 100.00 | 00012886599387 | RUBENVAL SOARES MELO | PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, DE ESTAGIARIO DO ERI DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 10/11/2003 | 180.00 | 00021821054415 | JOSE CABOCLO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA DOS ESTOFADOS, MACAS E CADEIRAS DO HOSPITAL SVICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 10/11/2003 | 1177.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | PAGAMENTO DE 45 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NARECUEPRACAO DO SISTEMA ELETRICO DO HOSPITAL SVICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 10/11/2003 | 1060.00 | 00003283346429 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE MOVEIS E ARMARIOS DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 10/11/2003 | 87.10 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DEFAIXAS, PARA A SEMANA NACIONAL DE INCENTIVO ASAUDE MAMARIA DA SECRETARIA, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 10/11/2003 | 400.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA 2075-PE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO PARA REUNIAO EXTRAORDINARIADA CIBEI, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 10/11/2003 | 1275.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM-1288-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA PARA COMUNI-DADES DA ZONA RURAL E TRANSPORTANDO EQUIPESDE VACINADORES PARA COMUNIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 10/11/2003 | 7025.00 | 00012681288487 | DR. FRANCISCO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 10/11/2003 | 50.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL NO SITIO ENTREMONTES E VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 10/11/2003 | 2790.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES EXECUTADAS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, PARA SERVIDO-RES DO MESMO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADES EXECUTADAS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO, PARA SERVIDORES DOMESMO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 10/11/2003 | 230.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO HOSPITAL S. VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, PERIODO DE 27/10A 04/11/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 10/11/2003 | 276.00 | 00005101299430 | GILDENI EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTORNO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 10/11/2003 | 72.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUSA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DESAUDE, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 10/11/2003 | 400.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA DBO-0820-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PEGAR MEDI-CAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 10/11/2003 | 140.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE14 A 16/11/2003, A FIM DE PARTICIPAR DA REU-NIAO TREINAMENTO DE DELEGADOS DA CNS, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 10/11/2003 | 1850.00 | 00012681288487 | DR. FRANCISCO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 10/11/2003 | 3489.56 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 10/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABELJOAO PESSOA-PB, DO ESTAGIARIO DO PROJETO ERIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 10/11/2003 | 1012.61 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDEICAMENTOS,PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 10/11/2003 | 113.50 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELA ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE DO PSF BAIRRO MAIA, NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 10/11/2003 | 98.00 | 00006088359439 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 10/11/2003 | 261.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PAGAS PELA ENFERMEIRA DO PSF DE L.SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2003RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 10/11/2003 | 120.00 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA MEDICA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE17 A 20/11/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO IIISEMINARIO DE AVALIACAO DE CONTROLE DE HANSE-NIASE E TUBERCULOSE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 10/11/2003 | 1110.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE EQUIPE DE VACINADORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 15/10 A 10/11/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 10/11/2003 | 120.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO DED 04 DIARIAS, PARA ENFERMEIRA DASECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 17 A 20/11/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO 3oSEMINARIO DE AVALIACOES DE CONTROLE DE HENSE-NIASE E TUBERCULOSE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 10/11/2003 | 120.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, PARA ENFERMEIRA DASECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DEPARTICIPAR DO III SEMINARIO DE AVALIACOES DECONTROLE DA HANSENIASE E TUBERCULOSE, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 10/11/2003 | 98.00 | 00027669157453 | RITA SIQUEIRA PINTO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 10/11/2003 | 60.00 | 00092722997487 | ROSIMAR FERREIRA LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,P/CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 10/11/2003 | 350.00 | 00091059569434 | EDMILSON LEITE DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 10/11/2003 | 1832.22 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2003, DECONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A BEMFAM-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 10/11/2003 | 20.00 | 00014198290415 | JOAO EVARISTO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAREVISAO DO ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO CA-CAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 10/11/2003 | 240.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 10/11/2003 | 420.00 | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO 06 DIARIAS, PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE OBRAS URBANISMO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PERIO-DO DE 22 A 27/10/2003, A FIM DE PARTICIPAR COMO DELEGADO NA CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 10/11/2003 | 122.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 12/11/2003 | 409.95 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-32-51 DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PERIODO DE APURACAO 10/09/2003 A 09/10/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 12/11/2003 | 283.00 | 00016102592468 | JUSTINA FERREIRA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA INGLES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, REF. MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 12/11/2003 | 150.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/ITAPORANGA-PBNO VEICULO D-20 PLACA DBO-0820-PB, A SERVICODA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 13/11/2003 | 250.00 | 00028221770400 | JOAO DOMINGOS DE SOUSA E CICERO B.DINIZ | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 13/11/2003 | 2610.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS - MARIA LUCIA S. OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 87 OCULOS DEGRAU PARA DISTRIBUICAO GARTUITA COM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 13/11/2003 | 207.00 | 00062173510487 | MARIA JOSE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 1380 SALGADOS PARA A FESTA DE REINAUGURA-CAO DO PSF DE CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 13/11/2003 | 3003.80 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 333 EXAMESCLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 17/11/2003 | 46.31 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 19/11/2003 | 350.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO NA COLOCACAO DE TIJOLO COMUM, BRITA,BARRO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 19/11/2003 | 920.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, 01 VIAGEM P.ISABEL/CAMPINA GRANDE-PB E 01VIAGEM P.ISABEL/CACHOEIRA DE MINAS, NO VEICU-LO D-20 PLACA 2075-PE, A SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CON=FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 19/11/2003 | 200.00 | 00014406776893 | ANTONIA PEREIRA DA LUZ BEZERRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS-GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 20/11/2003 | 425.50 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADERECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 20/11/2003 | 750.00 | 00096496614415 | EDILENE PEREIRA MELO. | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS-GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 20/11/2003 | 221.06 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 20/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO SI-TIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 20/11/2003 | 50.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 20/11/2003 | 470.00 | 00071209247453 | DRA. THAIS ALMEIDA DE MENEZES | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 20/11/2003 | 1655.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DDO ESF PARA LOCALIDADES DA ZONARURAL, PERIODO DE 10/10 A 10/11/2003, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 20/11/2003 | 175.50 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS E TAXI PARA O SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE J. PES-SOA-PB, A SERVICO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 20/11/2003 | 245.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 03 E MEIA DIARIAS, PARA SECRETA-RIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 20 A 24/11/2003, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIOES NA USP/SES E NESC/UFPB, NOS DIAS21 E 22/11/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 20/11/2003 | 40.00 | 00042408296404 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO PSF DOS BAIRROS CRUZEIRO E PACS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 20/11/2003 | 1300.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS - MEDICO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CORRENTEMES, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 20/11/2003 | 80.00 | 00011378923820 | MARIA DO SOCORRO RICARTE LEITE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 20/11/2003 | 23862.85 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AIHS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL, COMPETENCIA OUTUBRO/2003, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 20/11/2003 | 1305.38 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 20/11/2003 | 83.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SEQUILHOS , BOLOS RAMINOS E PAO DE QUEIJO PARA A REUNIAO DA COSEMAS DA SEC. MUNICI-PAL DE ASSIST. SOCIAL, REALIZADA NESTA CIDADECORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 20/11/2003 | 90.00 | 00004250073408 | SILVANIA PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 20/11/2003 | 266.32 | 03631954000271 | CENTRO AGROPECURARIO LTDA - AGROCENTER | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM IDOSOS DESTA CIDADE, QUANDODA REALIZACAO DO EVENTO DOS MESMOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 20/11/2003 | 606.00 | 09255936000138 | PANIFICADORA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA CON-SUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE NOVEMBRO/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 20/11/2003 | 1002.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 20/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 20/11/2003 | 140.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE SOLADO EMBORRACHADO E.V.A., PARA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 20/11/2003 | 3127.00 | 00000000000000 | PROFESSORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR | PAGAMENTO AOS PROFESSORES CLEIDSON SUENIO F.DE OLIVEIRA,HEDILBERTO DE O.ALVES,ALUIZIO SILVA,PAULO TIBURCIO NETO,JANDUHI D.NOBREGA,JOSEDJACIR A.PEREIRA,HELDER GEORGE C.OLIVEIRA, DOCURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE, REF.MESDE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 20/11/2003 | 45.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DEFAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 20/11/2003 | 953.55 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 163 REFEICOES PARA OSPROFESSORES DO CURSINHO PRE VESTIBULAR DESTACIDADE, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 20/11/2003 | 568.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 20/11/2003 | 1002.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 20/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 20/11/2003 | 37.38 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP -PARCELA DO DIA 20/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 21/11/2003 | 4000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURAPARA APRESENTACAO DA BANDA FORROZAO FEITICODE MULHER EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, DIA15 DE NOVEMBRO DE 2003, NAS COMEMORACOES FES-TIVAS DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 21/11/2003 | 89.50 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A ETAPI NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 21/11/2003 | 120.00 | 00089353390400 | MARCOS JOSE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 07 PIZZAS GRANDES E05 REFRIGERANTES DE 2 LITROS PARA A SEC. DEASSIST. SOCIAL, DURANTE EVENTOS NO CORRENTEMES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 21/11/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 21/11/2003 | 1604.40 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JULHO/2003, CLAU-SULA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A BEMFAM, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 21/11/2003 | 40.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29.63 LITROSDE OLEO DISEL PARA CONSUMO DO VEICULO D-20 Q/FICA A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 21/11/2003 | 120.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 GPL EM BOTIJOES DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, C/MES, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 21/11/2003 | 926.96 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, REF. AOS DIAS 14 E 21/11/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 21/11/2003 | 425.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DOS DE 08 A 14, 09 A 21 DE NOVEMBRO DE 2003,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 21/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO 04 PASSAGENS DE ONIBUS DO ESTAGIA-RIO SUELLEN DE LIMA MENDES, PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 21/11/2003 | 655.85 | 01913454000116 | M. FRAZAO ùCIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 21/11/2003 | 1320.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS - MARIA LUCIA S. OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 44 OCULOS DE GRAU PA-RA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0036188 | 21/11/2003 | 2659.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0036196 | 21/11/2003 | 3105.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICO E HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0036200 | 21/11/2003 | 8750.00 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CANETA DE ALTA ROTA -CAO, 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO, 01 CONSULTO-RIO ODONTOLOGICO, 01 CONTRA ANGULO C/MICRO MOTOR, 01 FOTOPOLIMERIZADOR, PARA O HOSPITAL S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 21/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PES-SOA/P.ISABEL, DA ESTAGIARIA DO PROJETO ERI DASEC. DE SAUDE, ALINE FERREIRA DOS SANTOS, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 21/11/2003 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE30/11/2003 A 02/12/2003, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO ORDINARIA DA CIB-E/PB E DO COPA-SEMS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 21/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO 04 PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PESSOA/P.ISABEL, DO ESTAGIARIO DO PROJETO ERI DA SECDE SAUDE MAISA MOURA MELO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 21/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, REF. AOMES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 21/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO 08 PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/ J.PESSOA-PB, DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DASECRETARIA DE SAUDE ANA KARINA ARRUDA DE AZE-VEDO E ANGELICA CARNEIRO DE SOUSA, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 21/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSP.SAOVICENTE DE PAULO, DO SERVIDOR GILBERTO LUIZDA SILVA, REF. MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 21/11/2003 | 420.71 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 22/11/2003 | 129.50 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PRA OS SERVICOS DE RECUPERACAODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0036285 | 27/11/2003 | 3833.36 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRANGOS, CARNES, FRUTAS E VERDURAS, PARA CON-SUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE NOVEMBRO/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0036293 | 27/11/2003 | 2210.43 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMONA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 28/11/2003 | 1044.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 28/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 28/11/2003 | 784.80 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA VENDA DE 378 SANDALIAS DE SOLA, 12CHAPEU TROPICAL, 03 CHAPEU DE PALHA, PARA GRUPO FOLCLORICO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, PARA APRESENTACAO DO PROJETO PRINCESA,82ANOS DE ARTE, CULTURA E TURISMO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 28/11/2003 | 1601.00 | 00000000000000 | PROFESSORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR | PAGAMENTO AOS PROFESSORES FRANCISCO DAS CHA-GAS N. PEREIRA E PAULO TIBURCIO NETO, DO CUR-SINHO PRE VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO 2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 28/11/2003 | 3564.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROEJA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS PROEJA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0036463 | 28/11/2003 | 1655.28 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.089 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS, MI-CRO ONIBUS E DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 28/11/2003 | 46989.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF.MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 28/11/2003 | 6759.32 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS 010496/98,010035/1997,010502/1998,010499/1998,010036/1997,010503/1998,010485/1998,010492/1998,010494/98010494/19998 - DAMIANA MARIA DA SILVA,Ma.CON-CEICAO T.SANTOS,Ma. DE FATIMA DOS SANTOS E/OUMA. SOCORRO DA SILVA,MARIA JOSE DE LIMA E OU-TRA, Ma JOSE NICACIO,MA JUDITE DE SOUSA, MA-RIA RODRIGUES DE MOURA, SUZANA M. DA CONCEICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 28/11/2003 | 64401.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES(MAGISTERIO) LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEM-BRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 28/11/2003 | 3230.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - (PROFESSORES MAGISTERIO), REF. AO MESDE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 28/11/2003 | 2320.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS(PROFESSORES MAGISTERIO) DASECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEM-BRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 28/11/2003 | 2438.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROEJA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS), REF. AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA-DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 28/11/2003 | 325.60 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 2.035 PAES PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S/A E A PREFEITURAMUNICIPAL, REF. MES DE NOVEMBRO/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 28/11/2003 | 192.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ADIANTAMENTO PARA O 13o. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSORES-MAGISTERIO), RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 28/11/2003 | 240.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA . RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO SITIO MACAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 28/11/2003 | 5122.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,IND. E COMERCIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 28/11/2003 | 12500.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRIANCAS DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHOM INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 28/11/2003 | 5435.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 28/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 28/11/2003 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 28/11/2003 | 5155.35 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO ENCARGOS DOS PRECATORIOS - PROCESSONoS. 010496/1998,010035/1997,010502/1998,010-499/1998,010036/1997,010503/1998,010485/1998,010492/1998,010494/1998, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 28/11/2003 | 0.20 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 03655-2,DATADO DE 28/11/2003, EMPENHADO A MENOR E QUEORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 28/11/2003 | 591.78 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA28/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 28/11/2003 | 1044.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 28/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 28/11/2003 | 3.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DO DIA 28/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 28/11/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFMES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 28/11/2003 | 1.33 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA21/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 28/11/2003 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO DA PARAIBA, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 28/11/2003 | 9340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 28/11/2003 | 1750.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAISDESTA EDILIDADE, CORRENTE MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 28/11/2003 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PROGRA-MA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTA EDILIDADE,TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CORREN-TE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 28/11/2003 | 6664.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREF. MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 28/11/2003 | 22.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 28/11/2003 | 15.00 | 00070615519415 | RITA MORATO BARBOSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 28/11/2003 | 4938.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS E PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 28/11/2003 | 8820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSMEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 28/11/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 28/11/2003 | 26000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 28/11/2003 | 1340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 28/11/2003 | 23881.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 28/11/2003 | 16280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0036455 | 28/11/2003 | 7195.68 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 4.734 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CA-CAMBA, MUCK E TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, MES DENOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 28/11/2003 | 31663.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO DO MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0036731 | 29/11/2003 | 3007.40 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.367 LITROS DE GASO-LINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 29/11/2003 | 901.54 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 29/11/2003 | 1152.00 | 00715065000113 | H.M.S. INFORMATICA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAOE TREINAMENTO DO SISTEMA H.M.S.L.A.B., PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0036722 | 29/11/2003 | 1245.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJOES DE 13 KGSE 05 CILINDROS DE 45 KGS PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 29/11/2003 | 1676.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 10.475 PAES PARA CON-SUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 29/11/2003 | 854.13 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 29 REFLETORES, 29LAMPADAS 500 W, 02 LAMPADAS 1000 W, 02 REFLE-TORES 1000 W, 06 PORTA LAMPADAS, 06 PLANFONIEE 06 GLOBOS, PARA A PRACA DONA NATALIA DO ES-PIRITO SANTO, NESTA CIDADE, P/FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 29/11/2003 | 426.60 | 11993169000106 | POUSADA NUNES - JOSE WADSON NUNES DE MEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE 09 HOSPEDAGEM E REFEICOES(CAFE, ALMOCO,JANTAR E AGUA MINERAL), DURANTE O ENCONTRO DEESTUDOS DOS P.C.N. EM ACAO NA CIDADE DE MON-TEIRO-PB, DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2003,PARA PROFESSORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 30/11/2003 | 4405.92 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGA€åES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO CORRENTE MES, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 30/11/2003 | 19068.80 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGA€åES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM SOBRE FOLHAS DESTA ADMINISTRA€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 30/11/2003 | 17820.49 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE OBRIGA€OES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATOBANCµRIO, SENDO: AGENTE COMUNITARIO R$ 4.938,00, PSF R$ 8.820,00, PSF R$ 3.600,00, PSF R$ 26.000,00, SEC. SAéDE R$ 1.340,00, SEC. SAéDE R$ 23.881,45 E AG. SAéDE R$ 16.280,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 01/12/2003 | 550.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 05 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 05 EXA-MES DE ELETROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 01/12/2003 | 10.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 DETERGENTESPARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 01/12/2003 | 120.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 GLS EM BO-TIJAO DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 01/12/2003 | 989.48 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF AO PERIODO DE14 E 21 DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 01/12/2003 | 412.19 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | DESPESAS Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA PARA O DUPLICA-DOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 01/12/2003 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 01/12/2003 | 75.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CONSULTA MEDICA FORA DO MUNICIPIO, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 01/12/2003 | 2500.00 | 00078838673420 | DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -AUDITOR, EMIRSSOR DE AIH, AUTORIZADOR DE PRO-CEDIMENTOS ESPECIAIS E REVISAO TECNICA DASCONTAS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR REF. MES DENOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 01/12/2003 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDIDA -PEDIATRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, REF. MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 01/12/2003 | 4400.00 | 00071209247453 | DRA. THAIS ALMEIDA DE MENEZES | PAGAMENTO PRESTACAO E SERVICOS COMO MEDICA NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 01/12/2003 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGICA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 01/12/2003 | 5450.00 | 00075993082372 | DR. JOSE HAMILTON FURTADO C. B. FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -NO PSF DE CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/12/2003 | 150.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 00379-4,REF. ALIGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MARCOLINO PEREIRA LIMA, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 01/12/2003 | 500.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEIS DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NAAV. PRES. JOAO PESSOA E CEL. ANTONIO PESSOA,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAM PS DO BAIRRO MA-TADOURO E CENTRO DESTA CIDADE, REF. MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 01/12/2003 | 240.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE JPESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 01/12/2003 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL DA SEC. DE SAUDE, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 01/12/2003 | 800.00 | 00002518847405 | DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 01/12/2003 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SWAUDE, REF. MES DE NOVEMBRO2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 01/12/2003 | 700.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOSREF. MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 01/12/2003 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO DO PSF DOS BAIRROS MAIA E MATADOURO NES-TA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 01/12/2003 | 1410.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES DE PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, MES DE NOVEMBRO/2003, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 01/12/2003 | 1090.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 01/12/2003 | 590.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/03,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 01/12/2003 | 350.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KFE-3293-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 01/12/2003 | 136.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITAL SVICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, MES DE NOVEM-BRO-2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 01/12/2003 | 240.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. LAGOA DACRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 01/12/2003 | 240.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFMES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 01/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA POR UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 01/12/2003 | 370.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA PSF DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 03 A 14/11/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 01/12/2003 | 102.00 | 00087440784553 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 01/12/2003 | 40.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO SITTRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOV/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 01/12/2003 | 75.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO DE 2 E MEIA DIARIAS, PARA DIRETORADE DIVISAO DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PERIODO DE 24 A 27/11/2003, A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO SENSIBILIZACAO P/USO DOCARTAO NACIONAL DE SAUDE E SOBRE A CENTRAL DEMARCACAO DE CONSULTAS, RECURSOS FMS/PAB, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 01/12/2003 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 01/12/2003 | 240.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEREN-CIA DOS CADASTROS DO CADSUS DO GOVERNO FEDE-RAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.MESDE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 01/12/2003 | 169.60 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 01/12/2003 | 700.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 1O DIARIAS PARA O SECRETARIO MU-NICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR COMO DELEGADO, REPRESENTANDO O SEGMENTO DO GOVERNO NA 12a CONFERENCIA NACIONAL DESAUDE, PERIODO DE 04 A 12/12/2003, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/12/2003 | 30.00 | 00089306554400 | LINDOVANIA LEILE CIPRIANO PEREIRA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA AGENTE COMUNITA-RIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, A FIM DE ACOMPA-NHAR PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIAS DECATARATAS NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 01/12/2003 | 130.00 | 00071289534420 | DR. NEWTON SANTANA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATEN-DENDO O SENHOR LOURENCO NICOLAU, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 01/12/2003 | 470.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARATRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, MES DE NOVEMBRO/2003, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 01/12/2003 | 115.00 | 00096496614415 | ELIZEU ARRUDA DE ASSIS NETO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAU-DE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 01/12/2003 | 1041.84 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DOS PS BAIRRO CRUZEIRO,MAIA, MATADOURO,SEC. DE SAUDE, FARMACIA BASICA,HOSP. S.VICEN-TE DE PAULO, FAT: OUT E NOV/2003, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 01/12/2003 | 129.79 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO TELEFONICO DA LINHA457-2242 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE 10/10 A 09/11/2003, RECURSOS FMS-PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 01/12/2003 | 470.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PSF DO SITIO LAGOA DE SAOJOAO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/12/2003 | 3858.50 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES EXECUTADAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, PARA SERVIDORESDAQUELA INSTITUICAO, REF. MES DE NOVEMBRO/03,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 01/12/2003 | 30.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VIA SEDEX,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/12/2003 | 21309.92 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REPASSE AO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL, REF. ATENDIMENTO AMBULATORIAL E AIHS,COMPETENCIA OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 01/12/2003 | 190.95 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 DISJUNTORES PARAA ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTA CIDA-DE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 01/12/2003 | 20.25 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE UR-BANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 01/12/2003 | 102.14 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MESDE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 01/12/2003 | 1844.10 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO DAS LIGACOES PROVISORIAS NA PRACADONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE,ONDE ACONTECERAM AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 01/12/2003 | 450.00 | 00089352785487 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM -1288-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO 02 PROFESSORES DA ESC. MUNICIPAL NOSSA SEDNHORA DO ROSARIO PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, EM 05/11/2003, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 01/12/2003 | 370.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS AO SITIO LIVRAMENTO E POVOADO IRERE, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO MEDEIROS D.SOBREIRA NESTA CIDADE, REF. AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS REFERIDOS ESTUDANTES NA EXECUCAO DO PROJETO -PRINCESA, 82 ANOS DE ARTE, CULTURA E TURISMO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036951 | 01/12/2003 | 50787.82 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO E NOTURNO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE01 A 31 DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 01/12/2003 | 75.00 | 02066509000162 | JACILENE MARIA FLORENTINO DINIZ S. NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AGRIC. INDUSTRIA E COMER-CIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 01/12/2003 | 272.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINOPARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 01/12/2003 | 48.00 | 00053082290400 | MARIA DA GLORIA BARRETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TORTA PARAAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DO PRO-FESSOR PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/12/2003 | 685.00 | 00000000000000 | GENIVALDO GOMES PRAXEDES E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 02/12/2003 | 43.50 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE ROSQUINHAS E QUEIJOMUSSARELAS PARA A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 03/12/2003 | 757.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 03/12/2003 | 300.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PROGRAMACAO DO DIA DO PRODUTOR FAMILIAR, NO PERIODO DE 20.11 A 04/12/2003,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 03/12/2003 | 730.00 | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO MECANICANO VEICULO KOMBI PLACA MMN-0439-PB, DO ESTADODA PARAIBA, QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 03/12/2003 | 644.00 | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO KOMBI PLACA MMN-0439-PB, PERTEN-CENTE AO ESTADO DA PARAIRA E QUE ESTA A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 03/12/2003 | 819.00 | 11195203000105 | AGRESTE MIUDEZAS LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE 234 PISCA SOL PARAORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRI-TO SANTO, PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DES-TA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 03/12/2003 | 910.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDOAGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 03/12/2003 | 400.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADESCOMEMORATIVAS DO 82 ANIOVERSARIO DE EMANCIPA-CAO POLITICA DE PRINCESA ISABEL, NO PERIODODE 06 A 18 DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0037401 | 03/12/2003 | 988.83 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0037419 | 03/12/2003 | 395.80 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0037427 | 03/12/2003 | 656.50 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0037435 | 03/12/2003 | 1277.60 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CASA DERESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 03/12/2003 | 491.50 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 03/12/2003 | 99.50 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 03/12/2003 | 565.60 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ATENDIMENTO MEDICO AOS PACIENTES MARIA DAIZA MEDEIROS MAIA E VANDEILSON FERREIRA DE SOUZA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 03/12/2003 | 351.84 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIADAISA MEDEIROS MAIA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 03/12/2003 | 67.50 | 11459252000108 | SAST - SERVICO DE ANESTESIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REF. A UMA ANESTESIA REALIZADA NA PACIENTEMARIA DAIZA MEDEIROS MAIA, NO DIA 29/10/2003,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 03/12/2003 | 630.00 | 04148319000110 | DENTAL SERRA MAT. E MEDICAMENTOS ODONTOL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 AMALGAMADOR EM CAPSULA SDI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESETOR DE ODONTOLOGIA, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 03/12/2003 | 1320.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE 33 CONSULTAS EELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 03/12/2003 | 100.00 | 01356752000233 | G. MAGELA ARAUJO NEVES SIMPLES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS EM 02 BALANCAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 03/12/2003 | 2084.40 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 225 EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 03/12/2003 | 3664.44 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003 CLAUSULA 3a DO CONVENIO No. 000035FIRMADO ENTRE A BEMFAM E A P.M.P.ISABEL-PB,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 03/12/2003 | 38.00 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 190 PAES PARACONSUMO NA CASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETOERI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 03/12/2003 | 204.00 | 00064059138487 | FRANCISCO DE SALES LEANDRO DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSP.SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 04/12/2003 | 1000.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DUAS VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 04/12/2003 | 595.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL REF. AOS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, POR SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTESENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA OS HOS-PITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 04/12/2003 | 115.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, PERIODO DE 24 A 28/11/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 04/12/2003 | 230.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 04/12/2003 | 1150.00 | 00092722997487 | ROSIMAR FERREIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDEPARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDI-CO FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 04/12/2003 | 172.50 | 00005101299430 | GILDENI EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTORNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 04/12/2003 | 1870.34 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FARM. BASICA | PAGAMENTO FARMACIA BASICA REF. MES DE OUTUBRO2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 04/12/2003 | 2400.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 240 EXAMESOFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 04/12/2003 | 268.60 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS, PAGAMENTO DE TAXI DO SECRETA-RIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 04/12/2003 | 160.00 | 00011378923820 | MARIA DO SOCORRO RICARTE LEITE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA UMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 04/12/2003 | 100.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEM ONDE FUNCIONA OPSF DO POV. VARZEA DESTE MUNICIPIO, REF. MESDE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 04/12/2003 | 1300.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DA CAMPANHA MUNDIAL DODIABETES POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CON=FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 04/12/2003 | 11.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DES-CARGA PARA BANHEIRO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 04/12/2003 | 9.60 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 04/12/2003 | 3.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO DE 03 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 04/12/2003 | 139.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KMA-6773-PB, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA,MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 04/12/2003 | 9.29 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 03779-6,DATADO DE 04/12/2003, EMPENHADO A MENOR,CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 05/12/2003 | 571.71 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -REF. DIFERENCA RECOLHIDA A MENOR DE JANEIRO AJUNHO/2003, RECURSOS DO CONTRATO No. 0121925-26/2001-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 08/12/2003 | 291.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-22-41 DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: SET E OUT/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 08/12/2003 | 449.12 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2241 E 457-3251 DA SECRETARIA DE FINANCAS, PERIODO DE 10/10 A 09/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 08/12/2003 | 632.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: SET E OUT/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 08/12/2003 | 452.00 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO TELEFONICO DA LINHACELULAR 083-9986-5834, 9979-2920,FAT: OUT ENOV/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 10/12/2003 | 240.00 | 00008451344771 | RUBIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.MESDE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 10/12/2003 | 41.36 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE PROVEDOR DE INTERNET DELINHAS 457-2241 E 457-3251 DA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 10/12/2003 | 9854.82 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 10/12/2003 | 1615.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 10/12/2003 | 4203.95 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PESSOAL DO MAGISTERIO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 10/12/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE PROVEDOR DE INTERNET DALINHA 457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 10/12/2003 | 612.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.060 PAES PA-RA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICI-PIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 10/12/2003 | 80.00 | 00004074562448 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE SET/OUT/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 10/12/2003 | 789.60 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINOPARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MU-NICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 10/12/2003 | 50.00 | 00003065364476 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA MELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DAQUELA COMUNIDADE,REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 10/12/2003 | 9854.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 10/12/2003 | 50.00 | 00016807789866 | ISALTINA LEONORA DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO STNOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 10/12/2003 | 2520.00 | 00003356896474 | JOSE CLAUDEIR DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM PALCO DESMONTAVEL PA-RA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 10/12/2003 | 80.00 | 00068879512404 | MANOEL CANDIDO SOARES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACRECHE V BAIRRO DA BAIXA NESTA CIDADE, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 10/12/2003 | 50.00 | 00068377746468 | NEILTON BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEC. DE EDUCACAO, NO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, REF. MES DENOVEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 10/12/2003 | 50.00 | 00003065364476 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA MELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEC. DE EDUCACAO, NO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REF. AOMES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME ADOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 10/12/2003 | 200.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/POMBAL-PB, NOVEICULO PLACA 2075-PE, A SERVICO DA SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 10/12/2003 | 235.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODE PROJETOS PARA AS FAMILIAS CARENTES DO PRO-GRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 10/12/2003 | 40.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.MACAMBIRA DOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIO, MESDE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 10/12/2003 | 270.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 GLP EM BOTIJOES DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 10/12/2003 | 637.50 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF.PERIODOS 22 A 30/11, 01 A 05/12 E 06 A 12/12/03RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 10/12/2003 | 1390.44 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF. AOS PERIODOS DE28/11, 05/12 E 12/12/2003, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 10/12/2003 | 26016.29 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 11/12/2003 | 417.00 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DOS ESTAGIARIOS DO PROJETOERI DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 11/12/2003 | 240.00 | 00026134559857 | CLIVALDO NUNES ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA PARA O POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 11/12/2003 | 82.50 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 100 METROS DE FIO FLEXIVEL 100 MM E 30 ISOLADORES PARA FIOS, DESTINADOS AS CASAS CONSTRUIDAS NA AV. CEL. JOSE PLIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DO PROGRAMA MORARMELHOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 11/12/2003 | 560.00 | 10555407000139 | MAGAZINE SANTO ANTONIO DE PADUA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES DE NATAL PARA A PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 11/12/2003 | 16.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | PAGAMENTO SERVICO DE BALANCEAMENTO NO VEICULOS-10 PLACA MOJ-7658-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 12/12/2003 | 290.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEME ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE ORNAMENTACAO PA-RA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 12/12/2003 | 128.29 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO RENOVACAO LICENCA ANUAL/2003 DO VEICULO DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 12/12/2003 | 90.37 | 00005825830472 | SEVERINO TEODOSIO DA SILVA | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS DOS ESTUDANTESQUE FORAM PARTICIPAR DO VESTIBULAR(PSS/2003),NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 12/12/2003 | 235.00 | 00038616238468 | JOSE ERIVONALDO DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICALSELVA BRANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, COM APOIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 12/12/2003 | 180.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PA-RA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADESDE MONTEIRO, JOAO PESSOA-PB, MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, A SERVICO, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 12/12/2003 | 240.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO SITIO MACAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 12/12/2003 | 745.00 | 00053082290400 | MARIA DA GLORIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE SALGADOS, BOLOS E SEQUILHOS PARA CONSUMODURANTE REUNIAO CO, PAIS E CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DOMUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 15/12/2003 | 145.44 | 70091632000193 | BATISTA BIJOUTERIAS | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOSA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPI-RITO SANTO, NESTA CIDADE, ONDE SE REALIZARAO OS FESTEJOS NATALINOS/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 15/12/2003 | 60.00 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO - J. BOSCO LEITE LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES DE NATAL PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTA CIDADE, NAPRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 15/12/2003 | 1389.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. DOM PEDRO I, 444 CEN-TRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIO-NA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NAQUE-LA CIDADE, FAT: NOV/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 15/12/2003 | 70.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SECRETARIO DE FI-NANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, DIAS 11 E12/12/2003, A FIM DE COMPRAR MATERIAIS PARAORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRI-TO SANTO NESTA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATA-LINOS/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 15/12/2003 | 9882.01 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REPASSE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO HOSPITAL REGIONAL, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 15/12/2003 | 12059.72 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DE AIHS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEP.ISABEL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 15/12/2003 | 94.50 | 00003101031850 | ANTONIO FLORENTINO DE LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 15/12/2003 | 25.00 | 00063092654404 | MARIA DO SOCORRO LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUSPARA TRATAMENTO DE SAUDEM FORA DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB E 05 PARA PSF DA ZONA RURAL DE CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, NOVA OLINDA DESTE MUNI-CIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, VEI-CULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 15/12/2003 | 30.40 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 15/12/2003 | 70.00 | 00063092654404 | JOSE CICERO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 15/12/2003 | 1400.00 | 00005068484423 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ESTRELAMUSICAL DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO NA-CIONAL DE COMBATE A DENGUE E O TABAGISMO COMAPOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 15/12/2003 | 665.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS,MANUTENCAO DE MOVEIS E PORTAS DA SALA DE CI-RURGIA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 15/12/2003 | 200.00 | 00002032813491 | DR. VINICIUS LEMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - REFACOMPANHAMENTO E PORTE ANESTESICO NA MENORETINAELA PEREIRA DINIZ, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 17/12/2003 | 1950.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAP. UNIVERSAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 1.500 CONVITES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO E 1.500 ENVELOPES SACO 18 X 24 CM, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 17/12/2003 | 432.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 JOGOS DE 14 CAMISAE CALCOES PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 18/12/2003 | 3300.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICALJEITO DE SER DURANTE AS FESTIVIDADES DO IDOSOESCOLA BOM CONSELHO, COMUNIDADE BAIRROS MAIA,PVO. VARZEA, FESTA BENEFICIENTE FOME ZERO ELOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DA FAMI- LIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 18/12/2003 | 425.00 | 00046056548449 | MANOEL MARCAL SOBRINHO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA KHG-4737-PE, A SER-VICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 18/12/2003 | 625.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL JEITODE SER DURANTE AS FESTIVIDADES PARA PAIS EALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, MES DE DEZEMBRO/2003, RECUR-SOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 18/12/2003 | 920.00 | 01356752000233 | G. MAGELA ARAUJO NEVES SIMPLES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 SERRA FITA SCC 110/220 V PARA O ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NESTACIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 19/12/2003 | 304.40 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO E04 METROS DE TUBO 25 MM PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 19/12/2003 | 21000.00 | 41200924000119 | MARIA LUCIA SOUTO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, PARADISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES DA SECRETA-RIA DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0038547 | 19/12/2003 | 51936.20 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS E MATE-RIAIS PERMANENTES RELACIONADOS ANEXO, DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTACIDADE, COM RECURSOS DO FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 19/12/2003 | 345.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 19/12/2003 | 690.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 19/12/2003 | 38.85 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 05 KG DE TINTA E 01ROLO PARA PINTURA DE CASAS DO PROGRAMA MORARMELHOR NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO E,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 19/12/2003 | 12.00 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 05 METROS DE CORDASPARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 19/12/2003 | 40.65 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA SERVICOS DE RECUEPRACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO POV.CACHOERA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 19/12/2003 | 992.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 6.200 PAES PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0038482 | 19/12/2003 | 26976.10 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 19/12/2003 | 4200.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTEMUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS PE-TI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 19/12/2003 | 312.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINOPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 19/12/2003 | 1765.00 | 00046713336434 | EDNALDO FIRMINO PEREIRA | PAGAMENTO 2a(SEGUNDA) PARCELA DOS SERVICOS DEORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRI-TO SANTO, NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0038415 | 19/12/2003 | 2916.90 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CARNES E FRU-TAS, PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRENTE MES,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 19/12/2003 | 29120.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUCOES MIDIA E MARKETING LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,PARA APRESENTACOES DAS BANDAS SAIA RODADA,CHEI-RO DE MENINA, BANDA MAGIA E SOM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 19/12/2003 | 319.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, OLEOLUBRIFICANTE, JG DE SAPATAS DE FREIO, PARA OVEICULO FIAT DUDATO PLACA No. MOJ-7658-PB,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 19/12/2003 | 120.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO NO SISTE-MA DE FREIO TRASEIRO DO VEICULO FIAT DUCATO -PLACA MOJ-7658-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 19/12/2003 | 240.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODAS INSTALACOES INTERNAS E EXTERNAS DO ESTA-DIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE, MES DENOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 19/12/2003 | 1802.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 19/12/2003 | 1134.81 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA19/12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 19/12/2003 | 39.89 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEWBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 22/12/2003 | 750.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 16 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 23/12/2003 | 13129.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO 2a.(SEGUNDA) PARCELA DO 13o SALARIODO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 23/12/2003 | 470.00 | 00071209247453 | DRA. THAIS ALMEIDA DE MENEZES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 23/12/2003 | 15780.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO 2a(SEGUNDA) PARCELA DO 13o SALARIODO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 23/12/2003 | 750.18 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 23/12/2003 | 2380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO 2a.(SEGUNDA) PARCELA DO 13o SALARIODO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 23/12/2003 | 3292.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO 2a.(SEGUNDA) PARCELA DO 13o. SALA-RIO DO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 23/12/2003 | 4720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO 2a.(SEGUNDA) PARCELA DO 13o SALA-RIO DO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 23/12/2003 | 3500.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DA BANDA NATUREZA LUCILANTE NODIA 24/12/2003, EM PRACA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 23/12/2003 | 7000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,PARA APRESENTACAO DA BANDA DIMETROSE EM PRACAPUBLICA EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE REVEILLON DESTA CIDADE, NO DIA 31/12/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 23/12/2003 | 40.00 | 00058210784404 | MARIA EDITE EVARISTO BATISTA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DAQUELA COMUNIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 23/12/2003 | 29540.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO 2a.(SEGUNDA) PARCELA DO 13o. SALA-RIO DO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(MAGISTERIO) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 23/12/2003 | 1258.37 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROEJA | PAGAMENTO 2a(SEGUNDA) PARCELA DO 13o SALARIODO EXERCICIO DE 2003, DOS PROFESSORES DA EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 23/12/2003 | 23539.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO 2a(SEGUNDA) PARCELA DO 13o SALARIODO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 23/12/2003 | 2561.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO 2a.(SEGUNDA) PARCELA DO 13o SALARIODO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 23/12/2003 | 693.32 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 TONNER PARA IMPRESSO-RA HP 1200 LASER C7115A DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 23/12/2003 | 2280.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO 2a.(SEGUNDA) PARCELA DO 13o. SALA-RIO DO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 23/12/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO 2a(SEGUNDA) PARCELA DO 13o. SALARIODO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 23/12/2003 | 30.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA CHEFE DE SECAODA PROCURADORIA JURIDICA PARA CUSTEIO DE DES-PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NODIA 12/12/2003, PARA ENTREGA DE OFICIO PROJURNo. 039/2003, RECEBER RELACAO DE BLOQUEIO DEPAGAMENTO NO FPM PELA VARA DO TRABALHO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 24/12/2003 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 24/12/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 24/12/2003 | 7950.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 24/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSA DE CRIANCA DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI -PIO, CORRENTE MES, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 24/12/2003 | 50.00 | 00006325483472 | SELMA FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 24/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAT DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 24/12/2003 | 5635.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REF. MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 24/12/2003 | 25.00 | 00057713049487 | MARIA APARECIDA LEITE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 24/12/2003 | 70.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SECRETARIA DE AGRIND E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NODIA 09/12/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE REU-NIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DO PRONAF, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 24/12/2003 | 5172.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,IN-DUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0038806 | 24/12/2003 | 2210.43 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMONA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE DEZEMBRO/2003,CONFO0RME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 24/12/2003 | 1980.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEF | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 24/12/2003 | 61715.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(PROFESSORES MAGISTERIO) DA SECRETARIADE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 24/12/2003 | 5418.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROEJA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS(PROFESSORES) DO PROGRAMA EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DEDEZEMBRO/2003, RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 24/12/2003 | 48700.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 24/12/2003 | 375.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,PARA SEREM USADOS DURANTE AS FESTIVIVADES CO-MEMORATIVAS A PADROEIRA DESTA CIDADE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 24/12/2003 | 9583.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 24/12/2003 | 6714.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE . ADMINISTRACAOREF. MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 24/12/2003 | 16.24 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 24/12/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 24/12/2003 | 40231.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 24/12/2003 | 800.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 24/12/2003 | 350.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KFE-3293-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 24/12/2003 | 231.00 | 00096490756404 | MILCA LOPES DE MEDEIROS P.LIMA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGOS PELA ENFERMEIRA DO PSFDO BAIRRO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, EM VIAGENSA SERVICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 24/12/2003 | 231.50 | 00002745942425 | BIANCA NUNES GUEDES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DA FISIOTERAPEUTA DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVICO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 24/12/2003 | 202.50 | 00002518847405 | DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DA FISIOTERAPEUTA DA SEC. SAU-DE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVICO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 24/12/2003 | 133.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DA ENFERMEIRA DO PSF DO BAIR-RO MAIA NESTA CIDADE, EM VIAGENS A SERVICO DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 24/12/2003 | 7900.00 | 00012681288487 | DR. FRANCISCO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIAS,PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO HOSP. SAOVICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 24/12/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO DE 10 PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, DOS ESTAGIARIOS MADGE FARIASFECHINE,ALINE MARIA QUIRINO GOMES,JOSE UCHOADE LIMA FILHO,AUDRIANY SILVA CABRAL E ANA RA-QUEL HOLANDA DA CUNHA DO PROJETO ERI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 24/12/2003 | 1050.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, 01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS-PB E 02 P.ISABELSITIO CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EQUIPESDA SMS, NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 24/12/2003 | 1000.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E 01VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0084-BA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELAS CI-DADES, CORRENTE MES, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 24/12/2003 | 10800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO DA 2a.(SEGUNDA) PARCELA DO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2003, DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 24/12/2003 | 2110.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO 2a(SEGUNDA) PARCELA DO 13o SALARIODO EXERCICIO DE 2003, DOS AGENTES MUNICIPAISDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI -PEVA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 24/12/2003 | 25221.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF. MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 24/12/2003 | 38420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEI-ROS DO PROGRAMA DE SQAUDE DA FAMILIA - PSF -DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2003,RECURSOS FMS/GPS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 24/12/2003 | 16280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 30/12/2003 | 102.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 34 ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 30/12/2003 | 4938.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS AGENTES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - DESTE MUNICIPIO,REREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOSFMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 30/12/2003 | 780.52 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOS-PITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 30/12/2003 | 3165.10 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOS-PITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0039322 | 30/12/2003 | 6650.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 4.375 LITROS DE OLEODIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO,CACAMBA E TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, MES DE DEZEMBRO/2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 30/12/2003 | 189.97 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 30/12/2003 | 3.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DO DIA 30/12/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 30/12/2003 | 3.98 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 30/12/2003 | 2.53 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 30/12/2003 | 11.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCA-RIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 30/12/2003 | 240.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DENOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 30/12/2003 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL A UNIAO,PUBLICACAO DE DECRETOS DESTA PREFEITURA, MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 30/12/2003 | 4.40 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DEVOLU€ÇO DE ISS RECEBIDO A MAIOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 30/12/2003 | 283.00 | 00016102592468 | JUSTINA FERREIRA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA INGLES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 30/12/2003 | 6759.32 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS 010496/98,010035/1997,010502/1998,010499/1998,010036/1997,010503/1998,010485/1998,010492/1998,010494/98010494/1998 - DAMIANA MARIA DA SILVA, Ma.CON-CEICAO T.SANTOS,Ma.DE FATIMA DOS SANTOS E/OU,Ma.DO SOCORRO DA SILVA,Ma.JOSE DE LIMA E OUT.Ma.JOSE NICACIO,Ma.JUDITE DE SOUSA,Ma. RODRI-GUES DE MOURA,SUZANA Ma. DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 30/12/2003 | 3000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE ALENCAR JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DE SERVICOS ARTISTICOS DE SHOWS PIROTECNICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 30/12/2003 | 3000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE ALENCAR JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DE SERVICOS ARTISTICOS DE SHOWS PIROTECNICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEIL-LON NESTA CIDADE, NO DIA 31/12/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0039314 | 30/12/2003 | 1082.24 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 712 LITROS DE OLEODIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS, MI-CRO ONIBUS E DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 30/12/2003 | 5342.00 | 00000000000000 | PROFESSORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS PROFESSORES PAULO TIBRUCIO NETO,HEBIL-BERTO DE OLIVEIRA ALVES,ALUIZIO SILVA, JOSEDJAIR ALVES PEREIRA,CLEIDSON SUENIO FELIX DEOLIVEIRA,HELDER GEORGE CARNEIRO DE OLIVEIRA,JANDUHI DANTAS NOBREGA, DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 30/12/2003 | 16100.00 | 00000000000000 | ROSEMERE PIMENTEL DA ROCHA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AS CAPACITADORAS NA FORMACAO CONTINUADA DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003, RECURSOS PROEJA,CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 30/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 30/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MU-NICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO A ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTES JOVENSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 30/12/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003,RECURSOS PROG. AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0039411 | 31/12/2003 | 920.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 07 BOTIJOES DE GAS DE13 KGS,02 PNEUS 750 X 16 E 01 CAMARA 750 X 16PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ONIBUS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/03RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 31/12/2003 | 6000.00 | 00046713336434 | EDNALDO FIRMINO PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,PARA SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NA-TALIA DO ESPIRITO SANTO, NESTA CIDADE, PARAAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E RE-VEILLON DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 31/12/2003 | 2962.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMH-6579-PB,A SERVICO DA SEC.EDUCACAO, COM A EQUIPE PEDA-GOGICA DA SEC. DE EDUCACAO, EM SUPERVISOES PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DO ENSINO-APRENDIZAGEM,DESENVOLVIDAS AO LONGO DO ANO LETIVO, MES DENOVEMBRO/2003, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0039446 | 31/12/2003 | 61357.22 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTARAM ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, PERIODO DE 01 A 28/11/2003, 01 A 05/12/03RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 31/12/2003 | 900.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680-PB,TRANSPORTANDO 14 UNIVERSITARIOS DESTE MUNICI-PIO, NO TURNO NOTURNO, PARA A FACULDADE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADAPE, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 31/12/2003 | 420.00 | 00044906714404 | DAMIAO CIPRIANO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZD-9826-PB,TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOS DO POV. LAGOADA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE DEFORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO TURNO NOTURNO, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 31/12/2003 | 420.00 | 00002672949484 | JOAQUIM HERMINIO DA SILVA FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JNF-0886-PB,TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOS DO POV. LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE DEFORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 31/12/2003 | 2532.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMH-6579-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOSTURNOS DA TARDE E NOITE PARA O REFORCO ESCOLAREALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E TRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZANDO INSPECOES, MESDE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 31/12/2003 | 1433.34 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, LUMINARIAS, PARA A PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,NESTA CIDADE, PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO EREVEILLON, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 31/12/2003 | 508.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 3175 PAES PARA CONSU-MO NAS CRECHES MUNUCIPAIS DESTE MUNICIPIO,MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENRTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0039527 | 31/12/2003 | 14636.76 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTARAM ESTUDANTEDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOPERIODO DE 10/12/2003 A 29/12/2003, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 31/12/2003 | 7200.00 | 00001875819401 | DJANIRA JUVENCIO DE SOUZA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEAGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOVAOLINDA,TAMBORIL,VARZEA DA CRUZ,LAVANDEIRA,MA-CAMBIRA DIONISIOS,ALEGRE,OLHO DAGUA,JATOBA,ENTREMONTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 31/12/2003 | 5220.00 | 00004437767411 | MARIA JOSE PEREIRA NUNES E OUTRAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACOES DE SERVICOS PELAS PROFESSORAS:MARIA JOSE PEREIRA NUNES,JOSE WASHINGTON SAN-TANA,LIGIA IONARA XAVIER DOS SANTOS,VANIA QUITERIA LEAL,NILZA MARIA C. MANDU DE MEDEIROS,ADEILDA DE MEDEIROS MAIA, SUBSTITUINDO SERVI-DORES EM LICENCA P/TRATAMENTO DE SAUDE, MESESDE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 31/12/2003 | 1049.65 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA DA QUADRA DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEIRA CAR-NEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 31/12/2003 | 888.80 | 11993169000106 | POUSADA NUNES - JOSE WADSON NUNES DE MEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE 22 HOSPEDAGEM C/REFEICOES DA EQUIPE PE-DAGOGICA DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE PARTICIPACAO NO ESTUDO DOS PCNS EM ACAO NA CIDADEDE MONTEIRO-PB, PERIODO DE 29 E 30/09/2003 E01/10/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0039403 | 31/12/2003 | 1793.82 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 658,1 LITROS DE GASO-LINA COMUM, 02 PNUS 175 X 13, 03 LITROS OLEOATF E 01 LITRO OLEO D40, PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3956
Última atualização: 10/06/2024